„ქედის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 24
დოკუმენტის მიმღები ქედის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/09/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/09/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.134.016143
24
16/09/2014
ვებგვერდი, 18/09/2014
190020020.35.134.016143
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქედის მუნიციპალიტეტი
 

    ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №24

2014 წლის 16 სექტემბერი

დაბა ქედა

 

„ქედის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქედის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №20 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 27.12.2013, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.134.016119) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან ცინცაძე



დანართი

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

6,419,863

5,798,784

621,079

6,526,049

5,860,203

665,846

9,463,903

8,877,005

586,898

გადასახადები

267,910

267,910

0

166,495

166,495

0

226,000

226,000

0

გრანტები

5,747,849

5,126,770

621,079

6,076,034

5,410,188

665,846

8,875,903

8,289,005

586,898

სხვა შემოსავლები

404,104

404,104

0

283,520

283,520

0

362,000

362,000

0

ხარჯები

4,679,082

4,679,082

0

5,099,277

5,087,277

12,000

6,680,021

6,680,021

0

შრომის ანაზღაურება

1,666,928

1,666,928

0

1,908,542

1,908,542

0

1,691,240

1,691,240

0

საქონელი და მომსახურება

770,117

770,117

0

680,959

680,959

0

673,300

673,300

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

1,559,816

1,559,816

0

1,761,197

1,749,197

12,000

2,227,310

2,227,310

0

სოციალური უზრუნველყოფა

294,142

294,142

0

201,905

201,905

0

243,730

243,730

0

სხვა ხარჯები

388,079

388,079

0

546,674

546,674

0

1,844,441

1,844,441

0

საოპერაციო სალდო

1,740,781

1,119,702

621,079

1,426,772

772,926

653,846

2,783,882

2,196,984

586,898

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,775,557

1,154,478

621,079

974,173

320,327

653,846

3,454,924

2,868,026

586,898

ზრდა

1,788,544

1,167,465

621,079

981,213

327,367

653,846

3,529,924

2,943,026

586,898

კლება

12,987

12,987

0

7,040

7,040

0

75,000

75,000

0

მთლიანი სალდო

-34,776

-34,776

0

452,600

452,600

0

-671,042

-671,042

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-50,114

-50,114

0

452,600

452,600

0

-671,042

-671,042

0

ზრდა

0

0

0

452,600

452,600

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

 

 

452,600

452,600

 

0

 

 

კლება

50,114

50,114

0

0

0

0

671,042

671,042

0

ვალუტა და დეპოზიტები

50,114

50,114

0

0

 

0

671,042

671,042

0

ვალდებულებების ცვლილება

-15,338

-15,338

0

0

0

0

0

0

0

ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

კლება

15,338

15,338

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

15,338

15,338

0

0

0

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

6,432,850

5,811,771

621,079

6,533,089

5,867,243

665,846

9,538,903

8,952,005

586,898

შემოსავლები

6,419,863

5,798,784

621,079

6,526,049

5,860,203

665,846

9,463,903

8,877,005

586,898

არაფინანსური აქტივების კლება

12,987

12,987

0

7,040

7,040

0

75,000

75,000

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0

 

 

0

 

 

0

 

 

გადასახდელები

6,482,964

5,861,885

621,079

6,080,489

5,414,643

665,846

10,209,945

9,623,047

586,898

ხარჯები

4,679,082

4,679,082

0

5,099,277

5,087,277

12,000

6,680,021

6,680,021

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,788,544

1,167,465

621,079

981,213

327,367

653,846

3,529,924

2,943,026

586,898

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

15,338

15,338

0

0

0

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

-50,114

-50,114

0

452,600

452,600

0

-671,042

-671,042

0

 


მუხლი 3. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9 463 903 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

6,419,863

5,798,784

621,079

6,526,049

5,860,203

665,846

9,463,903

8,877,005

586,898

გადასახადები

267,910

267,910

0

166,495

166,495

0

226,000

226,000

0

გრანტები

5,747,849

5,126,770

621,079

6,076,034

5,410,188

665,846

8,875,903

8,289,005

586,898

სხვა შემოსავლები

404,104

404,104

0

283,520

283,520

0

362,000

362,000

0

 

ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 226 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის

 ფაქტი

2013 წლის

ფაქტი

2014 წლის

გეგმა

გადასახადები

267 910

166 495

226 000

ქონების გადასახადი

267 910

166 495

226 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

249 879

152 920

200 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

232

-66

3 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

4 099

1 636

0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

13 700

12 0058

23 000

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 875 903 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

5,747,849

5,126,770

621,079

6,076,034

5,410,188

665,846

8,875,903

8,289,005

586,898

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

0

0

0

135,235

135,235

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2,298,970

2,298,970

0

2,586,748

2,586,748

0

4,559,270

4,559,270

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3,448,879

2,827,800

621,079

3,489,286

2,823,440

665,846

4,181,398

3,594,500

586,898

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,827,800

2,827,800

0

2,823,440

2,823,440

0

3,594,500

3,594,500

0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,827,800

2,827,800

0

2,823,440

2,823,440

0

3,594,500

3,594,500

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

621,079

0

621,079

665,846

0

665,846

586,898

0

586,898

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

571,093

0

571093

566,846

 

566,846

554,898

 

554,898

მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

49,986

0

49,986

0

0

0

0

0

0

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

0

0

0

99,000

0

99,000

32,000

0

32,000

 

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 362000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის

 ფაქტი

2013 წლის

ფაქტი

2014 წლის

 გეგმა

სხვა შემოსავლები

404 104

283,520

362,000

შემოსავლები საკუთრებიდან

297 519

162,500

171,500

პროცენტები

158 337

39,110

69,000

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

158 337

39,110

69,000

რენტა

139 182

123,390

102,500

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     

136 932

123,390

100,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2 250

 

2,500

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

39 557

38,813

30,500

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

27 996

25,916

21,000

სანებართვო მოსაკრებელი

263

830

1,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

263

830

1,000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

27 533

25,086

20,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

11 561

12,897

9,500

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

11 561

12,897

9,500

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

17 096

47,376

50,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

49 932

34,831

110,000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6680021 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

4,679,082

4,679,082

0

5,099,277

5,087,277

12,000

6,680,021

6,680,021

0

შრომის ანაზღაურება

1,666,928

1,666,928

0

1,908,542

1,908,542

0

1,691,240

1,691,240

0

საქონელი და მომსახურება

770,117

770,117

0

680,959

680,959

0

673,300

673,300

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

1,559,816

1,559,816

0

1,761,197

1,749,197

12,000

2,227,310

2,227,310

0

სოციალური უზრუნველყოფა

294,142

294,142

0

201,905

201,905

0

243,730

243,730

0

სხვა ხარჯები

388,079

388,079

0

546,674

546,674

0

1,844,441

1,844,441

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3454924 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 529 924 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

96,238

96,238

0

130,292

43,292

87,000

77,500

45,500

32,000

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

3,194

3,194

0

3,220

3,220

0

206,200

206,200

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,154,948

533,869

621,079

735,238

168,392

566,846

2,816,124

2,261,226

554,898

განათლება

191,415

191,415

0

71,641

71,641

0

420,000

420,000

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

342,750

342,750

0

40,822

40,822

0

10,100

10,100

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

0

0

0

სულ ჯამი

1,788,544

1,167,465

621,079

981,213

327,367

653,846

3,529,924

2,943,026

586,898

 

ბ) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  75 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

12 987

7 040

75 000

ძირითადი აქტივები

6 810

5 558

65 000

არაწარმოებული აქტივები

6 177

1 482

10 000

მიწა

6 177

1 482

10 000

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 209945 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,762,309

1,762,309

0

1,854,906

1,767,906

87,000

1,874,305

1,842,305

32,000

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,708,185

1,708,185

0

1,848,611

1,761,611

87,000

1,715,070

1,683,070

32,000

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,578,716

1,578,716

0

1,714,277

1,627,277

87,000

1,537,570

1,505,570

32,000

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

129,469

129,469

0

134,334

134,334

0

177,500

177,500

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

54,124

54,124

0

6,296

6,296

0

159,235

159,235

0

702

თავდაცვა

100,488

100,488

0

103,876

103,876

0

109,100

109,100

0

7021

სამოქალაქო თავდაცვა

100,488

100,488

0

103,876

103,876

0

109,100

109,100

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

254,701

254,701

0

255,201

255,201

0

456,800

456,800

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

9,714

9,714

0

0

0

0

0

0

0

7032

სახანძრო სამსახური

244,987

244,987

0

255,201

255,201

0

456,800

456,800

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

183,879

183,879

0

169,601

169,601

0

191,355

191,355

0

7045

ტრანსპორტი

77,621

77,621

0

54,361

54,361

0

82,355

82,355

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

77,621

77,621

0

54,361

54,361

0

82,355

82,355

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

106,258

106,258

0

115,240

115,240

0

109,000

109,000

0

705

გარემოს დაცვა

137,583

137,583

0

104,372

104,372

0

1,567,561

1,567,561

0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

56,977

56,977

0

75,309

75,309

0

0

0

0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

42,619

42,619

0

6,758

6,758

 

1,566,170

1,566,170

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს

დაცვის სფეროში

37,987

37,987

0

22,304

22,304

0

1,391

1,391

0

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

1,373,062

751,983

621,079

1,193,677

626,831

566,846

2,640,629

2,085,731

554,898

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

461,013

411,027

49,986

234,686

234,686

0

581,440

581,440

0

7063

წყალმომარაგება

163,685

163,685

0

235,057

235,057

0

994,941

994,941

0

7064

გარეგანათება

62,390

62,390

0

59,783

59,783

0

0

0

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

685,974

114,881

571,093

664,152

97,306

566,846

1,064,248

509,350

554,898

707

ჯანმრთელობისდაცვა

66,840

66,840

0

77,722

77,722

0

168,890

168,890

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა ჯანმრთელობის

დაცვის სფეროში

66,840

66,840

 

77,722

77,722

 

168,890

168,890

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,123,434

1,123,434

0

982,499

982,499

0

1,144,830

1,144,830

0

7081

მომსახურება დასვენებისა

და სპორტის სფეროში

405,028

405,028

 

308,744

308,744

0

441,700

441,700

0

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

496,001

496,001

 

529,792

529,792

0

523,250

523,250

0

7084

რელიგიური და  სხვა სახის

საზოგადოებრივი საქმიანობა

10,199

10,199

 

13,247

13,247

0

20,000

20,000

0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

212,206

212,206

 

130,716

130,716

0

159,880

159,880

0

709

განათლება

1,185,534

1,185,534

0

1,146,918

1,134,918

12,000

1,960,015

1,960,015

0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

495,731

495,731

 

576,425

564,425

12,000

858,245

858,245

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა განათლების სფეროში

689,803

689,803

 

570,493

570,493

0

1,101,770

1,101,770

0

710

სოციალური დაცვა

279,796

279,796

0

191,716

191,716

0

96,460

96,460

0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არექვემდებარება

კლასიფიცირებას

23,031

23,031

 

18,936

18,936

0

28,470

28,470

0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

256,765

256,765

 

172,780

172,780

0

67,990

67,990

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

6,467,626

5,846,547

621,079

6,080,489

5,414,643

665,846

10,209,945

9,623,047

586,898

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -671 042 ლარის ოდენობით.

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 671 042 ლარის ოდენობით.

ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  -671 042 ლარის ოდენობით.


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის გამგებლისგადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებშიდა ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 აგვისტოს №22 დადგენილების შესაბამისად.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

მოსალოდნელი მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წვევამდელთადა რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას.

1.1 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთადა რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.2 სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური(პროგრამული კოდი 02 02)

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო–სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. 2014 წელსქვეპროგრამის ფარლებში აგრეთვე განხორციელდება მაღალი გამავლობის სახანძრო სამაშველო ავტომანქნის შეძენა.

2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და სოფლების, საცხოვრებელი უბნების, დასასვენებელი პარკებისკეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. გარდა  ამისა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა,  მისი ექსპლუატაციის ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება

 

2.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის დაფინანსება და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები,  გაგრძელდება დაბისა და თემების ცენტრების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება და უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვის ღონისძიებები., რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემას

2.1.1 შპს ქედის კომუნალურისერვისი (03 02 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 615 წერტის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, შიდა ეზოებში ახალი25 წერტილის მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებში დაბაშიდა თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა.

მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს  წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების  გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.  განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის16 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები.

მაწანწალა ცხოველების თავმოყრა დაბასა და თემების ცენტრებში სხვადასახვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირება და შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება. არეთვე ქვეპროგრამის ფრგლებში დაგგმილ 70 ცალი ნაგავშემკრები კონტეინერის შეძენა.

2.1.2 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 04)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქედის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

უკანასკნელ წლებში დაბის წყალმომარაგების ქსელი მნიშვნელოვნად გაფართოვდა, შეიქმნა პირობები მომხმარებელთა უწყვეტი მომარაგებისათვის. მაგრამ ზაფხულის პერიოდში კვლავ იქმნება პრობლემები წყალმომარაგების ქსელში, ვინაიდან წყლის სისტემას არ გააჩნია სარეზრვო აუზი. 2014 წელში ქვეპროგრამს ფარგლებში დაგეგმილია დაბა ქედაში 500 ტ წყლის რეზერვუარის მშენებლობა და ქსელში მიერთება,  რითაცნით საბოლოოდ დასრულდება დაბის უწყვეტი წყალმომარაგების პრობლემა. აღნიშნული პრობლემის მოგვარებით გადაწყდება 1800 მცხოვრების წყალმომარაგების საკითხი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში აგრეთვე განხორციელდება აწჰესის დასახლებისთვის სასმელი წლის ახალი მაგისტრალის მშენებლობა სამარაგო აუზით, სოფელ ცხმორისის  და ზედა მახუნცეთის წყლის მაგისტრალების რეაბილიტაცია, ხუნდუკა გულებისათვის ახალი მაგისტრალის (8კმ) მშენებლობა

2.1.3. მინიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები   (პროგრამული კოდი 03 02 05 )

პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება მწვანე საფარის  აღდგენის სამუშაოები, მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების შეძენა-დარგვა.ქვეპროგრამის ფარგლებში აგრეთვე დაგეგმილია დაბა ქედის ცენტრის კეთილმოწყობა,აწჰესის ცენტრის კეთილმოწყობა,

2.1.4. მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.1.5. საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წელს დაგეგმილია რუსთაველის, აღმაშენებლის, გოგებაშვილის და თამარის ქუჩებზე ღია რკინა-ბეტონის წყალსაწრეტების მოწყობა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა.

2.2 ამხანაგობების განვითარებისა და ხელშეწყობაის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 04)

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებისა და საერთო საკუთრებაში არსებული ქონების მოვლა პატრონობის დანერგვისა და ქუჩების, დასახლებების იერსახის გაუმჯობესობის მიზნით მუნიციპალიტეტში 4 წელია მიმდინარეობს საბინაო ამხანაგობის განვითარებისა და ხელშეწყობის პროგრამა რომლის ფარგლებშიც ბოლო წლებში ჩატარებული სამუშაოების მიუხედავად, კვლავ არის რიგი  საცხოვრებელი ბინები რომელთა სათავსოები, გარე კედლები და ეზოები მოითხოვს სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარებას. რაც ხელს შეუწყობს შენობების მდგომარეობის შენარჩუნებას და ინტერიერის გაკეთილშობილებასფარგლებში.  2014წელს დაგეგმილია   ამხანაგობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძვლეწე მრავალბინიანი კრპუსების გადახურვა სადარბაზოების კეთილმოწობა , ფასადების შებათქაშება და შეღებვა

3. განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია როგორც  დაწყებითი და ზოგადი განათლება  ასევე სკოლამდელ განათლება. რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,  დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლება თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,  დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა

3.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 7 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 375-ზე მეტი აღსაზრდელი.პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის კვება, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

3.1.2 ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ბაგა ბაღებში აღსაზდელთა მაქიმალურად ჩართვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წელს დაგეგმილია ქედის ბაგა ბაღის მსენებლობა, ვაიოს ბაგა ბაღის რეკონსტრუქცია და დანდალოს ბაგა ბაღის მოწყობა სადაც170 აღსაზრდელზე მეტს მიეცემა სკოლამდელ განათლების  მიღების საშუალება.

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 02)

2009 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციასრაც ხელს შეუწყობს დაწყებით სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს

3.2.1 გობრონეთისა,ზესოფლის, კვაშტისა და სირაბიძეების  სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი    (პროგრამული კოდი 04 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გობრონეთის, ზესოფლის,კვაშტისა და სირაბიძეების სოფლებში 90 ამდე მოსწავლის  ტრანსპორტირება.   რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

3.2.2 დაწყებითი სკოლების მშენებლობა რემონტი (პროგრამული კოდი 04 02 02)

2009 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 21 დაწყებითი სკოლა. 2014 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ ტაკიძეებიში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა და სოფელ ცხემნის დაწყებითი სკოლის რემონტი რაც ხელს შეუწყობს დაწყებით სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

4. კულტურის ახალგაზრდობისა  და სპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

სპორტის განვითარება და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.სასპორტო სკოლასი მოქმედებს 8 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალადბურთი, ჩოგბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ჭადრაკი და რაგბი)სადაც სწავლება უფასოა და 270 ბავშვია სხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.

4.1.2  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 01 02)

2014 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებიში 950 ამდე მონაწილე 50 ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ღონისზიებებსი მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიებების ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით, და სხვა ფასიანი საჩუქრებით. აგრეთვე ფულადი საჩუქრებით. დასაჩუქრდებიან წლის წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

4.1.3საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 050103)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო კულბ ,,ბეთლემის“  მხარდაჭერა.კერძოდ ფეხბურთელთა ხელფასები, ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის სფეროს ქსელის გაფართოება, არსებულის რეაბილიტაცია და თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. ცალკეულ თემებში და დაბაში  კულტურის ახალი კერების შექმნა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა.

4.2.1 ა.ა.ი.პ ქედის კულტუფის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქედის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებიტ გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს  რეწვის და თექის წრეები რომელებშიც 58 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. თექისა და რეწვის წრეებისათვის შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა.

4.2.2ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების  სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლა სამი სექციით  შემოიფარგლება კერძოთ: 1) საფორტეპიანო. 2) საორკესტრო და 3) ქორეოგრაფიული რომლებშიც სწავლა განათლებას 140 მოსწავლე ღებულობს.საფორტეპიანო სექციაში სწავლება ფასიანია და სწავლის წლიური ღირებულება ერთ მოსწავლეზე 30 ლარს შეადგენს, რომელიც მთლიანად სახელოვნებო სკოლის მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაახლებას ხმარდება. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3  ა.ა.ი.პ  ქედის  მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს სადაც თავმოყრილია და გამოფენილია ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი.საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიური ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზეკვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები ,  ასევე მუზეუმსი დაცულია იშვიათი ექსპონატები, რომლებიც ადგილობრივი რეწვის  ოსტატობის ნიმუშებს წარმოადგენს. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 1000 დან 1200 მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს

4.2.4  კულტურული ღონისძიებების  დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შობა-ახალი წლის დღესასწაულის, სხვა ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, რაიონის და საბოლოო ჯამში მთლიანად ქვეყნის ენერგიული, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა; ქედელობისა და მერისლობის დღესასწაულების ღირსეულად აღნიშვნა; რაიონის წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება და სტიმულირება შემდგომი მუშაობისათვის, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობა; იმ ადამიანების წარმოჩენა, რომელთაც თავისი მოღვაწეობით ნათელი კვალი დააჩინა ქედის ისტორიას; სოფლის მეურნეობის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების პოპულარიზაცია; კონცერტების ორგანიზება ქართული ანსამბლების და ინდივიდუალური მომღერლების მონაწილეობით და სხვა კულტურული ღონისძიებები;

4.2.5 კულტურის სახლებისა კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხმორისის კულტურის სახლსი რეაბილიტაცია და ინვენტარითაღჭურვა

4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში შრომისმოყვარეობის ხარისხის ამაღლებას, პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლებას, ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებას, ფიზიკურად ძლიერი და სულიერად ჯანსაღი თაობის აღზრდას, ახალგაზრდებისათვის გასართობი და შემეცნებითი პროგრამების შეთავაზებას, ახალგაზრდებში ინტელექტუალური დონის ამაღლებას, ხალისიანი  განწყობილების შექმნა ახალგაზრდა თაობაში, მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების განვითარებასა და სტიმულირებას, ახალგაზრდების გაერთიანებას ინტერესების მიხედვით, მათი შესაძლებლობების გამოვლენას, კლუბური და გუნდური მუშაობის უნარების შეძენა  განვითარებას.

5. მოსახლეობის ჯამრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენმოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.1 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება

5.1.1. ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით.

ამ ასპექტის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტი მე-3 წელია ახორციელებს ეპილეფსიით დაავადებულთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამას რომლითაც 35 ბენეფიციარი სარგებლობს.

5.1.2. ამბულატორიული მომსახურეობის უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 02)

მუნიციპალიტეტის თემის სოფლები დიდი მანძილითაა  დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლოებისათვის სამედიცინო დახმარების  დროული აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 8 ამბულატორიის ტრანსპორტითა და ამბულატორიების ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯებით უზრუნველყოფა.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენმოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პირობითი კოდი 06 02 01)

  მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში უმწეოთათვის განკუთვნილია  სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 25 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. ამ კატეგორიის მოქალაქეებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული “სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მიენიჭათ 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა.

მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიდადში  365 დღის) განმავლობაში.

5.2.2 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება. (პირობითი კოდი 06 02 02)

ქვეყანაში დიდი ყურადრება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

ადგილობრივმა თვითმართველობამ ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას და გარკვეული ოჯახებზე მატერიალური დახმარების გაწევას.პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეარაღებლი ძალების ვეტერანების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის ,,ა ბ” პუნქტები, მე-21 მუხლის ,,1,2,3” პუნქტები და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ”.

5.2.3ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პირობითი კოდი 06 02 03)

  მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ყოველ მესამე შვილზე 500 ლარით, მეოთხე შვილზე 700 ლარით, მეხუთე და მეტ შვილზე 900 ლარით დახმარებას,  საშუალოდ ყოველწლიურად აღნიშნული პროგრამით 50 ბენეფიციარი სარგებლობს.

5.2.4 ხუთ დამეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პირობითი კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს არსებული დემოგრაფიული პრობლემების პირობებში აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებია, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება რომელიც ერთ ბენეფიციარზე ერთჯერადად 1000 ლარით დახმარებას გულისხმობს;

5.2.5.უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა(პირობითი კოდი 06 02 05)

  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამ მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა და ხორციელდება სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 57 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტში  დამატებით შეიმუშავებულია ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში 250 ლარით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.

5.2.7 ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა(პირობითი კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. ტრანსპორტირების ხარჯი ერთ ბენეფიციარზე გათვლილია ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს მიერ მოწოდებული მგზავრობის ღირებულების მიხედვით, (პაციენტები ყოველთვიურად იტარებენ 13-მდე დიალეზის სეანს), ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბენეფიციარებს არ აქვს ტრანსპორტირების ხარჯები, ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და უწევთ ორი სახის ტრანსპორტის შეცვლა.  პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იქნება.  ქედის მუნიციპალიტიდან  7 ბენეფიციარი მკურნალობს, პროგრამა შედგენილი იქნა დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ბენეფიციარების მომართვის საფუძველზე.


თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ლარებში

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1

ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

6,482,964

5,861,885

621,079

6,080,489

5,414,643

665,846

10,209,945

9,623,047

586,898

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

177

177

0

181

181

0

116

116

0

 

ხარჯები

4,679,082

4,679,082

0

5,099,277

5,087,277

12,000

6,680,021

6,680,021

0

 

შრომის ანაზღაურება

1,666,928

1,666,928

0

1,908,542

1,908,542

0

1,691,240

1,691,240

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

770,117

770,117

0

680,959

680,959

0

673,300

673,300

0

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

25,250

25,250

0

2,371

2,371

0

9,500

9,500

0

 

       მივლინებები

20,859

20,859

0

11,188

11,188

0

17,000

17,000

0

 

       ოფისის ხარჯები

205,706

205,706

0

166,939

166,939

0

152,880

152,880

0

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

19,225

19,225

0

8,091

8,091

0

10,500

10,500

0

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

15,499

15,499

0

4,487

4,487

0

0

0

0

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

150,314

150,314

0

116,643

116,643

0

137,080

137,080

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

333,264

333,264

0

371,240

371,240

0

346,340

346,340

0

 

სუბსიდიები

1,559,816

1,559,816

0

1,761,197

1,749,197

12,000

2,227,310

2,227,310

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

294,142

294,142

0

201,905

201,905

0

243,730

243,730

0

 

სხვა ხარჯები

388,079

388,079

0

546,674

546,674

0

1,844,441

1,844,441

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,788,544

1,167,465

621,079

981,213

327,367

653,846

3,529,924

2,943,026

586,898

 

ვალდებულებების კლება

15,338

15,338

0

0

0

0

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,023,868

2,023,868

0

2,131,176

2,044,176

87,000

2,135,105

2,103,105

32,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

145

145

0

149

149

0

84

84

0

 

ხარჯები

1,912,292

1,912,292

0

2,000,885

2,000,885

0

2,057,605

2,057,605

0

 

შრომის ანაზღაურება

1,391,353

1,391,353

0

1,602,633

1,602,633

0

1,388,360

1,388,360

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

399,948

399,948

0

317,921

317,921

0

360,740

360,740

0

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20,500

20,500

0

1,383

1,383

0

6,500

6,500

0

 

       მივლინებები

18,107

18,107

0

9,134

9,134

0

13,000

13,000

0

 

       ოფისის ხარჯები

147,693

147,693

0

121,850

121,850

0

139,860

139,860

0

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

19,225

19,225

0

8,091

8,091

0

10,500

10,500

0

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

122,581

122,581

0

92,780

92,780

0

109,280

109,280

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

71,842

71,842

0

84,683

84,683

0

81,600

81,600

0

 

სუბსიდიები

78,400

78,400

0

74,035

74,035

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

119,270

119,270

0

 

სხვა ხარჯები

42,591

42,591

0

6,296

6,296

0

189,235

189,235

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,238

96,238

0

130,292

43,292

87,000

77,500

45,500

32,000

 

ვალდებულებების კლება

15,338

15,338

0

0

0

0

0

0

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

455,373

455,373

0

518,217

518,217

0

516,770

516,770

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20

20

 

21

21

0

19

19

0

 

ხარჯები

424,253

424,253

0

508,061

508,061

0

507,670

507,670

0

 

შრომის ანაზღაურება

259,680

259,680

 

357,437

357,437

0

427,900

427,900

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

86,173

86,173

0

76,589

76,589

0

74,700

74,700

0

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,129

9,129

 

0

 

 

2,300

2,300

 

 

       მივლინებები

4,906

4,906

 

3,102

3,102

 

4,000

4,000

 

 

       ოფისის ხარჯები

35,070

35,070

 

31,271

31,271

 

30,820

30,820

 

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

3,194

3,194

 

3,126

3,126

 

4,500

4,500

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

33,009

33,009

 

31,786

31,786

 

31,080

31,080

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

865

865

 

7,304

7,304

 

2,000

2,000

 

 

სუბსიდიები

78,400

78,400

 

74,035

74,035

 

0

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

5,070

5,070

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,750

29,750

 

10,156

10,156

0

9,100

9,100

0

 

ვალდებულებების კლება

1,370

1,370

 

0

 

0

0

 

0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,501,142

1,501,142

0

1,606,663

1,519,663

87,000

1,429,100

1,397,100

32,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

125

0

128

128

0

65

65

0

 

ხარჯები

1,433,915

1,433,915

0

1,486,528

1,486,528

0

1,360,700

1,360,700

0

 

შრომის ანაზღაურება

1,131,673

1,131,673

0

1,245,196

1,245,196

0

960,460

960,460

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

302,242

302,242

0

241,332

241,332

0

286,040

286,040

0

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11,371

11,371

0

1,383

1,383

0

4,200

4,200

0

 

       მივლინებები

13,201

13,201

0

6,032

6,032

0

9,000

9,000

0

 

       ოფისის ხარჯები

112,623

112,623

0

90,579

90,579

0

109,040

109,040

0

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

4,498

4,498

0

4,965

4,965

0

6,000

6,000

0

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

89,572

89,572

0

60,994

60,994

0

78,200

78,200

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

70,977

70,977

0

77,379

77,379

0

79,600

79,600

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

114,200

114,200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,489

66,489

0

120,136

33,136

87,000

68,400

36,400

32,000

 

ვალდებულებების კლება

738

738

0

0

0

0

0

0

0

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

522,531

522,531

0

593,922

506,922

87,000

590,000

558,000

32,000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

24

 

24

24

 

33

33

 

 

ხარჯები

470,096

470,096

0

497,046

497,046

0

532,300

532,300

0

 

შრომის ანაზღაურება

252,259

252,259

 

307,583

307,583

 

297,920

297,920

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

217,837

217,837

0

189,463

189,463

0

234,380

234,380

0

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11,371

11,371

 

1,383

1,383

 

4,200

4,200

 

 

       მივლინებები

10,106

10,106

 

2,971

2,971

 

3,500

3,500

 

 

       ოფისის ხარჯები

65,173

65,173

 

53,001

53,001

 

77,160

77,160

 

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

4,498

4,498

 

4,965

4,965

 

6,000

6,000

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

56,439

56,439

 

49,764

49,764

 

63,920

63,920

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

70,250

70,250

 

77,379

77,379

 

79,600

79,600

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,697

51,697

 

96,876

9,876

87,000

57,700

25,700

32,000

 

ვალდებულებების კლება

738

738

 

0

 

 

0

0

 

01 02 02

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური

106,257

106,257

0

115,240

115,240

0

109,000

109,000

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

 

9

9

 

9

9

 

 

ხარჯები

103,270

103,270

0

112,209

112,209

0

107,800

107,800

0

 

შრომის ანაზღაურება

90,337

90,337

 

99,269

99,269

 

97,280

97,280

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

12,933

12,933

0

12,940

12,940

0

10,520

10,520

0

 

       მივლინებები

294

294

 

506

506

 

500

500

 

 

       ოფისის ხარჯები

9,075

9,075

 

9,216

9,216

 

5,760

5,760

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,564

3,564

 

3,218

3,218

 

4,260

4,260

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,987

2,987

 

3,031

3,031

 

1,200

1,200

 

01 02 03

ზედამხედველობის სამსახური

34,269

34,269

0

39,038

39,038

0

37,500

37,500

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

 

3

3

 

3

3

 

 

ხარჯები

34,269

34,269

0

36,524

36,524

0

36,300

36,300

0

 

შრომის ანაზღაურება

31,925

31,925

 

34,140

34,140

 

32,960

32,960

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

2,344

2,344

0

2,384

2,384

0

3,340

3,340

0

 

       მივლინებები

190

190

 

273

273

 

500

500

 

 

       ოფისის ხარჯები

2,154

2,154

 

2,111

2,111

 

2,840

2,840

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

2,514

2,514

 

1,200

1,200

 

01 02 04

საფინანსო სამსახური

101,243

101,243

0

106,091

106,091

0

109,200

109,200

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

 

8

8

 

8

8

 

 

ხარჯები

101,023

101,023

0

103,443

103,443

0

106,800

106,800

0

 

შრომის ანაზღაურება

83,716

83,716

 

90,135

90,135

 

89,280

89,280

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

17,307

17,307

0

13,308

13,308

0

17,520

17,520

0

 

       მივლინებები

988

988

 

300

300

 

2,500

2,500

 

 

       ოფისის ხარჯები

10,417

10,417

 

8,604

8,604

 

8,760

8,760

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,175

5,175

 

4,404

4,404

 

6,260

6,260

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

727

727

 

0

 

 

0

0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

220

220

 

2,648

2,648

 

2,400

2,400

 

01 02 05

განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

69,349

69,349

0

70,934

70,934

0

74,100

74,100

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

 

6

6

 

6

6

 

 

ხარჯები

65,918

65,918

0

70,934

70,934

0

72,900

72,900

0

 

შრომის ანაზღაურება

61,613

61,613

 

68,108

68,108

 

68,320

68,320

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

4,305

4,305

0

2,826

2,826

0

4,580

4,580

0

 

       მივლინებები

1,082

1,082

 

782

782

 

1,000

1,000

 

 

       ოფისის ხარჯები

3,223

3,223

 

2,044

2,044

 

3,580

3,580

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,431

3,431

 

0

 

 

1,200

1,200

 

01 02 06

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

36,347

36,347

0

51,059

51,059

0

50,200

50,200

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

 

4

4

 

4

4

 

 

ხარჯები

34,893

34,893

0

48,879

48,879

0

49,000

49,000

0

 

შრომის ანაზღაურება

29,840

29,840

 

42,674

42,674

 

41,920

41,920

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

5,053

5,053

0

6,205

6,205

0

7,080

7,080

0

 

       მივლინებები

363

363

 

243

243

 

500

500

 

 

       ოფისის ხარჯები

2,049

2,049

 

2,354

2,354

 

2,820

2,820

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,641

2,641

 

3,608

3,608

 

3,760

3,760

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,454

1,454

 

2,180

2,180

 

1,200

1,200

 

01 02 07

შიდა აუდიტის სამსახური

28,227

28,227

0

28,243

28,243

0

28,300

28,300

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

2

 

2

2

 

2

2

 

 

ხარჯები

26,477

26,477

0

27,557

27,557

0

28,300

28,300

0

 

შრომის ანაზღაურება

23,651

23,651

 

25,698

25,698

 

24,960

24,960

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

2,826

2,826

0

1,859

1,859

0

3,340

3,340

0

 

       მივლინებები

178

178

 

496

496

 

500

500

 

 

       ოფისის ხარჯები

2,648

2,648

 

1,363

1,363

 

2,840

2,840

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,750

1,750

 

687

687

 

0

0

 

01 02 08

ტერიტორიული ორგანოები (10)

602,919

602,919

0

602,139

602,139

0

430,800

430,800

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70

70

 

72

72

 

0

 

 

 

ხარჯები

597,969

597,969

0

589,939

589,939

0

427,300

427,300

0

 

შრომის ანაზღაურება

558,332

558,332

 

577,592

577,592

 

307,820

307,820

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

39,637

39,637

0

12,347

12,347

0

5,280

5,280

0

 

       მივლინებები

0

 

 

461

461

 

0

 

 

 

       ოფისის ხარჯები

17,884

17,884

 

11,886

11,886

 

5,280

5,280

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

21,753

21,753

 

0

 

 

0

0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0

 

 

0

 

 

114,200

114,200

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,950

4,950

 

12,200

12,200

 

3,500

3,500

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

0

0

40,000

40,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

40,000

40,000

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

 

0

0

 

40,000

40,000

 

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს                            შენახვის ხარჯები

11,533

11,533

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

11,533

11,533

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

11,533

11,533

0

0

0

0

0

0

0

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

11,533

11,533

 

0

 

 

0

 

 

01 05

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

13,230

13,230

0

0

0

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

13,230

13,230

 

0

 

 

0

 

 

01 06

მუნიციპალური სერვისის ხარისხის გაუმჯობესობის პროგრამა

0

0

0

0

0

0

135,235

135,235

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

135,235

135,235

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

135,235

135,235

 

01 07

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

42,591

42,591

0

6,296

6,296

0

14,000

14,000

0

 

ხარჯები

42,591

42,591

0

6,296

6,296

0

14,000

14,000

0

 

სხვა ხარჯები

42,591

42,591

 

6,296

6,296

 

14,000

14,000

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

355,189

355,189

0

359,076

359,076

0

565,900

565,900

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

32

0

32

32

0

32

32

0

 

ხარჯები

351,995

351,995

0

355,856

355,856

0

359,700

359,700

0

 

შრომის ანაზღაურება

275,575

275,575

0

305,909

305,909

0

302,880

302,880

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

76,420

76,420

0

49,947

49,947

0

49,320

49,320

0

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,750

4,750

0

988

988

0

3,000

3,000

0

 

       მივლინებები

2,752

2,752

0

2,054

2,054

0

4,000

4,000

0

 

       ოფისის ხარჯები

22,880

22,880

0

10,619

10,619

0

13,020

13,020

0

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

12,501

12,501

0

4,487

4,487

0

0

0

0

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

25,912

25,912

0

23,863

23,863

0

27,800

27,800

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

7,625

7,625

0

7,936

7,936

0

1,500

1,500

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

7,500

7,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,194

3,194

0

3,220

3,220

0

206,200

206,200

0

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

100,488

100,488

0

103,877

103,877

0

109,100

109,100

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

 

9

9

 

9

9

 

 

ხარჯები

99,743

99,743

0

101,343

101,343

0

107,900

107,900

0

 

შრომის ანაზღაურება

70,137

70,137

 

84,032

84,032

 

83,200

83,200

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

29,606

29,606

0

17,311

17,311

0

24,700

24,700

0

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,750

4,750

 

0

 

 

0

 

 

 

       მივლინებები

2,364

2,364

 

1,845

1,845

 

3,000

3,000

 

 

       ოფისის ხარჯები

5,369

5,369

 

3,343

3,343

 

5,890

5,890

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13,827

13,827

 

10,624

10,624

 

14,310

14,310

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

3,296

3,296

 

1,499

1,499

 

1,500

1,500

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

745

745

 

2,534

2,534

 

1,200

1,200

 

02 02

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური

244,987

244,987

0

255,200

255,200

0

456,800

456,800

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

 

23

23

 

23

23

 

 

ხარჯები

242,538

242,538

0

254,513

254,513

0

251,800

251,800

0

 

შრომის ანაზღაურება

205,438

205,438

 

221,877

221,877

 

219,680

219,680

 

 

საქონელი და მომსახურეობა

37,100

37,100

0

32,636

32,636

0

24,620

24,620

0

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

 

988

988

 

3,000

3,000

 

 

       მივლინებები

388

388

 

209

209

 

1,000

1,000

 

 

       ოფისის ხარჯები

7,797

7,797

 

7,276

7,276

 

7,130

7,130

 

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

12,501

12,501

 

4,487

4,487

 

0

 

 

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12,085

12,085

 

13,239

13,239

 

13,490

13,490

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

4,329

4,329

 

6,437

6,437

 

0

0

 

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

7,500

7,500

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,449

2,449

 

687

687

 

205,000

205,000

 

02 03

შსს ადგილობრივი განყოფილების დაფინანსება

9,714

9,714

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

9,714

9,714

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

9,714

9,714

0

0

0

0

0

0

0

 

       ოფისის ხარჯები

9,714

9,714

 

0

 

 

0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,553,998

932,919

621,079

1,313,375

746,529

566,846

4,263,045

3,708,147

554,898

 

ხარჯები

399,050

399,050

0

578,137

578,137

0

1,446,921

1,446,921

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

174,969

174,969

0

193,590

193,590

0

130,240

130,240

0

 

       ოფისის ხარჯები

35,133

35,133

0

34,470

34,470

0

0

0

0

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2,998

2,998

0

0

0

0

0

0

0

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,821

1,821

0

0

0

0

0

0

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

135,017

135,017

0

159,120

159,120

0

130,240

130,240

0

 

სუბსიდიები

112,749

112,749

0

119,249

119,249

0

327,405

327,405

0

 

სხვა ხარჯები

111,332

111,332

0

265,298

265,298

0

989,276

989,276

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,154,948

533,869

621,079

735,238

168,392

566,846

2,816,124

2,261,226

554,898

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

150,138

150,138

0

54,361

54,361

0

67,355

67,355

0

 

ხარჯები

24,602

24,602

0

9,356

9,356

0

14,990

14,990

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

2,428

2,428

0

0

0

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

2,428

2,428

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

24,602

24,602

0

6,928

6,928

0

14,990

14,990

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125,536

125,536

0

45,005

45,005

0

52,365

52,365

0

03 01 01

დაბა ქედაში 26 მაისის ქუჩის რეაბლიტაცია

0

0

0

27,868

27,868

0

37,660

37,660

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

27,868

27,868

 

37,660

37,660

 

03 01 02

დაბა ქედაში ტ. აბუსერიძის ქუჩაზე მგზავრთა მოსაცდელის რეაბილიტაცია

0

0

0

3,256

3,256

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

3,256

3,256

 

0

 

 

03 01 03

ზვარის თემის ცენტრში მგზავრთა მოსაცდელის რემონტი

0

0

0

799

799

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

799

799

 

0

 

 

03 01 04

ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები

5,999

5,999

0

6,928

6,928

0

14,990

14,990

0

 

ხარჯები

5,999

5,999

0

6,928

6,928

0

14,990

14,990

0

 

სხვა ხარჯები

5,999

5,999

 

6,928

6,928

 

14,990

14,990

 

03 01 05

ცხმორისის თემის ცენტრში მგზავრთა მოსაცდელის აშენება

0

0

0

4,204

4,204

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

4,204

4,204

 

0

 

 

03 01 06

დოლოგანი-დანდალოს მონაკვეთზე გზის მიმდებარე ტეროტორიის კეთილმოწყობა (ხეების შეთეთრება)   

93,349

93,349

0

2,428

2,428

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

2,428

2,428

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

2,428

2,428

0

0

0

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

 

 

2,428

2,428

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93,349

93,349

 

0

 

 

0

 

 

03 01 07

სოფელ კუჭულაში საცალფეხო ხიდის რემონტი

0

0

0

3,399

3,399

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

3,399

3,399

 

0

 

 

03 01 08

სოფელ ცხმორისში ჯირკველის უბანში საცალფეხო გზის მოაჯირის მოწყობა

0

0

0

2,229

2,229

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

2,229

2,229

 

0

 

 

03 01 09

სოფელ აგოთაში ველებურის უბნის გზის რეაბილიტაცია

0

0

0

2,400

2,400

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

2,400

2,400

 

0

 

 

03 01 10

სოფელ უჩხითში მოსაცდელის აშენება

0

0

0

0

0

0

2,205

2,205

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

2,205

2,205

 

03 01 11

მახუნცეთის თემში ცენტრალური გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე  მოსაცდელის აშენება

0

0

0

0

0

0

2,235

2,235

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

2,235

2,235

 

03 01 12

ოქტომბრის თემში ასამბაძეების უბანში მოსაცდელის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

1,965

1,965

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

1,965

1,965

 

03 01 13

ოქტომბრის თემში კუჭულა-ოქტომბრის საცალფეხო ხიდის რემონტი

0

0

0

850

850

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

850

850

 

0

 

 

03 01 14

ტყეკაფთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

8,991

8,991

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

8,991

8,991

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

8,991

8,991

 

0

 

 

0

 

 

03 01 15

ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის აღდგენა

24,349

24,349

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,349

24,349

 

0

 

 

0

 

 

03 01 16

პირველმაისის თემში ცივასულას ციხესთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

4,660

4,660

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

4,660

4,660

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

4,660

4,660

 

0

 

 

0

 

 

03 01 17

ზენდიდისა და ქილისას ციხეებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

4,952

4,952

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

4,952

4,952

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

4,952

4,952

 

0

 

 

0

 

 

03 01 18

სოფელ ცხმორისში ნაკაშიძეების უბანში გზის საყრდენი კედლის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

2,800

2,800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

2,800

2,800

 

03 01 19

სოფელ კუჭულასი მოსაცდელის აშენება

2,485

2,485

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,485

2,485

 

0

 

 

0

 

 

03 01 20

სოფელ აგოთაში მოსაცდელის აშენება

2,475

2,475

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,475

2,475

 

0

 

 

0

 

 

03 01 21

ცენტრალურ გზაზე ბელტურის წყაროსთან მოსაცდელის აშენება

2,878

2,878

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,878

2,878

 

0

 

 

0

 

 

03 01 22

სოფელ ხარაულაში მოსაცდელის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

2,500

2,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

2,500

2,500

 

03 01 23

დოლოგანის დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

3,000

3,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

3,000

3,000

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

657,876

657,876

0

541,890

541,890

0

3,378,992

3,378,992

0

 

ხარჯები

341,347

341,347

0

418,503

418,503

0

1,170,131

1,170,131

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

173,148

173,148

0

191,162

191,162

0

119,440

119,440

0

 

       ოფისის ხარჯები

35,133

35,133

0

34,470

34,470

0

0

0

0

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2,998

2,998

0

0

0

0

0

0

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

135,017

135,017

0

156,692

156,692

0

119,440

119,440

0

 

სუბსიდიები

112,749

112,749

0

119,249

119,249

0

327,405

327,405

0

 

სხვა ხარჯები

55,450

55,450

0

108,092

108,092

0

723,286

723,286

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

316,529

316,529

0

123,387

123,387

0

2,208,861

2,208,861

0

03 02 01

შპს ქედის კომუნალურისერვისი

0

0

0

0

0

0

262,250

262,250

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

209,250

209,250

0

 

სუბსიდიები

0

 

 

0

 

 

209,250

209,250

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

53,000

53,000

 

03 02 02

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

62,390

62,390

0

59,783

59,783

0

0

0

0

 

ხარჯები

50,941

50,941

0

53,468

53,468

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

50,941

50,941

0

53,468

53,468

0

0

0

0

 

       ოფისის ხარჯები

35,133

35,133

0

34,470

34,470

0

0

0

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

15,808

15,808

0

18,998

18,998

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,449

11,449

0

6,315

6,315

0

0

0

0

03 02 02 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

15,808

15,808

0

18,998

18,998

0

0

0

0

 

ხარჯები

15,808

15,808

0

18,998

18,998

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

15,808

15,808

0

18,998

18,998

0

0

0

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

15,808

15,808

 

18,998

18,998

 

0

 

 

03 02 02 02

ელექტროენერგიის ღირებულება

35,133

35,133

0

34,470

34,470

0

0

0

0

 

ხარჯები

35,133

35,133

0

34,470

34,470

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

35,133

35,133

0

34,470

34,470

0

0

0

0

 

       ოფისის ხარჯები

35,133

35,133

 

34,470

34,470

 

0

 

 

03 02 02 03

გარე განათების (რეაბილიტაცია) ელექტრო გაყვანილობების სამონტაჟო სამუშაოები

11,449

11,449

0

6,315

6,315

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,449

11,449

 

6,315

6,315

 

0

 

 

03 02 03

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

102,883

102,883

0

110,474

110,474

0

4,191

4,191

0

 

ხარჯები

102,883

102,883

0

103,986

103,986

0

2,800

2,800

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

74,695

74,695

0

92,786

92,786

0

0

0

0

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2,998

2,998

0

0

0

0

0

0

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

71,697

71,697

0

92,786

92,786

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

28,188

28,188

0

11,200

11,200

0

2,800

2,800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

6,488

6,488

0

1,391

1,391

0

03 02 03 01

სანიტარული დასუფთავება

56,977

56,977

0

75,310

75,310

0

0

0

0

 

ხარჯები

56,977

56,977

0

75,310

75,310

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

56,977

56,977

0

75,310

75,310

0

0

0

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

56,977

56,977

 

75,310

75,310

 

0

 

 

03 02 03 02

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუნებელყოფის ღონისძიებები

1,920

1,920

0

1,660

1,660

0

0

0

0

 

ხარჯები

1,920

1,920

0

1,660

1,660

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1,920

1,920

0

1,660

1,660

0

0

0

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

1,920

1,920

 

1,660

1,660

 

0

 

 

03 02 03 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშოების მოვლა დასუფთავება მშენებლობა და კეთილმოწყობა

12,800

12,800

0

22,304

22,304

0

1,391

1,391

0

 

ხარჯები

12,800

12,800

0

15,816

15,816

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

12,800

12,800

0

15,816

15,816

0

0

0

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

12,800

12,800

 

15,816

15,816

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

6,488

6,488

 

1,391

1,391

 

03 02 03 04

სანაგვე ურნების შეძენა რემონტი

22,188

22,188

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

22,188

22,188

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

22,188

22,188

 

0

 

 

0

 

 

03 02 03 05

სანიტარული დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურეობისათვის უნი ფორმების შეძენა

2,998

2,998

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2,998

2,998

0

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

2,998

2,998

0

0

0

0

0

0

0

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2,998

2,998

 

0

 

 

0

 

 

03 02 03 06

შ.პ.ს ქედის კომუნალურსერვისისთვის თვითმცვლელის შეძენა

6,000

6,000

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

6,000

6,000

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

6,000

6,000

 

0

 

 

0

 

 

03 02 03 07

შ.პ.ს ქედის კომუნალურსერვისისა და შ.პ.ს ქედის ავტოსატრანსპორტო საწარმოს  კაპიტალის ზრდა

0

0

0

11,200

11,200

0

2,800

2,800

0

 

ხარჯები

0

0

0

11,200

11,200

0

2,800

2,800

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

11,200

11,200

 

2,800

2,800

 

03 02 04

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

163,686

163,686

0

235,057

235,057

0

994,941

994,941

0

 

ხარჯები

140,011

140,011

0

209,641

209,641

0

838,641

838,641

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

2,500

2,500

0

0

0

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

2,500

2,500

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

112,749

112,749

0

119,249

119,249

0

118,155

118,155

0

 

სხვა ხარჯები

27,262

27,262

0

87,892

87,892

0

720,486

720,486

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,675

23,675

0

25,416

25,416

0

156,300

156,300

0

03 02 04 01

შ.პ.ს. ქედის წყალკანალი

112,749

112,749

0

119,249

119,249

0

118,155

118,155

0

 

ხარჯები

112,749

112,749

0

119,249

119,249

0

118,155

118,155

0

 

სუბსიდიები

112,749

112,749

 

119,249

119,249

 

118,155

118,155

 

03 02 04 02

დაბა ქედის წყალმომარაგების ქსელში წყლის გაუსნებელყოფის ღონისძიებები

0

0

0

0

0

0

150,000

150,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

150,000

150,000

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

150,000

150,000

 

03 02 04 03

მუნიციპალიტეტში წყალსადენების მშენებლობა რეაბილიტაცია

27,262

27,262

0

87,892

87,892

0

642,326

642,326

0

 

ხარჯები

27,262

27,262

0

87,892

87,892

0

511,026

511,026

0

 

სხვა ხარჯები

27,262

27,262

0

87,892

87,892

0

511,026

511,026

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

131,300

131,300

0

03 02 04 03 01

დაბა ქედაში 500 ტ სარეზერვო აუზის  მშენებლობა და არსებულ ქსელზე მიერთება

0

0

0

0

0

0

131,300

131,300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

131,300

131,300

 

03 02 04 03 02

აწჰესის დასახლებისთვის სასმელი წლის ახალი მაგისტრალის მშენებლობა სამარაგო აუზით, სოფელ ცხმორისის  და ზედა მახუნცეთის წყლის მაგისტრალების რეაბილიტაცია, ხუნდუკა გულებისათვის ახალი მაგისტრალის (8კმ) მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

370,000

370,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

370,000

370,000

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

370,000

370,000

 

03 02 04 03 02

შევაბურის, ზენდიოდის, ორცვის ღარათის, დანდალოსა და ახოს  წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

0

0

80,656

80,656

0

129,516

129,516

0

 

ხარჯები

0

0

0

80,656

80,656

0

129,516

129,516

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

80,656

80,656

 

129,516

129,516

 

03 02 04 03 03

სოფელ ცხმორისის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა

0

0

0

2,019

2,019

0

11,510

11,510

0

 

ხარჯები

0

0

0

2,019

2,019

0

11,510

11,510

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

2,019

2,019

 

11,510

11,510

 

03 02 04 03 04

სოფელ პირველი მაისის სასმელი წყლის სათაო აუზის მშენებლობა

0

0

0

1,050

1,050

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

1,050

1,050

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

1,050

1,050

 

0

 

 

03 02 03 03 05

სოფელ გოგინიძიებში წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

0

0

4,167

4,167

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

4,167

4,167

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

4,167

4,167

 

0

 

 

03 02 04 03 06

შევაბურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

27,262

27,262

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

27,262

27,262

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

27,262

27,262

 

0

 

 

0

 

 

03 02 04 03 07

სარწყავი არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

59,460

59,460

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

59,460

59,460

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

59,460

59,460

 

03 02 04 04

სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა

23,675

23,675

0

25,416

25,416

0

25,000

25,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,675

23,675

 

25,416

25,416

 

25,000

25,000

 

03 02 04 05

`მერიახევის~ სარწყავი არხის სეზონური მოვლა-პატრონობა

0

0

0

2,500

2,500

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

2,500

2,500

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

2,500

2,500

0

0

0

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

 

 

2,500

2,500

 

0

 

 

03 02 05

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

254,934

254,934

0

100,591

100,591

0

441,440

441,440

0

 

ხარჯები

16,148

16,148

0

22,182

22,182

0

9,440

9,440

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

16,148

16,148

0

13,182

13,182

0

9,440

9,440

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

16,148

16,148

0

13,182

13,182

0

9,440

9,440

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

9,000

9,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

238,786

238,786

0

78,409

78,409

0

432,000

432,000

0

03 02 05 01

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი

4,150

4,150

0

0

0

0

9,440

9,440

0

 

ხარჯები

4,150

4,150

0

0

0

0

9,440

9,440

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

4,150

4,150

0

0

0

0

9,440

9,440

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

4,150

4,150

 

0

 

 

9,440

9,440

 

03 02 05 02

მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა

67,960

67,960

0

26,538

26,538

0

4,300

4,300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67,960

67,960

0

26,538

26,538

0

4,300

4,300

0

03 02 05 02 01

სახანძრო სამაშველო სამსახურის პირველი სართულის რემონტი

0

0

0

26,538

26,538

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

26,538

26,538

 

0

 

 

03 02 05 02 02

ყოფილი არქივის შენობის რემონტი

25,185

25,185

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,185

25,185

 

0

 

 

0

 

 

03 02 05 02 03

წერეთლის ქუჩა # 6 ში მდებარე ყოფილი რედაქციის შენობის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

42,775

42,775

0

0

0

0

4,300

4,300

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,775

42,775

 

0

 

 

4,300

4,300

 

03 02 05 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების,  ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

182,824

182,824

0

74,053

74,053

0

427,700

427,700

0

 

ხარჯები

11,998

11,998

0

22,182

22,182

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

11,998

11,998

0

13,182

13,182

0

0

0

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

11,998

11,998

0

13,182

13,182

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

9,000

9,000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

170,826

170,826

0

51,871

51,871

0

427,700

427,700

0

03 02 05 03 01

დაბის გამწვანება, პარკების რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

36,897

36,897

0

13,182

13,182

0

0

0

0

 

ხარჯები

11,998

11,998

0

13,182

13,182

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

11,998

11,998

0

13,182

13,182

0

0

0

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

11,998

11,998

 

13,182

13,182

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,899

24,899

 

0

 

 

0

 

 

03 02 05 03 02

დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

110,140

110,140

0

17,338

17,338

0

192,000

192,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110,140

110,140

 

17,338

17,338

 

192,000

192,000

 

03 02 05 03 03

აწჰესის ცენტრის კეთილმოწყობა

11,149

11,149

0

6,365

6,365

0

221,400

221,400

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,149

11,149

 

6,365

6,365

 

221,400

221,400

 

03 02 05 03 04

აწჰესის დასახლებაში ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქანების მოხსნა გატანის სამუშაოები

0

0

0

9,000

9,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

9,000

9,000

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

9,000

9,000

 

0

 

 

03 02 05 03 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შინ მოუსვლელთა მემორიალების კეთილმოწყობა

0

0

0

3,696

3,696

0

1,500

1,500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

3,696

3,696

 

1,500

1,500

 

03 02 05 03 06

დოლოგნის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

0

9,973

9,973

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

9,973

9,973

 

0

 

 

03 02 05 03 07

ეკნარას უბნისათვის ბავშვთა ატრაქციონის შეძენა მონტაჟი

0

0

0

14,499

14,499

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

14,499

14,499

 

0

 

 

03 02 05 03 08

ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

8,800

8,800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

8,800

8,800

 

03 02 05 03 09

ბელტურის ხიდისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

13,694

13,694

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,694

13,694

 

0

 

 

0

 

 

03 02 05 03 10

აკავრეთის უბანში ატრაქციონის რეაბილიტაცია

2,484

2,484

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,484

2,484

 

0

 

 

0

 

 

03 02 05 03 11

ხელვაჩაური ქედის საზღვარზე ბილბორდის კეთილმოწყობა

8,460

8,460

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,460

8,460

 

0

 

 

0

 

 

03 02 05 03 12

მერისის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

0

0

0

0

4,000

4,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

4,000

4,000

 

03 02 06

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, გისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

31,364

31,364

0

29,226

29,226

0

110,000

110,000

0

 

ხარჯები

31,364

31,364

0

29,226

29,226

0

110,000

110,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

31,364

31,364

0

29,226

29,226

0

110,000

110,000

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

31,364

31,364

0

29,226

29,226

0

110,000

110,000

0

03 02 06 01

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაობების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებუ;ლი შენობა ნაგებობის გეგმა ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

31,364

31,364

0

0

0

0

20,000

20,000

0

 

ხარჯები

31,364

31,364

0

0

0

0

20,000

20,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

31,364

31,364

0

0

0

0

20,000

20,000

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

31,364

31,364

 

0

 

 

20,000

20,000

 

03 02 06 02

 პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

0

0

0

29,226

29,226

0

90,000

90,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

29,226

29,226

0

90,000

90,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

29,226

29,226

0

90,000

90,000

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

 

 

29,226

29,226

 

90,000

90,000

 

03 02 07

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

42,619

42,619

0

6,759

6,759

0

1,566,170

1,566,170

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,619

42,619

0

6,759

6,759

0

1,566,170

1,566,170

0

03 02 06 01

დაბა ქედაში არსებული საკანალიზაციო და წყალანირების სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია, აწჰესის დასახლების მახუნცეთის, ზვარისა და ცხმორისის საკანალიზაციო სისტემის გამწმენდი ნაებობების მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

1,153,270

1,153,270

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

1,153,270

1,153,270

 

03 02 07 02

დაბა ქედაში გოგებაშვილის, აღმაშენებლის, 9 აპრილის, ტბელ აბუსერიძის, თამარ მეფისა და რუსთაველის ქუჩების სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

405,100

405,100

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

405,100

405,100

 

03 02 07 03

სანიაღვრე არხებისათვის მილების შეძენა-ჩამილვა

0

0

0

0

0

0

7,800

7,800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

7,800

7,800

 

03 02 07 04

დოლოგნის თემის ცენტრში სანიაღვრე არხის რემონტი

0

0

0

366

366

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

366

366

 

0

 

 

03 02 07 05

ბელტურის დასახლებაში მგზავრთა მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის რემონტი

0

0

0

293

293

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

293

293

 

0

 

 

03 02 07 06

დაბა ქედის საკანალიზაციო  სისტემის რეაბილიტაცია

32,771

32,771

0

5,497

5,497

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,771

32,771

 

5,497

5,497

 

0

 

 

03 02 07 07

პირველი მაისის თემის ცენტრში მოსაცდელის წინ სანიაღვრე არხის რემონტი

0

0

0

603

603

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

603

603

 

0

 

 

03 02 06 08

დაბა ქედაში ხიდის ქვეშა სანიაღვრე არხის გაწმენდა

9,848

9,848

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,848

9,848

 

0

 

 

0

 

 

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

571,093

0

571,093

566,846

0

566,846

554,898

0

554,898

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

571,093

 

571,093

566,846

 

566,846

554,898

 

554,898

03 04

ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

168,638

118,652

49,986

147,278

147,278

0

155,000

155,000

0

 

ხარჯები

26,848

26,848

0

147,278

147,278

0

155,000

155,000

0

 

სხვა ხარჯები

26,848

26,848

0

147,278

147,278

0

155,000

155,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141,790

91,804

49,986

0

0

0

0

0

0

03 04 01

საბიანაო ამხანაგობის ხელშემწყობი ღონისძიებები

141,790

91,804

49,986

147,278

147,278

0

140,000

140,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

147,278

147,278

0

140,000

140,000

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

147,278

147,278

 

140,000

140,000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141,790

91,804

49,986

0

 

 

0

 

 

03 04 02

ამხანაგობა ,,ქედა"-სთვის ფრეზისა და გუთნის სეძენა

26,848

26,848

0

0

0

0

15,000

15,000

0

 

ხარჯები

26,848

26,848

0

0

0

0

15,000

15,000

0

 

სხვა ხარჯები

26,848

26,848

 

0

 

 

15,000

15,000

 

03 05

არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში  ელექტრო მეურნეობის აღდგენა

4,432

4,432

0

3,000

3,000

0

12,000

12,000

0

 

ხარჯები

4,432

4,432

0

3,000

3,000

0

12,000

12,000

0

 

სხვა ხარჯები

4,432

4,432

 

3,000

3,000

 

12,000

12,000

 

03 06

საცხოვრებელ სახლებთან განვითარებული მეწყერული მასის გატანა 

1,821

1,821

0

0

0

0

10,800

10,800

0

 

ხარჯები

1,821

1,821

0

0

0

0

10,800

10,800

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

1,821

1,821

0

0

0

0

10,800

10,800

0

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,821

1,821

 

0

 

 

0

 

 

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

 

 

0

 

 

10,800

10,800

 

03 07

საარჩევნო უბნებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

10,000

10,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

10,000

10,000

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

10,000

10,000

 

03 08

სოფელ ახოსა და დანდალოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზების აღდგენა და სატელევიზიუო ანძაზე ელექტრომეურნეობის აღდგენა

0

0

0

0

0

0

74,000

74,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

74,000

74,000

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

74,000

74,000

 

04 00

განათლება

860,195

860,195

0

872,388

860,388

12,000

1,700,415

1,700,415

0

 

ხარჯები

668,780

668,780

0

800,747

788,747

12,000

1,280,415

1,280,415

0

 

სუბსიდიები

495,654

495,654

0

586,949

574,949

12,000

726,345

726,345

0

 

სხვა ხარჯები

173,126

173,126

0

213,798

213,798

0

554,070

554,070

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

191,415

191,415

0

71,641

71,641

0

420,000

420,000

0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

801,588

801,588

0

750,120

738,120

12,000

1,601,040

1,601,040

0

 

ხარჯები

610,173

610,173

0

678,479

666,479

12,000

1,181,040

1,181,040

0

 

სუბსიდიები

477,803

477,803

0

565,097

553,097

12,000

698,245

698,245

0

 

სხვა ხარჯები

132,370

132,370

0

113,382

113,382

0

482,795

482,795

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

191,415

191,415

0

71,641

71,641

0

420,000

420,000

0

04 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

495,731

495,731

0

576,425

564,425

12,000

858,245

858,245

0

 

ხარჯები

477,803

477,803

0

565,097

553,097

12,000

698,245

698,245

0

 

სუბსიდიები

477,803

477,803

 

565,097

553,097

12,000

698,245

698,245

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,928

17,928

 

11,328

11,328

 

160,000

160,000

 

04 01 02

ბაგა-ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

305,857

305,857

0

173,695

173,695

0

742,795

742,795

0

 

ხარჯები

132,370

132,370

0

113,382

113,382

0

482,795

482,795

0

 

სხვა ხარჯები

132,370

132,370

0

113,382

113,382

0

482,795

482,795

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

173,487

173,487

0

60,313

60,313

0

260,000

260,000

0

04 01 02 01

დაბა ქედაში ბაგა ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

260,000

260,000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

260,000

260,000

 

04 01 02 02

დანდალოს ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია

0

0

0

0

0

0

120,000

120,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

120,000

120,000

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

120,000

120,000

 

04 01 02 03

ვაიოს ბაგა-ბაღის შენობის რეაბილიტაცია რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

170,000

170,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

170,000

170,000

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

170,000

170,000

 

04 01 02 04

ცენტრ ცხმორისის ბაგა-ბაღის მოწყობა

0

0

0

26,230

26,230

0

54,770

54,770

0

 

ხარჯები

0

0

0

26,230

26,230

0

54,770

54,770

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

26,230

26,230

 

54,770

54,770

 

04 01 02 05

სოფ.დოლოგანში ბაგა-ბაღის მოწყობა

0

0

0

38,876

38,876

0

138,025

138,025

0

 

ხარჯები

0

0

0

38,876

38,876

0

138,025

138,025

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

38,876

38,876

 

138,025

138,025

 

04 01 02 06

წონიარისის თემში ბაგა-ბაღის ეზოს მოწყობა, უკანა კედლის ონდოლონით დაფარვა და კონდინციონერის შეძენა

0

0

0

7,269

7,269

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

7,269

7,269

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

7,269

7,269

 

0

 

 

04 01 02 07

ბაგა-ბაღების გაერთიანების ოფისის რემონტი

0

0

0

25,108

25,108

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

25,108

25,108

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

25,108

25,108

 

0

 

 

04 01 02 08

დაბა ქედის ბაგა ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

8,949

8,949

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

8,949

8,949

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

8,949

8,949

 

0

 

 

04 01 02 09

სოფელ ცხმორისის ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა და ატრაქციონის შეძენა მონტაჟი

0

0

0

6,950

6,950

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

6,950

6,950

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

6,950

6,950

 

0

 

 

04 01 02 10

აწჰესის ბაგა-ბაღის რემონტი

64,999

64,999

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

64,999

64,999

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

64,999

64,999

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 11

პირველმაისის ბაგა-ბაღის მშენებლობა

123,499

123,499

0

60,313

60,313

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123,499

123,499

 

60,313

60,313

 

0

 

 

04 01 02 12

წონიარისის ბაგა-ბაღზე მეორე სართულის დაშენება

67,371

67,371

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

67,371

67,371

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

67,371

67,371

 

0

 

 

0

 

 

04 01 02 13

აწჰესის და პირველი მაისის ბაგა ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა

49,988

49,988

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,988

49,988

 

0

 

 

0

 

 

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

58,607

58,607

0

122,268

122,268

0

99,375

99,375

0

 

ხარჯები

58,607

58,607

0

122,268

122,268

0

99,375

99,375

0

 

სუბსიდიები

17,851

17,851

0

21,852

21,852

0

28,100

28,100

0

 

სხვა ხარჯები

40,756

40,756

0

100,416

100,416

0

71,275

71,275

0

04 02 01

 სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა

17,851

17,851

0

21,852

21,852

0

28,100

28,100

0

 

ხარჯები

17,851

17,851

0

21,852

21,852

0

28,100

28,100

0

 

სუბსიდიები

17,851

17,851

0

21,852

21,852

0

28,100

28,100

0

04 02 01 01

გობრონეთი ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა

17,851

17,851

0

17,809

17,809

0

21,500

21,500

0

 

ხარჯები

17,851

17,851

0

17,809

17,809

0

21,500

21,500

0

 

სუბსიდიები

17,851

17,851

 

17,809

17,809

 

21,500

21,500

 

04 02 01 02

კვაშტისა და სირაბიძეების დაწყებით სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა

0

0

0

4,043

4,043

0

6,600

6,600

0

 

ხარჯები

0

0

0

4,043

4,043

0

6,600

6,600

0

 

სუბსიდიები

0

 

 

4,043

4,043

 

6,600

6,600

 

04 02 02

 სკოლების მშენებლობა რემონტი

40,756

40,756

0

100,416

100,416

0

71,275

71,275

0

 

ხარჯები

40,756

40,756

0

100,416

100,416

0

71,275

71,275

0

 

სხვა ხარჯები

40,756

40,756

0

100,416

100,416

0

71,275

71,275

0

04 02 02 01

სოფელ ტაკიძეებში დაწყებითი სკოლის აშენება

0

0

0

0

0

0

35,000

35,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

35,000

35,000

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

35,000

35,000

 

04 02 02 02

ცხემნის დაწყებითი სკოლის რემოტი

0

0

0

0

0

0

5,000

5,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

5,000

5,000

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

5,000

5,000

 

04 02 02 03

კანტაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

13,479

13,479

0

1,500

1,500

0

 

ხარჯები

0

0

0

13,479

13,479

0

1,500

1,500

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

13,479

13,479

 

1,500

1,500

 

04 02 02 04

სიხალიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

28,099

28,099

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

28,099

28,099

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

28,099

28,099

 

0

 

 

04 02 02 05

გუნდაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

11,876

11,876

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

11,876

11,876

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

11,876

11,876

 

0

 

 

04 02 02 06

გობრონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

19,448

19,448

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

19,448

19,448

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

19,448

19,448

 

0

 

 

0

 

 

04 02 02 07

სილიბაურის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

400

400

0

28,394

28,394

0

24,775

24,775

0

 

ხარჯები

400

400

0

28,394

28,394

0

24,775

24,775

0

 

სხვა ხარჯები

400

400

 

28,394

28,394

 

24,775

24,775

 

04 02 02 08

პირველი მაისის სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

0

5,425

5,425

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

5,425

5,425

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

5,425

5,425

 

0

 

 

04 02 02 09

აგოთა-მეძიბნის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

4,446

4,446

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

4,446

4,446

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

4,446

4,446

 

0

 

 

04 02 02 10

სოფელ გოგიაშვილების საჯარო სკოლის ეზოს კეთილმოწობა

0

0

0

5,706

5,706

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

5,706

5,706

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

5,706

5,706

 

0

 

 

04 02 02 11

გარეტყის დაწყებითი სკოლის რემონტის დასრულება

0

0

0

2,991

2,991

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

2,991

2,991

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

2,991

2,991

 

0

 

 

04 02 02 12

აბუქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

0

0

0

5,000

5,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

5,000

5,000

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

5,000

5,000

 

04 02 02 13

გელაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

17,909

17,909

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

17,909

17,909

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

17,909

17,909

 

0

 

 

0

 

 

04 02 02 14

სოფელ ახოს საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაციისთვის სამშენებლო მასალების შეძენა (თანადაფინანსებით)

2,999

2,999

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2,999

2,999

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

2,999

2,999

 

0

 

 

0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,379,425

1,379,425

0

1,186,095

1,186,095

0

1,330,330

1,330,330

0

 

ხარჯები

1,036,675

1,036,675

0

1,145,273

1,145,273

0

1,320,230

1,320,230

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

118,780

118,780

0

119,501

119,501

0

133,000

133,000

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

118,780

118,780

0

119,501

119,501

0

133,000

133,000

0

 

სუბსიდიები

858,520

858,520

0

965,990

965,990

0

1,101,450

1,101,450

0

 

სხვა ხარჯები

59,375

59,375

0

59,782

59,782

0

85,780

85,780

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

342,750

342,750

0

40,822

40,822

0

10,100

10,100

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

623,188

623,188

0

455,638

455,638

0

574,900

574,900

0

 

ხარჯები

371,569

371,569

0

438,782

438,782

0

568,900

568,900

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

53,176

53,176

0

56,154

56,154

0

55,000

55,000

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

53,176

53,176

0

56,154

56,154

0

55,000

55,000

0

 

სუბსიდიები

318,393

318,393

0

382,628

382,628

0

513,900

513,900

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

251,619

251,619

0

16,856

16,856

0

6,000

6,000

0

05 01 01

ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა

218,159

218,159

0

146,895

146,895

0

133,200

133,200

0

 

ხარჯები

134,220

134,220

0

133,326

133,326

0

127,200

127,200

0

 

სუბსიდიები

134,220

134,220

 

133,326

133,326

 

127,200

127,200

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83,939

83,939

 

13,569

13,569

 

6,000

6,000

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

53,176

53,176

0

56,154

56,154

0

55,000

55,000

0

 

ხარჯები

53,176

53,176

0

56,154

56,154

0

55,000

55,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

53,176

53,176

0

56,154

56,154

0

55,000

55,000

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

53,176

53,176

 

56,154

56,154

 

55,000

55,000

 

05 01 03

საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

184,173

184,173

0

249,302

249,302

0

352,700

352,700

0

 

ხარჯები

184,173

184,173

0

249,302

249,302

0

352,700

352,700

0

 

სუბსიდიები

184,173

184,173

 

249,302

249,302

 

352,700

352,700

 

05 01 04

სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

0

0

0

0

0

0

34,000

34,000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

34,000

34,000

0

 

სუბსიდიები

0

 

 

0

 

 

34,000

34,000

 

05 01 05

 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

167,680

167,680

0

3,287

3,287

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167,680

167,680

0

3,287

3,287

0

0

0

0

05 01 05 01

აკავრეთისა და ეკნარის უბნებში მინი სპორტული მოედნების განათების სისტემების აღდგენა

0

0

0

1,350

1,350

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

1,350

1,350

 

0

 

 

05 01 05 02

სოფელ გოგიაშვილებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

19,892

19,892

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,892

19,892

 

0

 

 

0

 

 

05 01 05 03

სოფელ ზენდიდში  მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

22,083

22,083

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,083

22,083

 

0

 

 

0

 

 

05 01 05 04

სოფელ ნამლისევში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

22,973

22,973

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,973

22,973

 

0

 

 

0

 

 

05 01 05 05

სოფელ მერისის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

1,990

1,990

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,990

1,990

 

0

 

 

0

 

 

05 01 05 06

სოფელ დოლოგნის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

50

50

0

1,937

1,937

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50

50

 

1,937

1,937

 

0

 

 

05 01 05 07

ქედის ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია

100,692

100,692

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,692

100,692

 

0

 

 

0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

746,038

746,038

0

717,210

717,210

0

735,430

735,430

0

 

ხარჯები

654,907

654,907

0

693,244

693,244

0

731,330

731,330

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

55,405

55,405

0

50,100

50,100

0

58,000

58,000

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

55,405

55,405

0

50,100

50,100

0

58,000

58,000

0

 

სუბსიდიები

540,127

540,127

0

583,362

583,362

0

587,550

587,550

0

 

სხვა ხარჯები

59,375

59,375

0

59,782

59,782

0

85,780

85,780

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

91,131

91,131

0

23,966

23,966

0

4,100

4,100

0

05 02 01

ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

387,815

387,815

0

419,085

419,085

0

409,050

409,050

0

 

ხარჯები

385,659

385,659

0

404,007

404,007

0

409,050

409,050

0

 

სუბსიდიები

385,659

385,659

 

404,007

404,007

 

409,050

409,050

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,156

2,156

 

15,078

15,078

 

0

0

 

05 02 02

ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების სკოლა

107,181

107,181

0

127,635

127,635

0

126,400

126,400

0

 

ხარჯები

105,681

105,681

0

126,135

126,135

0

125,400

125,400

0

 

სუბსიდიები

105,681

105,681

 

126,135

126,135

 

125,400

125,400

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500

1,500

 

1,500

1,500

 

1,000

1,000

 

05 02 03

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი

52,781

52,781

0

60,608

60,608

0

56,200

56,200

0

 

ხარჯები

48,787

48,787

0

53,220

53,220

0

53,100

53,100

0

 

სუბსიდიები

48,787

48,787

 

53,220

53,220

 

53,100

53,100

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,994

3,994

 

7,388

7,388

 

3,100

3,100

 

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

55,405

55,405

0

50,100

50,100

0

58,000

58,000

0

 

ხარჯები

55,405

55,405

0

50,100

50,100

0

58,000

58,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

55,405

55,405

0

50,100

50,100

0

58,000

58,000

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

55,405

55,405

 

50,100

50,100

 

58,000

58,000

 

05 02 05

კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

142,856

142,856

0

59,782

59,782

0

85,780

85,780

0

 

ხარჯები

59,375

59,375

0

59,782

59,782

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

59,375

59,375

0

59,782

59,782

0

85,780

85,780

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83,481

83,481

0

0

0

0

0

0

0

05 02 05 01

ცხმორისის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

0

0

0

0

0

0

85,780

85,780

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

85,780

85,780

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

85,780

85,780

 

05 02 05 02

სახელოვნებო სკოლისა და ბიბლიოთეკის რემონტი

0

0

0

59,782

59,782

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

59,782

59,782

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

59,782

59,782

 

0

 

 

05 02 05 03

ქედის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა

83,481

83,481

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

83,481

83,481

 

0

 

 

0

 

 

05 02 05 04

პირველ მაისის სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია

19,800

19,800

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

19,800

19,800

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

19,800

19,800

 

0

 

 

0

 

 

05 02 05 05

ცხმორისის სოფლის კლუბის რეაბილიტაცია

39,575

39,575

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

39,575

39,575

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

39,575

39,575

 

0

 

 

0

 

 

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

10,199

10,199

0

13,247

13,247

0

20,000

20,000

0

 

ხარჯები

10,199

10,199

0

13,247

13,247

0

20,000

20,000

0

 

საქონელი და მომსახურეობა

10,199

10,199

0

13,247

13,247

0

20,000

20,000

0

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

10,199

10,199

 

13,247

13,247

 

20,000

20,000

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

310,290

310,290

0

218,379

218,379

0

215,150

215,150

0

 

ხარჯები

310,290

310,290

0

218,379

218,379

0

215,150

215,150

0

 

სუბსიდიები

14,493

14,493

0

14,974

14,974

0

72,110

72,110

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

294,142

294,142

0

201,905

201,905

0

124,460

124,460

0

 

სხვა ხარჯები

1,655

1,655

0

1,500

1,500

0

18,580

18,580

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

30,494

30,494

0

26,663

26,663

0

118,690

118,690

0

 

ხარჯები

30,494

30,494

0

26,663

26,663

0

118,690

118,690

0

 

სუბსიდიები

14,493

14,493

0

14,974

14,974

0

72,110

72,110

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,346

14,346

0

10,189

10,189

0

28,000

28,000

0

 

სხვა ხარჯები

1,655

1,655

0

1,500

1,500

0

18,580

18,580

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

9,846

9,846

0

9,989

9,989

0

28,000

28,000

0

 

ხარჯები

9,846

9,846

0

9,989

9,989

0

28,000

28,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,846

9,846

 

9,989

9,989

 

28,000

28,000

 

06 01 02

 ამბულატორიული მომსახურეობის უზრუნველყოფის პროგრამა

14,493

14,493

0

14,974

14,974

0

72,110

72,110

0

 

ხარჯები

14,493

14,493

0

14,974

14,974

0

72,110

72,110

0

 

სუბსიდიები

14,493

14,493

 

14,974

14,974

 

72,110

72,110

 

06 01 03

უფასო კვებით პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა (45 წელზე ზევით) სტომატოლოგიური, საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა

4,500

4,500

0

200

200

0

0

0

0

 

ხარჯები

4,500

4,500

0

200

200

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,500

4,500

 

200

200

 

0

 

 

06 01 04

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

1,655

1,655

0

1,500

1,500

0

18,580

18,580

0

 

ხარჯები

1,655

1,655

0

1,500

1,500

0

18,580

18,580

0

 

სხვა ხარჯები

1,655

1,655

0

1,500

1,500

0

18,580

18,580

0

06 01 04 01

წონიარისის სასოფლო ამბულატორიის რემონტი

0

0

0

0

0

0

3,880

3,880

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

3,880

3,880

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

3,880

3,880

 

06 01 04 02

დაბა ქედაში ამბულატორიის მშენებლობის თანადაფინანსება

0

0

0

0

0

0

4,700

4,700

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

4,700

4,700

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

4,700

4,700

 

06 01 04 03

ზვარის ამბულატორიის სახურავის შეცვლა

0

0

0

0

0

0

4,250

4,250

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

4,250

4,250

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

4,250

4,250

 

06 01 04 04

პირველი მაისის ამბულატორიის სახურავის შეცვლა

0

0

0

0

0

0

4,250

4,250

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

4,250

4,250

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

4,250

4,250

 

06 01 04 05

ჭინკაძეების სამედიცინო პუნქტის იატაკის შეცვლა

0

0

0

0

0

0

1,500

1,500

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

1,500

1,500

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

 

1,500

1,500

 

06 01 05 06

სირაბიძეების სამედიცინო პუნქტისთვის ინვენტარის შეძენა

0

0

0

1,500

1,500

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

0

0

1,500

1,500

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

1,500

1,500

 

0

 

 

06 01 05 07

თემების სამედიცინო ცენტრებში (36) და ამბულატორიებში (8) ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება

1,655

1,655

0

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

1,655

1,655

0

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

1,655

1,655

 

0

 

 

0

 

 

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

279,796

279,796

0

191,716

191,716

0

96,460

96,460

0

 

ხარჯები

279,796

279,796

0

191,716

191,716

0

96,460

96,460

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

279,796

279,796

0

191,716

191,716

0

96,460

96,460

0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

23,031

23,031

0

18,936

18,936

0

28,470

28,470

0

 

ხარჯები

23,031

23,031

0

18,936

18,936

0

28,470

28,470

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,031

23,031

 

18,936

18,936

 

28,470

28,470

 

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

1,520

1,520

0

2,510

2,510

0

3,350

3,350

0

 

ხარჯები

1,520

1,520

0

2,510

2,510

0

3,350

3,350

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,520

1,520

 

2,510

2,510

 

3,350

3,350

 

06 02 03

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

13,700

13,700

0

29,400

29,400

0

22,100

22,100

0

 

ხარჯები

13,700

13,700

0

29,400

29,400

0

22,100

22,100

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,700

13,700

 

29,400

29,400

 

22,100

22,100

 

06 02 04

ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

20,500

20,500

0

17,000

17,000

0

20,000

20,000

0

 

ხარჯები

20,500

20,500

0

17,000

17,000

0

20,000

20,000

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,500

20,500

 

17,000

17,000

 

20,000

20,000

 

06 02 05

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

8,000

8,000

0

7,500

7,500

0

16,500

16,500

0

 

ხარჯები

8,000

8,000

0

7,500

7,500

0

16,500

16,500

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,000

8,000

 

7,500

7,500

 

16,500

16,500

 

06 02 06

ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

50,000

50,000

0

39,000

39,000

0

0

0

0

 

ხარჯები

50,000

50,000

0

39,000

39,000

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

50,000

50,000

 

39,000

39,000

 

0

0

 

06 02 07

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა

3,030

3,030

0

4,922

4,922

0

6,040

6,040

0

 

ხარჯები

3,030

3,030

0

4,922

4,922

0

6,040

6,040

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,030

3,030

 

4,922

4,922

 

6,040

6,040

 

06 02 08

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგათ დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

160,015

160,015

0

72,448

72,448

0

0

0

0

 

ხარჯები

160,015

160,015

0

72,448

72,448

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

160,015

160,015

 

72,448

72,448

 

0