„კასპის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 21 ნოემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 21 ნოემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 41
დოკუმენტის მიმღები კასპის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 12/08/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/08/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.149.016208
41
12/08/2014
ვებგვერდი, 15/08/2014
190020020.35.149.016208
„კასპის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 21 ნოემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
კასპის მუნიციპალიტეტი
 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №41

2014 წლის 12 აგვისტო

ქ. კასპი

 

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 21 ნოემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„კასპის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 21 ნოემბრის №30 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 29/11/2013; 190020020.35.149.016162) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11765.1

8310,0

2723,1

5587,0

16487.2

9702.2

6785,0

გადასახადები

1726,2

1714,8

0.0

1714,8

1400,0

0.0

1400,0

გრანტები

9199,0

5640,4

2723,1

2917,3

14287.2

9702.2

4585,0

სხვა შემოსავლები

839,9

955,0

0.0

955,0

800,0

0.0

800,0

ხარჯები

5731,6

7881,0

1738,2

6142,8

9081.2

2230.2

6851.0

შრომის ანაზღაურება

1439,6

2114,4

0.0

2114,4

1724,8

0.0

1724,8

საქონელი და მომსახურება

1413,2

1149,5

 

1149,5

1684.6

0.0

1684.6

სუბსიდიები

1843,4

2633,0

48,0

2585,0

3004,8

0.0

3004,8

გრანტები

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

543.2

352,3

117,5

234,8

251.0

0.0

251.0

სხვა ხარჯები

492.2

1631,8

1572,7

59,1

2416.0

2230.2

185.8

საოპერაციო სალდო

6033.5

429,2

984,9

-555,8

2406.0

7472.0

-66.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5671.5

2105,5

2048,1

57,3

7882.1

7843.6

38.5

ზრდა

6133.4

2139,2

2048,1

91,1

7982.1

7843.6

138.5

კლება

461.9

33,8

0.0

33,8

100.0

0.0

100.0

მთლიანი სალდო

362.0

-1676,2

-1063,2

-613,1

-476.1

-371.6

-104.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

360.6

-1677,6

-1063,2

-614,5

-477.6

-371.6

-106.0

ზრდა

396.0

   

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

396.0

     

0.0

 

0.0

კლება

35.4

1677,6

1063,2

614,5

477.6

371.6

106.0

ვალუტა და დეპოზიტი

35,4

1677,6

1063,2

614,5

477.6

371.6

106.0

ვალდებულებების ცვლილება

–1,4

–1,4

 

–1,4

–1,5

 

–1,5

კლება

1.4

1,5

0.0

1,5

1,5

0.0

1.5

საგარეო

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

1,4

1,5

0.0

1,5

1.5

0.0

1.5

ბ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9081.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5731,6

7881,0

1738,2

6142,8

9081.2

2230.2

6851.0

შრომის ანაზღაურება

1439,6

2114,4

0.0

2114,4

1724,8

0.0

1724,8

საქონელი და მომსახურება

1413,2

1149,5

0,0

1149,5

1684,6

0,0

1684,6

სუბსიდიები

1834,4

2633,0

48,0

2585,0

3004.8

0.0

3004,8

გრანტები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

543,2

352,3

117,5

234,8

251.0

0.0

251.0

სხვა ხარჯები

492,2

1631,8

1572,7

59,1

2416.0

2230.2

185.8

გ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  7882.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7982.1 ათასი  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2012წლისფაქტი

2013წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება

133,5

8,5

2.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

     

03 00

ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია

5999,9

2130,7

7440.1

04  00

განათლება

   

540,0

სულ ჯამი

6133,4

2139,2

7982.1

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2012
ფაქტი

2013წლის ფაქტი

2014

წლის

გეგმა

არაფინანსურიაქტივებისკლება

461,9

33,8

100,0

ძირითადიაქტივები

461,9

33,8

100,0

არაწარმოებულიაქტივები

0,0

0,0

0,0

მიწა

0,0

0,0

0,0

დ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014

წლის

გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1784,4

2457.2

2212,2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1779,5

2457.2

2212.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1779,5

2457.2

2122.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

   

90,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4,9

0,0

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4,9

0,0

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

97,3

109.7

123,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

332,3

341.2

313,9

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

76,4

0,0

0.0   

7032

სახანძრო–სამაშველო სამსახური

255,9

341.2

313,9

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3937,2

1801.2

6827,1

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

822,5

340.7

1187,0

70421

სოფლის მეურნეობა

822,5

340.7

1187,0

7045

ტრანსპორტი

3114,7

1460.5

5640,1

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3114,7

1460.5

5640,1

705

გარემოს დაცვა

1830,1

328.6

1459.6

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

415,6

287.2

642.3

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1414,5

41.4

817,3

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1866,8

2464.9

2867.2

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

874,3

1550.3

1458,3

7063

წყალმომარაგება

621,6

634.2

937,9

7064

გარე განათება

236,0

179.0

290.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

134,9

101.4

181,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

60,0

59.8

65.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

60,0

59.8

65.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

890,0

1252.3

1306.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

296,4

380.8

424,5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

561,1

853.6

856.1

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

32,5

17.9

26.0

709

განათლება

520,3

849.8

1619,2

7091

სკოლამდელი აღზრდა

520,3

849.8

1619,2

7092

ზოგადი განათლება

0,0

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

546,6

355.5

269,5

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0,0

117.5

0.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

3,4

3.2

18,5

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

543,2

234.8

251.0

 

სულ

11865,0

10020.2

17063,3

ე) დადგენილების მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 16.

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და  კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება;  სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

   1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა–რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოასფალტდება კასპში: რუსთაველის  ქუჩა, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოასფალტდება 1 კმ-იანი მონაკვეთი, რაც 2500 მოსახლეს გაუადვილებს ყოველდღიურ გადაადგილებას. განხორციელდება: საქადაგიანო–ხიდისყურის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქცია, ოკამი–ლამისყანა–თეზის თბილისი–სენაკი–ლესელიძის ჩქაროსნულ მაგისტრალთან შემაერთებელი გზების სრული რეაბილიტაცია, 2014 წელს ასევე დასრულდება 2013 წელს დაწყებული: ზემო ხანდაკი–ხოვლის გზის მოასფალტება, კავთისხევი–თვალადი–ეზატის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია, ქალაქ კასპის სააკაძის ქუჩის სრული რეაბილიტაცია, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია, ცენტრალური ქუჩების დახაზვა, სიჩქარის შემზღუდველების მოწყობა,  ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება, ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე.

 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საკანალიზაციო და წყლის სისტემებს, შეკეთდება მრავალსართულიანი სახლების სახურავები, დაფინანსდება სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.2.1 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს  სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აღნიშნული  პროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდა და ახლა უკვე კასპთან  ერთად ჩართულია სოფ. მეტეხსა  და სოფ. თელიანში დევნილთა ჩასახლებები. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებიდან ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში–ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

2.2.2 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი    03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა: ცოტნე დადიანის ქუჩის სრული  და მირიან მეფის ქუჩის 100 მეტრიანი მონაკვეთის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა. ქუჩების საერთო სიგრძე დაახლოებით 1500 მეტრია.  პროგრამის განხორციელება ზემოაღნიშნული ქუჩების მაცხოვრებლებს გადაუჭრის წლების განმავლობაში არსებულ საკანალიზაციო სისტემასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ასევე დამთავრდება 2013 წელს დაწყებული კასპში ვარჯაანის დასახლების საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა.

2.2.3 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სარწყავი წყლის პრობლემა, ხშირად საჭირო ხდება სარწყავი არხებისა და მდინარეების კალაპოტების გაწმენდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ კასპში ,,ახტალის“ და,,შავრობის“ არხების გაწმენდა-რეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო არხების საერთო სიგრძე 20 კილომეტრია. აღნიშნული ქვეპროგრამით ისარგებლებს მუნიციპალიტეტის 12000 მოსახლე.

2.2.4 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი         03 02 05)

მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში და ქალაქ კასპის გარკვეულ უბნებში ჯერ კიდევ არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები. მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები და შიდა გაყვანილობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2014 წელს მოეწყობა სოფელ ლამისყანის წყალსადენის ახალი  სისტემა რეზერვუართან ერთად. 2014 წელს ასევე დასრულდება 2013 წელს დაწყებული სოფლების: სამთავისის ქვემო გომის, დოესის, წინარეხის, კავთისხევის შუაუბნის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია,  რაც გააუმჯობესებს დაახლოებით 4880 მოსახლის ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო პირობებს.

2.2.5 სპორტული მოედნების მშენებლობა მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ კასპში ორი მინი სტადიონის მშენებლობა.

2.2.6. ამბულატორიების მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ოკამში, რენესა და თვაურებში  ამბულატორიების საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციის მოწყობის სამუშაოები.

2.2.7 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 11)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ახალქალაქის, დოესის, თელიანის, ზემო ხანდაკის, მეტეხის, ოკამის, ლამისყანის და თეზის ცენტრებში გარე განათება. ასევე დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

2.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები, ასევე დაფინანსდება: ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა, ბაღების და სკვერების და მგზავრთა მოსაცდელების ექსპლოატაციის ხარჯები.

2.3.1 ბაღებისა და სკვერების მოვლა–შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და ბაღების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. ახალი ხეები დაირგვება კასპში მიკრორაიონის ტერიტორიაზე და შემოიღობება. ორი სკვერი მოეწყობა  მიკრორაიონის დასახლებებში.

2.3.2 მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ კასპში მგზავრთა 5 მოსაცდელის  მოვლა–შენახვის ხარჯები.

 2.3.3 ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ კასპის განვითარების გეგმის   მომზადება.

2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გამოყოფილი თანხით, სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე, განხორციელდება პროექტები, რომელიც ხელს შეუწყობს სოფლების განვითარებას. აღნიშნული პროექტების განსახორციელებლად გამოყენებული იქნება 2012 წლის სოფლის პროგრამების აუთვისებელი ნაშთები.

2.5 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების სწავლა-განათლება  და მათი მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა  სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისათვის. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ბავშვებს  ჰქონდეთ  საფუძველი  მათი შემდგომი განვითარებისათვის.

3.1 ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

  მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.  მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 26 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  1200 მეტი აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი ყველა საბავშვო ბაღის მიმდინარე ხარჯები. თეზის, ქვემო ჭალის, ლამისყანის და ქვემო გომის საბავშვო ბაღებში დაემატება თითო ჯგუფი, ასევე გაიხსნება  აღაიანის საბავშვო ბაღი. საბავშვო ბაღებს ჩაუტარდება საჭიროების მიხედვით მიმდინარე და კაპიტალური რემონტი.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

 

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწვრთნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა.   2014 წლის განმავლობაში დაახლოებით 520 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის: სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა:

  • აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
  • საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება;
  • ქართული ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი „არტგენი“;
  • კონცერტი მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით;
  • საახალწლო ღონისძიებების კვირეული.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 20 სოფლის კლუბი და 5 კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს  თოჯინების თეატრი  და ქორეოგრაფიული წრეები.

4.2.2  სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული  ხუთი მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 253-მდე ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად.   ასევე დაგეგმილია ქალაქ კასპში არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, სადაც სხვადასხვა წრეებში გაერთიანებულია 125–მდე მოსწავლე.  აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას.

4.2.3  ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკების დაფინანსება. ქვეპროგამის მიზანია მუნიციპალიტეტში   მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური,  ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ასევე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.

4.2.4 მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კასპის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია  ქართული ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი, სოფელ კოდისწყაროს ტერიტორიაზე გათხრების შედეგად მოპოვებული დიონისეს ქანდაკება და სხვა სამუზეუმო ექსპონატები, ასევე დაფინანსდება ლამისყანის ორბელიანთა სახლ–მუზეუმი, ხოვლის ივანე ჯავახიშვილის, სასირეთის მაზნიაშვილის და კავთისხევის ომარ კელაპტრიშვილის სახლ–მუზეუმები.

4.2.5 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობების და ალპინიადების მოწყობა. ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიულ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ერთჯერადი დახმარებები  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება;
  • ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვების დახმარება;
  • იუვენილური რევმატოიდული ართრიტით დაავადებული ბავშვების დახმარება;
  • კომპიუტერული ტომოგრაფიის, ბირთვულ–მაგნიტურ–რეზონანსული (მრტ) კვლევის დაფინანსება;
  • უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
  • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარება;
  • მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას სოციალური დახმარება;
  • მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება;
  • მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარება;
  • საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა  დახმარება;
  • კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ასი და ას წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება;
  • სააღდგომო სურსათით დახმარების პროგრამა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეტეხსა და თელიანში კომპაქტურად ჩასახლებული და 1991–1993 წლებში იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის;
  • სტუდენტებისა და სპორტსმენების დახმარება;
  • ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად ოჯახის დახმარება (მოსარგებლეზე არ ვრცელდება რეგისტრაციის აუცილებლობა);
  • მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება.

5.2.2   უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 80 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.3 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

 5.2.4 საწარმოო ტრავმის შედაგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოქალაქე არსენ ბეგლარაშვილისთვის  საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად ყოველთვიური პენსიის გადახდა, თანახმად სასამართლო გადაწყვეტილებისა.

5.2.5 დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი     06 02 06)

კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა“.

ვ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

კასპის მუნიციპალიტეტი

11,866.4

10021,6

3786,3

6235,3

17064,8

10073,8

6991.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148.0

171.0

0.0

171.0

177.0

0,0

177.0

 

ხარჯები

5,731.6

7881,0

1738,2

6142,8

9081,2

2230,2

6851,0

 

შრომის ანაზღაურება

1,439.6

2114,4

0.0

2114,4

1724.8

0.0

1724.8

 

საქონელი და მომსახურება

1,413.2

1149,5

0,0

1149,5

1684,6

0,0

1684,6

 

სუბსიდიები

1,843.4

2633,0

48,0

2585,0

3004,8

0.0

3004,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

543.2

352,3

117,5

234,8

251,0

0.0

251,0

 

სხვა ხარჯები

492.2

1631,8

1572,7

59,1

2416,0

2230,2

185,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,133.4

2139,2

2048,1

91,1

7982.1

7843,6

138,5

 

ძირითადი აქტივები

6,133.4

2139,2

2048,1

91,1

7982.1

7843,6

138,5

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1,4

0.0

1,4

1.5

0.0

1.5

 

საშინაო

1.4

1,4

0.0

1,4

1.5

0.0

1.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,784.4

2457,2

0.0

2457,2

2212.2

0.0

2212.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112.0

134.0

0.0

134.0

139.0

0.0

139.0

 

ხარჯები

1,650.9

2448,7

0.0

2448,7

2210.2

0.0

2210.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,183.3

1757,6

0.0

1757,6

1423.3

0.0

1423.3

 

საქონელი და მომსახურება

441.9

684,2

0.0

684,2

782,9

0.0

782.9

 

სხვა ხარჯები

25.7

6,9

0.0

6,9

4,0

0.0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.5

8,5

0.0

8,5

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი აქტივები

133.5

8,5

0.0

8,5

2.0

0.0

2.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

499.8

852,4

0.0

852,4

708,4

0.0

708,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

17.0

 

17.0

22.0

 

22.0

 

ხარჯები

499.8

852,4

0.0

852,4

708,4

0.0

708,4

 

შრომის ანაზღაურება

298.8

472,2

0.0

472,2

327,9

0.0

327,9

 

საქონელი და მომსახურება

200.1

378,8

0.0

378,8

380,5

0.0

380,5

 

სხვა ხარჯები

0.9

1,4

0.0

1,4

0,0

0.0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,279.7

1604,8

0.0

1604,8

1413,8

0.0

1413,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95.0

117.0

 

117.0

117.0

 

117.0

 

ხარჯები

1,146.2

1596,3

0.0

1596,3

1411,8

0.0

1411,8

 

შრომის ანაზღაურება

884.5

1285,4

0.0

1285,4

1095.4

0.0

1095.4

 

საქონელი და მომსახურება

236.9

305,4

0.0

305,4

312.4

0.0

312.4

 

სხვა ხარჯები

24.8

5,5

0.0

5,5

4,0

0.0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.5

8,5

0.0

8,5

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი აქტივები

133.5

8,5

0.0

8,5

2.0

0.0

2.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

90.0

0.0

90.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

47,1

0.0

47,1

90,0

0.0

90,0

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

4.9

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4.9

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.9

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

429.6

450,9

0.0

450,9

436,9

0.0

436,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

37.0

0.0

37.0

38.0

0.0

38.0

 

ხარჯები

429.6

450,9

0.0

450,9

436,9

0.0

436,9

 

შრომის ანაზღაურება

256.3

356,8

0.0

356,8

301,5

0.0

301,5

 

საქონელი და მომსახურება

151.8

94,1

0.0

94,1

135,4

0.0

135,4

 

სხვა ხარჯები

21.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

255.9

341,2

0.0

341,2

313,9

0.0

313,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

29.0

 

29.0

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

255.9

341,2

0.0

341,2

313,9

0.0

313,9

 

შრომის ანაზღაურება

193.8

272,9

0.0

272,9

232,0

0.0

232,0

 

საქონელი და მომსახურება

62.1

68,3

0.0

68,3

81.9

0.0

81.9

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

76.4

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

76.4

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

54.9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

21.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

97.3

109,7

0.0

109,7

123,0

0.0

123,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

97.3

109,7

0.0

109,7

123,0

0.0

123,0

 

შრომის ანაზღაურება

62.5

83,9

0.0

83,9

69,5

0.0

69,5

 

საქონელი და მომსახურება

34.8

25,8

0.0

25,8

53,5

0.0

53,5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7,634.1

4594,7

3620,8

973,9

11153.9

9533.8

1620,1

 

ხარჯები

1,634.2

2464,0

1572,7

891,3

3713.8

2230.2

1483.6

 

საქონელი და მომსახურება

723.4

326,3

0,0

326,3

721.8

0.0

721.8

 

სუბსიდიები

483.3

512,8

0.0

512,8

580.0

0.0

580.0

 

სხვა ხარჯები

427.5

1624,9

1572,7

52,2

2412.0

2230.2

181.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,999.9

2130,7

2048,1

82,6

7440.1

7303.6

136,5

 

ძირითადი აქტივები

5,999.9

2130,7

2048,1

82,6

7440.1

7303.6

136,5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტური მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3,114.7

1460,5

1442,9

17,6

5640.1

5542.2

97.9

 

ხარჯები

48.0

1,2

0.0

1,2

51.4

0.0

51.4

 

საქონელი და მომსახურება

48.0

1,2

0.0

1,2

51.4

0.0

51.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,066.7

1459,3

1442,9

16,4

5588.7

5542.2

46.5

 

ძირითადი აქტივები

3,066.7

1459,3

1442,9

16,4

5588.7

5542.2

46.5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3,513.8

1483,4

627,6

855,8

3874.5

2585.4

1289.1

 

ხარჯები

1,145.9

812,0

22,4

789,6

2023.1

824.0

1199.1

 

საქონელი და მომსახურება

639.0

323,4

0,0

323,4

583.3

0.0

583,3

 

სუბსიდიები

441.9

466,2

0.0

466,2

550.0

0.0

550.0

 

სხვა ხარჯები

65.0

22,4

22,4

0.0

889.8

824.0

65.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,367.9

671,4

605,2

66,2

1851.4

1761.4

90.0

 

ძირითადი აქტივები

2,367.9

671,4

605,2

66,2

1851.4

1761.4

90.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

415.6

287,2

0,0

287,2

642.3

87.0

555.3

 

ხარჯები

294.6

287,2

0.0

287,2

555.3

0.0

555.3

 

სუბსიდიები

294.6

287,2

0,0

287,2

350.0

 

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121.0

0,0

0,0

0.0

87.0

87.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

121.0

0,0

0,0

0.0

87.0

87.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია

1,414.5

41,4

41,4

0.0

817.3

817.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,414.5

41,1

41,4

0.0

817.3

817.3

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1,414.5

41,4

41,4

0.0

817.3

817.3

0.0

03 02 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

671.3

337,6

22,4

315,2

1187.0

824.0

363,0

 

ხარჯები

671.3

337,6

22,4

315,2

1187.0

824.0

363,0

 

საქონელი და მომსახურება

606.3

315,2

0,0

315,2

362,0

0.0

362,0

 

სხვა ხარჯები

65.0

22.4

22.4

0.0

824.0

824.0

0.0

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

621.6

634,2

563,8

70,4

872.1

857.1

15.0

 

ხარჯები

29.1

7,3

0.0

7,3

15.0

0.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

29.1

7,3

0.0

7,3

15.0

0.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

592.5

626,9

563,8

63,1

857.1

857.1

0.0

 

ძირითადი აქტივები

592.5

626,9

563,8

63,1

857.1

857.1

0.0

03 02 06

სპორტული  მოედნების  მშენებლობა მოწყობა

       

50,0

 

50,0

 

ხარჯები

       

50,0

 

50,0

 

სხვა ხარჯები

       

50,0

 

50,0

 

               

03 02 08

მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია

151.2

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151.2

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

151.2

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

03 02 09

ამბულატორიების მშენებლობა

       

15.8

 

15.8

 

ხარჯები

       

15.8

 

15.8

 

სხვა ხარჯები

       

15.8

 

15.8

03 02 10

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

3.6

0,9

0.0

0,9

0,0

0.0

0,0

 

ხარჯები

3.6

0,9

0.0

0,9

0,0

0.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

3.6

0,9

0.0

0,9

0,0

0.0

0,0

03 02 11

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

236.0

179,0

0.0

179,0

290,0

0.0

290,0

 

ხარჯები

147.3

179,0

0.0

179,0

200,0

0.0

200,0

 

სუბსიდიები

147.3

179,0

 

179,0

200,0

 

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88.7

0,0

0.0

0,0

90.0

0.0

90.0

 

ძირითადი აქტივები

88.7

0,0

0.0

0,0

90.0

0.0

90.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

131.3

100,5

0,0

100,5

218.1

0.0

218.1

 

ხარჯები

131.3

100,5

0,0

100,5

218.1

0.0

218.1

 

საქონელი და მომსახურება

35.4

1,7

0,0

1,7

72.1

0.0

72.1

 

სუბსიდიები

41.4

46,6

0.0

46,6

30,0

0.0

30,0

 

სხვა ხარჯები

54.5

52,2

0.0

52,2

116,0

0.0

116,0

03 03 01

ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა

128.4

98,8

0,0

98,8

176.0

0.0

176.0

 

ხარჯები

128.4

98,8

0,0

98,8

176.0

0.0

176.0

 

საქონელი და მომსახურება

32.5

0,0

0,0

0,0

30,0

0.0

30,0

 

სუბსიდიები

41.4

46,6

0,0

46,6

30,0

 0,0

30,0

 

სხვა ხარჯები

54.5

52,2

0.0

52,2

116,0

0.0

116,0

03 03 02

მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა

2.9

1,7

0.0

1,7

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

2.9

1,7

0.0

1,7

5.0

0.0

5.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.9

1,7

0.0

1,7

5.0

0.0

5.0

03 03 03

ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა

       

37.1

 

37.1

 

ხარჯები

       

37.1

 

37.1

 

საქონელი და მომსახურება

       

37.1

 

37.1

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

874.3

752,2

752,2

0.0

1406.2

1406.2

0.0

 

ხარჯები

309.0

752,2

752,2

0.0

1406.2

1406.2

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

308.0

752,2

752,2

0.0

1406.2

1406.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

565.3

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

565.3

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

 

798,1

798,1

       
 

ხარჯები

 

798,1

798,1

       
 

სხვა ხარჯები

 

798,1

798,1

       

03 06

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება

       

15,0

 

15,0

 

ხარჯები

       

15,0

 

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

       

15,0

 

15,0

04 00

განათლება

520.3

849,8

48,0

801,8

1619.2

0.0

1619.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

ხარჯები

520.3

849,8

48,0

801,8

1079,2

0.0

1079,2

 

საქონელი და მომსახურება

10.2

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

510.1

849,8

48,0

801,8

1079,2

540,0

0.0

540,0

1079,2

04 01

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის

დაწესებულებების გაერთიანება

510.1

849,8

48,0

801,8

1079,2

0.0

1079,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

510.1

849,8

48,0

801,8

1079,2

0.0

1079,2

 

სუბსიდიები

510.1

849,8

48,0

801,8

1079,2

 

1079,2

04 03

საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი

10.2

0,0

0.0

0,0

540,0

540,0

0.0

 

ხარჯები

10.2

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.2

0,0

0.0

0,0

540,0

540,0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

890.0

1252,3

0.0

1252,3

1306,6

0.0

1306.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

ხარჯები

890.0

1252,3

0.0

1252,3

1306.6

0.0

1306.6

 

საქონელი და მომსახურება

82.5

41,7

0.0

41,7

26.0

0.0

26.0

 

სუბსიდიები

790.0

1210,6

0.0

1210,6

1280,6

0.0

1280,6

 

სხვა ხარჯები

17.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

296.4

380,8

0.0

380,8

424,5

0.0

424,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

ხარჯები

296.4

380,8

0.0

380,8

424,5

0.0

424,5

 

სუბსიდიები

278.9

380,8

0.0

380,8

424,5

0.0

424,5

 

სხვა ხარჯები

17.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

 სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

278.9

380,8

0.0

380,8

424,5

0.0

424,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

278.9

380,8

0.0

380,8

424,5

0.0

424,5

 

სუბსიდიები

278.9

380,8

 

380,8

424,5

 

424,5

05 01 02

სპორტული მოედნების მოწყობა

17.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

17.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

561.1

853,6

0.0

853,6

856,1

0.0

856,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

ხარჯები

561.1

853,6

0.0

853,6

856,1

0.0

856,1

 

საქონელი და მომსახურება

50.0

23,8

0.0

23,8

 

0.0

 

 

სუბსიდიები

511.1

829,8

0.0

829,8

856.1

0.0

856.1

05 02 01

 კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

125.6

188,7

0.0

188,7

218,5

0.0

218,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

125.6

188,7

0.0

188,7

218,5

0.0

218,5

 

სუბსიდიები

125.6

188,7

 

188,7

218,5

 

218,5

05 02 02

 სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა

183.3

289,2

0.0

289,2

295,0

0.0

295,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

183.3

289,2

0.0

289,2

295,0

0.0

295,0

 

სუბსიდიები

183.3

289,2

 

289,2

295,0

 

295,0

05 02 03

 ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა

79.1

125,7

0.0

125,7

127.7

0.0

127.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

79.1

125,7

0.0

125,7

127.7

0.0

127.7

 

სუბსიდიები

79.1

125,7

 

125,7

127.7

 

127.7

05 02 05

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა

123.1

226,2

0.0

226,2

214.9

0.0

214.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

123.1

226,2

0.0

226,2

214.9

0.0

214.9

 

სუბსიდიები

123.1

226,2

 

226,2

214.9

 

214.9

05 02 06

რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა

50.0

20,0

0.0

20,0

 

0.0

 

 

ხარჯები

50.0

20,0

0.0

20,0

 

0.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

50.0

20,0

0.0

20,0

 

0.0

 

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

32.5

17,9

0.0

17,9

26.0

0.0

26.0

 

ხარჯები

32.5

17,9

0.0

17,9

26.0

0.0

26.0

 

საქონელი და მომსახურება

32.5

17,9

0.0

17,9

26.0

0.0

26.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

608.0

416,7

117,5

299,2

336,0

0.0

336,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

ხარჯები

606.6

415,3

117,5

297,8

334,5

0.0

334,5

 

საქონელი და მომსახურება

3.4

3,2

0.0

3,2

18,5

0.0

18,5

 

სუბსიდიები

60.0

59,8

0.0

59,8

65,0

0.0

65,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

543.2

352,3

117,5

234,8

251,0

0.0

251,0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

 

საშინაო

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

60.0

59,8

0.0

59,8

65,0

0.0

65,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

60.0

59,8

0.0

59,8

65,0

0.0

65,0

 

სუბსიდიები

60.0

59,8

 

59,8

65,0

 

65,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

548.0

356,9

117,5

239,4

271,0

0.0

271,0

 

ხარჯები

546.6

355,5

117,5

238,0

269,5

0.0

269,5

 

საქონელი და მომსახურება

3.4

3,2

0.0

3,2

18,5

0.0

18,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

543.2

352,3

117,5

234,8

251,0

0.0

251,0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

 

საშინაო

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

06 02 02

ერთჯერადი დახმარებები

435.3

142,3

0,0

142,3

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

435.3

142,3

0,0

142,3

150.0

0.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

435.3

142,3

0,0

142,3

150.0

0.0

150.0

06 02 03

უფასო სასადილოს დაფინანსება

106.1

89,2

0.0

89,2

96,0

0.0

96,0

 

ხარჯები

106.1

89,2

0.0

89,2

96,0

0.0

96,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

106.1

89,2

0.0

89,2

96,0

0.0

96,0

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

1.8

3,3

0.0

3,3

5,0

0.0

5,0

 

ხარჯები

1.8

3,3

0.0

3,3

5,0

0.0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.8

3,3

0.0

3,3

5,0

0.0

5,0

06 02 05

საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

 

საშინაო

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

06 02 06

დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა

3.4

3.2

0.0

3.2

18,5

0.0

18,5

 

ხარჯები

3.4

3.2

0.0

3.2

18,5

0.0

18,5

 

საქონელი და მომსახურება

3.4

3.2

0.0

3.2

18,5

0.0

18,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენუგზარ ბუღაძე