,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 04
დოკუმენტის მიმღები ხულოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 14/04/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/04/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.136.016131
04
14/04/2014
ვებგვერდი, 14/04/2014
190020020.35.136.016131
,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტი
 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №4

2014 წლის 14 აპრილი

დაბა ხულო

 

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ'' ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების  შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის №15 დადგენილებაში (სსმ 30.12.2013 წ) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ნოდარ თავართქილაძე



დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

შემოსავლები

8 132 984

7 188 561

954 609

6 233 952

8 976 336

906 298

8 070 038

        გადასახადები

32 616

147 704

0

147 704

125400

0

125400

        გრანტები

7 742 321

6 808 579

954 609

5 853 970

8 661 436

906 298

7 755 138

        სხვა შემოსავლები

358 047

232 278

0

232 278

189500

0

189500

ხარჯები

5 121 337

5 067 512

14 000

5 053 512

5 448 701

0

5 448 701

        შრომის ანაზღაურება

1 846 551

2 265 905

0

2 265 905

2 393 780

0

2 393 780

       საქონელი და მომსახურება

804 246

619 477

0

619 477

850 721

0

850 721

      პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

      სუბსიდიები

1 635 924

1 815 532

14 000

1 801 532

1 882 835

0

1 882 835

      სოციალური უზრუნველყოფა

784 825

333 993

0

333 993

221 365

0

221 365

      სხვა ხარჯები

49 791

32 605

0

32 605

100000

0

100000

საოპერაციო სალდო

3 011 647

2 121 049

940 609

1 180 440

3 527 635

906 298

2 621 337

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 371 019

1 832 636

940 609

892 027

4 115 011

906 298

3 208 713

     ზრდა

3 398 444

1 860 025

940 609

919 416

4 115 011

906 298

3 208 713

     კლება

27 425

27 389

0

27 389

0

0

0

მთლიანი სალდო

-359 372

288 413

0

288 413

–587 376

0

–587 376

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-367 925

285 690

0

285 690

–587 376

0

–587 376

     ზრდა

0

285 690

0

285 690

0

0

0

     ვალუტა და დეპოზიტები

0

285 690

0

285 690

0

0

0

      კლება

367 925

0

0

0

587 376

0

587 376

      ვალუტა და დეპოზიტები

367 925

0

0

0

587 376

0

587 376

ვალდებულებების ცვლილება

-8 553

-2 723

0

-2 723

0

0

0

     ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

      კლება

8 553

2 723

0

2 723

0

0

0

      საგარეო

0

0

0

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

შემოსულობები

8 160 409

7 215 950

954 609

6 261 341

8 976 336

906 298

8 070 038

შემოსავლები

8 132 984

7 188 561

954 609

6 233 952

8 976 336

906 298

8 070 038

არაფინანსური აქტივების კლება

27 425

27 389

0

27 389

0

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

გადასახდელები

8 528 334

6 930 260

954 609

5 975 651

9 563 712

906 298

8 657 414

ხარჯები

5 121 337

5 067 512

14 000

5 053 512

5 448 701

0

5 448 701

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 398 444

1 860 025

940 609

919 416

4 115 011

906 298

3 208 713

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

8 553

2 723

0

2 723

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

-367 925

285 690

0

285 690

-587 376

0

-587 376

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 976 336  ლარის ოდენობით;

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

შემოსავლები

8 132 984

7 188 561

954 609

6 233 952

8 976 336

906 298

8 070 038

გადასახადები

32 616

147 704

0

147 704

125 400

0

125 400

გრანტები

7 742 321

6 808 579

954 609

5 853 970

8 661 436

906 298

7 755 138

სხვა შემოსავლები

358 047

232 278

0

232 278

189 500

0

189 500

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები125 400ლარის ოდენობით;

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

11

გადასახადები

32 616

147 704

0

147 704

125 400

0

125 400

11311

ქონების გადასახადი

32 616

147 704

0

147 704

125 400

0

125 400

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

23 784

133 603

0

133 603

105 400

0

105 400

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 330

3 168

0

3 168

2 000

0

2 000

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

680

825

0

825

0

0

0

1131105

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

6 822

10 108

0

10 108

18 000

0

18 000

116

სხვა გადასახადები

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

გრანტები

7 742 321

6 808 579

8 661 436

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0

0

134 538

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1 669 800

922 000

1 297 000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6 072 521

5 886 579

7 229 898

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4 741600

4 931 970

6 323 600

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4741600

4 931 970

6 323 600

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 330 921

954 609

906 298

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

934 487

940 609

906 298

სხვა ტრანსფერი

396 434

14 000

0

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 189 500 ლარის ოდენობით 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

358 047

232 278

189 500

შემოსავლები საკუთრებიდან

324 394

186 314

154 500

პროცენტები

189 499

87 874

50 000

რენტა

134 895

98 440

104 500

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

132 495

93 568

104 500

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2 400

4 872

0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

7 514

8 169

9 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

2 742

3 912

5 000

სანებართვო მოსაკრებელი

1072

1 716

1 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

9

3

0

სამხედრო სავალდებულო  სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

200

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

0

0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2 197

1 993

4 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4 772

4 257

4 000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4 772

4 257

4 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

12 267

26 013

26 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

13 872

11 782

0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 448 701 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით;

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

 

ხარჯები

5 121 337

5 067 512

14 000

5 053 512

5 448 701

0

5 448 701

21

შრომის ანაზღაურება

1 846 551

2 265 905

0

2 265 905

2 393 780

0

2 393 780

22

საქონელი და მომსახურება

804 246

619 477

0

619 477

850 721

0

850 721

24

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

1 635 924

1 815 532

14 000

1 801 532

1 882 835

0

1 882 835

27

სოციალური უზრუნველყოფა

784 825

333 993

0

333 993

221 365

0

221 365

28

სხვა ხარჯები

49 791

32 605

0

32 605

100 000

0

100 000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება4 115 011ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 115 011ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

19 060

3 094

144 754

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

7 930

0

212 000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 484 474

1 548 892

2 400 953

განათლება

260 640

105 499

588 804

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

626 340

92 540

744 000

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

110 000

24 500

სულ ჯამი

3 398 444

1 860 025

4 115 011

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

27 425

27 389

0

ძირითადი აქტივები

1 422

10 050

0

არაწარმოებული აქტივები

26 003

17 339

0

მიწა

26 003

17 339

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები

დასახელება

2012  წლის ფაქტი

2013  წლის ფაქტი

2014  წლის გეგმა

1

2

4

5

6

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 996 193

2 168 748

2 472 638

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 984 193

2 168 748

2 338 100

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 984 193

2 168 748

2 278 100

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

60 000

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

 

 

134538

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

 

 

134538

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0

0

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში

12 000

0

0

702

თავდაცვა

90 614

97 655

102 300

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

448 867

444 815

688 717

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

10 000

0

0

7032

სახანძრო დაცვა

438 867

444 815

668 000

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

 

 

20 717

704

ეკონომიკური საქმიანობა

92 110

105 120

44 600

7042

სოფლის მეურნეობა

0

0

0

7045

ტრანსპორტი

92 110

105 120

44 600

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

0

0

6 000

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

92 110

105 120

38 600

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

0

0

0

705

გარემოს დაცვა

506 938

147 193

290 725

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

70 041

80 731

120 000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

436 897

66 462

170 725

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2 261 157

1 663 532

2 572 528

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 011 439

473 379

825 030

7063

წყალმომარაგება

161 637

181 822

708 600

7064

განათება

100 274

55 456

113 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

987 807

952 875

925 898

707

ჯამრთელობის დაცვა

116 462

225 895

187 875

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

116 462

225 895

187 875

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 277 238

846 466

1 591 460

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

206 226

60 022

343 260

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 065 544

780 647

1 238 200

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

5 468

5 797

10 000

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

709

განათლება

953 139

885 315

1 405 004

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

396 633

525 814

571 500

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

556 506

359 501

833 504

710

სოციალური დაცვა

777 063

342 798

207 865

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

34 150

33 833

35 400

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

742 913

308 965

172 465

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

8 519 781

6 927 537

9 563 712

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო-587 376 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.  განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება-587 376 ლარის ოდენობით.

2.  განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 587 376  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლისფაქტი

2014 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-367 925

285 690

-587 376

ზრდა

0

285 690

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

285 690

0

სესხები

0

0

0

კლება

367 925

0

587 376

ვალუტა, დეპოზიტები

367 925

0

587 376

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება0  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012წლის ფაქტი

2013წლის ფაქტი

2014წლის გეგმა

 
 

ვალდებულებების ცვლილება

8 553

2 723

0

 

კლება

8 553

2 723

0

 

სესხები

0

0

0

 

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვისგამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 15. მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება ხულოს მუნიციპალიტეტში
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში (გრანტი) განსახორციელებელი ღონისძიება (მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება ხულოს მუნიციპალიტეტში) განხორციელდეს შესაბამისი პროგრამით, სადაც გათვალისწინებული იქნება თანადაფინანსების ხარჯი.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკით,  ინვენტარით და უნიფორმებით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, ასევე მათი სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა   -   სახანძრო-სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და უნიფორმებით უზრუნველყოფა. დაგეგმილია უნიფორმის და ახალი სახანძრო სპეცმანქანის შეძენა, რომელიც უზრუნველყობს სამსახურის გამართულ და ოპერატიულ მუშაობას.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა  -  მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებშ გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა–კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის მომსახურების სამუშაოები, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი03 01)

დაგეგმილია სოფელ ბარდნარში მეწყერის შედეგად დაზიანებული მისასვლელი გზის აღდგენა, რისთვისაც საჭიროა გზის გაფართოება და კერძო მფობელობაში არსებული მიწის  ნაკვეთების შესყიდვა.

2.2 ა(ა)იპხულო-თაგო”-ს ბაგირგზა(პროგრამულიკოდი 0302)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდებასაბინაო ამხანაგობებზე დახმარება, გარე განათების  არსებული  ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოვლა შენახვა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.

2.3.1 საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საბინაო ამხანაგობებზე ხელშწყობას, კერძოდ   სახურავების შეკეთებას, ეზოების, სადარბაზოების და სარდაფების კეთილმოწყობას.

2.3.2 დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფა, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელისშეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 56 დასახლებულ პუნქტში 1569-მდე წერტილის მომსახურება.

2.3.3 დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება ,ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან. ასევე გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი“– დან   საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.

2.3.4 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3.5 ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებშია (ა)იპ „ხულოს წყალ კანალი“-ს მეშვეობით ხორციელდება დაბა ხულოსა და მიმდებარე სოფლების სასმელი წყლით მომარაგება. დაბა ხულოში სასმელი წყლის მიწოდება ხდება ყველა ოჯახზე, თუმცა მომარაგება ჯერჯერობით 24 საათიანი რეჟიმით არ ხორციელდება. რაიონში ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი. დაბის წყალსადენის გარდა ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას.

 

2.3.6 სასმელი წყლის მილების შეძენა, წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი (პროგრამული კოდი 03 03 07)

-მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სასმელი წყლის მილების შეძენა, რითაც გაუმჯობესდება მოსახლეობის წყლით მომარაგების მდგომარეობა.

-სათანადო კვლევების შემდეგ დაგეგმილია დაბა ხულოს წყალსადენის სრული რეაბილიტაცია, 24 საათიანი წყალმომარაგებისა და მიწოდებული წყლის ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. პროგრამა გათვლილია რამოდენიმე წელზე.

2.3.7 საპროექტო-საკადასტროაზომვითისამუშაოები (პროგრამულიკოდი 03 03 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, აგრეთვე რაიონის წყალმომარაგების და წყალსადენების სათავე ნაგებობების სანიტარული დაცვის ზონების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოკვლევა–შესწავლა, მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

2.3.8 სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა-შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 09)

- დაბაში არსებულისანიაღვრედა საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის გაწმენდისა და მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია „სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვის’’  მიზნობრივი პროგრამა (პროგრამული კოდი 030309 02).

-გათვალისწინებულია 2013 წელს დაწყებული დაბის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის ნაწილისდასრულება.

- დაგეგმილია ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზაზე გამავალი საკანალიზაციო მილების შეცვლა და ს.დეკანაშვილებში კანალიზაციის დამატებითი შტოების მოწყობა.

-დაგეგმილია ს.დეკანაშვილების ცალკეულ უბნებზე სანიაღვრე არხების მოწყობა გოფრირებული მილებით.

- მოსახლეობის მოთხოვნით დაგეგმილია ს.ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა.

2.3.9 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიეტების მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები, ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

2.4  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საყრდენი კედლების მოწყობა, სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია, ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია-რემონტი, ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება, მოსაცდელების მშენებლობა, გამგეობის შენობის მიმდინარე რემონტი.

2.4.1 მუნიციპალურის კვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

 ქვეპროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება დარჩენილი საყრდენი კედლების მოწყობა.

დაბის ტერიტორიაზე 2012-2013 წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა არსებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახალი კედლების მოწყობა. სარეაბილიტაციოდ რჩება საყრდენი კედლები, რომლებიც ნაწილობრივ ჩამოშლილია და ვერ ასრულებს ფუნქციურ დანიშნულებას.

2.4.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა–მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, კეთილმოწყობილი დაბის სკვერისათვის დეკორატიული მცენარეების შეძენა.

2.4.3 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

-დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია – ნაგებობა წარმოადგენს დაბის ცენტრალური სკვერის დაბოლოებას, სადაც იმართებასადღესასწაულო ღონისძიებები. ნაგებობა აგებულია მძიმე მონოლითური კონსტრუქციებით გასული საუკუნის 80-იან წლებში, რომელიც ამორტიზირებული და დაბზარულია, ემუქრება დაშლის საფრთხე. თეატრონის ქვედა სართულზე მოწყობილი იყო საზოგადოებრივი საპირფარეშო, რომელიც ერთადერთია დაბის მთავარ ნაწილში და მისი აღდგენა აუცილებელია. რეაბილიტაციით გათვალისწინებულია ამორტიზირებული კონსტრუქციის დაშლა და ახალი მსუბუქი კონსტრუქციის მოწყობა თანამედროვე არქიტექტურით და ადრინდელი ფუნქციების შენარჩუნებით.

- ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია-რემონტი - ხიხაძირის ცენტრში არსებული ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის ერთ ნაწილში განთავსებულია საბავშვო ბაღი, შენობის დარჩენილი ნაწილი განიცდის სწრაფ ცვეთას და საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, რის შემდეგაც შესაძლებელია განთავსდეს ადმინისტრაციული სათავსოები და დარბაზი მოსახლეობის შეკრებისათვის.

-ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა – ფუშრუკაულის თემს, არ გააჩნია საერთო ადმინისრტაციული შენობა, სადაც შესაძლებელი იქნება თემის მოსახლეობის თავშეყრა და სხვადასხვა ღონისძიებების თუ შეხვედრების უზრუნველყოფა. რისთვისაც მიზანშეწონილია თემის ცეტრში აშენდეს ახალი ადმინისტრაციული შენობა, რითაც მოსახლეობას გაუჩნდება ნორმალური თავშეყრის ადგილი, გაუმჯობესდება ფუშრუკაულის თემის ცენტრის იერსახე.

-მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება – ბოლო წლებში სოფლის პროგრამით აშენებული სოფლის სახლები და სხვა ნაგებობები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ცალკეული ადმინისტრაციული  შენობები (სულ 55 ობიექტი) საჭიროებს ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას.

-მოსაცდელების მშენებლობა –გათვალისწინებულია ხუთი მოსაცდელის მშენებლობა (ოქრუაშვილები, ბაკო, შქერნალი,ირემაძეები,მახალაკური).

გამგეობის შენობის მიმდინარე რემონტი - გათვალისწინებულია ელექტრო გაყვანილობის, სველი წერტილების და დარბაზის  რემონტი.

დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა - შენობის მშენებლობა დაწყებულია 2013 წელს, უამინდობის გამო სამუშაოები ვერ დამთავრდა და დასრულება გათვალისწინებულია 2014 წლისათვის.

2.5  მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა-(პროგრამული კოდი 03 05)

გათვლისწინებული მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში მოსახლეობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება დამტკიცებული ნუსხის მიხედვით.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

 მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 9 საბავშვობაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 390 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღები სფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს,  უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამაითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. მომავალიწლისათვის დაგეგმილიახუთი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა-რემონტი,სოფელ ქედლებში და ღურტაში საბავშვო ბაგა–ბაღების მშენებლობა ორ-ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი)სოფელ რიყეთში და კვატიაში ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი), რაც უზრუნველყოფს სკოლანდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას, საერთო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ–ეკონომიკური მდგომარეობა. აგრეთვე გათვალისწინებულია 2013 წელს დაწყებული დიდაჭარის საბავშვო ბაღის შენობის მშენებლობის დასრულება.

3.3  სკოლების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 04 03)

 გათვალისწინებულია სხანდრის დაწყებითი სკოლის შენობის რემონტი და შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა.

3.4 კომპიუტერისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესწავლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 04 04)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, როგორც ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, ასევე ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესწავლას. მსურველთა კონტიგენტი დიდია, რის გამოც გათვალისწინებულია 3 ჯგუფის მომსახურეობა 60 ბენეფიციალზე.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში და ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში, აგრეთვე გათვალისწინებულია სპორტული ინფრასტრუქტურის   გაუმჯობესება, ასევე ინვენტარით უზრუნველყოფა.

4.1.1  ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული ოდი 05 01 01)

სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში. დაგეგმილია სტიქიის შედეგად დაზიანებული დიდაჭარის ჭადრაკის სახლის შენობის გადატანა სხვა უსაფრთხო ადგილას.

4.1.2 პორტული ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.3  სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი  (პროგრამული კოდი 05 01 03)

  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამი ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობას სოფელ მეკეიძეებში, დიაკონიძეებში და კალოთაში. აღნიშნულ სოფლებს არ გააჩნია არცერთი სახის სპორტული ნაგებობა და მოედანი, რისთვისაც აუცილებელია მოეწყოს კომბინირებული მინი სპორტული მოედანი ხელოვნური საფარით, რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას.ასევე იგეგმება ოქრუაშვილებისა და რიყეთის არსებულ მოედნებზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და ვაშლოვანის მოედნის შემოღობვა, აგრეთვე ზედა ვაშლოვანისა და განახლების მინი მოედნების რემონტი.

   4.1.4  სპორტული ინვენტარის შეძენა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

გათვალისწინებულია სპორტული ინვენტარის (ტენისის მაგიდები, ფეხბურთის და ფრენბურთის ბადეები,ბურთები, ჭადრაკი, ბილიარდი დასხვ) შეძენა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ხულო მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელსუწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამებით ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ა(ა)იპხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვითხელოვნებასა და მუსიკაში. სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია სწავლის ღირებულება და იგი შეადგენს თვეში 5ლარს.

4.2.2 ა(ა)იპხულოსკულტურისცენტრი(პროგრამულიოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის დაგაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელსუწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება.  კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული დაქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).

4.2.3  სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამულიოდი 05 02 03)

ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდიხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, ასევე შენობაში ტარდება რაიონისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს რაიონის კულტურულიცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4 კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

4.2.5 კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებსსოფელ ღორჯომში არსებულ კულტურის სახლის რეაბილიტაციას და თხილვანის მუზეუმის რემონტს. ღორჯომის კულტურის სახლი წარმოადგენს ორ სართულიან კაპიტალურ ნაგებობას, სადაც განთავსებულია  სოფლის ადმინისტრაციული და სასოფლო კლუბის სათავსოები, მაყურებელთა დარბაზი. შენობამ ეროზიული მოვლენების შედეგად განიცადა დეფორმაცია და დაიბზარა, რისთვისაც მიზანშეწონილია მისი გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება გეოლოგიური კვლევების გათვალისწინებით, ასევე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება. შედეგად ღორგომის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.

თხილვანის ეთნოგრაფიული მუზეუმის შენობისაათვის იგეგმება სახურავის,სხვა  სათავსოების რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა, ხოლო დაბის მუზეუმთან დაგეგმილია ეთნოგრაფიული კუთხის მოწყობა შენობის რეკონსტრუქცია-რემონტით.

 

4.2.6 კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს2012–2013 წლებში გარემონტებულ აგარის და ვაშლოვანის სასოფლო კლუბის შენობის აღჭურვასსათანადოინვენტარით და აპარატურით, რაც ხელს შეუწყობსმოსახლეობის თავშეყრისათვის სრულყოფილი პირობების შექმნას და მოქმედი კოლექტივების შემოქმედებითი დონის ამაღლებას.

4.2.7 ახალგაზრდობის სამოქალაქო-საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლისმიზანიაახალგაზრდებშიშემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.8  ა(ა)იპ ”კურორტი ბეშუმი” (პროგრამულიკოდი 05 02 09)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0600)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, სოციალურად დაუცველ ფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

 

5.1.1   სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის, აგარის და ხიხაძირის ტერიტორიული ორგანოების მოსახლეობისათვის და კურორტი ,,ბეშუმი”-ს (სეზონურად) დამსვენებელთათვის საჭიროების შემთხვევაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას, რისი აუცილებლობაც გამოწვეულია იმით, რომ აღნიშნული ტერიტორიები დიდი მანძილით არის დაშორებული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან და ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის დროულად და ოპერატიულად მომსახურეობას.  აგრეთვე გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მოქმედი 8 ამბულატორიის სატრანსპორტო და კომუნალური ხარჯები.

5.1.2 ქრონიკულად პროგრესირებადი (ეპილეფსია) დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამულიოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ პირების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 52 ბენეფიციარზე.

5.1.3 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ბოძაურში და მთისუბანში თემის სამედიცინო პუნქტის მშენებლობას და სოფელ დიდაჭარაში ამბულატორიის მშენებლობის თანადაფინანსებას, რაც უზრუნველყობს სოფლის მოსახლეობის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების გაუმჯობესებას.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0602)

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობაზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2  ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა, ომის მონაწილე ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია  მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანზე დახმარება 500 ლარის, ხოლო ვეტერანთა ქვრივზე 300 ლარის ოდენობით (სულ 1 ვეტერანი და 1 ქვრივი), ხოლო დაკრძალვაზე გათვალისწინებულია 250 ლარი.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 0602 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (57000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 0602 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500ლარი, მე-4 შვილზე 700ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია წლის განმავლობაში საშუალოდ 86 ბენეფიცარზე.

5.2.55 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 0602 05)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარსქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღისწესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად  1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.618 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამულიოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არაქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 4 ოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს  წლის განმავლობაში  1000 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

5.2.7 დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0210)

 ქვეპროგრამაითვალისწინებსსახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალეზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია12 ბენეფიციარზე და 3 თანხლებ პირზე.


მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები 9 563 712 ლარის ოდენობით

 

პროგრა მული კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილო ბრივი ბიუჯეტი

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილო ბრივი ბიუჯეტი

სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილო ბრივი ბიუჯეტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტი

8528334

1330921

7197413

6930260

954609

5975651

9563712

906298

8657414

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

214

0

214

227

0

227

227

0

227

 

ხარჯები

5121337

0

5121337

5067512

14000

5053512

5448701

0

5448701

 

შრომის ანაზღაურება

1846551

0

1846551

2265905

0

2265905

2393780

0

2393780

 

საქონელი და მომსახურება

804246

0

804246

619477

0

619477

850721

0

850721

 

     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

44510

0

44510

14743

0

14743

27720

0

27720

 

     მივლინება

18474

0

18474

17848

0

17848

19400

0

19400

 

     ოფისის ხარჯი

212919

0

212919

151017

0

151017

215749

0

215749

 

     წარმომადგენლობითი ხარჯი

20299

0

20299

9595

0

9595

9000

0

9000

 

     კვების ხარჯი

2499

0

2499

2499

0

2499

3000

0

3000

 

     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

34899

0

34899

0

0

0

11710

0

11710

 

     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

166070

0

166070

93407

0

93407

128550

0

128550

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

304576

0

304576

330368

0

330368

435592

0

435592

 

სუბსიდიები

1635924

0

1635924

1815532

14000

1801532

1882835

0

1882835

 

სოციალური უზრუნველყოფა

784825

0

784825

333993

0

333993

221365

0

221365

 

სხვა ხარჯები

49791

0

49791

32605

0

32605

100000

0

100000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3398444

1330921

2067523

1860025

940609

919416

4115011

906298

3208713

 

ვალდებულების კლება

8553

0

8553

2723

0

2723

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2004746

0

2004746

2171471

0

2171471

2493355

0

2493355

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

164

0

164

177

0

177

177

0

177

 

ხარჯები

1977133

0

1977133

2165654

0

2165654

2348601

0

2348601

 

შრომის ანაზღაურება

1432824

0

1432824

1784365

0

1784365

1927860

0

1927860

 

საქონელი და მომსახურება

443572

0

443572

280849

0

280849

360741

0

360741

 

     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

40810

0

40810

10543

0

10543

23520

0

23520

 

     მივლინება

15820

0

15820

15281

0

15281

16900

0

16900

 

     ოფისის ხარჯი

169903

0

169903

113450

0

113450

149169

0

149169

 

     წარმომადგენლობითი ხარჯი

20299

0

20299

9595

0

9595

9000

0

9000

 

     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

0

0

0

1000

0

1000

 

     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

135540

0

135540

70780

0

70780

94060

0

94060

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61200

0

61200

61200

0

61200

67092

0

67092

 

სუბსიდიები

100737

0

100737

100440

0

100440

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

0

60000

0

60000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19060

0

19060

3094

0

3094

144754

0

144754

 

ვალდებულების კლება

8553

0

8553

2723

0

2723

0

0

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

412528

0

412528

471957

0

471957

499400

0

499400

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

17

 

17

20

 

20

20

 

20

 

ხარჯები

410690

0

410690

471957

0

471957

497400

0

497400

 

შრომის ანაზღაურება

227738

 

227738

321923

 

321923

432840

 

432840

 

საქონელი და მომსახურება

82215

0

82215

49594

0

49594

64560

0

64560

 

     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10895

 

10895

0

 

0

0

 

 

 

     მივლინება

1853

 

1853

2411

 

2411

3000

 

3000

 

     ოფისის ხარჯი

31000

 

31000

22829

 

22829

31480

 

31480

 

     წარმომადგენლობითი ხარჯი

1338

 

1338

2599

 

2599

2000

 

2000

 

     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

37129

 

37129

21755

 

21755

28080

 

28080

 

სუბსიდიები

100737

 

100737

100440

 

100440

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1838

 

1838

0

 

0

2000

 

2000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1571665

0

1571665

1696791

0

1696791

1933955

0

1933955

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

147

 

147

157

 

157

157

 

157

 

ხარჯები

1554443

0

1554443

1693697

0

1693697

1791201

0

1791201

 

შრომის ანაზღაურება

1205086

0

1205086

1462442

0

1462442

1495020

0

1495020

 

საქონელი და მომსახურება

349357

0

349357

231255

0

231255

296181

0

296181

 

     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

29915

0

29915

10543

0

10543

23520

0

23520

 

     მივლინება

13967

0

13967

12870

0

12870

13900

0

13900

 

     ოფისის ხარჯი

138903

0

138903

90621

0

90621

117689

0

117689

 

     წარმომადგენლობითი ხარჯი

6961

0

6961

6996

0

6996

7000

0

7000

 

     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

0

0

0

0

0

1000

0

1000

 

     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

98411

0

98411

49025

0

49025

65980

0

65980

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61200

0

61200

61200

0

61200

67092

0

67092

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17222

0

17222

3094

0

3094

142754

0

142754

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

490457

0

490457

0

0

0

526340

0

526340

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

18

 

18

0

 

 

25

 

25

 

ხარჯები

477615

0

477615

0

0

0

517340

0

517340

 

შრომის ანაზღაურება

222767

 

222767

0

 

 

309120

 

309120

 

საქონელი და მომსახურება

254848

0

254848

0

0

0

208220

0

208220

 

     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

29915

 

29915

0

 

 

16800

 

16800

 

     მივლინება

7153

 

7153

0

 

 

6000

 

6000

 

     ოფისის ხარჯი

80439

 

80439

0

 

 

58320

 

58320

 

     წარმომადგენლობითი ხარჯი

6961

 

6961

0

 

 

7000

 

7000

 

     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

0

 

 

0

 

 

1000

 

1000

 

     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

69180

 

69180

0

 

 

55900

 

55900

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61200

 

61200

0

 

 

63200

 

63200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12842

 

12842

0

 

 

9000

 

9000

01 02 02

ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური

104055

0

104055

0

0

0

128800

0

128800

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

10

 

10

0

 

 

11

 

11

 

ხარჯები

102275

0

102275

0

0

0

127600

0

127600

 

შრომის ანაზღაურება

89580

 

89580

0

 

 

116160

 

116160

 

საქონელი და მომსახურება

12695

0

12695

0

0

0

11440

0

11440

 

     მივლინება

902

 

902

0

 

 

1000

 

1000

 

     ოფისის ხარჯი

8391

 

8391

0

 

 

6680

 

6680

 

     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

3402

 

3402

0

 

 

3760

 

3760

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1780

 

1780

0

 

 

1200

 

1200

01 02 03

საფინანსო სამსახური

81188

0

81188

0

0

0

95700

0

95700

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

7

 

7

0

 

 

7

 

7

 

ხარჯები

81188

0

81188

0

0

0

94300

0

94300

 

შრომის ანაზღაურება

70590

 

70590

0

 

 

81760

 

81760

 

საქონელი და მომსახურება

10598

0

10598

0

0

0

12540

0

12540

 

     მივლინება

2538

 

2538

0

 

 

2500

 

2500

 

     ოფისის ხარჯი

5900

 

5900

0

 

 

7280

 

7280

 

     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

2160

 

2160

0

 

 

2760

 

2760

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

1400

 

1400

01 02 04

ზედამხედველობის სამსახური

31245

0

31245

0

0

0

43500

0

43500

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

3

 

3

0

 

 

3

 

3

 

ხარჯები

30325

0

30325

0

0

0

42800

0

42800

 

შრომის ანაზღაურება

27914

 

27914

0

 

 

33440

 

33440

 

საქონელი და მომსახურება

2411

0

2411

0

0

0

9360

0

9360

 

     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0

 

 

0

 

 

6720

 

6720

 

     მივლინება

494

 

494

0

 

 

500

 

500

 

     ოფისის ხარჯი

1917

 

1917

0

 

 

2140

 

2140

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

920

 

920

0

 

 

700

 

700

01 02 05

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური

59510

0

59510

0

0

0

73500

0

73500

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

6

 

6

0

 

 

6

 

6

 

ხარჯები

59510

0

59510

0

0

0

73500

0

73500

 

შრომის ანაზღაურება

52559

 

52559

0

 

 

68800

 

68800

 

საქონელი და მომსახურება

6951

0

6951

0

0

0

4700

0

4700

 

     მივლინება

749

 

749

0

 

 

600

 

600

 

     ოფისის ხარჯი

3654

 

3654

0

 

 

4100

 

4100

 

     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

2548

 

2548

0

 

 

0

 

0

01 02 06

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

35672

0

35672

0

0

0

49100

0

49100

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

3

 

3

0

 

 

4

 

4

 

ხარჯები

35672

0

35672

0

0

0

49100

0

49100

 

შრომის ანაზღაურება

29276

 

29276

0

 

 

41920

 

41920

 

საქონელი და მომსახურება

6396

0

6396

0

0

0

7180

0

7180

 

     მივლინება

489

 

489

0

 

 

800

 

800

 

     ოფისის ხარჯი

3570

 

3570

0

 

 

2820

 

2820

 

     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

2337

 

2337

0

 

 

3560

 

3560

01 02 07

შიდა აუდიტის სამსახური

24047

0

24047

0

0

0

30000

0

30000

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

2

 

2

0

 

 

2

 

2

 

ხარჯები

24047

0

24047

0

0

0

29000

0

29000

 

შრომის ანაზღაურება

21632

 

21632

0

 

 

24960

 

24960

 

საქონელი და მომსახურება

2415

0

2415

0

0

0

4040

0

4040

 

     მივლინება

608

 

608

0

 

 

1000

 

1000

 

     ოფისის ხარჯი

1807

 

1807

0

 

 

3040

 

3040

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

1000

 

1000

01 02 08

ტერიტორიული ორგანოები

745491

0

745491

0

0

0

852477

0

852477

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

98

 

98

0

 

 

99

 

99

 

ხარჯები

743811

0

743811

0

0

0

831760

0

831760

 

შრომის ანაზღაურება

690768

 

690768

0

 

 

802560

 

802560

 

საქონელი და მომსახურება

53043

0

53043

0

0

0

29200

0

29200

 

     მივლინება

1034

 

1034

0

 

 

1500

 

1500

 

     ოფისის ხარჯი

33225

 

33225

0

 

 

27700

 

27700

 

     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

18784

 

18784

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1680

 

1680

0

 

 

20717

 

20717

01 02 09

ტერიტორიული ერთეულების ოფისების რემონტი და აღჭურვა ინვენტარ-მოწყობილობებით (მუნიციპალური სერვისის ხარისხის  ამაღლება)

0

0

0

0

0

0

134538

0

134538

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

25801

0

25801

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

 

 

16300

 

16300

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

9501

0

9501

 

     ოფისის ხარჯი

0

 

 

0

 

 

5609

 

5609

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

0

 

 

3892

 

3892

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

108737

 

108737

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

0

0

0

60000

0

60000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

60000

0

60000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

0

 

0

60000

 

60000

01 04

წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა

8553

0

8553

2723

0

2723

0

0

0

 

ვალდებულების კლება

8553

 

8553

2723

 

2723

0

 

0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

12000

0

12000

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

12000

0

12000

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

12000

0

12000

0

0

0

0

0

0

 

     წარმომადგენლობითი ხარჯი

12000

 

12000

0

 

 

0

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

539481

0

539481

542470

0

542470

770300

0

770300

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

50

0

50

50

0

50

50

0

50

 

ხარჯები

531551

0

531551

542470

0

542470

558300

0

558300

 

შრომის ანაზღაურება

413727

0

413727

481540

0

481540

465920

0

465920

 

საქონელი და მომსახურება

117824

0

117824

60930

0

60930

92380

0

92380

 

     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3700

0

3700

4200

0

4200

4200

0

4200

 

     მივლინება

2654

0

2654

2567

0

2567

2500

0

2500

 

     ოფისის ხარჯი

24149

0

24149

10567

0

10567

19580

0

19580

 

     კვების ხარჯი

2499

0

2499

2499

0

2499

3000

0

3000

 

     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

34899

0

34899

0

0

0

10710

0

10710

 

     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

30530

0

30530

22627

0

22627

34490

0

34490

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19393

0

19393

18470

0

18470

17900

0

17900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7930

0

7930

0

0

0

212000

0

212000

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო–სამაშველო სამსახური)

438867

0

438867

444815

0

444815

668000

0

668000

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

43

 

43

43

 

43

43

 

43

 

ხარჯები

431870

0

431870

444815

0

444815

456000

0

456000

 

შრომის ანაზღაურება

355624

 

355624

411580

 

411580

398080

 

398080

 

საქონელი და მომსახურება

76246

0

76246

33235

0

33235

57920

0

57920

 

     მივლინება

488

 

488

200

 

200

500

 

500

 

     ოფისის ხარჯი

7097

 

7097

5896

 

5896

8970

 

8970

 

     კვების ხარჯი

2499

 

2499

2499

 

2499

3000

 

3000

 

     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი

34899

 

34899

0

 

0

10710

 

10710

 

     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

17030

 

17030

12815

 

12815

21840

 

21840

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14233

 

14233

11825

 

11825

12900

 

12900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6997

 

6997

0

 

0

212000

 

212000

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშწყობა

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

 

     ოფისის ხარჯი

10000

 

10000

0

 

0

0

 

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

90614

0

90614

97655

0

97655

102300

0

102300

 

მომუშავეთა რიცხოვნება

7

 

7

7

 

7

7

 

7

 

ხარჯები

89681

0

89681

97655

0

97655

102300

0

102300

 

შრომის ანაზღაურება

58103

 

58103

69960

 

69960

67840

 

67840

 

საქონელი და მომსახურება

31578

0

31578

27695

0

27695

34460

0

34460

 

     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3700

 

3700

4200

 

4200

4200

 

4200

 

     მივლინება

2166

 

2166

2367

 

2367

2000

 

2000

 

     ოფისის ხარჯი

7052

 

7052

4671

 

4671

10610

 

10610

 

     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

13500

 

13500

9812

 

9812

12650

 

12650

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5160

 

5160

6645

 

6645

5000

 

5000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

933

 

933

0

 

0

0

 

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2860205

1330921

1529284

1915845

940609

975236

2907853

906298

2001555

 

ხარჯები

375731

0

375731

366953

0

366953

506900

0

506900

 

საქონელი და მომსახურება

152861

0

152861

160405

0

160405

292600

0

292600

 

     ოფისის ხარჯი

18867

0

18867

27000

0

27000

47000

0

47000

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

133994

0

133994

133405

0

133405

245600

0

245600

 

სუბსიდიები

173079

0

173079

173943

0

173943

174300

0

174300

 

სხვა ხარჯები

49791

0

49791

32605

0

32605

40000

0

40000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2484474

1330921

1153553

1548892

940609

608283

2400953

906298

1494655

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა

0

0

0

0

0

0

6000

0

6000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

6000

 

6000

03 01 01

ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა

0

0

0

0

0

0

6000

0

6000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

 

6000

 

6000

03 02

ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“

92110

0

92110

105120

0

105120

38600

0

38600

 

ხარჯები

37110

0

37110

35120

0

35120

38600

0

38600

 

სუბსიდიები

37110

 

37110

35120

 

35120

38600

 

38600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55000

 

55000

70000

 

70000

0

 

0

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

913687

349952

563735

505154

0

505154

1381925

0

1381925

 

ხარჯები

326831

0

326831

320870

0

320870

438300

0

438300

 

საქონელი და მომსახურება

141071

0

141071

149442

0

149442

262600

0

262600

 

     ოფისის ხარჯი

18867

0

18867

27000

0

27000

47000

0

47000

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

122204

0

122204

122442

0

122442

215600

0

215600

 

სუბსიდიები

135969

0

135969

138823

0

138823

135700

0

135700

 

სხვა ხარჯები

49791

0

49791

32605

0

32605

40000

0

40000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

586856

349952

236904

184284

0

184284

943625

0

943625

03 03 01

საბინაო ამხანაგებობის ხელშწყობა

44125

0

44125

62867

0

62867

70000

0

70000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44125

 

44125

62867

 

62867

70000

 

70000

03 03 02

უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი, მოწესრიგება

49791

0

49791

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

49791

0

49791

0

0

0

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

49791

 

49791

0

 

 

0

 

 

03 03 03

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების პროგრამა

100274

0

100274

55456

0

55456

113000

0

113000

 

ხარჯები

51176

0

51176

55456

0

55456

113000

0

113000

 

საქონელი და მომსახურება

51176

0

51176

55456

0

55456

113000

0

113000

 

     ოფისის ხარჯი

18867

 

18867

27000

 

27000

47000

 

47000

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

32309

 

32309

28456

 

28456

66000

 

66000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49098

 

49098

0

 

0

0

 

0

03 03 04

დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა

70041

0

70041

80731

0

80731

120000

0

120000

 

ხარჯები

70041

0

70041

80731

0

80731

120000

0

120000

 

საქონელი და მომსახურება

70041

0

70041

80731

0

80731

120000

0

120000

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

70041

 

70041

80731

 

80731

120000

 

120000

03 03 05

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

2248

0

2248

1303

0

1303

4600

0

4600

 

ხარჯები

2248

0

2248

1303

0

1303

4600

0

4600

 

საქონელი და მომსახურება

2248

0

2248

1303

0

1303

4600

0

4600

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2248

 

2248

1303

 

1303

4600

 

4600

03 03 06

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“

150659

0

150659

138823

0

138823

144700

0

144700

 

ხარჯები

135969

0

135969

138823

0

138823

135700

0

135700

 

სუბსიდიები

135969

 

135969

138823

 

138823

135700

 

135700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14690

 

14690

0

 

 

9000

 

9000

03 03 07

სასმელი წყლის მილების შეძენა, წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი

10978

0

10978

42999

0

42999

563900

0

563900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10978

 

10978

42999

 

42999

563900

 

563900

03 03 07 01

სასმელი წყლის მილების შეძენა

0

0

0

0

0

0

63900

0

63900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

63900

 

63900

03 03 07 02

წყალსადენების რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

500000

0

500000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

500000

 

500000

03 03 08

საპროექტო, საკადასტრო აზომვები

2136

0

2136

18268

0

18268

145000

0

145000

 

ხარჯები

2136

0

2136

1900

0

1900

5000

0

5000

 

საქონელი და მომსახურება

2136

0

2136

1900

0

1900

5000

0

5000

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2136

 

2136

1900

 

1900

5000

 

5000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

16368

 

16368

140000

 

140000

03 03 09

სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები

436897

349952

86945

66462

0

66462

170725

0

170725

 

ხარჯები

8322

0

8322

4412

0

4412

10000

0

10000

 

საქონელი და მომსახურება

8322

0

8322

4412

0

4412

10000

0

10000

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8322

 

8322

4412

 

4412

10000

 

10000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

428575

349952

78623

62050

 

62050

160725

 

160725

03 03 09 01

სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვის პროგრამა

0

0

0

0

0

0

10000

0

10000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

10000

0

10000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

10000

0

10000

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

0

 

 

10000

 

10000

03 03 09 02

დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

16175

0

16175

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

16175

 

16175

03 03 09 03

დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

125000

0

125000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

125000

 

125000

03 03 09 04

დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

5890

0

5890

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

5890

 

5890

03 03 09 05

ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

13660

0

13660

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

13660

 

13660

03 03 10

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა

46538

0

46538

38245

0

38245

50000

0

50000

 

ხარჯები

7148

0

7148

38245

0

38245

50000

0

50000

 

საქონელი და მომსახურება

7148

0

7148

5640

0

5640

10000

0

10000

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7148

 

7148

5640

 

5640

10000

 

10000

 

სხვა ხარჯები

0

 

 

32605

 

32605

40000

 

40000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39390

 

39390

0

 

0

0

 

0

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

873439

0

873439

364962

0

364962

575030

0

575030

 

ხარჯები

11790

0

11790

10963

0

10963

30000

0

30000

 

საქონელი და მომსახურება

11790

0

11790

10963

0

10963

30000

0

30000

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11790

0

11790

10963

0

10963

30000

0

30000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

861649

0

861649

353999

0

353999

545030

0

545030

03 04 01

მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

449027

0

449027

169770

0

169770

105000

0

105000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

449027

 

449027

169770

 

169770

105000

 

105000

03 04 01 01

საყრდენი კედლების მოწყობა

0

0

0

0

0

0

105000

0

105000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

105000

 

105000

03 04 02

დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა

4590

0

4590

10963

0

10963

15000

0

15000

 

ხარჯები

4590

0

4590

10963

0

10963

15000

0

15000

 

საქონელი და მომსახურება

4590

0

4590

10963

0

10963

15000

0

15000

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4590

 

4590

10963

 

10963

15000

 

15000

03 04 03

მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

419822

0

419822

184229

0

184229

455030

0

455030

 

ხარჯები

7200

0

7200

0

0

0

15000

0

15000

 

საქონელი და მომსახურება

7200

0

7200

0

0

0

15000

0

15000

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7200

 

7200

0

 

 

15000

 

15000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

412622

 

412622

184229

 

184229

440030

 

440030

03 04 03 01

დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

150000

0

150000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

150000

 

150000

03 04 03 02

ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი

0

0

0

0

0

0

65500

0

65500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

65500

 

65500

03 04 03 03

ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

57000

0

57000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

57000

 

57000

03 04 03 04

მოსაცდელების მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

22000

0

22000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

22000

 

22000

03 04 03 05

გამგეობის შენობის რემონტი

0

0

0

0

0

0

50000

0

50000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

50000

 

50000

03 04 03 06

მუნიციპალური შენობის გამრიცხველიანება

0

0

0

0

0

0

15000

0

15000

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

15000

0

15000

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

0

0

0

15000

0

15000

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

0

 

 

15000

 

15000

03 04 03 07

დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

0

0

0

95530

0

95530

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

95530

 

95530

03 05

მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

934487

934487

0

940609

940609

0

906298

906298

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

934487

934487

 

940609

940609

0

906298

906298

 

03 06

ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელება

46482

46482

0

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46482

46482

 

0

 

 

0

 

 

04 00

განათლება

664621

0

664621

639663

0

639663

1177504

0

1177504

 

ხარჯები

403981

0

403981

534164

0

534164

588700

0

588700

 

სუბსიდიები

403981

0

403981

534164

0

534164

588700

0

588700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

260640

0

260640

105499

0

105499

588804

0

588804

04 01

ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

396633

0

396633

525814

0

525814

571500

0

571500

 

ხარჯები

388726

0

388726

519620

0

519620

570700

0

570700

 

სუბსიდიები

388726

 

388726

519620

 

519620

570700

 

570700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7907

 

7907

6194

 

6194

800

 

800

04 02

საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი

117146

0

117146

33468

0

33468

575004

0

575004

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117146

 

117146

33468

 

33468

575004

 

575004

04 02 01

ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

150000

0

150000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

150000

 

150000

04 02 02

კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

80000

0

80000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

80000

 

80000

04 02 03

რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

0

0

0

0

0

0

74710

0

74710

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

74710

 

74710

04 02 04

დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

0

0

0

0

0

0

100294

0

100294

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

100294

 

100294

04 02 05

ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

170000

0

170000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

170000

 

170000

04 03

 სკოლების მშენებლობა–რემონტი

135587

0

135587

65837

0

65837

13000

0

13000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135587

 

135587

65837

 

65837

13000

 

13000

04 03 01

სხანდრის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

0

0

0

3000

0

3000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

3000

 

3000

04 03 02

შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი

0

0

0

0

0

0

10000

0

10000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

10000

 

10000

04 04

კომპიუტერისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესწავლის ხელშეწყობის პროგრამა

15255

0

15255

14544

0

14544

18000

0

18000

 

ხარჯები

15255

0

15255

14544

0

14544

18000

0

18000

 

სუბსიდიები

15255

 

15255

14544

 

14544

18000

 

18000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1565756

0

1565756

1092118

14000

1078118

1818960

0

1818960

 

ხარჯები

939416

0

939416

999578

14000

985578

1074960

0

1074960

 

საქონელი და მომსახურება

89989

0

89989

101293

0

101293

105000

0

105000

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

89989

0

89989

101293

0

101293

105000

0

105000

 

სუბსიდიები

849427

0

849427

898285

14000

884285

969960

0

969960

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

626340

0

626340

92540

0

92540

744000

0

744000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

345762

0

345762

224824

0

224824

425900

0

425900

 

ხარჯები

173775

0

173775

186869

0

186869

185200

0

185200

 

საქონელი და მომსახურება

35237

0

35237

45633

0

45633

45000

0

45000

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35237

0

35237

45633

0

45633

45000

0

45000

 

სუბსიდიები

138538

0

138538

141236

0

141236

140200

0

140200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171987

0

171987

37955

0

37955

240700

0

240700

05 01 01

ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

139536

0

139536

164802

0

164802

146400

0

146400

 

ხარჯები

138538

0

138538

141236

0

141236

140200

0

140200

 

სუბსიდიები

138538

 

138538

141236

 

141236

140200

 

140200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

998

 

998

23566

 

23566

6200

 

6200

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების პროგრამა

35237

0

35237

45633

0

45633

45000

0

45000

 

ხარჯები

35237

0

35237

45633

0

45633

45000

0

45000

 

საქონელი და მომსახურება

35237

0

35237

45633

0

45633

45000

0

45000

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35237

 

35237

45633

 

45633

45000

 

45000

05 01 03

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი

170989

0

170989

14389

0

14389

234500

0

234500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

170989

 

170989

14389

 

14389

234500

 

234500

05 01 03 01

მეკეიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

45000

0

45000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

45000

 

45000

05 01 03 02

დიაკონიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

35000

0

35000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

35000

 

35000

05 01 03 03

კალოთაში მინი მოედნის მშენებლობა

0

0

0

0

0

0

35000

0

35000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

35000

 

35000

05 01 03 04

რიყეთის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

0

0

0

40000

0

40000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

40000

 

40000

05 01 03 05

ოქრუაშვილების მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

0

0

0

0

0

0

15000

0

15000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

15000

 

15000

05 01 03 06

ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  შემოღობვა

0

0

0

0

0

0

20000

0

20000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

20000

 

20000

05 01 03 07

ზედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  რემონტი

0

0

0

0

0

0

13000

0

13000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

13000

 

13000

05 01 03 08

განახლების მინი მოედნის  რემონტი

0

0

0

0

0

0

1500

0

1500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

1500

 

1500

05 01 04

სპორტული ინვენტარის შეძენა

0

0

0

0

0

0

30000

0

30000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

0

0

 

0

30000

 

30000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1219994

0

1219994

867294

14000

853294

1393060

0

1393060

 

ხარჯები

765641

0

765641

812709

14000

798709

889760

0

889760

 

საქონელი და მომსახურება

54752

0

54752

55660

0

55660

60000

0

60000

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

54752

0

54752

55660

0

55660

60000

0

60000

 

სუბსიდიები

710889

0

710889

757049

14000

743049

829760

0

829760

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

454353

0

454353

54585

0

54585

503300

0

503300

05 02 01

ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“

69589

0

69589

80850

0

80850

81100

0

81100

 

ხარჯები

69589

0

69589

80850

0

80850

81100

0

81100

 

სუბსიდიები

69589

 

69589

80850

 

80850

81100

 

81100

05 02 02

ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“

437630

0

437630

449241

14000

435241

483000

0

483000

 

ხარჯები

437630

0

437630

449241

14000

435241

474600

0

474600

 

სუბსიდიები

437630

 

437630

449241

14000

435241

474600

 

474600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

8400

 

8400

05 02 03

სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''

203670

0

203670

226958

0

226958

212700

0

212700

 

ხარჯები

203670

0

203670

226958

0

226958

210300

0

210300

 

სუბსიდიები

203670

 

203670

226958

 

226958

210300

 

210300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

2400

 

2400

05 02 04

კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებების პროგრამა

49284

0

49284

49863

0

49863

50000

0

50000

 

ხარჯები

49284

0

49284

49863

0

49863

50000

0

50000

 

საქონელი და მომსახურება

49284

0

49284

49863

0

49863

50000

0

50000

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

49284

 

49284

49863

 

49863

50000

 

50000

05 02 05

სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი

79393

0

79393

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79393

 

79393

0

 

0

0

 

0

05 02 06

 კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

374960

0

374960

0

0

0

460000

0

460000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

374960

 

374960

0

 

0

460000

 

460000

05 02 06 01

ღორჯომის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

0

0

100000

0

100000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

100000

 

100000

05 02 06 02

თხილვანის  მუზეუმის რემონტი

0

0

0

0

0

0

10000

0

10000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

10000

 

10000

05 02 06 03

საციხურის კულტურის სახლის რემონტი

0

0

0

0

0

0

250000

0

250000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

250000

 

250000

05 02 06 04

ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში

0

0

0

0

0

0

100000

0

100000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

100000

 

100000

05 02 07

კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა

0

0

0

54585

0

54585

32500

0

32500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

54585

 

54585

32500

 

32500

05 02 08

ახალგაზრდობის სამოქალაქო–საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

5468

0

5468

5797

0

5797

10000

0

10000

 

ხარჯები

5468

0

5468

5797

0

5797

10000

0

10000

 

საქონელი და მომსახურება

5468

0

5468

5797

0

5797

10000

0

10000

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5468

 

5468

5797

 

5797

10000

 

10000

05 02 09

ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"

0

0

0

0

0

0

63760

0

63760

 

ხარჯები

0

0

0

0

0

0

63760

0

63760

 

სუბსიდიები

0

 

 

0

 

 

63760

 

63760

06  00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

893525

0

893525

568693

0

568693

395740

0

395740

 

ხარჯები

893525

0

893525

458693

0

458693

371240

0

371240

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

16000

0

16000

0

0

0

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

0

0

16000

0

16000

0

0

0

 

სუბსიდიები

108700

0

108700

108700

0

108700

149875

0

149875

 

სოციალური უზრუნველყოფა

784825

0

784825

333993

0

333993

221365

0

221365

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

110000

0

110000

24500

0

24500

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

116462

0

116462

225895

0

225895

187875

0

187875

 

ხარჯები

116462

0

116462

115895

0

115895

163375

0

163375

 

სუბსიდიები

108700

0

108700

108700

0

108700

149875

0

149875

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7762

0

7762

7195

0

7195

13500

0

13500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

110000

0

110000

24500

0

24500

06 01 01

სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა

108700

0

108700

108700

0

108700

149875

0

149875

 

ხარჯები

108700

0

108700

108700

0

108700

149875

0

149875

 

სუბსიდიები

108700

 

108700

108700

 

108700

149875

 

149875

06 01 01 01

სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარის, ხიხაძირის და კურორტი ,,ბეშუმი"–ს (სეზონურად) სანიტარული მანქანების  მომსახურების პროგრამა

108700

0

108700

108700

0

108700

78235

0

78235

 

ხარჯები

108700

0

108700

108700

0

108700

78235

0

78235

 

სუბსიდიები

108700

 

108700

108700

 

108700

78235

 

78235

06 01 01 02

ამბულატორიების  მომსახურების პროგრამა

108700

0

108700

0

0

0

71640

0

71640

 

ხარჯები

108700

0

108700

0

0

0

71640

0

71640

 

სუბსიდიები

108700

 

108700

0

 

 

71640

 

71640

06 01 02

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

7762

0

7762

7195

0

7195

13500

0

13500

 

ხარჯები

7762

0

7762

7195

0

7195

13500

0

13500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7762

 

7762

7195

 

7195

13500

 

13500

06 01 03

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

0

0

0

0

0

0

24500

0

24500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

24500

 

24500

06 01 03 01

თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში

0

0

0

0

0

0

10000

0

10000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

10000

 

10000

06 01 03 02

თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში

0

0

0

0

0

0

7000

0

7000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

7000

 

7000

06 01 03 03

ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა დიდაჭარაში

0

0

0

0

0

0

7500

0

7500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

0

7500

 

7500

06 01 04

სასწრაფო დახმარების ავტომანქნების შეძენა

0

0

0

110000

0

110000

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

110000

 

110000

0

 

0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

777063

0

777063

342798

0

342798

207865

0

207865

 

ხარჯები

777063

0

777063

342798

0

342798

207865

0

207865

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

16000

0

16000

0

0

0

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

0

0

16000

0

16000

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

777063

0

777063

326798

0

326798

207865

0

207865

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

34150

0

34150

33833

0

33833

35400

0

35400

 

ხარჯები

34150

0

34150

33833

0

33833

35400

0

35400

 

სოციალური უზრუნველყოფა

34150

 

34150

33833

 

33833

35400

 

35400

06 02 02

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

1400

0

1400

1505

0

1505

3200

0

3200

 

ხარჯები

1400

0

1400

1505

0

1505

3200

0

3200

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1400

 

1400

1505

 

1505

3200

 

3200

06 02 03

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

23000

0

23000

19500

0

19500

25000

0

25000

 

ხარჯები

23000

0

23000

19500

0

19500

25000

0

25000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23000

 

23000

19500

 

19500

25000

 

25000

06 02 04

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

27200

0

27200

49700

0

49700

50000

0

50000

 

ხარჯები

27200

0

27200

49700

0

49700

50000

0

50000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27200

 

27200

49700

 

49700

50000

 

50000

06 02 05

5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

57000

0

57000

50000

0

50000

60000

0

60000

 

ხარჯები

57000

0

57000

50000

0

50000

60000

0

60000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

57000

 

57000

50000

 

50000

60000

 

60000

06 02 06

განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა

25000

0

25000

25000

0

25000

0

0

0

 

ხარჯები

25000

0

25000

25000

0

25000

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

25000

 

25000

25000

 

25000

0

 

0

06 02 07

18 წლამდე დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

2950

0

2950

3900

0

3900

4000

0

4000

 

ხარჯები

2950

0

2950

3900

0

3900

4000

0

4000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2950

 

2950

3900

 

3900

4000

 

4000

06 02 08

უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო–ორთოპედიული დახმარების პროგრამა

2294

0

2294

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2294

0

2294

0

0

0

0

0

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2294

 

2294

0

 

0

0

 

0

06 02 09

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

600000

0

600000

140000

0

140000

0

0

0

 

ხარჯები

600000

0

600000

140000

0

140000

0

0

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

0

0

16000

0

16000

0

0

0

 

     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

 

 

16000

 

16000

0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

600000

 

600000

124000

 

124000

0

 

 

06 02 10

დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა

4069

0

4069

19360

0

19360

30265

0

30265

 

ხარჯები

4069

0

4069

19360

0

19360

30265

0

30265

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4069

 

4069

19360

 

19360

30265

 

30265