„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 23/07/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/07/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 23/07/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.123.016231
21
23/07/2014
ვებგვერდი, 25/07/2014
190020020.35.123.016231
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
 

        ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2014 წლის 23 ივლისი

ქ. ქუთაისი

 

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო  ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014  წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილების დანართში /სსმ matsne@justice.gov.ge 26.12.2013, 190020020.35.123.016185/ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილების დანართის 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 1“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

55,032.0

55,291.9

14,903.1

40,388.8

52,772.8

11,465.1

41,307.7

გადასახადები

4,547.5

4,303.2

 

4,303.2

4,500.0

0.0

4,500.0

გრანტები

41,976.2

42,395.9

14,903.1

27,492.8

40,831.8

11,465.1

29,366.7

სხვა შემოსავლები

8,508.3

8,592.8

 

8,592.8

7,441.0

0.0

7,441.0

ხარჯები

40,653.7

40,080.1

630.8

39,449.3

44,855.7

1,801.5

43,054.2

შრომის ანაზღაურება

4,986.8

6,218.8

0.0

6,218.8

4,721.0

0.0

4,721.0

საქონელი და მომსახურება

5,512.0

4,436.6

0.0

4,436.6

5,677.2

0.0

5,677.2

პროცენტი

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

სუბსიდიები

27,619.1

27,017.7

630.8

26,386.9

31,640.2

1,801.5

29,838.7

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,185.7

2,138.4

0.0

2,138.4

2,636.3

0.0

2,636.3

სხვა ხარჯები

 

5.0

 

5.0

0.0

 

0.0

საოპერაციო სალდო

14,378.3

15,211.8

14,272.3

939.5

7,917.1

9,663.6

-1,746.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

18,641.8

12,392.3

10,675.5

1,716.8

15,648.5

15,774.6

-126.1

ზრდა

20,364.2

13,201.8

10,675.5

2,526.3

17,948.5

15,774.6

2,173.9

კლება

1,722.4

809.5

 

809.5

2,300.0

0.0

2,300.0

მთლიანი სალდო

-4,263.5

2,819.5

3,596.8

-777.3

-7,731.4

-6,111.0

-1,620.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-5,043.8

2,154.8

3,596.8

-1,442.0

-8,544.4

-6,111.0

-2,433.4

ზრდა

6,521.0

8,584.7

5,857.9

2,726.8

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

6,521.0

8,584.7

5,857.9

2,726.8

0.0

 

 

კლება

11,564.8

6,429.9

2,261.1

4,168.8

8,544.4

6,111.0

2,433.4

სხვა დებიტორული დავალიანებები

11,564.8

6,429.9

2,261.1

4,168.8

8,544.4

6,111.0

2,433.4

ვალდებულებების ცვლილება

-780.3

-664.7

0.0

-664.7

-813.0

0.0

-813.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

საგარეო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

780.3

664.7

0.0

664.7

813.0

0.0

813.0

საშინაო

780.3

664.7

 

664.7

813.0

0.0

813.0

საგარეო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2. დადგენილების დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 2.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

68,319.2

62,531.3

17,418.7

45,112.6

63,617.2

17,576.1

46,041.1

შემოსავლები

55,032.0

55,291.9

14,903.1

40,388.8

52,772.8

11,465.1

41,307.7

არაფინანსური აქტივების კლება

1,722.4

809.5

 

809.5

2,300.0

 

2,300.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

11,564.8

6,429.9

2,515.6

3,914.3

8,544.4

6,111.0

2,433.4

ვალდებულებების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

გადასახდელები

68,319.2

62,531.3

17,418.7

45,112.6

63,617.2

17,576.1

46,041.1

ხარჯები

40,653.7

40,080.1

630.8

39,449.3

44,855.7

1,801.5

43,054.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,364.2

13,201.8

10,675.5

2,526.3

17,948.5

15,774.6

2,173.9

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

6,521.0

8,584.7

6,112.4

2,472.3

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

780.3

664.7

 

664.7

813.0

 

813.0

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

3. დადგენილების დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 3.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები 52772,8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

55032.0

55291.9

14903.1

40388.8

52,772.8

11,465.1

41,307.7

გადასახადები

4547.5

4303.2

0.0

4303.2

4500.0

0.0

4500.0

გრანტები

41976.2

42395.9

14903.1

27492.8

40,831.8

11,465.1

29,366.7

სხვა შემოსავლები

8508.3

8592.8

0.0

8592.8

7,441.0

0.0

7,441.0

 

4. დადგენილების დანართის მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 6.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 7441,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

მათ შორის:

8508.3

8592.8

0.0

8592.8

7441.0

0.0

7441.0

პროცენტები

მათ შორის:

189.7

1500.0

 

1500.0

0.0

 

0.0

დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები

189.7

1500.0

 

1500.0

0.0

 

 

დივიდენდები

58.3

110.6

 

110.6

50.0

 

50.0

რენტა

374.2

273.0

0.0

273.0

230.0

0.0

230.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

278.5

178.2

 

178.2

140.0

 

140.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

95.7

94.8

 

94.8

90.0

 

90.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.3

 

0.3

0.0

 

 

 სამხედრო სავალდებულო
სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

18.4

10.6

 

10.6

5.0

 

5.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1820.8

1651.1

 

1651.1

1800.0

 

1800.0

- სათამაშო აპარატებიდან

1820.8

1651.1

 

1651.1

1800.0

 

1800.0

ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1180.7

1437.4

 

1437.4

1400.0

 

1400.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)

41.7

49.5

 

49.5

60.0

 

60.0

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი

51.2

67.8

 

67.8

50.0

 

50.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

456.4

484.2

 

484.2

675.0

 

675.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

მათ შორის:

2327.0

2487.2

0.0

2487.2

2495.0

0.0

2495.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

აქედან:

2154.3

2461.8

0.0

2461.8

2475.0

0.0

2475.0

 – შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

1293.8

1847.9

 

1847.9

1900.0

 

1900.0

–  შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

860.5

613.9

 

613.9

575.0

 

575.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი  დარღვევის გამო

36.1

20.0

 

20.0

20.0

 

20.0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

136.6

5.4

 

5.4

0.0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

მათ შორის:

1989.9

521.1

0.0

521.1

676.0

0.0

676.0

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვიდან

282.3

282.9

 

282.9

300.0

 

300.0

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

 

 

 

 

260.0

 

260.0

 – სხვა არა­კლასი­ფი­ცირ­ებუ­ლი შემოსავალი

1707.6

238.2

 

238.2

116.0

 

116.0

 

5. დადგენილების დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 7.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები 44855,7  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

ხარჯები

40,653.7

40,080.1

630.8

39,449.3

44,855.7

1,801.5

43,054.2

შრომის ანაზღაურება

4,986.8

6,218.8

0.0

6,218.8

4,721.0

0.0

4,721.0

საქონელი და მომსახურება

5,512.0

4,436.6

0.0

4,436.6

5,677.2

0.0

5,677.2

პროცენტი

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

სუბსიდიები

27,619.1

27,017.7

630.8

26,386.9

31,640.2

1,801.5

29,838.7

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,185.7

2,138.4

0.0

2,138.4

2,636.3

0.0

2,636.3

სხვა ხარჯები

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

6. დადგენილების დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 8.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15616,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 17948,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

მხარჯავი ორგანიზაცია

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

1

2

3

4

5

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

805.0

231.9

194.2

02 00

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

203.4

518

71.6

03 00

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

16950.1

12420.6

15549.7

04 00

განათლება

193.0

0.0

998.3

05 00

დასვენება, სპორტი, კულტურა

2212.7

31.3

1134.7

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

 

სულ

20364.2

13201.8

17948.5

 

7. დადგენილების დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 9.“ ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

7,880.1

8,068.6

7,488.1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

7,480.0

7,790.6

7,130.0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7,008.6

7,402.2

6,830.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

471.4

388.4

300.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

350.1

263.6

181.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

50.0

14.4

177.1   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2,107.4

2,225.4

1,560.7   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

483.9

 

 

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

1,401.3

1,984.4

1,291.2   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

222.2

241.0

269.5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,761.1

9,692.4

14,723.3   

7045

ტრანსპორტი

6,671.2

9,635.1

14,503.3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6,671.2

9,635.1

14,503.3   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

19.7

21.0

77.0   

70473

ტურიზმი

19.7

21.0

77.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

70.2

36.3

143.0

705

გარემოს დაცვა

5,849.7

5,977.4

5,374.1   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3927.8

3195.7

3235,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1921.9

2781.7

2139.1

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

17,175.4

6,681.9

8,377.2   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

5,715.6

1,993.2

3,233.0   

7064

გარეგანათება

3181.0

2796.6

3540.5

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

8278.8

1892.1

1603.7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1,008.7

874.4

1,072.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

118.8

124.0

260.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

889.9

750.4

812.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

13,132.8

11,461.0

13,745.1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

5290.7

4863.6

5,690.1   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

7407.7

6111.5

7,629.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

137.6

74.8

100.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

296.8

411.1

326.0   

709

განათლება

5,515.6

6,635.1

8,363.1   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5,508.3

6,635.1

7,364.8    

7092

ზოგადი განათლება

7.3

0.0

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

7.3

0.0

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

 

998.3   

710

სოციალური დაცვა

1,587.1

1,665.7

2,100.6   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1587.1

1665.7

2100.6

 

სულ

61,017.9

53,281.9

62,804.2   

 

8. დადგენილების დანართის 23-ე მუხლის 1-ლ პუნქტს დაემატოს „გ“, „გ.ა“, „გ.ბ“, „გ.გ“, „გ.დ“, „გ.ე“, „გ.ვ“, „დ“, „დ.ა“, „დ.ბ“, „დ.გ“, „დ.დ“ და „დ.ე“ ქვეპუნქტები, ამასთან „ა“ ქვეპუნქტის ა.ბ“ და „ა.დ“ ქვეპუნქტები, ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ბ“ და „ბ.დ“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 608,4 ათასი ლარი.“

„ა.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახურის ადმინისტრაციული ხარჯები შეადგენს 608,4ათას ლარს, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება – 581,1 ათასი ლარი; საქონელი და მომსახურება – 185,7 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა – 2,1 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა – 27,3 ათასი ლარი.“

„ბ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 110,1 ათასი ლარი.“

„ბ.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ადმინისტრაციული ხარჯები შეადგენს 110,1 ათას ლარს, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება – 84,4 ათასი ლარი; საქონელი და მომსახურება – 25,0 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა – 0,8 ათასი ლარი.“

„გ. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 03)“

„გ.ა პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური.“

„გ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 682,7 ათასი ლარი.“

„გ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა გულისხმობს მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის, სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაციასა და კომუნალური პირობების გაუმჯობესებას. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალი გამავლობის ავტომობილის შეძენას, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.“

„გ.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახურის ადმინისტრაციული ხარჯები შეადგენს 682,7 ათას ლარს, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება – 375,9 ათასი ლარი; საქონელი და მომსახურება – 265,2 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა – 0,9 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა – 40,7 ათასი ლარი.“

„გ.ე. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში ოპერატიული და კვალიფიციური რეაგირება; მოსახლეობის უსაფრთხოება.“

„გ.ვ. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ოპერატიული მოქმედების ხარისხი; მოსახლეობის კმაყოფილების დონე.“

„დ. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 04)“

„დ.ა პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური.“

„დ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 159,4 ათასი ლარი.“

„დ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის ორგანიზებას; ახალგაზრდებთან პატრიოტულ-აღმზრდელობით მუშაობას, სამობილიზაციო რესურსების, რეზერვისტების სპეციალურ აღრიცხვასა და სამსახურში გაწვევის ორგანიზებას.“

„დ.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახურის ადმინისტრაციული ხარჯები შეადგენს 159,4 ათას ლარს, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება – 81,9 ათასი ლარი; საქონელი და მომსახურება – 69,7 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა – 3,0 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა – 4,8 ათასი ლარი.“

„დ.ე. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე სამხედრო აღრიცხვასა და გაწვევაზე ერთიანი საჯარო ხელისუფლების განხორციელების ხელშეწყობა.“

 

9. დადგენილების დანართის 23-ე მუხლის მე-2  პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“, „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ა“, „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ა“, „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“, „ე“ ქვეპუნქტის „ე.ა“, „ვ“ ქვეპუნქტის „ვ.ა“, „ზ“ ქვეპუნქტის „ზ.ა“ და „ზ.დ“, „თ“ ქვეპუნქტის „თ.ა“, „ი“ ქვეპუნქტის „ი.ა“, „კ“ ქვეპუნქტის „კ.ა“, „ლ“ ქვეპუნქტის „ლ.ა“ და „ლ.ბ“, „მ“ ქვეპუნქტის „მ.ა“, „ნ“ ქვეპუნქტის „ნ.ა“, „ო“ ქვეპუნქტის „ო.ა“,  „პ“ ქვეპუნქტის „პ.ა“, „ჟ“ ქვეპუნქტის,  „ჟ.ა, „ჟ.ბ“, „ჟ.გ“, „ჟ.დ“ ქვეპუნქტები, „რ“ ქვეპუნქტის „რ.ა“, „ს“ ქვეპუნქტის „ს.ა“, „ტ“ ქვეპუნქტის „ტ.ა“, „უ“ ქვეპუნქტის „უ.ა“, „უ.ბ“, „უ.დ“, „ფ“ ქვეპუნქტის „ფ.ა“, „ფ.ბ“ და „ფ.დ“, „ქ“ ქვეპუნქტის „ქ.ა“, „ქ.ბ“ და „ქ.დ“, „ღ“ ქვეპუნქტის „ღ.ა“, „ყ“ ქვეპუნქტის „ყ.ა“, „შ“ ქვეპუნქტის „შ.ა“ და „ჩ“ ქვეპუნქტის „ჩ.ა“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.“

„ბ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.“

„გ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.“

„დ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.“

„ე.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.“

„ვ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.“

„ზ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.“

„ზ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ღვარსადენების ქსელის (120 ობიექტი) ექსპლუატაციის ხარჯები – 260.5 ათასი ლარი; ბუნებრივი სასულეების (13 ობიექტი) ექსპლუატაცია – 20.5 ათასი ლარი; საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის კაპიტალური სამუშაოები - 90,0 ათასი ლარი; მათ შორის: ჭიათურის ქუჩის დარჩენილი ნაწილის საკანალიზაციო სისტემის აღდგენის სამუშაოები - 40,0 ათასი ლარი; 2013 წლის ვალდებულებების დასაფარად: 50,0 ათასი ლარი (მათ შორის: 40,0 ათასი ლარი ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მე-4 შესახვევის, ისიანისა და ძნელაძის ქუჩების საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები და 10,0 ათასი ლარი - ჭიათურის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები); ღვარსადენის ქსელის მოწყობის კაპიტალური სამუშაოები - 1768.1 ათასი ლარი (მათ შორის: 67,0 ათასი ლარი - ჭავჭავაძის გამზირის №13, 15, 17 ბინების წინ ღვარსადენის ქსელის მოწყობა; ასათიანის ქუჩის მე-7 შესახვევიდან გვანცელაძისა და რესპუბლიკის ქუჩის გავლით ზ.ანჯაფარიძის ქუჩამდე ღვარსადენი ქსელის მოწყობა; ლესელიძის ქუჩისა და დავით და კონსტანტინეს ქუჩების გადაკვეთასთან სანიაღვრე ქსელის მოწყობა; 2013 წლის ვალდებულებების დასაფარად: 17,0 ათასი ლარი - ყაზბეგის ქუჩის მე-3 და მე-5 ჩიხებს შორის გამავალი ღვარსადენი ქსელისა და სასულეს მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; 366,8 ათასი ლარი - საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 ივლისის №811 განკარგულებით ღვარსადენის ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის N470 განკარგულებით (2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულების ცვლილება) საქართველოში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 1 317,3 ათასი ლარი ხარებავას ქუჩის ღვარსადენის სისტემის მოწყობა).“

„თ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.“

„ი.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.“

„კ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.“

„ლ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური.“

„ლ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 1618,0 ათასი ლარი.“

„მ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.“

„ნ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.“

„ო.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.“

„პ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.“

ჟ. ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამის და სხვა სტრატეგიული დოკუმენტების,ასევე ეკონომიკური ურთიერთობებისათვის საჭირო ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

„ჟ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური.“

ჟ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 73,0 ათასი ლარი.

.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია იქნება დოკუმენტი, სადაც უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობა. დამუშავდება ქალაქში საკვანძო დარგების გამოვლენის პროცედურები (მაგ. საუნივერსიტეტო ქალაქი და ა.შ.) აღნიშნულით მივაღწევთ ქალაქის დაგეგმილ განვითარებას მოსახლეობის ინტერესებისა და წინადადებების გათვალისწინებით. ქალაქის გენერალური განვითარების სტრატეგიის შემუშავებით, ქალაქის არქიტექტორების, პროფესორ-მასწავლებლებისა და არასამთავრობო სექტორის მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფით, ქუთაისის გეგმაზომიერ და არქიტექტურული თვალსაზრისით სტანდარტულ განვითარებას მივაღწევთ. ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით მისაღებია ძალიან ბევრი თემატიკის სტრატეგიული დოკუმენტები, მაგალითისათვის როგორიცაა ქალაქის მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების გეგმის (sustainable energy action plan) შემუშავება. ასევე უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, ხელშეწყობა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება.

.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ღონისძიებების დასახელება

ღონისძიების განსახორ­ციელ­ებ­ლად საჭირო ხარჯი (ათასი ლარი)

1.

მივლინება ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ გამოფენებზე, მცირე და საშუალო მეწარმეების პროდუქციის შესაძლებლობების დემონსტრირებისათვის (მგზავრობა, დღიური ანაზღაურება, სასტუმრო) მცირე და საშუალო ბიზნესის, სოციალურ საწარმოთა სტიმულირება და დახმარება სხვა არასამთავრობო და დონორ ორგანიზაციებთან ერთად (თანადაფინანსება ფინანსური ან კაპიტალის სახით)

20,0

2.

ხარჯები სტრატეგიული განვითარების საბჭოს მუშაობისათვის, საბჭოს წევრებისა და სხვა დამხმარე ექსპერტებისათვის (სტუმრად მოწვეული სპეციალისტების, სტუმრების დახვედრა–ტრანსპორტირება)

3,0

3.

ქალაქის ეკონომიკური დინამიკის, საინვესტიციო გარემოსა და ეკონომიკური სიტუაციის ამსახველი საინფორმაციო მასალის დამზადება

5,0

4.

ქალაქის სოციალური-ეკონომიკური განვითარების პროგრამის შემუშავების, გენერალური გეგმის და სხვა სტრატეგიული დოკუმენტების (მათ შორის ქალაქ ქუთაისის მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების გეგმის sustainable energy action plan) საორგანიზაციო, სამივლინებო, საპრეზენტაციო, ბეჭდვითი და სხვა ხარჯებისათვის

45,0

სულ  ხარჯები

73,0

„რ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური.“

„ს.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.“

„ტ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.“

„უ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური.“

„უ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 77,0 ათასი ლარი.“

„უ.დ.“ პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ღონისძიებების დასახელება

ღონისძიების განსა­ხორ­ცი­ელებ­ლად საჭირო ხარჯი (ათასი ლარი)

1.

ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის დაფინანსების უზრუნველყოფა, საინფორმაციო ცენტრის 2 თანამშრომლის სახელფასო განაკვეთი

19,2

2.

საერთაშორისო გამოფენებში საგამოფენო სტენდის იჯარის ხარჯები

16,0

3.

საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე ქუთაისის, როგორც ტურისტული ქალაქის სრულფასოვანი დამკვიდრების მიზნით საგამოფენო ტურისტული მასალების, ბროშურების, პროსპექტების, ქუთაისისა და იმერეთის გზამკვლევი რუქების, სასაჩუქრე პარკების მომზადება. სარეკლამო ვიდეო კლიპების, დოკუმენტური ფილმების შექმნა სტუნდენტებისა და ექსპერტებისათვის სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის გამოცემა

6,8

4.

სამივლინებო ხარჯები ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ (ბილეთი, ვიზა, დღიური ანაზღაურება, სასტუმრო), ქუთაისსა და იმერეთში ტურისტული რესურსების ინვენტარიზაციის ჩატარება, ქუთაისთან დამეგობრებულ ქალაქებში ქუთაისის ტურისტული რესურსების პრეზენტაციების ორგანიზება ადგილობრივი ტურაგენტებისა და ტუროპერატორებისათვის

35,0

 

სულ  ხარჯები:

77,0

„ფ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.“

„ფ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 287,7 ათასი ლარი.“

„ფ.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქში არსებული შესაკეთებელი ობიექტების აღრიცხვა–დაპროექტების (მათ შორის: შენობები, ქუჩები, გარეგანათება, ბაღები, სკვერები, შადრევნები, ფასადები, სახურავები და გარე კეთილმოწყობის სხვადასხვა ობიექტები) ხარჯები – 185,5 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის N78 განკარგულებით საქართველოში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისს გამოეყო -102,2 ათასი ლარი საპროექტო დოკუმენტაციისა და მომსახურების შესყიდვისათვის (მათ შორის: ერევნის ქუჩის მე-2 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა; ასათიანის ქუჩის მე-6 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ასათიანის ქუჩის მე-4 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ასათიანის ქუჩის მე-2 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ასათიანის ქუჩის  მე-3 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ასათიანის ქუჩის მე-5 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ასათიანის ქუჩის მე-7 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ირაკლი ჯანელიძის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ნიკო ფიროსმანის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ნიკო ფიროსმანის ქუჩის მე-3 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; თავისუფლების ქუჩის მე-3 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; თავისუფლების ქუჩის მე-5 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; გვანცელაძის ქუჩის 1-ლი შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; გვანცელაძის ქუჩის მე-3 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; გვანცელაძის ქუჩის მე-2 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; მესხიშვილის ქუჩის მე-2 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ქალაქ ქუთაისში 2 ახალი ბაგა-ბაღის კაპიტალური მშენებლობა; ქალაქ ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.“

„ქ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

„ქ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 86,6 ათასი ლარი.“

„ქ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ხარჯია – 86,6 ათასი ლარი.“

„ღ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური.“

„ყ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.“

 „შ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური“

„ჩ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.“

 

10. დადგენილების დანართის 23-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „ა,ა“, „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ა“ და „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ ბაგა–ბაღების გაერთიანება; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური.“

„გ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური.“

„დ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.“

 

11. დადგენილების დანართის 23-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „ა,ა“, „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ა“, „უ“ ქვეპუნქტის „უ.გ“, „ყ“ ქვეპუნქტის „ყ.ა“, „ც“ ქვეპუნქტის „ც.ა“ და „წ“ ქვეპუნქტის „წ.ა“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ა.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 5690,1 ათასი ლარი.

გ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 940,0 ათასი ლარი.

უ.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ღონისძიებები

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა

(ლარებში)

შენიშვნა

 

1.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება,

მათ შორის:

 

531,8

 

ა.

კულტურული ინიციატივები

01.01.14.

31.12.14

145.2

 

ბ.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები

01.01.14.

31.12.14

12,0

 

გ.

წლის კალენდარული ღონისძიებები

01.01.14.

31.12.14

309,6

 

 

გ.ა

ჟურნალ „მწვანეყვავილას“ გამოცემა

01.01.14

31.12.14

10,0

 

გ.ბ

ჟურნალ „განთიადის“ ბეჭდვა, ჰონორარები

01.01.14

31.12.14

25,0

 

გ.გ

გაზეთ „უქიმერიონის“  გამოცემა

01.01.14

31.12.14

6,0

 

გ.დ

მხატვართა საშობაო გამოფენა

01.01.14

31.01.14

5,0

 

გ.ე

დავით  აღმაშენებლის ხსენების დღე

08.02.14

2,8

 

გ.ვ

„შექსპირიადა“ - შექსპირის 450 წლის იუბილე

01.03.14

30.04.14

17,9

 

გ.ზ

ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების კვირეული

03.03 .14.

08.03.14

9.1

 

გ.თ

ფოტოალბომი „ქუთაისი გუშინ,დღეს,ხვალ“

01.08.14

31.12.14

6,0

 

გ.ი

მსახიობ ლამარა ვაშაკიძისა და ნათელა საღარაძის ვარსკვლავების გახსნა

01.03.14

01.06.14

8.0

 

გ.კ

ცნობილი ქართველი კინომცოდნის, გოგი დოლიძის 80 წლის იუბილე

01.08.14

31.12.14

2,0

 

გ.ლ

მწერალ ზაალ ებანოიძის 75 წლის იუბილე

28.04.14

3,5

 

გ.მ

ნუმიზმატების გამოფენა

01.05.14

4.0

 

გ.ნ

მხატვართა საგაზაფხულო გამოფენა

01.05.14

31.05.14

5.0

 

გ.ო

ქალაქობის დღესასწაული ,,ორმაისობა“

02.05.14

80,0

 

გ.პ

ქალაქური მუსიკის საღამო ქუთაისის ბოტანიკურ ბაღში

01.08.14

31.12.14

5.0

 

გ.ჟ

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

26.05.14

5,8

 

გ.რ

ქუთაისის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი

01.08.14

31.12.14

25,0

 

გ.ს

პროექტი „ზაფხულის კინოთეატრი“

01.08.14

31.12.14

5,0

 

გ.ტ

პირველი ქართველი კინემატოგრაფისტის, ვასილ ამაშუკელის ძეგლის აღჭურვა საპროექციო ტექნიკით

01.08.14

31.12.14

2,0

 

გ.უ

მწერალ ცირა შალაშვილის 70 წლის იუბილე

01.08.14

31.12.14

3,5

 

გ.ფ

მწერალ გონერ ჭეიშვილის 70 წლის იუბილე

01.08.14

31.12.14

3,5

 

გ.ქ

ფოტო-კონკურსი „ილო“

01.08.14

31.12.14

8,0

 

გ.ღ

მხატვართა საშემოდგომო გამოფენა

01.10.14

30.10.14

5,0

 

გ.ყ

მხატვართა საანგარიშო გამოფენა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

01.11.14

31.12.14

3,0

 

გ.შ

მსახიობ ევა ხუტუნაშვილის 65 წლის იუბილე

2.11.14

3,5

 

გ.ჩ

„გიორგობის“ დღესასწაული

23.11.14

3,0

 

გ.ც

საახალწლო ღონისძიებები

31.12.14

07.01.15

53,0

 

დ.

კულტურული ღონისძიებისათვის  საჭირო სხვადასხვა პოლიგრაფიული  ნაწარმის (ბუკლეტები, აფიშები, ბანერები,  მოსაწვევები, პროგრამები და სხვა) გამოცემა

01.01.14.

31.12.14

10,0

 

ე.

თანამედროვე ლიტერატურის განვითარება და პოპულარიზაცია (ლიტერატურული საღამოები, კონკურსები, წიგნებისა და ალმანახების გამოცემა)

01.01.14.

31.12.14

55.0

 

2.

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

მათ შორის:

01.01.14.

31.12.14

15.0

 

 

სულ თანხა:

 

546,8

 

ყ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 320,0 ათასი ლარი.

ც.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.“

ძ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.“

წ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური.“

 

12. დადგენილების დანართის 23-ე მუხლის მე-5  პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ და „ა.ბ“,  „ბ“ ქვეპუნქტის „ბ.ა“, „გ“ ქვეპუნქტის „გ.ა“, „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“, „დ.ბ“ და „დ.ე“, „ე“ ქვეპუნქტის „ე.ა“, „ვ“ ქვეპუნქტის „ვ.ა“, „ზ“ ქვეპუნქტის „ზ.ა“, „თ“ ქვეპუნქტის „თ.ა“, „ი“ ქვეპუნქტის „ი.ა“, „კ“ ქვეპუნქტის „კ.ა“, „ლ“ ქვეპუნქტის „ლ.ა“ , „მ“ ქვეპუნქტის „მ.ა“ და „ჟ“ ქვეპუნქტის „ჟ.ბ“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.“

„ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 940,0 ათასი ლარი.“

„ბ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.“

„გ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.“

„დ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.“

„დ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 300,0 ათასი ლარი.“

„დ.ე.  ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ათას ლარებში)

1.

მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი

წინასწარ დადგენილი არ არის

არაუმეტეს 200 ლარი

215,5

2.

ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი

70

100 ლარი

თვეში

84,0

3.

პროგრამის მართვა (საკანცელარიო, საკომუნიკაციო და სხვა ხარჯი)

 

 

 

0,5

 

სულ ხარჯი

300,0

„ე.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.“

„ვ.ა. პროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.“

„ზ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.“

„თ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.“

„ი.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.“

 „კ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.“

„ლ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.“

„მ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.“

„ჟ.ბ. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.“

 

13. დადგენილების  25-ე მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: ,,მუხლი 25. ცნობად იქნეს მიღებული, რომ ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N15 განკარგულების საფუძველზე დამტკიცებული ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურები წარმოადგენენ შეერთებამდე (შერწყმამდე) არსებული სამსახურების სამართალმემკვიდრეებს.“

 

14. დადგენილების დანართის 25-ე მუხლი გადაინომროს 26-ე მუხლად და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 26. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:“

ათას ლარებში

ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ული კო­დი

დასახელება

2012

წლის

ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სა­ხელ­მწი­ფო ბი­უ­­ჯე­ტ­ის ფონ­დე­ბ­­ი­დან გა­მო­­ყო­ფი­ლი ტრან­ს­ფე­რ­­ე­ბი

სა­კ­უ­­თ­ა­რი

შე­მო­­ს­ა­ვ­ლე­ბი

სა­ხელ­მწი­ფო ბი­უ­­ჯე­ტ­ის ფონ­დე­ბ­­ი­დან გა­მო­­ყო­ფი­ლი ტრან­ს­ფე­რ­­ე­ბი

სა­კ­უ­­თ­ა­რი

შე­მო­­ს­ა­ვ­ლე­ბი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი

61,798.2

53,946.6

11,306.3

42,640.3

63,617.2

17,576.1

46,041.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

562

541.0

0

541

539.0

 

539

 

ხარჯები

40,653.7

40,080.1

630.8

39,449.3

44,855.7

1,801.5

43,054.2

 

შრომის ანაზღაურება

4,986.8

6,218.8

0.0

6,218.8

4,721.0

0.0

4,721.0

 

საქონელი და მომსახურება

5,512.0

4,436.6

0.0

4,436.6

5,677.2

0.0

5,677.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

532.3

940.4

0.0

940.4

1,668.5

0.0

1,668.5

 

მივლინებები

51.4

70.6

0.0

70.6

199.4

0.0

199.4

 

ოფისის ხარჯები

1,066.6

552.4

0.0

552.4

656.0

0.0

656.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

504.0

154.0

0.0

154.0

229.5

0.0

229.5

 

კვების ხარჯები

0.0

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

სამედიცინო ხარჯები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

25.2

53.7

0.0

53.7

86.0

0.0

86.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

699.9

549.0

0.0

549.0

642.0

0.0

642.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,632.6

2,116.5

0.0

2,116.5

2,125.8

0.0

2,125.8

 

პროცენტი

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

 

სუბსიდიები

27,619.1

27,017.7

630.8

26,386.9

31,640.2

1,801.5

29,838.7

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,185.7

2,138.4

0.0

2,138.4

2,636.3

0.0

2,636.3

 

სხვა ხარჯები

 

5.0

 

5.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,364.2

13,201.8

10,675.5

2,526.3

17,948.5

15,774.6

2,173.9

 

ვალდებულებების კლება

780.3

664.7

0.0

664.7

813.0

0.0

813.0

01 00

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები

8,660.4

8,733.3

0.0

8,733.3

8,301.1

0.0

8,301.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

429

430.0

0

430

426.0

0

426

 

ხარჯები

7,075.1

7,836.7

0.0

7,836.7

7,293.9

0.0

7,293.9

 

შრომის ანაზღაურება

3,867.0

4,995.1

0.0

4,995.1

3,689.4

0.0

3,689.4

 

საქონელი და მომსახურება

2,793.1

2,454.7

0.0

2,454.7

3,303.2

0.0

3,303.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

494.5

818.6

0.0

818.6

1,431.3

0.0

1,431.3

 

მივლინებები

47.8

66.7

0.0

66.7

73.4

0.0

73.4

 

ოფისის ხარჯები

627.1

464.6

0.0

464.6

549.0

0.0

549.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

504.0

154.0

0.0

154.0

229.5

0.0

229.5

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

7.1

3.7

0.0

3.7

6.0

0.0

6.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

457.9

373.7

0.0

373.7

427.1

0.0

427.1

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

654.7

573.4

0.0

573.4

586.9

0.0

586.9

 

პროცენტი

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64.9

118.3

0.0

118.3

120.3

0.0

120.3

 

სხვა ხარჯები

 

5.0

 

5.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

805.0

231.9

0.0

231.9

194.2

0.0

194.2

 

ვალდებულებების კლება

780.3

664.7

0.0

664.7

813.0

0.0

813.0

01 01

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო

951.6

1,141.4

0.0

1,141.4

1,083.8

0.0

1,083.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

30.0

 

30

44.0

 

44

 

ხარჯები

930.3

1,116.0

0.0

1,116.0

1,053.8

0.0

1,053.8

 

შრომის ანაზღაურება

496.9

614.3

 

614.3

528.0

 

528.0

 

საქონელი და მომსახურება

418.4

456.8

0.0

456.8

493.8

0.0

493.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

169.8

219.7

 

219.7

202.5

 

202.5

 

მივლინებები

5.2

14.3

 

14.3

15.0

 

15.0

 

ოფისის ხარჯები

61.9

38.1

 

38.1

88.0

 

88.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

25.4

23.5

 

23.5

29.5

 

29.5

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

146.5

151.6

 

151.6

148.8

 

148.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.6

9.6

 

9.6

10.0

 

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.0

39.9

 

39.9

32.0

 

32.0

 

სხვა ხარჯები

 

5.0

 

5.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.3

25.4

 

25.4

30.0

 

30.0

01 02

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერია (აღმასრულებელი ორგანოები)

6,057.0

6,260.8

0.0

6,260.8

5,746.2

0.0

5,746.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

400

400.0

0

400

382.0

0

382

 

ხარჯები

5,273.3

6,054.3

0.0

6,054.3

5,582.0

0.0

5,582.0

 

შრომის ანაზღაურება

3,370.1

4,369.4

0.0

4,369.4

3,096.7

 

3,096.7

 

საქონელი და მომსახურება

1,853.3

1,606.5

0.0

1,606.5

2,397.0

0.0

2,397.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

324.7

598.9

0.0

598.9

1,228.8

0.0

1,228.8

 

მივლინებები

42.6

52.4

0.0

52.4

58.4

 

58.4

 

ოფისის ხარჯები

565.2

426.5

0.0

426.5

461.0

0.0

461.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

428.6

130.5

0.0

130.5

200.0

0.0

200.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

7.1

3.7

0.0

3.7

6.0

0.0

6.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

311.4

222.1

0.0

222.1

278.3

 

278.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

173.7

172.4

0.0

172.4

164.5

 

164.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49.9

78.4

0.0

78.4

88.3

0.0

88.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

783.7

206.5

0.0

206.5

164.2

0.0

164.2

01 02 01

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

3,093.5

2,088.0

0.0

2,088.0

919.4

0.0

919.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93

61.0

 

61

0.0

 

 

 

ხარჯები

2,468.9

1,986.2

0.0

1,986.2

871.2

0.0

871.2

 

შრომის ანაზღაურება

914.0

914.3

 

914.3

323.6

 

323.6

 

საქონელი და მომსახურება

1,528.9

1,041.8

0.0

1,041.8

537.4

0.0

537.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

219.7

220.6

 

220.6

44.3

 

44.3

 

მივლინებები

32.4

30.9

 

30.9

8.9

 

8.9

 

ოფისის ხარჯები

565.2

426.5

 

426.5

225.7

 

225.7

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

428.6

130.5

 

130.5

99.3

 

99.3

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

114.8

67.2

 

67.2

101.3

 

101.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

168.2

166.1

 

166.1

57.9

 

57.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26.0

30.1

 

30.1

10.2

 

10.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

624.6

101.8

 

101.8

48.2

 

48.2

01 02 02

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო  სამსახური

241.2

290.8

0.0

290.8

115.1

0.0

115.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

24.0

 

24

0.0

 

 

 

ხარჯები

235.2

285.5

0.0

285.5

115.1

0.0

115.1

 

შრომის ანაზღაურება

212.5

261.1

 

261.1

108.6

 

108.6

 

საქონელი და მომსახურება

19.7

13.8

0.0

13.8

4.4

0.0

4.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.3

2.8

 

2.8

4.4

 

4.4

 

მივლინებები

0.6

1.5

 

1.5

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7.3

4.0

 

4.0

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.5

5.5

 

5.5

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

10.6

 

10.6

2.1

 

2.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

5.3

 

5.3

0.0

 

0.0

01 02 03

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ქალაქდაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების სამსახური

307.2

131.0

0.0

131.0

51.1

0.0

51.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

8.0

 

8

0.0

 

 

 

ხარჯები

281.9

129.8

0.0

129.8

51.1

0.0

51.1

 

შრომის ანაზღაურება

183.6

96.0

 

96.0

37.9

 

37.9

 

საქონელი და მომსახურება

97.4

33.0

0.0

33.0

12.7

0.0

12.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

49.1

25.2

 

25.2

12.7

 

12.7

 

მივლინებები

1.2

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1.7

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

45.4

7.0

 

7.0

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.8

 

0.8

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

0.8

 

0.8

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.3

1.2

 

1.2

0.0

 

0.0

01 02 04

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის  ზედამხედველობის  სამსახური

19.6

465.6

0.0

465.6

142.1

0.0

142.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

32.0

 

32

0.0

 

 

 

ხარჯები

19.6

457.8

0.0

457.8

142.1

0.0

142.1

 

შრომის ანაზღაურება

14.1

350.5

 

350.5

114.7

 

114.7

 

საქონელი და მომსახურება

5.5

103.9

0.0

103.9

25.8

0.0

25.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5.5

73.9

 

73.9

25.8

 

25.8

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

1.5

 

1.5

0.0

 

0.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

28.5

 

28.5

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

3.4

 

3.4

1.6

 

1.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7.8

 

7.8

0.0

 

0.0

01 02 05

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის სამსახური

134.6

164.7

0.0

164.7

54.3

0.0

54.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

11.0

 

11

0.0

 

 

 

ხარჯები

126.1

161.8

0.0

161.8

54.3

0.0

54.3

 

შრომის ანაზღაურება

111.0

150.6

 

150.6

54.3

 

54.3

 

საქონელი და მომსახურება

14.1

7.8

0.0

7.8

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

4.0

2.7

 

2.7

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.1

5.1

 

5.1

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

3.4

 

3.4

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.5

2.9

 

2.9

0.0

 

0.0

01 02 06

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

457.1

235.0

0.0

235.0

74.2

0.0

74.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

15.0

 

15

0.0

 

 

 

ხარჯები

426.3

230.2

0.0

230.2

73.7

0.0

73.7

 

შრომის ანაზღაურება

353.6

154.7

 

154.7

67.9

 

67.9

 

საქონელი და მომსახურება

69.4

69.1

0.0

69.1

4.4

0.0

4.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16.5

46.6

 

46.6

4.4

 

4.4

 

მივლინებები

2.0

5.3

 

5.3

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.4

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

45.5

17.2

 

17.2

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

6.4

 

6.4

1.4

 

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.8

4.8

 

4.8

0.5

 

0.5

01 02 07

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის სამსახური

20.0

260.9

0.0

260.9

112.8

0.0

112.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23.0

 

23

0.0

 

 

 

ხარჯები

20.0

257.7

0.0

257.7

112.8

0.0

112.8

 

შრომის ანაზღაურება

20.0

227.6

 

227.6

103.0

 

103.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

28.4

0.0

28.4

8.4

0.0

8.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

6.7

 

6.7

8.4

 

8.4

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

2.2

 

2.2

0.0

 

0.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

19.5

 

19.5

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1.7

 

1.7

1.4

 

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3.2

 

3.2

0.0

 

0.0

01 02 08

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სამსახური

146.7

192.6

0.0

192.6

56.1

0.0

56.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

12.0

 

12

0.0

 

 

 

ხარჯები

137.4

188.7

0.0

188.7

56.1

0.0

56.1

 

შრომის ანაზღაურება

116.4

137.6

 

137.6

52.0

 

52.0

 

საქონელი და მომსახურება

17.9

48.2

0.0

48.2

1.3

0.0

1.3

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.7

37.8

 

37.8

1.3

 

1.3

 

მივლინებები

1.1

0.3

 

0.3

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.1

10.1

 

10.1

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.1

2.9

 

2.9

2.8

 

2.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.3

3.9

 

3.9

0.0

 

0.0

01 02 09

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური

96.9

104.9

0.0

104.9

37.1

0.0

37.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8.0

 

8

0.0

 

 

 

ხარჯები

95.4

102.2

0.0

102.2

37.1

0.0

37.1

 

შრომის ანაზღაურება

80.0

92.9

 

92.9

37.1

 

37.1

 

საქონელი და მომსახურება

14.9

8.8

0.0

8.8

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

2.5

 

2.5

0.0

 

0.0

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.9

6.3

 

6.3

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

0.5

 

0.5

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

2.7

 

2.7

0.0

 

0.0

01 02 10

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  სამსახური

109.4

221.7

0.0

221.7

152.1

0.0

152.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

13.0

 

13

0.0

 

 

 

ხარჯები

91.5

217.7

0.0

217.7

152.1

0.0

152.1

 

შრომის ანაზღაურება

68.0

119.5

 

119.5

63.3

 

63.3

 

საქონელი და მომსახურება

19.5

92.6

0.0

92.6

84.7

0.0

84.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10.0

83.9

 

83.9

84.7

 

84.7

 

მივლინებები

 

0.2

 

0.2

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9.5

8.5

 

8.5

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

5.6

 

5.6

4.1

 

4.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.9

4.0

 

4.0

0.0

 

0.0

01 02 11

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ქონების მართვისა და პრივატიზების სამსახური

0.0

92.8

 

92.8

49.4

 

49.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

10.0

 

10

0.0

 

 

 

ხარჯები

 

92.8

 

92.8

49.4

 

49.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

87.1

 

87.1

48.3

 

48.3

 

საქონელი და მომსახურება

 

5.2

 

5.2

0.6

 

0.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.6

 

0.6

 

მივლინებები

 

1.4

 

1.4

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

3.8

 

3.8

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.5

 

0.5

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

01 02 12

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

 

70.4

0.0

70.4

59.6

0.0

59.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

10.0

 

10

0.0

 

 

 

ხარჯები

 

69.4

0.0

69.4

59.6

0.0

59.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

40.4

 

40.4

41.1

 

41.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

28.4

0.0

28.4

17.0

0.0

17.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

27.0

 

27.0

17.0

 

17.0

 

მივლინებები

 

0.1

 

0.1

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

1.3

 

1.3

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.6

 

0.6

1.5

 

1.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.0

 

1.0

0.0

 

0.0

01 02 13

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

 

71.9

0.0

71.9

49.0

0.0

49.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

11.0

 

11

0.0

 

 

 

ხარჯები

 

71.9

0.0

71.9

49.0

0.0

49.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

63.4

 

63.4

48.8

 

48.8

 

საქონელი და მომსახურება

 

8.5

0.0

8.5

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

4.8

 

4.8

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

3.7

 

3.7

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

01 02 14

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

 

121.9

0.0

121.9

65.3

0.0

65.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

10.0

 

10

0.0

 

 

 

ხარჯები

 

81.6

0.0

81.6

61.4

0.0

61.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

57.4

 

57.4

49.0

 

49.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

24.2

0.0

24.2

11.7

0.0

11.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

20.0

 

20.0

11.7

 

11.7

 

მივლინებები

 

1.0

 

1.0

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

3.2

 

3.2

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.7

 

0.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

40.3

 

40.3

3.9

 

3.9

01 02 15

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

 

26.3

0.0

26.3

22.7

0.0

22.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

3.0

 

3

0.0

 

 

 

ხარჯები

 

25.1

0.0

25.1

20.9

0.0

20.9

 

შრომის ანაზღაურება

 

23.6

 

23.6

20.9

 

20.9

 

საქონელი და მომსახურება

 

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

0.1

 

0.1

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

1.4

 

1.4

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.2

 

1.2

1.8

 

1.8

01 02 16

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის აუდიტისა და კონტროლის სამსახური

 

84.3

 

84.3

83.4

 

83.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

14.0

 

14

0.0

 

 

 

ხარჯები

 

82.6

 

82.6

82.8

 

82.8

 

შრომის ანაზღაურება

 

71.3

 

71.3

68.8

 

68.8

 

საქონელი და მომსახურება

 

9.9

 

9.9

9.2

 

9.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

5.5

 

5.5

9.2

 

9.2

 

მივლინებები

 

1.4

 

1.4

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

3.0

 

3.0

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1.4

 

1.4

4.8

 

4.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.7

 

1.7

0.6

 

0.6

01 02 17

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის  ტერიტორიული ორგანოები

1,098.9

1,409.1

0.0

1,409.1

574.3

0.0

574.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

136

135.0

 

135.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

1,059.2

1,394.0

0.0

1,394.0

574.3

0.0

574.3

 

შრომის ანაზღაურება

1,005.9

1,321.8

 

1,321.8

543.8

 

543.8

 

საქონელი და მომსახურება

48.0

64.4

0.0

64.4

21.6

0.0

21.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10.9

37.2

 

37.2

21.6

 

21.6

 

მივლინებები

 

0.7

 

0.7

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

37.1

26.5

 

26.5

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.3

7.8

 

7.8

8.9

 

8.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.7

15.1

 

15.1

0.0

 

0.0

01 02 18

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

218.6

146.4

0.0

146.4

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

198.5

141.6

0.0

141.6

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

183.5

131.0

 

131.0

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

12.2

8.1

0.0

8.1

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

3.4

 

3.4

0.0

 

 

 

მივლინებები

1.3

2.0

 

2.0

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.9

2.7

 

2.7

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.8

2.5

 

2.5

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.1

4.8

 

4.8

0.0

 

 

01 02 19

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური

113.3

82.5

0.0

82.5

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

113.3

77.7

0.0

77.7

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

107.5

68.6

 

68.6

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

5.8

8.9

0.0

8.9

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

5.8

 

5.8

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.8

3.1

 

3.1

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.2

 

0.2

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4.8

 

4.8

0.0

 

 

01 02 20

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

 

0.0

 

 

1,277.9

0.0

1,277.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

76.0

 

76

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

1,265.7

0.0

1,265.7

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

399.4

 

399.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

846.3

0.0

846.3

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

177.2

 

177.2

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

49.5

 

49.5

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

235.3

 

235.3

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

0.0

 

 

100.7

 

100.7

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

177.0

 

177.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

106.6

 

106.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

20.0

 

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

12.2

 

12.2

01 02 21

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური

 

0.0

 

 

205.4

0.0

205.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

32.0

 

32

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

175.4

0.0

175.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

169.2

 

169.2

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

4.3

0.0

4.3

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

4.3

 

4.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

1.9

 

1.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

30.0

 

30.0

01 02 22

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური

 

0.0

 

 

252.0

0.0

252.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

33.0

 

33

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

242.0

0.0

242.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

177.7

 

177.7

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

60.4

0.0

60.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

57.4

 

57.4

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

3.0

 

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

3.9

 

3.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

01 02 23

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახური

 

0.0

 

 

117.4

0.0

117.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

22.0

 

22

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

109.2

0.0

109.2

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

104.4

 

104.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

1.2

0.0

1.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

3.6

 

3.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

8.2

 

8.2

01 02 24

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური

 

0.0

 

 

313.8

0.0

313.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

51.0

 

51

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

299.3

0.0

299.3

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

219.1

 

219.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

75.0

0.0

75.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

72.0

 

72.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

3.0

 

3.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

5.2

 

5.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

14.5

 

14.5

01 02 25

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

 

0.0

 

 

183.7

0.0

183.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

20.0

 

20

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

173.7

0.0

173.7

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

120.1

 

120.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

51.3

0.0

51.3

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

51.3

 

51.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

2.3

 

2.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

01 02 26

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

 

0.0

 

 

104.7

0.0

104.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

12.0

 

12

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

100.4

0.0

100.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

67.6

 

67.6

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

30.5

0.0

30.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

30.5

 

30.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

2.3

 

2.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

4.3

 

4.3

01 02 27

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

 

0.0

 

 

673.3

0.0

673.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

136.0

 

136

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

653.3

0.0

653.3

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

56.1

 

56.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

588.8

0.0

588.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

588.8

 

588.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

8.4

 

8.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

20.0

 

20.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

471.4

388.4

0.0

388.4

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

471.4

388.4

0.0

388.4

300.0

0.0

300.0

 

საქონელი და მომსახურება

471.4

388.4

0.0

388.4

300.0

0.0

300.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

471.4

388.4

 

388.4

300.0

 

300.0

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

190.6

61.1

0.0

61.1

100.0

0.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

190.6

61.1

 

61.1

100.0

 

100.0

01 05

კრედიტის დაფარვა

939.8

867.2

0.0

867.2

894.0

0.0

894.0

 

ხარჯები

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

 

პროცენტი

350.1

263.6

 

263.6

181.0

 

181.0

 

ვალდებულებების კლება

589.7

603.6

 

603.6

713.0

 

713.0

01 06

პარლამენტის მაჟორიტარი  წევრის ბიურო ქუთაისის N59 საარჩევნო ოლქში

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

50.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

01 07

საგრანტე პროგრამა ,,ნარჩენების მართვის ინოვაციური გამოცდილების დანერგვა"

 

14.4

0.0

14.4

71.6

0.0

71.6

 

ხარჯები

 

14.4

0.0

14.4

71.6

0.0

71.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

11.4

 

11.4

24.6

 

24.6

 

საქონელი და მომსახურება

 

3.0

0.0

3.0

47.0

0.0

47.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

3.0

 

3.0

47.0

 

47.0

01 08

საგრანტე პროგრამა ,,ქუთაისი მუშაობს"

 

0.0

0.0

0.0

105.5

0.0

105.5

 

ხარჯები

 

0.0

0.0

0.0

105.5

0.0

105.5

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

40.1

 

40.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

0.0

0.0

65.4

0.0

65.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

65.4

 

65.4

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2,107.4

2,225.4

0.0

2,225.4

1,560.7

0.0

1,560.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133

111.0

0

111

113.0

0

113

 

ხარჯები

1,904.0

1,707.4

0.0

1,707.4

1,489.1

0.0

1,489.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,119.8

1,223.7

0.0

1,223.7

935.6

0.0

935.6

 

საქონელი და მომსახურება

783.2

479.3

0.0

479.3

545.5

0.0

545.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

37.8

121.8

0.0

121.8

237.2

0.0

237.2

 

მივლინებები

3.6

3.9

0.0

3.9

6.0

0.0

6.0

 

ოფისის ხარჯები

439.5

87.8

0.0

87.8

107.0

0.0

107.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18.1

50.0

0.0

50.0

20.0

0.0

20.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

242.0

175.3

0.0

175.3

171.9

0.0

171.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42.2

40.5

0.0

40.5

3.4

0.0

3.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

4.4

0.0

4.4

8.0

0.0

8.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203.4

518.0

0.0

518.0

71.6

0.0

71.6

02 01

მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური

1,401.3

1,984.4

0.0

1,984.4

608.5

0.0

608.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117

95.0

 

95

0.0

 

 

 

ხარჯები

1,308.7

1,471.6

0.0

1,471.6

581.2

0.0

581.2

 

შრომის ანაზღაურება

961.1

1,038.5

 

1,038.5

393.4

 

393.4

 

საქონელი და მომსახურება

347.2

430.3

0.0

430.3

185.7

0.0

185.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22.7

101.7

 

101.7

108.6

 

108.6

 

მივლინებები

1.1

2.1

 

2.1

0.2

 

0.2

 

ოფისის ხარჯები

95.3

87.8

 

87.8

61.1

 

61.1

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18.1

50.0

 

50.0

0.0

 

0.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

167.8

148.2

 

148.2

15.8

 

15.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42.2

40.5

 

40.5

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

2.8

 

2.8

2.1

 

2.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.6

512.8

 

512.8

27.3

 

27.3

02 02

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის  სამსახური

222.2

241.0

0.0

241.0

110.1

0.0

110.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16.0

 

16

0.0

 

 

 

ხარჯები

218.7

235.8

0.0

235.8

109.3

0.0

109.3

 

შრომის ანაზღაურება

158.7

185.2

 

185.2

84.4

 

84.4

 

საქონელი და მომსახურება

59.4

49.0

0.0

49.0

24.9

0.0

24.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

15.1

20.1

 

20.1

4.4

 

4.4

 

მივლინებები

2.5

1.8

 

1.8

0.7

 

0.7

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

7.0

 

7.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

41.8

27.1

 

27.1

12.8

 

12.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

1.6

 

1.6

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

5.2

 

5.2

0.8

 

0.8

02 03

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური

 

0.0

 

 

682.7

0.0

682.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

96.0

 

96

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

644.0

0.0

644.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

375.9

 

375.9

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

265.2

0.0

265.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

111.2

 

111.2

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

2.8

 

2.8

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

25.9

 

25.9

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

20.0

 

20.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

102.9

 

102.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

2.4

 

2.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

2.9

 

2.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

38.7

 

38.7

02 04

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური

 

0.0

 

 

159.4

0.0

159.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

17.0

 

17

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

154.6

0.0

154.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

81.9

 

81.9

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

69.7

0.0

69.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

13.0

 

13.0

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

2.3

 

2.3

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

13.0

 

13.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

40.4

 

40.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

1.0

 

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

4.8

 

4.8

02 05

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

483.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

376.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

376.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

344.2

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

32.4

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107.3

0.0

 

 

0.0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის  რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

29,786.2

22,351.7

11,306.3

11,045.4

28,606.6

15,773.1

12,833.5

 

ხარჯები

12,836.1

9,931.1

630.8

9,300.3

13,056.9

1,801.5

11,255.4

 

საქონელი და მომსახურება

89.9

67.3

0.0

67.3

235.0

0.0

235.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

89.9

67.3

0.0

67.3

235.0

0.0

235.0

 

სუბსიდიები

12,746.2

9,863.8

630.8

9,233.0

12,821.9

1,801.5

11,020.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,950.1

12,420.6

10,675.5

1,745.1

15,549.7

13,971.6

1,578.1

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6,671.2

9,635.1

8,673.5

961.6

14,503.3

12,051.3

2,452.0

 

ხარჯები

866.7

491.0

0.0

491.0

1,900.0

0.0

1,900.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

866.7

481.0

0.0

481.0

1,900.0

0.0

1,900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,804.5

9,144.1

8,673.5

470.6

12,603.3

12,051.3

552.0

03 01 01

გზების და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები

6,524.8

9,545.6

8,673.5

872.1

13,903.3

12,051.3

1,852.0

 

ხარჯები

755.9

401.5

0.0

401.5

1,300.0

0.0

1,300.0

 

სუბსიდიები

755.9

401.5

 

401.5

1,300.0

 

1,300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,768.9

9,144.1

8,673.5

470.6

12,603.3

12,051.3

552.0

03 01 02

საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება - გაკვრის პროგრამა

146.4

79.5

0.0

79.5

75.0

0.0

75.0

 

ხარჯები

110.8

79.5

0.0

79.5

75.0

0.0

75.0

 

სუბსიდიები

110.8

79.5

 

79.5

75.0

 

75.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.6

0.0

 

 

0.0

 

 

03 01 03

მოქალაქეთა გადაყვანის უზრუნველყოფის სატრანსპორტო ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

10.0

 

10.0

0.0

 

 

03 01 04

ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 

0.0

500.0

 

500.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

0.0

500.0

 

500.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

500.0

 

500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

03 01 05

შპს ,,ქუთსპეცავტო"

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

14,746.3

10,767.2

2,596.9

8,170.3

12,147.6

3,383.4

8,764.2

 

ხარჯები

11,063.7

8,205.3

630.8

7,574.5

9,739.0

1,699.3

8,039.7

 

სუბსიდიები

11,063.7

8,205.3

630.8

7,574.5

9,739.0

1,699.3

8,039.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,682.6

2,561.9

1,966.1

595.8

2,408.6

1,684.1

724.5

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

3,927.8

3,195.7

0.0

3,195.7

3,235.0

0.0

3,235.0

 

ხარჯები

3,261.3

3,195.7

0.0

3,195.7

3,160.0

0.0

3,160.0

 

სუბსიდიები

3,261.3

3,195.7

 

3,195.7

3,160.0

 

3,160.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

666.5

0.0

 

 

75.0

 

75.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემების,  ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1,921.9

2,781.7

1,966.1

815.6

2,139.1

1,684.1

455.0

 

ხარჯები

438.2

219.8

0.0

219.8

281.0

0.0

281.0

 

სუბსიდიები

438.2

219.8

 

219.8

281.0

 

281.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,483.7

2,561.9

1,966.1

595.8

1,858.1

1,684.1

174.0

03 02 03

პროგრამა ,,კორპუსი"

5,715.6

1,978.4

630.8

1,347.6

3,083.0

1,699.3

1,383.7

 

ხარჯები

5,117.8

1,978.4

630.8

1,347.6

3,083.0

1,699.3

1,383.7

 

სუბსიდიები

5,117.8

1,978.4

630.8

1,347.6

3,083.0

1,699.3

1,383.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

597.8

0.0

 

 

0.0

 

 

03 02 04

„ღატაკი ოჯახი“-ს სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი სახლების გადახურვა

0.0

0.0

 

0.0

150.0

 

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

0.0

150.0

 

150.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

150.0

 

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

03 02 05

გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია - ექსპლუატაცია

3,181.0

2,796.6

0.0

2,796.6

3,540.5

0.0

3,540.5

 

ხარჯები

2,246.4

2,796.6

0.0

2,796.6

3,065.0

0.0

3,065.0

 

სუბსიდიები

2,246.4

2,796.6

 

2,796.6

3,065.0

 

3,065.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

934.6

0.0

 

 

475.5

 

475.5

03 02 06

ცოტნე დადიანის ქუჩა N3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები

0.0

14.8

 

14.8

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

14.8

0.0

14.8

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

14.8

 

14.8

0.0

 

 

03 03

ქალაქ ქუთაისის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

8,147.6

1,744.2

35.9

1,708.3

1591.0

236.2

1354.8

 

ხარჯები

684.6

1,029.6

0.0

1,029.6

1053,2

0.0

1053.2

 

საქონელი და მომსახურება

70.2

36.3

0.0

36.3

158.0

0.0

158.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

70.2

36.3

0.0

36.3

158.0

0.0

158.0

 

სუბსიდიები

614.4

993.3

0.0

993.3

895.2

0.0

895.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,463.0

714.6

35.9

678.7

537.8

236.2

301.6

03 03 01

შადრევნების ექსპლუატაცია

163.9

243.7

0.0

243.7

234.0

0.0

234.0

 

ხარჯები

163.9

243.7

0.0

243.7

234.0

0.0

234.0

 

სუბსიდიები

163.9

243.7

 

243.7

234.0

 

234.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 02

ქალაქის გამწვანების, მოვლა-პატრონობისა  და სკვერების კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

1,298.1

836.0

35.9

800.1

470.8

70.8

400.0

 

ხარჯები

309.1

219.5

0.0

219.5

400.0

0.0

400.0

 

სუბსიდიები

309.1

219.5

 

219.5

400.0

 

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

989.0

616.5

35.9

580.6

70.8

70.8

 

03 03 03

პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა

22.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

22.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

22.9

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 04

საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

2,512.4

160.7

0.0

160.7

124.6

0.0

124.6

 

ხარჯები

48.6

160.7

0.0

160.7

124.6

0.0

124.6

 

სუბსიდიები

48.6

160.7

 

160.7

124.6

 

124.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,463.8

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 05

ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა

96.8

98.1

0.0

98.1

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.8

98.1

 

98.1

100.0

 

100.0

03 03 06

ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამის და სხვა სტრატეგიული დოკუმენტების,ასევე ეკონომიკური ურთიერთობებისათვის საჭირო ღონისძიებების პროგრამა

31.3

19.0

0.0

19.0

73,0

0.0

73,0

 

ხარჯები

31.3

19.0

0.0

19.0

73,0

0.0

73,0

 

საქონელი და მომსახურება

31.3

19.0

0.0

19.0

73,0

0.0

73,0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

31.3

19.0

 

19.0

73,0

 

73,0

03 03 07

თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები

38.9

17.3

0.0

17.3

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

38.9

17.3

0.0

17.3

70.0

0.0

70.0

 

საქონელი და მომსახურება

38.9

17.3

0.0

17.3

70.0

0.0

70.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38.9

17.3

 

17.3

70.0

 

70.0

03 03 08

ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია

3,615.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,615.0

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 09

ქალაქის სხვადასხვა უბნებში საბავშვო-სათამაშო ატრაქციონების მოწყობა-რეაბილიტაცია

298.4

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298.4

0.0

 

 

60.0

 

60.0

03 03 10

უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

 

 

15.0

 

15.0

03 03 11

გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები

69.9

32.9

0.0

32.9

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

69.9

32.9

0.0

32.9

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

69.9

32.9

 

32.9

50.0

 

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 12

თვითმმართველი ქალაქის-ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა

0.0

291.5

0.0

291.5

86.6

0.0

86.6

 

ხარჯები

0.0

291.5

0.0

291.5

86.6

0.0

86.6

 

სუბსიდიები

0.0

291.5

 

291.5

86.6

 

86.6

03 03 13

ზამთრის სეზონის სამუშაოები

 

45.0

0.0

45.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

 

45.0

0.0

45.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

 

45.0

 

45.0

0.0

 

 

03 03 14

ქალაქ ქუთაისში მრავალსართულიანი სახლების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა

 

0.0

 

 

235.0

165.4

69.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

235.0

165.4

69.6

03 03 15

ქალაქის სხვადასხვა უბანში ავტობუსების მოსაცდელებისა და საბაღე ძელსკამების მოწყობა-რეაბილიტაცია

 

0.0

 

 

72.0

 

72.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

72.0

 

72.0

03 04

ტურიზმის განვითარების პროგრამა

19.7

21.0

0.0

21.0

77.0

0.0

77.0

 

ხარჯები

19.7

21.0

0.0

21.0

77.0

0.0

77.0

 

საქონელი და მომსახურება

19.7

21.0

0.0

21.0

77.0

0.0

77.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.7

21.0

 

21.0

77.0

 

77.0

03 05

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

201.4

184.2

0.0

184.2

287.7

102.2

185.5

 

ხარჯები

201.4

184.2

0.0

184.2

287.7

102.2

185.5

 

სუბსიდიები

201.4

184.2

 

184.2

287.7

102.2

185.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

04 00

განათლება

5,515.6

6,635.1

0.0

6,635.1

8,363.1

998.3

7,364.8

 

ხარჯები

5,322.6

6,635.1

0.0

6,635.1

7,364.8

0.0

7,364.8

 

საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

132.2

0.0

132.2

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

8.0

 

8.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

124.2

0.0

124.2

 

სუბსიდიები

5,283.0

6,530.4

0.0

6,530.4

7,232.6

0.0

7,232.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.0

0.0

0.0

0.0

998.3

998.3

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

5,508.3

6,635.1

0.0

6,635.1

7,232.6

0.0

7,232.6

 

ხარჯები

5,315.3

6,635.1

0.0

6,635.1

7,232.6

0.0

7,232.6

 

საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

5,275.7

6,530.4

0.0

6,530.4

7,232.6

0.0

7,232.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 01

ააიპ ბაგა-ბაღების გაერთიანება

5,275.7

6,530.4

0.0

6,530.4

7,232.6

0.0

7,232.6

 

ხარჯები

5,275.7

6,530.4

0.0

6,530.4

7,232.6

0.0

7,232.6

 

სუბსიდიები

5,275.7

6,530.4

 

6,530.4

7,232.6

 

7,232.6

04 01 02

ბაგა-ბაღების კაპიტალური რემონტის ხარჯები

193.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.0

0.0

 

 

0.0

 

 

04 02

განათლების ღონისძიებები

39.6

104.7

0.0

104.7

132.2

0.0

132.2

 

ხარჯები

39.6

104.7

0.0

104.7

132.2

0.0

132.2

 

საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

132.2

0.0

132.2

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

8.0

 

8.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

 

104.7

124.2

 

124.2

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

7.3

0.0

 

 

0.0

 

 

04 04

ქალაქ ქუთაისში ახალი ბაგა-ბაღების კაპიტალური მშენებლობა

 

0.0

 

 

998.3

998.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

998.3

998.3

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

13,132.8

11,461.0

0.0

11,461.0

13,745.1

804.7

12,940.4

 

ხარჯები

10,920.1

11,429.7

0.0

11,429.7

12,610.4

0.0

12,610.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

96.0

 

96.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,806.2

1,330.6

0.0

1,330.6

1,461.3

0.0

1,461.3

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

120.0

 

120.0

 

კვების ხარჯები

 

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

60.0

 

60.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

35.0

 

35.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,806.2

1,330.6

0.0

1,330.6

1,176.3

0.0

1,176.3

 

სუბსიდიები

9,113.9

10,099.1

0.0

10,099.1

11,053.1

0.0

11,053.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,212.7

31.3

0.0

31.3

1,134.7

804.7

330.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

5,290.7

4,863.6

0.0

4,863.6

5,690.1

0.0

5,690.1

 

ხარჯები

4,648.7

4,863.6

0.0

4,863.6

5,460.1

0.0

5,460.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

96.0

 

96.0

 

საქონელი და მომსახურება

514.5

649.7

0.0

649.7

623.5

0.0

623.5

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

120.0

 

120.0

 

კვების ხარჯები

 

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

60.0

 

60.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

514.5

649.7

0.0

649.7

363.5

0.0

363.5

 

სუბსიდიები

4,134.2

4,213.9

0.0

4,213.9

4,740.6

0.0

4,740.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

642.0

0.0

0.0

0.0

230.0

0.0

230.0

05 01  01

ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება

2,959.4

3,024.2

0.0

3,024.2

2,986.3

0.0

2,986.3

 

ხარჯები

2,959.4

3,024.2

0.0

3,024.2

2,986.3

0.0

2,986.3

 

სუბსიდიები

2,959.4

3,024.2

 

3,024.2

2,986.3

 

2,986.3

05 01  02

შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“

700.0

739.7

0.0

739.7

940.0

0.0

940.0

 

ხარჯები

700.0

739.7

0.0

739.7

940.0

0.0

940.0

 

სუბსიდიები

700.0

739.7

 

739.7

940.0

 

940.0

05 01  03

ააიპ ,,ყინულის მოედანი"

404.9

380.0

0.0

380.0

382.3

0.0

382.3

 

ხარჯები

404.9

380.0

0.0

380.0

382.3

0.0

382.3

 

სუბსიდიები

404.9

380.0

 

380.0

382.3

 

382.3

05 01  04

ოლიმპიური კომიტეტი

9.9

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

9.9

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სუბსიდიები

9.9

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

05 01  05

ააიპ სარაგბო კლუბი ,,აია"

60.0

60.0

0.0

60.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

60.0

60.0

0.0

60.0

90.0

0.0

90.0

 

სუბსიდიები

60.0

60.0

 

60.0

90.0

 

90.0

05 01 06

სპორტული ღონისძიებების პროგრამა

514.5

649.7

0.0

649.7

789.5

0.0

789.5

 

ხარჯები

514.5

649.7

0.0

649.7

719.5

0.0

719.5

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

96.0

 

96.0

 

საქონელი და მომსახურება

514.5

649.7

0.0

649.7

623.5

0.0

623.5

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

120.0

 

120.0

 

კვების ხარჯები

 

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

60.0

 

60.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

514.5

649.7

 

649.7

363.5

 

363.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

70.0

 

70.0

05 01 07

მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა

642.0

0.0

0.0

0.0

130.0

0.0

130.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

642.0

0.0

 

 

130.0

 

130.0

05 01 08

ქალაქ ქუთაისში სკეიტბორდის მოედნის მოწყობის ხარჯები

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

05 01 09

სპორტის სასახლე

 

0.0

 

 

320.0

0.0

320.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

320.0

0.0

320.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

320.0

 

320.0

05 01 10

ააიპ ,,ქუთაისის ტაეკვონდოს სპორტული კლუბი"

 

0.0

 

 

12.0

 

12.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

12.0

 

12.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

12.0

 

12.0

05 01 11

სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა

 

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

30.0

 

30.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

7,407.7

6,111.5

0.0

6,111.5

7,629.0

804.7

6,824.3

 

ხარჯები

5,837.0

6,080.2

0.0

6,080.2

6,724.3

0.0

6,724.3

 

საქონელი და მომსახურება

1,039.9

472.2

0.0

472.2

546.8

0.0

546.8

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

15.0

 

15.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,039.9

472.2

0.0

472.2

531.8

0.0

531.8

 

სუბსიდიები

4,797.1

5,608.0

0.0

5,608.0

6,177.5

0.0

6,177.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,570.7

31.3

 

31.3

904.7

804.7

100.0

05 02 01

ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

1,930.2

2,343.2

0.0

2,343.2

2,557.4

0.0

2,557.4

 

ხარჯები

1,930.2

2,343.2

0.0

2,343.2

2,457.4

0.0

2,457.4

 

სუბსიდიები

1,930.2

2,343.2

 

2,343.2

2,457.4

 

2,457.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

100.0

 

100.0

05 02 02

ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

491.0

535.8

0.0

535.8

611.3

0.0

611.3

 

ხარჯები

491.0

535.8

0.0

535.8

611.3

0.0

611.3

 

სუბსიდიები

491.0

535.8

 

535.8

611.3

 

611.3

05 02 03

სსიპ. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის    სახელმწიფო ისტორიული   მუზეუმი

61.3

56.8

0.0

56.8

63.0

0.0

63.0

 

ხარჯები

61.3

56.8

0.0

56.8

63.0

0.0

63.0

 

სუბსიდიები

61.3

56.8

 

56.8

63.0

 

63.0

05 02 04

სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახი"

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

05 02 05

ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი

50.0

50.0

0.0

50.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

50.0

50.0

0.0

50.0

80.0

0.0

80.0

 

სუბსიდიები

50.0

50.0

 

50.0

80.0

 

80.0

05 02 06

ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

333.3

409.7

0.0

409.7

710.0

0.0

710.0

 

ხარჯები

333.3

409.7

0.0

409.7

710.0

0.0

710.0

 

სუბსიდიები

333.3

409.7

 

409.7

710.0

 

710.0

05 02 07

ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი

104.6

121.8

0.0

121.8

141.0

0.0

141.0

 

ხარჯები

104.6

121.8

0.0

121.8

141.0

0.0

141.0

 

სუბსიდიები

104.6

121.8

 

121.8

141.0

 

141.0

05 02 08

ააიპ ,,ბოტანიკური ბაღი"

 

234.0

0.0

234.0

299.8

0.0

299.8

 

ხარჯები

 

234.0

0.0

234.0

299.8

0.0

299.8

 

სუბსიდიები

 

234.0

 

234.0

299.8

 

299.8

05 02 09

ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

860.0

822.3

0.0

822.3

830.0

0.0

830.0

 

ხარჯები

860.0

822.3

0.0

822.3

830.0

0.0

830.0

 

სუბსიდიები

860.0

822.3

 

822.3

830.0

 

830.0

05 02 10

მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

749.9

810.0

0.0

810.0

755.0

0.0

755.0

 

ხარჯები

749.9

810.0

0.0

810.0

755.0

0.0

755.0

 

სუბსიდიები

749.9

810.0

 

810.0

755.0

 

755.0

05 02 11

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

186.8

194.4

0.0

194.4

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

186.8

194.4

0.0

194.4

200.0

0.0

200.0

 

სუბსიდიები

186.8

194.4

 

194.4

200.0

 

200.0

05 02 12

კულტურის ღონისძიებები

1,039.9

472.2

0.0

472.2

546.8

0.0

546.8

 

ხარჯები

1,039.9

472.2

0.0

472.2

546.8

0.0

546.8

 

საქონელი და მომსახურება

1,039.9

472.2

0.0

472.2

546.8

0.0

546.8

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

15.0

 

15.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,039.9

472.2

 

472.2

531.8

 

531.8

05 02 13

ლ. მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1,493.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,493.2

0.0

 

 

0.0

 

 

05 02 14

ააიპ ,,ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის" შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

49.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.3

0.0

 

 

0.0

 

 

05 02 15

ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა-ში (ხარაზოვის ბაღში) მდებარე შენობა დარბაზის რეაბილიტაცია-მშენებლობის  პროგრამა

0.0

0.0

0.0

 

555.0

555.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

555.0

555.0

 

05 02 16

ქალაქ ქუთაისში  სკულპტულური ქანდაკებების დადგმისა და დემონტაჟის პროგრამა

28.2

31.3

 

31.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.2

31.3

 

31.3

0.0

 

 

05 02 17

ქალაქ ქუთაისში ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

 

0.0

 

 

249.7

249.7

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

249.7

249.7

 

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებები

251.8

208.7

0.0

208.7

291.0

0.0

291.0

 

ხარჯები

251.8

208.7

0.0

208.7

291.0

0.0

291.0

 

საქონელი და მომსახურება

251.8

208.7

0.0

208.7

291.0

0.0

291.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

251.8

208.7

 

208.7

281.0

 

281.0

05 04

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

137.6

74.8

0.0

74.8

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

137.6

74.8

0.0

74.8

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

137.6

74.8

 

74.8

100.0

 

100.0

05 05

ქუთაის გაენათეს ეპარქია

45.0

202.4

0.0

202.4

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

45.0

202.4

0.0

202.4

35.0

0.0

35.0

 

სუბსიდიები

45.0

202.4

 

202.4

35.0

 

35.0

06 00

სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა

2,595.8

2,540.1

0.0

2,540.1

3,040.6

0.0

3,040.6

 

ხარჯები

2,595.8

2,540.1

0.0

2,540.1

3,040.6

0.0

3,040.6

 

სუბსიდიები

476.0

524.4

0.0

524.4

532.6

0.0

532.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,119.8

2,015.7

0.0

2,015.7

2,508.0

0.0

2,508.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1,008.7

874.4

0.0

874.4

940.0

0.0

940.0

 

ხარჯები

1,008.7

874.4

0.0

874.4

940.0

0.0

940.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,008.7

874.4

0.0

874.4

940.0

0.0

940.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

118.8

124.0

0.0

124.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

118.8

124.0

0.0

124.0

150.0

0.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

118.8

124.0

 

124.0

150.0

 

150.0

06 01 02

ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა

0.0

0.0

 

0.0

110.0

 

110.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

0.0

110.0

 

110.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

110.0

 

110.0

06 01 03

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

223.5

280.3

0.0

280.3

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

223.5

280.3

0.0

280.3

300.0

0.0

300.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

223.5

280.3

 

280.3

300.0

 

300.0

06 01 04

სამედიცინო დახმარება

509.1

441.4

0.0

441.4

380.0

0.0

380.0

 

ხარჯები

509.1

441.4

0.0

441.4

380.0

0.0

380.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

509.1

441.4

 

441.4

380.0

 

380.0

06 01 05

სამედიცინო დაზღვევა

157.3

28.7

0.0

28.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

157.3

28.7

0.0

28.7

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

157.3

28.7

 

28.7

0.0

 

 

06 02

სოციალური დაცვა

1,587.1

1,665.7

0.0

1,665.7

2,100.6

0.0

2,100.6

 

ხარჯები

1,587.1

1,665.7

0.0

1,665.7

2,100.6

0.0

2,100.6

 

სუბსიდიები

476.0

524.4

0.0

524.4

532.6

0.0

532.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,111.1

1,141.3

0.0

1,141.3

1,568.0

0.0

1,568.0

06 02 01

სარიტუალო დახმარება

36.9

39.8

0.0

39.8

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

36.9

39.8

0.0

39.8

70.0

0.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36.9

39.8

 

39.8

70.0

 

70.0

06 02 02

სოციალური საცხოვრისი

11.8

16.1

0.0

16.1

28.0

0.0

28.0

 

ხარჯები

11.8

16.1

0.0

16.1

28.0

0.0

28.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.8

16.1

 

16.1

28.0

 

28.0

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

205.9

234.7

0.0

234.7

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

205.9

234.7

0.0

234.7

500.0

0.0

500.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

205.9

234.7

 

234.7

500.0

 

500.0

06 02 04

სოციალური ღონისძიებები

241.1

260.5

0.0

260.5

285.0

0.0

285.0

 

ხარჯები

241.1

260.5

0.0

260.5

285.0

0.0

285.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

241.1

260.5

 

260.5

285.0

 

285.0

06 02 05

უფასო მგზავრობა

94.1

81.5

0.0

81.5

160.0

0.0

160.0

 

ხარჯები

94.1

81.5

0.0

81.5

160.0

0.0

160.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

94.1

81.5

 

81.5

160.0

 

160.0

06 02 06

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა

521.3

490.4

0.0

490.4

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

521.3

490.4

0.0

490.4

200.0

0.0

200.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

521.3

490.4

 

490.4

200.0

 

200.0

06 02 07

ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრების მომსახურება

0.0

18.3

 

18.3

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

18.3

 

18.3

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

18.3

 

18.3

0.0

 

 

06 02 08

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური ინტეგრაციის  პროგრამა

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

06 02 09

ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი

473.0

519.4

0.0

519.4

527.6

0.0

527.6

 

ხარჯები

473.0

519.4

0.0

519.4

527.6

0.0

527.6

 

სუბსიდიები

473.0

519.4

 

519.4

527.6

 

527.6

06 02 10

ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი

3.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

3.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სუბსიდიები

3.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

06 02 11

ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

300.0

0.0

300.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

300.0

 

300.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 23 ივლისიდან.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით დვალი