„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 29 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 29 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 32
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/09/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/09/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.105.016178
32
05/09/2014
ვებგვერდი, 11/09/2014
190020020.35.105.016178
„ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 29 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №32

2014 წლის 5 სექტემბერი

ქ. ზუგდიდი

 

,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 29 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის ,,დ“ პუნქტის“ ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 29ივლისის №14 დადგენილებაში (სსმ, 29/07/2014, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.105.016160) შევიდეს შემდეგი ცვლილება.
მუხლი 2
საქართველოს  მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებაში 2014 წლის 19 აგვისტოს №1461 განკარგულებით შესული ცვლილებებით ყოფილი მუნიციპალიტეტის გაუქმების შედეგად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტზე გადანაწილებული 3114.7 ათასი ლარი ტენდერების ეკონომიის გათვალისწინებით შემცირდეს 255,0 ათასი ლარით, მათ შორის: ასიგნების ნაწილში 220,0 ათასი ლარით დიდნეძში სამაქაცარიოს და ჭვედერის უბანში ნაპირდამცავი ნაგებობების მოწყობის თანხა. (კოდი 0306) 35,0 ათასი ლარით ყოფილი ენგურქაღალდკომბინატის უბანში კულტურის სახლის რეაბილიტაციის თანხა (კოდი  050210);
მუხლი 3
შევიდეს შიდა ცვლილებები დამტკიცებულ ბიუჯეტში:

ა)  შემცირდეს 106,0 ათასი ლარით ბიუჯეტით გათვალისწინებული სხვადასხვა ღონისძიებები და პროგრამები. მათ შორის:

1. 10,0 ლარით მუნიციპალური აქტივების შესანახი ხარჯები /კოდი 0314/

2. 10,0 ლარით ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა /კოდი 030204/

3. 15,0 ლარით სარეზერვო ფონდი /კოდი 0104/

4. 10,0 ლარით სასულიერო გიმნაზიის კახათის ფილიალის ხელშეწყობის პროგრამა /კოდი 0406/

5. 5,0 ლარით განსაკუთრებით ნიჭიერ ბავშვთა ხელშეწყობის პროგრამა /კოდი 0405/

6. 3,0 ლარით არქივის მომსახურების ხარჯები /კოდი 0105/

7. 3,0 ლარით საჯარო მოხელეთა გადამზადების პროგრამა /კოდი 0106/

8. 20,0 ლარით კულტურული ღონისძიებები /კოდი 050205/;

9. 20,0 ლარი ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები /კოდი  050201/;

10. 10,0 ლარი ახალგაზრდული პროგრამები /კოდი 0503 /;

ბ) გადიდდეს 106,0 ათასი ლარით შემდეგი ასიგნებანი:

1. 43,0 ათასი ლარით საკრებულოს შესანახი ხარჯები

2. 13,0 ათასი ლარით გამგეობის შესანახი ხარჯები

3. 50,0 ათასი ლარით  ააიპ ფეხბურთის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის სუბსიდირება

მუხლი 4
სოციალური დარგით სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურების თანხა 30.0 ათასი ლარი /კოდი 0604/ გადატანილ იქნეს სტიქიური მოვლენებისა და სხვადასხვა მიზეზებით უსახლკაროდ დარჩენილი და დაზარალებული ოჯახების დასახმარებლად.
მუხლი 5
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების თანხების მიხედვით დამტკიცდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 6
ზემოხსენებული ცვლილებების გათვალისწინებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მოცულობა დამტკიცდეს 16481,6 ათასი ლარის მოცულობით, ნაცვლად ადრე დამტკიცებული 16736,6 ათასი ლარისა.
მუხლი 7
დადგენილება გადაეგზავნოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.
მუხლი 8
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელაშა გოგია



დანართი

თავი I
ზუგდიდისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტი

მუხლი 1. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014წლისფაქტი

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთოდანიშნულებისსახელმწიფომომსახურება

2,829.9   

0.0   

2,829.9   

1,716.6   

0.0   

1,716.6   

7011

აღმასრულებელიდაწარმომადგენლობითიორგანოებისსაქმიანობისუზრუნველყოფა,

ფინანსურიდაფისკალურისაქმიანობა, საგარეოურთიერთობები

2,781.3   

0.0   

2,781.3   

1,678.1   

0.0   

1,678.1   

70111

აღმასრულებელიდაწარმომადგენლობითიორგანოებისსაქმიანობისუზრუნველყოფა

2,648.6   

0.0   

2,648.6   

1,584.2   

0.0   

1,584.2   

70112

ფინანსურიდაფისკალურისაქმიანობა

132.7   

0.0   

132.7   

93.9   

0.0   

93.9   

7013

საერთოდანიშნულებისმომსახურება

10.0   

0.0   

10.0   

4.5   

0.0   

4.5   

70133

საერთოდანიშნულებისსხვამომსახურება

10.0   

0.0   

10.0   

4.5   

0.0   

4.5   

7017

საერთოდანიშნულებისფულადინაკადებიმთავრობისსხვადასხვადონესშორის

3.0   

0.0   

3.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7018

სხვაარაკლასიფიცირებულისაქმიანობასაერთოდანიშნულებისსახელმწიფომომსახურებაში

35.6   

0.0   

35.6   

34.0   

0.0   

34.0   

702

თავდაცვა

166.8   

0.0   

166.8   

100.5   

0.0   

100.5   

704

ეკონომიკურისაქმიანობა

5,916.3   

4,716.3   

1,200.0   

2,500.1   

1,927.8   

572.3   

7042

სოფლისმეურნეობა, სატყეომეურნეობა, მეთევზეობადაონადირეობა

45.0   

0.0   

45.0   

23.3   

0.0   

23.3   

70421

სოფლისმეურნეობა

45.0   

0.0   

45.0   

23.3   

0.0   

23.3   

7045

ტრანსპორტი

2,673.9   

2,495.9   

178.0    

1,071.5   

914.8   

156.7   

70451

საავტომობილოტრანსპორტიდაგზები

2,673.9   

2,495.9   

178.0   

1,071.5   

914.8   

156.7   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

5.0   

0.0   

5.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70473

ტურიზმი

5.0   

0.0   

5.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვაარაკლასიფიცირებულისაქმიანობაეკონომიკურსაქმიანობაში

3,192.4   

2,220.4   

972.0   

1,405.3   

1,013.0   

392.3   

705

გარემოსდაცვა

1,099.7   

272.2   

827.5   

664.5   

10.0   

654.5   

7051

ნარჩენებისშეგროვება, გადამუშავებადაგანადგურება

1,034.3   

234.3   

800.0   

664.5   

10.0   

654.5   

7052

ჩამდინარეწყლებისმართვა

65.4   

37.9   

27.5   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალურიმეურნეობა

1,733.0   

1,246.5   

486.5   

1,073.5   

800.7    

272.8   

7063

წყალმომარაგება

1,084.6   

1,084.6   

0.0   

656.5   

656.5   

0.0   

7064

გარეგანათება

504.4   

161.9   

342.5   

338.6   

144.2   

194.4   

7066

სხვაარაკლასიფიცირებულისაქმიანობასაბინაო-კომუნალურმეურნეობაში

144.0   

0.0    

144.0   

78.4   

0.0   

78.4   

707

ჯანმრთელობისდაცვა

200.0   

0.0   

200.0   

98.1   

0.0   

98.1   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

40.0   

0.0   

40.0   

21.1   

0.0   

21.1   

7074

საზოგადოებრივიჯანდაცვისმომსახურება

160.0   

0.0    

160.0   

77.0   

0.0   

77.0   

708

დასვენება, კულტურადარელიგია

2,112.0   

265.0   

1,847.0   

1,125.7   

181.9   

943.8   

7081

მომსახურებადასვენებისადასპორტისსფეროში

618.0   

0.0   

618.0   

381.7   

0.0   

381.7   

7082

მომსახურებაკულტურისსფეროში

1,463.0   

265.0   

1,198.0   

721.2   

181.9   

539.3   

7083

ტელერადიომაუწყებლობადასაგამომცემლოსაქმიანობა

10.0   

0.0   

10.0   

7.8   

0.0   

7.8   

7084

რელიგიურიდასხვასახისსაზოგადოებრივისაქმიანობა

21.0   

0.0   

21.0   

15.0   

0.0   

15.0   

709

განათლება

1,564.3   

26.8   

1,537.5   

715.3   

0.0   

715.3   

7091

სკოლამდელიაღზრდა

1,430.8   

26.8   

1,404.0   

636.5   

0.0   

636.5   

7092

ზოგადიგანათლება

58.5   

0.0   

58.5   

37.5   

0.0   

37.5   

70923

საშუალოზოგადიგანათლება

58.5   

0.0   

58.5   

37.5   

0.0   

37.5   

7098

სხვაარაკლასიფიცირებულისაქმიანობაგანათლებისსფეროში

75.0   

0.0   

75.0   

41.3   

0.0   

41.3   

710

სოციალურიდაცვა

859.6   

0.0   

859.6   

532.6   

0.0   

532.6   

7101

ავადმყოფთადაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთასოციალურიდაცვა

12.0   

0.0   

12.0   

0.0   

0.0   

0.0   

71011

ავადმყოფთასოციალურიდაცვა

12.0   

0.0   

12.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7102

კომპენსაციის თანხა

320.0   

0.0   

320.0   

320.0   

0.0   

320.0   

7103

მარჩენალდაკარგულპირთასოციალურიდაცვა

17.0   

0.0   

17.0   

15.7   

0.0   

15.7   

7104

ოჯახებისადაბავშვებისსოციალურიდაცვა

41.0   

0.0   

41.0   

30.4   

0.0   

30.4   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

25.0   

0.0   

25.0   

7.6   

0.0   

7.6   

7109

სხვაარაკლასიფიცირებულისაქმიანობასოციალურიდაცვისსფეროში

444.6   

0.0   

444.6   

158.9   

0.0   

158.9   

 

სულ

16,481.6   

6,526.8   

9,954.8   

8,526.9   

2,920.4   

5,606.5   

 

 


მუხლი 2.  ზუგდიდისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისარაფინანსურიაქტივებისცვლილება

 

განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები მათ შორის: განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა6953.0   ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014წლისფაქტი

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი

6,953.0

6,372.6

580.4

3,038.7

2,841.5

197.2

წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება

132.9

0.0

132.9

78.1

0.0

78.1

თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება

29.0

0.0

29.0

24.9

0.0

24.9

ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლოატაცია

6,513.1

6,107.6

405.5

2,740.9

2,659.6

81.3

განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კულტურა,რელიგიაახალგაზრდულიდასპორტულიღონისძიებები

278.0

265.0

13.0

194.8

181.9

12.9

 

 


მუხლი 3. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  13406.2ათ. ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014წლისფაქტი

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13,406.2

5,053.4

8,352.8

6,512.5

1,662.5

4,850.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

17.6

 

17.6

0.0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

13,388.6

5,053.4

8,335.2

6,512.5

1,662.5

4,850.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

8,335.2

0.0

8,335.2

4,850.0

0.0

4,850.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

8,125.2

 

8,125.2

4,850.0

 

4,850.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210.0

 

210.0

0.0

 

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5,053.4

5,053.4

0.0

1,662.5

1,662.5

0.0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

3,305.0

3,305.0

 

1,662.5

1,662.5

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1,748.4

1,748.4

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისბალანსი


 

 

 

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისბალანსითანდართულირედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

 

 

 

სულ

 

 

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,661.2

5,053.4

9,607.8

8,593.5

1,662.5

6,931.0

გადასახადები

490.0

0.0

490.0

976.3

0.0

976.3

გრანტები

13,406.2

5,053.4

8,352.8

6,512.5

1,662.5

4,850.0

სხვა შემოსავლები

765.0

0.0

765.0

1,104.7

0.0

1,104.7

ხარჯები

9,528.6

154.2

9,374.4

5,488.2

78.9

5,409.3

შრომის ანაზღაურება

2,078.9

0.0

2,078.9

1,265.2

0.0

1,265.2

საქონელი და მომსახურება

1,505.4

127.4

1,378.0

910.3

78.9

831.4

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

4,794.8

26.8

4,768.0

2,621.1

0.0

2,621.1

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,059.6

0.0

1,059.6

630.7

0.0

630.7

სხვა ხარჯები

89.9

0.0

89.9

60.9

0.0

60.9

საოპერაციო სალდო

5,132.6

4,899.2

233.4

3,105.3

1,583.6

1,521.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6,803.0

6,372.6

430.4

2,999.9

2,841.5

158.4

ზრდა

6,953.0

6,372.6

580.4

3,038.7

2,841.5

197.2

კლება

150.0

0.0

150.0

38.8

0.0

38.8

მთლიანი სალდო

-1,670.4

-1,473.4

-197.0

105.4

-1,257.9

1,363.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,670.4

-1,473.4

-197.0

105.4

-1,257.9

1,363.3

ზრდა

0.0

0.0

0.0

1,363.3

0.0

1,363.3

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

1,363.3

 

1,363.3

კლება

1,670.4

1,473.4

197.0

1,257.9

1,257.9

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,670.4

1,473.4

197.0

1,257.9

1,257.9

 

 

 

 


მუხლი 5. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014წლის ფაქტი

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

14,811.2

5,053.4

9,757.8

8,632.3

1,662.5

6,969.8

შემოსავლები

14,661.2

5,053.4

9,607.8

8,593.5

1,662.5

6,931.0

არაფინანსური აქტივების კლება

150.0

0.0

150.0

29.1

0.0

29.1

ფინანსურიაქტივებისკლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებებისზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

16,481.6

6,526.8

9,954.8

8,526.9

2,920.4

5,606.5

ხარჯები

9,528.6

154.2

9,374.4

5,488.2

78.9

5,409.3

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

6,953.0

6,372.6

580.4

3,038.7

2,841.5

197.2

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

ნაშთისცვლილება

-1670.4

-1473.4

-197.0

105.4

-1257.9

1363.3

 


მუხლი 6. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროსზუგდიდისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისშემოსავლები14661.2ათ. ლარისოდენობითთანდართულირედაქციით

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014წლისფაქტი

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,661.2

5,053.4

9,607.8

8,593.5

1,662.5

6,931.0

გადასახადები

490.0

0.0

490.0

976.3

0.0

976.3

გრანტები

13,406.2

5,053.4

8,352.8

6,512.5

1,662.5

4,850.0

სხვაშემოსავლები

765.0

0.0

765.0

1,104.7

0.0

1,104.7

 


მუხლი 7. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 490.0ათ. ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014წლისფაქტი

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარიშემოსავლები

გადასახადები

490.0

0.0

490.0

976.3

0.0

976.3

ქონებისგადასახადი

490.0

0.0

490.0

976.3

0.0

976.3

საქართველოსსაწარმოთაქონებაზე (გარდამიწისა)

50.0

 

50.0

921.5

 

921.5

ფიზიკურპირთაქონებაზე (გარდამიწისა)

0.0

 

 

0.0

 

 

სასოფლო-სამეურნეოდანიშნულებისმიწაზე                            

0.0

0.0

0.0

16.5

0.0

16.5

არასასოფლო-სამეურნეოდანიშნულებისმიწაზე                          

60.0

0.0

60.0

38.3

0.0

38.3

               

 

 


მუხლი 8. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

 

განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები   765.0   ათ. ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014წლისფაქტი

სულ

მათშორის

 

სულ

მათშორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვაშემოსავლები

765.0

0.0

765.0

1,104.7

0.0

1,104.7

შემოსავლებისაკუთრებიდან

270.0

0.0

270.0

27.8

0.0

27.8

პროცენტები

50.0

 

50.0

27.8

 

27.8

დივიდენდები

0.0

 

 

0.0

 

 

რენტა

220.0

0.0

220.0

0.0

0.0

0.0

მოსაკრებელიბუნებრივირესურსებითსარგებლობისათვის

210.0

 

210.0

0.0

 

 

მიწის იჯარა

10.0

0.0

10.0

1.7

0.0

1.7

საქონლისადამომსახურებისრეალიზაცია

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

ადმინისტრაციულიმოსაკრებლებიდაგადასახდელები

0.0

0.0

0.0

730.7

0.0

730.7

სანებართვომოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

83.9

 

83.9

სახელმწიფობაჟი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სამხედროსავალდებულოსამსახურისგადავადებისმოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სათამაშობიზნესისმოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

509.4

 

509.4

ადგილობრივიმოსაკრებელიდასახლებულიტერიტორიისდასუფთავებისათვის

0.0

0.0

0.0

136.8

 

136.8

სხვაარაკლასიფიცირებულიმოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არასაბაზროწესითგაყიდულისაქონელიდამომსახურება

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლებიმომსახურებისგაწევიდან

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციებიდასაურავები

.

 

475.0

346.2

 

346.2

ნებაყოფლობითიტრანსფერები, გრანტებისგარეშე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შერეულიდასხვაარაკლასიფიცირებული

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

 

 


მუხლი 9. ზუგდიდისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისხარჯები

 

განისაზღვროსზუგდიდისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისხარჯები  9528.6   ათ. ლარისოდენობითთანდართულირედაქციით

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014წლისფაქტი

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9,528.6

154.2

9,374.4

5,488.2

78.9

5,409.3

შრომისანაზღაურება

2,078.9

0.0

2,078.9

1,265.2

0.0

1,265.2

საქონელიდამომსახურება

1,505.4

127.4

1,378.0

910.3

78.9

831.4

სუბსიდიები

4,794.8

26.8

4,768.0

2,621.1

0.0

2,621.1

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალურიუზრუნველყოფა

1,059.6

0.0

1,059.6

630.7

0.0

630.7

სხვახარჯები

89.9

0.0

89.9

60.9

0.0

60.9

 

 


თავი II
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები,მათი აღწერის,მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები
2014-2017 წლებში მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების სრულყოფას და მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებას.კულტურისა და სპორტის განვითარება.

 

ზუგდიდისმუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

 

–ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების განმტკიცება;

–sainvesticio garemos da municipaluri infrastruqturis gaumjobeseba

–სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ხარისხის ამაღლება;

განათლების კულტურისა და სპორტის განვითარება,

– მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, მოსახლეობის სოციალური დახმარების და ხელშეწყობის პროგრამების განხორციელება.

2014 და შემდგომი წლების პრიორიტეტები და პროგრამები

1.    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ერთ-ერთმნიშვნელოვანპროგრამასწარმოადგენსთავდაცვის  საზოგადოებრივიწესრიგისადაუსაფრთხოებისდაცვამუნიციპალიტეტში,  თავდაცვისუნარიანობისხარისხისამაღლებისხელშეწყობისმიზნითმუნიციპალიტეტშიხორციელდებასამხედროაღრიცხვისადაგაწვევის, წვევამდელთასამედიცინო  შემოწმებისადატრანსპორტირებისღონისძიებები.

166,8 ათასი ლარი  –ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამაახორციელებსმოქალაქეთასამხედროაღრიცხვაზეაყვანას, სამხედროსამსახურისათვისმომზადებას,სამხედროსავალდებულო  დასამხედროსარეზერვოსამსახურშიგაწვევას,მათი სამედიცინო შემოწმებას და გაწვევის ტრანსპორტირებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·         სამხედრო აღრიცხვისსრულყოფილი  კოორდინაცია–უზრუნველყოფა.

·         სამედიცინო შემოწმების შედეგებით ჯანმრთელი ახალგაზრდების სრულად გაწვევის უზრუნველყოფა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         სამხედრო სამსახურში გაწვეული ახალგაზრდობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

 

·         2. 8749.0ათასილარი-ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტია. ამ პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებულიინფრასტრუქტურისმოვლა შენახვა და დაფინანსდებამისექსპლოატაციასთანდაკავშირებულიხარჯები.ინფრასტრუქტურისათვის თანხები გამოიყოფა სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან

 

2.1  2573,9 ათასი ლარი –საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები პროგრამული კოდი 03 01)

 

პპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული  გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია.

 

2.1.12445,7 ათასი ლარი –გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა(პროგრამული კოდი 03 01 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტშიარსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის სოფლებში მიმავალი გზების რეაბილიტაციასა და მოწყობის საკითხი მუნიციპალიტეტისათვისერთერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს.საკუთარი სახსრებით ქუჩების რეაბილიტაცია–შეკეთება ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების შერჩევა–შეფასების კომისიის გადაწყვეტილებათა მიხედვით  ინგირში ოირემეს უბნის და სხვა გზებისორმულის შეკეთება–რეაბილიტაცია, მშენებლობა და პროექტირება,  ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით მთავრობაში წარდგენილი და მოწონებული პროექტების მიხედვით.

აღნიშნული სამუშაოების შესრულება მნიშვნელოვან ეფექტს მოიტანს.  მოსახლეობას   მიეცემა ნორმალური   გადაადგილების საშუალება.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·         მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

·         ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

·         სკოლებთან და ჯანდაცვის ობიექტებთან გადაადგილების ხელშეწყობა.

·         ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

 

2.1.2  128,2 ათასი ლარი –ხიდ-ბოგირების  მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 0102)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების მგომარეობის შენარჩუნება და მუნიციპალიტეტში  ხიდ-ბოგირების   რეაბილიტაცია. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში როგორც ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტით და სტიქიის კუთხით  გამოყოფილი თანხებით უამრავი ხიდისა და ბოგირების რეაბილიტაცია მოხდა, მაინც არის ობიექტები რომელთა რეაბილიტაციაც აუცილებელია.საკუთარი სახსრებით ხიდების რეაბილიტაცია–შეკეთება ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების შერჩევა–შეფასების კომისიის გადაწყვეტილებათა მიხედვით.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·         კონკრეტული სოფლის მოსახლეობის შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         შეკეთებული და ახლად მოწყობილი ხიდეების რაოდენობრივი ზრდა.

2.22017.3ათასი ლარი –კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, წყალსადენის  ქსელის გაფართოება,გამწვანების სამუშაოები.სოფლებში არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

·         კეთილმოწყობილი და განათებული სოფელი,სოფლის ცენტრები და უბნები.

·         მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

·         სასმელი წყლით მოსახლეობის მაქსიმალური უზრუნველყოფა.

·         სოფლის ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         სოფლის ქუჩების განათების პროცენტული მაჩვენებლის ზრდა.

·         გაუმჯობესებული და კეთილმოწყობილი დასვენებისა და გართობის ადგილები.

 

2.2.504.4 ათასი ლარიგარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა–შენახვა,ახალი ქსელების მოწყობა და მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·         ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება დღეღამისგანმავლობაში,სოფლების ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         განათებული სოფლების რაოდენობის ზრდა.

2.2.2. 800,0ათასილარი - დასუფთავებისღონისძიებები  (პროგრამულიკოდი 030202)

ქვეპროგრამისფარგლებშიგათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტისსანიტარულ-ჰიგიენურიმდგომარეობისდაცვადაგაუმჯობესება. ყოველდღიურად50 ჰექტარამდეფართისდაგვა–დასუფთავებისდა 130-150 კუბურმეტრამდენარჩენებისგატანამუნიციპალიტეტისსაზოგადოებრივიდანიშნულებისტერიტორიიდან, სოფელში კომპაქტურადჩასახლებულიმოსახლეობისსაცხოვრებელიადგილებიდან, სტიქიურინაგავსაყრელებისლიკვიდაცია. ზამთრისპერიოდშიგზებისტექნიკურიმასალითდამუშავება, ჭარბითოვლისაგანგაწმენდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

დასუფთავებული, სანიტარულ ჰიგიენურად მიმზიდველი ტერიტორიები,ეკოლოგიურად გაუმჯობესებული მდგომარეობა,

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მომსახურეობის სფეროს ზრდა, სპეცტექნიკის რაოდენობის ზრდა.

2.2.4327,6 ათასი ლარი–წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(პროგრამულიკოდი 030203)

2.2.5,0ათასი ლარი –ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა(პროგრამულიკოდი 030204)

პროგრამის მიზანია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა, სათანადო საინფორმაციო მასალების, ბუკლეტების, კინოკადრების მომზადება გავრცელება.ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის შექმნა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა.შემოქმედებითი გაერთიანება– მეტი ინვესტიციისა და ტურისტული ნაკადების მოზიდვა.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ანაკლია–განმუხურის საკურორტო ზოლის,  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ლანდშაფტური, გეოგრაფიული, მატერიალურ–კულტურული,ისტორიული, რელიგიური მემკვიდროების, ფოლკლორისა და ეთნოგრაფიული ნიმუშების პოპულარიზაცია და დაინტერესება ტურისტულ ბიზნესში ჩართული ბიზნეს ჯგუფების თუ რიგითი ტურისტების.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

დამსვენებელთა და ტურისტთა ნაკადის ზრდის მაჩვენებელიწარმოდგენილ ბიზნეს პროექტები ტურისტული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად.

 

2.2.4.   144,0ათასილარი - მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზესასაფლაოებისმოვლა-პატრონობისპროგრამ...,,სასაფლაოებისმართვისცენტრისბაზაზე (პროგრამულიკოდი 030207)

პროგრამაითვალისწინებსმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეგანთავსებულისასაფლაოებისმოვლა–პატრონობას, შემოკავებისსამუშაოების, გადაბერებულიხეებისმოჭრასდაგადაცემასსოციალურიდანიშნულებისსარგებლობისათვისშესაბამისსამსახურზე. საფლავებისაღრიცხვა-განკარგვაშიწესრიგისდამყარებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოვლილი მიცვალებულთა საფლავები

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რამდენად დაცულია სასაფლაოები და 2014 წელს რამდენი შემოკავდა.

2.2.5.  234,3 ათასი ლარი–ნაგავსაყრელის მოწყობა და ტექნიკის შეძენა(პროგრამულიკოდი 030209)

2.3670,0 ათასი ლარი–კეთილმოწყობის ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 03 03)

აღნიშნული პროგრამის მიხედვით შექმნილია კეთილმოწყობის ცენტრი რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები: განათების ქსელის მოვლა–შენახვა,სანიაღვრეების მოწყობა და ექსპლოატაცია, გამწვანების სამუშაოები, მწვანე საფარისმოვლა–შენახვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·         მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობილი იერ–სახე,

·         ჯანსაღი გარემო.მოსახლეობისათვის გაუმჯობესებულიდასვენების ადგილები.

·         მუნიციპალიტეტის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         კეთილმოწყობილი ტერიტორიების ზრდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

·         განათებული ქუჩების რაოდენობის ზრდა.

·         გამწვანებული და მოვლილი ტერიტორიები.

·         ჭარბი ნალექებისაგან მოსახლეობის უვნებლობის მაჩვენებელი.

2.3.1.45,0ათასილარი­­ადგილობრივიტყეებისმოვლა–შენახვისპროგრამა (პროგრამულიკოდი 0304)

პროგრამაითვალისწინებსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყეების, მწვანე საფარის დაცვის და განაშენიანების ღონისძიებებს. სპეციალურიჭრისტყეკაფებისგამოყოფის, უკანონოჭრებისშემცირება–აღკვეთის ღონისძიებებს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ჯანსაღი გარემოს შენარჩუნება გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ხეების უკანონოდ ჭრის მაჩვენებლის შემცირება ახლადგაშენებული ნარგავების მაჩვენებლის ზრდა.

2.3.65.4 ათასი ლარი –სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხების მოწყობა,  ასევე წყალსაწრეტი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოწესრიგებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები, დაცული სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, საყანე ფართობები  და საკარმიდამო ნაკვეთები.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. 

წყალდიდობისაგან და სხვა სტიქიური მოვლენებისგან  მოსახლეობის დაცვის მაჩვენებელი.

 

2.3.3. 757.0 ათასი ლარი  - სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობარეაბილიტაცია(პროგრამულიკოდი 0306)

2.3.42160.4ათასი ლარი–სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა(პროგრამული კოდი 03 07) და 280,0 ათასი ლარი თანადაფინანსება.

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის    №183 დადგენილების  2014 წლის 20 მარტის საფუძველზე 1748,4 ათასი ლარის   ფარგლებში, სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნილებათა და საჭიროებათა მიხედვით სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას. ასევე საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471განკარგულების საფუძველზე 400,0 ათასი ლარის გამოყოფა საკუთარი ბიუჯეტიდან პროგრამების თანადაფინანსებისათვის კონკრეტულ სოფელში დაგეგმილი პროექტების ღირებულების არაუმეტეს 100 %–სა.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები ცალკეული სოფლის– თემების მიხედვით განაწილებულია სოფლის რიცხოვნობისა და კოეფიციენტების მიხედვით, სოფლის მოსახლეობის მიერ შემუშავებული და მოწონებული სხვა და სხვა პროექტების განსახორციელებლად

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2014 წელი ძირითადი და თანადაფინანსების თანხების მითითებით (დაზუსტებული)

ტერიტორიული ორგანო

სოფელი

პროექტების დასახელება

გამოყოფილი თანხა ახალი

თანადაფინანსება

აბასთუმნისთემი

აბასთუმანი

სოფლისცენტრშიგარეგანათებისმოწყობა

7000

830

აბასთუმნისთემი

აბასთუმანი

მენჯისუბანშიჭაბურღილისმოწყობა

19603

8680

აბასთუმნისთემი

მენჯი

ჩიხლაძეებისუბანშიჭაბურღილისმოწყობა

5791

3500

აბასთუმნისთემი

ხეცერა

ხეცერისუბნისცენტრთანდამაკავშირებელიგზისრეაბილიტაცია

8762

 

აბასთუმნისთემი

 

 

41156

13010

ანაკლიისთემი

ანაკლია

N1 სასაფლაოსშემოღობვა

7000

 

ანაკლიისთემი

ანაკლია

შიდაგზისრეაბილიტაცია

15672

15000

ანაკლიისთემი

ანაკლია

ცენტრალურისტადიონისრეაბილიტაცია

20000

 

ანაკლიისთემი

თიქორი

N1 სასაფლაოსშემოკავება (თანადაფინანსება)

3000

592

ანაკლიისთემი

თიქორი

შიდაგზისრეაბილიტაცია

2443

 

ანაკლიისთემი

 

 

48115

15592

ახალაბასთუმანი

სოფ. ახალაბასთუმანი

სანიაღვრეარხებისამოწმენდადასანიაღვრეარხისმოწყობა, ჭიშკრებთანბოგირებისმოწყობაN 6 უბანში

15165

 

ახალაბასთუმანი

სოფ. ახალაბასთუმანი

შიდაგზისრეაბილიტაცია

20000

 

ახალაბასთუმანი

სოფ. ახალაბასთუმანი

ცენტრალურიგზისგანათება

16690

 

ახალაბასთუმანი

სოფ. ახალაბასთუმანი

N1 უბანშიხიდ-ბოგირისმოწყობა

2245

 

ახალაბასთუმანი

სოფ. ახალაბასთუმანი

 N2 უბაშისტადიონისკეთილმოწყობა

1636

1630

ახალაბასთუმანი

 

 

55736

1630

ახალკახათი

სოფ. ახალკახათი

საბავშვობაღისრეაბილიტაცია

29403

3000

ახალკახათი

სოფ. ახალკახათი

ხიდბოგირებისრეაბილიტაციაფიფიებისუბანში

2500

 

ახალკახათი

სოფ. ახალკახათი

ხიდბოგირებისრეაბილიტაციასაკერზაიოსშესასვლელში

2500

 

ახალკახათი

 

 

54403

3000

ახალსოფელი

უჩაშონა

ანატოლიგადილიასსახლთანსანიაღვრეარხებისმოწყობა

2500

2500

ახალსოფლისთემი

უჩაშონა

ოდიშახალსოფლისშემაერთბელიხიდისრეაბილიტაცია  (თანადაფინანსება)

2730

 

ახალსოფლისთემი

უჩაშონა

გზებისრეაბილიტაცია (პროექტირება)

6000

 

ახალსოფლისთემი

უჩანოშა, ახალსოფელი

შინმოუსვლელთადა 9 აპრილისმემორიალისრეაბილიტაცია

19000

 

ახალსოფლისთემი

ახალსოფელი

საბავშვობაღისრკინისღობისშეღებვა

3510

1400

ახალსოფლისთემი

ახალსოფელი

ახალსოფლისცენტრშისაერთოსარგებლობისსპორტდარბაზისდასველიწერტილებისრეაბილიტაცია

8000

 

ახალსოფლისთემი

ახალსოფელი

ჭაბურღილისშემოკავება

1500

 

ახალსოფლისთემი

ახალსოფელი

შიდაგზისრეაბილიტაცია

2000

 

ახალსოფლისთემი

ოფაჩხაფუ

ხიდბოგირისმოწყობაყაზბეგისქუჩაზე ( ყოფილიჩაისფაბრიკისმიმართულებით)

4340

 

ახალსოფლისთემი

ოფაჩხაფუ

საკეზუოსუბანშიგზისრეაბილიტაცია

11629

10000

ახალსოფლისთემი

ჯუმი

სადარასელიოსუბანშიადრეარსებულიგზისრეაბილიტაცია

33922

11800

ახალსოფლისთემი

 

 

95131

25700

განმუხური

სოფ. განმუხური

არსებულიამბულატორიისმისასვლელიგზისადაშემოკავებისმოწყობა

5653

 

განმუხური

სოფ. განმუხური

სამელიორაციოარხებისამოწმენდაშენგელიებისუბანში

7552

 

განმუხური

სოფ. განმუხური

სამელორაციოარხისგათხრაბაჩაახალაიასსახლათან

13567

 

განმუხური

სოფ. განმუხური

შიდაგზისრეაბილიტაცია

9149

 

განმუხური

სოფ. განმუხური

ადმინისტრაციულიავარიულიშენობისრემონტი (ინვენტარისშეძენა)

7881

 

განმუხური

 

 

43802

 

გრიგოლიში

სოფ. გრიგოლიში

სახასიოსუბნისწყლითმომარაგება

14000

 

გრიგოლიში

სოფ. გრიგოლიში

საკანკიოსუბნისხიდისაღდგენა

3216

 

გრიგოლიში

სოფ. გრიგოლიში

საკიკალიშვილოსუბანშიმიმავალისაავტომობილოგზისშეკეთება

1000

 

გრიგოლიში

 

 

18216

 

დარჩელისთემი

დარჩელი

საბავშვობაღისერთიოთახისრემონტი

8000

2800

დარჩელისთემი

დარჩელი

მინისაფეხბურთოსტადიონისდამთავრებაპატარაკოკისუბანში

5000

 

დარჩელისთემი

დარჩელი

მინისტადიონისგანათებაპატარაკოკში

4000

 

დარჩელისთემი

დარჩელი

რუსთაველიქუჩაზე  (თამარმეფისშესახვევთან) მოსაცდელისმოწყობა

9000

930

დარჩელისთემი

დარჩელი

პატარაკოკშივალერიჩხაპელიასსახლისწინხიდისრეაბილიტაცია

14000

 

დარჩელისთემი

დარჩელი

გარეგანათება (პროექტირება)

2000

 

დარჩელისთემი

დარჩელი

მინისტადიონისგანათებაკუნოშისუბანში

4000

 

დარჩელისთემი

დარჩელი, კიროვი

დარჩელისცენტრშიბიბლიოთეკისსახურავისრეაბილიტაცია

9500

1246

დარჩელისთემი

დარჩელი

შიდაგზისრეაბილიტაცია

8026

 

დარჩელისთემი

დარჩელი, კიროვი

ქვემოდარჩელშიმინისტადიონისმოწყობა(თანადაფინანსება)

20000

 

დარჩელისთემი

კიროვი

შიდაგზისრეაბილიტაცია

1548

 

დარჩელისთემი

კიროვი

მინისტადიონისგანათებაქვემოდარჩელში

4000

 

დარჩელისთემი

კიროვი

ქვემოდარჩელისუბანშიჯემალჭითანავასსახლთანხიდისრეაბილიტაცია

13000

 

დარჩელისთემი

 

 

102074

4976

დიდინეძისთემი

დიდინეძი

ჭაბურღილისმოწყობა 1 ერთეული

3500

 

დიდინეძისთემი

დიდინეძი

შიდაგზისრეაბილიტაცია

2300

 

დიდინეძისთემი

დიდინეძი

განათებისსისტემისდამატება 3 ერთეული

2000

 

დიდინეძისთემი

დიდინეძი

სანიაღვრეარხებისამოწმენდა 2,5კმ.

4500

2920

დიდინეძისთემი

დიდინეძი

სკოლამდეშესასვლელიბილიკისმოასფალტება 30 მეტრი

2034

 

დიდინეძისთემი

დიდინეძისკახათი

შიდაგზისრეაბილიტაცია

10800

 

დიდინეძისთემი

დიდინეძისკახათი

განათებისსისტემისდამატება 1 ერთეული

1200

 

დიდინეძისთემი

დიდინეძისკახათი

საქირიოსუბანშისანიაღვრეარხისმოწყობა 500 მეტრი

2034

 

დიდინეძისთემი

დიხაგუძუბა

თანადაფინანსებითდიდინეძისთემშისანიაღვრეარხებისმოწყობა 1 კმ

4500

 

დიდინეძისთემი

დიხაგუძუბა

განათებისსისტემისდამატება 5 ერთეული

6000

 

დიდინეძისთემი

დიხაგუძუბა

შიდაგზებისმოხრეშვა

2368

 

დიდინეძისთემი

 

 

41236

2920

ერგეტისთემი

ერგეტა

შიდაგზებისრეაბილიტაციადაგარეგანათებისმოწყობა

13029

7200

ერგეტისთემი

ერგეტა

ჭაბურღილებისმოწყობა

4000

1000

ერგეტისთემი

ერგეტა

ხიდ-ბოგირისაჯოლოხაოსდადიდგვიმარონისუბანში

1500

1500

ერგეტისთემი

ცვანე

შიდაგზებისრეაბილიტაციადაგარეგანათებისმოწყობა

11152

9500

ერგეტისთემი

ცვანე

ჭაბურღილებისმოწყობა

4000

1000

ერგეტისთემი

 

 

33681

20200

ინგირისთემი

ინგირი

ხიდ-ბოგირისმოწყობადადიანისქუჩისდასაწყისში.

5000

 

ინგირისთემი

ინგირი

გორგასლის, ვოლგოგრადის, გურამიშვილის, მახარაძის, ვეკუას, დადიანის, ფიფიას, წერეთლის, გელოვანის, საირმესქუჩებისმოხრეშვა

23500

 

ინგირისთემი

ინგირი

ასფალტისქარხანასთანარსებულირკინიგზისარკაზესანიაღვრეარხისადასამანქანოგზისმოწყობა

3500

 

ინგირისთემი

ინგირი

ცენტრისკეთილმოწყობა (ნარგავებისდარგვა) განათება

4400

600

ინგირისთემი

ინგირი

სანიაღვრემილისჩადებავაჟაფშაველასადასააკაძისქუჩისჩიხში

38000

 

ინგირისთემი

ინგირი

N4 სასაფლაომდემისასვლელიგზისმოხრეშვადაგადასასლელისმოწყობა

4190

 

ინგირისთემი

ინგირი

სანიაღვრეარხის ( ღიადადახურულიტიპის) მოწყობისსამუშაოებისპროექტირება

2600

 

ინგირისთემი

ინგირი

ინგირისცენტრშიაბულატორიისტერიტორიისკეთილმოწყობა

4400

 

ინგირისთემი

ოირემე

არსებულისაფეხბურთომოედნებზეგანათებისმოწყობა

4500

585

ინგირისთემი

ოირემე

შიდაგზებისრეაბილიტაცია

8276

5000

ინგირისთემი

ოირემე

შ. რუსთაველისძეგლისშეკეთება

500

 

ინგირისთემი

ოირემე

სანიაღვრეარხისგათხრაგორგასლისქუჩაზე

1690

 

ინგირისთემი

ოირემე

ოირემესსაბავშვობაღისფასადისშემოღობვადასამზარეულოინვენტარებისშეძენა

4500

1000

ინგირისთემი

 

 

105056

7185

კახათი

კახათი

ზემოკახათისუბანშირუსთაველისქუჩაზემოსაცდელისმოწყობა

8000

 

კახათი

კახათი

ხიდ-ბოგირისმოწყობა

5500

 

კახათი

კახათი

ობელისკისმემორიალისრეაბილიტაცია

6500

3955

კახათი

კახათი

სოფელშიშიდასასოფლოგზებისკეთილმოწყობა, მოხრეშვა

26000

 

კახათი

კახათი

სანიაღვრეარხებისმოწყობა

5000

 

კახათი

კახათი

ქვემოკახათისუბანში, დარასელიასქუჩისცენტრშიგარეგანათებისბოძებისდამონტაჟება (არანაკლებ 6-8 ცალისა)

6800

 

კახათი

კახათი

სოფლისცენტრისკეთილმოწყობა (საპირფარეშოსმოწყობა) ამბულატორიისშენობაშისველიწერტილისმოწყობა

8000

4068

კახათი

კახათი

კახათისცენტრშიმდებარესაბავშვობაღის ,,რწმენას" შენობაშიკანალიზაციისკეთილმოწყობა

4000

3000

კახათი

კახათი

კახათის N1 ცენტრალურსასაფლაოსირგვლივ 2 სანაგვეურნებისდადგმა-შემოტანა

2000

 

კახათი

კახათი

საჯიქიო, საშედანიოსუბანშიარსებულისასაფლაოსშემოღობვა

3000

2926

კახათი

კახათი

მდინარეკახათწყალისამოწმენდა 300 მეტრისმანძილზე

2000

 

კახათი

კახათი

ქვემოკახათისუბანშისაბავშვობაღისორიოთახისიატაკის , ჭერისგამოცვლადაღობისგამაგრება

7913

2200

კახათი

 

 

84713

16149

კოკისთემი

კოკი

მოსაცდელებისმოწყობაზუგდიდიკოკისსაავტომობილოგზაზე.

8400

1570

კოკისთემი

კოკი

შიდაგზისრეაბილიტაცია

14300

 

კოკისთემი

კოკი

4 ერთეულიხიდბოგირისმოწყობა

4000

3000

კოკისთემი

კოკი

ჭაბურღილისადასველიწერტილებისმოწყობაგამგეობისეზოში

1500

 

კოკისთემი

კოკი

სანიაღვრეარხები

3030

 

კოკისთემი

ხურჩა

სანიაღვრესმოწყობა 300 მეტრი

1500

 

კოკისთემი

ხურჩა

შინმოუსვლელთამემორიალისმოწყობა

3000

 

კოკისთემი

ხურჩა

სველიწერტილისმოწყობაცენტრში

2500

 

კოკისთემი

ხურჩა

შიდაგზებისმოხრეშვა

1808

 

კოკისთემი

ხურჩა

სანაგვეყუთისშეძენა

1000

 

კოკისთემი

 

 

41038

4570

კორცხელისთემი

კორცხელი

საქობალიოსალაგვილაოსუბანშიმოსაცდელისმოწყობა

9300

 

კორცხელისთემი

კორცხელი, ნაცატუ, ბაში

შიდაგზისრეაბილიტაცია

47784

 

კორცხელისთემი

ბაში

ჭაბურღილისტუმბოსშეცვლ;ა

3500

1000

კორცხელისთემი

 

 

60584

1000

ნარაზენისთემი

შამადელა

საპერტიო-საჟვანიოს, რუსთაველისმიმართულებითგზისმოხრეშვა

9750

 

ნარაზენისთემი

შამადელა

მეოთხერაიონისდასახელებაშიერთიჭაბურღილისგათხრა

4500

 

ნარაზენისთემი

ნარაზენი

საპერტიო-საჟვანიოს, რუსთაველისმიმართულებითგზისმოხრეშვაანადაფინანსება

3250

 

ნარაზენისთემი

ნარაზენი

სოფლისცენტრისმიმდებარექუჩაზესასმელიწყლისგაყვანილობისრეაბილიტაციისდასრულება

14000

 

ნარაზენისთემი

ნარაზენი

საგრიგოლაო-საბიგვაოსუბანშისასმელიწყლისგაყვანილობისდასრულება (ზედასათოდუო)

18560

18500

ნარაზენისთემი

ნარაზენი

ნარაზენისტერიტორიაზეორიჭისგათხრა

9000

2442

ნარაზენისთემი

ნარაზენი

საკალანდიო-საჟვანიოსუბანშიჭისგათხრა

4124

2167

ნარაზენისთემი

საბეჭვაიო

სვანეთისუბანშიწყაროსწყლისაღდგენა

4000

 

ნარაზენისთემი

საბეჭვაიო

საბეჭვაიოსუბანშიგზისმოხრეშვადაგრეიდერისსამუშაოებისჩატარება

3885

 

ნარაზენისთემი

 

 

71069

23109

ოდიშისთემი

ოდიში

შიდაგზებისმოხრეშვა

11300

 

ოდიშისთემი

ოდიში

რუსთაველისქუჩაზეხიდ-ბოგირისმოწყობა

3000

510

ოდიშისთემი

ოდიში

გამგეობისშენობისავარიულისახურავისრეაბილიტაცია

4000

 

ოდიშისთემი

ოდიში

დავითგურამიშვილისქუჩაზეხიდ-ბოგირისრეაბილიტაცია

3000

 

ოდიშისთემი

ოდიში

ოდიშისაუბნისსაბავშვობაღისშეკეთება

2000

1900

ოდიშისთემი

ოდიში

გრიგოლორბელიანისქუჩაზემდინარეჯუმზეხიდისმოწყობა

12497

 

ოდიშისთემი

საჭურღულიო

ვაჩნაძისქუჩაზემდინარეჯუმზესაცალფეხოხიდისმოწყობა

7291

7250

ოდიშისთემი

საჭურღულიო

შიდაგზისრეაბილიტაცია

2000

 

ოდიშისთემი

ჩხოუში

ჩხოუშისუბნისსაბავშვობაღისშეკეთება

2000

1900

ოდიშისთემი

ჩხოუში

ჩხოუშისუბნისწისქვილკომბინატთანდამაკავშირებელისაცალფეხოხიდისრეაბილიტაცია

3000

 

ოდიშისთემი

ჩხოუში

გრიგოლორბელიანისქუჩაზემდინარეჯუმზეხიდისმოწყობა

9976

 

ოდიშისთემი

ჩხოუში

გამგეობისშენობისავარიულისახურავისრეაბილიტაცია

3000

775

ოდიშისთემი

ჩხოუში

ჩხოუშისუბანშიდადიანისმესამეჩიხშიხიდბოგირისმოწყობა

3000

688

ოდიშისთემი

ჩხოუში

შიდაგზისრეაბილიტაცია

5000

 

ოდიშისთემი

ჩხოუში

სანიარღვრეარხებისგაყვანა

1709

 

ოდიშისთემი

 

 

72773

13023

ორსანტია

ორსანტია

ხიდ-ბოგირისმოწყობასამუბანში

8500

 

ორსანტია

ორსანტია

ოტობაიასხიდთანჭაბურღილისდასაპირფარეშოსმოწყობა

8000

 

ორსანტია

ორსანტია

მოსაცდელისმოწყობასაქვარაიოსდაქვ. ორსანტიისუბანში (ორიცალი)

17718

 

ორსანტია

ორსანტია

არსებულისამიმოსაცდელისრეაბილიტაციადაკეთილმოწყობა.

2800

 

ორსანტია

ორსანტია

საბავშვობაღისსახურავისრეაბილიტაცია

17000

4359

ორსანტია

ორსანტია

სასაფალოსშემოკავება

7800

 

ორსანტია

 

 

61818

4359

ორულუსთემი

ორულუ

გარეგანათებისმოწყობაცენტრში 7 ბოძი

7400

 

ორულუსთემი

ორულუ

სანიაღვრეარხისამოწმენდა

4000

1079

ორულუსთემი

ორულუ,

ხიდ-ბოგირისმოწყობა

8686

2145

ორულუსთემი

ორულუ, მოგირი, ნაჭკადუ

შიდაგზისრეაბილიტაცია

27943

 

ორულუსთემი

 

 

48029

3224

ოქტომბრისთემი

ოქტომბერი

ხიდ-ბოგირისრეაბილიტაცია (ანზორწიწავასსახლთან)

6200

2478

ოქტომბრისთემი

ოქტომბერი

გზებისმოხრეშვასხვადასხვაუბანშიდაიროდშამუგიასსახლთანარხისგაყვანა

4600

 

ოქტომბრისთემი

ოქტომბერი

ნაჭვისუბანშისასაფლაოსშემოკავება

15000

3511

ოქტომბრისთემი

ოქტომბერი

გამგეობისშენობისტერიტორიისშემოკავება

4500

2000

ოქტომბრისთემი

ოქტომბერი

ცაიშოქტომბრისხიდისრეაბილილტაცია

1000

 

ოქტომბრისთემი

ოქტომბერი

სკოლისგვერდითხიდისრეაბილიტაცია

1012

 

ოქტომბრისთემი

დავითიანი

ჭაბურღილისმოწყობა

3500

 

ოქტომბრისთემი

დავითიანი

სასიმინდენაკვეთისშემოკავება (2000 მეტრი)

6000

3000

ოქტომბრისთემი

დავითიანი

ხიდისრეაბილიტაციამდინარეკახათწყალზე

3000

 

ოქტომბრისთემი

დავითიანი

შიდაგზებისმოხრეშვა

5332

 

ოქტომბრისთემი

 

 

50144

10989

ყულიშკარი

სოფ. ყულიშკარი

შიდასაუბნოგზებისმოხრეშვა (საგვილიოს, სამაქაცარიოს, საროგაოს, სახარებაოს, სათირქიოსდაბაღმარანისუბნებში)

22682

 

ყულიშკარი

სოფ. ყულიშკარი

სანიაღვრეარხისმოწყობა (საგვილიოს, სამაქაცარიოს, საროგაოს, სახარებაოს, სათირქიოსდაბაღმარანისუბნებში)

3500

 

ყულიშკარი

სოფ. ყულიშკარი

მილხიდებისმოწყობა ( საგვილიოს, სამაქაცარიოს, საროგაოს, სახარებაოს, სათირქიოსდაბაღმარანისუბნებში)

6000

 

ყულიშკარი

სოფ. ყულიშკარი

მოსაცდელებისრეაბილიტაცია(საროგაოსდაოხვამეგოჭვილისუბნებში)

1000

2150

ყულიშკარი

სოფ. ყულიშკარი

დამეწყრილიგზისგაწმენდაგამაგრება (სამაქაცარიოსდასახარებაოსუბანში)

3000

 

ყულიშკარი

 

 

36182

2150

რიყე

სოფ. რიყე

სოფლისცენტრშიორივემხარესრკინისღობისმოწყობა 360 გრძ.მეტ.ს

35460

19094

რიყე

სოფ. რიყე

სოფლისცენტრშიარსებულიჭაბურღილისდაქსელვისგაგრძელება

4800

 

რიყე

სოფ. რიყე

სოფლისცენტრშიგარეგანათებისგაგრძელება 100 გრძ. მ.ს

3000

 

რიყე

სოფ. რიყე

სახნავსათესფარდობებზეგასასვლელში (ჯიქიებისუბანში) რკინისკარისმოწყობა

1200

 

რიყე

სოფ. რიყე

შიდაგზისრეაბილიტაცია

3000

 

რიყე

სოფ. რიყე

წერტილოვანიმექანიკურიჭაბურღილისმოწყობა 2 ადგილას

3000

 

რიყე

 

 

50460

19094

რუხისთემი

რუხი, ნაწულუკუ

რუხისთემშისაბავშვობაღისრეაბილიტაციაახლისმშენებლობა

83915

 

რუხისთემი

რუხი

წერეთლისქუჩაზებაჯიკოფარცვანიასსახლთანხიდ-ბოგირისრეაბილიტაციაწყალამრიდებისმოწყობა

5000

 

რუხისთემი

რუხი

ზვიადგამსახურდიასქუჩაზეჭაბურღილისმოწყობა

5000

 

რუხისთემი

რუხი

შიდაგზისრეაბილიტაცია

5000

5000

რუხისთემი

ნაწულუკუ

ნაწულუკუსუბანშისაბავშვობაღისრეაბილიტაცია

10000

 

რუხისთემი

ნაწულუკუ

შიდაგზისრეაბილიტაცია

3500

 

რუხისთემი

ნაწულუკუ

სანიაღვრეარხისრეაბილიტაცია

3000

 

რუხისთემი

 

 

115415

5000

ურთა

სოფ. ურთა

მოსაცდელისგაკეთებასოფლისცენტრში

7500

 

ურთა

სოფ. ურთა

მოსაცდელისგაკეთება (სამალანიო-საკაკულიოსალატარიოსუბნებისდამაკავშირებელიგზაჯვარედინთან

7500

 

ურთა

სოფ. ურთა

შიდაგზისრეაბილიტაცია

8022

 

ურთა

სოფ. ურთა

ელ. წისქვილისრეაბილიტაციასამალანიოსუბანში

1500

1500

ურთა

სოფ. ურთა

სოფლისშესასვლელშიურთისგადასახვევთანსოფლისმიმართულებისფირნიშისგაკეთება

300

 

ურთა

სოფ. ურთა

ქუჩებისნუმერაცია (აბრებისდამზადება)

1000

1000

ურთა

 

 

25822

2500

შამგონა

სოფ. შამგონა

მინისაფეხბურთომოედნისგანათება (ნაფატუსუბანში)

4000

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

მოსაცდელისმოწყობა (ნაფატუსუბანში)

8200

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

სანიაღვრეარხისამოწმენდა (ხუბულიებისუბნიდანჯიჭონაიებისუბნამდე 3კმ-ზე)

4000

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

ხიდ-ბოგირისგაკეთება (გელახუბუასუბანში)

10430

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

სანიაღვრემილისჩადება (შარიებისუბანში)

2400

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

საბავშვობაღისათვისინვენტარისშეძენა

1200

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

ნაპირსამაგრისამუშაოებისჩატარება (ნაფატუსუბანში, ლაშხიებისუბანში,  თორიებისუბანშიდარკინიგზისგადასასვლელისგაფართოება)   საჭიროაბულდოზერითსამუშაოებისჩატარება

13968

 

შამგონა

 

 

44198

 

ჩხორია

ჩხორია

სამოყვარულოთეატრისჩხორიისწინაეზოსშემოღობვა

7000

2200

ჩხორია

ჩხორია

ხიდბოგირისმოწყობა (ეგ. ფიფიასადაგ. ფიფიასქუჩისშემაერთებელი)

5000

4593

ჩხორია

ჩხორია

ზაქარიაფალიაშვილისქუჩისდადადიანისქუჩისგადაკვეთაზემოსაცდელისმოწყობა

8000

2140

ჩხორია

ჩხორია

შიდაგზებისმოხრეშვადასანიაღვრეარხისმოწყობა

11951

 

ჩხორია

ტყაია

მინისტადიონისგაკეთება

15000

6135

ჩხორია

ტყაია

საბავშვობაღისშემოღობვა

2126

 

ჩხორია

ტყაია

წისქვილისრემონტი

1100

 

ჩხორია

ტყაია

შიდაგზებისრეაბილიტაცია

10000

 

ჩხორია

ზედაეწერი

ხერგიანისქუჩაზემოხრეშვადალამპიონისდამონტაჟება

10000

6000

ჩხორია

ზედაეწერი

ბაღისრემონტი

21170

 

ჩხორია

ზედაეწერი

მესტია-ზუგდიდისგარეგანათებისმოწყობა  700 მეტრზე

8830

 

ჩხორია

ზედაეწერი

მოხრეშვა, მილისჩადებასათორდიო, საჭიტანაოსუბნებში

5532

 

ჩხორია

 

 

105709

21068

ცაიშისთემი

ცაიში

საშამუგიოსუბანშიწყალმომარაგებისსისტემისმოწყობა

17356

 

ცაიშისთემი

ცაიში

შიდაგზებისრეაბილიტაცია

12253

 

ცაიშისთემი

ცაიში

საჯიქიოსუბანშისახნავიმიწისფარდობებისშემოღობვა

2724

 

ცაიშისთემი

ცაიში

რკინიგზისლიანდაგებისგასწვრივჩხოუში-ცაცხვისუბანშიმავთულბადითშემოღობვა

2178

 

ცაიშისთემი

ჩხოუში

ჩხოუშია-საფარჯიკიოსუბანშისახნავიმიწისფარდობებისშემოღობვა

12000

9700

ცაიშისთემი

ჩხოუში

რკინიგზისლიანდაგებისგასწვრივჩხოუში-ცაცხვისუბანშიმავთულბადითშემოღობვა

4822

 

ცაიშისთემი

ცაცხვი

ცაცხვისუბანშისახნავიმიწისფარდობისშემოღობვამავთულბადით

4000

3900

ცაიშისთემი

ცაცხვი

ვართაგებისუბანშისანიაღვრერახისამოწმენდადახიდ-ბოგირისაღდგენა

5000

3106

ცაიშისთემი

ცაცხვი

ჯუმისუბანშისანიარვრეარხისმოწყობა

16582

15890

ცაიშისთემი

 

 

76915

32596

ჭაქვინჯისთემი

ჭაქვინჯი

სოფლისშიდაგზებისმოხრეშვა 22 კმ-ზე

12800

 

ჭაქვინჯისთემი

ჭაქვინჯი

ცენტრშიარსებულისაბავშვობაღისრეაბილიტაცია

4000

 

ჭაქვინჯისთემი

ჭაქვინჯი

აჭარელებისდასახლებაშისასმელიწყლითმომარაგება (ჭისგათხრა 20 მეტრზე)

5000

 

ჭაქვინჯისთემი

ჭაქვინჯი

სამგალობლიშვილისუბანშითვითდინებითსასმელიწყლისმიწოდება

8000

 

ჭაქვინჯისთემი

ბაღმარანი

შიდაგზებისმოხრეშვაბაღმარანისუბანში

7000

 

ჭაქვინჯისთემი

ბაღმარანი

ბაღმარანისუბანშისანიაღვრეარხისმოწყობა

1450

 

ჭაქვინჯისთემი

 

 

38250

 

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

წალენჯიხა-ზუგდიდისგზატკეცილზე, ჭკადუაშისგადასახვევთანმოსაცდელისმოწყობა

8400

1540

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

საანთიოსუბანშიმდინარეჩხოუშიისხიდზემოაჯირისმოწყობა

2000

 

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

შიდასაუბნოგზებისმოხრეშვა

19193

 

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

წყალსაწრეტიარხებისრეაბილიტაცია

1500

 

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

ზემოსანაჭყებიოსსაუბნოგზაზეხიდ-ბოგირისაღდგენა

4500

 

ჭკადუაში

 

 

35593

1540

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

შიდაგზებისმოხრეშვასხვადასხვაუბანში

10000

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

მესხებისუბანშისტადიონისმოწყობა

17809

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

საბავშვობაღისკეთილმოწყობა

15000

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

სადარასელიოსუბანშისპორტულიმოედნისგანათება

5100

544

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

ონარიისუბანშიყოფილისასადილოსდემონტაჟი

2019

1100

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

მრავალბინიანისაცხოვრებელიკორპუსისრეაბილიტაცია

11000

10500

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

მეფრინველეობისუბანშიკანალიზაციისქსელისრეაბილიტაცია

2637

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

ონარიისუბანშიდასასვენებელიპარკისკეთილმოწყობა

3000

 

ჭითაწყარი

 

 

66565

12144

ჯიხაშკარისთემი

ჯიხაშკარი

სოფლისშიდაგზებისმოხრეშვა

7000

 

ჯიხაშკარისთემი

ჯიხაშკარი

სამარღიოსუბანშისასაფლაოსთანგზისდამეწყრილმონაკვეთზედამცავიჯებირისმოწყობა

7000

 

ჯიხაშკარისთემი

ჯიხაშკარი

სობოგისუბანშიწყალმომარაგებისსისტემისრეაბილიტაცის

5000

4900

ჯიხაშკარისთემი

ჯიხაშკარი

სოფლისცენტრისკეთილმოწყობა

9391

472

ჯიხაშკარისთემი

ჯიხაშკარი

ბენდელიანებისუბანშიარსებულიწყლისმაგისტრალისდაზიანებულიმონაკვეთისრეაბილიტაცის

2000

 

ჯიხაშკარისთემი

ჯიხაშკარი

მდ. ტარჩიაზესაფეხმავლოხიდთანნაპირსამაგრისმოწყობა

6000

 

ჯიხაშკარისთემი

ჯიხაშკარი, ფალაზონი

ადმინისტრაციულიშენობისგადახურვა (თანადაფინანსება)

5082

3080

ჯიხაშკარისთემი

ფალაზონი

სოფლისშიდაგზებისმოხრეშვა

2000

 

ჯიხაშკარისთემი

ფალაზონი

სოფელფალაზონაშიმილ-ხიდისმოწყობამურთაზხარჩილავასსახლთან

1000

 

ჯიხაშკარისთემი

 

 

44473

8452

 

 

 

1748356

275180

2.3.5. 100,0 ათასილარი -  მუნიციპალურიტრნსპორტისხელშეწყობისპროგრამა   (პროგრამულიკოდი 0308)

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია, რათა ტრანსპორტის საწვავისა და მარაგ–ნაწილების  ფასების ზრდი გამო, მგზავრობი სღირებულება არ გაძვირდეს. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური ტრანსპორტის ფინანსური დანახარჯების და შემოსავლების თანაფარდობით მოსალოდნელი ზარალის ნაწილობრივი შევსება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების სტაბილურობის შენარჩუნება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მგზავრთა ნაკადის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

 

2.3.6      20.0 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის კუთვნილი შენობების და სხვა აქტივების კეთილმოწყობა(პროგრამული კოდი 03 14)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის კუთვნილი შენობების, ოთახების და სხვა აქტივების სარემონტო და კეთილმოწყობის სამუშაოებს, შენობებში შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ხელსაყრელი შეღწევადობისათვის პანდუსების მოწყობის სამუშაოებს.

 

2.3.7. 340.0 ათასი ლარი–ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვების განხორციელებისათვის.-232.1 ათასი ლარი –სტიქიით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის ღონისძიებებისათვის     (პროგრამული კოდი 03 15)

პროგრამა ითვალისწინებს მთავრობის განკარგულებათა შესაბამისად გამოყოფილი სამუშაოების შესაბამისი საპროექტო– სახაჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსაცურეობის განხორციელებას.  ანაკლიის თემის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობას და სოფელ ორსანტიის ცენტრიდან ოტობაიას ხიდამდე გზის რეაბილიტაციას.სტიქიით დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაციას.

 

3. 1564.3 ათასი ლარი - განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·         სკოლამდელი განთლების განვითარების ხელშეწყობა.

·         რეაბილიტირებული და განახლებული ბაგა- ბაღები და საჯარო სკოლები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზოგადი განათლების მაღალი დონე.

·         შეუფერხებელი სასწავლო პროცესი

 

 

3.1  1430.8 ათასი ლარი –სკოლამდელი აღზრდის განათლების ხელშეწყობისპროგრამა(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 43 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 2000ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯებს, აღმზრდელ–მასწავლებელთა  ხელფასებს,  ბაღების რეაბილიტაციისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

·                     პროგრამის მიზანიასკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისათვის, მათი უნარების განვითარება და სასკოლო განათლებისათვის მომზადება,   ხელშეწყობა ოჯახებზე ბავშვის აღზრდა განვითარება და სკოლამდელი განათლების მიღების საქმეში.საბავშვო ბაღებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აღსაზრდელების ინტეგრაციის და გარემოსთან ხელმისაწვდომობის ღონისძიებათა გატარება.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·                     სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა უნარჩვევების განვითარება, მეთვალყურეობა და ზრუნვა ჯანმრთელობის საკითხებში ფსიქოლოგიურ დაკვირვებათა ანალიზი და გატარებული ღონისძიებები.

·         საბავშვობაღებზეგაწეულიდანახარჯების/შენატანებისგაუქმებისშედეგად/ოჯახებისშემოსავლისზრდა  15-30 ლარით.

·         შშმ აღსაზრდელების ინტეგრაციის და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებული მაჩვენებელი.

·         ბავშვებისმოვლაზედედებისდროისეკონომიისშედეგადგენდერულისაკითხებისგაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·      ბაღებში ბავშვების რაოდენობის გაზრდა 700ზე მეტი აღსაზრდელით.

·      შშმ აღსაზრდელების ინტეგრაციის და ხელმისაწვდომობის კონკრეტული გატარებულ ღონისძიებათა მაჩვენებელი

·      მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მაჩვენებელი.

·      რეაბილიტირებული და განახლებული და ახლად აშენებული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებელი. 

 

3.258.5 ათასი ლარი – საჯარო სკოლების  ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა(პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა, მატერილურ-ტექნიკური ბაზის ცალკეული სოფლების მიხედვით გათვალისწინებულია მოსწავლეთა  გადაადგილებისათვის  ტრანსპორტის  ხარჯები.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·       რეაბილიტირებული მატერიალურ ტექნიკური ბაზა საშუალო სკოლებში

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·     სრულყოფილი სასწავლო პროცესი და კეთილმოწყობილი გარემო.

3.370.0ათასილარი - ზედაეწერისკოლეჯისფინანსური ხელშეწყობა(პროგრამულიკოდი 0404)

პროგრამის მიზანია პროფესიონალიკადრების, სპეციალისტებისმომზადებასოფლისმეურნეობისათვის.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სოფლისმეურნეობისსხვადასხვადარგისპოპულარიზაციადათანამედროვეტექნოლოგიებისადასიახლეებისდანერგვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა დასაქმების მაჩვენებელი

3.4 5,0 ათასილარი - განსაკუთრებულინიჭისმქონეახალგაზრდებისადაბავშვთაფინანსურიხელშეწყობისპროგრამა (პროგრამულიკოდი 0405)

განსაკუთრებულინიჭისდაუნარებისმქონემოზარდთადაახალგაზრდათაგამოვლენადამათიფინანსურ–მატერიალურიხელშეწყობაშესაბამის  სფეროშისწავლისათუშემოქმედებისუნარის წარმოსაჩენად და განსახორციელებლად.შესაბამისი დებულების შემუშავება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების შემოქმედებითი საქმიანობის ზრდა და განვითარება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ხელშეწყონის ნიჭიერ ახალგაზრდათა მიღწეული შედეგების მაჩვენებელი

4.2112,0  ათასი ლარი––კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამაითვალისწინებსმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეკულტურულიდასპორტულისფეროსმკვეთრადგაუმჯობესებას. კულტურულიდასპორტულიღონისძიებებისჩატარებას, კულტურის, დასვენებისდასპორტულიობიექტებისმოწყობარეაბილიტაციისხარჯებს.

4.1618,0  ათასი ლარი – სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა  უზრუნველყოფილი იქნეს  სპორტსმენთა წვრთნა სხვა და სხვა სახეობის მიხედვით, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის სრულყოფა, წარმატებულ სპორტცმენთა წახალისება.

 

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         სპორტსმენთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი

4.1.1220.0 ათასი ლარი – მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ა.ა.ი.პ ,,სპორტის განვითარების ცენტრისბაზაზე (პროგრამულიკოდი 050101)

პროგრამების მიზანია სპორტის სხვადასხვა სფეროების წრეების ფუნქციონირებას, სასპორტოს კოლების, სპორტული ობიექტების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სპორტსმენების წვრთნისა და გადამზადების ხელშეწყობა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ვეტერანსპორტსმენთა მიღწევების პოპულარიზაცია.  სპორტული ღონისძიებებში მონაწილება საქართველოში და რესპუბლიკის გარეთ.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

სპორტსმენთა მომზადების , წვრთნის ხარისხის ამაღლება

          შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         სპორტსმენთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი

·         მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთამონაწილეობით ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა, რესპუბლიკურ და საკავშირო ღონისძიებებში მიღწეული დადებითი შედეგების რაოდენობრივი

·          მაჩვენებელი

·         ახალი სპორტული ობიექტების რაოდენობა

4.1.2375,0 ათასი ლარი–-ა.ა.ი.პ ,,ფეხბურთისდა ახალგაზრდობის განვითარებისცენტრის“ სუბსიდირება (პროგრამულიკოდი 05 01 03)

აღნიშნული პროგრამა კოორდინაციას უწევს  მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე ახალგაზრდობის, ინტელექტუალურ, შემოქმედებით, სპორტულ და სხვა სფეროებში მუშაობას და ღონისძიებების ჩატარებას. უზრუნველყოფს ბავშვთა და მოზარდთა მომზადებას საფეხბურთო გუნდებისათვის, მატჩებში და ტურნირებში მონაწილეობის მისაღებად, ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·                     სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება, ჯანსაღი თაობის აღზრდა, ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ შემეცნებითი პოტენციალის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

      ახალგაზრდობის მონაწილეობით ჩატარებული ღონისძიებები და მათი ხარისხობრივი                მაჩვენებელი.

·         საფეხბურთო ტურნირებში მონაწილეობის შედეგობრივი მაჩვენებლები.

 

 

 

4.21473.0 ათასი ლარი – კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურულშემეცნებითიგასართობიღონიძიებებისჩატარება, კულტრულიტრადიციებისდაცვა–აღდგენა, სახელოვნებოსკოლების, ბიბლიოთეკების, მუსიკალურიკოლექტივების  ფუნქციონირებადაგანვითარება

4.2.1178,0,0 ათასი ლარი––მუზეუმების, დაკულტურულიმემკვიდრეობისდაცვისხელშეწყობისპროგრამა,,ადგილობრივი მუზეუმების მართვის ცენტრის“ ბაზაზე  (პროგრამულიკოდი 050201)  

პროგრამისფარგლებშიგანხორციელდებამემორიალურისახლ-მუზეუმებისფონდისაღრიცხვა-სისტემატიზაციადაპოპულარიზაცია.ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების შენარჩუნება და  განახლება,შევსება,ბროშურების გამოცემა და პოპულარიზაცია.შევსებას და გახსნას ექვემდებარებიან ტარიელ ერისთავის, ისაკ ქორთუას, ზვიად გამსახურდიას და ზურაბ ნარმანიას სახლ–მუზეუმები.მედია მუზეუმის გახსნა დიდი ექსპოზიციების მარაგით.სამხატვროშემოქმედებითიგამოფენისმოწყობადაპოპულიარიზაცია. კულტურულიმემკვიდრეობისნიმუშებისგამოვლენა, აღრიცხვა, სისტემატიზაციადაპოპულარიზება. არსებულიმატერიალურ-ტექნიკურიდაშემოქმედებითიმდგომარეობისპროგრესირება. საზოგადოებისდაინტერესებულინაწილისათვისხელმისაწვდომობისგაზრდაკულტურულიმემკვიდრეობისადმი.ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურული მემკვიდროების ნიმუშების საძიებო–სადაზვევრო ექსპედიციის მოწყობა მოძრავი და უძრავი ძეგლების აღრიცხვისა და გამოვლენის მიზნით, საველე არქიოლოგიური კვლევა–ძიების დასრულება №2 სამაროვანზე და სხვა ღონისძიებების განხორციელება კულტურის ძეგლების მოვლისა და შენახვის პროგრამის ფარგლებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

საზოგადოებისდაინტერესებულინაწილისათვისხელმისაწვდომობისგაზრდაკულტურულიმემკვიდრეობისადმი.ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშებისადმი.მოსახლეობის ინტელექტუალურ– შემეცნებითი დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული და აღდგენილი სახლ–მუზეუმები.

4.2.292,0 ათასი ლარი – სამუსიკო სკოლებისხელშეწყობისპროგრამა (პროგრამულიკოდი 050202)  

სამუსიკოპროგრამახორციელდება  N2 სამუსიკოსკოლისბაზაზე. პროგრამის მიზანია მოზარდებში  მუსიკალურიუნარ-ჩვევებისგანვითარება, მუსიკალურიგემოვნებისჩამოყალიბება, სოლოდაკოლექტიურიკონცერტებისგამართვა, ფესტივალ-კონკურსებშიმონაწილეობისმიღება, პედაგოგთადაოსტატებისათვისმასტერ-კლასებისჩატარება, მუსიკისსხვადასხვაჟანრისპოპულარიზაციისათვისმხატვრულ-მუსიკალურიღონისძიებებისმოწყობა. მუსიკალურინიჭითგამორჩეულმოზარდთაგამოვლენადამათიპროფესიულიზრდა, ფოლკლორული, საესტრადოდაკლასიკურიმუსიკისპოპულარიზაცია. საანგარიშოკონცერტები, სხვადასხვაკონკურს-ფესტივალებზემიღწეულიწარმატებები.მატერიალურტექნიკურიბაზისგანმტკიცება.

 

 

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·         მოსწავლე ახალგაზრდობის მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება

          შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                       

·         სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის რაოდენობრივი და შედეგობრივი მაჩვენებელი.

4.2.3212,0 ათასი ლარი - საბიბლიოთეკოდარგისგანვითარებისხელშეწყობისპროგრამა  (პროგრამულიკოდი 050204)  

აღნიშნულიპროგრამა  ხორციელდებაა.ი.პ. ,,ცენტრალურიბიბლიოთეკის“ ბაზაზე. პროგრამისმიზანია: წიგნისკითხვისხელმისაწვდომობისგაზრდა. სამეცნიერო-საგანმანათლებლოღონისძიებებისორგანიზება. შემოქმედებითისაღამოებისმოწყობა. თანამედროვეშემოქმედიავტორებისპოპულარიზება. საზოგადოების, განსაკუთრებითმოსწავლე-ახალგაზრდობისცნობიერებისამაღლება.  წიგნიერებისგაზრდა. შემოქმედებითიპოტენციალისზრდა. ღონისძიებებისინტესივობადახარისხი.წიგნისკვირეულისჩატარება. ფოტოგამოფენებისმოწყობა. უსინათლოთაპროგრამა ,,ბუ“–სდანერგვა. მატერიალურტექნიკურიბაზისგაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·         საბიბლიოთეკოდარგისგანვითარება, მოსახლეობის მეტი დაინტერესება წიგნიერებისადმი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         მკითხველთარაოდენობისზრდის მაჩვენებელი, ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა.

4.2.4143,0 ათასი ლარი–  კულტურული   ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამისმიზანისადღესასწაულოღონისძიებებისდაგეგმვადაჩატარება, ადგილობრივი, რესპუბლიკურიდასაერთაშორისოფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედოაქციების, შემოქმედებითისაღამოების, კონცერტებისდაგეგმვადაორგანიზებამოსახლეობაშიპოზიტიურიგანწყობისშექმნა, ნიჭიერიშემოქმედებითიადამიანებისადაჯგუფებისწარმოჩენადაპოპულარიზაციამონაწილეთამასობრიობა, მოსახლეობისგანწყობაწელიწადისყველაღირშესანიშნავიდღისადადღესასწაულისაღნიშვნაღონისძიებებით. 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობის კულტურული შემეცნებითი დონის ამაღლება, დასვენებისა და გართობისხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, რელიგიურად, კულტურულად და ისტორიულად მნიშვნელოვანი ძეგლების დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობრივი და შინაარსობრივი ზრდის მაჩვენებელი.

4.2.510,0ათასი ლარი– ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა. (პროგრამული კოდი 05 02 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე შეკვეთილიინფორმაციების, საკანონმდებლო აქტების გამოქვეყნებისა  და დაბეჭვდის, სატენდერო დოკუმენტაციის გამოქვეყნების ანაზღაურება. გენდერული საკითხების კვლევისა და გაშუქების მიზნით ქალთა გაზეთის თანადაფინანსება, ადგილობრივ პრესაში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინფორმაციის მიზნით მასალების გამოქვეყნება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ყველა სფეროს მიხედვით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·         ინფორმირებული მოსახლეობა.

·         მას მედიის მედიატორის როლის გაძლიერება   ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;

·         მას მედიის  საშუალებით მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ინფორმირებულობა;

·         მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის ზრდა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         კვლევებისშედეგები რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე

·          მოსახლეობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილ ღონისძიებებში.

4.2.643,0ათასი ლარი–   თეატრალურიხელოვნებისგანვითარებისხელშეწყობისპროგრამაჩხორიისსამოყვარულოთეატრისბაზაზე (პროგრამულიკოდი 050207)

პროგრამითხორციელდებასასცენოხელოვნებისპოპულარიზებადაგანვითარება, საზოგადოებისათვისაქტუალურთემებზეახალი სპექტაკლების დადგმა და არსებულის აღდგენა.თეატრალურიწარმოდგენებისგამართვა, თეატრის  სამოყვარულოდონეზეპოპულარიზება,კონკურს-ფესტივალებშიმონაწილეობა, მსახიობთაოსტატობისდასახვეწადმასტერ-კლასებისორგანიზება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

თეატრალურიხელოვნებისგანვითარებადაპოპულარიზაცია,საზოგადოებრივიინტერესისგაზრდათეატრისადმი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მაყურებელთა დასწრების ზრდის მაჩვენებელი

4.2.7    530,0 ათასი ლარი – მუსიკალურქორეოგრაფიულიხელოვნებისგანვითარებისპროგრამაა.ი.პ,,ოდიშის" ბაზაზე (პროგრამულიკოდი 050208)  

ქართულიფოლკლორულიტრადიციებისაღორძინება, უკვეარსებულიდაახალიქორეოგრაფიულიდამუსიკალურიანსამბლებისხელშეწყობა, ქორეოგრაფების, ლოტბარებისადამუსიკოსებისათვის  სხვადასხვასახისღონისძიებებისდაგეგმვადაორგანიზება, ფესტივალ-კონკურსებშიმონაწილეობა, ფოლკლორულინიმუშებისმოძიებადაპოპულარიზება. მოზარდთადაახალგაზრდათაჩართულობისგაზრდაქორეოგრაფიულდამუსიკალურანსამბლებში,ფოლკლორის, როგორცხელოვნებისერთერთიუძველესიდარგისპოპულარიზაცია,მომავალთაობაშისასიმღეროდაქორეოგრაფიულიეროვნულიტრადიციების, მემკვიდრეობითობისშენარჩუნება, სხვადასხვაკონკურს-ფესტივალებშიმიღწეულიწარმატებებიკულტურისსამინისტროსმიერშემოღებულისერტიფიცირებისწარმატებულადგავლა. ადგილობრივრესპუბლიკურდასაერთაშორისოფესტივალებშიმონაწილეობისმიღება, თანამედროვე და ტრადიციული ხელოვნების კონკურს–ფესტივალი ,, ორფევსი“–ს, პროექტი,,მოდი ერთად ვიმღეროთ“, რესპუბლიკური ფოლკლორული ფესტივალი,,ART-კოლხი“–ს,კლასიკური მუსიკის რესპუბლიკური კონკურს–ფესტივალი,,ნორჩი მუსიკოსები“–ს  ჩატარება.ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ოლიმპიადის ჩატარება,რაც შემოქმედებითი ანსამბლების გაცნობა–დამეგობრებას, კულტურისა და ხელოვნების დარგში მოღვაწე მოსწავლე–ახალგაზრდობასთან თანამშრომლობის ხელშეწყობა

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·         მოსახლეობის კულტურულ შემეცნებითი დონის ამაღლება, ახალგაზრდების ჩართულობა  კულტურულ ცხოვრებაში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

შინაარსობრივად და რაოდენობრივად ჩატარებული ღონისძიებათა მაჩვენებელი კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეთა მიღწეული შედეგობრივი მაჩვენებელი

4.3.21,0 ათასილარი - ახალგაზრდულიპროგრამებისდაფინანსება (პროგრამულიკოდი 0503) 

პროგრამისმიზანისახელმწიფოახალგაზრდულიპოლიტიკისგატარებისხელშეწყობა, ახალგაზრდების  განათლებისხელშეწყობისპროგრამები, ცხოვრებისჯანსაღიწესისდამკვიდრებისათვისპრევენციულიღონისძიებებისგანხორციელება, ახალგაზრდებისსაჭიროებებიდან, მისწრაფებებიდანდაინტერესებიდანგამომდინარემათთვისმცირეპროექტებისთანადაფინანსება, ახალგაზრდებისაქტიურიდასვენებისადაგართობისხელშეწყობა,სამოქალაქოცნობიერებისამაღლებისათვისმიმართულიღონისძიებები. ახალგაზრდულიაქტივობისზრდა, მაღალისაზოგადოებრივიჩართულობა, ცხოვრებისჯანსაღიწესისპოპულიარიზაცია, მოტივაციაგანათლებისადათვითგანათლებისათვის. ახალგაზრდებისგანათლებისხარისხისგანსაზღვრა, მათისაზოგადოებრივიაქტიურობა.  ხელშეწყობისღონისძიებათაგატარება.,,ეტალონ მედია“–ს გადაცემაში მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მონაწილეობის პროგრამის განხორციელება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში. განათლების, კულტურის , ხელოვნების ინტელექტუალური დონის ამაღლება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტების, ჩატარებული ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

5.01059,6ათასი ლარი – მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე გაგრძელდება ინვალიდი, ობოლი და ტყუპი ბავშვების სოლუიალური დაცვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·         მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ეპიდემიებისაგან.

·         სოციალური რისკების განეიტრალება.

·         ომის ვეტერანებისა და უკიდურესად შეჭირვებულთა  ოჯახების სოციალური დაცვა.

·         უნარშეზღუდული ბავშვების მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრირება.

·         ღარიბი მოსახლეობის სოციალური დაცვა.

·         დედების სოციალური უზრუნველყოფა.

·         სოციალური საწარმოების,შშმპ, გენდერული საკითხების ,ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა,კომფლიქტის შედეგათ დაზარალებულთა საკითხებზე აქტუალური პროექტების მხარდაჭერა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         ეპიდემიმიის განგავრცელებისგან  დაცული მოსახლეობა.

·         მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

·         უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახების  მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

·         მრავალშვილიანი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

·         სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება.

უნარშეზღუდული ბავშვების და მათი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

სოციალური საწარმოების განვითარება,შშმპირთა უფლებების დაცვა, გენდერულითანასწორება,ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა,კომფლიქტის შედეგათ დაზარალებულთა ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

 

5.1    160,0 ათასი ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისზიებების დაგეგმვა; დავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა  იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაციათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

 იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა მალარიის დიაგნოსტიკა, სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება. სანიტარული ღონისძიებები საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ–ეპიდემიოლოგიური ფონის შექმნა,ეპიდსაწინააღმდეგო,პრევენციული ზომების გატარება.

          შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         ინფექციური და გადამდები დაავადებისაგან დაცული მოსახლეობის, ავადობის შემცირებული მაჩვენებელი.AO

5.240,0 ათასი ლარი–ჯანდაცვისსხვაღონისძიებათაპროგრამა (პროგრამულიკოდი 0602)

ცხოვრებისჯანსაღიწესისადაგარემოსშენარჩუნებისღონისძიებათაგატარება. ჯანმრთელობისათვისსაზიანორისკ-ფაქტორებისიდენტიფიცირება, ავადობისპროგნოზირებადასაწინააღმდეგოღონისძიებათაგატარება.

5.3 . 834,6 ათასი ლარი-მოსახლეობისსოციალურიუზრუნველყოფა (პროგრამულიკოდი 0603)

პროგრამაითვალისწინებსმუნიციპალიტეტისტერიტორიაზემცხოვრებიმოსახლეობისსხვადასხვაბენეფიციარებისათვისგარკვეულიშეღავათებითადასოციალურიდახმარებებითუზრუნველყოფას. სარიტუალომომსახურებისხარჯებისანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართასაცხოვრებელიფართითუზრუნველყოფას, დემოგრაფიულიმდგომარეობისგაუმჯობესებისმიზნითმრავალშვილიანიოჯახებისდახმარებასდასხვასოციალურღონისძიებებს, რომლებიცმთლიანობაშიუზრუნველყოფენმუნიციპალიტეტისმოსახლეობისსოციალურიმდგომარეობისგაუმჯობესებას.

5.3.1.17,0 ათასი ლარი–ომისვეტერანთასოციალურიუზრუნველყოფისპროგრამა (პროგრამულიკოდი 060302)

ითვალისწინებს ომის ვეტერანთა  და ოჯახების ხელშეწყობა.მეორე  მსოფლიო ომის  მონაწილეთა  ერთჯერადი  ფულადი  დახმარება 200 ლარის ოდენობით,ფაშიზმზე  გამარჯვების დღის –9 მაისის დღესასწაულთან  დაკავშირებით. ასევე, ყოველთვიურად 50 ლარიანი დახმარება ადგილობრივ ვეტერანებზე.  ომის ვეტერანთა ზუგდიდის კავშირის  ფინანსური ხელშეწყობა.საქართველოს  ტერიტორიული მთლიანობისათვის  მებრძოლი  ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯების  თანადაფინანსება 250 ლარის  ოდენობით.

საქართველოს  ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში მონაწილე პირთა მონაცემთა ბაზის დადგენის შემდგომ  ადგილობრივი ბიუჯეტით სოციალური დახმარების პროგრამაში შესაბამისი ცვლილების შეტანა

 

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ომის ვეტერანებისა  და ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

წლის განმავლობაში ომის ვეტერანებისა  და ოჯახების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების მაჩვენებელი

 5.3.2.  41,0 ათასი ლარი –ოჯახებისა და ბავშვებისსოციალურიდაცვა(პროგრამულიკოდი 060303)

·         ითვალისწინებსმრავალშვილიანიდაახალშობილთაოჯახების, მარტოხელაპენსიონრების, მარტოხელადედებისდადედ–მამითობოლიბავშვევის ერთჯერად დახმარებას.

·      ბავშვების სოციალური დაცვის  ერთჯერადი  დახმარებები: მრავალშვილიანი  ოჯახებისათვის: (18 წლამდე  ასაკის 4 ბავშვზე – 200 ლარით; 5 ბავშვზე–300 ლარით და ა.შ; მესამე შვილის შეძენისას     200  ლარით ; ტყუპების შეძენისას 500 ლარით ; დედ–მამით ობოლ 18 წლამდე ასაკის  ბავშვებავშვებისათვის 100  ლარი;  მარტოხელა  დედებისათვის,  რომელთაც  ჰყავთ  18 წლამდე ასაკის  შვილი 100 ლარით;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება,მრავალშვილიანი, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების, მარტოხელა დედების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ახალშობილთა ზრდის დინამიკის მაჩვენებელი,

5.3.3.    60,0  ათასი ლარი – შეზღუდული   შესაძლებლობის   მქონე   პირთასოციალურიდაცვადა  რეაბილიტაცია(კოდი 060304)

პროგრამისმიზანიაშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირებისფინანსურიმხარდაჭერა, მათირეაბილიტაციადარეინტეგრაციასაზოგადოებაში.

    შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე  პირებზე  ერთჯერადი დახმარებები  მათ შორის : 18    წლამდე ასაკის უნარშეზღუდული და  მძიმე ავადმყოფობის მქონე ბავშვებისათვის 100 ლარით;  I   ჯგუფის ინვალიდებს, ონკოლოგიურ ავადმყოფებს, სმენადაქვეითებულებს (ყრუ–მუნჯი) 100   ლარით და მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის ღონისძიება.გარდა ერთჯერადი მატერიალური დახმარებისა შშმ პირთა გარემოსთან ხელმისაწვდომობის, მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის, ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების რიგი ღონისძიებები გათვალისწინებულია როგოც სოციალური დარგის სხვადასხვა კოდებით გათვალისწინებული პროგრამებიდან ასევე ბიუჯეტის სხვა დარგების პროგრამებიდან.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე  პირების სოციალური, ეკონომიური და მორალურიმხარდაჭერა, გარემოსთან ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება.

 

 

 

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შშმ პირთა მხარდაჭერისათვის გატარებულ ღონისძიებათა კონკრეტული რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

5.3.4.   17,0 ათასი ლარი– მარჩენალდაკარგულპირთასოციალურიდაცვა (პროგრამულიკოდი 060305)

პროგრამაითვალისწინებსმარჩენალდაკარგულთა ოჯახებისმხარდაჭერას. მარჩენალდაკარგულთა ოჯახს,რომელსაც ყავთ 18 წლამდე შვილი, ერთჯერადი დახმარების სახით ეძლევა დახმარება100 ლარის ოდენობით.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·                     მარჩენალდაკარგულთაოჯახებისმდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·                     მარჩენალდაკარგულთაოჯახებისხელშეწყობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი

5.3.5.    28,0 ათასი ლარი–  სადღესასწაულოდღეებისდახმარებისპროგრამა (პროგრამულიკოდი 060307)

სადღესასწაულო  დღეებში (შობა–ახალი წელი და აღდგომა) საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, მე–2  მსოფლიო ომის მონაწილეებს (ადგილობრივი და დევნილი–37 კაცი), უდედმამო ბავშვებს (30), და სოციალური საცხოვრისის (15) ბენეფიციარებისთვის ფინანსური , მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა, სადღესასწაულო დღეებში ( შობა–ახალი წელი და აღდგომა) დახმარება საჩუქრებით. შშმ პირთა უფლებების  დაცვის დღის აღსანიშნავი  ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერა ( 14 ივნისი, 3 დეკემბერი).

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სადღესასწაულო განწყობის შექმნა,  ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერაშედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სადღესააწაულო დღეებში ბენეფიციარებისათვის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება

5.3.6. 60,0 ათასი ლარი–საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობისდა სტუდენტთა ტრანსპორტითშეღავათიანიმგზავრობისთანადაფინანსებსპროგრამა(პროგრამულიკოდი 060308)

საზღვრისპირარეგიონისმოსახლეობაზეზრუნვადახელშეწყობა. მგზავრობისსაფასურისთანადაფინასება. ასევემუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეგანსაზღვრულიკატეგორიისსტუდენტთაშეღავათიანი  ფასებით მგზავრობასმუნიციპალურიტრანსპორტით.

საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის  ტრანსპორტით მგზავრობის  ხარჯების თანადაფინანსება ადგილობრივი  ბიუჯეტიდან.  ყოველთვიურად  ანაზღაურდეს   ს. კოკის რწმუნებულსა და შ.პ.ს  მუნიციპალური ტრანსპორტის მიერ წარმოდგენილი  და გამგეობის შესაბამისი  სამსახურის მიერ დადასტურებული დოკუმენტაციის საფუძველზე.

პირველ ეტეპზე განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი უმწეო კატეგორიის სტუდენტებისთვის (რომლებიც სწავლობენ აკრედიტებულ, ადგილობრივ  უმაღლეს სასწავლებლებში) ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსების მიზნით, ერთჯერადი 100 ლარიანი დახმარების გაწევა.ამასთან,მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი შესაბამისი კომისიის მიერ ალტერნატიული პროგრამის წარმოდგენის შემთხვევაში შეტანილი იქნეს შესაბამისი ცვლილებები სათანადო რესურსების მოძიებით.

 

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·         საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობისდა სტუდენტთამდგომარეობისნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         შეღავათებით მოსარგებლეთა საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობისდა სტუდენტთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

·         5.3.7.    150,0 ათასი ლარი–სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 060309)

ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის  და სხვა  სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური  საცხოვრებელი პირობების შექმნა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ფინანსური და მორალური თანადგომა.უსახლკაროდ დარჩენილთა ბინის  ქირით უზრუნველყოფა.

ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობისდა სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და  უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (300–1000ლ) დაზიანების ხარისხის მიხედვით. დახმარების გაცემა მოხდეს: სოფლებში– ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის დასკვნის საფუძველზე.

 

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·         უსახლკაროდ დარჩენილთა მოსახლეობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         სხვადასხვა გარემოებებით უსახლკაროდ დარჩენილთა მოსახლეობის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მაჩვენებელი.

5.3.8.15,0 ათასი ლარი– დევნილთამხარდაჭერისპროგრამა (პროგრამულიკოდი 060310)

დევნილი მოსახლეობის იდენტიფიკაციის, მონაცემთა ბაზის დამუშავების, დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების ხელშეწყობის  მიზნით გაუთვალისწინებელი სხვა ღონისძიებების ხარჯები. გარდაცვლილი დევნილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ხელშეწყობა 100 ლარის ოდენობით.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·         დევნილი მოსახლეობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·     დევნილი მოსახლეობის ხელშეწყობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

5.3.17,6 ათასი ლარი– ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა, მანდარინის კონპენსაცია  /პროგრამულიკოდი 060311/

ზამთრისპერიოდშიუმწეომოსახლეობისთვისგათფობისათვისსაჭიროპირობებისშექმნადამხარდაჭერა, ყოფითიპირობებისგაუმჯობესება.

გამგეობის მიერ უფასოდ გაზიფიცირებული ბენეფიციარების გაზის ხარჯის ერთჯერადი თანადაფინანსება 100 ლარის ოდენობით; აღნიშნული კატეგორიის მოსახლეობის შეშით ან სანაცვლოდ 100 ლარიანი დახმარება .

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·         უმწეო ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

·         უმწეო ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

5.3.12   97,0 ათასი ლარი–სამედიცინოდახმარებისპროგრამა  (პროგრამულიკოდი060312)

პროგრამა ითვალისწინებსმედიკამენტებითუზრუნველყოფისთანადაფინანსებას და უკიდურესად  შეჭირვებულ პირთა სხვადასხვა სადაზღვევო კომპანიების მიერ დაფინანსებული ოპერაციების დარჩენილი ნაწილის თანადაფინანსება.სამედიცინო დახმარების პროგრამა  განხორციელდეს შესაბამისი  კომისიის დებულების მიხედვით.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

·         უმწეო ოჯახების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მუნიციპალიტეტის მიერ  მოქალაქეების  ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად გაწეული ფინანსური ხელშეწყობის მაჩვენებელი.

 

5.4. 25.0  ათასი   ლარი – სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და საყოფსაყოფაცხოვრებო   პირობების   გაუმჯობესების   მიზნით, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და     არასამთავრობო სექტორის თანამშრომლობის გზით, წარმოდგენილი და მოწონებული პროექ  ტების ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 06 05)

  პროგრამა ითვალისწინებს თავშესაფრის არმქონე ბენეფიციარებისათვის სოციალური საცხოვრისის დაპროექტების, სოციალური საწარმოების განვითარების, შშმპ პროგრამების, გენდერული საკითხების, ოჯახური ძალადობის  მსხვერპლთა ხელშეწყობის, კონფლიქტის  შედეგად დაზარალებული   და სხვა აქტუალური პროექტების ფინანსურ  მხარდაჭერას (დაფინანსება ან თანადაფინანსება).

 აღნიშნულ საკითხზე საჯარო  მოხელეთათვის ( სოფლის რწმუნებულები, გამგეობის აპარატის მუშაკები) კვალიფიციური ტრეინინგების მოწყობას მოწვეული სპეციალისტების მონაწილეობით  და საინფორმაციო –საინსტრუქტაჟო მასალების მომზადებას.

წარმოდგენილი  პროექტებისშერჩევა მოხდეს საკრებულოს მიერ შექმნილი კომისიისა და დებულების შესაბამისად.

 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სოციალური სფეროს სხვადასხვა მიმართულებებით ,ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების მიერ მოწოდებული პროექტების განხორციელების შედეგად ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება.

 

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის ინტერესებისა და სოციალური მოთხოვნების გათვალისწინებით შერჩეული და დაფინანსებული პროექტების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.


მუხლი 11. მარეგულირებელი ნორმები
1.ზუგდიდისმუნიციპალიტეტის 2014წლისბიუჯეტისასიგნებებისდაფინანსებაგანხორციელდესზუგდიდისბიუჯეტისერთიანიანგარიშიდანმუნიციპალიტეტისგამგეობისსაფინანსოსამსახურისმეშვეობით;

2.2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებებთა გადანაწილება წლიური ასიგნების ფარგლებში განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ საბიუჯეტო  კოდექსის მოთხოვნათა დაცვით. შესაბამის საკითხზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული წესით.

3.  2014 წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მუშაკებზე პრემიები და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატები და დახმარებები გაიცეს შესაბამისი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში;

4.საბიუჯეტოორგანიზაციებსადასაჯაროსამართლისიურიდიულპირებშიხელშეკრულებითდასაქმებულთარაოდენობაგანისაზღვროს ამ საკითხზე საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

5.შტატ გარეშე მომუშავეთა საშუალო შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატით გათვალისწინებული თანამშრომლების საშუალო შრომის ანაზღაურებას.

6. არასამეწარმეო არაკომერციულმა იურიდიულმა პირებმა არაფინანსური აქტივების ხარჯვაზე თანხების გამოყოფა უზრუნველყონ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან შეთანხმების შემდეგ წარმოდგენილი ხაჯთაღრიცხვის ა და ხელშეკრულების მიხედვით.

7.არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირის საპრემი ოფონდის წლიური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოების წლიური ოდენობის 20%-ს.

8.  ადგილობრივი მუნიციპალური ტრანსპორტით მგავრობის ღირებულების სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით გეგმური ზარალის შევსებისათვის დამტკიცებული თანხა გამოიყოს ყოველთვიურად თანაბარზომიერად.ამასთან, წარმოდგენილი იქნეს ყოველი კვარტალის ბოლოს საფინანსო საქმიანობის შედეგები.

11.საქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსის 82-ემუხლისთანახმად 15 დღისვადაშისაფინანსოორგანომმოამზადოს  2014წლის  ადგილობრივი; ბიუჯეტისკვარტალურიგანწერასაბიუჯეტოკლასიფიკაციისშესაბამისად.

12.  საქართველოსსახელმწიფობიუჯეტიდანგამოყოფილიმიზნობრივიტრანსფერი - 210,0 ათასილარიმიიმართოსმათშორის:

ა) 110.0 ათასილარი – საზოგადოებრივიჯანდაცვისპროგრამებისდასაფინანსებლად.  

ბ)  75,0ათასილარი – ,,სამხედროვალდებულებისდასამხედროსამსახურისშესახებ“  საქართველოსკანონითგანსაზღვრულუფლებამოსილებისგანსახორციელებელღონისძიებათადასაფინანსებლად.

გ)  10,0 ათასილარი  –        ,,სამშობლოსდაცვისასდაღუპულთა, ომისშემდგომგარდაცვლილმეომართახსოვნისუკვდაყოფისშესახებ „საქართველოსკანონით“ განსაზღვრულუფლებამოსილებებისღონისძიებათადასაფინანსებლად.

დ)  15,0 ათასილარიიძულებითგადაადგილებულპირთა, დევნილთაშესახებკანონითგათვალისწინებულიღონისძიებებისდასაფინანსებლად.


მუხლი 12. სარეზერვოფონდი
2014წლისსარეზერვოფონდისმოცულობაგანისაზღვროს117,7ათასილარისოდენობითდამისიხარჯვაგანხორციელდესგამგებლისინდივიდუალურისამართლებრივიაქტის-ბრძანებისსაფუძველზე.

თავი III
ზუგდიდისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისასიგნებები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისასიგნებები
 

 

 

 

 

 

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

 

2014წლისფაქტი

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

16,481.6

6,526.8

9,954.8

8,526.9

2,920.4

5,606.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

216.0

0.0

216.0

216.0

0.0

216.0

 

ხარჯები

9,528.6

154.2

9,374.4

5,488.2

78.9

5,409.3

 

შრომის ანაზღაურება

2,078.9

0.0

2,078.9

1,265.2

0.0

1,265.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,953.0

6,372.6

580.4

3,038.7

2,841.5

197.2

 

ვალდებულებებისკლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,829.9

0.0

2,829.9

1,716.6

0.0

1,716.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

206.0

0.0

206.0

206.0

0.0

206.0

 

ხარჯები

2,697.0

0.0

2,697.0

1,638.5

0.0

1,638.5

 

შრომის ანაზღაურება

1,991.3

0.0

1,991.3

1,209.1

0.0

1,209.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

132.9

0.0

132.9

78.1

0.0

78.1

 

ვალდებულებებისკლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტისსაკრებულო

683.1

0.0

683.1

435.2

0.0

435.2

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

37.0

 

37.0

37.0

 

37.0

 

ხარჯები

670.1

0.0

670.1

430.2

0.0

430.2

 

შრომისანაზღაურება

416.3

0.0

416.3

274.4

0.0

274.4

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

13.0

0.0

13.0

5.0

0.0

5.0

01 02

მუნიციპალიტეტისგამგეობადაგამგეობისსამსახურები

1,965.5

0.0

1,965.5

1,149.0

0.0

1,149.0

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

169.0

 

169.0

169.0

 

169.0

 

ხარჯები

1,901.0

0.0

1,901.0

1,131.3

0.0

1,131.3

 

შრომისანაზღაურება

1,575.0

0.0

1,575.0

934.7

0.0

934.7

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

64.5

0.0

64.5

17.7

0.0

17.7

01 03

 საარჩევნოკომისიისსამუშაოპირობებისუზრუნველყოფისღონისძიებები

8.6

0.0

8.6

8.6

0.0

8.6

 

ხარჯები

8.6

0.0

8.6

8.6

0.0

8.6

01 04

სარეზერვოფონდი

117.7

0.0

117.7

84.4

0.0

84.4

 

ხარჯები

62.3

0.0

62.3

29.0

0.0

29.0

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

55.4

0.0

55.4

55.4

0.0

55.4

01 05

სსიპსაქართველოსეროვნულიარქივისმომსახურებისღირებულება

10.0

0.0

10.0

4.5

0.0

4.5

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

4.5

0.0

4.5

0106

საჯარო მოხელეთა გადამზადების პროგრამა

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

01 08

შესყიდვებთანდაკავშირებულიხარჯები

7.0

0.0

7.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

7.0

0.0

7.0

5.0

0.0

5.0

01 09

ბუღალტრული აღრიცხვისა, აუდიტორული, სახაზინო პროგრამების მომსახურების ხარჯები  და საბიუჯეტო საქმიანობის სრულყოფის ღონისძიებები

8.0

0.0

8.0

4.5

0.0

4.5

 

ხარჯები

8.0

0.0

8.0

4.5

0.0

4.5

01 10

ფინანსურიმენეჯმენტთანდაკავშირებულიხარჯები

4.0

0.0

4.0

2.4

0.0

2.4

 

ხარჯები

4.0

0.0

4.0

2.4

0.0

2.4

01 11

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გერბის,დროშების,საპატიო მოქალაქეებზე გადასაცემი ატრიბუტიკების დამზადების ღონისძიებები

23.0

0.0

23.0

23.0

0.0

23.0

 

ხარჯები

23.0

0.0

23.0

23.0

0.0

23.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება

166.8

0.0

166.8

100.5

0.0

100.5

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

137.8

0.0

137.8

75.6

0.0

75.6

 

შრომისანაზღაურება

87.6

0.0

87.6

56.1

0.0

56.1

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

29.0

0.0

29.0

24.9

0.0

24.9

 

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

ქვეყნისთავდაცვისუნარიანობისამაღლებისხელშეწყობა

166.8

0.0

166.8

100.5

0.0

100.5

 

მომუშავეთარიცხოვნობა

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

 

ხარჯები

137.8

0.0

137.8

75.6

0.0

75.6

 

შრომისანაზღაურება

87.6

0.0

87.6

56.1

0.0

56.1

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

29.0

0.0

29.0

24.9

0.0

24.9

03 00

ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლოატაცია

8,749.0

6,235.0

2,514.0

4,238.1

2,738.5

1,499.6

 

ხარჯები

2,235.9

127.4

2,108.5

1,497.2

78.9

1,418.3

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

6,513.1

6,107.6

405.5

2,740.9

2,659.6

81.3

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

03 01

საგზაოინფრასტრუქტურისმშენებლობარეაბილიტაციადამოვლაშენახვა (გზებიდახიდები)

2,573.9

2,495.9

78.0

991.5

914.8

76.7

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

2,573.9

2,495.9

78.0

991.5

914.8

76.7

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

03 01 01

გზებისმშენებლობარეაბილიტაციადამოვლაშენახვა.

2,445.7

2,445.7

0.0

864.6

864.6

0.0

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

2,445.7

2,445.7

0.0

864.6

864.6

0.0

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

03 01 02

ხიდებისმშენებლობარეაბილიტაცია.

128.2

50.2

78.0

126.9

50.2

76.7

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

128.2

50.2

78.0

126.9

50.2

76.7

03 02

კომუნალურიინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაციადაექსპლოატაცია

2,017.3

723.8

1,293.5

1,376.9

449.6

927.3

 

ხარჯები

1,293.5

0.0

1,293.5

926.0

0.0

926.0

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

723.8

723.8

0.0

450.9

449.6

1.3

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

03 02 01

გარეგანათებისმოწყობარეაბილიტაციადაექსპლოატაცია

504.4

161.9

342.5

338.6

144.2

194.4

 

ხარჯები

342.5

0.0

342.5

193.1

0.0

193.1

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

161.9

161.9

0.0

145.5

144.2

1.3

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

03 02 02

მუნიციპალიტეტისტერიტორიისდასუფთავების  პროგრამა

800.0

0.0

800.0

654.5

0.0

654.5

 

ხარჯები

800.0

0.0

800.0

654.5

0.0

654.5

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

 

 

 

 

 

 

03 02 03

წყლისსისტემისრეაბილიტაციადაექსპლოატაცია

327.6

327.6

0.0

295.4

295.4

0.0

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

327.6

327.6

0.0

295.4

295.4

0.0

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

03 02 04

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზესასაფლაოებისმოწყობისადამოვლაპატრონობისპროგრამა

144.0

0.0

144.0

78.4

0.0

78.4

 

ხარჯები

144.0

0.0

144.0

78.4

0.0

78.4

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

 

 

 

 

 

 

03 02 08

არასასოფლომიწებისსაკადასტრონახაზებისშედგენისხარჯები

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

03 02 09

ნაგავსაყრელისმოწყობადატექნიკისშეძენა

234.3

234.3

0.0

10.0

10.0

0.0

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

234.3

234.3

0.0

10.0

10.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტისკეთილმოწყობისღონისძიებები

670.0

0.0

670.0

389.0

0.0

389.0

 

ხარჯები

670.0

0.0

670.0

389.0

0.0

389.0

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

03 03 02

ეკონომიკური ფორუმის ფინანსური ხელშეწყობა

20.0

0.0

20.0

19.8

0.0

19.8

 

ხარჯები

20.0

0.0

20.0

19.8

0.0

19.8

03 03 03

მუნიციპალიტეტისკეთილმოწყობისღონისძიებათაუზრუნველყოფისპროგრამა

650.0

0.0

650.0

369.2

0.0

369.2

 

ხარჯები

650.0

0.0

650.0

369.2

0.0

369.2

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

 

 

 

 

 

 

03 04

ადგილობრივი ტყეების მოვლა–შენახვის პროგრამა

45.0

0.0

45.0

23.3

0.0

23.3

 

ხარჯები

45.0

0.0

45.0

23.3

0.0

23.3

03 05

სანიაღვრეარხებისმშენებლობარეაბილიტაციადაექსპლოატაცია

65.4

37.9

27.5

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

65.4

37.9

27.5

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

03 06

სარწყავიარხებისადანაპირსამაგრიჯებირებისმშენებლობა-რეაბილიტაცია.

757.0

757.0

0.0

361.1

361.1

0.0

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

757.0

757.0

0.0

361.1

361.1

0.0

03 07

სოფლისმხარდაჭერისპროგრამა

2,160.4

1,880.4

280.0

771.8

768.5

3.3

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

19.5

19.5

0.0

37.4

37.4

0.0

 

ვალდებულების კლება

2,140.9

1,860.9

280.0

734.4

731.1

3.3

03 08

მუნიციპალურიტრნსპორტისხელშეწყობისპროგრამა

100.0

0.0

100.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

100.0

0.0

100.0

80.0

0.0

80.0

03 14

მუნიციპალიტეტისსაკუთრებაშიარსებულიაქტივებისკეთილმოწყობისღონისძიებანი

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

03 15

სტიქიითდაზიანებულიინფრასტრუქტურისაღდგენისღონისძიებები

340.0

340.0

0.0

244.5

244.5

0.0

 

ხარჯები

107.9

107.9

0.0

41.5

41.5

0.0

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

232.1

232.1

0.0

203.0

203.0

0.0

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

04 00

განათლება

1,564.3

26.8

1,537.5

715.3

0.0

715.3

 

ხარჯები

1,564.3

26.8

1,537.5

715.3

0.0

715.3

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

 

 

 

 

 

 

04 01

სკოლამდელიაღზრდისხელშეწყობისპროგრამა

1,430.8

26.8

1,404.0

636.5

0.0

636.5

 

ხარჯები

1,430.8

26.8

1,404.0

636.5

0.0

636.5

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

 

 

 

 

 

 

04 02

საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა

58.5

0.0

58.5

37.5

0.0

37.5

 

ხარჯები

58.5

0.0

58.5

37.5

0.0

37.5

04 04

სოფლის მეურნეობის განვითარების  პროგრამა ,,ზედაეწერის აგრალურ-ტექნოლოგიური კოლეჯის" ბაზაზე

70.0

0.0

70.0

40.8

0.0

40.8

 

ხარჯები

70.0

0.0

70.0

40.8

0.0

40.8

04 05

განსაკუთრებულინიჭისმქონებავშთაფინანსურიმხარდაჭერის  პროგრამა

5.0

0.0

5.0

0.5

0.0

0.5

 

ხარჯები

5.0

0.0

5.0

0.5

0.0

0.5

04 06

სასულიერო გიმნაზიების ხელშეწყობის პროგრამა

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

 

 

 

 

 

 

05 00

კულტურა, რელიგიაახალგაზრდულიდასპორტულიღონისძიებები

2,112.0

265.0

1,847.0

1,125.7

181.9

943.8

 

ხარჯები

1,834.0

0.0

1,834.0

930.9

0.0

930.9

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

278.0

265.0

13.0

194.8

181.9

12.9

05 01

სპორტისგანვითარებისხელშეწყობა

618.0

0.0

618.0

381.7

0.0

381.7

 

ხარჯები

605.0

0.0

605.0

368.8

0.0

368.8

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

13.0

0.0

13.0

12.9

0.0

12.9

05 01 01

მუნიციპალიტეტისსპორტისგანვითარებისცენტრი

220.0

0.0

220.0

132.5

0.0

132.5

 

ხარჯები

220.0

0.0

220.0

132.5

0.0

132.5

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

 

 

 

 

 

 

05 01 02

სპორტულიღონისძიებებისდაფინანსებადამინისპორტულიმოედნებისმშენებლობა.

23.0

0.0

23.0

17.7

0.0

17.7

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

4.8

0.0

4.8

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

13.0

0.0

13.0

12.9

0.0

12.9

05 01 03

..,,ფეხბურთის და ახალგაზრდობის განვითარებისცენტრი.

375.0

0.0

375.0

231.5

0.0

231.5

 

ხარჯები

375.0

0.0

375.0

231.5

0.0

231.5

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

 

 

 

 

 

 

05 02

კულტურისგანვითარებისხელშეწყობა

1,473.0

265.0

1,208.0

729.0

181.9

547.1

 

ხარჯები

1,208.0

0.0

1,208.0

547.1

0.0

547.1

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

265.0

265.0

0.0

181.9

181.9

0.0

05 02 01

ააიპ,, ადგილობრივი მუზეუმების მართვის ცენტრი" და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა (მ.შ.15,0 ათ. ლარი ძეგლთა დაცვა)

178.0

0.0

178.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

178.0

0.0

178.0

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

 

 

 

 

 

 

05 02 02

№2 სამუსიკო სკოლის დაფინანსება

92.0

0.0

92.0

50.9

0.0

50.9

 

ხარჯები

92.0

0.0

92.0

50.9

0.0

50.9

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

 

 

 

 

 

 

05 02 04

საბიბლიოთეკოდარგისგანვითარებისპროგრამა

212.0

0.0

212.0

88.9

0.0

88.9

 

ხარჯები

212.0

0.0

212.0

88.9

0.0

88.9

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

 

 

 

 

 

 

05 02 05

კულტურულიღონისძიებებისდაფინანსება

143.0

0.0

143.0

85.4

0.0

85.4

 

ხარჯები

143.0

0.0

143.0

85.4

0.0

85.4

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

 

 

 

 

 

 

05 02 06

საინფორმაციოსაგამომცემლოსაქმიანობა

10.0

0.0

10.0

7.8

0.0

7.8

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

7.8

0.0

7.8

05 02 07

თეატრალურიხელოვნებისგანვითარებისხელშეწყობისპროგრამაჩხორიისსამოყვარულოთეატრისბაზაზე

43.0

0.0

43.0

18.3

0.0

18.3

 

ხარჯები

43.0

0.0

43.0

18.3

0.0

18.3

05 02 08

მუსიკალურქორეოგრაფიულიხელოვნებისგანვითარებისპროგრამაა..,,ოდიშის" ბაზაზე

530.0

0.0

530.0

215.8

0.0

215.8

 

ხარჯები

530.0

0.0

530.0

215.8

0.0

215.8

 

არაფინანსურიაქტივებისზრდა

 

 

 

 

 

 

05 02 10

კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

265.0

265.0

0.0

181.9

181.9

0.0

 

ხარჯები

265.0

265.0

0.0

181.9

181.9

0.0

05 03

ახალგაზრდულიპროგრამებისდაფინანსება

21.0

0.0

21.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

21.0

0.0

21.0

15.0

0.0

15.0

06 00

მოსახლეობისჯანმრთელობისდაცვადა  სოციალურიუზრუნველყოფა

1,059.6

0.0

1,059.6

630.7

0.0

630.7

 

ხარჯები

1,059.6

0.0

1,059.6

630.7

0.0

630.7

06 01

საზოგადოებრივიჯანდაცვისმომსახურება

160.0

0.0

160.0

77.0

0.0

77.0

 

ხარჯები

160.0

0.0

160.0

77.0

0.0

77.0

06 02

დაჯანდაცვისსხვაღონისძიებები

40.0

0.0

40.0

21.1

0.0

21.1

 

ხარჯები

40.0

0.0

40.0

21.1

0.0

21.1

06 03

მოსახლეობისსოციალურიუზრუნველყოფა

834.6

0.0

834.6

525.0

0.0

525.0

 

ხარჯები

834.6

0.0

834.6

525.0

0.0

525.0

06 03 01

სოციალურადდაუცველიმოსახლეობისკვებითუზრუნველყოფა (უფასოსასადილოები)

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

06 03 02

ომისვეტერანთასოციალურიდაცვისღონისძიებები

17.0

0.0

17.0

7.4

0.0

7.4

 

ხარჯები

17.0

0.0

17.0

7.4

0.0

7.4

06 03 03

ოჯახებისადაბავშვებისსოციალურიდაცვა

41.0

0.0

41.0

30.4

0.0

30.4

 

ხარჯები

41.0

0.0

41.0

30.4

0.0

30.4

06 03 04

შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთასოციალურიდაცვადა

60.0

0.0

60.0

44.8

0.0

44.8

 

ხარჯები

60.0

0.0

60.0

44.8

0.0

44.8

06 03 05

მარჩენალდაკარგულპირთასოციალურიდაცვა

17.0

0.0

17.0

15.7

0.0

15.7

 

ხარჯები

17.0

0.0

17.0

15.7

0.0

15.7

06 03 06

კომპენსაციის თანხა

320.0

0.0

320.0

320.0

0.0

320.0

 

ხარჯები

320.0

0.0

320.0

320.0

0.0

320.0

06 03 07

სადღესასწაულოდღეებისდახმარებისპროგრამა

28.0

0.0

28.0

11.7

0.0

11.7

 

ხარჯები

28.0

0.0

28.0

11.7

0.0

11.7

06 03 08

ს. ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტითმგზავრობის ღირებულების თანადაფინანსება დასტუდენტებისტრანსპორტითმგზავრობის

60.0

0.0

60.0

11.4

0.0

11.4

 

ხარჯები

60.0

0.0

60.0

11.4

0.0

11.4

06 03 09

სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა  და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა

150.0

0.0

150.0

21.5

0.0

21.5

 

ხარჯები

150.0

0.0

150.0

21.5

0.0

21.5

06 03 10

დევნილთამხარდაჭერისპროგრამა

15.0

0.0

15.0

5.6

0.0

5.6

 

ხარჯები

15.0

0.0

15.0

5.6

0.0

5.6

06 03 11

ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა /მანდარინის კონპენსაციის თანხა 17.6 ათ. ლარი /

17.6

0.0

17.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17.6

0.0

17.6

0.0

0.0

0.0

06 03 12

სამედიცინოდახმარებისპროგრამამ. 

97.0

0.0

97.0

56.5

0.0

56.5

 

ხარჯები

97.0

0.0

97.0

56.5

0.0

56.5

06 06

დაუცველი ოჯახების, შშმ პირთა ცხოვრების და ჯანმრთელობის პირობების გაუმჯობესების მიზნით  წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება და თანადაფინანსებების პროგრამის განხორციელება

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0