„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის (თვითმმართველი ერთეულის) 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2013 წლის 18 დეკემბრის N24/36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის (თვითმმართველი ერთეულის) 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2013 წლის 18 დეკემბრის N24/36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 10/44
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/10/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/10/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016234
10/44
17/10/2014
ვებგვერდი, 21/10/2014
190020020.35.111.016234
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის (თვითმმართველი ერთეულის) 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2013 წლის 18 დეკემბრის N24/36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
 

ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს

დადგენილება №10/44

2014 წლის 17 ოქტომბერი

ქ. ფოთი

 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის (თვითმმართველი ერთეულის) 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2013 წლის 18 დეკემბრის N24/36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილების, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:


მუხლი 1
„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის (თვითმმართველი ერთეულის) 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულოს 2013 წლის 18 დეკემბრის #24/36 დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“-ს ვებ-გვერდი, 24/12/2013, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016185) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

27 463,9

15 991,0

11 472,9

17 006,9

5 343,5

11 663,4

23 587,0

9 582,6

14 004,4

გადასახადები

6 716,1

0,0

6 716,1

6 448,1

0,0

6 448,1

5 800,0

0,0

5 800,0

გრანტები

18 606,6

15 991,0

2 615,6

7 193,9

5 343,5

1 850,4

13 503,4

9 082,6

4 420,8

სხვა შემოსავლები

2 141,2

0,0

2 141,2

3 364,9

0,0

3 364,9

4 283,6

500,0

3 783,6

ხარჯები

17 661,7

5 712,5

11 949,2

12 926,5

155,0

12 771,5

14 042,5

0,0

14 042,5

შრომის ანაზღაურება

2 933,5

0,0

2 933,5

3 251,4

0,0

3 251,4

3 251,3

0,0

3 251,3

საქონელი და მომსახურება

1 504,3

5,1

1 499,2

1 616,5

0,0

1 616,5

1 847,4

0,0

1 847,4

პროცენტი

221,7

0,0

221,7

149,3

0,0

149,3

125,0

0,0

125,0

სუბსიდიები

11 714,0

5 674,8

6 039,2

6 466,8

155,0

6 311,8

7 285,5

0,0

7 285,5

სოციალური უზრუნველყოფა

1 275,5

32,6

1 242,9

1 405,6

0,0

1 405,6

1 497,5

0,0

1 497,5

სხვა ხარჯები

12,7

0,0

12,7

36,9

0,0

36,9

35,8

0,0

35,8

საოპერაციო სალდო

9 802,2

10 278,5

-476,3

4 080,4

5 188,5

-1 108,1

9 544,5

9 582,6

-38,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10 141,0

11 736,0

-1 595,0

5 669,7

5 517,8

151,9

9 350,2

9 582,6

-232,4

ზრდა

12 937,5

11 736,0

1 201,5

6 377,7

5 517,8

859,9

10 250,2

9 582,6

667,6

კლება

2 796,5

0,0

2 796,5

708,0

0,0

708,0

900,0

0,0

900,0

მთლიანი სალდო

-338,8

-1 457,5

1 118,7

-1 589,3

-329,3

-1 260,0

194,3

0,0

194,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-516,4

-1 457,5

941,1

-1 792,1

-329,3

-1 462,8

-40,7

0,0

-40,7

ზრდა

941,1

0,0

941,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

941,1

 

941,1

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

კლება

1 457,5

1 457,5

0,0

1 792,1

329,3

1 462,8

40,7

0,0

40,7

ვალუტა და დეპოზიტები

1 457,5

1 457,5

 

1 792,1

329,3

1 462,8

40,7

0,0

40,7

ვალდებულებების ცვლილება

-177,6

0,0

-177,6

-202,8

0,0

-202,8

-235,0

0,0

-235,0

კლება

177,6

0,0

177,6

202,8

0,0

202,8

235,0

0,0

235,0

საშინაო

177,6

0,0

177,6

202,8

0,0

202,8

235,0

0,0

235,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

30 260,4

15 991,0

14 269,4

17 714,9

5 343,5

12 371,4

24 487,0

9 582,6

14 904,4

შემოსავლები

27 463,9

15 991,0

11 472,9

17 006,9

5 343,5

11 663,4

23 587,0

9 582,6

14 004,4

არაფინანსური აქტივების კლება

2 796,5

 

2 796,5

708,0

 

708,0

900,0

 

900,0

გადასახდელები

30 776,8

17 448,5

13 328,3

19 507,0

5 672,8

13 834,2

24 527,7

9 582,6

14 945,1

ხარჯები

17 658,8

5 712,5

11 946,3

12 926,5

155,0

12 771,5

14 042,5

 

14 042,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 940,4

11 736,0

1 204,4

6 377,7

5 517,8

859,9

10 250,2

9 582,6

667,6

ვალდებულებების კლება

177,6

 

177,6

202,8

 

202,8

235,0

 

235,0

ნაშთის ცვლილება

-516,4

-1 457,5

941,1

-1 792,1

-329,3

-1 462,8

-40,7

0,0

-40,7

3. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14042,5 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

17 661,7

5 712,5

11 949,2

12 926,5

155,0

12 771,5

14 042,5

0,0

14 042,5

შრომის ანაზღაურება

2 933,5

0,0

2 933,5

3 251,4

0,0

3 251,4

3 251,3

0,0

3 251,3

საქონელი და მომსახურება

1 504,3

5,1

1 499,2

1 616,5

0,0

1 616,5

1 847,4

0,0

1 847,4

პროცენტი

221,7

0,0

221,7

149,3

0,0

149,3

125,0

0,0

125,0

სუბსიდიები

11 714,0

5 674,8

6 039,2

6 466,8

155,0

6 311,8

7 285,5

0,0

7 285,5

სოციალური უზრუნველყოფა

1 275,5

32,6

1 242,9

1 405,6

0,0

1 405,6

1 497,5

0,0

1 497,5

სხვა ხარჯები

12,7

0,0

12,7

36,9

0,0

36,9

35,8

0,0

35,8

   „

4. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9350,2 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10250,2 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 937,5

6 377,7

10 250.2

ძირითადი აქტივები

12 937,5

6 377,7

10 250.2

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 900,0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

2 796,5

708,0

900,0

ძირითადი აქტივები

297,6

113,1

200,0

არაწარმოებული აქტივები

2 498,9

594,9

700,0

მიწა

2 498,9

594,9

700,0

   „

5. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

   

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება 

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 549,5   

3 662,0   

3 888,5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 299,3   

3 511,4   

3 748,5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 299,3   

3 511,4   

3 658,5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

90,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

221,7   

150,6   

125,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

28,5   

0,0   

15,0   

702

თავდაცვა

114,3   

116,6   

127,9   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

928,5   

732,0   

697,8   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

305,6   

55,9   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

622,9    

676,1   

697,8   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 560,1   

1 259,6   

1 747,2   

7045

ტრანსპორტი

2 560,1   

1 236,4   

1 683,7   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 560,1   

1 236,4   

1 683,7   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0   

23,2   

63,5   

705

გარემოს დაცვა

1 864,8   

1 700,0   

4 297,1   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

789,6   

801,3   

1 014,2   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1 075,2   

898,7   

3 282,9    

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

7 899,9   

2 370,2   

3 604,6   

7061

ბინათმშენებლობა

4 256,3   

1 361,9   

1 486,5   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 728,0   

176,7   

1 294,0   

7064

გარე განათება

1 797,6   

765,0   

706,7   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

118,0   

66,6   

117,4   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

498,6   

642,3   

629,4   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

129,9   

130,0   

141,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

368,7   

512,3   

488,4   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

11 182,5   

6 415,2   

6 394,5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 626,9   

2 534,3   

3 728,4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

4 005,6   

3 874,0   

2 616,1   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

5 550,0   

6,9   

50,0   

709

განათლება

1 157,6   

1 579,0   

1 976,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 049,3   

1 466,1   

1 860,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

108,3   

112,9   

116,0   

710

სოციალური დაცვა

843,4   

827,3   

929,7   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

519,8   

483,8   

518,1   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

143,0   

163,3   

205,3   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

180,6   

180,2   

206,3   

 

სულ

30 599,2   

19 304,2   

24 292,7   

   „

6. მე-13 მუხლის პირველ პუნქტში შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90,0 ათ. ლარის ოდენობით.“

7. მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტში შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ, შესაბამისი დასაბუთების საფუძველზე ბრძანების პროექტი, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახურთან შეთანხმებით წარედგინება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს.“

8. მე-16 მუხლის მე-3, 31, მე-4, მე-6, მე-7, მე-8 და მე-11 პუნქტებში შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. წარმომადგენლობითი ხარჯებიდან ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოსათვის გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახურთან წინასწარი შეთანხმებით.

31. წარმომადგენლობითი ხარჯებიდან ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  მერის ბრძანების საფუძველზე (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სახანძრო–სამაშველო სამსახური და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური) ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახურთან წინასწარი შეთანხმებით.

4. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული და სპორტული ღონისძიებებისათვის გათვალისწინებული ხარჯების მუხლიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  მერის ბრძანების საფუძველზე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახურთან წინასწარი შეთანხმებით.

6. უფლება მიეცეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახურს კონკრეტულ შემთხვევებში პროგრამის შიგნით გადაანაწილოს და ცვლილებები შეიტანოს შესაბამისი ღონისძიებებიდან გამომდინარე. გარდა გადანაწილებისა და საერთო სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებიდან თანხის ასახვის განხორციელებისას – თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

7. უფლება მიეცეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახურს განსაზღვროს (დაამტკიცოს) კონკრეტული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებადი ღონისძიებების ან/და ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილი თანხების ზღვრული ოდენობა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  მერთან შეთანხმებით, გარდა ა(ა)იპ დაფინანსების წესით განსაზღვრული შემთხვევებისა.

8. უფლება მიეცეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახურს განსაზღვროს, თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად, ა(ა)იპ-ის კონკრეტული დაფინანსების მოცულობა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში.

11. ა(ა)იპ სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების პროგრამის (პროგრამული კოდი 04 01) განსახორციელებელი თანადაფინანსების პროგრამების დაფინანსება განხორციელდეს შესაბამისი ხელშეკრულების (მემორანდუმის) საფუძველზე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახურის მეშვეობით.“

 

9. მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„2.   ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქალაქში ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, რაც თავის თავში გულისხმობს  საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას (გზები და ხიდები), ქალაქ ფოთში დანელიას ქუჩის (სტადიონის მიმდებარე ტერიტორია) რეაბილიტაციას, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაციას, დაზიანებული ლიფტების მოვლა-პატრონობას, ლიფტების შეძენისა და მონტაჟის პროექტირებას, ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას დაგროვილი წყლის ამოტუმბვას, გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობას, განათების ქსელისა და სატუმბო სადგურების ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას, დასუფთავების ღონისძიებებს, მათ შორის სპეც. ტექნიკის შესყიდვას, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლირებას, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდას, მათ აღდგენასა და მოვლა-პატრონობას, სანიაღვრე არხების მოწყობას, სატუმბო სადგურების რეაბილიტაციას, სატუმბო სადგურის ელ. ენერგიის წყაროსთან მიერთების სამუშაოებს, არსებული სკვერებისა და პარკების, შადრევნების მოვლა-შენახვას, ეზოების კეთილმოწყობის პროექტირებას, ეზოების კეთილმოწყობას (ნიკოლაძის სანაპიროზე, 9 აპრილის ხეივანზე, აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე ს/სახლების და სხვა ქუჩებზე მდებარე ს/სახლების ეზოები), „კოლხი დედის“ ძეგლის პედესტალის მშენებლობის, გადატანის, აღმართვის პროექტირებას და სამუშაოებს, გამწვანების სამუშაოებს და სხვა.“

 

10. მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის  2.3 და 2.3.1  ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„2.3   კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, 9 აპრილის ხეივანზე და ნაბადის უბანში მდებარე სკვერების, დიდების მემორიალის, ძუკუ ლოლუას სახელობის ცენტრალური პარკისა და მრავალსართულიანი ს/სახლების ეზოების  მოვლა-პატრონობა, ეზოების კეთილმოწყობის პროექტირება, ეზოების კეთილმოწყობა (ნიკოლაძის სანაპიროზე, 9 აპრილის ხეივანზე, აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე ს/სახლების და სხვა ქუჩებზე მდებარე ს/სახლების ეზოები), „კოლხი დედის“ ძეგლის პედესტალის მშენებლობის, გადატანის, აღმართვის პროექტირება და სამუშაოები, ლიფტების შეძენისა და მონტაჟის პროექტირება  და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1   კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

              პროგრამის შესაბამისად 2014 წელს განხორციელდება  საახალწლო ქალაქ გაფორმებისათვის ინვენტარისა და სახელმწიფო დროშების შეძენა, საახალწლო და სადღესასწაულო ქალაქგაფორმება, ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნებისა და რადიო–საათის მოვლა–პატრონობა, 9 აპრილის ხეივანზე და ნაბადის უბანში მდებარე სკვერების, დიდების მემორიალის, ძ. ლოლუას სახელობის, ცენტრალური და სხვა პარკებისა თუ სკვერების მოვლა-პატრონობა, ეზოების კეთილმოწყობის პროექტირება, ეზოების კეთილმოწყობა (ნიკოლაძის სანაპიროზე, 9 აპრილის ხეივანზე, აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე ს/სახლების და სხვა ქუჩებზე მდებარე ს/სახლების ეზოები), „კოლხი დედის“ ძეგლის პედესტალის მშენებლობის, გადატანის, აღმართვის პროექტირება და სამუშაოები, ლიფტების შეძენისა და მონტაჟის პროექტირება.“

11. მე-17 მუხლის მე-5 პუნქტის  5.2.1,  5.2.2,  5.2.3,   5.3.1 და 5.3.3.5  ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„5.2.1  მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს დაზღვევის გარეშე დარჩენილი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობას, სხვადასხვა დაავადებების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსებას, მათ შორის ძვირადღირებულ ოპერაციებს, გამოკვლევებს.

პროგრამის მართვა:

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში. განხილვისას გათვალისწინებული იქნება ავადმყოფის ასაკი, დაავადების სირთულე და ქრონიკულობა, ავადმყოფის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებული სრული თანხა, საანგარიშო პერიოდში შემოსულ განცხადებათა რაოდენობა და დამტკიცებული ლიმიტი.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში პაციენტს საბიუჯეტო წლის განმავლობაში დახმარება შეიძლება გაეწიოს არაუმეტეს ორჯერ.

თანხები გამოიყოფა შესაბამისი კომისიის დასკვნისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

5.2.2  მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული პროგრამით სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე გაიცემა ვაუჩერი, რომლის ღირებულება შეადგენს 70 ლარს. პროგრამით ისარგებლებს დაახლოებით 1571 ადამიანი.

პროგრამის მართვა:

მოქალაქემ დახმარების მისაღებად უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას შესაბამისი დოკუმენტაციით. აღნიშნული განცხადებები განხილულ იქნება კომისიური წესით და მომზადდება შესაბამისი დასკვნები.

მედიკამენტები განმცხადებელზე გაიცემა პროგრამაში მონაწილე აფთიაქიდან.

პროგრამის მომსახურე აფთიაქიდან ანგარიშის წარდგენა და ინფორმაციის მიწოდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში მოხდება ყოველთვიურად, სადაც შემოწმდება ანგარიშები და მიეცემა ვიზა დაფინანსებისათვის.

აღნიშნული პროგრამით დახმარება შესაძლებელია განმცხადებელს გაეწიოს წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ.

5.2.3  განსაკუთრებული საჭიროების მქონე  ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა  ტრანსპორტირება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა  და დიალიზით დაავადებულთა ქალაქგარეთ ტრანსპორტირების პროგრამის მიზანია, მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა უფასო, სრულყოფილი და ოპერატიული სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით.

პროგრამის მართვა:

 

პაციენტი ან/და მეურვე განცხადებით მიმართვას ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს ექიმის მიერ გაცემული ფორმა #100, ავადმყოფის დიაგნოზისა და ტრანსპორტირების აუცილებლობის მითითებით. შემოსული დოკუმენტაცია მოწმდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში და მიმართვა ეგზავნება შესაბამის სამსახურს, რათა მოხდეს მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ავადმყოფის ტრანსპორტირება ქალაქგარეთ, შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში.

ასევე, სხვა შემთხვევაში შესაძლებელია განხორციელდეს დაავადებულთა ქალაქგარეთ ტრანსპორტირება შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე მონეტარული ფორმით (თვეში ერთჯერადად გასაცემლის სახით),  კომისიის დასკვნის და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე, არაუმეტეს 200 ლარისა.

5.3.1   სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 01)

აღნიშნული პროგრამით ხორციელდება უმწეო, მარტოხელა და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება, აგრეთვე დიდი სამამულო ომის მონაწილეებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში, მათი ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას 300 ლარის ოდენობით.

პროგრამის მართვა:

 

აღნიშნული პროგრამით დახმარების მისაღებად გარდაცვლილის ოჯახის წევრმა ან მეურვემ უნდა მიმართოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას შესაბამისი დოკუმენტაციით.

უპატრონო მიცვალებულის შემთხვევაში, დაკრძალვის ორგანიზებას და ჩასასვენებელი სასახლის დამზადებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენას ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში ახორციელებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენლები (უბნების მიხედვით).

5.3.3.5  უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 03 06)

პროგრამა გულისხმობს უსინათლო პენსიონერთათვის ყოველთვიურად  20 ლარიან შეღავათიან პაკეტს კომუნალური გადასახადების დასაფინანსებლად.

პროგრამის მართვა:

 

უსინათლო პენსიონერი (შემდგომში ბენეფიციარი) კომუნალურ გადასახადებზე   შეღავათების მისაღებად განცხადებით მიმართავს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურემელი მოწმობის ასლი  და ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფოთის განყოფილებიდან, რომ ბენეფიციარი არის უსინათლო პენსიონერი.

პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარებს კომუნალურ გადასახადებზე შეღავათი 20 ლარის ოდენობით   ყოველთვიურად დაერიცხებათ საბანკო ანგარიშებზე. თანხის გაცემა იწარმოებს პლასტიკური ბარათების მეშვეობით. 

ბენეფიციართა სია არანაკლებ წელიწადში ორჯერ უნდა იქნას წარმოდგენილი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ.“

12. მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„მუხლი 18.  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

30 776,8

17 448,5

13 328,3

19 507,0

5 672,8

13 834,2

24 527,7

9 582,6

14 945,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

278,0

0,0

278,0

283,0

0,0

283,0

283,0

0,0

283,0

 

ხარჯები

17 661,7

5 712,5

11 949,2

12 926,5

155,0

12 771,5

14 042,5

0,0

14 042,5

 

შრომის ანაზღაურება

2 933,5

0,0

2 933,5

3 251,4

0,0

3 251,4

3 251,3

0,0

3 251,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 937,5

11 736,0

1 201,5

6 377,7

5 517,8

859,9

10 250,2

9 582,6

667,6

 

ვალდებულებების კლება

177,6

0,0

177,6

202,8

0,0

202,8

235,0

0,0

235,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 727,1

5,1

3 722,0

3 864,8

0,0

3 864,8

4 123,5

0,0

4 123,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

206,0

0,0

206,0

211,0

0,0

211,0

211,0

0,0

211,0

 

ხარჯები

3 471,6

5,1

3 466,5

3 606,4

0,0

3 606,4

3 873,3

0,0

3 873,3

 

შრომის ანაზღაურება

2 369,8

0,0

2 369,8

2 608,3

0,0

2 608,3

2 604,0

0,0

2 604,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,9

0,0

77,9

55,6

0,0

55,6

15,2

0,0

15,2

 

ვალდებულებების კლება

177,6

0,0

177,6

202,8

0,0

202,8

235,0

0,0

235,0

01 01

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

754,7

0,0

754,7

901,7

0,0

901,7

924,6

0,0

924,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32,0

 

32,0

37,0

 

37,0

37,0

 

37,0

 

ხარჯები

736,5

0,0

736,5

886,0

0,0

886,0

922,6

0,0

922,6

 

შრომის ანაზღაურება

481,7

0,0

481,7

659,7

0,0

659,7

589,3

0,0

589,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,2

0,0

18,2

15,7

0,0

15,7

2,0

0,0

2,0

01 02

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია

2 544,6

5,1

2 539,5

2 609,7

0,0

2 609,7

2 733,9

0,0

2 733,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

174,0

 

174,0

174,0

 

174,0

174,0

 

174,0

 

ხარჯები

2 484,9

5,1

2 479,8

2 569,8

0,0

2 569,8

2 720,7

0,0

2 720,7

 

შრომის ანაზღაურება

1 888,1

0,0

1 888,1

1 948,6

0,0

1 948,6

2 014,7

0,0

2 014,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,7

0,0

59,7

39,9

0,0

39,9

13,2

0,0

13,2

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90,0

0,0

90,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

177,6

0,0

177,6

204,1

0,0

204,1

235,0

0,0

235,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

177,6

0,0

177,6

202,8

0,0

202,8

235,0

0,0

235,0

01 05

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი

28,5

0,0

28,5

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

28,5

0,0

28,5

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

01 06

კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი

221,7

0,0

221,7

149,3

0,0

149,3

125,0

0,0

125,0

 

ხარჯები

221,7

0,0

221,7

149,3

0,0

149,3

125,0

0,0

125,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1 042,8

0,0

1 042,8

848,6

0,0

848,6

825,7

0,0

825,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72,0

0,0

72,0

72,0

0,0

72,0

72,0

0,0

72,0

 

ხარჯები

984,7

0,0

984,7

837,6

0,0

837,6

809,6

0,0

809,6

 

შრომის ანაზღაურება

563,7

0,0

563,7

643,1

0,0

643,1

647,3

0,0

647,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,1

0,0

58,1

11,0

0,0

11,0

16,1

0,0

16,1

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა                         (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სახანძრო-სამაშველო სამსახური)

622,9

0,0

622,9

676,1

0,0

676,1

697,8

0,0

697,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64,0

 

64,0

64,0

 

64,0

64,0

 

64,0

 

ხარჯები

564,8

0,0

564,8

667,0

0,0

667,0

689,8

0,0

689,8

 

შრომის ანაზღაურება

473,1

0,0

473,1

552,7

0,0

552,7

558,9

0,0

558,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,1

0,0

58,1

9,1

0,0

9,1

8,0

0,0

8,0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

305,6

0,0

305,6

55,9

0,0

55,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

305,6

0,0

305,6

55,9

0,0

55,9

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა                                                                    (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

114,3

0,0

114,3

116,6

0,0

116,6

127,9

0,0

127,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

 

ხარჯები

114,3

0,0

114,3

114,7

0,0

114,7

119,8

0,0

119,8

 

შრომის ანაზღაურება

90,6

0,0

90,6

90,4

0,0

90,4

88,4

0,0

88,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

8,1

0,0

8,1

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

12 324,8

9 052,8

3 272,0

5 329,8

2 010,0

3 319,8

9 648,9

6 573,6

3 075,3

 

ხარჯები

2 583,8

224,8

2 359,0

2 601,9

0,0

2 601,9

2 629,2

0,0

2 629,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 741,0

8 828,0

913,0

2 727,9

2 010,0

717,9

7 019,7

6 573,6

446,1

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

2 560,1

2 560,1

0,0

1 236,4

907,8

328,6

1 683,7

1 428,9

254,8

 

ხარჯები

100,0

100,0

0,0

66,6

0,0

66,6

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 460,1

2 460,1

0,0

1 169,8

907,8

262,0

1 673,7

1 428,9

244,8

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7 972,4

5 022,1

2 950,3

3 876,9

1 088,1

2 788,8

6 543,5

4 189,6

2 353,9

 

ხარჯები

2 207,9

0,0

2 207,9

2 367,5

0,0

2 367,5

2 248,7

0,0

2 248,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 764,5

5 022,1

742,4

1 509,4

1 088,1

421,3

4 294,8

4 189,6

105,2

03 02 01

ბინათმშენებლობა

4 256,3

3 363,1

893,2

1 361,9

902,4

459,5

1 486,5

1 129,0

357,5

 

ხარჯები

203,0

0,0

203,0

235,6

0,0

235,6

262,2

0,0

262,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 053,3

3 363,1

690,2

1 126,3

902,4

223,9

1 224,3

1 129,0

95,3

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 797,6

1 112,4

685,2

765,0

0,0

765,0

706,7

0,0

706,7

 

ხარჯები

685,2

0,0

685,2

765,0

0,0

765,0

706,7

0,0

706,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 112,4

1 112,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

789,6

0,0

789,6

801,3

0,0

801,3

1 014,2

238,1

776,1

 

ხარჯები

789,6

0,0

789,6

748,8

0,0

748,8

776,1

0,0

776,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

52,5

0,0

52,5

238,1

238,1

0,0

03 02 04

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

53,7

0,0

53,7

50,0

0,0

50,0

53,2

0,0

53,2

 

ხარჯები

53,7

0,0

53,7

50,0

0,0

50,0

53,2

0,0

53,2

03 02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 075,2

546,6

528,6

898,7

185,7

713,0

3 282,9

2 822,5

460,4

 

ხარჯები

476,4

0,0

476,4

568,1

0,0

568,1

450,5

0,0

450,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

598,8

546,6

52,2

330,6

185,7

144,9

2 832,4

2 822,5

9,9

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 728,0

1 470,6

257,4

176,7

14,1

162,6

1 294,0

955,1

338,9

 

ხარჯები

275,9

124,8

151,1

128,0

0,0

128,0

242,8

0,0

242,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 452,1

1 345,8

106,3

48,7

14,1

34,6

1 051,2

955,1

96,1

03 03 01

 კეთილმოწყობის სამუშაოები

1 572,8

1 345,8

227,0

152,5

14,1

138,4

1 294,0

955,1

338,9

 

ხარჯები

120,7

0,0

120,7

103,8

0,0

103,8

242,8

0,0

242,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 452,1

1 345,8

106,3

48,7

14,1

34,6

1 051,2

955,1

96,1

03 03 02

ქალაქის გამწვანება

155,2

124,8

30,4

24,2

0,0

24,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

155,2

124,8

30,4

24,2

0,0

24,2

0,0

0,0

0,0

03 04

წინა წლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

64,3

0,0

64,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,3

0,0

64,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 05

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონული საკომუნიკაციო ოფისი" (საგრანტო ხელშეკრულება DCI-GENRE/2012/301-178)

0,0

0,0

0,0

23,2

0,0

23,2

63,5

0,0

63,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

23,2

0,0

23,2

63,5

0,0

63,5

03 06

 ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ცენტრალური პარკი“

0,0

0,0

0,0

16,6

0,0

16,6

64,2

0,0

64,2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

16,6

0,0

16,6

64,2

0,0

64,2

04 00

განათლება

1 157,6

0,0

1 157,6

1 579,0

188,8

1 390,2

1 976,0

0,0

1 976,0

 

ხარჯები

1 100,5

0,0

1 100,5

1 500,2

155,0

1 345,2

1 916,0

0,0

1 916,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,1

0,0

57,1

78,8

33,8

45,0

60,0

0,0

60,0

04 01

ა(ა)იპ "სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"

1 049,3

0,0

1 049,3

1 466,1

188,8

1 277,3

1 860,0

0,0

1 860,0

 

ხარჯები

1 021,4

0,0

1 021,4

1 387,3

155,0

1 232,3

1 800,0

0,0

1 800,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,9

0,0

27,9

78,8

33,8

45,0

60,0

0,0

60,0

04 02

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი საქმიანობა

108,3

0,0

108,3

112,9

0,0

112,9

116,0

0,0

116,0

 

ხარჯები

79,1

0,0

79,1

112,9

0,0

112,9

116,0

0,0

116,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,2

0,0

29,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 01

 ა(ა)იპ-ის დამატებითი სუბსიდირების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,0

0,0

16,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,0

0,0

16,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

11 182,5

8 358,0

2 824,5

6 415,2

3 474,0

2 941,2

6 394,5

3 009,0

3 385,5

 

ხარჯები

8 179,1

5 450,0

2 729,1

2 910,8

0,0

2 910,8

3 255,3

0,0

3 255,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 003,4

2 908,0

95,4

3 504,4

3 474,0

30,4

3 139,2

3 009,0

130,2

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 626,9

0,0

1 626,9

2 534,3

885,0

1 649,3

3 728,4

1 999,0

1 729,4

 

ხარჯები

1 626,9

0,0

1 626,9

1 649,3

0,0

1 649,3

1 615,9

0,0

1 615,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

885,0

885,0

0,0

2 112,5

1 999,0

113,5

05 01 01

 სპორტული სკოლები

841,5

0,0

841,5

1 039,0

0,0

1 039,0

1 044,9

0,0

1 044,9

 

ხარჯები

841,5

0,0

841,5

1 039,0

0,0

1 039,0

1 044,9

0,0

1 044,9

05 01 01 01

სპორტის ორგანიზაციების ა(ა)იპ-ების დამატებითი სუბსიდირების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

230,8

0,0

230,8

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

230,8

0,0

230,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

82,5

0,0

82,5

81,3

0,0

81,3

116,0

0,0

116,0

 

ხარჯები

82,5

0,0

82,5

81,3

0,0

81,3

116,0

0,0

116,0

05 01 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

21,9

0,0

21,9

8,5

0,0

8,5

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

21,9

0,0

21,9

8,5

0,0

8,5

10,0

0,0

10,0

05 01 03

შპს "საფეხბურთო კლუბი - კოლხეთი 1913"

702,9

0,0

702,9

529,0

0,0

529,0

450,0

0,0

450,0

 

ხარჯები

702,9

0,0

702,9

529,0

0,0

529,0

450,0

0,0

450,0

05 01 04

სპორტული დარბაზის მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 05

სტადიონის რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

885,0

885,0

0,0

2 117,5

1 999,0

118,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

885,0

885,0

0,0

2 112,5

1 999,0

113,5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 234,2

136,6

1 097,6

1 265,3

10,7

1 254,6

1 574,4

0,0

1 574,4

 

ხარჯები

1 002,2

0,0

1 002,2

1 254,6

0,0

1 254,6

1 574,4

0,0

1 574,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232,0

136,6

95,4

10,7

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)

586,6

82,2

504,4

581,4

0,0

581,4

599,6

0,0

599,6

 

ხარჯები

472,7

0,0

472,7

581,4

0,0

581,4

599,6

0,0

599,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113,9

82,2

31,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 01

კულტურის ორგანიზაციების ა(ა)იპ-ების დამატებითი სუბსიდირების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61,1

0,0

61,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61,1

0,0

61,1

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

200,4

0,0

200,4

155,9

0,0

155,9

245,2

0,0

245,2

 

ხარჯები

139,4

0,0

139,4

155,9

0,0

155,9

245,2

0,0

245,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,0

0,0

61,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები

99,4

0,0

99,4

46,6

0,0

46,6

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

38,4

0,0

38,4

46,6

0,0

46,6

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,0

0,0

61,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 03

ს.ს.ი.პ. ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

306,1

54,4

251,7

344,2

0,0

344,2

560,0

0,0

560,0

 

ხარჯები

250,0

0,0

250,0

344,2

0,0

344,2

560,0

0,0

560,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,1

54,4

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

ა(ა)იპ "საგამოფენო დარბაზი"

50,4

0,0

50,4

58,6

0,0

58,6

60,5

0,0

60,5

 

ხარჯები

50,4

0,0

50,4

58,6

0,0

58,6

60,5

0,0

60,5

05 02 05

ა(ა)იპ "საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

90,7

0,0

90,7

125,2

10,7

114,5

109,1

0,0

109,1

 

ხარჯები

89,7

0,0

89,7

114,5

0,0

114,5

109,1

0,0

109,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

1,0

10,7

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

თეატრის მშენებლობა

2 771,4

2 771,4

0,0

2 608,7

2 578,3

30,4

1 041,7

1 010,0

31,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 771,4

2 771,4

0,0

2 608,7

2 578,3

30,4

1 026,7

1 010,0

16,7

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა        (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)

5 550,0

5 450,0

100,0

6,9

0,0

6,9

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

5 550,0

5 450,0

100,0

6,9

0,0

6,9

50,0

0,0

50,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 342,0

32,6

1 309,4

1 469,6

0,0

1 469,6

1 559,1

0,0

1 559,1

 

ხარჯები

1 342,0

32,6

1 309,4

1 469,6

0,0

1 469,6

1 559,1

0,0

1 559,1

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          (ა(ა)იპ "საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")

129,9

0,0

129,9

130,0

0,0

130,0

141,0

0,0

141,0

 

ხარჯები

129,9

0,0

129,9

130,0

0,0

130,0

141,0

0,0

141,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

368,7

32,6

336,1

512,3

0,0

512,3

488,4

0,0

488,4

 

ხარჯები

368,7

32,6

336,1

512,3

0,0

512,3

488,4

0,0

488,4

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა

252,6

32,6

220,0

359,9

0,0

359,9

295,0

0,0

295,0

 

ხარჯები

252,6

32,6

220,0

359,9

0,0

359,9

295,0

0,0

295,0

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

89,7

0,0

89,7

129,3

0,0

129,3

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

89,7

0,0

89,7

129,3

0,0

129,3

110,0

0,0

110,0

06 02 03

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

2,8

0,0

2,8

1,1

0,0

1,1

20,4

0,0

20,4

 

ხარჯები

2,8

0,0

2,8

1,1

0,0

1,1

20,4

0,0

20,4

06 02 04

გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა

10,8

0,0

10,8

7,0

0,0

7,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

10,8

0,0

10,8

7,0

0,0

7,0

13,0

0,0

13,0

06 02 05

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

06 02 06

ბავშვთა იმუნიზაცია

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 07

საჯარო სკოლებში ბავშვთა სტომატოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევის და პროფილაქტიკის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

588,4

0,0

588,4

569,6

0,0

569,6

609,5

0,0

609,5

 

ხარჯები

588,4

0,0

588,4

569,6

0,0

569,6

609,5

0,0

609,5

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება

40,7

0,0

40,7

40,7

0,0

40,7

56,1

0,0

56,1

 

ხარჯები

40,7

0,0

40,7

40,7

0,0

40,7

56,1

0,0

56,1

06 03 02

მარტოხელა დედათა დახმარება

34,2

0,0

34,2

37,8

0,0

37,8

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

34,2

0,0

34,2

37,8

0,0

37,8

50,0

0,0

50,0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

230,9

0,0

230,9

186,9

0,0

186,9

148,1

0,0

148,1

 

ხარჯები

230,9

0,0

230,9

186,9

0,0

186,9

148,1

0,0

148,1

06 03 03 01

ა(ა)იპ "ბავშვთა ცენტრი"

84,3

0,0

84,3

69,9

0,0

69,9

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

84,3

0,0

84,3

69,9

0,0

69,9

75,0

0,0

75,0

06 03 03 02

მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

109,7

0,0

109,7

97,1

0,0

97,1

42,1

0,0

42,1

 

ხარჯები

109,7

0,0

109,7

97,1

0,0

97,1

42,1

0,0

42,1

06 03 03 03

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

6,0

0,0

6,0

06 03 03 04

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

6,4

0,0

6,4

6,4

0,0

6,4

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

6,4

0,0

6,4

6,4

0,0

6,4

10,0

0,0

10,0

06 03 03 05

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

25,0

0,0

25,0

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

25,0

0,0

25,0

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03 06

უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)

143,0

0,0

143,0

163,3

0,0

163,3

205,3

0,0

205,3

 

ხარჯები

143,0

0,0

143,0

163,3

0,0

163,3

205,3

0,0

205,3

06 03 05

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

40,6

0,0

40,6

40,9

0,0

40,9

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

40,6

0,0

40,6

40,9

0,0

40,9

50,0

0,0

50,0

06 03 06

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")

99,0

0,0

99,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

99,0

0,0

99,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

06 04

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

214,1

0,0

214,1

218,2

0,0

218,2

240,0

0,0

240,0

 

ხარჯები

214,1

0,0

214,1

218,2

0,0

218,2

240,0

0,0

240,0

06 05

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

06 06

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

40,9

0,0

40,9

39,5

0,0

39,5

50,2

0,0

50,2

 

ხარჯები

40,9

0,0

40,9

39,5

0,0

39,5

50,2

0,0

50,2

მუხლი 2
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების თანახმად:

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 3 ოქტომბრის #653 ბრძანების „საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო) 2014 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში გადატანის შესახებ“  შესაბამისად:

შემცირდეს „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს“ „შრომის ანაზღაურების“ ხარჯი 29,0 ათ. ლარით და შესაბამისად გაიზარდოს „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ ხარჯი.

მუხლი 3
1. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
2. დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2014 წლის 17 ოქტომბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე, გარდა პირველი მუხლის მე-7, მე-8 და მე-11 პუნქტებისა.
3. დადგენილების პირველი მუხლის მე-7, მე-8 და მე-11 პუნქტების  მოქმედება გავრცელდეს 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

 

 


საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ზურაბ ფაჩულია