„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 01 აგვისტოს N09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 01 აგვისტოს N09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 27
დოკუმენტის მიმღები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/08/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/08/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016205
27
19/08/2014
ვებგვერდი, 22/08/2014
190020020.35.117.016205
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 01 აგვისტოს N09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №27

2014 წლის 19 აგვისტო

ქ. ამბროლაური

 

 

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 1 აგვისტოს №09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 1 აგვისტოს №09 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 07/08/2014წ; სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.117.016187) შემდეგი ცვლილებები:
ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

3667.6

1893,6

1774.1

გადასახადები

220,0

0.0

220,0

გრანტები

2956.8

1893,6

1063.2

სხვა შემოსავლები

490,9

0.0

490,9

ხარჯები

2057.2

180,9

1876.3

შრომის ანაზღაურება

870.2

0.0

870.2

საქონელი და მომსახურება

681.9

180,9

501.0

სუბსიდიები

158.1

0.0

158.1

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

269.4

0.0

269.4

სხვა  ხარჯები

77,6

0,0

77,6

საოპერაციო სალდო

1610.4

1712,6

-102.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1774.4

1758,5

15.9

ზრდა

1811.4

1758,5

52.9

კლება

37,0

0.0

37,0

მთლიანი სალდო

-163.9

-45,8

-118.1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-194.5

-76,4

-118.1

ვალუტა და დეპოზიტები

194.5

76,4

118.1

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

194.5

76,4

118.1

ვალდებულებების ცვლილება

-30.5

-30.5

0.0

კლება

30.5

30.5

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 

ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

3704.6

1893,6

1811.0

შემოსავლები

3667.6

1893,6

1774.0

არაფინანსური აქტივების კლება

37,0

0.0

37,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

3899.1

1969,9

1929.2

ხარჯები

2057.2

180,9

1876.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1811.4

1758,5

52.9

ფინანსური აქტივებისზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

30.5

30.5

0,0

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

 

გ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2057.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2057.2

180,9

1876.3

შრომის ანაზღაურება

870.2

0.0

870.2

საქონელი და მომსახურება

681.9

180,9

501.0

სუბსიდიები

158.1

0,0

158.1

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

269.4

0.0

269.4

სხვა ხარჯები

77,6

0,0

77,6

 

დ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილებ 1777.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1774.4

1758,5

15.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1811.4

1758,5

52.9

არაფინანსური აქტივების კლება

37,0

0.0

37,0

 

ე) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

უნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1161.9

0,0

 

1161.9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1161.4

0,0

1161.4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1137.4

0,0

1137.4

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

24,0

0.0

24,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,5

0,0

0,5

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

57.9

0,0

57.9

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0.0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0.0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1085.1

927,3

157.8

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა

44.9

44.9

0.0

7045

ტრანსპორტი

597,5

452,3

145,2

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

597,5

452,3

145,2

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

442.7

430,1

12.6

705

გარემოს დაცვა

69,7

0,0

69,7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

44,7

0,0

44,7

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

25,0

0,0

25.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1157,8

1012,1

145,7

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0.0

0,0

7063

წყალმომარაგება

1062,0

1012.1

50,0

7064

გარე განათება

95,7

0.0

95,7

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0

0.0

0,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

52,2

0,0

52,2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

0,0

 

0,0

0,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

46,5

0.0

46,5

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

3,5

0.0

3,5

7084

რელიგიური და სხვა საძოგად საქმიანობა

2,3

0,0

2,3

709

განათლება

101,2

0,0

101,2

7091

სკოლამდელი აღზრდა

101,2

0,0

101,2

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0,0

0.0

710

სოციალური დაცვა

182.8

0.0

182.8

7103

ომის ვეერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

6,0

0,0

6,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

61.1

0.0

61.1

7107

ხანდაზმულთა კვება

0,0

0,0

0,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

115.7

0.0

115.7

 

სულ

3868.6

1939,4

1929.2

 

ვ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის  ასიგნებები

ორგ. კოდი

დასახელება

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

3899.1

1969,9

1929.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

87

0.0

87

 

ხარჯები

2057.2

180,9

1876.3

 

შრომის ანაზღაურება

870.2

0,0

870.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1811.4

1758,5

52.9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

30.5

30.5

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1192.4

30.5

1161.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

82

0.0

82

 

ხარჯები

1152.7

0,0

1152.7

 

შრომის ანაზღაურება

826.8

0,0

826.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.2

0,0

6.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

30.5

30.5

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

314.1

0.0

314.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

 

18

 

ხარჯები

307.9

0.0

307.9

 

შრომის ანაზღაურება

239.7

0

239.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.2

0.0

6.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

823.4

0,0

823.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64

0,0

64

 

ხარჯები

823.4

0,0

823.4

 

შრომის ანაზღაურება

587.1

0,0

587.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

24,0

0.0

24,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

24,0

0.0

24,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

31,0

30.5

0,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,5

0.0

0,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

30.5

30.5

0.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

57.9

0,0

57.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

0,0

5

 

ხარჯები

57.9

0,0

57.9

 

შრომის ანაზღაურება

43.4

0

43.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0.0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

57.9

0.0

57.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     

 

ხარჯები

57.9

0.0

57.9

 

შრომის ანაზღაურება

43.4

0

43.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2312.6

1939,4

373.2

 

ხარჯები

507,4

180,9

326,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1805.2

1758,5

46.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა

143,1

0,0

143,1

 

ხარჯები

134,0

 

134,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,1

0,0

9,1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1670.2

1442,2

228.0

 

ხარჯები

232,9

42,5

190,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1437.3

1399,7

37.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 01

გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

95,7

0.0

95,7

 

ხარჯები

95,7

0.0

95,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

44,7

0,0

44,7

 

ხარჯები

44,7

0.0

44,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1062,0

1012,0

50,0

 

ხარჯები

80.0

30.0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

982,0

982,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 0204

კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების,ხალიჩების მონტაჟი,სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია,სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების,საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,საცურაო აუზის მშენებლიბა,არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია)

442.7

430,1

12.6

 

ხარჯები

12,5

12,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

430.2

417,6

12.6

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 05

გაზსადენის მშენებლობის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 06

სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.0

0.0

25.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა–შენახვის ხარჯები (ადმ. შენობები)

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 03

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა.

44.9

44,9

0.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.9

44,9

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

03 03 01

ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

44.9

44.9

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.9

44.9

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება)

454,4

452,3

2,1

 

ხარჯები

140,5

138,4

2,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

313,9

313,9

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

101,2

0,0

101,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 0,0

 

ხარჯები

101,2

0,0

101,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 01

ა.ა.ი.პ. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

101,2

0,0

101,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

101,2

0.0

101,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 02

პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა)

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები

52,2

0,0

52,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

52,2

0,0

52,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 01

ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ა.ა.ი.პ საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა“

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ა.ა.ი.პ ჭიდაობის კლუბი ,,ფალავანი“

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 04

ა.ა.ი.პ საცურაო აუზი

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

     

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 01 05

სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

50.0

0.0

50.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 01

ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

46,5

0.0

46,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

46,5

0.0

46,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 02

ა.ა.ი.პ  დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ა.ა.ი.პ  უ. ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 05 02 04

საახალწლო ღონისძიებები

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ტურიზმის განვითარების პროგრამა

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 07

გაზეთის მომსახურება

3,5

0.0

3,5

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

3,5

0.0

3,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 05 03

ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება

2,3

0.0

2,3

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

2,3

0.0

2,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

182.8

0.0

182.8

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

182.8

0.0

182.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 06 01

ა.ა.ი.პ.  ამბროლაურის ერთიანი საზოგ.ჯანდაცვის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

182.8

0.0

182.8

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

182.8

0.0

182.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 03

ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები

6,0

0.0

6,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6,0

0.0

6,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33,2

0.0

33,2

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

33,2

0.0

33,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 0502

 

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება)

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 06

ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა

34.8

0.0

34.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

34.8

0.0

34.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 07

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა

95.5

0.0

95.5

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

95.5

0

95.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 05 01

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის  სამგზავრო  გადაყვანის პროგრამები

13.3

0.0

13.3

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

13.3

0,0

13.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეერასტი მეტრეველი