,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
დოკუმენტის ნომერი 41
დოკუმენტის მიმღები მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/11/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/11/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.159.016173
41
24/11/2014
ვებგვერდი, 28/11/2014
190020020.35.159.016173
,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №41

2014 წლის 24 ნოემბერი

ქ. მარნეული

 

,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 24 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ"

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge. 26.12.2013. №190020020.35.159.016132 ) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
1. დამტკიცებული ბიუჯეტის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

16737,8

17347,2

11757,5

5589,7

19592,2

15120,9

4471,3

გადასახადები

3001,9

3274,3

3274,3

0,0

3484,7

3484,7

0,0

გრანტები

12004,3

11737,6

6147,9

5589,7

13264,6

8793,3

4471,3

სხვა შემოსავლები

1731,6

2335,4

2335,4

0,0

2842,9

2842,9

0,0

ხარჯები

10751,1

8355,9

7836,2

519,6

11046,7

10997,2

49,5

შრომის ანაზღაურება

1649,3

2289,5

2289,5

0,0

2229,9

2229,9

0,0

საქონელი და მომსახურება

2747,9

2699,3

2304,0

395,3

3903,7

3854,2

49,5

პროცენტი

145,0

132,5

132,5

0,0

118,4

118,4

0,0

სუბსიდიები

2102,3

2253,8

2180,3

73,4

3871,6

3871,6

0,0

გრანტები

3310,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

555,4

730,4

679,6

50,9

855,2

855,2

0,0

სხვა ხარჯები

241,2

250,4

250,4

0,0

68,0

68,0

0,0

საოპერაციო სალდო

5986,8

8991,4

3921,3

5070,1

8545,5

4123,7

4421,7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6274,4

5483,6

2132,2

3351,4

13921,3

7741,1

6180,2

ზრდა

9003,9

5773,9

2422,5

3351,4

14101,3

7921,1

6180,2

კლება

2729,5

290,3

290,3

0,0

180,0

180,0

0,0

მთლიანი სალდო

-287,7

3507,8

1789,1

1718,7

-5375,8

-3617,4

-1758,4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-386,2

3396,8

1678,1

1718,7

-5500,9

-3742,5

-1758,4

ზრდა

0,0

3396,8

1678,1

1718,7

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

3396,8

1678,1

1718,7

0,0

0,0

0,0

კლება

386,2

0,0

0,0

0,0

5500,9

3742,5

1758,4

ვალუტა და დეპოზიტები

386,2

0,0

 

 

5500,9

3742,5

1758,4

ვალდებულებების ცვლილება

-98,5

-111,0

-111,0

0,0

-125,1

-125,1

0,0

კლება

98,5

111,0

111,0

0,0

125,1

125,1

0,0

საშინაო

98,5

111,0

111,0

0,0

125,1

125,1

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2. დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.“

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

19853,5

17637,5

12047,8

5589,7

25273,1

19043,4

6229,7

შემოსავლები

16737,8

17347,2

11757,5

5589,7

19592,2

15120,9

4471,3

არაფინანსური აქტივების კლება

2729,5

290,3

290,3

0,0

180,0

180,0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

386,2

0,0

 

 

5500,9

3742,5

1758,4

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

19853,5

17637,5

12047,8

5589,7

25273,1

19043,4

6229,7

ხარჯები

10751,1

8355,9

7836,2

519,6

11046,7

10997,2

49,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9003,9

5773,9

2422,5

3351,4

14101,3

7921,1

6180,2

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

3396,8

1678,1

1718,7

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

98,5

111,0

111,0

0,0

125,1

125,1

0,0

ნაშთის ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

3. დამტკიცებული ბიუჯეტის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11046,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

10751,1

8355,9

7836,2

519,6

11046,7

10997,2

49,5

შრომის ანაზღაურება

1649,3

2289,5

2289,5

0,0

2229,9

2229,9

0,0

საქონელი და მომსახურება

2747,9

2699,3

2304,0

395,3

3903,7

3854,2

49,5

პროცენტი

145,0

132,5

132,5

0,0

118,4

118,4

0,0

სუბსიდიები

2102,3

2253,8

2180,3

73,4

3871,6

3871,6

0,0

გრანტები

3310,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

555,4

730,4

679,6

50,9

855,2

855,2

0,0

სხვა ხარჯები

241,2

250,4

250,4

0,0

68,0

68,0

0,0

 

4. დამტკიცებული ბიუჯეტის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13921,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 14101,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:“

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

288,4

105,5

528,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,6

226,8

70,2

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8558,3

4936,1

11840,1

04 00

განათლება

14,0

171,8

600,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

141,6

333,7

1063,0

სულ ჯამი

9003,9

5773,9

14101,3

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 180,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

2729,5

290,3

180,0

ძირითადი აქტივები

663,5

42,4

40,0

არაწარმოებული აქტივები

2066,0

247,9

140,0

მიწა

2066,0

247,9

140,0

 

5. დამტკიცებული ბიუჯეტის მე–17 მუხლის მე–2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ე)   სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება 

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის #466 განკარგულებით გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერის ნაშთის 293,9 ათასი ლარის წარმართვა განკარგულების #40 დანართში მითითებული მიზნობრიობის დაცვით (ბიუჯეტის დადგენილების #1 დანართის შესაბამისად), კერძოდ:

        სოფლებში შიდა გზების სარეაბილიტაციოდ 1,4 ათასი ლარი, ხიდების სარეაბილიტაციოდ 24,15 ათასი ლარი,  1,46 ათასი ლარი ტრანსპორტის მოსაცდელების მოსაწყობად.

        წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ 147,76 ათასი ლარი.

      სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით 32,71 ათასი ლარი სარწყავი არხების სარეაბილიტაციოდ,  წყალდიდობისაგან მოსახლეობის დასაცავად მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის მიზნით 4,68 ათასი ლარი.

        სადახლო–ცოფი–ახკერპის გზის გასწვრივ სანიაღვრე არხის მოსაწყობად 6,36 ათასი ლარი.

       სოფლებში გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცისათვის 10,32 ათასი ლარი.

       სოფლების კეთილმოწყობის მიზნით, მოსახლეობისათვის დასასვენებელი ადგილების შესაქმნელად  სკვერებისა და პარკების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის 15,65 ათასი ლარი.

       სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციოდ   6,45 ათასი ლარი.

       ჯანსაღი ცხოვრების წესის დასანერგად სოფლებში სპორტული ობიექტების მშენებლობა–რეაბილიტაციისათვის 26,85 ათასი ლარი.

       მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად სასაფლაოების მოვლა–პატრონობისთვის 7,78 ათასი ლარი, სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო ჭურჭლის, ინვენტარის  შესაძენად 0,43 ათასი ლარი, სარიტუალო სახლების მშენებლობა–რეაბილიტაციაზე 7,86 ათასი ლარი.

        ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის თანადაფინანსების მიზნით 2013 წლის ასიგნებაში გათვალისწინებული თანხიდან ნაშთის სახით დარჩენილია 6,16 ათასი ლარი. საიდანაც წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ გათვალისწინებულია 4,73 ათასი ლარი,  სარწყავი არხების სარეაბილიტაციოდ 1,43 ათასი ლარი, ამასთნავე 2014 წლის ასიგნებიდან 2013 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში  თანადაფინანსებისათვის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ დამატებული იქნა 5,0 ათასი ლარი.

            2014 წლის ასიგნების ფარგლებში მოხდება „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის #471 განკარგულებით გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერის  2008,28 ათასი ლარის წარმართვა განკარგულების #19 დანართში მითითებული მიზნობრიობის დაცვით (ბიუჯეტის დადგენილების #2 დანართის შესაბამისად), კერძოდ:

         სოფლებში შიდა გზების სარეაბილიტაციოდ 84,28 ათასი ლარი, ხიდების სარეაბილიტაციოდ 8,92 ათასი ლარი,  18,61 ათასი ლარი ტრანსპორტის მოსაცდელების მოსაწყობად.

        წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ 759,83 ათასი ლარი.

      სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით 87,04 ათასი ლარი სარწყავი არხების სარეაბილიტაციოდ. 

      სოფლებში გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცისათვის 651,99 ათასი ლარი.

       სოფლების კეთილმოწყობის მიზნით, მოსახლეობისათვის დასასვენებელი ადგილების შესაქმნელად  სკვერებისა და პარკების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის 52,36 ათასი ლარი.

       სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის მიზნით საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციოდ   12,95 ათასი ლარი.

       სოფელ თამარისის კულტურის სახლის რემონტისათვის  21,0 ათასი ლარი.

       მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად სასაფლაოების მოვლა–პატრონობისთვის 25,37 ათასი ლარი, სარიტუალო მომსახურებისათვის საჭირო ჭურჭლის, ინვენტარის, რკინის კონსტრუქციების  შესაძენად, 129,3 ათასი ლარი, სარიტუალო სახლების, სარიტუალო ინვენტარის შესანახი  შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაციაზე 156,63 ათასი ლარი.

      ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის თანადაფინანსების მიზნით 2014 წლის ასიგნებაში გათვალისწინებულია 857,48 ათასი ლარი. აქედან სოფლებში შიდა გზების სარეაბილიტაციოდ 4,5 ათასი ლარი, ხიდების სარეაბილიტაციოდ 37,0 ათასი ლარი, სარწყავი არხების სარეაბილიტაციოდ 5,0 ათასი ლარი, წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციოდ 734,98 ათასი ლარი,  სკვერების სარეაბილიტაციოდ 7,0 ათასი ლარი, გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცისათვის 37,0 ათასი ლარი, საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციოდ   12,0 ათასი ლარი, სოფელ თამარისის კულტურის სახლის რემონტისათვის  20,0 ათასი ლარი.“

6. დამტკიცებული ბიუჯეტის მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

19853,5

14240,7

10369,7

3871,0

25273,1

19043,4

6229,7

 

ხარჯები

10751,1

8355,9

7836,2

519,6

11046,7

10997,2

49,5

 

შრომის ანაზღაურება

1649,3

2289,5

2289,5

0,0

2229,9

2229,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9003,9

5773,9

2422,5

3351,4

14101,3

7921,1

6180,2

 

ვალდებულებების კლება

98,5

111,0

111,0

0,0

125,1

125,1

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

6472,4

3200,2

3200,2

0,0

4358,8

4358,8

0,0

 

ხარჯები

6085,5

2983,6

2983,6

0,0

3705,7

3705,7

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

1437,6

2029,9

2029,9

0,0

1955,6

1955,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

288,4

105,5

105,5

0,0

528,0

528,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

98,5

111,0

111,0

0,0

125,1

125,1

0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

389,4

613,6

613,6

0,0

802,3

802,3

0,0

 

ხარჯები

385,8

606,0

606,0

0,0

696,3

696,3

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

256,8

436,3

436,3

0,0

442,5

442,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

7,7

7,7

0,0

106,0

106,0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2183,7

2343,1

2343,1

0,0

3087,9

3087,9

0,0

 

ხარჯები

1898,9

2245,2

2245,2

0,0

2665,9

2665,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

1180,7

1593,6

1593,6

0,0

1513,1

1513,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

284,8

97,8

97,8

0,0

422,0

422,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

330,8

0,0

0,0

0,0

225,0

225,0

0,0

 

ხარჯები

330,8

0,0

0,0

0,0

225,0

225,0

0,0

01 04

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

243,5

243,5

243,5

0,0

243,5

243,5

0,0

 

ხარჯები

145,0

132,5

132,5

0,0

118,4

118,4

0,0

 

ვალდებულებების კლება

98,5

111,0

111,0

0,0

125,1

125,1

0,0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

3310,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

3310,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

536,5

557,7

557,7

0,0

467,6

467,6

0,0

 

ხარჯები

534,9

330,9

330,9

0,0

397,4

397,4

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

211,7

259,6

259,6

0,0

274,2

274,2

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

226,8

226,8

0,0

70,2

70,2

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

173,8

425,7

425,7

0,0

313,1

313,1

0,0

 

ხარჯები

173,8

200,1

200,1

0,0

245,9

245,9

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

129,3

158,8

158,8

0,0

167,7

167,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

225,6

225,6

0,0

67,2

67,2

0,0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

116,0

132,0

132,0

0,0

154,6

154,6

0,0

 

ხარჯები

114,4

130,8

130,8

0,0

151,6

151,6

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

82,4

100,8

100,8

0,0

106,6

106,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

1,2

1,2

0,0

3,0

3,0

0,0

02 03

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

246,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

246,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10588,5

7517,0

3770,3

3746,7

14836,5

8606,9

6229,7

 

ხარჯები

2030,1

2580,9

2185,6

395,3

2996,5

2946,9

49,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8558,3

4936,1

1584,8

3351,4

11840,1

5659,9

6180,2

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

4170,7

2193,8

752,6

1441,2

4298,0

1986,0

2312,0

 

ხარჯები

144,5

145,7

145,7

0,0

304,9

304,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4026,2

2048,1

606,9

1441,2

3993,1

1681,1

2312,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3653,3

3068,0

2509,3

558,7

6635,5

5019,9

1615,6

 

ხარჯები

1423,5

1675,7

1675,7

0,0

2205,3

2205,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2229,8

1392,3

833,6

558,7

4430,3

2814,7

1615,6

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

702,6

1376,9

818,2

558,7

2833,5

1717,9

1115,6

 

ხარჯები

442,5

466,3

466,3

0,0

630,0

630,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260,1

910,6

351,9

558,7

2203,5

1087,9

1115,6

03 02 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

260,7

100,3

100,3

0,0

574,2

574,2

0,0

 

ხარჯები

22,2

100,3

100,3

0,0

120,0

120,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

238,5

0,0

0,0

0,0

454,2

454,2

0,0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

193,3

58,6

58,6

0,0

824,0

324,0

500,0

 

ხარჯები

0,0

9,4

9,4

0,0

50,0

50,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193,3

49,2

49,2

0,0

774,0

274,0

500,0

03 02 04

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა

237,4

103,2

103,2

0,0

492,0

492,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

237,4

103,2

103,2

0,0

492,0

492,0

0,0

03 02 05

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

308,2

417,3

417,3

0,0

666,9

666,9

0,0

 

ხარჯები

221,1

263,6

263,6

0,0

372,3

372,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87,1

153,7

153,7

0,0

294,6

294,6

0,0

03 02 06

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები

1598,7

1010,2

1010,2

0,0

1182,9

1182,9

0,0

 

ხარჯები

737,8

835,3

835,3

0,0

1032,9

1032,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

860,9

174,9

174,9

0,0

150,0

150,0

0,0

03 02 07

ელექტრო გადამცემი ხაზების გაყვანა და მოწყობა

71,0

0,0

0,0

0,0

62,0

62,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,0

0,0

0,0

0,0

62,0

62,0

0,0

03 02 08

იუსტიციის სახლის მშენებლობის თანადაფინანსება

281,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

281,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0303

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

448,9

34,4

34,4

0,0

70,0

70,0

0,0

 

ხარჯები

9,1

8,2

8,2

0,0

70,0

70,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

439,8

26,2

26,2

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 01

ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი

53,6

11,6

11,6

0,0

70,0

70,0

0,0

 

ხარჯები

9,1

8,2

8,2

0,0

70,0

70,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,6

3,4

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 02

სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები

395,3

22,8

22,8

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

395,28

22,8

22,8

0,0

0,0

0,0

0,0

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

353,8

451,0

451,0

0,0

662,3

662,3

0,0

 

ხარჯები

218,0

356,0

356,0

0,0

362,3

362,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135,8

95,0

95,0

0,0

300,0

300,0

0,0

03 05

სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება

1961,8

1769,8

23,1

1746,8

3170,8

868,6

2302,1

 

ხარჯები

235,0

395,3

0,0

395,3

54,0

4,5

49,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1726,8

1374,5

23,1

1351,5

3116,7

864,1

2252,6

04 00

განათლება

431,9

811,3

737,9

73,4

1926,4

1926,4

0,0

 

ხარჯები

417,9

639,6

566,1

73,4

1326,4

1326,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,0

171,8

171,8

0,0

600,0

600,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლებ

367,7

758,7

685,3

73,4

1826,4

1826,4

0,0

 

ხარჯები

367,7

587,0

513,5

73,4

1226,4

1226,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

171,8

171,8

0,0

600,0

600,0

0,0

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

64,2

52,6

52,6

0,0

100,0

100,0

0,0

 

ხარჯები

50,3

52,6

52,6

0,0

100,0

100,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1280,3

1463,7

1463,7

0,0

2958,6

2958,6

0,0

 

ხარჯები

1138,7

1130,0

1130,0

0,0

1895,6

1895,6

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141,6

333,7

333,7

0,0

1063,0

1063,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

580,4

576,3

576,3

0,0

990,0

990,0

0,0

 

ხარჯები

544,4

576,3

576,3

0,0

790,0

790,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,1

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

31,7

36,1

36,1

0,0

40,0

40,0

0,0

 

ხარჯები

31,7

36,1

36,1

0,0

40,0

40,0

0,0

05 01 02

სპორტული სკოლები

397,5

362,8

362,8

0,0

550,0

550,0

0,0

 

ხარჯები

397,5

362,8

362,8

0,0

550,0

550,0

0,0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი „ალგეთი“–ს დაფინანსება

15,2

116,0

116,0

0,0

200,0

200,0

0,0

 

ხარჯები

15,2

116,0

116,0

0,0

200,0

200,0

0,0

05 01 04

საკალათბურთო კლუბი „რუსთავი 1991“–ს დაფინანსება

100,0

61,4

61,4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

100,0

61,4

61,4

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 05

სპორტული მოედნების მოწყობა, რეაბილიტაცია

36,1

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,1

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

455,1

526,1

526,1

0,0

1220,3

1220,3

0,0

 

ხარჯები

397,4

476,4

476,4

0,0

663,3

663,3

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,7

49,7

49,7

0,0

557,0

557,0

0,0

05 02 01

კულტურის ცენტრის დაფინანსება

347,4

400,4

400,4

0,0

500,0

500,0

0,0

 

ხარჯები

347,4

400,4

400,4

0,0

500,0

500,0

0,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

49,9

76,0

76,0

0,0

163,3

163,3

0,0

 

ხარჯები

49,9

76,0

76,0

0,0

163,3

163,3

0,0

05 02 03

კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

57,7

49,7

49,7

0,0

557,0

557,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,7

49,7

49,7

0,0

557,0

557,0

0,0

05 03

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

40,0

40,0

40,0

0,0

130,8

130,8

0,0

 

ხარჯები

40,0

40,0

40,0

0,0

130,8

130,8

0,0

05 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

204,8

321,4

321,4

0,0

617,5

617,5

0,0

 

ხარჯები

157,0

37,3

37,3

0,0

311,5

311,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,8

284,0

284,0

0,0

306,0

306,0

0,0

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

543,9

690,8

639,9

50,9

725,2

725,2

0,0

 

ხარჯები

543,9

690,8

639,9

50,9

725,2

725,2

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

103,9

106,8

106,8

0,0

135,2

135,2

0,0

 

ხარჯები

103,9

106,8

106,8

0,0

135,2

135,2

0,0

06 02

სოციალური პროგრამები

440,0

584,0

533,1

50,9

590,0

590,0

0,0

 

ხარჯები

440,0

584,0

533,1

50,9

590,0

590,0

0,0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

313,6

318,6

318,6

0,0

371,6

371,6

0,0

 

ხარჯები

313,6

318,6

318,6

0,0

371,6

371,6

0,0

06 02 02

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

77,4

224,6

173,7

50,9

208,4

208,4

0,0

 

ხარჯები

77,4

224,6

173,7

50,9

208,4

208,4

0,0

06 02 03

სარიტუალო მომსახურება

4,8

3,8

3,8

0,0

10,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

4,8

3,8

3,8

0,0

10,0

10,0

0,0

06 02 04

უფასო სასადილოს დაფინანსება

44,4

37,1

37,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

44,4

37,1

37,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

7. ბიუჯეტის დანართი #2 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაბი აბდულაევი



დანართი #2
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის # 471განკარგულების საფუძველზე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მარნეულის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის განაწილების  შესახებ

#

ტერიტორიული ორგანო

#

სოფელი

სოფელზე მისაცემი თანხა(დანართი #19–ს მიხედვით)

სოფელზე მისაცემი თანხა პროექტების მიხედვით

პროექტის დასახელება

1

ალგეთი

ალგეთი

238,01

238,01

 

1

ალგეთი

77,00

77,00

გარე განათების მოწყობა

2

აზიზკენდი

43,25

43,25

გარე განათების მოწყობა

3

გაჯისაკენდი

14,37

14,37

გარე განათების მოწყობა

4

თაზაკენდი

44,87

44,87

გარე განათების მოწყობა

5

საბირკენდი

58,52

58,52

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

2

ახკერპი

ახკერპი

29,67

29,67

 

1

ახკერპი

17,62

6,00

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

9,62

არსებული საბანკეტო დარბაზის რემონტი და სველი წერტილების მოწყობა

2,00

საბანკეტო დარბაზის ინვენტარის შეძენა

2

ულიანოვკა

4,60

4,60

სოფლის შიდა გზის რეაბილიტაცია

3

ჩანახჩი

7,45

4,45

მოსაცდელის მოწყობა

3,00

სოფელში არსებული ხიდის რეაბილიტაცია

3

დამია–გეურარხი

დამია-გეურარხი

79,87

79,87

 

1

ახლოლალო

18,34

13,34

გარე განათების მოწყობა

5,00

სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია

2

დამია

9,81

9,81

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

3

დამია–გეურარხი

35,08

35,08

სასმელი წყლის მშენებლობა

4

კიროვკა

16,65

10,00

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

6,65

სარწყავი წყლის გაყვანა

4

თამარისი

თამარისი

50,28

50,28

 

1

ალავარი

8,22

8,22

გარე განათების მოწყობა

2

ახალი დიოკნისი

9,71

9,71

შიდა სარწყავი არხების რეაბილიტაცია

3

თამარისი

32,35

21,00

თამარისის კულტურის სახლის რემონტი

11,35

შიდა სარწყავი არხების რეაბილიტაცია

5

კაპანახჩი

კაპანახჩი

204,81

204,81

 

1

1 ქესალო

31,23

31,23

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

2

2 ქესალო

31,83

15,00

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

16,83

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

3

ალგეთის ღვინის ქ.

17,62

17,62

გარე განათების მოწყობა

4

ამბაროვკა

16,41

16,41

გარე განათების მოწყობა

5

ილმაზლო

20,02

20,02

გარე განათების მოწყობა

6

კაპანახჩი

30,03

30,03

გარე განათების მოწყობა

7

ქეშალო

57,67

57,67

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

6

კასუმლო

კასუმლო

178,38

178,38

 

1

აღმამედლო

52,74

52,74

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

2

ბაითალო

14,13

14,13

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

3

ბეითარაბჩი

15,81

15,81

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

4

კასუმლო

50,46

50,46

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

5

კუშჩუ

17,62

17,62

სასმელი წყლის ჭის აღდგენა

6

ულაშლო

27,62

27,62

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

7

ოფრეთი

ოფრეთი

10,12

10,12

 

1

ოფრეთი

5,38

5,38

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

2

ხოხმელი

4,73

4,73

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

8

სადახლო

სადახლო

200,10

200,10

 

1

ბურმა

5,90

5,90

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

2

თაზაკენტი

8,28

8,28

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

3

მოლაოღლი

31,24

31,24

გარე განათების მოწყობა

4

სადახლო

120,17

120,17

გარე განათების მოწყობა

5

სადგ.სადახლო

7,55

6,05

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

1,50

წყლის საქაჩი ტუმბოს შეძენა

6

ხულდარა

26,96

26,96

ჭაბურღილის მოწყობა

9

ქუთლიარი

ქუთლიარი

146,12

146,12

 

1

ბაიდარი

24,62

24,62

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

2

დოლისყანა

4,25

4,25

სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

3

ლეჟბადინი

24,58

24,58

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

4

მუღანლო

44,45

44,45

სკვერის რეაბილიტაცია

5

ქუთლიარი

42,29

42,29

სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

6

ხუტორ ლეჟბადინი

5,92

5,92

მდ.ალგეთზე არსებული ხიდის რეაბილიტაცია

10

ყაჩაღანი

ყაჩაღანი

152,37

152,37

 

1

თაქალო

35,87

35,87

გარე განათების მოწყობა

2

კირაჩმუღანლო

32,48

32,48

გარე განათების მოწყობა

3

ყაჩაღანი

69,89

69,89

გარე განათების მოწყობა

4

ხანჯიგაზლო

14,13

14,13

სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია

11

ყიზილაჯლო

ყიზილაჯლო

114,16

114,16

 

1

ყიზილაჯლო

114,16

60,00

მ.ჰუსეინის,ჰ.ზეინალოვის,ნ.ჟორდანიას და დ.აღმაშენებლის ქუჩებზე სასმელი წყლის გაყვანა

40,00

მ.ფიზულის,ნ.ფიროსმანის,ბ.საბირის,დ.აღმაშენებლის და თბილისის ქუჩების ცენტრალურ ქუჩამდე მოასფალტება

14,16

9 აპრილის ქუჩაზე 2(ორი) დახურული სტილის მოსაცდელის მშენებლობა

12

ყულარი

ყულარი

150,32

150,32

 

1

ბუდიონოვკა

6,09

6,09

გარე განათების მოწყობა

2

დაშტაფა

32,20

32,20

სასმელი წყლის მილგაყვანილობის მოწყობა

3

ზემო ყულარი

26,42

26,42

სასმელი წყლის მილგაყვანილობის მოწყობა

4

კირიხლო

27,62

27,62

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

5

მარადისი

7,52

7,52

გარე განათების მოწყობა

6

ქვემო ყულარი

16,06

16,06

გარე განათების მოწყობა

7

ყულარი

15,33

15,33

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

8

წითელი სოფელი

19,06

19,06

სასმელი წყლის მილგაყვანილობის მოწყობა

13

შაუმიანი

შაუმიანი

78,62

78,62

 

1

ახკულა

5,80

5,80

გარე განათების მოწყობა

2

ყუდრო

4,60

4,60

სოფელში მისასვლელი გზის მოხრეშვა

3

შაუმიანი

55,27

55,27

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

4

ხიხანი

12,95

12,95

საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია

14

შულავერი

შულავერი

203,84

203,84

 

1

არაფლო

27,99

17,00

სარიტუალო ინვენტარის შესანახი ოთახის მშენებლობა

10,99

გარე განათების მოწყობა

2

ახლომახმუდლო

15,93

10,00

ასაწყობი სრიტუალო კონსტრუქციის შეძენა

1,00

სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

4,93

სასაფლაოზე ფარდულის მშენებლობა

3

ენიკენდი

13,90

9,00

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

1,40

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია

3,50

სასაფლაოს შემოღობვა

4

ზემო სარალი

26,54

26,54

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

5

იმირი

30,81

17,00

სარიტუალო ინვენტარის შესანახი ოთახის მშენებლობა

2,20

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია

11,61

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

6

მარეთი

7,91

7,91

სკვერის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)

7

სეითგოჯალო

14,00

14,00

სარიტუალო ინვენტარის შესანახი ოთახის მშენებლობა

8

ქვემო სარალი

35,86

15,35

სარიტუალო ინვენტარის შესანახი ოთახის მშენებლობა

4,70

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

4,00

სასაფლაოზე ფარდულის მშენებლობა

11,80

სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია

9

შულავერი

30,91

17,00

სარიტუალო ინვენტარის შესანახი ოთახის მშენებლობა

13,91

ასაწყობი სარიტუალო კონსტრუქციის და სარიტუალო  ინვენტარის შეძენა

15

წერაქვი

წერაქვი

20,49

20,49

 

1

სიონი

8,76

8,76

გარე განათების მოწყობა

2

წერაქვი

7,58

7,58

გარე განათების მოწყობა

3

ჯანხოში

4,14

4,14

სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია

16

წერეთელი

წერეთელი

103,30

103,30

 

1

დიდი ბეგლიარი

8,61

8,61

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

2

ნორგიული

14,41

14,41

გარე განათების მოწყობა

3

საიმერლო

31,25

16,25

არსებულ სარიტუალო დარბაზში გაზის, წყალის და დენის მიყვანა

15,00

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

4

პატარა ბეგლიარი

8,19

8,19

შიდა სარწყავი არხების რეაბილიტაცია

5

წერეთელი

40,85

40,85

სარიტუალო დარბაზის რეკონსტრუქცია

17

ხოჯორნი

ხოჯორნი

47,84

47,84

 

1

ბრდაზორი

4,48

0,21

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

4,27

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა

2

გიულბახი

9,57

9,57

სარიტუალო სახლის შენობის რეკონსტრუქცია

3

ცოფი

14,85

14,85

სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა

4

ხოჯორნი

18,94

12,94

სასაფლაოს შემოღობვა

6,00

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

 

სულ:

 

2008,28

2008,28