„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები თიღვის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 07/04/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/04/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.145.016060
8
07/04/2014
ვებგვერდი, 14/04/2014
190020020.35.145.016060
„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თიღვის მუნიციპალიტეტი
 

თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №8

2014 წლის 7 აპრილი

ქ. გორი

 

„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1
„თიღვის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 დეკემბრის №18 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 27/12/2013; 190020020.35.145.016051) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

 

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. თიღვის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი     

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

            დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1121.4

1.185.8

27.7

1.158.1

1.310.9

 

1.310.9

   გრანტები

1097.5

1165.8

27.7

1138,1

1,295,9

0,0

1,295,9

   სხვა შემოსავლები

23.9

19.9

0.0

19.9

15.0

0.0

15.0

ხარჯები

1246.3

1,375.4

29.2

1.346.2

1.540.2

0,0

1.540.2

   შრომის ანაზღაურება

516.3

677,4

0.0

677,4

737.5

0.0

737.5

   საქონელი და მომსახურება

112.8

124.4

1,5

122.9

167.0

0.0

167.0

   სუბსიდიები

196.7

190,0

0.0

190,0

209.0

0.0

209.0

   სოციალური უზრუნველყოფა

137.5

87.1

0.0

87.1

186.0

0.0

186.0

   სხვა ხარჯები

283.0

296.5

27.7

268.8

240.8

0,0

240.8

საოპერაციო სალდო

-124.9

-189.6

-1,5

-188.1

-215.6

0,0

-215.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5.5

2.5

0.0

2.5

3.0

0.0

3.0

    ზრდა

5.5

2.5

 

2.5

3.0

0,0

3.0

მთლიანი სალდო

-130.4

-192.1

-1,5

-190.6

-232.3

0,0

-232.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-130.4

-192.1

-1,5

-190.6

-232.3

0.0

-232.3

    ზრდა

1.5

0.0

 

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1.5

 

0.0

0.0

0.0

0.0

         0.0

    კლება

131.9

192.1

1,5

190.6

232.3

0.0

232.3

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს  თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები  და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

 

2012

წლის

ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

 ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

1121.4

1,185.8

27,7

1.158.1

1,310,9

0,0

1,310,9

შემოსავლები

1121.4

1,185.8

27,7

1,158.1

1,310,9

0.0

1,310,9

არაფინანსური აქტივების კლება

0 0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

1251.8

1.377.9

29,2

1.348.7

1.543.2

0,0

1.543.2

ხარჯები

1.246.3

1.375.4

29,2

1.346.2

1.540.2

0,0

1.540.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

2,5

0.0

2,5

3,0

0.0

3,0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-130.4

-192.1

-1,5

-190.6

-232.3

0,0

-232.3

                 

 

გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები.

განისაზღვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 1.540.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

1,246,3

1,375,4

29,2

1,346,2

1.540.2

0,0

1.540.2

შრომის ანაზღაურება

516,3

677,4

0.0

677,4

737,5

0.0

737.5

საქონელი და მომსახურება

112,8

124,4

1,5

122,9

167,0

0,0

167,0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

196,7

190,0

0.0

190,0

209,0

0.0

209,0

სოციალური უზრუნველყოფა

137,5

87,1

0.0

87,1

186.0

0.0

186,0

სხვა ხარჯები

283,0

296,5

27,7

268,8

240.8

0,0

240.8

 

დ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც.კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

585,1   

739,6

846.5

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

574,6

739,6

846,5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

574,6   

739,6

836,5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0

10,0

10.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

10,5   

0,0

0.0   

702

თავდაცვა

27,8   

42,2

46,0

705

გარემოს დაცვა

7,3   

0,0

0,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

7,3   

0,0

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

292,1

316,6

249.8

7061

ბინათმშენებლობა

275,7   

268,8

201.8

7063

წყალმომარაგება

15,8   

19,4

18,0

7064

გარე განათება

0,6

0,7  

1,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში

0,0

27,7

29.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

116,7   

112,5

133.0  

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

38,6  

35,7

46.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

78,1   

76,8

87,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0,0

0,0

0,0

709

განათლება

85,3

80,0

82,0

47091

სკოლამდელი აღზრდა

85,3

80,0   

82,0   

710

სოციალური დაცვა

137,5   

87,1

186,0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდულიშესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

9,0

0,0

14,0

         

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

15,2

19,6

25.0

 7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

0,4   

0,0   

3,0  

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

11,7

17,0

24,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

101,2

50,5   

120,0

 

სულ

1,251,8

1,377,9

1.543.2

 

ე) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის მთლიანი სალდო  - 232.3ათასი ლარის ოდენობით.“

ვ) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი  11. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ფინანსური აქტივების  ცვლილება - 232.3ათ. ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების კლება  0,0ათ. ლარით“.

ზ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებები

განისაზვროს თიღვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

თიღვის მუნიციპალიტეტი

1,251.8

1,377.9

29.2

1,348.7

1,543.2

0.0

1,543.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

60.0

0.0

60.0

61.0

0.0

61.0

 

ხარჯები

1,246.3

1,375.4

29.2

1,346.2

1,540.2

0.0

1,540.2

 

შრომის ანაზღაურება

516.3

677.4

0.0

677.4

737.5

0.0

737.5

 

საქონელი და მომსახურება

112.8

124.4

1.5

122.9

167.0

0.0

167.0

 

სუბსიდიები

196.7

190.0

0.0

190.0

209.0

0.0

209.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

137.5

87.1

0.0

87.1

186.0

0.0

186.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

2.5

0.0

2.5

3.0

0.0

3.0

 

ძირითადი აქტივები

5.5

2.5

0.0

2.5

3.0

0.0

3.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

585.1

739.6

0.0

739.6

846.5

0.0

846.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

55.0

0.0

55.0

56.0

0.0

56.0

 

ხარჯები

579.6

737.1

0.0

737.1

843.5

0.0

843.5

 

შრომის ანაზღაურება

489.0

635.3

0.0

635.3

692.0

0.0

692.0

 

საქონელი და მომსახურება

90.6

101.8

0.0

101.8

141.5

0.0

141.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

2.5

0.0

2.5

3.0

0.0

3.0

 

ძირითადი აქტივები

5.5

2.5

0.0

2.5

3.0

0.0

3.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

217.2

277.5

0.0

277.5

315.7

0.0

315.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

16.0

 

16.0

16.0

 

16.0

 

ხარჯები

212.3

275.0

0.0

275.0

314.7

0.0

314.7

 

შრომის ანაზღაურება

176.9

243.9

0.0

243.9

261.0

0.0

261.0

 

საქონელი და მომსახურება

35.4

31.1

0.0

31.1

53.7

0.0

53.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

2.5

0.0

2.5

1.0

0.0

1.0

 

ძირითადი აქტივები

4.9

2.5

0.0

2.5

1.0

0.0

1.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

357.4

462.1

0.0

462.1

520.8

0.0

520.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

39.0

 

39.0

40.0

 

40.0

 

ხარჯები

356.8

462.1

0.0

462.1

518.8

0.0

518.8

 

შრომის ანაზღაურება

312.1

391.4

0.0

391.4

431.0

0.0

431.0

 

საქონელი და მომსახურება

44.7

70.7

0.0

70.7

87.8

0.0

87.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

 

ძირითადი აქტივები

0.6

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

2.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

27.8

42.2

0.0

42.2

46.0

0.0

46.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

27.8

42.2

0.0

42.2

46.0

0.0

46.0

 

შრომის ანაზღაურება

27.3

42.1

0.0

42.1

45.5

0.0

45.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.5

0.1

0.0

0.1

0.5

0.0

0.5

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

27.8

42.2

0.0

42.2

46.0

0.0

46.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

ხარჯები

27.8

42.2

0.0

42.2

46.0

0.0

46.0

 

შრომის ანაზღაურება

27.3

42.1

0.0

42.1

45.5

0.0

45.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.5

0.1

0.0

0.1

0.5

0.0

0.5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

299.4

316.6

29.2

287.3

249.8

0.0

249.8

 

ხარჯები

299.4

316.6

29.2

287.3

249.8

0.0

249.8

 

საქონელი და მომსახურება

16.4

20.1

1.5

18.6

19.0

0.0

19.0

 

სხვა ხარჯები

283.0

296.5

27.7

268.8

230.8

0.0

230.8

03 01

კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

299.4

288.8

1.5

287.3

249.8

0.0

249.8

 

ხარჯები

299.4

288.8

1.5

287.3

249.8

0.0

249.8

 

საქონელი და მომსახურება

16.4

20.1

1.5

18.6

19.0

0.0

19.0

 

სხვა ხარჯები

283.0

268.8

0.0

268.8

230.8

0.0

230.8

03 01 01

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.6

0.7

0.0

0.7

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.6

0.7

0.0

0.7

1.0

0.0

1.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.6

0.7

0.0

0.7

1.0

0.0

1.0

03 01 02

იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების სახურავების რეაბილიტაციის ღონისძიებები

31.8

24.1

0.0

24.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

31.8

24.1

0.0

24.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

31.8

24.1

0.0

24.1

0.0

0.0

0.0

03 01 03

იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საკანალიზაციო სისტემის რებილიტაცია-რეკონსტრუქციის ღონისძიებები

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 01 04

იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი სახლების იატაკებისა და კარ-ფანჯრების რეაბილიტაცია, სამეურნეო დანიშნულების სათავსოების მოწყობა  და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გამაგრების სამუშაოები

243.9

244.7

0.0

244.7

201.8

0.0

201.8

 

ხარჯები

243.9

244.7

0.0

244.7

201.8

0.0

201.8

 

სხვა ხარჯები

243.9

244.7

0.0

244.7

201.8

0.0

201.8

03 01 05

წყლის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

15.8

19.4

1.5

17.9

18.0

0.0

18.0

 

ხარჯები

15.8

19.4

1.5

17.9

18.0

0.0

18.0

 

საქონელი და მომსახურება

15.8

19.4

1.5

17.9

18.0

0.0

18.0

03 01 06

ინფრსტრუქტურული ღონისძიებების თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

29.0

0.0

29.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

29.0

0.0

29.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

29.0

0.0

29.0

03 02

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

27.7

27.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

27.7

27.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

27.7

27.7

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

85.3

80.0

0.0

80.0

82.0

0.0

82.0

 

ხარჯები

85.3

80.0

0.0

80.0

82.0

0.0

82.0

 

სუბსიდიები

85.3

80.0

0.0

80.0

82.0

0.0

82.0

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

85.3

80.0

0.0

80.0

82.0

0.0

82.0

 

ხარჯები

85.3

80.0

0.0

80.0

82.0

0.0

82.0

 

სუბსიდიები

85.3

80.0

 

80.0

82.0

 

82.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

116.7

112.5

0.0

112.5

133.0

0.0

133.0

 

ხარჯები

116.7

112.5

0.0

112.5

133.0

0.0

133.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.3

2.5

0.0

2.5

6.0

0.0

6.0

 

სუბსიდიები

111.4

110.0

0.0

110.0

127.0

0.0

127.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

38.6

35.7

0.0

35.7

46.0

0.0

46.0

 

ხარჯები

38.6

35.7

0.0

35.7

46.0

0.0

46.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.6

0.7

0.0

0.7

1.0

0.0

1.0

05 01 01

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

38.0

35.0

0.0

35.0

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

38.0

35.0

0.0

35.0

45.0

0.0

45.0

 

სუბსიდიები

38.0

35.0

 

35.0

45.0

 

45.0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0.6

0.7

0.0

0.7

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.6

0.7

0.0

0.7

1.0

0.0

1.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.6

0.7

0.0

0.7

1.0

0.0

1.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

78.1

76.8

0.0

76.8

87.0

0.0

87.0

 

ხარჯები

78.1

76.8

0.0

76.8

87.0

0.0

87.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.7

1.8

0.0

1.8

5.0

0.0

5.0

05 02 01

 კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

73.4

75.0

0.0

75.0

82.0

0.0

82.0

 

ხარჯები

73.4

75.0

0.0

75.0

82.0

0.0

82.0

 

სუბსიდიები

73.4

75.0

 

75.0

82.0

 

82.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

4.7

1.8

0.0

1.8

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

4.7

1.8

0.0

1.8

5.0

0.0

5.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.7

1.8

0.0

1.8

5.0

0.0

5.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

137.5

87.1

0.0

87.1

186.0

0.0

186.0

 

ხარჯები

137.5

87.1

0.0

87.1

186.0

0.0

186.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

137.5

87.1

0.0

87.1

186.0

0.0

186.0

06 01

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

137.5

87.1

0.0

87.1

186.0

0.0

186.0

 

ხარჯები

137.5

87.1

0.0

87.1

186.0

0.0

186.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

137.5

87.1

0.0

87.1

186.0

0.0

186.0

06 01 01

გარდაცვლილ ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები

14.0

22.0

0.0

22.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

14.0

22.0

0.0

22.0

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.0

22.0

0.0

22.0

30.0

0.0

30.0

06 01 02

კომპაქტურ დასახლებაში მცხოვრებ დევნილთა ოჯახების ზამთრის სეზონისთვის სათბობი შეშით დახმარება

87.2

28.5

0.0

28.5

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

87.2

28.5

0.0

28.5

90.0

0.0

90.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

87.2

28.5

0.0

28.5

90.0

0.0

90.0

06 01 03

ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე

11.7

13.8

0.0

13.8

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

11.7

13.8

0.0

13.8

20.0

0.0

20.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.7

13.8

0.0

13.8

20.0

0.0

20.0

06 01 04

80 წლის და 80 წელს გადაცილებული მოხუცების დახმარება

15.2

19.6

0.0

19.6

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

15.2

19.6

0.0

19.6

25.0

0.0

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.2

19.6

0.0

19.6

25.0

0.0

25.0

06 01 05

დედ-მამით ობოლ ბავშვების სოციალური დახმარება

0.4

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

ხარჯები

0.4

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

06 01 06

1- დან 16 წლამდე ბავშვების საახალწლო დახმარება

0.0

3.2

0.0

3.2

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

0.0

3.2

0.0

3.2

4.0

0.0

4.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

3.2

0.0

3.2

4.0

0.0

4.0

06 01 07

ონკოლოგიურ ავადმყოფთა დახმარება

9.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 08

ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

06 01 09

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

8.0

06 01 10

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

06 01 11

საქართველოს ტერირორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების დახმარება

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

1.5

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თიღვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარერევაზ ჭავჭავაძე