„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 29 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 29 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 43
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/10/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/10/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.105.016189
43
16/10/2014
ვებგვერდი, 21/10/2014
190020020.35.105.016189
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 29 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №43

2014 წლის 16 ოქტომბერი

ქ. ზუგდიდი

 

,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 29 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  23-ე მუხლის ,,დ“ პუნქტის“ ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად და მუნიციპალიტეტის მიერ წარმოდგენილ წინადადებათა გათვალისწინებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 29 ივლისის №14 დადგენილებაში (სსმ, 29/07/2014, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.105.016160) შევიდეს შემდეგი ცვლილება.
მუხლი 2
საქართველოს  მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებაში 2014 წლის 19 სექტემბრის №1728 და 2014 წლის №1805  განკარგულების საფუძველზე საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი ტენდერებიდან მიღებული ეკონომიების გათვალისწინებით:

  ა) შემცირდეს 269,4 ათასი ლარით სხვადასხვა პროექტების მიხედვით;

  ბ) გადიდდეს 227,7 ათასი ლარით ორი ახალი პროექტის განსახორციელებლად,  მათ შორის: 66.1ათასი ლარი  სოფელ გრიგოლიშის  კანკიების უბანში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობისათვის /კოდი 030203/ და 161.6 ათასი ლარი  სოფელ დარჩელში საავტომობილო გზაზე გარე განათების მოწყობისათვის /კოდი 030201/.

მუხლი 3
1 შემცირდეს  65,0 ათასი ლარით ბიუჯეტით გათვალისწინებული სხვადასხვა ღონისძიებები და   პროგრამები. მათ შორის:

ა)   5,0 ათასი ლარით კულტურული ღონისძიების ხარჯები/კოდი 050205/;

 ბ) 35,0 ათასი ლარით  სტუდენთა ტრანსპორტით მგზავრობის თანადაფინანსება /კოდი 060308/;

გ) 17,0 ათასი ლარით მუნიციპალური აქტივების შესანახი ხარჯები /კოდი 0314/;

დ) 3,0 ათასი ლარით საჯარო მოხელეების გადამზადების პროგრამა /კოდი0106/;

ე) 5,0 ათასი ლარით ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა /კოდი 030204/;

2     გადიდდეს  65,0   ათასი ლარით შემდეგი ასიგნებანი:

ა) 5,0 ათასი ლარით ძეგლთა დაცვისა  და შენახვის ხარჯები/კოდი 05020102/;

ბ) 20,0 ათასი ლარით საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა /კოდი 0402/;

გ) 15,0 ათასი ლარით  სამედიცინო დახმარების პროგრამა /კოდი 060302/;

დ) 20,0 ათასი ლარით საჯარო მოხელეთა კონკურსის ჩატარების საორგანიზაციო ხარჯები /კოდი 0106/;

ე) 5,0 ათასი ლარით საინფორმაციო მომსახურების პროგრამა /კოდი 050206/.

3  მუნიციპალიტეტის გამგეობის ასიგნებიდან არაფინანსური აქტივები 39,0 ათასი ლარი გადატანილ იქნეს საქონელი და მომსახურების მუხლში.

მუხლი 4
ზემოხსენებული და ცალკეული მხარჯავი სუბიექტების მიხედვით მუხლობრივი ცვლილების გათვალისწინებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი დამტკიცდეს 16439,9 (თექვსმეტი მილიონ ოთხასოცდაცხრამეტიათასცხრაასი) ლარის მოცულობით, ნაცვლად ადრე დამტკიცებული 16481,6 ათასი ლარისა.
მუხლი 5
დადგენილება გაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.
მუხლი 6
დაევალოს საკრებულოს აპარატს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.
მუხლი 7
დადგენილება ძალაშია 2014 წლის 16 ოქტომბრიდან.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელაშა გოგია



დანართი

თავი I
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თადართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14 619,5

5 011,7

9 607,8

9 842,8

2 651,8

7 191,0

გადასახადები

490,0

0,0

490,0

218,6

0,0

218,6

გრანტები

13 364,5

5 011,7

8 352,8

8 933,5

2 651,8

6 281,7

სხვა შემოსავლები

765,0

0,0

765,0

690,7

0,0

690,7

ხარჯები

9 549,3

120,9

9 428,4

6 780,5

46,9

6 733,6

შრომის ანაზღაურება

2 078,9

0,0

2 078,9

1 609,8

0,0

1 609,8

საქონელი და მომსახურება

1 521,1

94,1

1 427,0

939,3

46,9

892,4

      ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

4 799,8

26,8

4 773,0

3 350,1

0,0

3 350,1

სოციალური უზრუნველყოფა

1 039,6

0,0

1 039,6

703,9

0,0

703,9

სხვა ხარჯები

109,9

0,0

109,9

177,4

0,0

177,4

საოპერაციო სალდო

5 070,2

4 890,8

179,4

3 062,3

2 604,9

457,4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6 740,6

6 364,2

376,4

4 244,4

3 965,4

279,0

ზრდა

6 890,6

6 364,2

526,4

4 286,3

3 965,4

320,9

კლება

150,0

0,0

150,0

41,9

0,0

41,9

მთლიანი სალდო

-1 670,4

-1 473,4

-197,0

-1 182,0

-1 360,5

178,5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 670,4

-1 473,4

-197,0

-1 182,0

-1 360,5

178,5

ზრდა

0,0

0,0

0,0

178,5

0,0

178,5

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

178,5

 

178,5

კლება

1 670,4

1 473,4

197,0

1 360,5

1 360,5

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 670,4

1 473,4

197,0

1 360,5

1 360,5

 

 


მუხლი 2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახადები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

14 769,5

5 011,7

9 757,8

9 884,751

2 651,800

7 232,951

შემოსავლები

14 619,5

5 011,7

9 607,8

9 842,834

2 651,800

7 191,034

არაფინანსური აქტივების კლება

150,0

0,0

150,0

41,917

0,0

41,917

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახადები

490,0

0,0

490,0

218,6

0,0

218,6

ხარჯები

9 549,3

120,9

9 428,4

6 780,5

46,9

6 733,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 890,6

6 364,2

526,4

4 286,3

3 965,4

320,9

ნაშთის ცვლილება

-1670,4

-1473,4

-197,0

-1182,0

-1360,5

178,5

 


მუხლი 3. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14619.5 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14 619,5

5 011,7

9 607,8

9 842,8

2 651,8

7 191,0

გადასახადები

490,0

0,0

490,0

218,6

0,0

218,6

გრანტები

13 364,5

5 011,7

8 352,8

8 933,5

2 651,8

6 281,7

სხვა შემოსავლები

765,0

0,0

765,0

690,7

0,0

690,7

 


მუხლი 4. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 490.0 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

490,0

0,0

490,0

218,586

0,0

218,586

ქონების გადასახადი

490,0

0,0

490,0

218,586

0,0

218,586

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

50,0

 

50,0

99,820

 

99,820

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

0,0

0,0

0,163

0,0

0,163

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

380,0

0,0

380,0

102,287

0,0

102,287

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

60,0

0,0

60,0

16,316

0,0

16,316

 


მუხლი 5. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13364.5 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13 364,5

5 011,7

8 352,8

8 933,500

2 651,800

6 281,700

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

 

 

0,0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

17,6

 

17,6

17,600

 

17,600

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

13 346,9

5 011,7

8 335,2

8 915,900

2 651,800

6 264,100

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

8 335,2

0,0

8 335,2

6 264,100

0,0

6 264,100

გათანაბრებითი ტრანსფერი

8 125,2

 

8 125,2

6 096,300

 

6 096,300

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210,0

 

210,0

167,800

 

167,800

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5 011,7

5 011,7

0,0

2 651,800

2 651,800

0,0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

3 263,3

3 263,3

 

1 547,900

1 547,900

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 748,4

1 748,4

 

1 103,900

1 103,900

 

 


მუხლი 6. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 765.0 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

765,0

0,0

765,0

690,748

0,0

690,748

შემოსავლები საკუთრებიდან

270,0

0,0

270,0

104,974

0,0

104,974

პროცენტები

50,0

 

50,0

35,688

 

35,688

დივიდენდები

0,0

 

 

0,0

 

 

რენტა

220,0

0,0

220,0

69,286

0,0

69,286

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

210,0

 

210,0

67,416

 

67,416

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

10,0

 

10,0

1,870

 

1,870

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

5,0

0,0

5,0

37,544

0,0

37,544

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

0,0

0,0

0,0

37,495

0,0

37,495

სანებართვო მოსაკრებელი

0,0

 

 

35,305

 

35,305

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

 

 

0,2

 

0,200

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,0

 

 

0,000

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0,0

 

 

1,990

 

1,990

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

 

 

0,0

 

 

არა საბაზრო  წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

 

 

0,0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

5,0

 

5,0

0,0

 

0,0

ჯარიმები,  სანქციები და საურავები

475,0

 

475,0

548,230

 

548,230

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0,0

 

 

0,0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

15,0

 

15,0

0,0

 

 

 


მუხლი 7. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9549.3 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9 549,3

120,9

9 428,4

6 780,5

46,9

6 733,6

შრომის ანაზღაურება

2 078,9

0,0

2 078,9

1 609,8

0,0

1 609,8

საქონელი და მომსახურება

1 521,1

94,1

1 427,0

939,3

46,9

892,4

სუბსიდიები

4 799,8

26,8

4 773,0

3 350,1

0,0

3 350,1

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 039,6

0,0

1 039,6

703,9

0,0

703,9

სხვა ხარჯები

109,9

0,0

109,9

177,4

0,0

177,4

 


მუხლი 8. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები მათ შორის: განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6890,6 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

6 890,6

6 364,2

526,4

4 286,3

3 965,4

320,9

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

95,9

0,0

95,9

78,1

0,0

78,1

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

29,0

0,0

29,0

24,9

0,0

24,9

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 522,9

6 134,4

388,5

3 932,2

3 727,2

205,0

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

242,8

229,8

13,0

251,1

238,2

12,9

 


მუხლი 9. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 846,9   

0,0   

2 846,9   

2 104,7   

0,0   

2 104,7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 781,3   

0,0   

2 781,3   

2 063,4   

0,0   

2 063,4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 648,6   

0,0   

2 648,6   

1 958,0   

0,0   

1 958,0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

132,7   

0,0   

132,7   

105,4   

0,0   

105,4   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

10,0   

0,0   

10,0   

6,5   

0,0   

6,5   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

10,0   

0,0   

10,0   

6,5   

0,0   

6,5   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

20,0   

0,0   

20,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

35,6   

0,0   

35,6   

34,8   

0,0   

34,8    

702

თავდაცვა

166,8   

0,0   

166,8   

124,1   

0,0   

124,1   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5 770,4

4 592,4

1 178,0

3 560,6

2 847,0

713,6

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

45,0   

0,0   

45,0   

33,6   

0,0    

33,6   

70421

სოფლის მეურნეობა

45,0   

0,0   

45,0   

33,6   

0,0   

33,6   

7045

ტრანსპორტი

2 583,3   

2 405,3   

178,0   

1 714,7   

1 538,0   

176,7   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 583,3   

2 405,3   

178,0   

1 714,7    

1 538,0   

176,7   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70473

ტურიზმი

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

3 142,1   

2 187,1   

955,0   

1 812,3   

1 309,0   

503,3   

705

გარემოს დაცვა

1 061,2   

233,7   

827,5   

844,9   

28,5   

816,4   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

995,8   

195,8   

800,0   

818,0   

28,5   

789,5   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

65,4   

37,9   

27,5   

26,9   

0,0   

26,9   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 888,9   

1 402,4   

486,5   

1 251,7   

898,6   

353,1   

7063

წყალმომარაგება

1 086,2   

1 086,2   

0,0   

754,4   

754,4   

0,0   

7064

გარე განათება

658,7   

316,2   

342,5   

399,3   

144,2   

255,1   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

144,0   

0,0   

144,0   

98,0   

0,0   

98,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

200,0   

0,0   

200,0   

148,2    

0,0   

148,2   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

40,0   

0,0   

40,0   

29,8   

0,0   

29,8   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

160,0

0,0

160,0

118,4

0,0

118,4

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 081,8   

229,8   

1 852,0   

1 571,7    

238,2   

1 333,5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

618,0   

0,0   

618,0   

502,0   

0,0   

502,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 427,8   

229,8   

1 198,0   

1 044,7   

238,2   

806,5   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

15,0   

0,0   

15,0   

10,0   

0,0   

10,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

21,0   

0,0   

21,0   

15,0   

0,0   

15,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 081,8   

229,8   

1 852,0    

1 571,7   

238,2   

1 333,5   

709

განათლება

1 584,3   

26,8   

1 557,5   

905,2   

0,0   

905,2   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 430,8   

26,8   

1 404,0   

801,6   

0,0   

801,6   

7092

ზოგადი განათლება

78,5   

0,0   

78,5   

54,0   

0,0   

54,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

78,5   

0,0   

78,5   

54,0   

0,0   

54,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

75,0   

0,0   

75,0   

49,6   

0,0   

49,6   

710

სოციალური დაცვა

839,6   

0,0   

839,6   

552,6   

0,0   

552,6   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

12,0   

0,0   

12,0   

0,0   

0,0   

0,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

12,0   

0,0   

12,0   

0,0   

0,0   

0,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

320,0   

0,0   

320,0   

320,0   

0,0   

320,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

17,0   

0,0   

17,0   

16,0   

0,0   

16,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

41,0   

0,0   

41,0   

32,0   

0,0   

32,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

25,0   

0,0   

25,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

424,6   

0,0   

424,6   

184,6   

0,0   

184,6   

 

სულ

16 439,9   

6 485,1   

9 954,8   

11 063,7   

4 012,3   

7 051,4    

 


თავი II
ზუგდიდის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები, მათი აღწერის მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები
1.  თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროგრამას წარმოადგენს თავდაცვის საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვა მუნიციპალიტეტში, თავდაცვის უნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის,  წვევამდელთა სამედიცინო  შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

166,8 ათასი ლარი  – ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამა ახორციელებს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებას, სამხედრო სავალდებულო და სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევას, მათი სამედიცინო შემოწმებას და გაწვევის ტრანსპორტირებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

სამხედრო აღრიცხვის სრულყოფილი  კოორდინაცია-უზრუნველყოფა. სამედიცინო შემოწმების შედეგებით ჯანმრთელი ახალგაზრდების სრულად გაწვევის უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სამხედრო სამსახურში გაწვეული ახალგაზრდობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

2. 8720,5 ათასი ლარი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტია. ამ პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ინფრასტრუქტურისათვის თანხები გამოიყოფა სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

2.1. 2483,3  ათასი ლარი – საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა (გზები და ხიდები პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული  გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია.

2.1.1. 2355,1  ათასი ლარი  – გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის სოფლებში მიმავალი გზების რეაბილიტაციისა და მოწყობის საკითხი მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. აღნიშნული სამუშაოების შესრულება მნიშვნელოვან ეფექტს მოიტანს. მოსახლეობას მიეცემა ნორმალური   გადაადგილების საშუალება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·   მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

·   ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

·   სკოლებთან და ჯანდაცვის ობიექტებთან გადაადგილების ხელშეწყობა.

·   ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

2.1.2. 128,3  ათასი ლარი – ხიდ-ბოგირების  მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 0102)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების მგომარეობის შენარჩუნება და მუნიციპალიტეტში ხიდ-ბოგირების   რეაბილიტაცია. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში როგორც ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტით და სტიქიის კუთხით  გამოყოფილი თანხებით უამრავი ხიდისა და ბოგირების რეაბილიტაცია მოხდა, მაინც არის ობიექტები რომელთა რეაბილიტაციაც აუცილებელია. საკუთარი სახსრებით ხიდების რეაბილიტაცია-შეკეთება ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების შერჩევა-შეფასების კომისიის გადაწყვეტილებათა მიხედვით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·  კონკრეტული სოფლის მოსახლეობის შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  შეკეთებული და ახლად მოწყობილი ხიდეების რაოდენობრივი ზრდა.

2.2.    2194,2 ათასი ლარი – კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, წყალსადენის  ქსელის გაფართოება, გამწვანების სამუშაოები. სოფლებში არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·   კეთილმოწყობილი და განათებული სოფელი, სოფლის ცენტრები და უბნები.

·    მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

·    სასმელი წყლით მოსახლეობის მაქსიმალური უზრუნველყოფა.

·   სოფლის ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·    სოფლის ქუჩების განათების პროცენტული მაჩვენებლის ზრდა.

·  გაუმჯობესებული და კეთილმოწყობილი დასვენებისა და გართობის ადგილები.

2.2.1.  658,7  ათასი  ლარი – გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა-შენახვა, ახალი ქსელების მოწყობა და მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება დღეღამის განმავლობაში, სოფლების ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  განათებული სოფლების რაოდენობის ზრდა.

2.2.2. 800,0 ათასი ლარი დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 030202)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის დაცვა და გაუმჯობესება. ყოველდღიურად 50 ჰექტარამდე ფართის დაგვა-დასუფთავების და 130-150 კუბურ მეტრამდე ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი დანიშნულების ტერიტორიიდან, სოფელში კომპაქტურად ჩასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი ადგილებიდან, სტიქიური ნაგავსაყრელების ლიკვიდაცია. ზამთრის პერიოდში გზების ტექნიკური მასალით დამუშავება, ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

დასუფთავებული, სანიტარიულ-ჰიგიენურად მიმზიდველი ტერიტორიები, ეკოლოგიურად გაუმჯობესებული მდგომარეობა,

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მომსახურების სფეროს ზრდა, სპეცტექნიკის რაოდენობის ზრდა.

2.2.3. 393,7 ათასი ლარი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 030203)

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ანაკლია-განმუხურის საკურორტო ზოლის, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ლანდშაფტური, გეოგრაფიული, მატერიალურ-კულტურული, ისტორიული, რელიგიური მემკვიდრეობის, ფოლკლორისა და ეთნოგრაფიული ნიმუშების პოპულარიზაცია და დაინტერესება ტურისტულ ბიზნესში ჩართული ბიზნესჯგუფების თუ რიგითი ტურისტების.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

დამსვენებელთა და ტურისტთა ნაკადის ზრდის მაჩვენებელი წარმოდგენილ ბიზნეს პროექტები ტურისტული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად.

2.2.4.    144,0 ათასი ლარიმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის პროგრამ ... ,,სასაფლაოების მართვის ცენტრისბაზაზე (პროგრამული კოდი 030207)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობას, შემოკავების სამუშაოების, გადაბერებული ხეების მოჭრას და გადაცემას სოციალური დანიშნულების სარგებლობისათვის შესაბამის სამსახურზე. საფლავების აღრიცხვა-განკარგვაში წესრიგის დამყარებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოვლილი მიცვალებულთა საფლავები

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რამდენად დაცულია სასაფლაოები და 2014 წელს რამდენი შემოკავდა.

2.2.5.  195,8  ათასი ლარი ნაგავსაყრელის მოწყობა და ტექნიკის შეძენა (პროგრამული კოდი 030209)

2.2. 670,0 ათასი ლარი კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

აღნიშნული პროგრამის მიხედვით შექმნილია კეთილმოწყობის ცენტრი რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები: განათების ქსელის მოვლა-შენახვა, სანიაღვრეების მოწყობა და ექსპლოატაცია, გამწვანების სამუშაოები, მწვანე საფარის მოვლა-შენახვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობილი იერსახე,

·  ჯანსაღი გარემო. მოსახლეობისათვის გაუმჯობესებული დასვენების ადგილები.

· მუნიციპალიტეტის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· კეთილმოწყობილი ტერიტორიების ზრდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

· განათებული ქუჩების რაოდენობის ზრდა.

· გამწვანებული და მოვლილი ტერიტორიები.

· ჭარბი ნალექებისაგან მოსახლეობის უვნებლობის მაჩვენებელი.

2.3.1.  45,0 ათასი  ლარი­­ადგილობრივი ტყეების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 0304)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყეების, მწვანე საფარის დაცვის და განაშენიანების ღონისძიებებს. სპეციალური ჭრის ტყეკაფების გამოყოფის, უკანონო ჭრების შემცირება–აღკვეთის ღონისძიებებს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ჯანსაღი გარემოს შენარჩუნება-გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ხეების უკანონოდ ჭრის მაჩვენებლის შემცირება ახლად გაშენებული ნარგავების მაჩვენებლის ზრდა.

2.3.   65.4  ათასი ლარი – სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხების მოწყობა,  ასევე წყალსაწრეტი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოწესრიგებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები, დაცული სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, საყანე ფართობები  და საკარმიდამო ნაკვეთები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. 

წყალდიდობისაგან და სხვა სტიქიური მოვლენებისგან  მოსახლეობის დაცვის მაჩვენებელი.

2.3.3. 692,5  ათასი ლარი სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 0306)

2.3.4. 2160.4  ათასი ლარი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 07) და   280,0 ათასი ლარი თანადაფინანსება.

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის    №183 დადგენილების  2014 წლის 20 მარტის საფუძველზე 1748,4 ათასი ლარის   ფარგლებში, სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნილებათა და საჭიროებათა მიხედვით სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას. ასევე საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულების საფუძველზე 280,0 ათასი ლარის გამოყოფას საკუთარი ბიუჯეტიდან პროგრამების თანადაფინანსებისათვის კონკრეტულ სოფელში დაგეგმილი პროექტების ღირებულების არაუმეტეს 100 %-ისა.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები ცალკეული სოფლის თემების მიხედვით განაწილებულია სოფლის რიცხოვნობისა და კოეფიციენტების მიხედვით, სოფლის მოსახლეობის მიერ შემუშავებული და მოწონებული სხვადასხვა პროექტების განსახორციელებლად

    სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2014 წლის ძირითადი და თანადაფინანსების თანხების  მითითებით (დაზუსტებული)

ადმინისტ რაციული ერთეული

სოფელი

პროექტების დასახელება

გამოყოფილი თანხა ახალი

თანადაფი ნანსება

აბასთუმანი

აბასთუმანი

სოფლის ცენტრში გარე განათების მოწყობა

7000

830

აბასთუმანი

აბასთუმანი

მენჯის უბანში ჭაბურღილის მოწყობა

19603

8680

აბასთუმანი

მენჯი

ჩიხლაძეების უბანში ჭაბურღილის მოწყობა

5791

3500

აბასთუმანი

ხეცერა

ხეცერის უბნის ცენტრთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

8762

 

აბასთუმანი

 

 

41156

13010

ანაკლი

ანაკლია

№1 სასაფლაოს შემოღობვა

7000

 

ანაკლი

ანაკლია

შიდა გზის რეაბილიტაცია

15672

15000

ანაკლი

ანაკლია

ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია

20000

 

ანაკლი

თიქორი

1  სასაფლაოს შემოკავება (თანადაფინანსება)

3000

592

ანაკლი

თიქორი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

2443

 

ანაკლი

 

 

48115

15592

ახალაბასთუმანი

სოფ. ახალაბასთუმანი

სანიაღვრე არხების ამოწმენდა და სანიაღვრე არხის მოწყობა, ჭიშკრებთან ბოგირების მოწყობა   № 6 უბანში

15165

 

ახალაბასთუმანი

სოფ. ახალაბასთუმანი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

20000

 

ახალაბასთუმანი

სოფ. ახალაბასთუმანი

ცენტრალური გზის განათება

16690

 

ახალაბასთუმანი

სოფ. ახალაბასთუმანი

№1 უბანში ხიდ-ბოგირის მოწყობა

2245

 

ახალაბასთუმანი

სოფ. ახალაბასთუმანი

 №2 უბაში სტადიონის კეთილმოწყობა

1636

1630

ახალაბასთუმანი

 

 

55736

1630

ახალკახათი

სოფ. ახალკახათი

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

29403

3000

ახალკახათი

სოფ. ახალკახათი

ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია ფიფიების უბანში

2500

 

ახალკახათი

სოფ. ახალკახათი

ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია საკერზაიოს შესასვლელში

2500

 

ახალკახათი

 

 

54403

3000

ახალსოფელი

უჩაშონა

ანატოლი გადილიას სახლთან სანიაღვრე არხების მოწყობა

2500

2500

ახალსოფელი

უჩაშონა

ოდიშახალსოფლის შემაერთბელი ხიდის რეაბილიტაცია  (თანადაფინანსება)

2730

 

ახალსოფელი

უჩაშონა

გზების რეაბილიტაცია (პროექტირება)

6000

 

ახალსოფელი

უჩანოშა, ახალსოფელი

შინმოუსვლელთა და 9 აპრილის მემორიალის რეაბილიტაცია

19000

 

ახალსოფელი

ახალსოფელი

საბავშვო ბაღის რკინისღობის შეღებვა

3510

1400

ახალსოფელი

ახალსოფელი

ახალსოფლის ცენტრში საერთო სარგებლობის სპორტდარბაზის და სველი წერტილების რეაბილიტაცია

8000

 

ახალსოფელი

ახალსოფელი

ჭაბურღილის შემოკავება

1500

 

ახალსოფელი

ახალსოფელი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

2000

 

ახალსოფელი

ოფაჩხაფუ

ხიდ-ბოგირის მოწყობა ყაზბეგის ქუჩაზე  ( ყოფილი ჩაის ფაბრიკის მიმართულებით)

4340

 

ახალსოფელი

ოფაჩხაფუ

საკეზუოს უბანში გზის რეაბილიტაცია

11629

10000

ახალსოფელი

ჯუმი

სადარასელიოს უბანში ადრე არსებული გზის რეაბილიტაცია

33922

11800

ახალსოფელი

 

 

95131

25700

განმუხური

სოფ. განმუხური

არსებული ამბულატორიის მისასვლელი გზისა და შემოკავების მოწყობა

5653

 

განმუხური

სოფ. განმუხური

სამელიორაციო არხების ამოწმენდა შენგელიების უბანში

7552

 

განმუხური

სოფ. განმუხური

სამელორაციო არხის გათხრა ბაჩა ახალაიას სახლათან

13567

 

განმუხური

სოფ. განმუხური

შიდა გზის რეაბილიტაცია

9149

 

განმუხური

სოფ. განმუხური

ადმინისტრაციული ავარიული შენობის რემონტი (ინვენტარის შეძენა)

7881

 

განმუხური

 

 

43802

 

გრიგოლიში

სოფ. გრიგოლიში

სახასიოს უბნის წყლით მომარაგება

14000

 

გრიგოლიში

სოფ. გრიგოლიში

საკანკიოს უბნის ხიდის აღდგენა

3216

 

გრიგოლიში

სოფ. გრიგოლიში

საკიკალიშვილოს უბანში მიმავალი საავტომობილო გზის შეკეთება

1000

 

გრიგოლიში

 

 

18216

 

დარჩელი

დარჩელი

საბავშვო ბაღის ერთი ოთახის რემონტი

8000

2800

დარჩელი

დარჩელი

მინი საფეხბურთო სტადიონის დამთავრება პატარა კოკისუბანში

5000

 

დარჩელი

დარჩელი

მინი სტადიონის განათება პატარა კოკში

4000

 

დარჩელი

დარჩელი

რუსთაველი ქუჩაზე  (თამარ მეფის შესახვევთან) მოსაცდელის მოწყობა

9000

930

დარჩელი

დარჩელი

პატარა კოკში ვალერი ჩხაპელიას სახლის წინხიდის რეაბილიტაცია

14000

 

დარჩელი

დარჩელი

გარე განათება (პროექტირება)

2000

 

დარჩელი

დარჩელი

მინი სტადიონის განათება კუნოშის უბანში

4000

 

დარჩელი

დარჩელი, კიროვი

დარჩელის ცენტრში ბიბლიოთეკის სახურავის რეაბილიტაცია

9500

1246

დარჩელი

დარჩელი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

8026

 

დარჩელი

დარჩელი, კიროვი

ქვემო დარჩელში მინი სტადიონის მოწყობა (თანადაფინანსება)

20000

 

დარჩელი

კიროვი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

1548

 

დარჩელი

კიროვი

მინი სტადიონის განათება ქვემო დარჩელში

4000

 

დარჩელი

კიროვი

ქვემო დარჩელის უბანში ჯემალ ჭითანავას სახლთან ხიდის რეაბილიტაცია

13000

 

დარჩელი

 

 

102074

4976

დიდინეძი

დიდინეძი

ჭაბურღილის მოწყობა 1 ერთეული

3500

 

დიდინეძი

დიდინეძი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

2300

 

დიდინეძი

დიდინეძი

განათების სისტემის დამატება 3 ერთეული

2000

 

დიდინეძი

დიდინეძი

სანიაღვრე არხების ამოწმენდა 2,5კმ.

4500

2920

დიდინეძი

დიდინეძი

სკოლამდე შესასვლელი ბილიკის მოასფალტება  30 მეტრი

2034

 

დიდინეძი

დიდინეძის კახათი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

10800

 

დიდინეძი

დიდინეძის კახათი

განათების სისტემის  დამატება 1 ერთეული

1200

 

დიდინეძი

დიდინეძის კახათი

საქირიოს უბანში სანიაღვრე არხისმოწყობა 500 მეტრი

2034

 

დიდინეძი

დიხაგუძუბა

თანადაფინანსებით  დიდინეძის თემში სანიაღვრე არხების მოწყობა 1 კმ

4500

 

დიდინეძი

დიხაგუძუბა

განათების სისტემის დამატება 5 ერთეული

6000

 

დიდინეძი

დიხაგუძუბა

შიდა გზების მოხრეშვა

2368

 

დიდინეძი

 

 

41236

2920

ერგეტ

ერგეტა

შიდა გზების რეაბილიტაცია და გარე განათების მოწყობა

13029

7200

ერგეტ

ერგეტა

ჭაბურღილების მოწყობა

4000

1000

ერგეტ

ერგეტა

ხიდ-ბოგირისა ჯოლოხაოს და დიდგვიმარონის უბანში

1500

1500

ერგეტ

ცვანე

შიდა გზების რეაბილიტაცია და გარე განათების მოწყობა

11152

9500

ერგეტ

ცვანე

ჭაბურღილების მოწყობა

4000

1000

ერგეტ

 

 

33681

20200

ინგირი

ინგირი

ხიდ-ბოგირის მოწყობა დადიანის ქუჩის დასაწყისში.

5000

 

ინგირი

ინგირი

გორგასლის, ვოლგოგრადის, გურამიშვილის, მახარაძის, ვეკუას, დადიანის, ფიფიას, წერეთლის, გელოვანის, საირმეს ქუჩების მოხრეშვა

23500

 

ინგირი

ინგირი

ასფალტის ქარხანასთან არსებული რკინიგზის არკაზე სანიაღვრე არხისა და სამანქანო გზის მოწყობა

3500

 

ინგირი

ინგირი

ცენტრის კეთილმოწყობა (ნარგავებისდარგვა) განათება

4400

600

ინგირი

ინგირი

სანიაღვრე მილის ჩადება ვაჟა-ფშაველასა და სააკაძის ქუჩის ჩიხში

38000

 

ინგირი

ინგირი

№4 სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მოხრეშვა და გადასასლელის მოწყობა

4190

 

ინგირი

ინგირი

სანიაღვრე არხის ( ღია და დახურული ტიპის) მოწყობის სამუშაოების პროექტირება

2600

 

ინგირი

ინგირი

ინგირის ცენტრში აბულატორიის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

4400

 

ინგირი

ოირემე

არსებული საფეხბურთო მოედნებზე განათების მოწყობა

4500

585

ინგირი

ოირემე

შიდაგზების რეაბილიტაცია

8276

5000

ინგირი

ოირემე

შ. რუსთაველის ძეგლის შეკეთება

500

 

ინგირი

ოირემე

სანიაღვრე არხის გათხრა გორგასლის ქუჩაზე

1690

 

ინგირი

ოირემე

ოირემეს საბავშვო ბაღის ფასადის შემოღობვა და სამზარეულო ინვენტარების შეძენა

4500

1000

ინგირი

 

 

105056

7185

კახათი

კახათი

ზემო კახათის უბანში რუსთაველის ქუჩაზე მოსაცდელის მოწყობა

8000

 

კახათი

კახათი

ხიდ-ბოგირის მოწყობა

5500

 

კახათი

კახათი

ობელისკის მემორიალის რეაბილიტაცია

6500

3955

კახათი

კახათი

სოფელში და სასოფლო გზების კეთილმოწყობა, მოხრეშვა

26000

 

კახათი

კახათი

სანიაღვრე არხების მოწყობა

5000

 

კახათი

კახათი

ქვემო კახათის უბანში, დარასელიას ქუჩის ცენტრში გარე განათების ბოძების დამონტაჟება (არანაკლებ 6-8 ცალისა)

6800

 

კახათი

კახათი

სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა (საპირფარეშოს მოწყობა) ამბულატორიის შენობაში სველი წერტილის მოწყობა

8000

4068

კახათი

კახათი

კახათის ცენტრში მდებარე საბავშვო ბაღის ,,რწმენას" შენობაში კანალიზაციის კეთილმოწყობა

4000

3000

კახათი

კახათი

კახათის №1 ცენტრალურ სასაფლაოს ირგვლივ 2 სანაგვე ურნის დადგმა-შემოტანა

2000

 

კახათი

კახათი

საჯიქიო, საშედანიოს უბანში არსებული სასაფლაოს შემოღობვა

3000

2926

კახათი

კახათი

მდინარე კახათწყალის ამოწმენდა 300 მეტრის მანძილზე

2000

 

კახათი

კახათი

ქვემო კახათის უბანში საბავშვო ბაღის ორი ოთახის იატაკის , ჭერის გამოცვლა და ღობის გამაგრება

7913

2200

კახათი

 

 

84713

16149

კოკი

კოკი

მოსაცდელების მოწყობა ზუგდიდი-კოკის საავტომობილო გზაზე

8400

1570

კოკი

კოკი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

14300

 

კოკი

კოკი

4 ერთეული ხიდ-ბოგირის მოწყობა

4000

3000

კოკი

კოკი

ჭაბურღილისა და სველი წერტილების მოწყობა გამგეობის ეზოში

1500

 

კოკი

კოკი

სანიაღვრე არხები

3030

 

კოკი

ხურჩა

სანიაღვრეს მოწყობა 300 მეტრი

1500

 

კოკი

ხურჩა

შინმოუსვლელთა მემორიალის მოწყობა

3000

 

კოკი

ხურჩა

სველი წერტილის მოწყობა ცენტრში

2500

 

კოკი

ხურჩა

შიდა გზების მოხრეშვა

1808

 

კოკი

ხურჩა

სანაგვე ყუთის შეძენა

1000

 

კოკი

 

 

41038

4570

კორცხელი

კორცხელი

საქობალიო სალაგვილაოს უბანში მოსაცდელის მოწყობა

9300

 

კორცხელი

კორცხელი, ნაცატუ, ბაში

შიდა გზის რეაბილიტაცია

47784

 

კორცხელი

ბაში

ჭაბურღილის ტუმბოს შეცვლა

3500

1000

კორცხელი

 

 

60584

1000

ნარაზენი

შამადელა

საპერტიო-საჟვანიოს, რუსთაველის მიმართულებით გზის მოხრეშვა

9750

 

ნარაზენი

შამადელა

მეოთხე რაიონის და სახელებაში ერთი ჭაბურღილის გათხრა

4500

 

ნარაზენი

ნარაზენი

საპერტიო-საჟვანიოს, რუსთაველის მიმართულებით გზის მოხრეშვა თანადაფინანსება

3250

 

ნარაზენი

ნარაზენი

სოფლის ცენტრის მიმდებარე ქუჩაზე სასმელი წყლის გაყვანილობის რეაბილიტაციის დასრულება

14000

 

ნარაზენი

ნარაზენი

საგრიგოლაო-საბიგვაოს უბანში სასმელი წყლის გაყვანილობის დასრულება (ზედასათოდუო)

18560

18500

ნარაზენი

ნარაზენი

ნარაზენის ტერიტორიაზე ორი ჭის გათხრა

9000

2442

ნარაზენი

ნარაზენი

საკალანდიო-საჟვანიოს უბანში ჭის გათხრა

4124

2167

ნარაზენი

საბეჭვაიო

სვანეთის უბანში წყაროს წყლის აღდგენა

4000

 

ნარაზენი

საბეჭვაიო

საბეჭვაიოს უბანში გზის მოხრეშვა და გრეიდერის სამუშაოების ჩატარება

3885

 

ნარაზენი

 

 

71069

23109

ოდიში

ოდიში

შიდა გზების მოხრეშვა

11300

 

ოდიში

ოდიში

რუსთაველის ქუჩაზე ხიდ-ბოგირის მოწყობა

3000

510

ოდიში

ოდიში

გამგეობის შენობის ავარიული სახურავის რეაბილიტაცია

4000

 

ოდიში

ოდიში

დავით გურამიშვილის ქუჩაზე ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია

3000

 

ოდიში

ოდიში

ოდიშის უბნის საბავშვო ბაღის შეკეთება

2000

1900

ოდიში

ოდიში

გრიგოლ ორბელიანის ქუჩაზე მდინარე ჯუმზე ხიდის მოწყობა

12497

 

ოდიში

საჭურღულიო

ვაჩნაძის ქუჩაზე მდინარე ჯუმზე საცალფეხო ხიდის მოწყობა

7291

7250

ოდიში

საჭურღულიო

შიდა გზის რეაბილიტაცია

2000

 

ოდიში

ჩხოუში

ჩხოუში უბნის საბავშვო ბაღის შეკეთება

2000

1900

ოდიში

ჩხოუში

ჩხოუშის უბნის წისქვილკომბინატთან დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია

3000

 

ოდიში

ჩხოუში

გრიგოლ ორბელიანის ქუჩაზე მდინარე ჯუმზე ხიდის მოწყობა

9976

 

ოდიში

ჩხოუში

გამგეობის შენობის ავარიული სახურავის რეაბილიტაცია

3000

775

ოდიში

ჩხოუში

ჩხოუშის უბანში დადიანის მესამე-ჩიხში ხიდ-ბოგირის მოწყობა

3000

688

ოდიში

ჩხოუში

შიდა გზის რეაბილიტაცია

5000

 

ოდიში

ჩხოუში

სანიაღვრე არხების გაყვანა

1709

 

ოდიში

 

 

72773

13023

ორსანტია

ორსანტია

ხიდ-ბოგირის მოწყობა სამ უბანში

8500

 

ორსანტია

ორსანტია

ოტობაიას ხიდთან ჭაბურღილის და საპირფარეშოს მოწყობა

8000

 

ორსანტია

ორსანტია

მოსაცდელის მოწყობა საქვარაიოს და ქვემო ორსანტიის უბანში (ორიცალი)

17718

 

ორსანტია

ორსანტია

არსებული სამი მოსაცდელის რეაბილიტაცია და  კეთილმოწყობა

2800

 

ორსანტია

ორსანტია

საბავშვო ბაღის  სახურავის რეაბილიტაცია

17000

4359

ორსანტია

ორსანტია

სასაფალოს შემოკავება

7800

 

ორსანტია

 

 

61818

4359

ორულუ

ორულუ

გარე განათების მოწყობა ცენტრში 7 ბოძი

7400

 

ორულუ

ორულუ

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა

4000

1079

ორულუ

ორულუ,

ხიდ-ბოგირის მოწყობა

8686

2145

ორულუ

ორულუ, მოგირი, ნაჭკადუ

შიდა გზის რეაბილიტაცია

27943

 

ორულუ

 

 

48029

3224

ოქტომბერი

ოქტომბერი

ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია (ანზორ წიწავას სახლთან)

6200

2478

ოქტომბერი

ოქტომბერი

გზების მოხრეშვა სხვადასხვა უბანში დაიროდ შამუგიას სახლთან არხის გაყვანა

4600

 

ოქტომბერი

ოქტომბერი

ნაჭვის უბანში სასაფლაოს შემოკავება

15000

3511

ოქტომბერი

ოქტომბერი

გამგეობის შენობის ტერიტორიის შემოკავება

4500

2000

ოქტომბერი

ოქტომბერი

ცაიშოქტომბრის ხიდის რეაბილილტაცია

1000

 

ოქტომბერი

ოქტომბერი

სკოლის გვერდით ხიდი სრეაბილიტაცია

1012

 

ოქტომბერი

დავითიანი

ჭაბურღილის მოწყობა

3500

 

ოქტომბერი

დავითიანი

სასიმინდე ნაკვეთის შემოკავება (2000 მეტრი)

6000

3000

ოქტომბერი

დავითიანი

ხიდის რეაბილიტაცია მდინარე კახათწყალზე

3000

 

ოქტომბერი

დავითიანი

შიდა გზების მოხრეშვა

5332

 

ოქტომბერი

 

 

50144

10989

ყულიშკარი

სოფ. ყულიშკარი

შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა (საგვილიოს, სამაქაცარიოს, საროგაოს, სახარებაოს, სათირქიოს და ბაღმარანის უბნებში)

22682

 

ყულიშკარი

სოფ. ყულიშკარი

სანიაღვრე არხის მოწყობა (საგვილიოს, სამაქაცარიოს, საროგაოს, სახარებაოს, სათირქიოს და ბაღმარანის უბნებში)

3500

 

ყულიშკარი

სოფ. ყულიშკარი

მილხიდების მოწყობა ( საგვილიოს, სამაქაცარიოს, საროგაოს, სახარებაოს, სათირქიოს და ბაღმარანისუბნებში)

6000

 

ყულიშკარი

სოფ. ყულიშკარი

მოსაცდელების რეაბილიტაცია (საროგაოს და ოხვამეგოჭვილის უბნებში)

1000

2150

ყულიშკარი

სოფ. ყულიშკარი

დამეწყრილი გზის გაწმენდა გამაგრება (სამაქაცარიოს დასახარებაოს უბანში)

3000

 

ყულიშკარი

 

 

36182

2150

რიყე

სოფ. რიყე

სოფლის ცენტრში ორივე მხარეს რკინის ღობის მოწყობა 360 გრძ.მეტ.ს

35460

19094

რიყე

სოფ. რიყე

სოფლის ცენტრში არსებული ჭაბურღილის და ქსელვის გაგრძელება

4800

 

რიყე

სოფ. რიყე

სოფლის ცენტრში გარე განათების გაგრძელება 100 გრძ. მ.ს

3000

 

რიყე

სოფ. რიყე

სახნავ-სათეს ფარდობებზე გასასვლელში (ჯიქიების უბანში) რკინის კარის მოწყობა

1200

 

რიყე

სოფ. რიყე

შიდა გზის რეაბილიტაცია

3000

 

რიყე

სოფ. რიყე

წერტილოვანი მექანიკური ჭაბურღილის მოწყობა 2 ადგილას

3000

 

რიყე

 

 

50460

19094

რუხ

რუხი, ნაწულუკუ

რუხის თემში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია ახლის მშენებლობა

83915

 

რუხ

რუხი

წერეთლის ქუჩაზე ბაჯიკო ფარცვანიას სახლთან ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია წყალამრიდების მოწყობა

5000

 

რუხ

რუხი

ზვიად გამსახურდიას ქუჩაზე ჭაბურღილის მოწყობა

5000

 

რუხ

რუხი

შიდაგზის რეაბილიტაცია

5000

5000

რუხ

ნაწულუკუ

ნაწულუკუს უბანში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

10000

 

რუხ

ნაწულუკუ

შიდაგზის რეაბილიტაცია

3500

 

რუხ

ნაწულუკუ

სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია

3000

 

რუხ

 

 

115415

5000

ურთა

სოფ. ურთა

მოსაცდელის გაკეთება სოფლის ცენტრში

7500

 

ურთა

სოფ. ურთა

მოსაცდელის გაკეთება (სამალანიო-საკაკულიო სალატარიოს უბნების და მაკავშირებელი გზა ჯვარედინთან

7500

 

ურთა

სოფ. ურთა

შიდაგზის რეაბილიტაცია

8022

 

ურთა

სოფ. ურთა

ელ. წისქვილის რეაბილიტაცია სამალანიოს უბანში

1500

1500

ურთა

სოფ. ურთა

სოფლის შესასვლელში ურთის გადასახვევთან სოფლის მიმართულების ფირნიშის გაკეთება

300

 

ურთა

სოფ. ურთა

ქუჩების ნუმერაცია (აბრების დამზადება)

1000

1000

ურთა

 

 

25822

2500

შამგონა

სოფ. შამგონა

მინი საფეხბურთო მოედნის განათება (ნაფატუსუბანში)

4000

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

მოსაცდელის მოწყობა (ნაფატუსუბანში)

8200

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

სანიაღვრე არხისა მოწმენდა (ხუბულიების უბნიდან ჯიჭონაიების უბნამდე 3კმ-ზე)

4000

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

ხიდ-ბოგირის გაკეთება (გელა ხუბუას უბანში)

10430

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

სანიაღვრე მილის ჩადება (შარიების უბანში)

2400

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა

1200

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

ნაპირ სამაგრი სამუშაოების ჩატარება (ნაფატუს უბანში, ლაშხიების უბანში,  თორიების უბანში და რკინიგზის გადასასვლელის გაფართოება)   საჭიროა ბულდოზერით სამუშაოების ჩატარება

13968

 

შამგონა

 

 

44198

 

ჩხორია

ჩხორია

სამოყვარულო თეატრის ჩხორიის წინა ეზოს შემოღობვა

7000

2200

ჩხორია

ჩხორია

ხიდ-ბოგირის მოწყობა (ეგ. ფიფიასა და გ. ფიფიას ქუჩის შემაერთებელი)

5000

4593

ჩხორია

ჩხორია

ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩის და დადიანის ქუჩის გადაკვეთაზე მოსაცდელის  მოწყობა

8000

2140

ჩხორია

ჩხორია

შიდა გზების მოხრეშვა და სანიაღვრე არხის მოწყობა

11951

 

ჩხორია

ტყაია

მინი სტადიონის გაკეთება

15000

6135

ჩხორია

ტყაია

საბავშვო ბაღის შემოღობვა

2126

 

ჩხორია

ტყაია

წისქვილის რემონტი

1100

 

ჩხორია

ტყაია

შიდა გზების რეაბილიტაცია

10000

 

ჩხორია

ზედაეწერი

ხერგიანის ქუჩაზე მოხრეშვა და ლამპიონის დამონტაჟება

10000

6000

ჩხორია

ზედაეწერი

ბაღის რემონტი

21170

 

ჩხორია

ზედაეწერი

მესტია-ზუგდიდის გარე განათების მოწყობა  700 მეტრზე

8830

 

ჩხორია

ჩხორია

სამოყვარულო თეატრის ჩხორიის წინა ეზოს შემოღობვა

7000

2200

ჩხორია

ჩხორია

ხიდ-ბოგირის მოწყობა (ეგ. ფიფიასა და გ. ფიფიას ქუჩის შემაერთებელი)

5000

4593

ჩხორია

ზედაეწერი

მოხრეშვა, მილის ჩადებასა თორდიო, საჭიტანაოს უბნებში

5532

 

ჩხორია

 

 

105709

21068

ცაიში

ცაიში

საშამუგიოს უბანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

17356

 

ცაიში

ცაიში

შიდა გზების რეაბილიტაცია

12253

 

ცაიში

ცაიში

საჯიქიოს უბანში სახნავი მიწის ფარდობების შემოღობვა

2724

 

ცაიში

ცაიში

რკინიგზის ლიანდაგების გასწვრივ ჩხოუში-ცაცხვის უბანში მავთულბადით შემოღობვა

2178

 

ცაიში

ჩხოუში

ჩხოუშია-საფარჯიკიოს უბანში სახნავი მიწის ფარდობების შემოღობვა

12000

9700

ცაიში

ჩხოუში

რკინიგზის ლიანდაგების გასწვრივ ჩხოუში-ცაცხვის უბანში მავთულბადით შემოღობვა

4822

 

ცაიში

ცაცხვი

ცაცხვის უბანში სახნავი მიწის ფარდობის შემოღობვა მავთულბადით

4000

3900

ცაიში

ცაცხვი

ვართაგების უბანში სანიაღვრე არახის ამოწმენდა და ხიდ-ბოგირის აღდგენა

5000

3106

ცაიში

ცაცხვი

ჯუმის უბანში სანიარვრე არხის მოწყობა

16582

15890

ცაიში

 

 

76915

32596

ჭაქვინჯი

ჭაქვინჯი

სოფლის შიდა გზების მოხრეშვა 22 კმ-ზე

12800

 

ჭაქვინჯი

ჭაქვინჯი

ცენტრში არსებული საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

4000

 

ჭაქვინჯი

ჭაქვინჯი

აჭარლების დასახლებაში სასმელი წყლითმომარაგება (ჭისგათხრა 20 მეტრზე)

5000

 

ჭაქვინჯი

ჭაქვინჯი

სამგალობლიშვილის უბანში თვითდინებით სასმელი წყლის მიწოდება

8000

 

ჭაქვინჯი

ბაღმარანი

შიდა გზების მოხრეშვა ბაღ-მარანის უბანში

7000

 

ჭაქვინჯი

ბაღმარანი

ბაღ-მარანის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა

1450

 

ჭაქვინჯი

 

 

38250

 

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

წალენჯიხა-ზუგდიდის გზატკეცილზე, ჭკადუაშის გადასახვევთან მოსაცდელის მოწყობა

8400

1540

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

საანთიოს უბანში მდინარე ჩხოუშიის ხიდზე მოაჯირის მოწყობა

2000

 

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა

19193

 

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

წყალსაწრეტი არხების რეაბილიტაცია

1500

 

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

ზემო სანაჭყებიოს საუბნო გზაზე ხიდ-ბოგირის აღდგენა

4500

 

ჭკადუაში

 

 

35593

1540

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

შიდა გზების მოხრეშვა

სხვადასხვა უბანში

10000

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

მესხების უბანში სტადიონის მოწყობა

17809

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობა

15000

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

სადარასელიოს უბანში სპორტული მოედნის განათება

5100

544

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

ონარიის უბანში ყოფილი სასადილოს დემონტაჟი

2019

1100

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის რეაბილიტაცია

11000

10500

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

მეფრინველეობის უბანში კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაცია

2637

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

ონარიის უბანში დასასვენებელი პარკის კეთილმოწყობა

3000

 

ჭითაწყარი

 

 

66565

12144

ჯიხაშკარი

ჯიხაშკარი

სოფლის შიდა გზების მოხრეშვა

7000

 

ჯიხაშკარი

ჯიხაშკარი

სამარღიოს უბანში სასაფლაოსთან გზის დამეწყრილ მონაკვეთზე დამცავი ჯებირის მოწყობა

7000

 

ჯიხაშკარი

ჯიხაშკარი

სობოგის უბანში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცის

5000

4900

ჯიხაშკარი

ჯიხაშკარი

სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა

9391

472

ჯიხაშკარი

ჯიხაშკარი

ბენდელიანების უბანში არსებული წყლის მაგისტრალის დაზიანებული მონაკვეთის რეაბილიტაცის

2000

 

ჯიხაშკარი

ჯიხაშკარი

მდ. ტარჩიაზე საფეხმავლო ხიდთან ნაპირსამაგრის მოწყობა

6000

 

ჯიხაშკარი

ჯიხაშკარი, ფალაზონი

ადმინისტრაციული შენობის გადახურვა (თანადაფინანსება)

5082

3080

ჯიხაშკარი

ფალაზონი

სოფელ ფალაზონაში მილ-ხიდის მოწყობა მურთაზ ხარჩილავას სახლთან

1000

 

ჯიხაშკარი

 

 

44473

8452

 

 

 

1748356

275180

2.3.5.    100,0 ათასი ლარი მუნიციპალური ტრნსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 0308)

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია, რათა ტრანსპორტის საწვავისა და მარაგ-ნაწილების  ფასების ზრდის გამო, მგზავრობის ღირებულება არ გაძვირდეს. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური ტრანსპორტის ფინანსური დანახარჯების და შემოსავლების თანაფარდობით მოსალოდნელი ზარალის ნაწილობრივ შევსებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების სტაბილურობის შენარჩუნება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· მგზავრთა ნაკადის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

2.3.6  3,0 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის კუთვნილი შენობების და სხვა აქტივების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 14)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის კუთვნილი შენობების, ოთახების და სხვა აქტივების სარემონტო და კეთილმოწყობის სამუშაოებს, შენობებში შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ხელსაყრელი შეღწევადობისათვის პანდუსების მოწყობის სამუშაოებს.

2.3.7.  306,7 ათასი ლარი – ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვების განხორციელებისათვის. 232.1 ათასი ლარი – სტიქიით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის ღონისძიებებისათვის  (პროგრამული კოდი 03 15)

პროგრამა ითვალისწინებს მთავრობის განკარგულებათა შესაბამისად გამოყოფილი სამუშაოების შესაბამისი საპროექტო-სახაჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურეობის განხორციელებას. სტიქიით დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაციას.

3. 1584,3 ათასი ლარი განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· სკოლამდელი განთლების განვითარების ხელშეწყობა.

·  რეაბილიტირებული და განახლებული ბაგა-ბაღები და საჯარო სკოლები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზოგადი განათლების მაღალი დონე.

·  შეუფერხებელი სასწავლო პროცესი.

3.1. 1430.8 ათასი ლარი – სკოლამდელი აღზრდის განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 43 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 2000-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯებს, აღმზრდელ-მასწავლებელთა  ხელფასებს,  ბაღების რეაბილიტაციისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის მიზანია კოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისათვის, მათი უნარების განვითარება და სასკოლო განათლებისათვის მომზადება, ხელშეწყობა ოჯახებზე ბავშვის აღზრდა-განვითარებისა და სკოლამდელი განათლების მიღების საქმეში. საბავშვო ბაღებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აღსაზრდელების ინტეგრაციის და გარემოსთან ხელმისაწვდომობის ღონისძიებათა გატარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის. სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა უნარ-ჩვევების განვითარება, მეთვალყურეობა და ზრუნვა ჯანმრთელობის საკითხებში ფსიქოლოგიურ დაკვირვებათა ანალიზი და გატარებული ღონისძიებები.

·  საბავშვო ბაღებზე გაწეული დანახარჯების /შენატანების გაუქმების შედეგად/ ოჯახების შემოსავლის ზრდა 15-30 ლარით.

· შშმ აღსაზრდელების ინტეგრაციის და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებული მაჩვენებელი.

· ბავშვების მოვლაზე დედების დროის ეკონომიის შედეგად გენდერული საკითხების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· ბაღებში ბავშვების რაოდენობის გაზრდა 700-ზე მეტი აღსაზრდელით.

·  შშმ აღსაზრდელების ინტეგრაციის და ხელმისაწვდომობის კონკრეტული გატარებულ ღონისძიებათა მაჩვენებელი.

·  მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მაჩვენებელი.

· რეაბილიტირებული და განახლებული და ახლად აშენებული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

3.2. 78,5  ათასი ლარი – საჯარო სკოლების  ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა, მატერილურ-ტექნიკური ბაზის ცალკეული სოფლების მიხედვით, გათვალისწინებულია მოსწავლეთა  გადაადგილებისათვის  ტრანსპორტის  ხარჯები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  რეაბილიტირებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა საშუალო სკოლებში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  სრულყოფილი სასწავლო პროცესი და კეთილმოწყობილი გარემო

3.3. 70.0  ათასი ლარი ზედაეწერის კოლეჯის ფინანსური ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 0404)

პროგრამის მიზანია პროფესიონალი კადრების, სპეციალისტების მომზადება სოფლის მეურნეობისათვის.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაცია და თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სიახლეების დანერგვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა დასაქმების მაჩვენებელი.

3.4. 5,0 ათასი ლარი განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 0405)

განსაკუთრებული ნიჭის და უნარების მქონე მოზარდთა და ახალგაზრდათა გამოვლენა და მათი ფინანსურ-მატერიალური ხელშეწყობა შესაბამის  სფეროში სწავლისა თუ შემოქმედების უნარის  წარმოსაჩენად და განსახორციელებლად. შესაბამისი დებულების შემუშავება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების შემოქმედებითი საქმიანობის ზრდა და განვითარება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  ნიჭიერ ახალგაზრდათა მიღწეული შედეგების მაჩვენებელი.

4. 2081,8  ათასი ლარი – კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურული და სპორტული სფეროს მკვეთრად გაუმჯობესებას. კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას, კულტურის, დასვენების და სპორტული ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაციის ხარჯებს.

4.1. 618,0  ათასი ლარი – სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა  უზრუნველყოფილი იქნეს  სპორტსმენთა წვრთნა სხვადასხვა სახეობის მიხედვით, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის სრულყოფა, წარმატებულ სპორტცმენთა წახალისება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სპორტსმენთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

4.1.1. 220.0 ათასი ლარი – მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ა.ა.ი.პ ,,სპორტის განვითარების ცენტრისბაზაზე (პროგრამული კოდი 050101)

პროგრამების მიზანია სპორტის სხვადასხვა სფეროების წრეების ფუნქციონირებას, სასპორტო სკოლების, სპორტული ობიექტების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სპორტსმენების წვრთნისა და გადამზადების ხელშეწყობა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ვეტერან სპორტსმენთა მიღწევების პოპულარიზაცია. სპორტული ღონისძიებებში მონაწილება საქართველოში და რესპუბლიკის გარეთ.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

· სპორტსმენთა მომზადების, წვრთნის ხარისხის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სპორტსმენთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

· მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობით ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა, რესპუბლიკურ და საკავშირო ღონისძიებებში მიღწეული დადებითი შედეგების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

· ახალი სპორტული ობიექტების რაოდენობა.

4.1.2. 375,0 ათასი ლარი ... ,,ფეხბურთისდა ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის“ სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

აღნიშნული პროგრამა კოორდინაციას უწევს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალგაზრდობის, ინტელექტუალურ, შემოქმედებით, სპორტულ და სხვა სფეროებში მუშაობას და ღონისძიებების ჩატარებას. უზრუნველყოფს ბავშვთა და მოზარდთა მომზადებას საფეხბურთო გუნდებისათვის, მატჩებში და ტურნირებში მონაწილეობის მისაღებად, ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება, ჯანსაღი თაობის აღზრდა, ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ შემეცნებითი პოტენციალის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  ახალგაზრდობის მონაწილეობით ჩატარებული ღონისძიებები და მათი ხარისხობრივი  მაჩვენებელი.

· საფეხბურთო ტურნირებში მონაწილეობის შედეგობრივი მაჩვენებლები.

4.2. 1442,8  ათასი ლარი კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურულ შემეცნებითი გასართობი ღონიძიებების ჩატარება, კულტრული ტრადიციების დაცვა-აღდგენა, სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მუსიკალური კოლექტივების  ფუნქციონირება და განვითარება.

4.2.1. 183,0 ათასი ლარი – მუზეუმების და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა  ,,ადგილობრივი მუზეუმების მართვის ცენტრის“  ბაზაზე  (პროგრამული კოდი 050201)  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მემორიალური სახლ-მუზეუმების ფონდის აღრიცხვა-სისტემატიზაცია და პოპულარიზაცია. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების შენარჩუნება და განახლება, შევსება, ბროშურების გამოცემა და პოპულარიზაცია. შევსებას და გახსნას ექვემდებარება ტარიელ ერისთავის, ისაკ ქორთუას, ზვიად გამსახურდიას და ზურაბ ნარმანიას სახლ-მუზეუმები. მედიამუზეუმის გახსნა დიდი ექსპოზიციების მარაგით. სამხატვრო შემოქმედებითი გამოფენის მოწყობა და პოპულიარიზაცია. კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების გამოვლენა, აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და პოპულარიზება. არსებული მატერიალურ-ტექნიკური და შემოქმედებითი მდგომარეობის პროგრესირება. საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა კულტურული მემკვიდრეობისადმი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურული მემკვიდროების ნიმუშების საძიებო-სადაზღვევო ექსპედიციის მოწყობა მოძრავი და უძრავი ძეგლების აღრიცხვისა და გამოვლენის მიზნით, საველე არქიოლოგიური კვლევა-ძიების დასრულება №2 სამაროვანზე და სხვა ღონისძიებების განხორციელება კულტურის ძეგლების მოვლისა და შენახვის პროგრამის ფარგლებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა კულტურული მემკვიდრეობისადმი. ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშებისადმი. მოსახლეობის ინტელექტუალურ-შემეცნებითი დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  რეაბილიტირებული და აღდგენილი სახლ-მუზეუმები.

4.2.2. 92,0 ათასი ლარი – სამუსიკო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 050202)

სამუსიკო პროგრამა ხორციელდება №2 სამუსიკო სკოლის ბაზაზე. პროგრამის მიზანია მოზარდებში მუსიკალური უნარ-ჩვევების განვითარება, მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბება, ხოლო და კოლექტიური კონცერტების გამართვა, ფესტივალ-კონკურსებში მონაწილეობის მიღება, პედაგოგთა და ოსტატებისათვის მასტერ-კლასების ჩატარება, მუსიკის სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაციისათვის მხატვრულ-მუსიკალური ღონისძიებების მოწყობა. მუსიკალური ნიჭით გამორჩეულ მოზარდთა გამოვლენა და მათი პროფესიული ზრდა, ფოლკლორული, საესტრადო და კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია. საანგარიშო კონცერტები, სხვადასხვა კონკურს-ფესტივალებზე მიღწეული წარმატებები. მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განმტკიცება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· მოსწავლე-ახალგაზრდობის მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის რაოდენობრივი და შედეგობრივი მაჩვენებელი.

4.2.3. 212,0 ათასი ლარისაბიბლიოთეკო დარგის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 050204)

აღნიშნული პროგრამა  ხორციელდება ა.ა.ი.პ. ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის“ ბაზაზე. პროგრამის მიზანია: წიგნის კითხვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება. შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა. თანამედროვე შემოქმედი ავტორების პოპულარიზება. საზოგადოების, განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება.  წიგნიერების გაზრდა. შემოქმედებითი პოტენციალისზრდა. ღონისძიებების ინტესივობა და ხარისხი. წიგნისკვირეულის ჩატარება. ფოტო გამოფენების მოწყობა. უსინათლოთა პროგრამა ,,ბუს“ დანერგვა. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· საბიბლიოთეკო დარგის განვითარება, მოსახლეობის მეტი დაინტერესება წიგნიერებისადმი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· მკითხველთა რაოდენობის ზრდის მაჩვენებელი, ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა.

4.2.4. 138,0 ათასი ლარი – კულტურული  ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის მიზანი სადღესასწაულო ღონისძიებების დაგეგმვა და ჩატარება, ადგილობრივი, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, შემოქმედებითი საღამოების, კონცერტების დაგეგმვა და ორგანიზება მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნა, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია მონაწილეთა მასობრიობა, მოსახლეობის განწყობა წელიწადის ყველა ღირშესანიშნავი დღისა და დღესასწაულის აღნიშვნაღონის ძიებებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  მოსახლეობის კულტურული შემეცნებითი დონის ამაღლება, დასვენებისა და გართობის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, რელიგიურად, კულტურულად და ისტორიულად მნიშვნელოვანი ძეგლების დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობრივი და შინაარსობრივი ზრდის მაჩვენებელი.

4.2.5. 15,0  ათასი ლარიტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა. (პროგრამული კოდი 05 02 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე შეკვეთილი ინფორმაციების, საკანონმდებლო აქტების გამოქვეყნებისა და დაბეჭვდის, სატენდერო დოკუმენტაციის გამოქვეყნების ანაზღაურება. გენდერული საკითხების კვლევისა და გაშუქების მიზნით ქალთა გაზეთის თანადაფინანსება, ადგილობრივ პრესაში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინფორმაციის მიზნით მასალების გამოქვეყნება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ყველა სფეროს მიხედვით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· ინფორმირებული მოსახლეობა.

· მასმედიის მედიატორის როლის გაძლიერება   ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;

· მასმედიის  საშუალებით მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ინფორმირებულობა;

· მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის ზრდა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 კვლევების შედეგები რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე ,

 მოსახლეობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილ ღონისძიებებში.

4.2.6. 43,0 ათასი ლარი თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე (პროგრამული კოდი 050207)

პროგრამით ხორციელდება სასცენო ხელოვნების პოპულარიზება და განვითარება, საზოგადოებისათვის აქტუალურ თემებზე ახალი სპექტაკლების დადგმა და არსებულის აღდგენა. თეატრალური წარმოდგენების გამართვა, თეატრის  სამოყვარულო დონეზე პოპულარიზება, კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობა, მსახიობთა ოსტატობის დასახვეწად მასტერკლასების ორგანიზება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  თეატრალური ხელოვნების განვითარება და პოპულარიზაცია, საზოგადოებრივი ინტერესის გაზრდა თეატრისადმი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  მაყურებელთა დასწრების ზრდის მაჩვენებელი.

4.2.7. 530,0  ათასი ლარი მუსიკალურ ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა ა... ,,ოდიშის" ბაზაზე (პროგრამული კოდი 050208)  

ქართული ფოლკლორული ტრადიციების აღორძინება, უკვე არსებული და ახალი ქორეოგრაფიული და მუსიკალური ანსამბლების ხელშეწყობა, ქორეოგრაფების, ლოტბარებისა და მუსიკოსებისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების დაგეგმვა და ორგანიზება, ფესტივალ-კონკურსებში მონაწილეობა, ფოლკლორული ნიმუშების მოძიება და პოპულარიზება. მოზარდთა და ახალგაზრდათა ჩართულობის  გაზრდა ქორეოგრაფიულ და მუსიკალურ ანსამბლებში, ფოლკლორის,  როგორც ხელოვნების ერთ-ერთი უძველესი დარგის პოპულარიზაცია, მომავალ  თაობაში სასიმღერო და ქორეოგრაფიული ეროვნული ტრადიციების, მემკვიდრეობითობის შენარჩუნება, სხვადასხვა კონკურს-ფესტივალებში მიღწეული წარმატებები კულტურის სამინისტროს მიერ შემოღებული სერტიფიცირების წარმატებულად გავლა. ადგილობრივ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება, თანამედროვე და ტრადიციული ხელოვნების კონკურს-ფესტივალი ,,ორფევსის“, პროექტი ,,მოდი ერთად ვიმღეროთ“, რესპუბლიკური ფოლკლორული ფესტივალი ,,ART-კოლხის“, კლასიკური მუსიკის რესპუბლიკური კონკურს-ფესტივალი ,,ნორჩი მუსიკოსების“ ჩატარება. ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ოლიმპიადის ჩატარება, რაც შემოქმედებითი ანსამბლების გაცნობა-დამეგობრებას, კულტურისა და ხელოვნების დარგში მოღვაწე მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან თანამშრომლობის ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· მოსახლეობის კულტურულ-შემეცნებითი დონის ამაღლება, ახალგაზრდების ჩართულობა  კულტურულ ცხოვრებაში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 შინაარსობრივად და რაოდენობრივად ჩატარებული ღონისძიებათა მაჩვენებელი კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეთა მიღწეული შედეგობრივი მაჩვენებელი.

4.3. 21,0  ათასი ლარი ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 0503)

პროგრამის მიზანი სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების  განათლების ხელშეწყობის პროგრამები, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, ახალგაზრდების საჭიროებებიდან, მისწრაფებებიდან დაინტერესებიდან გამომდინარე მათთვის მცირე პროექტების თანადაფინანსება, ახალგაზრდების აქტიური დასვენებისა და გართობის ხელშეწყობა, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისათვის მიმართული ღონისძიებები. ახალგაზრდული აქტივობის ზრდა, მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობა,  ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულიარიზაცია, მოტივაცია განათლებისა და თვითგანათლებისათვის.  ახალგაზრდების განათლების ხარისხის განსაზღვრა, მათი საზოგადოებრივი აქტიურობა. ხელშეწყობის ღონისძიებათა გატარება. ,,ეტალონ მედია“-ს გადაცემაში მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მონაწილეობის პროგრამის განხორციელება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში. განათლების, კულტურის, ხელოვნების ინტელექტუალური დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორი

 განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტების, ჩატარებული ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

5.0. 1039,6  ათასი ლარი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე გაგრძელდება ინვალიდი, ობოლი და ტყუპი ბავშვების სოლუიალური დაცვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ეპიდემიებისაგან.

· სოციალური რისკების განეიტრალება.

· ომის ვეტერანებისა და უკიდურესად შეჭირვებულთა  ოჯახების სოციალური დაცვა.

· უნარშეზღუდული ბავშვების მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრირება.

· ღარიბი მოსახლეობის სოციალური დაცვა.

·  დედების სოციალური უზრუნველყოფა.

 სოციალური საწარმოების, შშმპ, გენდერული საკითხების, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა, კომფლიქტის შედეგათ დაზარალებულთა საკითხებზე აქტუალური პროექტების მხარდაჭერა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  ეპიდემიმიის გავრცელებისგან  დაცული მოსახლეობა.

·  მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

· უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახების  მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

· მრავალშვილიანი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

·  სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება. უნარშეზღუდული ბავშვების და მათი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

სოციალური საწარმოების განვითარება, შშმ პირთა უფლებების დაცვა, გენდერული თანასწორება, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა, კომფლიქტის შედეგათ დაზარალებულთა ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

5.1  160,0 ათასი ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისზიებების დაგეგმვა; დავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა  იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაციათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა მალარიის დიაგნოსტიკა, სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება. სანიტარული ღონისძიებები საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ–ეპიდემიოლოგიური ფონის შექმნა, ეპიდსაწინააღმდეგო, პრევენციული ზომების გატარება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· ინფექციური და გადამდები დაავადებისაგან დაცული მოსახლეობის, ავადობის შემცირებული მაჩვენებელი. AO

5.2. 40,0 ათასი ლარი – ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 0602)

ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და გარემოს შენარჩუნების ღონისძიებათა გატარება. ჯანმრთელობისათვის საზიანო რისკ-ფაქტორების იდენტიფიცირება, ავადობის პროგნოზირება და საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება.

5.3. 814,6 ათასი ლარი - მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0603)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ბენეფიციარებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს,  რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.3.1. 17,0 ათასი ლარი ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060302)

ითვალისწინებს ომის ვეტერანთა  და ოჯახების ხელშეწყობა. მეორე  მსოფლიო ომის  მონაწილეთა ერთჯერადი  ფულადი  დახმარება 200 ლარის ოდენობით, ფაშიზმზე  გამარჯვების დღის – 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით. ასევე, ყოველთვიურად 50 ლარიანი დახმარება ადგილობრივ ვეტერანებზე. ომის ვეტერანთა ზუგდიდის კავშირის  ფინანსური ხელშეწყობა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის  მებრძოლი  ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯების  თანადაფინანსება 250 ლარის  ოდენობით.

საქართველოს  ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში მონაწილე პირთა მონაცემთა ბაზის დადგენის შემდგომ ადგილობრივი ბიუჯეტით სოციალური დახმარების პროგრამაში შესაბამისი ცვლილების შეტანა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· ომის ვეტერანებისა  და ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· წლის განმავლობაში ომის ვეტერანებისა და ოჯახების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების მაჩვენებელი.

5.3.2. 41,0 ათასი ლარი ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060303)

ითვალისწინებს მრავალშვილიანი და ახალშობილთა ოჯახების, მარტოხელა პენსიონრების, მარტოხელა დედების და დედ–მამით ობოლი ბავშვევის ერთჯერად დახმარებას.

ბავშვების სოციალური დაცვის  ერთჯერადი  დახმარებები: მრავალშვილიანი  ოჯახებისათვის: (18 წლამდე  ასაკის 4 ბავშვზე – 200 ლარით; 5 ბავშვზე – 300 ლარით და ა.შ. მესამე შვილის შეძენისას 200  ლარით; ტყუპების შეძენისას 500 ლარით; დედ – მამით ობოლ 18 წლამდე ასაკის  ბავშვებისათვის 100  ლარი;  მარტოხელა  დედებისათვის,  რომელთაც  ჰყავთ  18 წლამდე ასაკის  შვილი 100 ლარით;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, მრავალშვილიანი, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების, მარტოხელა დედების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  ახალშობილთა ზრდის დინამიკის მაჩვენებელი,

5.3.3. 60,0  ათასი ლარი – შეზღუდული   შესაძლებლობის   მქონე   პირთა სოციალური დაცვადა  რეაბილიტაცია (კოდი 060304)

პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ფინანსური მხარდაჭერა, მათი რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია საზოგადოებაში.

შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე  პირებზე  ერთჯერადი დახმარებები  მათ შორის: 18 წლამდე ასაკის უნარშეზღუდული და  მძიმე ავადმყოფობის მქონე ბავშვებისათვის 100 ლარით;  I  ჯგუფის ინვალიდებს, ონკოლოგიურ ავადმყოფებს, სმენადაქვეითებულებს (ყრუ-მუნჯი) 100 ლარით და მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის ღონისძიება.გარდა ერთჯერადი მატერიალური დახმარებისა შშმ პირთა გარემოსთან ხელმისაწვდომობის, მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის, ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების რიგი ღონისძიებები გათვალისწინებულია როგოც სოციალური დარგის სხვადასხვა კოდებით გათვალისწინებული პროგრამებიდან ასევე ბიუჯეტის სხვა დარგების პროგრამებიდან.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური, ეკონომიური და მორალური მხარდაჭერა, გარემოსთან ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შშმ პირთა მხარდაჭერისათვის გატარებულ ღონისძიებათა კონკრეტული რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

5.3.4. 17,0 ათასი ლარი – მარჩენალ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060305)

პროგრამა ითვალისწინებს მარჩენალდაკარგულთა ოჯახების მხარდაჭერას. მარჩენალ დაკარგულთა ოჯახს, რომელსაც ჰყავთ 18 წლამდე შვილი, ერთჯერადი დახმარების სახით ეძლევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· მარჩენალდაკარგულთა ოჯახების მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·  მარჩენალდაკარგულთა ოჯახების ხელშეწყობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

5.3.5. 28,0 ათასი ლარი – სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 060307)

სადღესასწაულო  დღეებში (შობა-ახალი წელი და აღდგომა) საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეებს (ადგილობრივი და დევნილი – 37 კაცი), უდედმამო ბავშვებს (30), და სოციალური საცხოვრისის (15) ბენეფიციარებისთვის ფინანსური, მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა, სადღესასწაულო დღეებში (შობა-ახალი წელი და აღდგომა) დახმარება საჩუქრებით. შშმ პირთა უფლებების  დაცვის დღის აღსანიშნავი  ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერა (14 ივნისი, 3 დეკემბერი).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· სადღესასწაულო განწყობის შექმნა,  ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სადღესააწაულო დღეებში ბენეფიციარებისათვის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

5.3.6. 25,0 ათასი ლარი – საზღვრის პირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობისდა ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსებ პროგრამა (პროგრამული კოდი 060308)

საზღვრისპირა რეგიონის მოსახლეობაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა. მგზავრობის საფასურის თანადაფინასება.

საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის  ტრანსპორტით მგზავრობის  ხარჯების თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ყოველთვიურად ანაზღაურდეს ს. კოკის რწმუნებულსა და შ.პ.ს მუნიციპალური ტრანსპორტის მიერ წარმოდგენილი და გამგეობის შესაბამისი სამსახურის მიერ დადასტურებული დოკუმენტაციის საფუძველზე.

პირველ ეტეპზე განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი უმწეო კატეგორიის სტუდენტებისთვის (რომლებიც სწავლობენ აკრედიტებულ, ადგილობრივ  უმაღლეს სასწავლებლებში) ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსების მიზნით, ერთჯერადი 100 ლარიანი დახმარების გაწევა. ამასთან, მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი შესაბამისი კომისიის მიერ ალტერნატიული პროგრამის წარმოდგენის შემთხვევაში შეტანილი იქნეს შესაბამისი ცვლილებები სათანადო რესურსების მოძიებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის და სტუდენტთა მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის და სტუდენტთა შეღავათებით მოსარგებლეთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

5.3.7. 150,0 ათასი ლარი – სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060309)

ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური  საცხოვრებელი პირობების შექმნა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ფინანსურიდა მორალური თანადგომა. უსახლკაროდ დარჩენილთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა.

ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობისდა სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (300–1000ლ) დაზიანების ხარისხის მიხედვით. დახმარების გაცემა მოხდეს: სოფლებში-ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის დასკვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· უსახლკაროდ დარჩენილთა მოსახლეობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· სხვადასხვა გარემოებებით უსახლკაროდ დარჩენილთა მოსახლეობის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მაჩვენებელი.

5.3.8. 15,0 ათასი ლარი – დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060310)

დევნილი მოსახლეობის იდენტიფიკაციის, მონაცემთა ბაზის დამუშავების, დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების ხელშეწყობის მიზნით გაუთვალისწინებელი სხვა ღონისძიებების ხარჯები. გარდაცვლილი დევნილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ხელშეწყობა 100 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· დევნილი მოსახლეობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· დევნილი მოსახლეობის ხელშეწყობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

5.3.9. 17,6 ათასი ლარი ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა, მანდარინის კონპენსაცია  /პროგრამული კოდი 060311/

ზამთრის პერიოდში უმწეო მოსახლეობისთვის გათფობისათვის საჭირო პირობების შექმნა და მხარდაჭერა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

გამგეობის მიერ უფასოდ გაზიფიცირებული ბენეფიციარების გაზის ხარჯის ერთჯერადი თანადაფინანსება 100 ლარის ოდენობით; აღნიშნული კატეგორიის მოსახლეობის შეშით ან სანაცვლოდ 100 ლარიანი დახმარება .

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· უმწეო ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· უმწეო ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

5.3.10 112,0 ათასი ლარი – სამედიცინო დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 060312)

პროგრამა ითვალისწინებს მედიკამენტებით უზრუნველყოფისთანა დაფინანსებას და უკიდურესად  შეჭირვებულ პირთა სხვადასხვა სადაზღვევო კომპანიების მიერ დაფინანსებული ოპერაციების დარჩენილი ნაწილის თანადაფინანსება. სამედიცინო დახმარების პროგრამა განხორციელდეს შესაბამისი კომისიის დებულების მიხედვით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·  უმწეო ოჯახების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· მუნიციპალიტეტის მიერ მოქალაქეების ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად გაწეული ფინანსური ხელშეწყობის მაჩვენებელი.

5.4.  25.0 ათასი ლარი – სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და საყოფსაყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის თანამშრომლობის გზით, წარმოდგენილი და მოწონებული პროექტების ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 05)

პროგრამა ითვალისწინებს თავშესაფრის არმქონე ბენეფიციარებისათვის სოციალური საცხოვრისის დაპროექტების, სოციალური საწარმოების განვითარების, შშმპ პროგრამების, გენდერული საკითხების, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა ხელშეწყობის, კონფლიქტის  შედეგად დაზარალებული და სხვა აქტუალური პროექტების ფინანსურ  მხარდაჭერას (დაფინანსება ან თანადაფინანსება).

აღნიშნულ საკითხზე საჯარო მოხელეთათვის (სოფლის რწმუნებულები, გამგეობის აპარატის მუშაკები) კვალიფიციური ტრეინინგების მოწყობას მოწვეული სპეციალისტების მონაწილეობით და საინფორმაციო-საინსტრუქტაჟო მასალების მომზადებას.

წარმოდგენილი პროექტების შერჩევა მოხდეს საკრებულოს მიერ შექმნილი კომისიისა და დებულების შესაბამისად.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

· სოციალური სფეროს სხვადასხვა მიმართულებებით, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების მიერ მოწოდებული პროექტების განხორციელების შედეგად ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

· მოსახლეობის ინტერესებისა და სოციალური მოთხოვნების გათვალისწინებით შერჩეული და დაფინანსებული პროექტების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.


მუხლი 11. მარეგულირებელი ნორმები
1.         ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს ზუგდიდის ბიუჯეტის ერთიანი ანგარიშიდან მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის მეშვეობით;

2.         2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებებთა გადანაწილება წლიური ასიგნების ფარგლებში განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ საბიუჯეტო  კოდექსის მოთხოვნათა დაცვით. შესაბამის საკითხზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული წესით;

3.       2014 წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მუშაკებზე პრემიეირი და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატები დადახმარებები გაიცეს შესაბამისი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში;

4.       არასამეწარმეო არაკომერციულმა იურიდიულმა პირებმა არაფინანსური აქტივების ხარჯვაზე თანხების გამოყოფა უზრუნველყონ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან შეთანხმების შემდეგ წარმოდგენილი ხაჯთაღრიცხვისა და ხელშეკრულების მიხედვით;

5.       ადგილობრივი მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით გეგმური ზარალის შევსებისათვის დამტკიცებული თანხა გამოიყოფა განხორციელდეს საფინანსო საქმიანობის შედეგების გათვალისიწნებით.

6.       საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი - 210,0 ათასი ლარი მიიმართოს მათ შორის:

ა) 110.0 ათასი ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების და საფინანსებლად.

ბ) 75,0 ათასი ლარი – ,,სამხედრო ვალდებულების და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონით განსაზღვრულ უფლებამოსილების განსახორციელებელ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.

გ) 10,0 ათასი ლარი  –  ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა,  ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდაყოფის შესახებ „საქართველოს კანონით“ განსაზღვრულ უფლებამოსილებების ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.

დ) 15,0 ათასი ლარი იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა შესახებ კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად.


მუხლი 12. სარეზერვო ფონდი
2014 წლის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 117,7 ათასი  ლარის ოდენობით და მისი ხარჯვა განხორციელდეს გამგებლის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის-ბრძანების საფუძველზე.

თავი III
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსვალები

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

16 439,9

6 485,1

9 954,8

11 066,8

4 012,3

7 054,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

216,0

0,0

216,0

216,0

0,0

216,0

 

ხარჯები

9 549,3

120,9

9 428,4

6 780,5

46,9

6 733,6

 

შრომის ანაზღაურება

2 078,9

0,0

2 078,9

1 609,8

0,0

1 609,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 890,6

6 364,2

526,4

4 286,3

3 965,4

320,9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 846,9

0,0

2 846,9

2 104,7

0,0

2 104,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

206,0

0,0

206,0

206,0

0,0

206,0

 

ხარჯები

2 751,0

0,0

2 751,0

2 026,6

0,0

2 026,6

 

შრომის ანაზღაურება

1 991,3

0,0

1 991,3

1 537,6

0,0

1 537,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95,9

0,0

95,9

78,1

0,0

78,1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

683,1

0,0

683,1

525,1

0,0

525,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37,0

 

37,0

37,0

 

37,0

 

ხარჯები

670,1

0,0

670,1

520,1

0,0

520,1

 

შრომის ანაზღაურება

416,3

0,0

416,3

352,0

0,0

352,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,0

0,0

13,0

5,0

0,0

5,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა  და გამგეობის სამსახურები

1 965,5

0,0

1 965,5

1 432,9

0,0

1 432,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169,0

 

169,0

169,0

 

169,0

 

ხარჯები

1 938,0

0,0

1 938,0

1 415,2

0,0

1 415,2

 

შრომის ანაზღაურება

1 575,0

0,0

1 575,0

1 185,6

0,0

1 185,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,5

0,0

27,5

17,7

0,0

17,7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 03

 საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

8,6

0,0

8,6

8,6

0,0

8,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

8,6

0,0

8,6

8,6

0,0

8,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 04

სარეზერვო ფონდი

117,7

0,0

117,7

95,9

0,0

95,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

62,3

0,0

62,3

40,5

0,0

40,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,4

0,0

55,4

55,4

0,0

55,4

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 05

სსიპ–საქართველოს ეროვნული არქივის მომსახურების ღირებულება

10,0

0,0

10,0

6,5

0,0

6,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

6,5

0,0

6,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06

საჯარო მოხელეთა კონკურსის ჩატარების საორგანიზციო ხარჯები

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 07

წინა პეროდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 08

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები

7,0

0,0

7,0

5,0

0,0

5,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

7,0

0,0

7,0

5,0

0,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 09

ბუღალტრული აღრიცხვისა, აუდიტორული და სახაზინო პროგრამების მომსახურების ხარჯები

8,0

0,0

8,0

4,5

0,0

4,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

8,0

0,0

8,0

4,5

0,0

4,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 10

ფინანსური მენეჯმენტთან დაკავშირებული ხარჯები

4,0

0,0

4,0

3,2

0,0

3,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

4,0

0,0

4,0

3,2

0,0

3,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 11

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გერბის, დროშების, მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქეებზე გადასაცემი ატრიბუტიკების დამზადების ღონისძიებებისათვის

23,0

0,0

23,0

23,0

0,0

23,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

23,0

0,0

23,0

23,0

0,0

23,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

166,8

0,0

166,8

124,1

0,0

124,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

137,8

0,0

137,8

99,2

0,0

99,2

 

შრომის ანაზღაურება

87,6

0,0

87,6

72,2

0,0

72,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,0

0,0

29,0

24,9

0,0

24,9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

166,8

0,0

166,8

124,1

0,0

124,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

 

ხარჯები

137,8

0,0

137,8

99,2

0,0

99,2

 

შრომის ანაზღაურება

87,6

0,0

87,6

72,2

0,0

72,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,0

0,0

29,0

24,9

0,0

24,9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8 720,5

6 228,5

2 492,0

5 657,2

3 774,1

1 883,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

2 197,6

94,1

2 103,5

1 725,0

46,9

1 678,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 522,9

6 134,4

388,5

3 932,2

3 727,2

205,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

2 483,3

2 405,3

78,0

1 614,7

1 538,0

76,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 483,3

2 405,3

78,0

1 614,7

1 538,0

76,7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 01

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 355,1

2 355,1

0,0

1 487,8

1 487,8

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 355,1

2 355,1

0,0

1 487,8

1 487,8

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 02

ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

128,2

50,2

78,0

126,9

50,2

76,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,2

50,2

78,0

126,9

50,2

76,7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 194,2

905,7

1 288,5

1 610,7

468,1

1 142,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 288,5

0,0

1 288,5

1 141,3

0,0

1 141,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

905,7

905,7

0,0

469,4

468,1

1,3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

658,7

316,2

342,5

399,3

144,2

255,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

342,5

0,0

342,5

253,8

0,0

253,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

316,2

316,2

0,0

145,5

144,2

1,3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების  პროგრამა

800,0

0,0

800,0

789,5

0,0

789,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

800,0

0,0

800,0

789,5

0,0

789,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

393,7

393,7

0,0

295,4

295,4

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

393,7

393,7

0,0

295,4

295,4

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 04

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

ლიფტების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 06

   შენობა ნაგებობებისა და  სახურავების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა–პატრონობის პროგრამა

144,0

0,0

144,0

98,0

0,0

98,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

144,0

0,0

144,0

98,0

0,0

98,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 08

არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

2,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 09

ნაგავსაყრელის მოწყობა და ტექნიკის შეძენა

195,8

195,8

0,0

28,5

28,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195,8

195,8

0,0

28,5

28,5

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

670,0

0,0

670,0

403,2

0,0

403,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

670,0

0,0

670,0

403,2

0,0

403,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 01

მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 02

ეკონომიკური ფორუმის ფინანსური ხელშეწყობა

20,0

0,0

20,0

19,8

0,0

19,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

20,0

0,0

20,0

19,8

0,0

19,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა ა.ა.ი.პ ,,კეთილმოწყობის ცენტრის ბაზაზე

650,0

0,0

650,0

383,4

0,0

383,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

650,0

0,0

650,0

383,4

0,0

383,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 04

ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა, სკვერების, ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 04

ადგილობრივი ტყეების მოვლა–შენახვის პროგრამა

45,0

0,0

45,0

33,6

0,0

33,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

45,0

0,0

45,0

33,6

0,0

33,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

65,4

37,9

27,5

26,9

0,0

26,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,4

37,9

27,5

26,9

0,0

26,9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 06

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

692,5

692,5

0,0

459,0

459,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

692,5

692,5

0,0

459,0

459,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2 160,4

1 880,4

280,0

1 184,6

1 084,5

100,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

19,5

19,5

0,0

39,1

39,1

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 140,9

1 860,9

280,0

1 145,5

1 045,4

100,1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 08

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 14

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობის ღონისძიებანი

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 15

სტიქიით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის ღონისძიებები -232,1 ათ.ლარი და საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვების განხორციელებისათვის-74,6 ათ.ლარი)

306,7

306,7

0,0

224,5

224,5

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

74,6

74,6

0,0

7,8

7,8

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232,1

232,1

0,0

216,7

216,7

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

1 584,3

26,8

1 557,5

905,2

0,0

905,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 584,3

26,8

1 557,5

905,2

0,0

905,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა

1 430,8

26,8

1 404,0

801,6

0,0

801,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

1 430,8

26,8

1 404,0

801,6

0,0

801,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02

საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა

78,5

0,0

78,5

54,0

0,0

54,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

78,5

0,0

78,5

54,0

0,0

54,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 04

სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ,,ზედაეწერის აგრარულ- ტექნოლოგიური კოლეჯის" ბაზაზე

70,0

0,0

70,0

47,5

0,0

47,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

70,0

0,0

70,0

47,5

0,0

47,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 05

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური მხარდაჭერის  პროგრამა

5,0

0,0

5,0

2,1

0,0

2,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

2,1

0,0

2,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2 081,8

229,8

1 852,0

1 571,7

238,2

1 333,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 839,0

0,0

1 839,0

1 320,6

0,0

1 320,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242,8

229,8

13,0

251,1

238,2

12,9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

618,0

0,0

618,0

502,0

0,0

502,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

605,0

0,0

605,0

489,1

0,0

489,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,0

0,0

13,0

12,9

0,0

12,9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

220,0

0,0

220,0

132,5

0,0

132,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

220,0

0,0

220,0

132,5

0,0

132,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა,რეაბილიტაცია

23,0

0,0

23,0

18,6

0,0

18,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

5,7

0,0

5,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,0

0,0

13,0

12,9

0,0

12,9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 03

ააიპ ,,ფეხბურთისა და  ახალგაზრდობის განვითარების" ხელშეწყობის პროგრამა

375,0

0,0

375,0

350,9

0,0

350,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

375,0

0,0

375,0

350,9

0,0

350,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 442,8

229,8

1 213,0

1 054,7

238,2

816,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 213,0

0,0

1 213,0

816,5

0,0

816,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

229,8

229,8

0,0

238,2

238,2

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

ააიპ ,, ადგილობრივი მუზეუმების  მართვის ცენტრი" და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა                  /20.0 ათასი ლარი /

183,0

0,0

183,0

111,3

0,0

111,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

183,0

0,0

183,0

111,3

0,0

111,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

# 2   სამუსიკო  სკოლის   დაფინანსება

92,0

0,0

92,0

72,2

0,0

72,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

92,0

0,0

92,0

72,2

0,0

72,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 03

სამხატვრო სკოლის დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

ააიპ ,,ცენტრალური  ბიბლიოთეკა "

212,0

0,0

212,0

141,6

0,0

141,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

212,0

0,0

212,0

141,6

0,0

141,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

138,0

0,0

138,0

95,4

0,0

95,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

138,0

0,0

138,0

95,4

0,0

95,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 06

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

15,0

0,0

15,0

10,0

0,0

10,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

15,0

0,0

15,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 07

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  ააიპ ,,ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის"    ბაზაზე

43,0

0,0

43,0

29,9

0,0

29,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

43,0

0,0

43,0

29,9

0,0

29,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 08

ააიპ მუსიკალურ–ქორეოგრაფიული ცენტრი ,,ოდიში" 

530,0

0,0

530,0

356,1

0,0

356,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

530,0

0,0

530,0

356,1

0,0

356,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 10

 კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

229,8

229,8

0,0

238,2

238,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

229,8

229,8

0,0

238,2

238,2

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

21,0

0,0

21,0

15,0

0,0

15,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

21,0

0,0

21,0

15,0

0,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 039,6

0,0

1 039,6

700,8

0,0

700,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1 039,6

0,0

1 039,6

700,8

0,0

700,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

160,0

0,0

160,0

118,4

0,0

118,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

160,0

0,0

160,0

118,4

0,0

118,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები

40,0

0,0

40,0

29,8

0,0

29,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

814,6

0,0

814,6

552,6

0,0

552,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

814,6

0,0

814,6

552,6

0,0

552,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

814,6

0,0

814,6

552,6

0,0

552,6

06 03 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

12,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

06 03 02

ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები

17,0

0,0

17,0

8,7

0,0

8,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

17,0

0,0

17,0

8,7

0,0

8,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

17,0

0,0

17,0

8,7

0,0

8,7

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების და ხანდაზმულთა  სოციალური დაცვა

41,0

0,0

41,0

32,0

0,0

32,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

41,0

0,0

41,0

32,0

0,0

32,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

41,0

0,0

41,0

32,0

0,0

32,0

06 03 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია

60,0

0,0

60,0

45,1

0,0

45,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

60,0

0,0

60,0

45,1

0,0

45,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

60,0

0,0

60,0

45,1

0,0

45,1

06 03 05

მარჩენალ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

17,0

0,0

17,0

16,0

0,0

16,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

17,0

0,0

17,0

16,0

0,0

16,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

17,0

0,0

17,0

16,0

0,0

16,0

06 03 06

ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით  კომპენსაციის თანხა

320,0

0,0

320,0

320,0

0,0

320,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

320,0

0,0

320,0

320,0

0,0

320,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

320,0

0,0

320,0

320,0

0,0

320,0

06 03 07

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

28,0

0,0

28,0

11,7

0,0

11,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

28,0

0,0

28,0

11,7

0,0

11,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 08

სოფელი ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების თანადაფინანსება

25,0

0,0

25,0

13,1

0,0

13,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

25,0

0,0

25,0

13,1

0,0

13,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 09

სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა  და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა

150,0

0,0

150,0

26,3

0,0

26,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

150,0

0,0

150,0

26,3

0,0

26,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 10

დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

15,0

0,0

15,0

5,6

0,0

5,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

15,0

0,0

15,0

5,6

0,0

5,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 11

 ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა /მანდარინის კონპენსაციის თანხა 17.6 ათ. ლარი /

17,6

0,0

17,6

17,6

0,0

17,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

17,6

0,0

17,6

17,6

0,0

17,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03 12

სამედიცინო დახმარების პროგრამა

112,0

0,0

112,0

56,5

0,0

56,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

112,0

0,0

112,0

56,5

0,0

56,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 04

სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურებისათვის

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 06

დაუცველი ოჯახების, შშმ პირთა ცხოვრების და ჯანმრთელობის პირობების გაუმჯობესების მიზნით  წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება და თანადაფინანსებების პროგრამის განხორციელება

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

 

 

0,0

 

 

 

ხარჯები

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0