„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 10 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 10 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/09/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 08/09/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.161.016180
26
05/09/2014
ვებგვერდი, 08/09/2014
190020020.35.161.016180
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 10 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №26

2014 წლის 5 სექტემბერი

ქ. გარდაბანი

 

„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 10 დეკემბრის №25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4  პუნქტის  და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

მუხლი 1
დამტკიცდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი (დანართი №1)

დამტკიცდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის შემოსავლების კლასიფიკაცია (დანართი №2)

დამტკიცდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის  ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაცია (დანართი №3)

დამტკიცდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია  (დანართი №4)

მუხლი 2
 მიღებული იქნეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი A  შემოსავლების ნაწილში 14426.0 ათ. ლარის ოდენობით  (დანართი №2).

1). გადასახადები 4860.0 ათ. ლარის ოდენობით.

2). გრანტები 7303.1 ათ. ლარის ოდენობით. აქედან:

ა. გათვალისწინებულ იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ფინანსური დახმარება მიზნობრივი ტრანსფერტი დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად 260.0 ათ. ლარი.

ბ. 3555.3 ათ. ლარი გათვალისწინებულ იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები  ფინანსური დახმარება გათანაბრებითი ტრანსფერტი.

g. 3487.8 ათ. ლარი გათვალისწინებულ იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები.

3). სხვა შემოსავალები 2262.9 ათ. ლარის ოდენობით.

მუხლი 3
დამტკიცდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი არაფინანსური აქტივების კლება 120.0 ათ. ლარი. (დანართი №2).
მუხლი 4
მიღებული იქნეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი ხარჯების ნაწილში 11042.5 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №3).
მუხლი 5
დამტკიცდეს 2014 წლის საბიუჯეტო დაწესებულებათა საშტატო მუშაკთა შრომის ანაზღაურების წლიური ფონდი 2741.3 ათ. ლარი.  (დანართი №3).
მუხლი 6
დამტკიცდეს 2014 წლის საბიუჯეტო დაწესებულებათა შტატგარეშე (ხელშეკულებით) მომუშავეთა ანაზღაურების წლიური ფონდი 448.1 ათ. ლარი.  (დანართი №3).
მუხლი 7
დამტკიცდეს 2014 წლის მივლინების ხარჯები 68.0 ათ. ლარი. (დანართი №3).
მუხლი 8
დამტკიცდეს 2014 წლის საბიუჯეტო დაწესებულებათა ოფისის ხარჯები 1129.4 ათ. ლარი (დანართი №3).
მუხლი 9
დამტკიცდეს 2014 წლის წარმომადგენლობითი ხარჯები 29.0 ათ. ლარი (დანართი №3).
მუხლი 10
დამტკიცდეს 2014 წლის რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 20,0 ათ. ლარი (დანართი #3)
მუხლი 11
დამტკიცდეს 2014 წლის ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა_შენახვის ხარჯები 590.0 ათ. ლარი (დანართი №3).
მუხლი 12
დამტკიცდეს 2014 წლის სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1126.3 ათ.ლარი, მათ შორის სარეზერვო ფონდი 100,0 ათ. ლარი (დანართი №3).
მუხლი 13
დამტკიცდეს 2014 წლის პროცენტი საშინაო ვალდებულებებზე 80.0 ათ. ლარი
მუხლი 14
გათვალისწინებული იქნეს 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდია 3490.1ათ. ლარი (დანართი №3).
მუხლი 15
გათვალისწინებული იქნეს 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური უზრუნველყოფის წლიური ფონდი 461,5 ათ. ლარი (დანართი №3).
მუხლი 16
გათვალისწინებული იქნეს 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სხვა ხარჯების ასიგნებები 858.8 ათ. ლარი (დანართი №3).
მუხლი 17
გათვალისწინებული იქნეს 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან არაფინანსური აქტივების ზრდა 6077.7 ათ. ლარი (დანართი №3).
მუხლი 18
გათვალისწინებული იქნეს 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ვალდებულებების კლება 140,0 ათ. ლარი (დანართი №3).
მუხლი 19
საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიანად და ეკონომიურად ხარჯვის მიზნით, 2014 წლის განმავლობაში უფლება მიეცეს აღმასრულებელ ორგანოს, საკრებულოს თანხმობით გადაანაწილოს ხარჯები საბიუჯეტო ორგანიზაციის ეკონომიკური და ფუნქციონალურ კლასიფიკაციის მუხლებს შორის წლიური საბიუჯეტო გადაწყვეტილებით მისთვის დამტკიცებული ასიგნების 5 %_ის ფარგლებში.
მუხლი 20
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდირება განხორციელდეს შემდეგ ორგანიზაციებზე:

ა. კ.ს.ა.ა.ი.პ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება – 1875,0 ათ. ლარი (9 თვის განმავლობაში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ერთი ბავშვის შენახვის ღირებულება თვეში განისაზღვროს 70 ლარით “სამჯერადი კვებით” და დაფინანსდება 2500 აღსაზრდელი სრულად გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მიერ, ასევე იანვრის, ივლისის და აგვისტოს თვეში სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების ხელფასებისა და მიმდინარე ხარჯებისათვის – 290880 ლარი და დახურული ბაღების დარაჯების (4 დარაჯი) ხელფასის ასანაზღაურებლად – 7200 ლარი.

ბ.     კ.ს.ა..ა.ი.პ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრი – 110,0 ათ. ლარი (8 თვის განმავლობაში სამუსიკო სკოლების ცენტრში ერთი ბავშვის შენახვის ღირებულება განისაზღვროს 45 ლარის ოდენობით და დაფინანსება განხორციელდეს  წილობრივი მონაწილეობით, 235 ბავშვის ღირებულების 30 ლარს დაფარავს გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, ხოლო მშობელთა შემონატანი განისაზღვროს 15 ლარის ოდენობით, ასევე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის აღსაზრდელებზე გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დაფარავს სრულ ღირებულებას 15 აღსაზრდელზე 45 ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციის შენახვის ხარჯი კი განისაზღვროს 48,2 ათ. ლარით).

გ.   კ.ს.ა.ა.ი.პ. „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი“ - 300,0 ათ. ლარი (სასპორტო სკოლებში ერთი ბავშვის ღირებულება განისაზღვროს 25 ლარის ოდენობით და დაკვეთა განხორციელდეს შემდეგი ოდენობით - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული იქნას 1000 ბავშვის შენახვის ღირებულება)

დ. კ.ს.ა.ა.ი.პ.  მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი - 85.0 ათ. ლარი (გარდაბნის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში განთავისუფლდეს 472 ბავშვი და ერთი ბავშვის ღირებულება განისაზღვროს 15 ლარის ოდენობით)

ე.   ა.ი.პ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება.  – 77,0 ათ. ლარი

ვ.  .ა.ა.ი.პ.,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი” და ანსამბლი „ბეთანია“ -  210,0 ათ. ლარი

ზ.  ა.ა.ი.პ „ივანე  ჯავახიშვილის სახ.გარდაბნის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“ – 88,0 თ.ლარი;

თ. კ.ს.ა.ა.ი.პ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მეგობრობის ცენტრი.  _ 42,5 ათ. ლარი;

ი.  კ.ს.ა.ა.ი.პ”საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა”-285,0 ათ. ლარი,

კ. ა.ა.ი.პ “ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვებისათვის”-122.3 ათ. ლარი 

ლ.  შ.პ.ს. „რუსთავის ნაგავსაყრელი“ – 140,0 ათ.ლარი

მ.   შ.პ.ს. „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტი“ – 60.0 ათ.ლარი

n. ა.ი.პ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საპროექტო სამშენებლო გაერთიანება. – 95,0 ათ. ლარი

მუხლი 21
დაევალოს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს უზრუნველყოს უპატრონო, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები _ 5,0 ათ. ლარი
მუხლი 22
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ერთჯერადი მატერიალური დახმარებები და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საოპერაციო ხარჯები, დაევალოს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს ზემოაღნიშნული ღონისძიებათა დაფინანსება განახორციელოს კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად _ 425,0 ათ. ლარი
მუხლი 23
დაევალოს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების გადასახდელების დაფინანსება განახორციელოს ვალდებულების აღებისა და ხარჯების გაწევის სახაზინო წესის შესაბამისად.
მუხლი 24
დაევალოს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს ხელფასების გაცემა არ დაუშვას საშემოსავლო გადასახადების გადახდის გარეშე.
მუხლი 25
დაევალოს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს ბიუჯეტის დამტკიცებიდან 20 დღის ვადაში დასამტკიცებლად წარადგინოს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში და გადააგზავნოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვების გეგმები.
მუხლი 26
დაევალოს ადგილობრივი თვითმმართველობის სამსახურების უფროსებსა და საბიუჯეტო დაწესებულებების ხელმძღვანელებს:

1). ბიუჯეტის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს ათი დღის ვადისა უზრუნველყონ საფინანსო გეგმებისა და ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვების დამტკიცება და წარდგენა საფინანსო სამსახურში.

2). არ დაუშვან გეგმით გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულების არცერთი შემთხვევა წინასწარი დაფარვის წყაროს გამოძებნის გარეშე, აგრეთვე ზედმეტი და არააუცილებელი ხარჯების გაწევა.

3). მკაცრი კონტროლი დააწესონ ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების მიზნობრივ ხარჯვაზე.

მუხლი 27
საკრებულოს თავმჯდომარემ უზრუნველყოს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება.
მუხლი 28
დადგენილება ძალაშია  გამოქვეყნებისთანავე.
მუხლი 29
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლის მე-3 ნაწილით დადგენილი წესით უშუალო ზიანის მიყენებიდან სამი თვის ვადაში.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევაჟა გენგაშვილი



დანართი #1
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი


1. ათას ლარებში;
2.  

 

 

დასახელება

 

 

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

სულ

შემოსავლები

17,901.1

11,642.7

14426

გადასახადები

6,509.1

4,000.0

4,860.0

გრანტები

7,997.5

5,134.9

7,303.1

სხვა შემოსავლები

3,394.5

2,507.8

2262.9

ხარჯები

12,026.1

9,634.2

11042.5

შრომის ანაზღაურება

1,707.4

2,736.3

2,741.3

საქონელი და მომსახურება

2,670.5

3,344.9

3450.7

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

99.6

83.0

80.0

სუბსიდიები

2,031.0

2,412.2

3,395.1

გრანტები

2,510.0

0.0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,014.5

611.5

461.5

სხვა ხარჯები

1,993.1

446.3

913.8

საოპერაციო სალდო

5,875.0

2,008.5

3383.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

6,972.2

5,378.3

5957.7

ზრდა

7,703.3

5,528.3

6077.7

კლება

731.1

150.0

120

მთლიანი სალდო

-1,097.2

-3,369.8

-2,574.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,254.7

-3,493.8

-2,714.2

ზრდა

0.0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0,0

0,0

კლება

1,254.7

3,493.8

2,714.2

ვალუტა და დეპოზიტები

1,254.7

3,493.8

2,714.2

ვალდებულებების ცვლილება

-157.5

-124.0

-140.0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

კლება

157.5

124.0

140.0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

საშინაო

157.5

124.0

140.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 


დანართი #2
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

1. ათას ლარებში;
2.  

 

 

დასახელება

 

 

კოდი

 

 

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

 

 

შემოსულობები

 

18,632.2

11,792,7

14546.0

შემოსავლები

1

17,901.1

11,642,7

14426.0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

731.1

150,0

120.0

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

1

17,901.1

11,642,7

14426.0

გადასახადები

11

6,509.1

4,000,0

4,860.0

საშემოსავლო გადასახადი

 

 

 

 

ქონების გადასახადი

113

6,509.1

4,000,0

4,860.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

4,159.8

2,101,9

2,400.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

 

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

299.8

15,0

15,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

283.5

7,5

7,5

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

16.3

7,5

7.5

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

0,0 

0.0

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)

1131134

 0,0

0.0

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

 0,0

0.0

0.0

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

1131136

0,0 

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

1,232.4

998,1

900,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

868.6

745,1

700,0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

363.8

253,0

200,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

816.8

885,0

1,545.0

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

92.6

110,0

110,0

იურიდიულ პირებიდან

1131152

724.2

775,0

1,435.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0.3

0,0

0.0

სხვა გადასახადები

116

0.0 

0,0

0.0

გრანტები

13

7,997.5

5,134,9

7,303.1

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

0.0

0,0

0.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

132

0,0 

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

7,997.5

5,134,9

7,303.1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

4,345.1

1,718,9

3,815,3

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

4,085.1

1,458,9

3,555,3

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

260.0

260,0

260.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

 

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3,652.4

3,416,0

3,487.8

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

 

1,500.0

1,830,8

1837,4

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

1,648.4

1,585,2

1,572.3

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები

 

504.0

0,0

78.1

სხვა შემოსავლები

14

3,394,5

2,507,8

2262.9

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

879,4

1,085,0

1,100,0

პროცენტები

1411

294,5 

485,0

500,0

დივიდენდები

1412

0,0 

0.0

0.0

რენტა

1415

584,9

600,0

600,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

584,1

600,0

600,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

0,8

0,0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

0,0 

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

170,0

165,0

170,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

162,5

165,0

170,0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

 

0.0

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

102,4

110,0

110,0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

 

0.0

0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

 

0.0

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

 

0.0

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

60,1

55,0

60,0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

 

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

 

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

0,0

0,0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0,0

0.0

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

7,5

0,0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

 

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

7,5

0,0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

1,178,2

1,257,8

830,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

 

0.0

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

1,166,9 

0,0

162.9

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

731,1

150,0

120

ძირითადი აქტივები

311

59,3

20,0

70

მატერიალური მარაგები

312

 

0.0

0.0

ფასეულობები

313

 

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

314

671,8

130,0

50,0

მიწა

3141

671,8

130,0

50,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

3143

 

0.0

0.0

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

საშინაო

321

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

3213

 

0.0

0.0

სესხები

3214

 

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

 

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

3216

 

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

3217

 

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3218

 

0.0

0.0

საგარეო

322

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

3223

 

0.0

0.0

სესხები

3224

 

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

3225

 

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

3226

 

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

3227

 

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3228

 

0.0

0.0

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

საგარეო

331

 

0.0

0.0

საშინაო

332

 

0.0

0.0

 


დანართი #3
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

1. ათას ლარებში;
2.  

 

ორგ. კოდი

 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 

 

2012 ფაქტი

 

2013
გეგმა

 

 

2014 გეგმა

 

 

 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

 

 

19,886,9

 

 

15,286.5

 

 

17260.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

177.0

252,0

256

2

ხარჯები

12,026.1

9,634.2

11042.5

2.1

შრომის ანაზღაურება

1,707.4

2,736.3

2,741.3

2.1.1

ხელფასი

1,707.4

2,736.3

2,741.3

2.2

საქონელი და მომსახურება

2,670.5

3,344.9

3410.7

2.2.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

313.5

432.0

448.1

2.2.2

მივლინებები

64.9

61.0

68.0

2.2.3

ოფისის ხარჯები

955.0

1,157.1

1129.4

2.2.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები

50.1

40.5

29.0

2.2.7

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

6.5

12.7

20.0

2.2.8

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

679.2

521.9

590.0

2.2.10

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

601.3

1,119.7

1166.3

2.4

პროცენტი

99.6

83.0

80.0

2.4.2

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

99.6

83.0

80.0

2.5

სუბსიდიები

2,031.0

2,412.2

3490.1

2.6

გრანტები

2,510.0

0.0

0,0

2.6.2

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0.0

0.0

0,0

2.6.3

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

2,510.0

0.0

0,0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

1,014.5

611.5

461.5

2.7.1

სოციალური დაზღვევა

 

 

0,0

2.7.2

სოციალური დახმარება

254.7

205.0

267.5

2.7.3

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

759.8

406.5

194.0

2.8

სხვა ხარჯები

1,993.1

446.3

858.8

2.8.1

ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

 

 

0,0

2.8.2

სხვადასხვა ხარჯები

1,993.1

446.3

858.8

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,703.3

5,528.3

6077.7

3.1.1

ძირითადი აქტივები

7,703.3

5,528.3

6077.7

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

6,934.7

4,718.6

5853.9

3.1.1.2

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

768.6

809.7

223.9

3.3

ვალდებულებების კლება

157.5

124.0

140.0

3.3.1

საშინაო

157.5

124.0

140.0

3.3.1.1

ვალუტა და დეპოზიტები 

157.5

124.0

140.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

6,157.6

4,501.5

4582.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

141.0

201,0

202

2

ხარჯები

5,273,9

4,040.7

4134.3

2.1

შრომის ანაზღაურება

1,430.3

2,282.3

2,296.1

2.1.1

ხელფასი

1,430.3

2,282.3

2,296.1

2.2

საქონელი და მომსახურება

1,180.6

1,645.7

1735.7

2.2.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

231.1

320.3

342.4

2.2.2

მივლინებები

0.0

11.0

8.0

2.2.3

ოფისის ხარჯები

204.3

371.2

403.5

2.2.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები

50.1

40.5

29.0

2.2.7

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

5.0

0.0

2.2.8

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

431.5

458.9

516.0

2.2.10

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

263.6

438.8

436.8

2.4

პროცენტი

99.6

83.0

80.0

2.4.2

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

99.6

83.0

80.0

2.5

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

2.6

გრანტები

2,510.0

0.0

0.0

2.6.2

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0,0

0.0

0.0

2.6.3

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

2,510.0

0.0

0.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

2.7

16.5

11.5

2.7.2

სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0,0

2.7.3

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

2.7

16.5

11.5

2.8

სხვა ხარჯები

50.7

13.2

10.7

2.8.2

სხვადასხვა ხარჯები

50.7

13.2

10.7

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

726.3

336.8

308.6

3.1.1

ძირითადი აქტივები

726.3

336.8

308.6

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

24.8

114.3

140.0

3.1.1.2

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

701.5

222.5

168.6

3.3

ვალდებულებების კლება

157.5

124.0

140.0

3.3.1

საშინაო

157.5

124.0

140.0

3.3.1.1

ვალუტა და დეპოზიტები 

157.5

124.0

140.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,177,0

1,185.0

1,089.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

23,0

40

2

ხარჯები

706.4

1,007.8

1,060.3

2.1

შრომის ანაზღაურება

265.3

481.8

623.8

2.1.1

ხელფასი

265.3

481.8

623.8

2.2

საქონელი და მომსახურება

393.4

507.8

431.6

2.2.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

89.7

56.9

62.1

2.2.2

მივლინებები

0.0

8.0

3.0

2.2.3

ოფისის ხარჯები

47.6

97.0

104.0

2.2.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები

13.5

19.2

17.0

2.2.8

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

179.3

200.1

187.5

2.2.10

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

63.3

126.6

57.9

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

5.0

5,0

2.7.3

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0.0

5.0

5,0

2.8

სხვა ხარჯები

47.7

13.2

0.0

2.8.2

სხვადასხვა ხარჯები

47.7

13.2

0.0

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

470.6

177.2

29.5

3.1.1

ძირითადი აქტივები

470.6

177.2

29.5

3.1.1.2

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

470.6

177.2

29.5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2,141.3

2,870.3

3016.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

127.0

178,0

178

2

ხარჯები

1,910,4

2,813.0

2877.7

2.1

შრომის ანაზღაურება

1,165.0

1,800.5

1,672.4

2.1.1

ხელფასი

1,165.0

1,800.5

1,672.4

2.2

საქონელი და მომსახურება

744.2

1,002.5

1198.8

2.2.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

141.4

263.4

280.3

2.2.2

მივლინებები

0.0

3.0

5.0

2.2.3

ოფისის ხარჯები

140.1

254.5

298.6

2.2.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები

15.0

21.3

12.0

2.2.7

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

5.0

0.0

2.2.8

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

251.8

248.5

325.5

2.2.10

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

195.9

206.8

277.5

2.6

გრანტები

0.0

0,0

0,0

2.6.2

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0.0

0,0

0,0

2.6.3

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0.0

0,0

0,0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

1.2

10.0

6.5

2.7.2

სოციალური დახმარება

0.0

0,0

0,0

2.7.3

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1.2

10.0

6.5

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

230.9

57.3

139.1

3.1.1

ძირითადი აქტივები

230.9

57.3

139.1

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

0.0

12.0

0.0

3.1.1.2

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

230.9

45.3

139.1

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

100.0

100,0

2

ხარჯები

0.0

100.0

100,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

100.0

100,0

2.2.10

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

100.0

100,0

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

14.6

0.0

0.0

2

ხარჯები

14.6

0.0

0.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

14.6

0.0

0.0

2.2.3

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

0.0

2.2.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები

14.6

0.0

0.0

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

314.8

346.2

376.3

2

ხარჯები

132.5

119.9

96.3

2.2

საქონელი და მომსახურება

28.4

35.4

5.3

2.2.3

ოფისის ხარჯები

16.6

19.7

0.9

2.2.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები

7.0

0.0

0,0

2.2.8

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები

0.4

10.3

3.0

2.2.10

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.4

5.4

1.4

2.4

პროცენტი

99.6

83.0

80.0

2.4.2

საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა

99.6

83.0

80.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

1,5

0.0

2.7.3

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

1.5

1,5

0.0

2.8

სხვა ხარჯები

3.0

0.0

10.7

2.8.2

სხვადასხვა ხარჯები

3.0

0.0

10.7

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.8

102.3

140.0

3.1.1

ძირითადი აქტივები

24.8

102.3

140.0

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

24.8

102.3

140.0

3.3

ვალდებულებების კლება

157.5

124.0

140.0

3.3.1

საშინაო

157.5

124.0

140.0

3.3.1.1

ვალუტა და დეპოზიტები 

157.5

124.0

140.0

01 06

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

2,510.0

0.0

0.0

2

ხარჯები

2,510.0

0.0

0.0

2.6.

გრანტები

2,510.0

0.0

0.0

2.6.3.

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

2,510.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,408.0

696.6

720.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36,0

51,0

54

2

ხარჯები

1,371.2

696.6

709.3

2.1

შრომის ანაზღაურება

277.1

454.0

445.2

2.1.1

ხელფასი

277.1

454.0

445.2

2.2

საქონელი და მომსახურება

512.4

227.6

249.1

2.2.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

82.4

111.7

105.7

2.2.3

ოფისის ხარჯები

157.0

17.7

22.7

2.2.7

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

6.5

7.7

20.0

2.2.8

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

247.7

63.0

74.0

2.2.10

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18.8

27.5

26.7

2.8

სხვა ხარჯები

581.7

15.0

15,0

2.8.2

სხვადასხვა ხარჯები

581.7

15.0

15,0

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.8

0.0

11.0

3.1.1

ძირითადი აქტივები

36.8

0.0

11.0

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

0.0

0.0

2.0

3.1.1.2

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

36.8

0.0

9.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

319.4

431.3

448.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25,0

32,0

32,0

2

ხარჯები

294.8

431.3

445.3

2.1

შრომის ანაზღაურება

194.4

285.6

265.6

2.1.1

ხელფასი

194.4

285.6

265.6

2.2

საქონელი და მომსახურება

100.4

130.7

164.7

2.2.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

42.7

60.8

73.3

2.2.3

ოფისის ხარჯები

4.2

10.2

11.4

2.2.7

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

6.5

7.7

20.0

2.2.8

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

47.0

52.0

60.0

2.2.10

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

0,0

15.0

15,0

2.8.2

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

15.0

15,0

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.6

0.0

3.0

3.1.1

ძირითადი აქტივები

24.6

0.0

3.0

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

0,0

0,0

2.0

3.1.1.2

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

24.6

0.0

1.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

928.2

0.0

0,0

2

ხარჯები

921.7

0.0

0,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

340.0

0.0

0,0

2.2.3

ოფისის ხარჯები

151.3

0.0

0,0

2.2.8

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები

188.7

0.0

0,0

2.2.10

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

581.7

0.0

0,0

2.8.1

ქონებათან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა

0.0

0,0

0,0

2.8.2

სხვადასხვა ხარჯები

581.7

0.0

0,0

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.5

0.0

0,0

3.1.1

ძირითადი აქტივები

6.5

0.0

0,0

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

0.0

0,0

0,0

3.1.1.2

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

6.5

0.0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

160.4

265.3

272.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

19,0

22

2

ხარჯები

154.7

265.3

264.0

2.1

შრომის ანაზღაურება

82.7

168.4

179.6

2.1.1

ხელფასი

82.7

168.4

179.6

2.2

საქონელი და მომსახურება

72.0

96.9

84.4

2.2.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

39.7

50.9

32.4

2.2.3

ოფისის ხარჯები

1.5

7.5

11.3

2.2.8

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12.0

11.0

14.0

2.2.10

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18.8

27.5

26.7

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

2.7.3

დამქირაებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0.0

0.0

0.0

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.7

0.0

8.0

3.1.1

ძირითადი აქტივები

5.7

0.0

8.0

3.1.1.2

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

5.7

0.0

8.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9,250.9

6,998.9

7525.2

2

ხარჯები

2,310.7

1,807.4

2269.1

2.2

საქონელი და მომსახურება

841.0

1,239.6

1220.9

2.2.3

ოფისის ხარჯები

593.7

768.2

703.1

2.2.10

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

247.3

471.4

517.8

2.5

სუბსიდიები

109.0

149.7

235.0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

2.7.3

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

1360.7

418.1

813.2

2.8.2

სხვადასხვა ხარჯები

1,360.7

418.1

813.2

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,940.2

5,191.5

5256.1

3.1.1

ძირითადი აქტივები

6,940.2

5,191.5

5256.1

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

6,909.9

4,604.3

5209.8

3.1.1.2

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

30.3

587.2

46.3

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3,316.3

1,637.8

592.3

2

ხარჯები

272.1

0.6

100.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

2.2.10

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

2.8

სხვა ხარჯები

272.1

0.6

100.0

2.8.2

სხვადასხვა ხარჯები

272.1

0.6

100.0

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,044.2

1,637.2

492.3

3.1.1

ძირითადი აქტივები

3,044.2

1,637.2

492.3

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

3,044.2

1,637.2

492.3

3.1.1.2

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,979.8

2,452.2

4059.6

2

ხარჯები

1,842.8

1,642.8

1950.7

2.2

საქონელი და მომსახურება

838.5

1,204.6

1220.9

2.2.3

ოფისის ხარჯები

593.7

768.2

703.1

2.2.10

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

244.8

436.4

517.8

2.5

სუბსიდიები

109.0

149.7

140.0

2.8

სხვა ხარჯები

895.3

288.5

589.8

2.8.2

სხვადასხვა ხარჯები

895.3

288.5

589.8

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,137.0

809.4

2108.9

3.1.1

ძირითადი აქტივები

1,137.0

809.4

2108.9

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

1,106.7

222.2

2062.6

3.1.1.2

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

30.3

587.2

46.3

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,653.3

735.2

2671.2

2

ხარჯები

526.9

578.3

582.2

2.2

საქონელი და მომსახურება

229.2

423.8

452.2

2.2.3

ოფისის ხარჯები

107.6

160.0

150.0

2.2.10

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

121.6

263.8

302.2

2.8

სხვა ხარჯები

297.7

154.5

130.0

2.8.2

სხვადასხვა ხარჯები

297.7

154.5

130.0

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,126.4

156.9

2088.9

3.1.1

ძირითადი აქტივები

1,126.4

156.9

2088.9

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

1,106.7

140.2

2042.6

3.1.1.2

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

19.7

16.7

46.3

03 02 02

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

271.4

364.8

385.3

2

ხარჯები

271.4

364.8

365.3

2.2

საქონელი და მომსახურება

271.4

312.6

365.3

2.2.3

ოფისის ხარჯები

153.2

165.0

169.7

2.2.10

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

118.2

147.6

195.5

2.8

სხვა ხარჯები

0.0

52.2

0.0

2.8.2

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

52.2

0.0

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

20.0

3.1.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0,0

20.0

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

0.0

0,0

20.0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

448.6

1,186.7

653.4

2

ხარჯები

441.9

616.2

653.4

2.2

საქონელი და მომსახურება

332.9

458.2

393.4

2.2.3

ოფისის ხარჯები

332.9

443.2

383.4

2.2.10

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

15.0

10.0

2.5

სუბსიდიები

109.0

149.7

140.0

2.8

სხვა ხარჯები

0,0

8.3

120.0

2.8.2

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

8.3

120.0

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.7

570.5

0.0

3.1.1

ძირითადი აქტივები

6.7

570.5

0.0

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

0.0

0,0

0,0

3.1.1.2

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

6.7

570.5

0.0

03 02 04

მაწანწალა ძაღლების გაუვნებელყოფა

5.0

0,0

0,0

2

ხარჯები

5.0

0,0

0,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

5.0

0,0

0,0

2.2.10

სხვა დანარჩენ საქონელი და მომსახურება

5.0

0,0

0,0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

601.5

155.5

339.8

2

ხარჯები

597.6

73.5

339.8

2.8

სხვა ხარჯები

597.6

73.5

339.8

2.8.2

სხვადასხვა ხარჯები

597.6

73.5

339.8

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.9

82.0

0.0

3.1.1

ძირითადი აქტივები

3.9

82.0

0.0

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

0.0

82.0

0.0

3.1.1.2

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

3.9

0.0

0.0

03 02 06

ქლორის შეძენის ხარჯები

0.0

10.0

10,0

2

ხარჯები

0.0

10.0

10,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

10,0

2.2.10

სხვა დანარჩენ საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

10,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ხარჯები

2.5

840.0

594.6

2

ხარჯები

2.5

164.0

112

2.2

საქონელი და მომსახურება

2.5

35.0

0

2.2.10

სხვა დანარჩენ საქონელი და მომსახურება

2.5

35.0

0

2.8

სხვა ხარჯები 

0,0

129.0

17.0

2.8.2

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

129.0

17.0

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

676.0

482.6

3.1.1

ძირითადი აქტივები

0.0

676.0

482.6

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

0.0

676.0

482.6

3.1.1.2

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0,0

0,0

0,0

03 03 01

კეთილმოწყობის ხარჯები

0.0

805.0

529.3

2

ხარჯები

0.0

129.0

112.0

2.8

სხვა ხარჯები 

0.0

129.0

112

2.8.2

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

129.0

17.0

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

676.0

417.3

3.1.1

ძირითადი აქტივები

0.0

676.0

417.3

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

0.0

676.0

417.3

03 03 02

გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები

2.5

35.0

65.4

2

ხარჯები

2.5

35.0

0

2.2

საქონელი და მომსახურება

2.5

35.0

0.0

2.2.10

სხვა დანარჩენ საქონელი და მომსახურება

2.5

35.0

0

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

65.4

3.1.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

65.4

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

0.0

0.0

65.4

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

2,952.3

2,068.9

2,278.6

2

ხარჯები

193.3

281.0

106.4

2.8

სხვა ხარჯები

193.3

281.0

106.4

2.8.2

სხვადასხვა ხარჯები

193.3

0.0

106.4

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,759.0

1,901.9

2,172.2

3.1.1

ძირითადი აქტივები

2,759.0

1,901.9

2,172.2

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

2,759.0

1,901.9

2,172.2

04 00

განათლება

820.8

1,260.6

2,242.1

2

ხარჯები

820.8

1,260.6

1,960.0

2.5

სუბსიდიები

820.8

1,260.6

1,960.0

2.8

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0,0

2.8.2

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

0,0

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

282.1

3.1.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0,0

282.1

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

0,0

0,0

282.1

04 01

ბაგა-ბაღების გაერთიანება

739.8

1,179.6

1,875.0

2

ხარჯები

739.8

1,179.6

1,875.0

2.5

სუბსიდიები

739.8

1,179.6

1,875.0

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3.1.1

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

04 02

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სუბსიდირება

81,0

81,0

85.0

2

ხარჯები

81,0

81,0

85.0

2.5

სუბსიდიები

81,0

81,0

85.0

04 03

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

282.1

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

282.1

3.1.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

282.1

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

0.0

0.0

282.1

05 00

კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

841.0

859.9

1,252.5

2

ხარჯები

841.0

859.9

1,032.5

2.2

საქონელი და მომსახურება

136.5

170.0

205.0

2.2.2

მივლინებები

64.9

50.0

60.0

2.2.3

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2.2.10

სხვა  დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

71.6

120.0

145.0

2.5

სუბსიდიები

704.5

689.9

827.5

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

220.0

3.1.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

220.0

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

0.0

0.0

220.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

407.1

365.0

392.0

2

ხარჯები

407.1

365.0

392.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

79.6

65.0

92.0

2.2.2

მივლინებები

64.9

50.0

60.0

2.2.3

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2.2.10

სხვა  დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14.7

15.0

32.0

2.5

სუბსიდიები

327.5

300.0

300.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

76.9

65.0

92.0

2

ხარჯები

76.9

65.0

92.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

76.9

65.0

92.0

2.2.2

მივლინებები

64.9

50.0

60.0

2.2.10

სხვა  დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12.0

15.0

32.0

2.5

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპორტული სკოლების დაფინანსება

330.2

300.0

300.0

2

ხარჯები

330.2

300.0

300.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

2.7

0,0

0,0

2.2.3

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

2.2.10

სხვა  დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.7

0,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

327.5

300.0

300.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

433.9

474.9

840.5

2

ხარჯები

433.9

474.9

620.5

2.2

საქონელი და მომსახურება

56.9

85.0

93.0

2.2.10

სხვა  დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

56.9

85.0

93.0

2.5

სუბსიდიები

377.0

389.9

527.5

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

220.0

3.1.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

220.0

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

0.0

0.0

220.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

26.9

70.0

78.0

2

ხარჯები

26.9

70.0

78.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

26.9

70.0

78.0

2.2.10

სხვა დანარჩენ საქონელი და მომსახურება

26.9

70.0

78.0

05 02 02

ტელევიზიის სუბსიდირება

30,0

15.0

15.0

2

ხარჯები

30,0

15.0

15.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

30,0

15.0

15.0

2.2.10

სხვა დანარჩენ საქონელი და მომსახურება

30,0

15.0

15.0

2.5

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

05 02 03

სახელოვნებო სკოლები

105.0

105,0

110.0

2

ხარჯები

105.0

105,0

110.0

2.5

სუბსიდიები

105.0

105,0

110.0

05 02 04

ბიბლიოთეკები და კულტურის ცენტრები

272.0

284.9

637.5

2

ხარჯები

272.0

284.9

417.5

2.5

სუბსიდიები

272.0

284.9

417.5

3.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

220.0

3.1.1

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

220.0

3.1.1.1

შენობა ნაგებობები

0.0

0.0

220.0

05 03

ახალგაზრდული ორგანბიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

20.0

20,0

2

ხარჯები

0.0

20.0

20,0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

20.0

20,0

2.2.10

სხვა დანარჩენ საქონელი და მომსახურება

0.0

20.0

20,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,408.5

969.0

937.3

2

ხარჯები

1,408.5

969.0

937.3

2.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

62.0

0.0

2.2.10

სხვა დანარჩენ საქონელი და მომსახურება

0.0

62.0

0.0

2.5

სუბსიდიები

396.7

312.0

467.3

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

1,011.8

595.0

450.0

2.7.1

სოციალური დაზღვევა

 

0,0

0,0

2.7.2

სოციალური დახმარება

254.7

205.0

267.5

2.7.3

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

757.1

390.0

182.5

2.8

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

75.0

2.8.2

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

75.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

210,0

214.0

305.0

2

ხარჯები

210,0

214.0

305.0

2.5

სუბსიდიები

210,0

214.0

285.0

2.8

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

20.0

2.8.2

სხვადასხვა ხარჯები

0.0

0.0

75.0

06 02

სოციალური პროგრამები

1,198.5

755.0

632.3

2

ხარჯები

1,198.5

755.0

632.3

2.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

62.0

0.0

2.2.10

სხვა დანარჩენ საქონელი და მომსახურება

0.0

62.0

0.0

2.5

სუბსიდიები

186.7

98.0

182.3

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

1,011.8

595.0

450.0

2.7.1

სოციალური დაზღვევა

0,0

0,0

0,0

2.7.2

სოციალური დახმარება

254.7

205.0

267.5

2.7.3

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

757.1

390.0

182.5

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენის საოპერაციო ხარჯები

741.0

370.0

162.5

2

ხარჯები

741.0

370.0

162.5

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

741.0

370.0

162.5

2.7.2

სოციალური დახმარება

0.0

0,0

0,0

2.7.3

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

741.0

370.0

162.5

06 02 02

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამედიცინო გამოკვლევის ხარჯები

16.1

20.0

20,0

2

ხარჯები

16.1

20.0

20,0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

16.1

20.0

20,0

2.7.3

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

16.1

20.0

20,0

06 02 03

მოსწავლეებისა და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები

89.6

70.0

60.0

2

ხარჯები

89.6

70.0

60.0

2.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

62.0

0.0

2.2.10

სხვა დანარჩენ საქონელი და მომსახურება

0.0

62.0

0.0

2.5

სუბსიდიები

89.6

8.0

60.0

06 02 04

`”განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრის თანადაფინანსება ”

97.1

90.0

122.3

2

ხარჯები

97.1

90.0

122.3

2.5

სუბსიდიები

97.1

90.0

122.3

06 02 05

გარდაბნის დღის ზრუნვის სამსახური შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისათვის (გაეროს პროექტი)

0.0

0,0

0,0

2

ხარჯები

0.0

0,,0

0,0

2.5

სუბსიდიები

0.0

0,0

0,0

06 02 06

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ვეტერანთა მატერიალური დახმარება

251.8

200.0

262.5

2

ხარჯები

251.8

200.0

262.5

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

251.8

200.0

262.5

2.7.2

სოციალური დახმარება

251.8

200.0

262.5

2.7.3

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

06 02 07

უპატრონო მიცვალებულთა, დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

2.9

5,0

5,0

2

ხარჯები

2.9

5,0

5,0

2.7

სოციალური უზრუნველყოფა

2.9

5,0

5,0

2.7.2

სოციალური დახმარება

2.9

5,0

5,0

2.7.3

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0,0

0,0

0,0

 


დანართი #4
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

1. ათას ლარებში;
2.  

 

ფუნქციონალური კოდი

 

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 

 

2012 ფაქტი

 

 

2013
გეგმა

 

 

2014 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

6,000.1

4,377.5

4582.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრინველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,318.2

4,155.3

4206.5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

 

3,318.2

4,055.3

4106.5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

0,0

100.0

100,0

70113

საგარეო ურთიერთობები

 

0,0

0,0

0,0

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 

0,0

0,0

0,0

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

 

0,0

0,0

0,0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

 

0,0

0,0

0,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

 

0,0

0,0

0,0

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 

0,0

0,0

0,0

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

0,0

0,0

0,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

 

157.3

222.2

376.3

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

 

2,510.0

0.0

0,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

14.6

0.0

0,0

702

თავდაცვა

 

160.4

265.3

272.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

1,247.6

431.3

448.3

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

 

928.2

0.0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

 

319.4

431.3

448.3

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

 

0,0

0,0

0,0

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

 

0,0

0,0

0,0

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

 

0,0

0,0

0,0

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

 

0,0

0,0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

 

3,316.3

1,637.8

592.3

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

0,0

0,0

0,0

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

 

0,0

0,0

0,0

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

0,0

0,0

0,0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

 

0,0

0,0

0,0

70421

სოფლის მეურნეობა

 

0,0

0,0

0,0

70422

სატყეო მეურნეობა

 

0,0

0,0

0,0

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

 

0,0

0,0

0,0

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

 

0,0

0,0

0,0

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

 

0,0

0,0

0,0

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0,0

0,0

0,0

70433

ბირთვული საწვავი

0,0

0,0

0,0

70434

სხვა სახის საწვავი

0,0

0,0

0,0

70435

ელექტროენერგეტიკა

0,0

0,0

0,0

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

0,0

0,0

0,0

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0,0

0,0

0,0

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0,0

0,0

0,0

70443

მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

7045

ტრანსპორტი

3,316.3

1,637.8

592.3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,316.3

1,637.8

592.3

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0,0

0,0

0,0

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

0,0

0,0

0,0

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

0,0

0,0

0,0

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

0,0

0,0

7046

კავშირგაბმულობა

0,0

0,0

0,0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0

0,0

0,0

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

0,0

0,0

0,0

70472

სასტუმროები და რესტორნები

0,0

0,0

0,0

70473

ტურიზმი

0,0

0,0

0,0

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

0,0

0,0

0,0

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0,0

0,0

0,0

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

0,0

0,0

0,0

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

0,0

0,0

0,0

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

0,0

0,0

0,0

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

0,0

0,0

0,0

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

0,0

0,0

0,0

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

0,0

0,0

0,0

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0

0,0

0,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0

0,0

0,0

705

გარემოს დაცვა

453.6

1,186.7

653.4

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

448.6

1,186.7

653.4

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0

0,0

0,0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

5.0

0,0

0,0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0,0

0,0

0,0

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

5,481.0

4,174.4

6279.5

7061

ბინათმშენებლობა

601.5

155.5

339.8

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0

0,0

0,0

7063

წყალმომარაგება

1,653.3

745.2

2671.2

7064

გარე განათება

271.4

364.8

385.3

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0

0,0

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2,954.8

2,908.9

2883.3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

210,0

214.0

305.0

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0,0

0,0

0,0

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

0,0

0,0

0,0

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

0,0

0,0

0,0

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

0,0

0,0

0,0

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0,0

0,0

0,0

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0,0

0,0

0,0

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

0,0

0,0

0,0

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0,0

0,0

0,0

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0,0

0,0

0,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

210,0

214.0

360.0

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

841.0

859.9

1,252.5

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

407.1

365.0

392.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

403.9

459.9

825.5

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

30,0

15.0

15.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

9,8

20.0

20,0

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0

0,0

0,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,0

0,0

0,0

709

განათლება

820.8

1,260.6

2,242.1

7091

სკოლამდელი აღზრდა

739.8

1,179.6

2,157.1

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0,0

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

0,0

0,0

0,0

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.0

0.0

0,0

7093

პროფესიული განათლება

0,0

0,0

0,0

7094

უმაღლესი განათლება

0,0

0,0

0,0

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

0,0

0,0

0,0

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

0,0

0,0

0,0

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

0,0

0,0

0,0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

81,0

81,0

85.0

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

0,0

0,0

0,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0,0

0,0

0,0

710

სოციალური დაცვა

1,198.5

755.0

632.3

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

97.1

90.0

122.3

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

0,0

0,0

0,0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

757.1

390.0

182.5

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0

0,0

0,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

344.3

275.0

327.5

 

სულ

19,729.4

15,162.5

17260.2