ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები ადიგენის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/04/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/04/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.137.016101
10
07/04/2014
ვებგვერდი, 14/04/2014
190020020.35.137.016101
ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10

2014 წლის 7 აპრილი

დ. ადიგენი

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის № 21 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და ,, ნორმატიული აქტების  შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2013 წლის 25 დეკემბრის №21 დადგენილებით (სსმ, 27.12.2013წ) დამტკიცებულ ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტში შევიდეს შემდეგი ცვლილება, კერძოდ:

  ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები (მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება) განისაზღვროს  3 838,0 (სამი მილიონ რვაას ოცდათვრამეტი ათასი) ლარით დანართი №1-ის შესაბამისად;

  ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები (მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები) განისაზღვროს 4 629, 7 (ოთხი მილიონ ექვსასოცდაცხრა ათას შვიდასი) ლარით დანართი № 2-ის შესაბამისად

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგივი ენდელაძე



დანართი №1

თავი I

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5 108,2

4 879,2

2 248,3

2 630,9

3 838,0

583,3

3 254,7

გადასახადები

138,4

142,3

0,0

142,3

100,0

0,0

100,0

გრანტები

4 390,0

4 394,4

2 248,3

2 146,1

3 483,0

583,3

2 899,7

სხვა შემოსავლები

579,9

342,4

0,0

342,4

255,0

0,0

255,0

ხარჯები

3 222,3

3 089,1

685,1

2 404,0

3 340,1

583,3

2 756,8

შრომის ანაზღაურება

862,4

1 273,4

0,0

1 273,4

1 156,3

0,0

1 156,3

საქონელი და მომსახურება

555,2

476,9

8,8

468,2

870,9

36,3

834,7

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

358,7

420,4

16,0

404,4

468,3

0,0

468,3

გრანტები

630,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

197,0

224,9

0,0

224,9

220,2

0,0

220,2

სხვა ხარჯები

619,0

693,5

660,3

33,2

623,9

547,1

76,8

საოპერაციო სალდო

1 885,9

1 790,1

1 563,2

226,9

498,4

0,0

498,4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 456,0

1 083,3

826,9

256,4

1 290,1

726,8

563,3

ზრდა

1 484,2

1 096,5

826,9

269,6

1 290,1

726,8

563,3

კლება

28,2

13,2

0,0

13,2

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

430,0

706,7

736,3

-29,5

-791,7

-726,8

-64,9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

430,0

706,7

736,3

-29,5

-791,7

-726,8

-64,9

ზრდა

430,0

736,3

736,3

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

430,0

736,3

736,3

 

0,0

 

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

29,5

0,0

29,5

791,7

726,8

64,9

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

29,5

 

29,5

791,7

726,8

64,9

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

5 136,456

4 892,3

2 248,3

2 644,0

3 838,0

583,3

3 254,7

შემოსავლები

5 108,2

4 879,2

2 248,3

2 630,9

3 838,0

583,3

3 254,7

არაფინანსური აქტივების კლება

28,2

13,2

0,0

13,2

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

4 706,5

4 185,6

1 512,0

2 673,6

4 629,7

1 310,1

3 319,6

ხარჯები

3 222,3

3 089,1

685,1

2 404,0

3 339,6

583,3

2756,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 484,2

1 096,5

826,9

269,6

1 290,1

726,8

563,3

ნაშთის ცვლილება

430,0

706,7

736,3

-29,5

-791,7

-726,8

-64,942

 

მუხლი 3. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 3838,0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5 108,2

4 879,2

2 248,3

2 630,9

3 838,0

583,3

3 254,7

გადასახადები

138,379

142,3

0,0

142,3

100,0

0,0

100,0

გრანტები

4 390,0

4 394,4

2 248,3

2 146,1

3 483,0

583,3

2 899,7

სხვა შემოსავლები

579,859

342,4

0,0

342,4

255,0

0,0

255,0

 

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

138,379

142,3

0,0

142,3

100,0

0,0

100,0

ქონების გადასახადი

138,4

142,3

0,0

142,3

100,0

0,0

100,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

70,7

80,9

 0,0

80,9

85,0

0,0

85,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3,0

2,1

0,0

2,1

4,0

0,0

4,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

6,8

7,3

0,0

7,3

4,0

0,0

4,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

57,8

52,1

0,0

52,1

7,0

0,0

7,0

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3483,0  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

 
 
 

გრანტები

4,390.0

4 394,4

3 483,0

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4,390.0

4 394,4

3 483,0

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,545.7

2 146,1

2 899,7

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,415.7

2 016,1

2 762,7

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

130.0

130,0

137,0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1,844.3

2 248,3

583,3

 

 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

 

 

 

სხვა შემოსავლები

579.859

342,4

255.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

477.3

237,2

210.0

პროცენტები

0.0

28,9

15.0

რენტა

477.3

208,3

195.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

455.5

184,3

170.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

21.8

24,0

25.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

13.8

13,1

10.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

13.8

13,1

10.0

სანებართვო მოსაკრებელი

5.0

1,8

2.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

8.8

10,8

8.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0,5

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

88.8

92,1

35.0

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2730.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2012წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3 222,3

3 089,1

685,1

2 404,0

3 339,6

583,3

2 756,3

შრომის ანაზღაურება

862,4

1 273,4

0,0

1 273,4

1 156,3

0,0

1 156,3

საქონელი და მომსახურება

555,2

476,9

8,8

468,158

870,9

36,3

834,7

სუბსიდიები

358,7

420,4

16,0

404,395

468,3

0,0

468,3

გრანტები

630.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

197,0

224,9

0,0

224,913

220,2

0,0

220,2

სხვა ხარჯები

619,0

693,5

660,3

33,190

623,9

547,1

76,8

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  1290,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1290,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

 
 
 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

0.0

0.6

24,0

30.0 

 0,0

50,0

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

935.1

1472.9

971,2

1201,8

 500,0

650,0

 

04 00

განათლება

0,0

4,1

0,0

16,4

50,0

30,0

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

8.6

3.9

100,8

36,4

50.0

 20.0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

2,7

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

 

სულ

943,7

1484,2

1096,5

1290,1

600,00

750,00

 

               

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

 
 
 

არაფინანსური აქტივების კლება

6.5

28,2

13,2

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

2.9

10,3

12,5

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

3.6

17,9

0,7

0,0

0,0

0,0

 

მიწა

3.6

17,9

0,7

0,0

0,0

0,0

 

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 642,1   

1 268,9   

0,0   

1 268,9   

1 386,7   

0,0   

1 386,7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 623,5   

1 268,9   

0,0   

1 268,9   

1 386,7   

0,0   

1 386,7   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 613,6   

1 256,4   

0,0   

1 256,4   

1 300,7   

0,0   

1 300,7   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

9,9   

12,5   

0,0   

12,5   

86,0   

0,0   

86,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

18,6   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

18,6   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

52,1   

67,2   

0,0   

67,2   

65,0   

0,0   

65,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

201,5   

244,6   

0,0   

244,6   

240,5   

0,0   

240,5   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

24,3   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

177,2   

244,6   

0,0   

244,6   

240,5   

0,0   

240,5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 515,0   

2 107,5   

1 861,7   

245,8   

2 390,1   

1 835,4   

554,7   

7045

ტრანსპორტი

732,3   

726,2   

642,0   

84,1   

817,2   

705,0   

112,2   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

732,3   

726,2   

642,0   

84,1   

817,2   

705,0   

112,2   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

782,7   

1 381,4   

1 219,6   

161,7   

1 572,9   

1 130,4   

442,5   

705

გარემოს დაცვა

47,5   

70,6   

0,0   

70,6   

80,0   

0,0   

80,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

47,5   

70,6   

0,0   

70,6   

80,0   

0,0   

80,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

714,2   

305,5   

184,9   

120,6   

273,8   

21,8   

252,0   

7063

წყალმომარაგება

607,4   

245,3   

184,9   

60,4   

133,8   

21,8   

112,0   

7064

გარე განათება

106,8   

60,2   

0,0   

60,2   

140,0   

0,0   

140,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

53,6   

55,9   

0,0   

55,9   

62,8   

0,0   

62,8   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

53,6   

55,9   

0,0   

55,9   

62,8   

0,0   

62,8   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

183,3   

298,6   

0,0   

298,6   

254,4   

0,0   

254,4   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

52,7   

152,6   

0,0   

152,6   

80,0   

0,0   

80,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

127,5   

141,1   

0,0   

141,1   

154,4   

0,0   

154,4   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

3,1   

4,8   

0,0   

4,8   

20,0   

0,0   

20,0   

709

განათლება

100,2   

124,8   

16,0   

108,8   

226,9   

0,0   

226,9   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

96,1   

124,8   

16,0   

108,8   

223,9   

0,0   

223,9   

7092

ზოგადი განათლება

4,1   

0,0   

0,0   

0,0   

3,0   

0,0   

3,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

4,1   

0,0   

0,0   

0,0   

3,0   

0,0   

3,0   

710

სოციალური დაცვა

197,0   

224,9   

0,0   

224,9   

222,2   

0,0   

222,2   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

178,6   

194,8   

0,0   

194,8   

118,0   

0,0   

118,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

150,3   

178,8   

0,0   

178,8   

100,0   

0,0   

100,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

28,3   

16,0   

0,0   

16,0   

18,0   

0,0   

18,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1,4   

1,5   

0,0   

1,5   

26,5   

0,0   

26,5   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

17,0   

28,6   

0,0   

28,6   

77,7   

0,0   

77,7   

 

სულ

4 706,5   

4 768,6   

2 062,6   

2 706,0   

5 202,4   

1 857,2   

3 345,2   

 

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 791,7 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის:

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

             

მთლიანი სალდო

706,7

736,3

-29,5

-791,7

-726,8

-64,9

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

  1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა  

0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

  1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  791,7 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

  1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 61.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

  1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 137,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 62.8 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 65.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 6.5 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2.7 ათასი ლარი.

  1. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

 

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი 220,2 ათ. ლარის განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

თავი II

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

  1. თავდაცვა და უსაფრთხოება

უბედური შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია სახანძრო სამაშველო სამსახურის  ტექნიკური ინვენტარით და სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფა, პერსონალისათვის სათანადო წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსების ფარგლებში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა. შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება. ასევე მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა.

  1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და  კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება; დროული სამაშველო ღონისძიებების განხორციელება; სწავლებების ჩატარება ხანძრის პრევენციის ღონისძიებების მიზნით. ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება დ. აბასთუმნის განყოფილების მიმდინარე რემონტის ხარჯების დაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  მოქალაქეთა და გარემოს უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა. ხანძრის, სტიქიური  უბედურებებისა  და  კატასტროფების ლოკალიზება და  მათი  შედეგების  ლიკვიდაცია. ზარალის  მინიმიზაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:  გამოძახების რაოდენობა;  დროულად  ლოკალიზებული და ლიკვიდირებული შემთხვევების  რაოდენობა; მიყენებული და გადარჩენილი ზარალის  რაოდენობა;

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო  შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:  გაწვეულთა  რაოდენობა.

  1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში არსებულ დაბებში საცხოვრებელ უბნებში ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა საასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი,  სარწყავი წყლის სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა და რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია,   დაზიანებული გზების და ხიდების შეკეთება, ქუჩების, ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მოვლა ზამთრის სეზონზე.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  •   მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
  •   ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  •   რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა;
  •   ტურისტების რაოდენობა.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და  ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია, სანიაღვრე არხების და კოლექტორების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  სარწყავი სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  •   განათებული მუნიციპალიტეტი
  •   გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები
  •   გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა
  •   მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და

    მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  •   ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა
  •   ექსპლოატაციაში არსებული სანაგვე ურნების რაოდენობა
  •   გატანილი ნარჩენების რაოდენობა
  •   რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა
  •   რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა

2.2.1 საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

 აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაბებში საკანალიზაციო ქსელის აღდგენა-რეაბილიტაცია.

2.2.2 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

 აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სოფლებისა და დაბების მომსახურეობაში მყოფი სასმელი წყლის არსებული ბასეინებისა და ქსელების რეაბილიტაცია. 

2.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარული ნორმების დაცვა. ამ მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის  ორივე დაბის  და სოფლების უდისა და არლის აგრეთვე სოფ. ბენარისა და ვარხნის დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, რაც გააუმჯობესებს აღნიშნული დასახლებული პუნქტების სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

2.2.4 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ადიგენის მუნიციპალიტეტის განათება. რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი გარე განათების ქსელების მოწყობა.

2.2.5 სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

აღნიშნული პროგრამის მიზანია გაზაფხულზე ადიდებული მდინარეებისაგან მოსახლეობის კერძო მფლობელობაში არსებული ნაკვეთების დატბორვისა და წალეკვისაგან დაცვა, აგრეთვე რწყვის სეზონისათვის არსებული სარწყავი არხების მზადყოფნაში მოყვანა რეაბილიტაცია. 

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება არასამთავრობო და სხვა დონორი ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება. კერძოდ: „World vision“ -საერთაშორისო არასამთავრობო რეგიონალური ორგანიზაცია საქართველოში წლების განმავლობაში მჭიდროდ ურთიერთობს მუნიციპალიტეტთან. კეთდება სასოფლო მოსაცდელები, ფინანსდება სასკოლო ინფრასტრუქტურა. ასევე იგეგმება სოფლების და მუნიციპალიტეტის საცნობი ნიშნების და სხვა ნაგებობების მოწყობა, მოხდება ამბულატორიის შენობის მშენებლობის ხარჯების თანადაფინანსება. მოხდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობის ე.წ. „დაზღვევის შენობის“ სახურავის შეკეთება-აღდგენა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • კეთილმოწყობილი მუნიციპალიტეტი
  • მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობაზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა
  • რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა

2.4   საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 04)

მუნიციპალიტეტი იღებს ხარჯებს  სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოთა და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის და საკადასტრო აზომვით ნახაზების შედგენისათვის.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • ინფასტრუქტურული პროექტების გამართული, სრულყოფილი დოკუმენტაცია

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • ინფრასტრუქტურული პროქტების რაოდენობა

 

2.5  სოფლის განვითარების ღონისძიებების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დაფინანსება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში. აგრეთვე რიტუალების სახლების მოწყობა, ინვენტარიზაცია შეკეთება-აღდგენა მათ შორის იმ ტერიტორიებზე სადაც არ მოქმედებს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  •   განვითარებული სოფლების ინფრასტრუქტურა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  •   განხორციელებული პროექტების რაოდენობა
  •   რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა

2.5.1 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სოფლის მოსახლეობის მიერ არჩეული პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტები.

2.5.2  რიტუალების სახლების შეკეთება-რეაბილიტაცია და ინვენტარიზაცია  (პროგრამული კოდი 03 05 02)       

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება დაბა ადიგენის რიტუალების სახლის დამატებითი ნაგებობების აშენება-რეაბილიტაცია ასევე სხვადასხვა სოფლების რიტუალების სახლების ინვენტარიზახია (ჭურჭლის შეძენა და ა.შ.)

2.6   შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება  (პროგრამული კოდი 03 07)

მუნიციპალიტეტი იღებს ხარჯებს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მყოფი არასაცხოვრებელი შენობების (მუნიციპალიტეტის საკრებულოები, საარჩევნო უბნები) გამრიცხველიანება-განათებისათვის.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • გაუმჯობესებული პირობები  არასაცხოვრებელ შენობებში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • გამრიცხველიანებული ობიექტების რაოდენობა,
  1. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. ასევე პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება სკოლის მოსწავლეთათვის.

3.1 ააიპ ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 7 საბავშო ბაღი, რომელიც მომსახურეობას უწევს 350-მდე სკოლამდელი ასაკის  ბავშვს. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას. ასევე ხდება ბაღების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  •   აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა
  •   საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  •   სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა
  •  რეაბილიტირებული ბაღების რაოდენობა
  •   აღსაზრდელთა რაოდენობა

3.2  სასკოლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სკოლის მოსწავლეების კონკურს „ეტალონში“ მონაწილეობის ხარჯები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  •   სკოლის მოსწავლეთა ცოდნისა და გამოცდილების ამაღლება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • ღონისძიებაში მონაწილე მოსწავლეების რაოდენობა
  • წარმატებული მოსწავლეების რაოდენობა
  1. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია  კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე,  ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

  1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის (ფეხბურთის, ჭიდაობის, და რაგბის ასაკობრივი ჯგუფებით) ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად.  ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. მოხდება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების  დაფინანსება სასპორტო სკოლის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას. ასევე ამ პროგრამის ფარგლებში ხდება სპორტული შენობა-ნაგებობების აშენება-რეაბილიტაცია და ინვენტარიზაცია და სხვადასხვა რაიონული სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  •   ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  •    სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების და გუნდების     რაოდენობა
  •     სპორტულ სახეობებში ჩართულ მოსწავლეთა რაოდენობა

4.1.1 ააიპ ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის(ფეხბურთის, ჭიდაობის, და რაგბის ასაკობრივი ჯგუფებით) ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად.ასევე ამ ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება სპორტული შენობა-ნაგებობების აშენება-რეაბილიტაცია და ინვენტარიზაცია. მოხდება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების  დაფინანსება სასპორტო სკოლის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები:

  • მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ჩემპიონატი ფეხბურთში;
  • მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების პირველობა ჭიდაობაში;
  • რაგბის გუნდი ჭულე-ადიგენის მონაწილეობა რეგიონალურ ფესტივალზე;
  • მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ჩემპიონატი მინი-ფეხბურთში;
  • რაგბის გუნდი ჭულე-ადიგენის მონაწილეობა საქართველოს პირველობაზე(ბ ლიგა)

   

  1. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი პროგრამები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება: ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა, ააიპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა, ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  •    მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და  ტრადიციების  დაცვა და

     შენარჩუნება;

  •     მოსახლეობის აქტიური  ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
  •     კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.
  •    მოსახლეობაში წიგნიერების ამაღლება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  •    ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
  •    რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტების რაოდენობა;
  •    კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.
  •    ბიბლიოთეკებში მკითხველთა რაოდენობა

 

4.2.1 ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ზემო აღნიშნული ქვეპროგრამა ეხმარება ადიგენის მუნიციპალიტეტის  მკითხველ მოსახლეობას გაეცნოს მისთვის საინტერესო როგორც ძველ ისე თანამედროვე ლიტერატურას.  ხდება სხვადასხვა ლიტერატურული ღონისძიებების ჩატარება; ასევე აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ბიბლიოთეკების ინვენტარიზაცია და ახალი წიგნების შეძენა,  მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ასევე ბიბლიოთეკის შენობის შეკეთება-რეაბილიტაცია.

4.2.2 ააიპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსწავლეთა მუსიკის შესწავლა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 4 სახელოვნებო (მუსიკალურ) სკოლაში ამჟამად სწავლობს 162 მოსწავლე, დასაქმებულია 14  პედაგოგი. საერთო კურირებას უწევს ააიპ „ადიგენის მუსიკალური სკოლა“. გარდა  მუსიკალური განათლების მიღებისა,  მათი მიზანია  ჩაატარონ სხვადასხვა სახის ღონისძიებები კერძოდ: საახალწლო და საგაზაფხულო კონცერტები, ასევე პიესების კონკურსი.

  1. ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

აიპ „კულტურის ცენტრი“ ახორციელებს კონცერტების, სხვა კულტურული ღონისძიებების (წელიწადში დაახლოებით 15), სადღესასწაულო შეხვედრების, საზეიმო ღონისძიებების ორგანიზებას. კულტურის ობიექტები გარდა რაიონული ცენტრისა მოქმედებს 6 ტერიტორიულ ორგანოში. ადგილზე მოქმედებს ხალხური ნაწარმისა და რეწვის ცენტრი, 2 ქორეოგრაფიული სტუდია. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის და ინვენტარის შეძენისათვის საჭირო ხარჯებს.

4.3 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა და სხვადასხვა ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალგაზრდების ჩართვა საზოგადოებრივ და შემეცნებით ღონისძიებებში.  ასევე ნიჭიერი ახალგაზრდების წახალისება. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება. ასევე ახალგაზრდების მონაწილეობის დაფინანსება გაცვლით პროგრამებში რეგიონის მაშტაბით.

2014 წელს დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები:

  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება-გამწვანება
  • ინტელექტუალურ თამაშები მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებს შორის
  • ლიტერატურული საღამოს მოწყობა ახალგაზრდა ხელოვანების აღმოჩენის მიზნით
  • სხვადასხვა ხელოვნების ნაწარმების გამოფენის მოწყობა
  • რეგიონალური  პროგრამა „ჩვენი ისტორია“

 

პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატები ფეხბურთში, თავისუფალ ჭიდაობაში და მკლავჭიდში და წარმატებული მონაწილეების დაჯილდოვება. მოხდება სხვადასხვა, ქვეყნის საერთო და ადგილობრივი დღესასწაულების  ღონისძებების დაფინანსება როგორიცაა: ქალთა საერთაშორისო დღე, 9 აპრილი,  „ანთიმოზობა“, „ბერიკაობა“, „შუამთობა“ და სხვადასხვა.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის გამორჩეული სპორტსმენების წახალისება და ქართული ცეკვის ქორეოგრაფიული ანსამბლის სხვადასხვა ღონისძიებებზე მონაწილეობის დაფინანსება.

 

  1. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
    • ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შიანარსიანი და ეფექტური გამოყენება.
    • ახალგაზრდების აქტიური ჩართვა საზოგადოებრივ საქმიანობაში
  • მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და  ტრადიციების  დაცვა და           შენარჩუნება;
  •  მოსახლეობის აქტიური  ჩართვა კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში;
  • ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
  • ქართული ცეკვის განვითარება და პოპულარიზაცია

 

  1. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
    •    განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;
    •    პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა
    •     სპორტულ სახეობებში ჩართულ მოსწავლეთა რაოდენობა
    •     სპორტულ  და კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა

 

   5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების და ღონისძიებების დაფინანსებას, კერძოდ:

  1. არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  2. დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  3. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  4. ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოწამვლის, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  5. გადამდებ დავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები.
  6. იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა.
  7. იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.
  8. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.
  9. სანიტარული ღონისძიებები.

 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა  

             გავრცელებისგან

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  •   ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა
  •  გამოვლენილ შემთხვევათა რაოდენობა
  •   პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდეობა

5.2 სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა და მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები და დახმარებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

  • მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება
  • მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  • პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციალთა რაოდენობა

5.2.1ავადმყოფთა და მშობიარეთა გამოკვლევის, მკურნალობოს, ოპერაციებისა და მედიკამენტების შეძენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ქირურგიული ოპერაციების, მკურნალობის ღირებულების ნაწილობრივი თანადაფინასება. ასევე ფინანსდება მედიკამენტური მკურნალობის დაფინანსება.

5.2.2 ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის (პროგრამული კოდი 06 02 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ამჟამად ცხვრობს 19 დიდი სამამულო ომის მონაწილე, რომელთა  პატივსაცემად  მუნიციპალიტეტის გამგეობა ყოველწლიურად 9 მაისს მართავს  საზეიმო შეხვედრას ამ მოქალაქეებთან, უწყობს მათ სადილს და ასაჩუქრებს თითოეულს 50 ლარის ოდენობით.

5.2.3 ომის მონაწილეთა დაკრძალევის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის მიზნობრივი მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ,,ვეტერანის“ სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახების თანადგომა სარიტუალო თანხის დაფარვაში თითოეულ ბენეფიციარზე 250  (ორას ორმოცდაათი) ლარი. 

5.2.4 ლტოლვილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ლტოლვილის სტატუსით ცხოვრობს 8 ოჯახი. საახალწლო, სააღდგომო და სხვა რელიგიური თუ   ეროვნული დრესასწაულების მათდამი მილოცვის მიზნით მუნიციპალიტეტი ეხმარება ამ ოჯახებს ფულადი დახმარების სახით.

5.2.5 სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულ ბავშვთა საინტეგრაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის  მიზანია  რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები მენტალობადაქვეითებულ და უნარშეზღუდულ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრირების  ხელშეწყობა. ჯერჯერობით ასეთი ცენტრი მოქმედებს სოფელ არლში, რომელიც მომსახურეობას უწევს 8-დან 10-მდე ასეთ ბავშვს. სამომავლოდ დაგეგმილია ამ პროგრამის მომცველობის გაზრდა. აღნიშნულ პროგრამის ფარგლებში ხდება ბენეფიციართა კვებისა და სწავლების ხარჯების ანაზღაურება.

5.2.6 მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრებ გაჭირვებულ მოსახლეობას  მუნიციპალიტეტი უწევს ერთჯერად  დახმარებებს კვების პროდუქტებით, ზოგიერთ შემთხვევაში ტანსაცმლით  და  სამშენებლო მასალებით.

5.2.7  მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიცემა მრავალშვილიან ოჯახებზე (4 და მეტი ბავშვი 18 წლამდე ასაკის) დახმარება ოჯახზე 200 ლარის ოდენობით.

5.2.8  აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომებში ადიგენის მუნიციპალიტეტიდან დაღუპულია 15 ახალგაზრდა.  მათი ოჯახების მხარდაჭერის მიზნით ხდება  დღესასწაულებზე ამ ოჯახებისადმი  საჩუქრების  და ტკბილეულის გადაცემა.

5.2.9  ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

მუნიციპალიტეტი ყოველ ახალშობილზე მათ ოჯახებს გასცემს დახმარებებს თითო ახალშობილზე 100 ლარის ოდენობით.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

4 185,6

1 512,0

2 673,6

4 629,7

1 310,1

3 319,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

119,0

0,0

119,0

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

3 089,1

685,1

2 404,0

3 339,6

583,3

2 756,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 096,5

826,9

269,6

1 290,1

726,8

563,3

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 268,9

0,0

1 268,9

1 386,7

0,0

1 386,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83,0

0,0

83,0

84,0

0,0

84,0

 

ხარჯები

1 244,4

0,0

1 244,4

1 356,7

0,0

1 356,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,5

0,0

24,5

30,0

0,0

30,0

01 01

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

402,7

0,0

402,7

381,7

0,0

381,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

 

18,0

20,0

 

20,0

 

ხარჯები

378,2

0,0

378,2

381,7

0,0

381,7

01 02

ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

853,8

0,0

853,8

919,0

0,0

919,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

65,0

 

65,0

64,0

 

64,0

 

ხარჯები

853,8

0,0

853,8

889,0

0,0

889,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

61,0

0,0

61,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

61,0

0,0

61,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილბების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

12,5

0,0

12,5

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

12,5

0,0

12,5

25,0

0,0

25,0

02 00

თავდაცვა და უსაფრთხოება

311,9

0,0

311,9

305,5

0,0

305,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36,0

0,0

36,0

36,0

0,0

36,0

 

ხარჯები

311,9

0,0

311,9

300,0

0,0

300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,5

0,0

5,5

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

244,6

0,0

244,6

240,5

0,0

240,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

 

ხარჯები

244,6

0,0

244,6

235,0

0,0

235,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

5,5

0,0

5,5

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

67,2

0,0

67,2

65,0

0,0

65,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

 

6,0

6,0

 

6,0

 

ხარჯები

67,2

0,0

67,2

65,0

0,0

65,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 900,6

1 496,0

404,6

2 171,2

1 310,1

861,1

 

ხარჯები

929,4

669,1

260,3

969,4

583,3

386,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

971,2

826,9

144,3

1 201,8

726,8

475,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

726,2

642,0

84,1

817,2

705,0

112,2

 

ხარჯები

84,1

0,0

84,1

112,2

0,0

112,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

642,0

642,0

0,0

705,0

705,0

0,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

443,0

184,9

258,1

421,8

21,8

412,0

 

ხარჯები

130,8

0,0

130,8

220,0

0,0

220,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

312,2

184,9

127,3

201,8

21,8

192,0

03 02 01

საკანალიზაციო სისტემები

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

03 02 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

245,3

184,9

60,4

121,8

21,8

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245,3

184,9

60,4

121,8

21,8

100,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

70,6

0,0

70,6

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

70,6

0,0

70,6

80,0

0,0

80,0

03 02 04

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

60,2

0,0

60,2

140,0

0,0

140,0

 

ხარჯები

60,2

0,0

60,2

140,0

0,0

140,0

03 02 05

სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია

66,9

0,0

66,9

80,0

0,0

80,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,9

0,0

66,9

80,0

0,0

80,0

03 03

მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები ( საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ბინების შეკეთება, გამაგრება, სოფლების და მუნიციპალიტეტის აღმნიშვნელი მაჩვენებლები და ნაგებობები, დონორი ორგანიზაციების  თანადაფინანსება)

17,0

0,0

17,0

283,0

0,0

283,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,0

0,0

17,0

283,0

0,0

283,0

03 04

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენისა და საექსპერტო მომსახურების ხარჯები

21,6

8,8

12,9

57,8

36,3

21,5

 

ხარჯები

21,6

8,8

12,9

57,8

36,3

21,5

03 05

სოფლის განვითარების ღონისძიებების ხელშეწყობა

583,0

550,5

32,5

572,7

547,1

25,6

 

ხარჯები

583,0

550,5

32,5

572,7

547,1

25,6

03 05 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

547,1

547,1

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

547,1

547,1

0,0

03 05 02

რიტუალების სახლების შეკეთება-რეაბილიტაცია და ინვენტარიზაცია

583,0

550,5

32,5

25,6

0,0

25,6

 

ხარჯები

583,0

550,5

32,5

25,6

0,0

25,6

03 07

შენობა-ნაგებობების გამრიცხველიანება

0,0

0,0

0,0

6,8

0,0

6,8

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

6,8

0,0

6,8

04 00

განათლება

124,8

16,0

108,8

226,9

0,0

226,9

 

ხარჯები

124,8

16,0

108,8

210,5

0,0

210,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

16,4

0,0

16,4

04 01

სკოლამდელი განათლება

124,8

16,0

108,8

223,9

0,0

223,9

 

ხარჯები

124,8

16,0

108,8

207,5

0,0

207,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

16,4

0,0

16,4

04 02

სასკოლო ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

298,6

0,0

298,6

254,4

0,0

254,4

 

ხარჯები

197,8

0,0

197,8

218,0

0,0

218,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,8

0,0

100,8

36,4

0,0

36,4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

152,6

0,0

152,6

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

56,0

0,0

56,0

55,0

0,0

55,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,7

0,0

96,7

25,0

0,0

25,0

05 01 01

ააიპ "ადიგენის კომლექსური სასპორტო სკოლა"

152,6

0,0

152,6

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

56,0

0,0

56,0

55,0

0,0

55,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96,7

0,0

96,7

25,0

0,0

25,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

141,1

0,0

141,1

154,4

0,0

154,4

 

ხარჯები

137,0

0,0

137,0

143,0

0,0

143,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,1

0,0

4,1

11,4

0,0

11,4

05 02 01

ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

46,3

0,0

46,3

54,4

0,0

54,4

 

ხარჯები

46,3

0,0

46,3

48,0

0,0

48,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

6,4

0,0

6,4

05 02 02

ააიპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა

54,7

0,0

54,7

55,0

0,0

55,0

 

ხარჯები

50,6

0,0

50,6

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,1

0,0

4,1

5,0

0,0

5,0

05 02 03

ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრი

40,1

0,0

40,1

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

40,1

0,0

40,1

45,0

0,0

45,0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა და სხვადასხვა ღონისძიებები

4,8

0,0

4,8

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

4,8

0,0

4,8

20,0

0,0

20,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

280,8

0,0

280,8

285,0

0,0

285,0

 

ხარჯები

280,8

0,0

280,8

285,0

0,0

285,0

06 01

საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება

55,9

0,0

55,9

62,8

0,0

62,8

 

ხარჯები

55,9

0,0

55,9

62,8

0,0

62,8

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

224,9

0,0

224,9

222,2

0,0

222,2

 

ხარჯები

224,9

0,0

224,9

222,2

0,0

222,2

06 02 01

ავადმყოფთა და მშობიარეთა გამოკვლევის, მკურნალობის,ოპერაციებისა  და მედიკამენტების ხარჯი(

178,8

0,0

178,8

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

178,8

0,0

178,8

100,0

0,0

100,0

06 02 02

ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

 

ხარჯები

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

06 02 03

ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები

0,8

0,0

0,8

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

0,8

0,0

0,8

4,0

0,0

4,0

06 02 04

ლტოლვილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება

4,8

0,0

4,8

2,7

0,0

2,7

 

ხარჯები

4,8

0,0

4,8

2,7

0,0

2,7

06 02 05

სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულ ბავშვთა საინტეგრაციო ცენტრი

16,0

0,0

16,0

18,0

0,0

18,0

 

ხარჯები

16,0

0,0

16,0

18,0

0,0

18,0

06 02 06

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

22,1

0,0

22,1

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

22,1

0,0

22,1

50,0

0,0

50,0

06 02 07

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

06 02 08

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება

1,5

0,0

1,5

1,5

0,0

1,5

 

ხარჯები

1,5

0,0

1,5

1,5

0,0

1,5

06 02 09

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0