,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 43
დოკუმენტის მიმღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 12/09/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/09/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016151
43
12/09/2014
ვებგვერდი, 18/09/2014
190020020.35.165.016151
,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №43

2014 წლის 12 სექტემბერი

ქ. საგარეჯო

 

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის  მე-4 პუნქტის საფუძველზე, საკრებულო საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
“საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2014  წლის ბიუჯეტის შესახებ”  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №35 დადგენილებაში  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. დადგენილების პირველი მუხლი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის  2014 წლის ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვროს 12683.5 ათასი ლარის ოდენობით; შემოსულობების ნაწილში-12415.9 ათასი ლარის ოდენობით;  მათ შორის გადასახადები - 2141,7 ათასი ლარი;  გრანტი - 8794.5 ათასი ლარი;  სხვა შემოსავლები - 1296,5 ათასი  ლარი;  არაფინანსური აქტივების კლება -183,2 ათასი ლარი; ფინანსური აქტივების კლება - 267.6 ათასი ლარი;  გადასახდელების ნაწილში განისაზღვროს - 12683.5 ათასი ლარი.“

2. აღნიშნული ცვლილებების გათვალისწინებით  „საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტის  2014  წლის ბიუჯეტის  შესახებ“  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის №35  დადგენილების დანართი №1, №2, №3 ჩამოყალიბდეს №1, №2, №3–ის დანართების შესაბამისად.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეფრიდონ ბურდული



დანართი 1

თავი I
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს  თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8087.7

8046,3

1811,0

6235,3

12232.7

5213.7

7019,0

გადასახადები

1640.1

1821,7

 

1821,7

2141.7

 

2141.7

გრანტები

5217.2

4671,7

1811,0

2860,7

8794.5

5213.7

3580.8

სხვა შემოსავლები

1230.4

1552,9

 

1552,9

1296,5

 

1296,5

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

6239.0

6375,1

94,0

6281,1

7258,7

68,4

7190.3

შრომის ანაზღაურება

1375.9

2212,9

 

2212,9

1952.9

 

1952.9

საქონელი და მომსახურება

1852.7

1575,4

57,6

1517,8

2012,6

68,4

1944,2

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

პროცენტი

7.9

6.9

 

6.9

8.4

 

8.4

სუბსიდიები

1640.2

1999,2

36,4

1962,8

2679.2

 

2679,2

გრანტები

330.0

 

 

 

5,0

 

5,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1030.5

578,9

 

578,9

600,7

 

600,7

სხვა ხარჯები

1.8

1,8

 

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

1848.7

1671,3

1717,0

-45,8

4974,0

5145.3

-171,4

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2930.1

1996,3

2120,2

-123,9

5230,0

5004.2

225,7

ზრდა

6706.1

2297,5

2120,2

177,3

5413,1

5004.2

408,9

კლება

3776.3

301,2

 

301,2

183.2

 

183.2

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

1848.7

-325,1

-403,2

78,2

-256,0

141.1

-397,1

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1090.0

-334,3

-334,3

32,4

-267,6

-58,5

-209,1

ზრდა

106.7

32,4

0,0

32,4

0,0

 

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

106.7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

სესხები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

0,0

 

 

0,0

 

0,0

კლება

1196.6

366,8

366,8

 

267,6

58,5

209,1

ვალუტა და დეპოზიტები

1196.6

366,8

366,8

 

267,6

58,5

209,1

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

სესხები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

 

0,0

 

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

 

 

 

0,0

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-8.5

-9,6

 

-9,6

-11.6

 

-11.6

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

საგარეო

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

საშინაო

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

კლება

8.5

9.6

0,0

9.6

11.6

 

11.6

საგარეო

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

საშინაო

8.5

9.6

0,0

9.6

11.6

 

11.6

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

199,6

-199,6

 


მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს თანადართული ცხრილის შესაბამისად:

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

 

 

ათას ლარებში

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

შემოსულობები

11864.0

8347,6

12415.9

შემოსავლები

8087.7

8046,4

12232.7

არაფინანსური აქტივების კლება

3776.3

301,2

183.2

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

0,0

ვალდებულებების ზრდა

 

0,0

 

 

 

 

 

გადასახდელები

12962.4

8682,1

12683.5

ხარჯები

6247.5

6375,0

7258,7

არაფინანსურიაქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

6706.4

2297,5

5413,1

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

 

ვალდებულებების კლება

8.5

9.6

11.6

 

ნაშთის ცვლილება

-1098.4

-596.0

-267,6

 


მუხლი 3. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  12232.7 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

ათას ლარებში

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

 

 

 

 

 

 

 

 

შემოსავლები

8087.7

8046,3

1811,0

6235,3

12232.7

5213.7

7019.0

გადასახდელები

1640.1

1821,7

 

1821,7

2141.7

 

2141,7

გრანტი

5217.2

4671,7

1811,0

2860.7

8794.5

5213.7

3580.8

სხვა შემოსავლები

1230.4

1552,9

 

1552,9

1296,5

 

1296,5

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გადასახდელები

 

 

 

 

 

 

ათას ლარებში

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1638.8

1821,7

 

1821,7

2141,7

 

2141,7

ქონების გადასახადი

1638.8

1821,7

 

1821,7

2141,7

 

2141,7

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე  (გარდა მიწისა)

240.2

200,1

 

200,1

240.0

 

240.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე  (გარდა მიწისა)

18.4

34

 

34

34,0

 

34,0

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1261.1

1444,2

 

1444,2

1733,7

 

1733,7

არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

119.1

143,4

 

143,4

133.0

 

133,0

სხვა გადასახადი ქონებაზე

 

 

 

 

1.0

 

1.0

სხვა გადასახადები

 

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს  8794.5 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

გრანტები

5149.6

4671,8

 

8794.5

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5149.6

4671,8

8794.5

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი

4949.6

4635,4

8794.5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2705.7

2660,7

3370.8

მიზნობრივი ტრანსფერი

200

200,0

210

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

200

36,4

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2043.9

1774,7

5213.7

საქართველოს რეგიონები განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

940

780,3

4199.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

987.9

994,4

1014,8

სხვა პროექტები

116

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ

 

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

 

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1296.5 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1230.4

1552,9

1296,5

შემოსავლები საკუთრებიდან

833.5

668,9

696,0

პროცენტები

182.1

50,2

45,0

დივიდენდები

 

 

 

რენტა

651.4

618,7

651,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

650.3

617,9

650,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1.1

0,8

1,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

90.3

127,7

128,3

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

83.8

119,2

121,8

სანებართვო მოსაკრებელი

25.6

61

75,0

სახელმწიფო ბაჟი

1.4

 

 

სამხედრო სავალდებულო  სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

4.6

7,8

 

2.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

 

0,1

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

52.2

50,4

45,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6.5

8,5

6.5

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

6.5

8,5

6.5

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

293.8

756,2

469,9

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

12.8

0.1

2.1

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 7258.7 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5908.5

6375,1

94,0

6281,1

7258,7

68,4

7190,3

შრომის ანაზღაურება

1375.4

2212,9

 

2212,9

1952.9

 

1952.9

საქონელი და მომსახურება

1852.7

1575,4

57,6

1517,8

2012,6

68,4

1944,2

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

პროცენტი

7.9

6,9

 

6,9

8,4

 

8,4

სუბსიდიები

1640.2

1999,2

36,4

1962,8

2679,2

 

2679,2

გრანტები

 

 

 

 

5,0

 

5,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1030.5

578,9

 

578,9

600,7

 

600,7

სხვა ხარჯები

1.8

1,8

 

1,8

 

 

 

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 5230 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 5413,1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

          

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

260.0

36,8

37,3

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და  უსაფრთხოება

69.0

7,5

11,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5305.4

1979,6

4736,6

04 00

განათლება

487.0

235,8

491,5

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

512.9

37,8

76,6

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

72.2

 

60,2

           

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  განისაზღვროს    183.2  ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

3715.4

301,2

183.2

ძირითადი აქტივები

53.9

24,9

62.0

არაწარმოებული აქტივები

3661.5

276,3

121.2

მიწა

3661.5

276,3

121.2

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2431.3

2458,4

2359,0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2078.7

2451,5

2339,0

70111

აღმასრულებელ და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2078.7

2451,5

2305,8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

 

33,1

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

 

 

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 

 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

16.4

6,9

20.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

330.0

 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

 

702

თავდაცვა

99.2

142,4

143,7

7021

შეიარღებული  ძალები

 

 

143,7

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

308.9

307,1

 

280.2

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

102.1

 

 

7032

სახანძრო დაცვა

206.8

307,1

280.2

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3384.9

1171,4

2225.8

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

4.0

 

604,4

70421

სოფლის მეურნეობა

 

 

604,4

70423

მეევზეობა და მონადირეობა

 

 

 

7045

ტრანსპორტი

3380.9

1171,4

1618,3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3380.9

1171,4

1618,3

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

 

 

3,0

705

გარემოს დაცვა

592.9

469,9

493,2

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

589.9

409,8

463,2

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

 

60,1

30,0

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის საქმეში

3.0

 

 

706

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა

2321.7

1275,5

3282.2

7063

წყალმომარაგება

1083.8

757,3

2741,0

7064

გარე განათება

361.9

234,3

235,6

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

876.0

284,0

305.6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

152.4

82,5

105,6

7072

ამბულატორიული მომსახურება

76.9

5,5

16.6

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

 

5,5

16,6

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70

77,0

89.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1342.4

888,1

1102.1

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

355.6

400,4

533,5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

834.5

441,5

511.9

7083

ტელერადიომაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობა

24.5

24,0

26.7

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

127.8

22,3

30,0

709

განათლება

1289.2

1326,3

2083.1

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1218.5

1270,0

1946.5

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

42.7

56,2

135,5

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

 

1,1

710

სოციალური დაცვა

 

550,9

608.7

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1022.6

7,9

9.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

168.5

156,6

179,5

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა  სოციალური დაცვა

1.8

1,8

1.8

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

38.7

38,4

41.9

7107

სოციალური გაუცხოვების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

804.8

338,1

309,2

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში

8.8

8,2

67.3

 

სულ

 

8682,0

12683.5

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  განისაზღვროს 256,0  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  განისაზღვროს  267,6  ათასი ლარის ოდენობით.

 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს  267,6 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილებაგანისაზღვროს 11.6 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60.0 ათასი ლარის ოდენობით. მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67-ე მუხლის მე–2 ნაწილის თანახმად, გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ და გამოყოფს საფინანსო ორგანო.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

 ა. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 82.0 ათასი ლარი;

ბ.  „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 120 ათასი ლარი;

გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 8.0 ათასი ლარი.

2 „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.


დანართი №2

თავი I
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
 მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრინციპებია:

. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა და საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების განმტკიცება;

. საინვენსტიციო გარემოს და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

. სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის ამაღლება;

. კულტურისა და სპორტის განვითარება და ახალგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.


მუხლი 2.  თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება  

 (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

საგარეჯოს  მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება  ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

ა. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

 სახანძრო და  სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო და სამაშველო აღჭურვილობისა და შეიარაღების მოდერნიზაციის გაგრძელება მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის თანამედროვე  სტანდარტების ტექნიკითა და შეიარაღებით აღჭურვა. მათი შესწავლის უზრუნველყოფა, ხანძარსაწინააღმდეგო  პროფილაქტიკური  მუშაობა  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

მოსალოდნელი  საბოლოო შედეგი:

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

სახანძრო–სამაშველო ოპერატიული სამსახურის შემთხვევებზე რეაგირების დროის შემცირება   10%-ით.

წინა წლებთან შედარებით უბედური შემთხვევების (მათ შორის გარდაცვლილთა) შემცირება 20%-ით.

წინა წლებთან შედარებით დამწვარი ფართობების  შემცირება 20%-ით.

ბ. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

 (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო დამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

რეზერვისტთა გაწვევის გაუმჯობესება.

თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა.

შედეგების საბოლოო შეფასება:

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის გეგმის 100%-ით შესრულება.

მობილიზებული რეზერვისტების  100 %-ით შესრულება.


მუხლი 3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ეკონომიკური პოტენციალის ამაღლების და შემდგომი განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და შემდგომი მოვლა –შენახვა, რომელიც ითვალისწინებს გზების მოასფალტებას და ორმოულ შეკეთებას, სასოფლო გზების მოხრეშვას, ტროტუარების რეაბილიტაციას, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინების ეზოების კეთილმოწყობას,  სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების და ქსელის სისტემის რეაბილიტაციას, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაციას,  სასმელი წყლის ქსელის მომსახურებას, გარე განათების რეაბილიტაციასა და ექსპლოატაციას, ხევების ნაპირების  გამაგრებას და მისი ნატანებისაგან გაწმენდას,  ქალაქის დასუფთავებას და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას და ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, ბაღების მოვლა–პატრონობას, მეტეოროლოგიური სადგურის მომსახურე პერსონალისთვის ხელფასის გადახდას, სპორტული დარბაზების და სპორტული მოედნების მოწყობას, სკვერების მოვლა–შენახვას და ექსპლოატაციას. 

ა.    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია და  რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო  გადაადგილება. მოწესრიგებული სავალი ნაწილი ხელს შეუწყობს ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. ქუჩების განტვირთვა  ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

რეაბილიტირებული გზების ზრდა  40 %–ით.

ახალი საფარით დაფარული გზების  მატება  30  %–ით.

ბ.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და მოვლაშენახვა  (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება   საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა–შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, ქალაქ საგარეჯოს და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების  სათავე ნაგებობის და ქსელის მოვლა–შენახვა და ექსპლოატაცია,  სანიაღვრე არხების და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული ხევების  ნატანებისაგან გაწმენდა,  დამცავი ჯებირების მშენებლობა.

ბ.ა.  წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებულ წყალმომარაგების ქსელის მცირე მასშტაბიანი სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიაზე არსებული სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების,  შიდა საუბნო და ცენტრალური ქსელების, სატუმბი სადგურების მოვლა–პატრონობა (დარეგულირება) და რეცხვა–დეზინფექცია სადეზინფექციო საშუალებებით.  წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებულ სანიტარულ ნორმებთან მისი შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

ბ.ბ. გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქუჩების განათება. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა.

ბ.გ.  დასუფთავების ღონისძიებები პროგრამული კოდი (03 02 03)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში სანიტარული მგდომარეობის გასაუმჯობესებლად  განხორციელდება  ქალაქ საგარეჯოს 42 ქუჩიდან, სოფელ გიორგიწმინდის და ნინოწმინდის მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა არანაკლებ ორ დღეში ერთხელ. ასევე განხორციელდება ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალური  ქუჩების  და მოედნების დაგვა–დასუფთავება,  ზამთრის პერიოდში  გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ჭარბი  თოვლისაგან გაწმენდა, ნაგავსაყრელის მოვლა–შენახვა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის  ახალი ბუნკერების შეძენა, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების  მოვლა–პატრონობა.    

ბ.დ.  ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების კალაპოტები  თოვლის დნობის ან ძლიერი წვიმების დროს ჭარბ წყალს ვერ იტევს, კალაპოტიდან გადმოდის და  მოსახლეობის კუთვნილ საკარმიდამო ნაკვეთებს ტბორავს. ხშირია შემთხვევა წყლის ცენტრალურ გზაზე გადასვლის, რაც ხელს უშლის კახეთის მიმართულებით ტრანსპორტის გადაადგილებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული ხევების კალაპოტების ნატანებისაგან გაწმენდა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

მრავალსართულიან  შენობებში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ–ეკონომიკური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;

სუფთა და უსაფრთხო გარემო;

დასახლებული ტერიტორიების  წყალმომარაგების მიწოდების გაუმჯობესება; მოსახლეობისათვის მიწოდებული წყლის ხარისხის გაუმჯობესება;

ფეხით მოსიარულეთათვის და სატრანსპორტო საშუალებებისთვის უსაფრთხო გადაადგილება;

კრიმინოგენური ფაქტორების შემცირება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

რეაბირიტირებული საცოვრებელი ფართობი გაიზრდება  10%–ით;

რეაბილიტირებული ფასადების ფართობის ზრდა10 %–ით;

დასატბორი ფართობის შემცირება  5 %–ით;

სასმელი წყლის ქსელის შენარჩუნება.

გ. კეთილმოწყობის  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეარსებული სკვერების, გაზონების მოვლა-პატრონობა, ხე მცენარეების, ბუჩქებისა და ყვავოლების შეძენა, ახალი სკვერების მოწყობა,

გ.ა.  სკვერების, ბაღების  მოვლაშენახვა და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების მოვლა-პატრონობა, ხე და მცენარეების, ბუჩქების და ყვავილების შეძენა, სანაგვე ურნების საბაღე სკამების აღდგენა, მწვანე საფარის მუდმივი განახლება, გარე განათების მოწესრიგება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ქალაქის იერსახის გალამაზება; მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;

მოსახლეობის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორი:

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;

დასვენებისა და გართობის ადგილების მოწყობა;

გამწვანებული, მოვლილი ტერიტორიები.


მუხლი 4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში განთასებულია 26 სკოლამდელი დაწესებულება, სადაც სწავლობს 1150  აღსაზრდელი, 2014 წელს დაწესებულებების შენახვაზე გამოყოფილია  1267,7 ათასი ლარი, საიდანაც კვების თანხაზე მიიმართება 421,0 ათასი ლარი,  სკოლამდელ დაწესებულებებში  სამჯერადი კვებაა, ერთი ბავშვის კვება დღეში 2 ლარი და 40 თეთრია,  პროექტის ფარგლებში ხორციელდება სკოლამდელ დაწესებულებებში აღსაზრდელთა  კვების ხარისხის ამაღლება,  ასევე მოსაწესრიგებელია სკოლამდელი დაწესებულებების შენობები და მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ზოგადი და პროფესიული განათლების ხელშეწყობა.

ა.  სკოლამდელი განათლება(პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ბავშვების მეთვალყურეობა, მათი ჯანმრთელობის და სიცოცხლის დაცვა. ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით სწავლების დონის  განსაზღვრა ,,სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის“ შესაბამისად, ანუ შესაბამისი პროგრამების, სასწავლო და მეთოდური მასალების განსაზღვრა, ბავშვთა სრულფასოვანი კვების ორგანიზება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

საბავშვო ბაგა–ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი;

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა;

საბავშვო ბაგა–ბაღებში დასაქმებულთა მოტივიზაციის გაზრდა;

სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა საბავშვო ბაგა–ბაღების მართვის პროცესში.

შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

აღსაზრდელთა და მშობელთა კმაყოფილობის ზრდა;

აღსაზრდელთა რაოდენობის ზრდა 10%–ით;

მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ზრდა;

საბავშვო ბაღებზე გაწეული დანახარჯების ეკონომიის შედეგად ოჯახების შემოსავალი გაიზრდება 10-30 ლარით;

ბავშვების მოვლაზე დედების დროის ეკონომია;

 შეკეთდება 5 საბავშვო ბაღი;

 2014 წელს დამატებით გაიხსნება 3 ჯგუფი, (2 იორმუღანლოს ზონაში, 1 ქ. საგარეჯოში, გაღმა უბნის დასახლებაში). შემცირდება საბავშვო ბაღების გარეშე დარჩენილი ბავშვების ოდენობა 1400 აღსაზრდელამდე.

ბ. პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელი შეუწყოს სკოლის მოსწავლეთა ესთეტიკურ სულიერ აღზრდას, მოახდინოს მათი მხატრულ–შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზება, ასევე ხელი შეუწყოს არაქართველი  მოსახლეობის ქართული ენის შესწავლას.

პროგრამა ითვალისწინებს ხელი შეუწყოს სკოლის მოსწავლეთა ესთეტიკურ სულიერ აღზრდას, მოახდინოს მათი მხატრულ–შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზება.  არაქართველი  მოსახლეობის ქართული ენის შესწავლის ხელშეწყობას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

განათლებული მომავალი თაობის აღზრდა;

ქართული ენის პოპულარიზაცია.


მუხლი 5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

(პროგრამული  კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას  და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა.

ა.სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 01)  

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენისათვის შესაბამისი პირობების  შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენების წახალისება; სპორტის სხვადასხვა  სახეობის (ფეხბურთის, ცურვა, თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, მძეოსნობა,  ბერძნულ–რომაული ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი) განვითარების პოპულარიზაცია. სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.

ა.ა.სპორტული სკოლები  (პროგრამული კოდი  05 01 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპოტრსმენების წახალისება;

2014 წლის  განმავლობაში დაფინანსდება აიპ ,,საგარეჯოს სპორტული გაერთიანების“  (სადაც ფუნქციონირებს ჭადრაკის,  ფეხბურთის, თავისუფალი ჭიდაობის, ძიუდოს, მძეოსნობის,  ბერძნულ–რომაული ჭიდაობის, რაგბის სექციები) და აიპ საგარეჯოს 105 კომპლექსური სპორტსკოლის ხარჯები.

აიპ ,,საგარეჯოს სპორტული გაერთიანების“   სექციებში ჯანმრთელობას იკაჟებს  716 მოსწავლე. მ.შ. 19 გოგონა.

სპორტსკოლებში სწავლა უფასოა გარდა ცურვის სექციისა.

სპორტულ სკოლებში დასაქმებულია   მწვრთნელები, რომელიც ემსახურება  ბავშვის აღზრდას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ბავშვების და მოზარდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიური ჩაბმა;

მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი;

ქვეყნის ნაკრები გუნდების  შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით;

სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ადგილობრივ და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული  გამოსვლა;

შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

სპორტულ ჯგუფებში ჩაბმული ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობის ზრდა;

სპორტის ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში  გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობის ზრდა;

ბ. პროგრამა – კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლების  ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის განახლება თანამედრვე  ლიტერატურით, ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრის რეპერტუარის განახლება;  კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კულტურული ღონისძიების ხელშეწყობა, საგარეჯოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სეზონზე ახალი სპექტაკლების ზრდა;

მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისის შეთავაზება და მკითხველთა   დაინტერესების გზით მომხმარებელთა რაოდენობის გაზრდა;

მუზეუმების პოპულარიზაციის გაზრდილი დონე – ექსპოზიციები; გამოფენები, გზამკვლევები;

საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში;

ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა;

შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

ახალი სპექტაკლების რაოდენობა;

თეატრალური ხელოვნებით დაინტერესებული მაყურებლის ზრდა;

ბიბლიოთეკებში მკითხველთა რაოდენობის ზრდა;

საგანმანათლებლო–სამეცნიერო ღონისძიებების ზრდა;

მუზეუმებში დამთვალიერებელთა რაოდენობა;

გ. პროგრამა – სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  მოსწავლეთათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა;  სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, სავიოლინო,  ვოკალური.  ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების  გაცნობა;  მოსწავლეთათვის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსწავლეთა კულტურულ–საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;

მატერიალურად  წახალისებული  და მოტივირებული წარმატებული  მოსწავლეები;

შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსები, ღია გაკვეთილები, კონცერტები;

დ. პროგრამა – ახალგაზრდული ღონისძიებები,  (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება  არაფორმალური განათლების  ხელშეწყობა (ტრენინგ–სემინარები, ფორუმები, ინტელექტუალურ–შემეცნებითი,  გასართობი თამაშები, შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო კონკურსები და სხვა) შემოქმედებითი ახალგაზრდების პოპულარიზაცია (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები და სხვა) ახალგაზრდული საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა; ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება (ლაშქრობები,  ექსკურსიები, სპორტული შეჯიბრებები  სპორტის სხვადასხვა სახეობებში)  და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ახალგაზრდობის მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანი და ეფექტური ხარჯვა;

ინტელექტუალური დონის ამაღლება;

თვისობრივად და ხარისხიანად განხორციელებული ღონისძიებები;

შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

წარმატებული და ინიციატივიანი ახალგაზრდების ზრდა;

საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმირებული და მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ახალგაზრდები;

ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

ე. პროგრამა  საგამომცემლო საქმიანობა(პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება   საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთის გამოშვება, პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის კანონის შესაბამისად ნებისმიერ საქმიანობას, რომელიც არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას, საზოგადოებისა და პარტნიორების ინტერესებს.  შპს–ს ძირითადი მიზანია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთის გამოშვება და მოსახლეობის ინფორმირება რაიონში მიმდინარე მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მნიშვნელოვანი სიახლეების მოსახლეობისათვის გაცნობა.

შედეგების შეფასების კრიტერიუმი:

ინფორმირებული მოსახლეობა;

მასმედიის მედიატორის როლის გაძლიერება ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;

მასმედიის საშუალებით მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ინფორმირებულობა;

მოსახლეობის ინფორმაციული უზრუნველყოფის გაზრდა;

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა.


მუხლი 6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტის არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს ექიმთა დამაგრების მიზნით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხელფასზე დანამატის გაცემას, ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და  საბონიფიკაციო ღონისძიებების  ორგანიზებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის  ხელშეწყობას მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი  წესის დამკვიდრების ხელშეწყობას, ქალაქ საგარეჯოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობის დაზუსტებას და მათ უფასო კვებას, საგარეჯოს ადგილობრივ ხელისუფლებაში მომუშავე პირის სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების  დროს დაღუპული ოჯახის სოციალურ დაცვას,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომის ვეტერანთა დაფასება და  გარდაცვლილთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული სახლებიდან მოსახლეობის საცხოვრებლით უზრუნველყოფას (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთათვის მედიკამენტებით  და ფულადი ფორმით შემწეობების და ფინანსური დახმარების გაწევას.

ა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების პროგრამა

(პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და  საბონიფიკაციო ღონისძიებების  ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის  ხელშეწყობა.

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი  წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება სოფლის ამბულატორიების მომსახურება. სოფელი  უდაბნო  მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დაშორებულია 30 კმ-ით, სოფელში არის  ამბულატორია, მაგრამ მძიმე პირობების გამო  ჭირს ექიმთა სოფელში დამაგრება,   პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ექიმთა დამაგრების მიზნით  ხელფასზე დანამატის  დაწესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობის საშიში ინფექციური დაავადების შემცირება და ეპიდზედამხდველობის გაუმჯობესება;

მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება;

სოფლის მოსახლეობისათვის  პირველადი დახმარების ადგილზე გაწევა.

შედეგების შეფასების კრიტერიუმი: 10 %–ით;

ეპიდემიოლოგიური დაავადების შემცირება  10%–ით;

პროფილაქტიკური აცრების შესახებ ინფორმირებული მოსახლეობის ზრდა;

დახმარებულ ბენეფიციართა რაოდენობis zrda 10%;

მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება;

საშიში დაავადებების ავადობის მაჩვენებელის შემცირება;

სიცოცხლის ხანგრძლივობისა და შრომისუნარიანობის გაზრდა.

ბ. სოციალური პროგრამები (06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისთვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა. ომის მონაწილეთა დახმარების და სარიტუალო  ხარჯები

(პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი დახმარება; გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დახმარების გაწევა 250 ლარის ოდენობით.

ბ.ბ. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის  კვებით  უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

არამდგრადი შრომის ბაზარი და მისგან გამოწვეული ეკონომიკური და ყოფაცხოვრების პირობების დინამიკური განუვითარებლობა, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, საკვებ პროდუქტებზე მაღალი ფასები მოითხოვს შეიქმნას ერთჯერადათ უფასო კვების სერვისი. ქალაქ საგარეჯოში ფუნქციონირებს 2 უფასო სასადილო 220 ბენეფიციალზე.

ბ.გ.  სტიქიური უბედურების შედეგად დანგრეული სახლის მაცხოვრებელთა კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 06 02 03)

პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული სახლებიდან  გამოყვანილი  მოსახლეობის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია).

ბ.დ. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა დახმარების პროგრამა

( პროგრამული კოდი 06 02 04)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთათვის მედიკამენტებით და ფულადი ფორმით შემწეობების და ფინანსური დახმარების გაწევას.

ბ.ე. ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა

(პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხანდაზმულთა დღის ცენტრის  მენეჯერის ხელფასის და კომუნალური გადასახადების გადახდა, ხანდაზმულთა (90 წლის და მეტი) დახმარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ქალაქში არსებული სოციალური ფონის გაუმჯობესება;

ხანდაზმულ მოქალაქეთა დახმარება;

დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

წარმატებული სოციალური პროექტების ზრდა 20 %–ით;

სოციალურად უზრუნველყოფილი მოსახლეობის  რაოდენობა 5 %–ით.



   დანართი №3

თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით განისაზღვროს თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლისფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

საკუთარი შემოსავლები

სულ

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

12953.9

8682,0

2214,2

6460,2

12683.5

5072.6

7610.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

186

196

 

 

196

 

 

 

ხარჯები

6239.1

6367,3

94,0

6273,3

7258.7

68,4

7190.3

 

შრომის ანაზღაურება

1375.9

2212,9

 

2212,9

1952.9

 

1952.9

 

საქონელი და მომსახურება

1852.7

1567,6

57,6

1510,0

2012.6

68,4

1944.2

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

170.2

139,5

 

139,5

147,5

 

147,5

 

   მივლინებები

23.8

31,9

 

31,9

27,4

 

27,4

 

   ოფისის ხარჯები

413.8

311,5

 

311,5

400,5

 

400,5

 

   წარმომადგენლობითი ხარჯები

43.7

23,4

 

23,4

30.0

 

30.0

 

   კვების ხარჯები

7.6

7,6

 

7,6

10.0

 

10.0

 

   სამედიცინო ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

323.2

282,8

 

282,8

303.3

 

303.3

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

782.5

771,0

57,6

713,4

1094.0

68,4

1025.6

 

პროცენტი

7.9

6,9

 

6,9

8.4

 

8.4

 

სუბსიდიები

1640.2

1990,4

36,4

1954,0

2679.2

 

2679.2

 

გრანტები

330.0

 

 

 

5,0

 

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1030.5

589,6

 

589,6

600.7

 

600.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6706.4

2297,5

2120,2

177,3

5413.1

5004.2

408.9

 

ვალდებულებების კლება

8.5

9,6

 

9,6

11.6

 

11.6

01 00

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2439.8

2467,8

7,1

2460,7

2359,0

 

2359,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

184

 

 

 

155

 

155

 

ხარჯები

2171.3

2421,5

 

2421,5

2301,7

 

2301,7

 

შრომის ანაზღაურება

1154.2

1850,5

 

1850,5

1635.2

 

1635.2

 

საქონელი და მომსახურება

679.2

564,1

 

564,1

666.5

 

666.5

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

153.5

123,7

 

123,7

124,3

 

124,3

 

   მივლინებები

7.3

11,0

 

11,0

8.0

 

8.0

 

   ოფისის ხარჯები

185.1

130,8

 

130,8

189,8

 

189,8

 

   წარმომადგენლობითი ხარჯები

43.7

23,4

 

23,4

30.0

 

30.0

 

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

67.3

214,3

 

214,3

202.8

 

202.8

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

61,0

 

61,0

111.6

 

111.6

 

პროცენტი

 

6,9

 

6,9

8,4

 

8,4

 

გრანტები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

36,8

7,1

29,7

37,3

 

37,3

 

ვალდებულებების კლება

 

9,6

 

9,6

11,6

 

11,6

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

342.0

586,0

 

586,0

514,2

 

514,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25

 

 

 

27

 

 

 

ხარჯები

336.3

583,6

 

583,6

514.2

 

514.2

 

შრომის ანაზღაურება

215.4

445,2

 

445,2

382.3

 

382.3

 

საქონელი და მომსახურება

120.9

138,4

 

138,4

132.0

 

132.0

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

19.7

24,1

 

24,1

15,1

 

15,1

 

   მივლინებები

0.5

1,1

 

1,1

1.0

 

1.0

 

   ოფისის ხარჯები

28.3

16,1

 

16,1

26.7

 

26.7

 

   წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.1

6,0

 

6,0

10.0

 

10.0

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

67.3

91,2

 

91,2

78.2

 

78.2

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

1.0

 

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

2,4

 

2,4

 

 

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1736.6

1865,4

 

1865,4

1791,6

 

1791,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128

 

 

 

128

 

 

 

ხარჯები

1482.4

1831,0

 

1831,0

1754,3

 

1754,3

 

შრომის ანაზღაურება

938.8

1405,3

 

1405,3

1252,9

 

1252,9

 

საქონელი და მომსახურება

543.6

425,7

 

425,7

501,4

 

501,4

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

133.8

99,6

 

99,6

109,2

 

109,2

 

   მივლინებები

6.8

9,9

 

9,9

7.0

 

7.0

 

   ოფისის ხარჯები

156.8

114,7

 

114,7

163.1

 

163.1

 

   წარმომადგენლობითი ხარჯები

23.9

17,4

 

17,4

20.0

 

20.0

 

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

148.1

123,1

 

123,1

124.6

 

124.6

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

74.2

61,0

 

61,0

77.5

 

77.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

254.3

34,4

7,1

27,3

37,3

 

37,3

01 03

სარეზერვო ფონდი

 

 

 

 

33.1

 

33.1

 

ხარჯები

 

 

 

 

33.1

 

33.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

33.1

 

33.1

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

33.1

 

33.1

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

14.7

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

14.7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   წარმომადგენლობითი ხარჯები

14.7

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 05

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსებ

330.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

330.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

330.0

 

 

 

 

 

 

01 06

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფინანსება და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16.4

16,4

 

16,4

20.0

 

20.0

 

ხარჯები

7.9

6,9

 

6,9

8.4

 

8.4

 

 

 

პროცენტი

7,9

6,9

 

6,9

8,4

 

8,4

 

ვალდებულებების კლება

8,5

9,6

 

9,6

11,6

 

11,6

01 07

აუდიტის ხარჯი

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 08

კომპიუტერული პროგრამებით უზრუნველყოფა

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

306

449,5

 

449,5

423,9

 

423,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

301,6

442

 

442

412,9

 

412,9

 

შრომის ანაზღაურება

221,7

362,4

 

362,4

317,7

 

317,7

 

საქონელი და მომსახურება

79,9

79,6

 

79,6

95,2

 

95,2

 

   მივლინებები

1,3

2,1

 

2,1

2

 

2

 

შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება

5

6,8

 

6,8

16,6

 

16,6

 

   ოფისის ხარჯები

15,4

12,7

 

12,7

20,1

 

20,1

 

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

4,9

 

4,9

0

0

0

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

49,9

39,7

 

39,7

40

 

40

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,3

13,4

 

13,4

16,5

 

16,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,4

7,5

 

7,5

11

 

11

02 01

სახანძრო დაცვის და სამაშველო სამსახური

206,8

307,1

 

307,1

280.2

0

280.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

31,0

 

31,0

 

ხარჯები

203,8

299,6

 

299,6

280.2

0

280.2

 

შრომის ანაზღაურება

162,4

257,5

 

257,5

225,4

 

225,4

 

საქონელი და მომსახურება

41,4

42,1

 

42,1

54,8

 

54,8

 

   მივლინებები

 

0,2

 

 

0,5

 

0,5

 

შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება

 

2,9

 

2,9

12,9

 

12,9

 

   ოფისის ხარჯები

8,0

4,0

 

4,0

7,9

 

7,9

 

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

4,9

 

4,9

0,0

 

 

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

25,1

16,7

 

16,7

17,0

 

17,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,3

13,4

 

13,4

16,5

 

16,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,0

7,5

 

7,5

0,0

 

0,0

02 02

თავდაცვის ღონისძიებები

99,2

142,4

 

142,4

143.7

0,0

143.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

10,0

 

10,0

 

ხარჯები

97,8

142,4

 

142,4

132.7

0

132,7

 

შრომის ანაზღაურება

59,3

104,9

 

104,9

92,3

 

92,3

 

საქონელი და მომსახურება

38,5

37,5

 

37,5

40,4

0

40,4

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5,0

3,9

 

3,9

3,7

 

3,7

 

   მივლინებები

1,3

1,9

 

1,9

1,5

 

1,5

 

   ოფისის ხარჯები

7,4

8,7

 

8,7

12,2

 

12,2

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

24,8

23,0

 

23,0

23,0

 

23,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

 

 

 

11,0

 

11,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6299,5

2917,0

1973,3

943,7

6001.1

4684.7

1316.4

 

ხარჯები

994,1

937,4

57,6

879,8

1264.5

62,1

1202.4

 

საქონელი და მომსახურება

856,6

819,6

57,6

762,0

1105.0

62,1

1042.9

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,0

6,4

 

6,4

 

 

 

 

   ოფისის ხარჯები

175,7

168,0

 

168,0

190,6

 

190,6

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

45,8

28,8

 

28,8

60.5

 

60.5

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

632,2

616,4

57,6

558,8

853,9

62,1

791.8

 

სუბსიდიები

137,5

117,8

 

117,8

159.5

0,0

159.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5305,4

1979,6

 

1915,7

63,9

4736.6

4622.6

114.0

03 01

გზების მშენებლობის. რეკონსტრუქციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

3343,7

1171,4

1141,1

30,3

1618.3

1542.8

75.6

 

ხარჯები

63,2

40,1

15,5

24,6

58.0

27,8

30.2

 

საქონელი და მომსახურება

63,2

40,1

15,5

24,6

58.0

27,8

30.2

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

 

 

 

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

63,2

40,1

15,5

24,6

58.0

27,8

30.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3280,5

1131,3

1125,6

5,7

1560.4

1515.0

45,4

03  02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2955,8

1745,6

832,2

913,4

4382,8

3141,9

1240,9

 

ხარჯები

930,9

897,3

42,1

855,2

1206,5

34,3

1172,2

 

საქონელი და მომსახურება

793,4

779,5

42,1

737,4

1047

34,3

1012,7

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,0

6,4

 

6,4

 

 

 

 

   ოფისის ხარჯები

175,7

168,0

 

168,0

190,6

 

190,6

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

45,8

28,8

 

28,8

60.5

 

60.5

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

569

576,3

42,1

534,2

795,9

34,3

761,6

 

სუბსიდიები

137,5

117,8

 

117,8

159.5

0,0

159.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2024,9

848,3

790,1

58,2

3176,2

3107,6

68,6

03 02 01

აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების  და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი"

101,5

117,8

 

117,8

159.5

0,0

159.5

 

ხარჯები

100,3

117,8

 

117,8

159.5

 

159.5

 

სუბსიდიები

100,3

117,8

 

117,8

159.5

 

159.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

 

 

 

0,0

 

 

03 02 02

სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტირებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების ღონისძებები

4,0

 

 

 

5,0

0

5,0

 

ხარჯები

4,0

 

 

 

5,0

0

5,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,0

 

 

 

5,0

0,0

5,0

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

2,1

 

 

 

0,0

 

 

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,9

 

 

 

5,0

 

5,0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

982,3

639,5

516,5

123,0

2581.5

2316.2

265.3

 

ხარჯები

13,7

134,2

33,7

100,5

270.3

34,3

236.0

 

საქონელი და მომსახურება

13,7

134,2

33,7

100,5

270.3

34,3

236.0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13,7

134,2

33,7

100,5

270.3

34,3

236.0

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

968,6

505,3

482,8

22,5

2311.1

2281.8

29.3

03 02 04

ნარჩენების შეგროვება,გადამუშავება და განადგურება

 

 

 

 

6,7

 

6,7

 

ხარჯები

 

 

 

 

6,7

 

6,7

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

6,7

 

6,7

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

6,7

 

6,7

03 02 05

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

361,9

234,3

 

234,3

235,6

 

235,6

 

ხარჯები

215,6

225,5

 

225,5

235,6

 

235,6

 

საქონელი და მომსახურება

215,6

225,5

 

225,5

235,6

 

235,6

 

   ოფისის ხარჯები

175,7

168,0

 

168,0

190,6

 

190,6

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39,9

57,5

 

57,5

45,0

 

45,0

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146,3

8,8

 

8,8

0.0

 

0.0

03 02 06

დასუფთავების ღონისძიებები

345,8

388,4

 

388,4

456.5

 

456.5

 

ხარჯები

306,2

388,4

 

388,4

456.5

 

456.5

 

საქონელი და მომსახურება

306,2

388,4

 

388,4

456.5

 

456.5

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

 

13,8

 

13,8

42.5

 

42.5

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

306,2

374,6

 

374,6

414.0

 

414.0

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,6

 

 

 

 

 

 

03 02 07

სკვერების, ბაღების, მოსაცდელების, გაზონებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობის ღონისძიებები

71,9

148,8

121,4

27,4

62.7

25,3

37.4

 

ხარჯები

0,3

0,5

0,0

0,5

12.4

0,0

12.4

 

საქონელი და მომსახურება

0,3

0,5

0,0

0,5

12.4

0,0

12.4

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,3

0,5

0,0

0,5

12.4

0,0

12.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,6

148,3

121,4

26,9

50.3

25,3

25.0

03 02 08

სანიაღვრე არხების აღდგენა

 

60,2

59,7

0,5

599.4

589.1

10.3

 

ხარჯები

 

8,9

8,4

0,5

10.3

0,0

10.3

 

საქონელი და მომსახურება

 

8,9

8,4

0,5

10.3

0,0

10.3

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

8,9

8,4

0,5

10.3

0,0

10.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

51,3

51,3

 

589.1

589.1

0.0

03 02 09

მინი სტადიონებისა და სპორტდარბაზების რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციის ღონისძიებები

 

0,0

0,0

0,0

43.2

42,3

0.9

 

ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

0.9

0,0

0.9

 

სუბსიდიები

 

0,0

0,0

0,0

0.9

0,0

0.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

42,3

42,3

0.0

03 02 10

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

 

0,0

0,0

0,0

3,0

 

3,0

 

ხარჯები

 

0,0

 

0,0

3,0

 

3,0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

0,0

3,0

 

3,0

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

3,0

 

3,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

03 02 11

ხევების გაწმენდა–გამაგრების სამუშაოები

244,1

21,4

0,0

21,4

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

244,1

21,4

 

21,4

30,0

 

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

244,1

21,4

 

21,4

30,0

 

30,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

200,4

6,4

 

6,4

15,0

 

15,0

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

43,7

15,0

 

15,0

15,0

 

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

03 02 12

კეთილმოწყობის ხარჯი

709,1

120,2

119,6

0,6

199.7

169.1

30.5

 

ხარჯები

 

0,6

 

0,6

16.3

0,0

16.3

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,6

 

0,6

16.3

 

16.3

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,6

0,6

 

0,6

16.3

 

16.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

702,5

119,6

119,6

 

183.3

169.1

14.2

03 02 13

შპს ,,ტრანსპორტი“

37,2

 

 

 

0,0

0,0

0,0,

 

ხარჯები

37,2

 

 

 

0,0

 

0,0

 

სუბსიდია

37,2

 

 

 

0,0

 

0,0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1289,2

1326,2

233,8

1092,4

2083.1

387,9

1695.2

 

ხარჯები

802,2

1090,4

36,4

1054,0

1591.6

6,3

1585.3

 

საქონელი და მომსახურება

 

1,0

0,0

1,0

8.0

6,3

1.7

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

 

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

1,0

 

1,0

8.0

6,3

1.7

 

სუბსიდიები

796,9

1089,4

36,4

1053,0

1583.6

 

1583.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

487,0

235,8

197,4

38,4

491.5

381.6

109.9

04 01

აიპ ,,სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სასწავლო აღმზრდელობითი ორგანიზაციაების გაერთიანების  დაფინანსება"

1164,2

1195,0

233,8

961,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

710,3

959,2

36,4

922,8

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,1

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5,1

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

705,2

958,2

36,4

921,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

453,9

235,8

197,4

38,4

0,0

0,0

0,0

04 02

აიპ  ,,საგარეჯოს სკოლადელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“

0,0

120,0

0,0

120,0

2014,6

387,9

1626,7

 

ხარჯები

0,0

120,0

0,0

120,0

1523.1

6,3

1516.8

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

6.9

6,3

0,6

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

6,9

6,3

0,6

 

სუბსიდიები

0,0

120,0

0,0

120,0

1516.2

0,0

1516.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

491.5

381,6

109.9

04 03

ა(ა)იპ ,, საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“

0,0

11,2

0,0

11,2

67,4

 

67,4

 

ხარჯები

0,0

11,2

0,0

11,2

67,4

 

67,4

 

სუბსიდიები

0,0

11,2

0,0

11,2

67,4

 

67,4

04 04

სხვა არაკლასიფიცირებული სქმიანობა განათლების სფეროში

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

 

1,1

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

 

1,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

 

1,1

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

 

1,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

1342,4

888,2

0,0

888,2

1102.1

 

1102.1

 

ხარჯები

829,5

850,4

0,0

850,4

1025.5

 

1025.5

 

საქონელი და მომსახურება

136,0

67,2

0,0

67,2

89.5

 

89.5

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,5

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

   მივლინებები

15,2

18,8

0,0

18,8

17.4

 

17.4

 

   ოფისის ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

   კვების ხარჯები

7,6

7,6

0,0

7,6

10,0

 

10,0

 

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

111,8

40,8

0,0

40,8

62.1

 

62.1

 

სუბსიდიები

693,5

783,2

0,0

783,2

936

 

936

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

512,9

37,8

0,0

37,8

76.6

 

76.6

05 01

სპორტული ღონისძიებები

35,2

35,1

0,0

35,1

38.4

 

38.4

 

ხარჯები

35,2

35,1

0,0

35,1

38.4

 

38.4

 

საქონელი და მომსახურება

35,2

35,1

0,0

35,1

38.4

 

38.4

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,5

 

 

 

 

 

 

 

   მივლინებები

15,2

18,8

0,0

18,8

17.4

 

17.4

 

   ოფისის ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

   კვების ხარჯები

7,6

7,6

 

7,6

10,0

 

10,0

 

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11,0

8,7

 

8,7

11,0

 

11,0

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

 

 

 

05 02

ა(ა)იპ # 69 საგარეჯოს სპორტსკოლა

44,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

43,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

43,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ა(ა)იპ ,,# 105 კომპლექსური სასპორტსკოლა

38,3

36,5

0,0

,6,5

63,4

 

63,4

 

ხარჯები

37,3

33,9

0,0

33,9

37.8

 

37.8

 

სუბსიდიები

37,3

33,9

0,0

33,9

37.8

 

37.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

2,6

0,0

2,6

25.6

 

25.6

05 04

(ა)იპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება"

226,8

328,8

0,0

328,8

431.7

0,0

431.7

 

ხარჯები

22,8

328,1

0,0

328,1

390.2

0,0

390.2

 

სუბსიდიები

22,8

328,1

0,0

328,1

390.2

0,0

390.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,0

0,7

0,0

0,7

41,5

0,0

41,5

05 05

ახალგაზრდულ ღონისძიებათა დაფინანსება

52,2

22,3

0,0

22,3

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

52,2

22,3

0,0

22,3

30,0

 

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

52,2

22,3

0,0

22,3

30,0

 

30,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52,2

22,3

0,0

22,3

30,0

 

30,0

05 06

კულტურული ღონისძიებები

465,0

9,8

0,0

9,8

21.1

 

21.1

 

ხარჯები

2,0

9,8

0,0

9,8

21.1

 

21.1

 

საქონელი და მომსახურება

2,0

9,8

0,0

9,8

21.1

 

21.1

 

   ოფისის ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

   რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,0

9,8

0,0

9,8

21.1

 

21.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

463,0

 

 

 

 

 

 

05 07

ა(ა)იპ ,,კულტურული ობიექტების გაერთიანება

265,6

322,2

0,0

322,2

371.8

 

371.8

 

ხარჯები

252,2

287,7

0,0

287,7

362.3

 

362.3

 

სუბსიდიები

252,2

287,7

0,0

287,7

362.3

 

362.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,4

34,5

0,0

34,5

9,5

 

9,5

05 08

ა(ა)იპ ,,ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

103,9

109,5

0,0

109,5

119,0

 

119,0

 

ხარჯები

102,4

109,5

0,0

109,5

119,0

 

119,0

 

სუბსიდიები

102,4

109,5

0,0

109,5

119,0

 

119,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

 

 

 

 

 

 

05 09

ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

24,5

24,0

0,0

24,0

26.7

 

26.7

 

ხარჯები

24,5

24,0

0,0

24,0

26.7

 

26.7

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

24,5

24,0

0,0

24,0

26.7

 

26.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

05 10

რელიგიური საქმიანობა

75,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

46,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

46,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

46,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,0

 

 

 

 

 

 

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

1174,9

633,5

0,0

633,5

714.3

0,0

714.3

 

ხარჯები

1102,8

633,5

0,0

633,5

654.1

0,0

654.1

 

საქონელი და მომსახურება

58,2

43,9

0,0

43,9

48.5

 

48.5

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7,2

5,5

0,0

5,5

6,6

 

6,6

 

   ოფისის ხარჯები

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   სამედიცინო ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

12,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38,8

38,4

0,0

38,4

41.9

 

41.9

 

სუბსიდიები

12,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

 

 

 

 

5,0

 

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1030,5

589,6

0,0

589,6

600,7

0,0

600,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,2

0,0

0,0

0,0

60.2

0,0

60.2

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70,0

77,0

0,0

77,0

89,0

0,0

89,0

 

ხარჯები

70,0

77,0

0,0

77,0

84,0

0,0

84,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

70,0

77,0

0,0

77,0

84,0

 

84,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

5,0

 

5,0

06 02

უფასო სასადილოების დაფინანსება

160,5

147,7

0,0

147,7

169.5

0,0

169.5

 

ხარჯები

160,5

147,7

0,0

147,7

164.3

0,0

164.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

160,5

147,7

0,0

147,7

164.3

0,0

164.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

5.2

0,0

5.2

06 03

ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები

8,8

8,2

0,0

8,2

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

8,8

8,2

0,0

8,2

8,0

0,0

8,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,8

8,2

0,0

8,2

8,0

0,0

8,0

06 04

მარჩენალდაკარგულების სოცილური დაცვა

1,8

1,8

0,0

1,8

1,8

0,0

1,8

 

ხარჯები

1,8

1,8

0,0

1,8

1,8

0,0

1,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,8

1,8

0,0

1,8

1,8

0,0

1,8

06 05

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ოფისის დაფინანსება

8,0

8,9

0,0

8,9

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

8,0

8,9

0,0

8,9

10,0

0,0

10,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,0

8,9

0,0

8,9

10,0

 

10,0

06 06

აიპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქიმიურ–ბაქტეოროლოგიული ლაბორატორია"

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

4,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

4,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 07

სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება

804,8

338,1

0,0

338,1

309,2

0,0

309,2

 

ხარჯები

804,8

338,1

0,0

338,1

309,2

0,0

309,2

 

საქონელი და მომსახურება

12,2

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

   ოფისის ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

   ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა_შენახვის ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

792,6

338,1

0,0

338,1

309,2

0,0

309,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

0,0

 

06 08

სოფლის ამბულატორიების დაფინანსება

7,3

5,5

0,0

5,5

16,6

0,0

16,6

 

ხარჯები

7,3

5,5

0,0

5,5

6,6

0,0

6,6

 

საქონელი და მომსახურება

7,3

5,5

0,0

5,5

6,6

0,0

6,6

 

   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7,3

5,5

0,0

5,5

6,6

0,0

6,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

10.0

0,0

10.0

06 09

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

 

7,9

0,0

7,9

44,3

0,0

44,3

 

ხარჯები

 

7,9

0,0

7,9

4,3

0,0

4,3

 

საქონელი და მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრინველყოფა

 

7,9

0,0

7,9

4,3

0,0

4,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0,0

0,0

0,0

40.0

0,0

40.0

06 10

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

38,7

38,4

0,0

38,4

41.9

0,0

41.9

 

ხარჯები

38,7

38,4

0,0

38,4

41.9

0,0

41.9

 

საქონელი და მომსახურება

38,7

38,4

0,0

38,4

41.9

0,0

41.9

 

   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38,7

38,4

0,0

38,4

41.9

0,0

41.9

06 11

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

გრანტები

 

 

 

 

5,0

 

5,0

06 12

 

დიალეზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

9,0

 

9,0

 

ხარჯები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

9,0

 

9,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

9,0

 

9,0