„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 01 აგვისტოს N09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 01 აგვისტოს N09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 50
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/11/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/11/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016228
50
17/11/2014
ვებგვერდი, 20/11/2014
190020020.35.117.016228
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 01 აგვისტოს N09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №50

2014 წლის 17 ნოემბერი

ქ. ამბროლაური

 

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 01 აგვისტოს №09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 01 აგვისტოს N09 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 07/08/2014წ; სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016187) შემდეგი ცვლილებები:
ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5 181.23

3 389.182

792.05

გადასახადები

238.0

0.0

238.0

გრანტები

452.367

389.182

1063.185

სხვა შემოსავლები

490,866

0.0

490,866

ხარჯები

 3 528.407

606.919

1 921.488

შრომის ანაზღაურება

831.785

0.0

831.785

საქონელი და მომსახურება

721.842

1 183.719

538.123

სუბსიდიები

165,712

0.0

165,712

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

715.951

423,200

292.751

სხვა  ხარჯები

93.117

0,0

93.117

საოპერაციო სალდო

1 652.826

1 782.263

-129.437

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

816.786

1 828.086

-11.300

ზრდა

1 853,586

1 802,886

25,700

კლება

37,0

0.0

37,0

მთლიანი სალდო

-163,960

-45,823

-118,137

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-194,484

-76,347

-118,137

ვალუტა და დეპოზიტები

194,484

76,347

118,137

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

194,484

76,347

118,137

ვალდებულებების ცვლილება

-30.524

-30.524

0.0

კლება

30.524

30.524

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 

ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

218.23

389.182

1 829.05

შემოსავლები

    5 181,23

3 389,182

1 792.05

არაფინანსური აქტივების კლება

37,0

0.0

37,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

412.717

3 465,529

1947.188

ხარჯები

3 528,407

1 606,919

1921,488

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 853.786

1 828.086

25,700

ფინანსური აქტივებისზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

30.524

30.524

0,0

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

 

გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის შემოსავლები 5 181 230 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5 181,23

3 389,18

1 792.05

გადასახადები

238,0

0.0

238,0

გრანტები

   4 302,367

3 239,182

1 063.185

სხვა შემოსავლები

490,866

0.0

490,866

 

დ) მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის გადასახადები 238,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11

238,0

0.0

238,0

ქონების გადასახადი

113

238,0

0.0

238,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

218,0

0.0

218,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

113114

10,0

0.0

10,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

7,0

0.0

7,0

იურიდიული პირებიდან

1131142

3,0

0,0

3,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

10,0

0.0

10,0

ფიზიკური პირებიდან

1131151

8,0

0,0

8,0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

2,0

0.0

2,0

 

ე) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის გრანტები 4 452.367 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

452.367

389.182

1063.185

საერთასაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული ქრანტები

131

     

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

4 452,367

3 389,182

1063.185

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

1063.185

0.0

1063.185

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

1008.500

0.0

1008.500

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

54,685

0.0

54.685

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3 389,182

3 389,182

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

452.307

452.307

0.0

 

ვ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

“მუხლი 7. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 3 528.407 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

528.407

606.919

          1 921.488

შრომის ანაზღაურება

831.785

                   0,000

              831.785

საქონელი და მომსახურება

721.842

183.719

538.123

სუბსიდიები

165,712

0,0

165,712

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

715.951

423,200

292.751

სხვა ხარჯები

93.117

0,0

93.117

 

ზ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 816.786 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

816.786

1828.086

  -11.300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 853.786

1828.06

  25,700

არაფინანსური აქტივების კლება

37,0

0.0

37,0   

 

თ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

უნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 155.955

0,0

 

       1 155.955

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 155.487

0,0

1 155.487

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 116.952

0,0

1 116.952

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

38,535

0.0

38,535

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,468

0,0

0,468

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

56.190

0,0

56.190

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0.0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0.0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

386.801

213.415

          133,386

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა

349,821

349,214

5,607

7045

ტრანსპორტი

649.486

494.307

155.179

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

       1 649.486

       1 494.307

155,179

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

387,494

374,894

12.600

705

გარემოს დაცვა

37,100

0,0

37,100

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

37,100

0,0

37,100

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0

0,0

0,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

947,120

              798,390

148,730

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0.0

0,0

7063

წყალმომარაგება

848,390

798,390

50,0

7064

გარე განათება

98,730

0.0

98,730

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0

0.0

0,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

59,226

0,0

59,226

7081

მომსახურება დასენებისა და სპორტის სფეროში

0,0

 

0,0

0,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

46,456

0.0

46,456

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

3,5

0.0

3,5

7084

რელიგიური და სხვა საზოგადო  საქმიანობა

2,270

0,0

2,270

709

განათლება

108,206

0,0

108,206

7091

სკოლამდელი აღზრდა

108,206

0,0

108,206

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0,0

0.0

710

სოციალური დაცვა

 

631,595

423,200

208,395

7103

ომის ვეერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

6,0

0,0

6,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

93,035

0.0

93,035

7107

ხანდაზმულთა კვება

0,0

0,0

0,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

518,700

423,200

95,500

 

სულ

382.193

435.005

1947.188

 

ი) მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11.   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება-   194 484 ლარის ოდენობით.“;

კ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი  38 535  ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილების შესაბამისად.“;

ლ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

სტიქიური, ხანძრისა და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია ყურადღება მიექცეს პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფას, ასევე მეხანძრეთა პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლებას.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება.

1.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯებიც.   

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების  და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა გზების მოვლა შენახვა და რეაბილიტაცია ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. თანადაფინანსებული იქნება შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი ტყიბული ამბროლაურის საავტომობილო გზის კმ 57/60 მონაკვეთის დასრულებული სამუშაოები. დაფინანსდება საქართველოს  მთავრობის # 1707 განკარგულებით სტიქიის შედეგად დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენითი სამუშაოები.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და  მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან იზოლირება.

2.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციისა და მიმდინარე შეკეთების ხარჯები.

2.2.2.  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

 მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ხეების მოჭრის სამუშაოები, სანიაღვრე არხების გაწმენდა ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება  შეძენილი იქნება ნაგვის პატარა ბუნკერები.

2.2.3.  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. 2014 წელში  გათვალისწინებული არის წყალსადენის სისტემების მოვლა შენახვისა და  ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. დაფინანსებული იქნება საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა სასოფლო წყალსადენების მშენებლობა რეაბილიტაციისათვის. სოფ. ზედა თლუღის წყალსადენის სისტემის მაგისტრალის საგამოცდო სამუშაოები.სოფ.სხვავისა და ხარისთვალის დასახლების წყალსადენის ქსელის მოწყობა,ხოლო სოფლებში: ლიხეთში, ჭრებალოში, ხოტევში, ხიმშში ჭიჭინაძეების უბნის, საკეციაში მიქიაშვილების უბნის, წესში წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია. ჩატარდება წყალმომარაგების დაძიებითი სამუშაოები რიგ სოფლებში.

2.2.4. კეთილმოწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი03.02 04)

აღნიშნული ითვალისწინებს საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურეობის შესყიდვას ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაციისათვის.

დაფინანსებული იქნება  სოფ.სადმელის ამბულატორიის საძირკვლის ჩაყრა, მარტივი ტიპის დასასვენებელი ნაგებობების მოწყობა, შეძენილი იქნება მწვანე ნარგავები.დაფინანსებული იქნება სოფ.ბოსტანის, ჭყვიშის, ურავის და ჭელიაღელის საბავშვო ბაღების მშენებლობა, აგრეთვე დაფინანსებული იქნება სოფ. სადმელის, ნიკორწმინდის, ჭრებალოს, წესის, ბუგეულის ლიხეთის, ხიდიკრის, ხვანჭკარის და საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაცია.

2.3 სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა.(პროგრამული კოდი 0303)

პოგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნაპირდამცავი ჯებირების მოწყობა .

2.3. 1 ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 030301)

აღნიშნული ითვალისწინებს სოფ. ლიხეთში ხუციშვილების უბანში  წინა წელს დაწყებული ნაპირსამაგრის დამთავრებას. მთავრობის №37 განკარგულებაში 2014 წლის 01 ოქტომბერს განხორციელებული ცვლილებების საფუძველზე განისაზღვრა სოფ.ბუგეულში მდინარე რიონზე ნაპირსამაგრის მშენებლობა თანხით 299,020 ლარის მოცულობით.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)   

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება  ასევე სკოლამდელ განათლებას,რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და  შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში  განხორციელდა საბავშვო ბაღების მშენებლობისა და მიმდინარე  ხარჯების  დაფინანსება. აგრეთვე დაფინანსდება სკოლისგარეშე განათლება.

3.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  სკოლამდელი და სკოლისგარეშე  განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  100-ზე  მეტი ბავშვი ნებისმიერი გადასახადის შემოღება შეუძლებელია პროგრამის ფარგლებში. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამის  მიზანია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ამასთანავე, მისი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული დაწესებულებების  ფინანსურ მხარდაჭერას, სპორტის  პოპულარიზაციასა და სპორტული პირობების შექმნა განვითარებას, რათა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა  შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების განვითარება და გამოვლენა.

4.1. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი  05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა   და ღისეული გაგრძელების პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება კულტურული  ღონისძიებები კერძოდ: სადღესასწაულო, გასართობი და სანახაობითი.

4.1.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  ამბროლაურის კულტურის ცენტრის  დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღისეული გაგრძელების პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება კულტურული  ღონისძიებები კერძოდ: სადღესასწაულო, გასართობი და სანახაობითი.

2014 წლის განმავლობაში დაფინანსდება

- კულტურის სახლთან არსებული ანსამბლები;

- ბიბლიოთეკები;

4.1.2. საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება  საგამომცემლო მომსახურების შესყიდვა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად.

4.1.3. ახალგაზრდულ  ღონისძიებების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

4.1.4. ტურიზმის განვითარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

პროგრამის ფარგლებში შემოტანილი იქნება ორი კოტეჯი, რომლებიც აიწყობა და დამონტაჟდება შაორის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძნობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნმველყოფს მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვას გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

5.1. მოსახლეობის სოციალური უზრუნვეყოფა (პროგრამული კოდი 06 05)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას

5.1.1.  ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური დახმარება (კოდი 06 05 03)

პროგრამა ითვალისწინებს დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა ერთჯერად დახმარებას და გარდაცვლილ ვეტერანის უკვდავყოფისათვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯებისათვის დაფინანსებას თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.1.2.  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური  დახმარების  პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 05 04)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ყველა ახალშობილის ოჯახი, (თითოეულ ახალშობილზე 300 ლარით, ხოლო მესამე და შემდგომ ბავშვზე 350 ლარი).  დედმამით ობოლი ბავშვების, მარჩენალდაკარგული ოჯახების, შ.შ.მ  18 წლამდე ასაკის ბავშთა  ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 100 ლარის ოდენობით.მრავალშვილიანი (ოთხი და მეტი 18 წლამდე) ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 300 ლარის ოდენობით. ასი წლისა და ას  წელს გადაცილებული ასაკის მოქალაქეთა ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით.  უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯებს 200 ლარის ოდენობით. ასევე ფინანსდება ამბროლაურის საცურაო აუზში სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა ვიზიტი და სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი პროცედურის დადგენა.დაფინანსდება  ყოფილი სასტუმრო ,,რაჭაში,, დროებით მცხოვრები უსახლკარო,სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაზლებლობის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი  ბინის  დაქირავების ხარჯები. განხორციელდება დოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით, საშეშე მერქნით უზრუნველყოფა.

5.1.3 .ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  მუდმივად მცხოვრები  მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების სოციალური პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 05 06)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების წილობრივ დაფინანსებას და დიალიზის კომპონენტის მოსარგებლეთა ყოველთვიური 150 ლარიან დახმარებას.

5.1.4.  სტიქიური მოვლენების შედეგად (მეწყერი,მიწისძვრა, წყალდიდობა,ხანძარი) დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 05 07)

პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრის შედეგად(საცხოვრებელი სახლი) დაზარალებული ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ  და რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას,სახლის დაზიანების ხარისხის პროცენტული რაოდენობის შესაბამისად არაუმეტეს 7000 ლარი ,ამასთან 1991 წლიდან 2011 წლის ჩათვლით დაფინანსდება ხანძრით დაზარალებული მოსახლეობა საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით, აგრეთვე კომპენსაციები მიეცემათ 2014 წლის გაზაფხულზე სეტყვის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას (საქ.მთავრობის 2014 წ. 26 აგვისტოს #1481 განკარგულება).

5.1.5. მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილების სოციალური პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 05 01)

პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსებული იქნება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის  მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილება ისეთ სოფლებში , სადაც არ ხდება ტრანსპორტის რეგულარული მოძრაობა, აგრეთვე მოსახლეობის მუნიციპალური  ტრანსპორტით უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით შეძენილი იქნება ავტობუსების სათადარიგო ნაწილები. აღნიშნული ხორციელდება შ.პ.ს ,,ახალი ტრანსპორტის,, სუბსიდირების გზით. შესყიდული იქნება მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ქ. ამბროლაურში, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში არსებულ სახელოვნებო და სპორტულ წრეებში, მოსწავლე ახალგაზრდების სატრანსპორტო მომსახურება.“;

მ) „მუხლი 17.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის  ასიგნებები

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

 

412.717

3 465.529

1947.188

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

87

0.0

87

 

ხარჯები

528.407

606.919

1 921,488

 

შრომის ანაზღაურება

831.785

0,0

831.75

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 853.786

1828.086

25,700

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

30.524

30.524

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 186.479

30.524

   1 155.955

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

82

0.0

82

 

ხარჯები

1 151.955

0,0

  1 151.955

 

შრომის ანაზღაურება

788.385

0,0

788.285

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

30.524

30.524

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

329,103

0.0

329,103

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

 

18

 

ხარჯები

325,103

0.0

325,103

 

შრომის ანაზღაურება

247,163

0

247,163

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

0.0

4.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

787.849

0,0

787.849

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64

0,0

64

 

ხარჯები

        787.849

0,0

787.849

 

შრომის ანაზღაურება

541.222

0,0

541.222

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

 

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

38,535

0.0

38,535

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

38,535

0.0

38,535

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

30.992

30.524

0,468

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,468

0.0

0,468

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

30.524

30.524

0.0

0105

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

56.190

0,0

56.190

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

0,0

5

 

ხარჯები

56.190

0,0

56.190

 

შრომის ანაზღაურება

43.4

0

43.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0.0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

56.190

0.0

56.190

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

 

5

 

ხარჯები

56.190

0.0

56.190

 

შრომის ანაზღაურება

43.4

0

43.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

371.021

       3 011.805

359.216

 

ხარჯები

521.235

183.719

337.516

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

849.786

1 828.086

21.700

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა

195.100

 1 042.0

153,1

 

ხარჯები

1 041.500

897.500

144,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

153.000

144.500

9,1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 371,714

1173,284

198,430

 

ხარჯები

333.345

147.515

185,830

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1038.369

1025.769

12.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 01

გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

98,730

0.0

98,730

 

ხარჯები

98,7

0.0

98,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

37,100

0,0

37,100

 

ხარჯები

37,100

0.0

37,100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

848,390

798,390

50,0

 

ხარჯები

189.417

         139.417

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

658.973

658.973

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 0204

კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების,ხალიჩების მონტაჟი,სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია,სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების,საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,საცურაო აუზის მშენებლიბა,არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია)

387,494

374,894

12.6

 

ხარჯები

8,1

8,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

379,4

366,8

12.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 05

გაზსადენის მშენებლობის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 06

სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა–შენახვის ხარჯები (ადმ. შენობები)

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 03

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა.

349,8

344,2

5,6

 

ხარჯები

5,9

0,3

5,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

343,921

343.921

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

03 03 01

ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

349,821

344,214

5.607

 

ხარჯები

5,9

0.3

5,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

343.921

343.921

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება)

454,4

452,3

2,1

 

ხარჯები

140,5

138,4

2,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

313,9

313,9

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

108,2

0,0

108,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 0,0

 

ხარჯები

108,2

0,0

108,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 01

ა.ა.ი.პ. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

101,2

0,0

101,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

108,2

0.0

108,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 02

პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა)

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები

52,2

0,0

52,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

59,2

0,0

59,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 01

ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ა.ა.ი.პ საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა“

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ა.ა.ი.პ ჭიდაობის კლუბი ,,ფალავანი“

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ა.ა.ი.პ საცურაო აუზი

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 01 05

სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

50.0

0.0

50.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 01

ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

46,5

0.0

46,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

46,5

0.0

46,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ა.ა.ი.პ  დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ა.ა.ი.პ  უ. ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 05 02 04

საახალწლო ღონისძიებები

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ტურიზმის განვითარების პროგრამა

7.0

0.0

7.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7.0

0.0

7.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 07

გაზეთის მომსახურება

3,5

0.0

3,5

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

3,5

0.0

3,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 05 03

ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება

2,3

0.0

2,3

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

2,3

0.0

2,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

631,595

423.2

208,395

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

631,595

423.2

208,395

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 06 01

ა.ა.ი.პ.  ამბროლაურის ერთიანი საზოგ.ჯანდაცვის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

631,595

423.2

208,395

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

631,595

423,2

208,395

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 03

ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები

6,0

0.0

6,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,0

0.0

6,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

54,200

0.0

54,200

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

54.200

0.0

54,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 0502

 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება)

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 06

ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა

38.8

0.0

38.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

38.8

0.0

38.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 07

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა

518.7

423.2

95.5

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

518.7

423.2

95.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 01

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის  სამგზავრო  გადაყვანის პროგრამები

13.9

0.0

13.9

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

13.9

0,0

13.

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეერასტი მეტრეველი