„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის # 47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის # 47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 54
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/04/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/04/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016158
54
14/04/2014
ვებგვერდი, 15/04/2014
190020020.35.157.016158
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის # 47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №54

2014 წლის 14 აპრილი

ქ. თეთრიწყარო

 

 

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილებაში  (სსმ, ვებგვერდი, 31/12/2013, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016151) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

 


მუხლი 1
1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6,900.5

8,574.9

3,424.0

5,150.9

6,075.2

1,140.2

4,935.0

4,875.0

5,465.0

5,945.0

გადასახადები

1,079.6

1,597.7

0.0

1,597.7

600.0

0.0

600.0

781.0

809.0

835.0

გრანტები

5,551.5

6,536.8

3,424.0

3,112.8

5,148.2

1,140.2

4,008.0

3,923.0

4,466.0

4,902.0

სხვა შემოსავლები

269.4

440.4

0.0

440.4

327.0

0.0

327.0

171.0

190.0

208.0

ხარჯები

4,652.8

4,933.5

855.3

4,078.2

6,140.0

969.3

5,170.7

4,087.1

4,337.1

4,542.2

შრომის ანაზღაურება

1,246.5

1,725.3

66.5

1,658.8

1,867.4

66.9

1,800.5

1,602.3

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,092.9

1,813.2

699.1

1,114.1

2,481.1

791.8

1,689.3

1,346.0

1,491.0

1,572.1

სუბსიდიები

648.9

985.5

70.0

915.5

1,454.3

70.0

1,384.3

837.0

912.0

991.0

გრანტები

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

558.3

392.1

19.7

372.4

315.4

40.6

274.8

280.0

310.0

355.0

სხვა ხარჯები

6.2

17.4

0.0

17.4

21.8

0.0

21.8

21.8

21.8

21.8

საოპერაციო სალდო

2,247.7

3,641.4

2,568.7

1,072.7

-64.8

170.9

-235.7

787.9

1,127.9

1,402.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,334.4

2,580.3

2,353.3

227.0

1,561.1

537.6

1,023.6

787.9

1,127.9

1,402.8

ზრდა

3,091.7

2,605.9

2,353.3

252.6

1,571.1

537.6

1,033.6

787.9

1,127.9

1,402.8

კლება

757.3

25.6

0.0

25.6

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

-86.7

1,061.1

215.4

845.7

-1,625.9

-366.7

-1,259.2

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-86.7

1,061.1

215.4

845.7

-1,625.9

-366.7

-1,259.2

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

1,061.1

215.4

845.7

0.0

0.0

0.0

3.2

3.3

3.3

კლება

86.7

0.0

0.0

0.0

1,625.9

366.7

1,259.2

3.2

3.3

3.3

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7,657.8

8,600.5

3,424.0

5,176.5

6,085.2

1,140.2

4,945.0

4,875.0

5,465.0

5,945.0

შემოსავლები

6,900.5

8,574.9

3,424.0

5,150.9

6,075.2

1,140.2

4,935.0

4,875.0

5,465.0

5,945.0

არაფინანსური აქტივების კლება

757.3

25.6

0.0

25.6

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

7,744.5

7,539.4

3,208.6

4,330.8

7,711.1

1,506.9

6,204.2

4,875.0

5,465.0

5,945.0

ხარჯები

4,652.8

4,933.5

855.3

4,078.2

6,140.0

969.3

5,170.7

4,087.1

4,337.1

4,542.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,091.7

2,605.9

2,353.3

252.6

1,571.1

537.6

1,033.6

787.9

1,127.9

1,402.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-86.7

1,061.1

215.4

845.7

-1,625.9

-366.7

-1,259.2

0.0

0.0

0.0

 

3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  6075.2  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6,900.5

8,574.9

3,424.0

5,150.9

6,075.2

1,140.2

4,935.0

4,875.0

5,465.0

5,945.0

გადასახადები

1,079.6

1,597.7

0.0

1,597.7

600.0

0.0

600.0

781.0

809.0

835.0

გრანტები

5,551.5

6,536.8

3,424.0

3,112.8

5,148.2

1,140.2

4,008.0

3,923.0

4,466.0

4,902.0

სხვა შემოსავლები

269.4

440.4

0.0

440.4

327.0

0.0

327.0

171.0

190.0

208.0

 

4. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მეხუთე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5148.2  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5,551.5

6,536.8

3,424.0

3,112.8

5,148.2

1,140.2

4,008.0

3,923.0

4,466.0

4,902.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5,551.5

6,536.8

3,424.0

3,112.8

5,148.2

1,140.2

4,008.0

3,923.0

4,466.0

4,902.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3,569.0

3,322.8

210.0

3,112.8

4,225.0

217.0

4,008.0

3,923.0

4,466.0

4,902.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,359.0

3,112.8

0.0

3,112.8

4,008.0

0.0

4,008.0

3,650.0

4,190.0

4,610.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210.0

210.0

210.0

0.0

217.0

217.0

0.0

273.0

276.0

292.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1,982.5

3,214.0

3,214.0

0.0

923.2

923.2

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

800.0

1,772.4

1,772.4

0.0

210.1

210.1

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

664.5

650.3

650.3

0.0

713.1

713.1

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

518.0

791.3

791.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

60.0

791.3

791.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

142.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

300.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 327.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

269.4

440.4

0.0

440.4

327.0

0.0

327.0

171.0

190.0

208.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

134.5

258.7

0.0

258.7

222.0

0.0

222.0

70.0

80.0

94.0

პროცენტები

59.7

114.8

0.0

114.8

80.0

0.0

80.0

0.0

0.0

0.0

რენტა

74.8

143.9

0.0

143.9

142.0

0.0

142.0

70.0

80.0

94.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

74.8

106.3

0.0

106.3

80.0

0.0

80.0

70.0

80.0

94.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.0

37.6

0.0

37.6

62.0

0.0

62.0

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

49.1

11.6

0.0

11.6

15.0

0.0

15.0

21.0

25.0

26.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

49.1

11.6

0.0

11.6

15.0

0.0

15.0

21.0

25.0

26.0

სანებართვო მოსაკრებელი

17.4

6.8

0.0

6.8

10.0

0.0

10.0

15.0

18.0

18.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

6.9

4.6

0.0

4.6

5.0

0.0

5.0

6.0

7.0

8.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

24.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

85.4

112.5

0.0

112.5

90.0

0.0

90.0

80.0

85.0

88.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.4

57.6

0.0

57.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

6. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47  დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6140.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4,652.8

4,933.5

855.3

4,078.2

6,140.0

969.3

5,170.7

4,087.1

4,337.1

4,542.2

შრომის ანაზღაურება

1,246.5

1,725.3

66.5

1,658.8

1,867.4

66.9

1,800.5

1,602.3

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,092.9

1,813.2

699.1

1,114.1

2,481.1

791.8

1,689.3

1,346.0

1,491.0

1,572.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

648.9

985.5

70.0

915.5

1,454.3

70.0

1,384.3

837.0

912.0

991.0

გრანტები

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

558.3

392.1

19.7

372.4

315.4

40.6

274.8

280.0

310.0

355.0

სხვა ხარჯები

6.2

17.4

0.0

17.4

21.8

0.0

21.8

21.8

21.8

21.8

 

7. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  1, 561.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 1,571.1 ათასი ლარის ოდენობით

ორგ.კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

64.1

5.3

79.9

7.9

7.9

7.9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

78.5

45.3

0.0

25.0

0.0

100.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,939.9

2,555.3

1,466.3

755.0

1,020.0

1,244.9

04 00

განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

05 00

კულტურა და სპორტი

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

სულ

3,091.7

2,605.9

1,571.1

787.9

1,127.9

1,402.8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები) 10.0  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

 
 
 

არაფინანსური აქტივების კლება

757.3

25.6

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

49.3

3.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მატერიალური მარაგები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფასეულობები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაწარმოებული აქტივები

708.0

22.4

10.0

0.0

0.0

0.0

 

მიწა

708.0

22.4

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

 

 

 

 

 

8. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,543.9   

1,851.9   

2,361.7   

1,911.9   

1,908.8   

1,908.9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,443.9   

1,851.9   

2,361.7   

1,911.9   

1,908.8   

1,908.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,443.9   

1,851.9   

2,311.7   

1,861.9   

1,858.8   

1,858.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

50.0   

50.0   

50.0   

50.0   

702

თავდაცვა

90.1   

91.7   

110.0   

101.2   

104.3   

105.3   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

397.0   

411.3   

383.8   

386.5   

361.5   

461.5   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

79.5   

5.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

317.5   

406.0   

383.8   

386.5   

361.5   

461.5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,363.0   

2,299.1   

1,570.5   

254.9   

359.9   

514.9   

7045

ტრანსპორტი

1,349.2   

1,594.4   

675.8   

250.0   

355.0   

510.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,291.3   

1,594.4   

675.8   

250.0   

355.0   

510.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

13.8   

704.7   

894.7   

4.9   

4.9   

4.9   

705

გარემოს დაცვა

374.2   

1,092.3   

493.8   

395.0   

503.5   

568.5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

351.1   

396.9   

378.5   

393.0   

498.0   

558.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

23.1   

0.0   

2.8   

2.0   

5.5   

10.5   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0   

695.4   

112.5   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,648.5   

448.2   

1,066.9   

673.5   

850.0   

934.9   

7061

ბინათმშენებლობა

291.1   

5.8   

451.5   

100.0   

150.0   

164.9   

7063

წყალმომარაგება

734.8   

272.2   

414.9   

300.0   

350.0   

400.0   

7064

გარე განათება

201.9   

143.1   

200.5   

273.5   

350.0   

370.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

420.7   

27.1   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

71.0   

70.5   

71.0   

71.0   

71.0   

71.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

71.0   

70.5   

71.0   

71.0   

71.0   

71.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

500.2   

446.5   

556.2   

435.0   

450.0   

565.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

100.7   

111.6   

140.0   

100.0   

110.0   

150.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

399.5   

334.9   

416.2   

335.0   

340.0   

415.0   

709

განათლება

153.8   

322.4   

623.3   

266.0   

416.0   

320.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

153.8   

322.4   

623.3   

266.0   

416.0   

320.0   

710

სოციალური დაცვა

602.8   

505.5   

473.9   

380.0   

440.0   

495.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

175.2   

285.0   

126.4   

90.0   

120.0   

150.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

175.2   

285.0   

126.4   

90.0   

120.0   

150.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

54.3   

73.4   

85.0   

60.0   

70.0   

80.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

297.2   

41.0   

116.0   

120.0   

120.0   

135.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33.3   

66.1   

87.0   

70.0   

70.0   

70.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

42.8   

40.0   

59.5   

40.0   

60.0   

60.0   

 

სულ

7,744.5   

7,539.4   

7,711.1   

4,875.0   

5,465.0   

5,945.0   

 

9. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  „მუხლი 16.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

   1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.

აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით  ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

 პროგრამით გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა სახანძრო სამაშველო სამსახურის  სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ბ)   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა    (პროგრამული კოდი 03 01)

 ბიუჯეტის ფარგლებში,  საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი   2001.1  ათასი  ლარიდან,    გზების  ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე  გამოყოფილი 1787.9 ათასი  ლარიდან  2014 წელს 101,3  ათასი ლარით   დაფინანსდება  2013 წელს დაწყებული პროექტები:

  • ქ.თეთრიწყაროში:  ბარათაშვილის, 9  ძმის, გარისის, დემეტრაშვილის, ლესელიძის,   სამშვილდისა,  თბილისის ქუჩების და სოფელ თონეთში  საავტომობილო გზის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები  - 97,3 ათასი ლარი;
  • სოფელ აბელიანის  ცენტრალური გზის  მოხრეშვის სამუშაოები  -  4,0  ათასი ლარი;

,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის  13 იანვრის  №34 განკარგულებაში   ცვლილების შეტანის თაობაზე“  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის  10 აპრილის  №641 განკარგულებით    საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  გამოყოფილი  210,1 ათასი ლარიდან  სოფელ ასურეთში  შიდა გზების  მოასფალტებისა  და სანიაღვრეს მოწყობის,  სოფელ კოდაში  სოფლიდან  სასაფლაომდე  საავტომობილო გზის  მოხრეშვის  სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების  შესყიდვისთვის განისაზღვრა 13.7 ათასი  ლარი,  ხოლო სოფელ კოდაში  სოფლიდან  სასაფლაომდე  საავტომობილო გზის  მოხრეშვის  სამუშაოების განხორციელებისათვის - 27,8 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება. 2014 წელს  დაგეგმილია  თეთრიწყაროში ცენტრალური გზიდან სოფლებამდე მისასვლელი გზის   მოასფალტება, სოფლებში   შიდა გზების  მოხრეშვითი სამუშაოები, ორმოული შეკეთება, კერძოდ, სოფელ ახალსოფელში  შიდა  ქუჩების, სასაფლაოებთან მისასვლელი გზის მოხრეშვითი და  ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აგრეთვე თეთრიწყაროში  ქუჩების მოასფალტებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა.

ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

  ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

 ბ.ა)  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში,  საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი   2001.1  ათასი  ლარიდან   წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის   განსაზღვრული 213,2 ათასი  ლარიდან  2014 წელს 73,1  ათასი ლარით   დაფინანსდება  2013 წელს დაწყებული  პროექტი:

  • თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ღოუბნის,  სოფელ დუმანისის, სოფელ სამღერეთის, სოფელ ივანოვკის, სოფელ მარაბდის, სოფელ ქსოვრეთის   სასმელი წყლის  სისტემის მოწყობის სამუშაოებისათვის  73,1 ათასი.
  • ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის  13 იანვრის  №34 განკარგულებაში   ცვლილების შეტანის თაობაზე“  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის  10 აპრილის  №641 განკარგულებით    საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  გამოყოფილი  210,1 ათასი ლარიდან  სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის მოწყობის, სოფელ ჩხიკვთაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობის, სოფელ არდისუბანში,  სოფელ მუხათში ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის, სოფელ ერტისში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის და მისი არსებულ სისტემასთან მიერთების, სოფელ წინწყაროში  სასმელი წყლის სისტემისა და შიდა ქსელის  მოწყობის, სოფელ ბოგვში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობის, სოფელ მუხათში (ფაბრიკის დასახლების) საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოების  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების  შესყიდვისთვის განისაზღვრა 23,0 ათასი  ლარი, ხოლო სოფელ ალგეთში სასმელი წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის მოწყობითი სამუშაოების, სოფელ ჩხიკვთაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობითი სამუშაოების,  სოფელ წინწყაროში  სასმელი წყლის სისტემისა და შიდა ქსელის  მოწყობითი სამუშაოებისა და სოფელ ბოგვში სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობითი სამუშაოების  განხორციელებისათვის - 145,6 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აგრეთვე სოფელ მაწევანში წყლის რეზერვუარის    მოწყობა,  სოფელ  ბორბალოში  ჭაბურღილისა და  სასმელი წყლის  ქსელის მოწყობა,       სოფელ  მუხათში  და ხაიშში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  წყალსადენების  (სასმელი წყლის)  ქსელის  მოვლა-შენახვა.

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“, რომელიც ემსახურება მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაციას   და მათ   მოვლა-შენახვას.

 ბ.ბ)   საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების      გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია  თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე  სანიაღვრე არხების       გაწმენდითი სამუშაოები.

   ბ.გ)  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

 დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მოწყობისათვის  განსაზღვრულია 45,0 ათასი ლარი.

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება აგრეთვე გარე განათების  არსებული ქსელის   მოვლა - შენახვა.

 ბ.დ)    დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,

ბ.ე)   სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 05)

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 18 აპრილის №321  განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 880.0 ათასი ლარიდან 2014 წელს 112,5 ათასი ლარით დაფინანსდება  2013 წელს  დაწყებული პროექტები.

გ)   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

 ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

 გ. ა)  სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი  შენობების  რეაბილიტაცია.

გ. ბ)   ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,  (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქვემო  ქართლის რეგიონში  რეგიონალური განვითარების  სააგენტოს ფონდის თანადაფინანსება.

 გ.გ)  მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების  ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

 ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სასოფლო და არასასოფლო  დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

დ)   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

2014 წელს საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 17 მაისის № 466 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  განსაზღვრული 665.8 ათასი ლარიდან 35,6 ათასი ლარით დაფინანსდება  სოფლის პროექტები. 

 ,,სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამის“ ფარგლებში  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან   საქართველოს  მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის №471 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  განსაზღვრულ 713,1 ათას ლარს, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით დაემატა 141,1 ათასი ლარი  და  სულ სოფლის პროექტების განსახორციელებლად  განისაზღვრა 854,2 ათასი ლარი. (დანართი №1)

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც  განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

  ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება 13 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს  510-ზე მეტი   ბავშვი.  ბიუჯეტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სრულად დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

ბ)  მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი    (პროგრამული კოდი 04 02)                   

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოფელ მაწევნიდან  ჩხიკვთის საბაზო   სკოლაში სოფელ ტბისიდან, ფარცხისიდან,  არდისუბნიდან  - ბოგვის საჯარო სკოლაში;  სოფელ ალგეთიდან  ე.წ. „ნოვი სვეტი“-დან დ.მანგლისის ეკლესიის  მიმდებარე დასახლებიდან - მანგლისის საჯარო სკოლაში; დ.მანგლისიდან  თონეთის საჯარო სკოლაში. ქ.თეთრიწყაროს ნამტვრიანის დასახლებიდან, გარისის ქუჩიდან სტალინის ქუჩიდან  და ვარხუნოს დასახლებიდან - თეთრიწყაროს №1 და №2 საჯარო სკოლებში; სოფელ ივანოვკიდან -ირაგის საჯარო სკოლაში და სოფელ დაღეთიდან  - სამშვილდის საჯარო სკოლაში  სულ  370 ზე მეტი  მოსწავლის ყოველდღიური  ტრანსპორტირების ხარჯები. 

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ ”თეთრიწყაროს სპორტული სკოლის” ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტულ სკოლა  აერთიანებს  11  სპორტულ  სექციას  და 200-მდე სპორტსმენს.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 ბ.ა)    მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01)                                            

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის     მუზეუმი“, სადაც დაცულია  11000 -მდე  ექსპონატი.

 ბ.ბ)    კულტურის  სახლი  (პროგრამული კოდი 05 02 02)                                                    

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ  „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის  ცენტრი“, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის  ცენტრში გაერთიანებულია 16   წრე,  სადაც სწავლობს 320-მდე მოსწავლე.

 ბ.გ)   საბიბლიოთეკო გაერთიანება  (პროგრამული კოდი 05 02 03)                                                            

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, სადაც გაერთიანებულია  6 ბიბლიოთეკა.

 ბ.დ)   სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)                                                    

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება   ააიპ „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“ და ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლა“,  სადაც  სწავლობს  170-მდე მოსწავლე.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა)  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ბიუჯეტი ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად  ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს  უზრუნველყოფის ცენტრის“  დაფინანსებას.

ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა)   შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირების დახმარება,  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)                                

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და მშობიარობის ხარჯები.               

ბ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა     (პროგრამული კოდი 06 02 02) )          

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი  ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.გ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და  ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა    (პროგრამული კოდი 06 02 03)                                                           

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: ხუთი და მეტშვილიანი   ოჯახების  თითოეულ ბავშვის და უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება  (18 წლამდე), აგრეთვე დედით ან მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) ერთჯერადი დახმარება.

ბ.დ)  დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირის სოციალური, საყოფაცხოვრებო და გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ე)   გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა      ფორსმაჟორული    შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება (პროგრამული   კოდი 06 02 05)                                                       პროგრამით გათვალისწინებულია გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა  ფორსმაჟორული   შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება და  სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობის  ავრიულ მდგომარეობაში  მყოფი საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო ხარჯი ,,თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამის“ ფარგლებში.

ბ.ვ)   მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული  მთლიანობისათვის მებრძოლი     ან მათთან გათანაბრებულ  პირების  დახმარება (პროგრამული  კოდი 06 02 06)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: მეორე მსოფლიო  ომის მონაწილეების,  ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის   მებრძოლთა  ან  მათთან გათანაბრებული პირების  გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ზ)  სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის  და იძულებით გადაადგილებული  პირის  გარდაცვალების  შემთხვევაში დახმარება   (პროგრამული   კოდი 06 02 07)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: იძულებით  გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში   დაკრძალვის  ხარჯი,  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად  დაუცველი ოჯახების  წევრის გარდაცვალების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის  ხარჯი.“

10. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

7,744.5

7,539.4

3,208.6

4,330.8

7,711.1

1,506.9

6,204.2

4,875.0

5,465.0

5,945.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147.0

170.0

8.0

162.0

190.0

8.0

182.0

170.0

170.0

170.0

 

ხარჯები

4,652.8

4,933.5

855.3

4,078.2

6,140.0

969.3

5,170.7

4,087.1

4,337.1

4,542.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,246.5

1,725.3

66.5

1,658.8

1,867.4

66.9

1,800.5

1,602.3

1,602.3

1,602.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,091.7

2,605.9

2,353.3

252.6

1,571.1

537.6

1,033.6

787.9

1,127.9

1,402.8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,543.9

1,851.9

0.0

1,851.9

2,361.7

0.0

2,361.7

1,911.9

1,908.8

1,908.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106.0

128.0

0.0

128.0

148.0

0.0

148.0

128.0

128.0

128.0

 

ხარჯები

2,479.8

1,846.6

0.0

1,846.6

2,281.9

0.0

2,281.9

1,904.0

1,900.9

1,901.0

 

შრომის ანაზღაურება

973.0

1,385.9

0.0

1,385.9

1,547.8

0.0

1,547.8

1,305.0

1,305.0

1,305.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.1

5.3

0.0

5.3

79.9

0.0

79.9

7.9

7.9

7.9

01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

320.8

495.7

0.0

495.7

566.4

0.0

566.4

516.6

516.6

516.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

22.0

0.0

22.0

24.0

0.0

24.0

22.0

22.0

22.0

 

ხარჯები

318.4

495.4

0.0

495.4

560.4

0.0

560.4

516.6

516.6

516.6

 

შრომის ანაზღაურება

210.6

363.7

0.0

363.7

393.8

0.0

393.8

350.0

350.0

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

0.3

0.0

0.3

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,123.1

1,356.2

0.0

1,356.2

1,745.3

0.0

1,745.3

1,345.3

1,342.2

1,342.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

89.0

106.0

0.0

106.0

124.0

0.0

124.0

106.0

106.0

106.0

 

ხარჯები

1,061.4

1,351.2

0.0

1,351.2

1,671.5

0.0

1,671.5

1,337.4

1,334.3

1,334.4

 

შრომის ანაზღაურება

762.4

1,022.2

0.0

1,022.2

1,154.0

0.0

1,154.0

955.0

955.0

955.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.7

5.0

0.0

5.0

73.9

0.0

73.9

7.9

7.9

7.9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

50.0

50.0

01 05

საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

487.1

503.0

91.7

411.3

493.8

110.0

383.8

487.7

465.8

566.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41.0

42.0

8.0

34.0

42.0

8.0

34.0

42.0

42.0

42.0

 

ხარჯები

408.6

457.7

91.7

366.0

493.8

110.0

383.8

462.7

465.8

466.8

 

შრომის ანაზღაურება

273.5

339.4

66.5

272.9

319.6

66.9

252.7

297.3

297.3

297.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.5

45.3

0.0

45.3

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)

317.5

406.0

0.0

406.0

383.8

0.0

383.8

386.5

361.5

461.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

34.0

0.0

34.0

34.0

0.0

34.0

34.0

34.0

34.0

 

ხარჯები

284.9

360.7

0.0

360.7

383.8

0.0

383.8

361.5

361.5

361.5

 

შრომის ანაზღაურება

221.2

272.9

0.0

272.9

252.7

0.0

252.7

235.1

235.1

235.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.6

45.3

0.0

45.3

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  შსგ

79.5

5.3

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

45.1

5.3

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

90.1

91.7

91.7

0.0

110.0

110.0

0.0

101.2

104.3

105.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

8.0

 

ხარჯები

78.6

91.7

91.7

0.0

110.0

110.0

0.0

101.2

104.3

105.3

 

შრომის ანაზღაურება

52.3

66.5

66.5

0.0

66.9

66.9

0.0

62.2

62.2

62.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,385.7

3,839.6

3,027.2

812.4

3,131.2

1,261.3

1,869.9

1,323.4

1,713.4

2,018.3

 

ხარჯები

445.8

1,284.3

673.9

610.4

1,664.9

748.7

916.2

568.4

693.4

773.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,939.9

2,555.3

2,353.3

202.0

1,466.3

512.6

953.7

755.0

1,020.0

1,244.9

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1,291.3

1,594.4

1,491.6

102.8

675.8

142.8

533.0

250.0

355.0

510.0

 

ხარჯები

14.6

0.0

0.0

0.0

59.4

0.0

59.4

20.0

25.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,276.7

1,594.4

1,491.6

102.8

616.4

142.8

473.6

230.0

330.0

480.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,503.8

1,507.6

856.9

650.7

1,109.2

369.8

739.4

968.5

1,203.5

1,338.5

 

ხარჯები

417.4

566.9

0.0

566.9

659.5

0.0

659.5

543.5

663.5

738.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,086.4

940.7

856.9

83.8

449.7

369.8

79.9

425.0

540.0

600.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

734.8

272.2

135.4

136.8

414.9

241.8

173.1

300.0

350.0

400.0

 

ხარჯები

8.7

87.3

0.0

87.3

138.2

0.0

138.2

100.0

100.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

726.1

184.9

135.4

49.5

276.7

241.8

34.9

200.0

250.0

300.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

23.1

0.0

0.0

0.0

2.8

0.0

2.8

2.0

5.5

10.5

 

ხარჯები

0.9

0.0

0.0

0.0

2.8

0.0

2.8

2.0

5.5

10.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

201.9

143.1

42.6

100.5

200.5

15.5

185.0

273.5

350.0

370.0

 

ხარჯები

71.8

100.5

0.0

100.5

140.0

0.0

140.0

83.5

100.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130.1

42.6

42.6

0.0

60.5

15.5

45.0

190.0

250.0

250.0

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

351.1

396.9

0.0

396.9

378.5

0.0

378.5

393.0

498.0

558.0

 

ხარჯები

319.1

362.6

0.0

362.6

378.5

0.0

378.5

358.0

458.0

508.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.0

34.3

0.0

34.3

0.0

0.0

0.0

35.0

40.0

50.0

03 02 05

დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფა

0.0

695.4

678.9

16.5

112.5

112.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

16.5

0.0

16.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

678.9

678.9

0.0

112.5

112.5

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

სოფლების ბუნებრივი აირით დაქსელვა

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

135.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

590.6

33.6

4.8

28.8

456.4

0.0

456.4

104.9

154.9

169.8

 

ხარჯები

13.8

13.4

0.0

13.4

56.2

0.0

56.2

4.9

4.9

4.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

576.8

20.2

4.8

15.4

400.2

0.0

400.2

100.0

150.0

164.9

03 03 01

სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

285.7

27.1

0.0

27.1

400.2

0.0

400.2

100.0

150.0

164.9

 

ხარჯები

0.0

11.7

0.0

11.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285.7

15.4

0.0

15.4

400.2

0.0

400.2

100.0

150.0

164.9

03 03 02

ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,

291.1

5.8

4.8

1.0

51.3

0.0

51.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

1.0

0.0

1.0

51.3

0.0

51.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

291.1

4.8

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 03

მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები

13.8

0.7

0.0

0.7

4.9

0.0

4.9

4.9

4.9

4.9

 

ხარჯები

13.8

0.7

0.0

0.7

4.9

0.0

4.9

4.9

4.9

4.9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

0.0

704.0

673.9

30.1

889.8

748.7

141.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

704.0

673.9

30.1

889.8

748.7

141.1

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

196.6

362.4

0.0

362.4

682.8

0.0

682.8

306.0

476.0

380.0

 

ხარჯები

196.6

362.4

0.0

362.4

682.8

0.0

682.8

306.0

376.0

380.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

04 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“

153.8

322.4

0.0

322.4

623.3

0.0

623.3

266.0

416.0

320.0

 

ხარჯები

153.8

322.4

0.0

322.4

623.3

0.0

623.3

266.0

316.0

320.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

04 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

42.8

40.0

0.0

40.0

59.5

0.0

59.5

40.0

60.0

60.0

 

ხარჯები

42.8

40.0

0.0

40.0

59.5

0.0

59.5

40.0

60.0

60.0

05 00

კულტურა და სპორტი

500.2

446.5

0.0

446.5

556.2

0.0

556.2

435.0

450.0

565.0

 

ხარჯები

491.0

446.5

0.0

446.5

556.2

0.0

556.2

435.0

450.0

515.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“

100.7

111.6

0.0

111.6

140.0

0.0

140.0

100.0

110.0

150.0

 

ხარჯები

100.7

111.6

0.0

111.6

140.0

0.0

140.0

100.0

110.0

150.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

399.5

334.9

0.0

334.9

416.2

0.0

416.2

335.0

340.0

415.0

 

ხარჯები

390.3

334.9

0.0

334.9

416.2

0.0

416.2

335.0

340.0

365.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 02 01

ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

35.5

40.3

0.0

40.3

51.4

0.0

51.4

50.0

50.0

55.0

 

ხარჯები

35.5

40.3

0.0

40.3

51.4

0.0

51.4

50.0

50.0

55.0

05 02 02

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურის სახლი“

223.4

136.5

0.0

136.5

169.6

0.0

169.6

125.0

130.0

150.0

 

ხარჯები

223.4

136.5

0.0

136.5

169.6

0.0

169.6

125.0

130.0

150.0

05 02 03

ააიპ „თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება“

57.0

64.0

0.0

64.0

79.2

0.0

79.2

66.0

66.0

116.0

 

ხარჯები

47.8

64.0

0.0

64.0

79.2

0.0

79.2

66.0

66.0

66.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 02 04

სახელოვნებო სკოლები

83.6

94.1

0.0

94.1

116.0

0.0

116.0

94.0

94.0

94.0

 

ხარჯები

83.6

94.1

0.0

94.1

116.0

0.0

116.0

94.0

94.0

94.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

631.0

536.0

89.7

446.3

485.4

135.6

349.8

411.0

451.0

506.0

 

ხარჯები

631.0

536.0

89.7

446.3

460.4

110.6

349.8

411.0

451.0

506.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

71.0

70.5

70.0

0.5

71.0

70.0

1.0

71.0

71.0

71.0

 

ხარჯები

71.0

70.5

70.0

0.5

71.0

70.0

1.0

71.0

71.0

71.0

06 02

სოციალური პროგრამები

560.0

465.5

19.7

445.8

414.4

65.6

348.8

340.0

380.0

435.0

 

ხარჯები

560.0

465.5

19.7

445.8

389.4

40.6

348.8

340.0

380.0

435.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

175.2

285.0

0.0

285.0

126.4

0.0

126.4

90.0

120.0

150.0

 

ხარჯები

175.2

285.0

0.0

285.0

126.4

0.0

126.4

90.0

120.0

150.0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

54.3

73.4

0.0

73.4

85.0

0.0

85.0

60.0

70.0

80.0

 

ხარჯები

54.3

73.4

0.0

73.4

85.0

0.0

85.0

60.0

70.0

80.0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33.3

66.1

0.0

66.1

87.0

0.0

87.0

70.0

70.0

70.0

 

ხარჯები

33.3

66.1

0.0

66.1

87.0

0.0

87.0

70.0

70.0

70.0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

61.9

15.7

15.7

0.0

30.0

30.0

0.0

40.0

40.0

40.0

 

ხარჯები

61.9

15.7

15.7

0.0

30.0

30.0

0.0

40.0

40.0

40.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

209.3

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

50.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

209.3

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

50.0

50.0

50.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

10.5

13.5

1.5

12.0

41.0

32.0

9.0

15.0

15.0

30.0

 

ხარჯები

10.5

13.5

1.5

12.0

16.0

7.0

9.0

15.0

15.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

15.5

11.8

2.5

9.3

15.0

3.6

11.4

15.0

15.0

15.0

 

ხარჯები

15.5

11.8

2.5

9.3

15.0

3.6

11.4

15.0

15.0

15.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დალაქიშვილი



დანართი №1
სოფლის  მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი  პროექტების   ცხრილი

ტერიტორიული ორგანო სოფელი პროექტის   დასახელება პროექტის  ღირებულება
სულ. 
საზელმწიფო ბიუჯეტით ადგილობრივი ბიუჯეტით  მათ შორის სახარჯთაღრიცხვო
 ღორებულება 
1 ახალსოფელი ახალსოფელი სარიტუალო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 12422 6211 6211 372
2 გოხნარი სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 4578 4445 133 133
3 ზირბითი სასაფლაოს შემოღობვა 9562 4781 4781 286
4 საფუძვრები სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 5945 4445 1500 178
5 ასურეთი ასურეთი სასაფლაოს შემოღობვა 15473 15023 450 450
,სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია წერეთლის ქუჩაზე  12360 12000 360 360
6 ენაგეთი სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულება 14618 12868 1750 438
7 შავსაყდარი სარიტუალო დარბაზის  მშენებლობა(პირველი ეტაპი) 8889 8630 259 259
8 ბორბალო ბორბალო სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცი 16466 8233 8233 494
9 ღოუბანი შიდა გზების რეაბილიტაცია(მოხრეშვა) 16475 15704 771 771
10 ერტისი სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი) 17452 8726 8726 523
11 ვაშლოვანი სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი) 19145 18588 557 557
12 გოლთეთი გოლთეთი სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია(მეორე ეტაპი) 19000 14863 4137 570
13 დაღეთი დაღეთი სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეძენა   11558 5779 5779  
14 სამშვილდე სარიტუალო დარბაზისთვის გაზის გამათბობლების შეძენა 3150 3150    
სარიტუალო დარბაზისთვის გრილის(მაყალი) შეძენა 450 450    
სარიტუალო დარბაზისთვის გამწოვის შეძენა 700 700    
სარიტუალო დარბაზისთვის გაზქურების შეძენა 660 660    
სარიტუალო დარბაზისთვის მაცივარის შეძენა 1200 1200    
სარიტუალო დარბაზისთვის ნიჟარების შეძენა 500 500    
სარიტუალო დარბაზისთვის სამზარეულოს თაროს შეძენა 800 800    
სარიტუალო დარბაზისთვის ბუნებრივი აირის ქსელისა და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა 2000 2000    
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა(ჭურჭელი) 4045 4045    
15 დურნუკი დიდი დურნუკი სასოფლო სამეურნეო სავარგულების შემოღობვის დასრულება 5023 4877 146 146
16 პატარა დურნუკი ცენტრალური გზიდან სოფელში მისასვლელი გზის მოხრეშვა 4467 4337 130 130
17 თონეთი დიდი თონეთი სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა(დებეტის დამატება) 16372 15896 476 476
18 პატარა თონეთი სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია 9778 4889 4889 293
19 მოხისი მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 4206 4084 122 122
20 ცხრაკუდაანი შიდა გზების რეაბილიტაცია 4132 4012 120 120
21 ირაგა პატარა ირაგა სარიტუალო ინვენტარის შეძენა(ჭურჭელი) 6308 6308    
22 დიდი ირაგა სარიტუალო დარბაზის პირველი სართულის სარეაბილიტაციო სამუშაოები(მეორე ეტაპი) 14976 7488 7488 449
23 ჯიგრაშენი  მისასვლელი და შიდა გზების რეაბილიტაცია 5915 5743 172 172
24 ივანოვკა სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია(მესამე ეტაპი) 5879 5707 172 172
25 ალექსეევკა სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი) 7687 7464 223 223
26 მენკალისი სასმელი წყლის შიდა ქსელისა და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია 4986 4841 145 145
27 ნავთიანი მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 4317 4192 125 125
28 კოდა კოდა სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულება 31299 30388 911 911
29 მუხათი სპორტული მოედნის დასრულება(ხელოვნური საფარის დაგება) 15483 11983 3500 465
30 ფაბრიკის დასახლება სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი) 8240 8000 240 240
31 ი.გ.პ. დასახლება სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა და დაერთება რეზერვუარზე 34220 27720 6500 2481
32 კლდეისი კლდეისი შიდა გზების რეაბილიტაცია 4924 4781 143 143
33 მარაბდა ძველი მარაბდა სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი) 8071 7836 235 235
34 ახალი მარაბდა 8095 7860 235 235
35 ქოთიში გარე განათების მოწყობა 5841 5671 170 170
36 ორბეთი  ორბეთი სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 8888 8630 258 258
37 ახალი ზირბითი სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 5345 5190 155 155
38 პანტიანი სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 4739 4601 138 138
39 ამლივი სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 4305 4180 125 125
40 ღოლოვანი სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 4367 4240 127 127
41 დრე სასმელი წყლის ავზების შეძენა 4637 4637    
42  დიდგორი საკანალიზაციო ქსელისთვის გოფრირებული მილების შეძენა 5635 5635    
43 შამთა მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 4476 4337 139 139
44 ვანათი სასმელი წყლის ავზის გრუნტით დაფარვა 1030 1000 30 30
მდ. ვერაზე გადასასავლელი ხიდის შეკეთება 3139 3048 91 91
45 ღვევი  სასმელი წყლის ავზების შეძენა 4361 4361    
46 წყრულეთი სოფლის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4206 4084 122 122
47 წვერი მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 4157 4036 121 121
48 შეხვეტილა შეხვეტილა სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია 4615 4481 134 134
49 არხოტი სასაფლაოს შემოღობვა 4404 4276 128 128
50 კოდისწყარო სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა  4243 4120 123 123
51 ნაპილნარი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 5370 5214 156 156
52 ჯვრისხევი სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა  4416 4288 128 128
53 ქვემო ჭინჭრიანი  ბოგირის აღდგენა,საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 4454 4325 129 129
54 ზემო ჭინჭრიანი   საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 4144 4024 120 120
55 პატარა ნამტვრიანი სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეძენა   6101 4601 1500  
56 უგუდეთი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 4132 4012 120 120
57 დიდ ნამტვრიანი მზის ენერგიაზე მომუშავე ბატარიების შეძენა 4120 4120    
58 ჩხიკვთა ჩხიკვთა გარე განათების მოწყობა 15600 7800 7800 468
59 მაწევანი სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია 10044 5022 5022 301
60 აბელიანი სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და ქსელის მოწყობა 17308 8654 8654 519
61 ტბისი სარიტუალო დარბაზის რებილიტაცია 9826 4913 4913 294
62 ხოპისი მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 4305 4180 125 125
63 ქსოვრეთი სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია 5488 4288 1200 164
64 გუდარეხი სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია 4268 4144 124 124
65 ვაკე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია 4243 4120 123 123
66 ჭივჭავი ჭივჭავი სარწყავი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია(მეორე ეტაპი) 13724 13324 400 400
67 დუმანისი სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი) 12206 6103 6103 366
68 სამღერეთი სარწყავი წყლის სათავის რეაბილიტაცია 14033 13625 408 408
69 შიხილო სასმელი წყლის რეზერვუარისა და შიდა ქსელის მოწყობა 10500 5250 5250 315
70 იფნარა სასმელი წყლის რეზერვუარისა და საქაჩი ტუმბოს მოწყობა, მონტაჟი 4454 4325 129 129
71 ლიპა მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 4231 4108 123 123
72 წინწყარო წინწყარო სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი) 39098 37960 1138 1138
73 ქოსალარი სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი) 26905 26122 783 783
74 ხაიში ხაიში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა, მისი დარეთება არსებულ სისტემასთან 15617 15163 454 454
75 ჯორჯიაშვილი ჯორჯიაშვილი სარიტუალო ინვენტარის შეძენა(ჭურჭელი) 5400 5400    
ჯორჯიაშვილი სარიტუალო დარბაზისთვის მაგიდა და სკამების შეძენა 9500 9500    
ჯორჯიაშვილი სარიტუალო დარბაზის რეაბილიტაცია 13040 9840 3200 391
76 ბოგვი სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი) 16850 8425 8425 505
77 საღრაშენი სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(მეორე ეტაპი) 15240 7620 7620 457
78 ფარცხისი სარიტუალო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 9049 8786 263 263
79 აბრამეთი სასმელი წყლის ავზების შეძენა(6ც) 4192 4192    
80 არდისუბანი სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი) 11484 7584 3900 344
81 დ. მანგლისი დ. მანგლისი გარე განათების მოწყობა 10300 10000 300 300
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა(პირველი ეტაპი) 28428 27600 828 828
82 ალგეთი მემორიალის შემოღობვა 5915 5743 172 172
        854199 713109 141090 24682