„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 252
დოკუმენტის მიმღები თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი
მიღების თარიღი 26/03/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/04/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.123.016204
252
26/03/2014
ვებგვერდი, 01/04/2014
190020020.35.123.016204
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი
 

თვითმმართველი  ქალაქი ქუთაისის  საკრებულოს  

დადგენილება №252

2014 წლის 26 მარტი

ქ. ქუთაისი

 

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 


„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს  ზოგადი ადმინისტრაციული  კოდექსის  63-ე  მუხლის  საფუძველზე,  ქალაქ  ქუთაისის  საკრებულო  ადგენს:

 


მუხლი 1
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013  წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილების დანართში /სსმ matsne@justice.gov.ge 26.12.2013. 190020020.35.123.016185/ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

 

1. დადგენილების დანართის 1–ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 1“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

55,032.0

55,291.9

14,903.1

40,388.8

50,216.8

9,375.1

40,841.7

გადასახადები

4,547.5

4,303.2

 

4,303.2

4,500.0

0.0

4,500.0

გრანტები

41,976.2

42,395.9

14,903.1

27,492.8

38,741.8

9,375.1

29,366.7

სხვა შემოსავლები

8,508.3

8,592.8

 

8,592.8

6,975.0

0.0

6,975.0

ხარჯები

40,653.7

40,080.1

630.8

39,449.3

44,241.9

1,621.5

42,620.4

შრომის ანაზღაურება

4,986.8

6,218.8

0.0

6,218.8

5,572.6

0.0

5,572.6

საქონელი და მომსახურება

5,512.0

4,436.6

0.0

4,436.6

5,124.1

0.0

5,124.1

პროცენტი

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

სუბსიდიები

27,619.1

27,017.7

630.8

26,386.9

30,794.2

1,621.5

29,172.7

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,185.7

2,138.4

0.0

2,138.4

2,570.0

0.0

2,570.0

სხვა ხარჯები

 

5.0

 

5.0

0.0

 

0.0

საოპერაციო სალდო

14,378.3

15,211.8

14,272.3

939.5

5,974.9

7,753.6

–1,778.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

18,641.8

12,392.3

10,675.5

1,716.8

13,706.3

13,864.6

–158.3

ზრდა

20,364.2

13,201.8

10,675.5

2,526.3

16,006.3

13,864.6

2,141.7

კლება

1,722.4

809.5

 

809.5

2,300.0

0.0

2,300.0

მთლიანი სალდო

–4,263.5

2,819.5

3,596.8

–777.3

–7,731.4

–6,111.0

–1,620.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

–5,043.8

2,154.8

3,596.8

–1,442.0

–8,544.4

–6,111.0

–2,433.4

ზრდა

6,521.0

8,584.7

5,857.9

2,726.8

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

6,521.0

8,584.7

5,857.9

2,726.8

0.0

 

 

კლება

11,564.8

6,429.9

2,261.1

4,168.8

8,544.4

6,111.0

2,433.4

სხვა დებიტორული დავალიანებები

11,564.8

6,429.9

2,261.1

4,168.8

8,544.4

6,111.0

2,433.4

ვალდებულებების ცვლილება

–780.3

–664.7

0.0

–664.7

–813.0

0.0

–813.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

საგარეო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

780.3

664.7

0.0

664.7

813.0

0.0

813.0

საშინაო

780.3

664.7

 

664.7

813.0

0.0

813.0

საგარეო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2. დადგენილების დანართის მე–2  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 2.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

68,319.2

62,531.3

17,418.7

45,112.6

61,061.2

15,486.1

45,575.1

შემოსავლები

55,032.0

55,291.9

14,903.1

40,388.8

50,216.8

9,375.1

40,841.7

არაფინანსური აქტივების კლება

1,722.4

809.5

 

809.5

2,300.0

 

2,300.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

11,564.8

6,429.9

2,515.6

3,914.3

8,544.4

6,111.0

2,433.4

ვალდებულებების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

გადასახდელები

68,319.2

62,531.3

17,418.7

45,112.6

61,061.2

15,486.1

45,575.1

ხარჯები

40,653.7

40,080.1

630.8

39,449.3

44,241.9

1,621.5

42,620.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,364.2

13,201.8

10,675.5

2,526.3

16,006.3

13,864.6

2,141.7

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

6,521.0

8,584.7

6,112.4

2,472.3

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

780.3

664.7

 

664.7

813.0

 

813.0

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

3. დადგენილების დანართის მე–3  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 3.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები  50216.8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ­­­თა­რი შემო­­სავ­­ლე­ბი

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ­­თა­რი შემო­სავ­ლე­ბი

1

2

3

4

5

6

7

8

შემოსავლები

55032.0

55291.9

14903.1

40388.8

50,216.8

9,375.1

40,841.7

გადასახადები

4547.5

4303.2

0.0

4303.2

4500.0

0.0

4500.0

გრანტები

41976.2

42395.9

14903.1

27492.8

38741.8

9375.1

29366.7

სხვა შემოსავლები

8508.3

8592.8

0.0

8592.8

6975.0

0.0

6975.0

 

4. დადგენილების დანართის მე–5  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 5.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის გრანტები 38741.8 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ­­­თა­რი შემო­­სავ­­ლე­ბი

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ­­­თა­რი შემო­­სავ­­ლე­ბი

გრანტები

41976.2

42395.9

14903.1

27492.8

38741.8

9375.1

29366.7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.0

86.0

 

86.0

94.9

 

94.9

სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

41976.2

42309.9

14903.1

27406.8

38646.9

9375.1

29271.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

24021.9

27186.8

 

27186.8

29051.8

 

29051.8

მიზნობრივი ტრანსფერი

190.0

220.0

 

220.0

220.0

 

220.0

სპეციალური ტრანსფერი

17764.3

14903.1

14903.1

0.0

9375.1

9375.1

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

1468.3

0.0

 

 

0.0

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

2016.0

0.0

 

 

0.0

 

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

14280.0

14903.1

14903.1

 

9375.1

9375.1

 

 

5. დადგენილების დანართის მე–6  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 6.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 6975,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ­­­თა­რი შემო­­სავ­­ლე­ბი

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ­­­თა­რი შემო­­სავ­­ლე­ბი

სხვა შემოსავლები

მათ შორის:

8508.3

8592.8

0.0

8592.8

6975.0

0.0

6975.0

პროცენტები

მათ შორის:

189.7

1500.0

 

1500.0

0.0

 

0.0

დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები

189.7

1500.0

 

1500.0

0.0

 

 

დივიდენდები

58.3

110.6

 

110.6

0.0

 

 

რენტა

374.2

273.0

0.0

273.0

150.0

0.0

150.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

278.5

178.2

 

178.2

60.0

 

60.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

95.7

94.8

 

94.8

90.0

 

90.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.3

 

0.3

0.0

 

 

 სამხედრო სავალდებულო
სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

18.4

10.6

 

10.6

5.0

 

5.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1820.8

1651.1

 

1651.1

1800.0

 

1800.0

– სათამაშო აპარატებიდან

1820.8

1651.1

 

1651.1

1800.0

 

1800.0

ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1180.7

1437.4

 

1437.4

1400.0

 

1400.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)

41.7

49.5

 

49.5

50.0

 

50.0

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი

51.2

67.8

 

67.8

0.0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

456.4

484.2

 

484.2

515.0

 

515.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

მათ შორის:

2327.0

2487.2

0.0

2487.2

2495.0

0.0

2495.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

აქედან:

2154.3

2461.8

0.0

2461.8

2475.0

0.0

2475.0

 – შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

1293.8

1847.9

 

1847.9

1900.0

 

1900.0

–  შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

860.5

613.9

 

613.9

575.0

 

575.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი  დარღვევის გამო

36.1

20.0

 

20.0

20.0

 

20.0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

136.6

5.4

 

5.4

0.0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

მათ შორის:

1989.9

521.1

0.0

521.1

560.0

0.0

560.0

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვიდან

282.3

282.9

 

282.9

300.0

 

300.0

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

 

 

 

 

260.0

 

260.0

 – სხვა არა­კლასი­ფი­ცირ­ებუ­ლი შემოსავალი

1707.6

238.2

 

238.2

0.0

 

 

 

6. დადგენილების დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 7.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები 44241,9  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­­­თა­რი შემო­­სავ­­ლე­ბი

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­­­თა­რი შემო­­სავ­­ლე­ბი

ხარჯები

40,653.7

40,080.1

630.8

39,449.3

44,241.9

1,621.5

42,620.4

შრომის ანაზღაურება

4,986.8

6,218.8

0.0

6,218.8

5,572.6

0.0

5,572.6

საქონელი და მომსახურება

5,512.0

4,436.6

0.0

4,436.6

5,124.1

0.0

5,124.1

პროცენტი

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

სუბსიდიები

27,619.1

27,017.7

630.8

26,386.9

30,794.2

1,621.5

29,172.7

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,185.7

2,138.4

0.0

2,138.4

2,570.0

0.0

2,570.0

სხვა ხარჯები

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

7. დადგენილების დანართის მე–8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 8.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13706.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 16006.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

მხარჯავი ორგანიზაცია

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

805.0

231.9

198.0

02 00

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

203.4

518

85.6

03 00

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

16950.1

12420.6

14837.7

04 00

განათლება

193.0

0.0

0.0

05 00

დასვენება, სპორტი, კულტურა

2212.7

31.3

885

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

 

სულ

20364.2

13201.8

16006.3

 

8. დადგენილების დანართის მე–9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 9.“ ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

7,880.1

8,068.6

7,743.7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

7,480.0

7,790.6

7,385.6

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7,008.6

7,402.2

7,085.6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

471.4

388.4

300.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

350.1

263.6

181.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

50.0

14.4

177.1

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2,107.4

2,225.4

1,605.1

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

483.9

 

 

7032

სახანძრო–სამაშველო სამსახური

1,401.3

1,984.4

1,327.1

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

222.2

241.0

278.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,761.1

9,692.4

14,061.3

7045

ტრანსპორტი

6,671.2

9,635.1

13,841.3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6,671.2

9,635.1

13,841.3

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

19.7

21.0

50.0

70473

ტურიზმი

19.7

21.0

50.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

70.2

36.3

170.0

705

გარემოს დაცვა

5,849.7

5,977.4

5,374.1

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3927.8

3195.7

3235

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1921.9

2781.7

2139.1

706

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა

17,175.4

6,681.9

8,181.2

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

5,715.6

1,993.2

3,053.0

7064

გარეგანათება

3181.0

2796.6

3540.5

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

8278.8

1892.1

1587.7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1,008.7

874.4

1,022.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

118.8

124.0

260.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

889.9

750.4

762.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

13,132.8

11,461.0

12,795.4

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

5290.7

4863.6

5,030.1

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

7407.7

6111.5

7,339.3

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

137.6

74.8

100.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

296.8

411.1

326.0

709

განათლება

5,515.6

6,635.1

7,364.8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5,508.3

6,635.1

7,364.8

7092

ზოგადი განათლება

7.3

0.0

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

7.3

0.0

 

710

სოციალური დაცვა

1,587.1

1,665.7

2,100.6

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1587.1

1665.7

2100.6

 

სულ

61,017.9

53,281.9

60,248.2

 

9. დადგენილების დანართის მე–10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 10.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდოსა და ფინანსური აქტივების ცვლილება

ა. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (– 7731,4) ათასი ლარის ოდენობით.

ბ. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბ.ა. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების  ცვლილება  (– 8544,4) ათასი ლარის ოდენობით;

ბ.ბ. განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 8544,4 ათასი ლარის ოდენობით.

 

10. დადგენილების დანართის 23–ე მუხლის მე–2 პუნქტს დაემატოს  „შ“, „შ.ა.“, „შ.ბ.“, „შ.გ.“, „შ.დ.“, „ჩ“, „ჩ.ა.“, „ჩ.ბ.“, „ჩ.გ.“, „ჩ.დ.“ ქვეპუნქტები, ხოლო, ,,ა“ ქვეპუნქტის ,,ა.ბ.“ , ,,ბ“ ქვეპუნქტის ,,ბ.ბ.“, „ბ.დ“,  ,,ე“ ქვეპუნქტის ,,ე.ბ“, ,,ზ“ ქვეპუნქტის ,,ზ.ბ.“, „ზ.დ“, „კ“ ქვეპუნქტის „კ.ბ“, „კ.დ“, ,,ლ“ ქვეპუნქტის ,,ლ.ბ.“, ,,მ“ ქვეპუნქტის ,,მ.ბ.“, ,,მ.დ.“, „ო“ ქვეპუნქტის „ო.ბ.“ და „ო.დ“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 13841.3 ათასი ლარი.“

„ბ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 13241.3 ათასი ლარი.“

„ბ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: გზის საფარის მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება ქალაქის სხვადასხვა უბანში 1300,0 ათასი ლარი (მათ შორის: 30,0 ათასი ლარი – გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე გრანიტის ფილებისა და ქვის ძელაკების შეკეთება; 30,0 ათასი ლარი – გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაწნეხილი ფილების შეკეთება); გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება – 11721,3 ათასი ლარი (მათ შორის: 100,0 ათასი ლარი ავტოქარხნის ახალი სასაფლაოს შიდა ტერიტორიის გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება და კიბულის (ვარდიგორა) სასაფლაოსთან მისასვლელი და შიგა გზების კაპიტალური შეკეთება. 2013 წლის ვალდებულებების დასაფარად: 140,9 ათასი ლარი – კაკაბაძის ქუჩისა და ლორთქიფანიძის ქუჩის სავალი ნაწილის ქვიშა–ცემენტის დაწნეხილი ფილებით მოწყობის სამუშაოები;  91,1 ათასი ლარი – დანიელ ჭონქაძის ქუჩაზე გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები; 4 933, 7 ათასი ლარი – საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით ქალაქ ქუთაისში ქუჩების გზის საფარის რეაბილიტაცია), საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის N470 განკარგულებით (2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულების ცვლილება) საქართველოში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისში გზის საფარის კაპიტალური შეკეთებისათვის გამოიყო 6455,6 ათასი ლარი (მათ შორის: ერევნის ქუჩის მე–2 შესახვევის გზის ბეტონის საფარით მოწყობა – 69,5 ათასი ლარი; ასათიანის ქუჩის VI შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 132,8 ათასი ლარი; ასათიანის ქუჩის IV შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 196,0 ათასი ლარი; ასათიანის ქუჩის II შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 139,0 ათასი ლარი; ასათიანის ქუჩის III შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 95,0 ათასი ლარი; ასათიანის ქუჩის V შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 176,9 ათასი ლარი; ასათიანის ქუჩის VII შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 147,6 ათასი ლარი; ირაკლი ჯანელიძის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 244,0 ათასი ლარი; ნიკო ფიროსმანის  ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 223,0 ათასი ლარი; ნიკო ფიროსმანის ქუჩის III შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 60.1 ათასი ლარი; თავისუფლების ქუჩის III შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 120,8 ათასი ლარი; თავისუფლების ქუჩის V შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 91,2 ათასი ლარი; გვანცელაძის ქუჩის I შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 44,2 ათასი ლარი; გვანცელაძის ქუჩის III შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 61,1 ათასი ლარი; გვანცელაძის ქუჩის II შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 83,3 ათასი ლარი; მესხიშვილის ქუჩის მე–2 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 139,8 ათასი ლარი; ბესარიონ ბელინსკის ქუჩის მე–2 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 164,6 ათასი ლარი;  ბესარიონ ბელინსკის ქუჩის მე–4 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 164,8 ათასი ლარი; ბესარიონ ბელინსკის ქუჩის მე–6 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 178,0 ათასი ლარი; ბესარიონ ბელინსკის ქუჩის მე–10 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 189,3 ათასი ლარი;  ნიკო მუსხელიშვილის ქუჩის მე–4 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 164,5 ათასი ლარი; წმინდა ლუკას ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 303,0 ათასი ლარი; გიორგი შერვაშიძის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა – 342,8 ათასი ლარი; თავისუფლების ქუჩის მე–4 ჩიხის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა –103,8 ათასი ლარი; შმიდტის  ქუჩის 1–ლი შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 38,1 ათასი ლარი; შმიდტის ქუჩის მე–3 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 57,4 ათასი ლარი; ვალერიან იმედაძის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 41,4 ათასი ლარი; ზუგდიდის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 94,7 ათასი ლარი; თავისუფლების ქუჩის მე–2 შესახვევის  გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 162,4 ათასი ლარი; დია ჩიანელის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 271,1 ათასი ლარი; დია ჩიანელის ქუჩის 1–ლი შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 154,4 ათასი ლარი; გამარჯვების ქუჩის 1–ლი შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 121,5 ათასი ლარი; რუსთაველის გამზირის მე–4 ჩიხის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 87,6 ათასი ლარი; პეტრე ბაგრატიონის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 203,3 ათასი ლარი; სერგო კლდიაშვილის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა – 156,1 ათასი ლარი; სერგი მესხის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა – 340,6 ათასი ლარი; სერგი მესხის ქუჩის მე–2 შესახვევის  გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 130,2 ათასი ლარი; სერგი მესხის ქუჩის მე–4 შესახვევის  გზის ბეტონის საფარის მოწყობა –108,6 ათასი ლარი; სერგი მესხის ქუჩის მე–6 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა – 52,0 ათასი ლარი; დავით ბერძენაძის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 291,8 ათასი ლარი; ანდრია სინაურის ქუჩის მე–2 ჩიხი გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 42,7 ათასი ლარი; გიორგი შავგულიძის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 187,7 ათასი ლარი; შმიდტის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 190,2 ათასი ლარი; მალხაზ დვალიშვილის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა – 88,7 ათასი ლარი); ხიდების აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოები – 200,0 ათასი ლარი. ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება – 20,0 ათასი ლარი.“

„ე.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 11967.6 ათასი ლარი.“

„ზ.ბ.  ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:  2139.1  ათასი ლარი“

„ზ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ღვარსადენების ქსელის (120 ობიექტი) ექსპლუატაციის ხარჯები – 310,5 ათასი ლარი; ბუნებრივი სასულეების (13 ობიექტი) ექსპლუატაცია – 20.5 ათასი ლარი; საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის კაპიტალური სამუშაოები – 90,0 ათასი ლარი; მათ შორის: ჭიათურის ქუჩის დარჩენილი ნაწილის საკანალიზაციო სისტემის აღდგენის სამუშაოები – 40,0 ათასი ლარი; 2013 წლის ვალდებულებების დასაფარად: 50,0 ათასი ლარი (მათ შორის: 40,0 ათასილარი ვაჟა–ფშაველას ქუჩის მე–4 შესახვევის, ისიანის და ძნელაძის ქუჩების საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები და 10,0 ათასი ლარი – ჭიათურის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა–რეაბილიტაციის სამუშაოები); ღვარსადენის ქსელის მოწყობის კაპიტალური სამუშაოები – 1718.1 ათასი ლარი (მათ შორის: 17,0 ათასი ლარი ჭავჭავაძის გამზირის №13, 15, 17 ბინების წინ ღვარსადენის ქსელის მოწყობა; 2013 წლის ვალდებულებების დასაფარად: 17,0 ათასი ლარი – ყაზბეგის ქუჩის მე–3 და მე–5 ჩიხებს შორის გამავალი ღვარსადენი ქსელისა და სასულეს მოწყობა–რეაბილიტაციის სამუშაოები; 366,8 ათასი ლარი – საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 ივლისის №811 განკარგულებით ღვარსადენის ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის N470 განკარგულებით (2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულების ცვლილება) საქართველოში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 1317,3 ათასი ლარი ხარებავას ქუჩის ღვარსადენის სისტემის მოწყობა).“

„კ.ბ.  ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3 540,5 ათასი ლარი.“

„კ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 1575,0 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (კერძოდ, ექსპლუატაცია გაეწევა 13635 სანათ წერტილს ქალაქის 789 ობიექტზე: ქუჩებზე, ჩიხებში, შესახვევებში, სახლებთან მისასვლელ გზებზე, აგრეთვე, შუქნიშნებისა და დამონტაჟებული ვიდეოკონტროლის აპარატების მოვლა–პატრონობას); 1490,0 ათასი ლარის ოდენობით დაფინანსდება ელექტრო ენერგიის ღირებულების ხარჯები; 475, 5 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება  კაპიტალური სამუშაოები (მათ შორის: 230,0 ათასი ლარის ფარგლებში მოეწყობა ახალი სანათი წერტილები, შუქნიშნები და ვიდეოკონტროლის აპარატები. 2013 წლის ვალდებულებების დასაფარად: 245,5 ათასი ლარი მიიმართება ვიდეოკონტროლის აპარატების მოსაწყობად).“

„ლ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 1662.0 ათასი ლარი.“

„მ.ბ.  ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:  234,0  ათასი  ლარი“

„მ.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 114,0 ლარის ფარგლებში განხორციელდება შადრევნების მოვლა–პატრონობა, ექსპლუატაცია (ცენტრალურ ბაღში მდებარე 2 შადრევანი, ცენტრალურ მოედანზე მდებარე შადრევანი, ნინოშვილის ბაღში მდებარე შადრევანი, პარლამენტის შენობასთან მდებარე წყალსაცავი, ხარაზოვის ბაღში მდებარე შადრევანი, NI სკოლასთან მდებარე შადრევანი, ყოფილ პროკურატურასთან მდებარე შადრევანი, კიკვიძის სკვერში მდებარე შადრევანი, ნიკოლაძის სკვერში მდებარე შადრევანი, ყოფილი თევზის მაღაზიასთან მდებარე შადრევანი და სასმელი ნიჟარები); 80,0 ათასი ლარის ოდენობით დაფინანსდება ელექტრო ენერგიის ღირებულების ხარჯები; 40,0 ათასი ლარის ოდენობით დაფინანსდება მოხმარებული წყლის ღირებულების ხარჯები.“

„ო.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 124,6 ათასი ლარი.“

„ო.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქის საახალწლო აქსესუარების დემონტაჟი, შენახვა–დასაწყობება და განმეორებითი მონტაჟის ხარჯები – 124,6 ათასი ლარი.“

„შ. ქალაქის სხვადასხვა უბანში საბავშვო–სათამაშო ატრაქციონების მოწყობა–რეაბილიტაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

შ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური.

შ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 60,0 ათასი ლარი.

შ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის დასვენებაზე ორიენტირებული გარემოპირობების შექმნა.

შ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: საბავშვო–სათამაშო ატრაქციონების მოწყობა–რეაბილიტაციის  სამუშაოები – 60,0 ათასი ლარი.“

„ჩ. ქალაქის სხვადასხვა უბანში ავტობუსების მოსაცდელების და საბაღე ძელსკამების მოწყობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 15)

„ჩ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური.

„ჩ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 72,0  ათასი ლარი.

„ჩ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის დასვენებაზე ორიენტირებული გარემოპირობების შექმნა.

„ჩ.დ.  ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ავტობუსების მოსაცდელების მოწყობა – 12,0 ათასი ლარი; საბაღე ძელსკამების მოწყობა–რეაბილიტაციის სამუშაოები – 60,0 ათასი ლარი.“

 

11. დადგენილების დანართის 23-ე მუხლის მე–3 პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტის ,,გ.ბ.“ და ,,გ.დ.“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 132.2 ათასი ლარი“

„გ..“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ღონისძიების დასახელება

ჩატარების დრო

თანხა (ათას ლარებში)

1.

დედის დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო კონცერტი ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა მონაწილეობით

მარტი

5,0

2.

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა თეატრალური ფესტივალი (სპექტაკლების ჩვენება და გამარჯვებულების დაჯილდოება ნომინაციების მიხედვით)

წლის განმავლობაში

15,0

3.

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო სპორტული ღონისძიება (მხიარული სტარტები სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელთა მონაწილეობით)

1 ივნისი

5,0

4.

ბავშვთა ნახატების გამოფენა

1 ივნისი

4,0

5.

საზაფხულო ბანაკის მოწყობა საჯარო სკოლების VIII–IX–X კლასების სოციალურად  დაუცველ და წარმატებულ მოსწავლეთათვის ორ ნაკადად, კურორტ ციხისძირში

ივლისი–აგვისტო

39,0

6.

მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით  ღვაწლმოსილი და წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება

5 ოქტომბერი

15,0

7.

ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება

ნოემბერი

15,0

8.

„sos“ ბავშვთა სოფლის მოსწავლეთა საგანმანათლებლო მხარდაჭერა

იანვარი–დეკემბერი

5,0

9.

ძეგლთა დაცვის პოპულარიზაციისა და განვითარებისათვის დასაფინანსებელი პროგრამები:

იანვარი–დეკემბერი

15,0

 

 

 

ა.

ქალაქ ქუთაისის მერიის ქალაქდაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების სამსახურთან ერთად ძეგლთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

18 აპრილი

1.0

ბ.

კულტურული მემკვიდრეობის კვირეულის ფარგლებში ქუთაისის არქეოლოგიური ექსპედიციის 50 წლისთავთან დაკავშირებით ბაგრატის ტაძარში ფოტო–გამოფენის მოწყობა

1–7 მაისი

2.0

გ.

დიმიმიტრი ნაზარიშვილის სახლ–მუზეუმში ღვაწლმოსილი ექიმისა და საზოგადო მოღვაწის, დიმიტრი ნაზარიშვილის დაბადებიდან 160 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიება

სექტემბერი–ოქტომბერი

2.0

დ.

ძეგლთა დაცვის კუთხით კულტურული მემკვიდრეობის  უძრავი და  მოძრავი ძეგლების ინვენტარიზაცია

იანვარი –დეკემბერი

3,0

ე.

 მუზეუმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გივი ბრეგაძის სახლ–მუზეუმში ქუთაისის მუზეუმების ღვაწლმოსილი და წარმატებული  თანამშრომელების დაჯილდოება

18 მაისი

4,0

ვ.

ქუთაისში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების ფოტო გამოფენა

იანვარი–დეკემბერი

3,0

10.

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

იანვარი–დეკემბერი

8,0

11.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯი

იანვარი–დეკემბერი

6,2

 

სულ

 

132,2

 

12. დადგენილების დანართის 23–ე მუხლის მე–4  პუნქტს დაემატოს ,,ც“, ,,ც.ა.“, ,,ც.ბ.“, „ც.გ.“ და „ც.დ.“;   ,,ძ“, ,,ძ.ა.“, ,,ძ.ბ.“, „ძ.გ.“ და „ძ.დ.“ ქვეპუნქტები,  ხოლო, ,,ა“ ქვეპუნქტის ,,ა.ა.“, ,,თ“ ქვეპუნქტის ,,თ.ა.“,  ,,ჟ“ ქვეპუნქტის ,,ჟ.ა.“, ,,რ“ ქვეპუნქტის ,,რ.ა.“, ,,ს“ ქვეპუნქტის ,,ს.ა.“, ,,უ“ ქვეპუნქტის ,,უ.ა.“, „უ.გ.“, ,,ფ“ ქვეპუნქტის ,,ფ.გ.“ და ,,ღ.“ ქვეპუნქტის „ღ.ა.“  ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 5,030,1 ათასი ლარი.“

 „თ.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 7339,3 ათასი ლარი.“

ჟ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 269,8 ათასი ლარი.“

„რ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 830,0 ათასი ლარი.“

ს.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 755,0 ათასი ლარი.“

„უ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 546,8 ათასი ლარი.“

„უ.გ.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ღონისძიებები

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)

1.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება,

მათ შორის:

 

531,8

ა.

კულტურული ინიციატივები

 

01.01.14

31.12.14

145.0

ბ.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები

01.01.14

31.12.14

12,0

გ.

წლის კალენდარული ღონისძიებები

01.01.14

31.12.14

309,8

 

გ.ა.

ჟურნალ „მწვანეყვავილას“ გამოცემა

01.01.14

31.12.14

10,0

გ.ბ.

ჟურნალ „განთიადის“ ბეჭდვა, ჰონორარები

01.01.14

31.12.14

25,0

გ.გ.

გაზეთ „უქიმერიონის“ გამოცემა

01.01.14

31.12.14

6,0

გ.დ.

მხატვართა საშობაო გამოფენა

01.01.14

31.01.14

5,0

გ.ე.

დავით  აღმაშენებლის ხსენების დღე

08.02.14

2,8

გ.ვ.

შექსპირიადა – შექსპირის 450 წლის იუბილე

01.03.14

30.04.14

18,0

გ.ზ.

ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების კვირეული

03.03.14

08.03.14

9.5

გ.თ.

ფოტოალბომი „ქუთაისი გუშინ,დღეს,ხვალ“

01.03.14

01.06.14

6,0

გ.ი.

მსახიობ ლამარა ვაშაკიძისა და ნათელა საღარაძის ვარსკვლავების გახსნა

01.03.14

01.06.14

8.0

გ.კ.

ცნობილი ქართველი კინომცოდნის, გოგი დოლიძის 80 წლის იუბილე

01.04.14

30.06.14

2,0

გ.ლ.

მწერალ ზაალ ებანოიძის 75 წლის  იუბილე

28.04.14

3,5

გ.მ.

ნუმიზმატების გამოფენა

01.05.14

4.0

გ.ნ.

მხატვართა საგაზაფხულო გამოფენა

01.05.14

31.05.14

5.0

გ.ო.

ქალაქობის დღესასწაული „ორმაისობა“

02.05.14

80,0

გ.პ.

ქალაქური მუსიკის საღამო ქუთაისის ბოტანიკურ ბაღში

01.05.14

30.06.14

5.0

გ.ჟ.

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

26.05.14

6,0

გ.რ.

ქუთაისის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი

01.06.14

30.06.14

25,0

გ.ს.

პროექტი „ზაფხულის კინოთეატრი“

01.06.14

31.08.14

5,0

გ.ტ.

 

პირველი ქართველი კინემატოგრაფისტის,  ვასილ ამაშუკელის ძეგლის აღჭურვა საპროექციო ტექნიკით

01.07.14

01.10.14

1,5

გ.უ.

მწერალ ცირა შალაშვილის 70 წლის იუბილე

12.07.14

3,5

გ.ფ.

მწერალ გონერ ჭეიშვილის 70 წლის იუბილე

02.09.14

3,5

გ.ქ.

ფოტო–კონკურსი „ილო“

01.10.14

30.10.14

8,0

გ.ღ.

მხატვართა საშემოდგომო გამოფენა

01.10.14

30.10.14

5,0

გ.ყ.

მხატვართა საანგარიშო გამოფენა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

01.11.14

31.12.14

3,0

გ.შ.

მსახიობ ევა ხუტუნაშვილის 65 წლის იუბილე

02.11.14

3,5

გ.ჩ.

„გიორგობის“ დღესასწაული

23.11.14

3,0

გ.ც.

საახალწლო ღონისძიებები

31.12.14

07.01.15

53,0

დ.

კულტურული ღონისძიებისათვის  საჭირო სხვადასხვა პოლიგრაფიული  ნაწარმის (ბუკლეტები, აფიშები, ბანერები,  მოსაწვევები, პროგრამები და სხვა.) გამოცემა

01.01.14

31.12.14

10,0

ე.

თანამედროვე ლიტერატურის განვითარება და პოპულარიზაცია (ლიტერატურული საღამოები, კონკურსები, წიგნებისა და ალმანახების გამოცემა)

01.01.14

31.12.14

55.0

2.

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

მათ შორის:

01.01.14

31.12.14

15.0

 

სულ თანხა:

 

546,8

„ფ.გ.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

დასახელება

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა (ათასი ლარი)

1.

წარმატებული ახალგაზრდების შეკრება დაბა ბაკურიანში

25.02.14

15.0

2.

ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა

წლის განმავლობაში

75.0

3.

სულორის ბანაკის მოწყობა

10.08.14–30.08.14

15.0

4.

შემოქმედი ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაცია

წლის განმავლობაში

15.0

5.

1 ივნისის ღონისძება

01.06.14

5.0

6.

გათვალისწინებული ტრანსპორტირების ხარჯი

წლის განმავლობაში

10.0

7.

საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების,  არაფორმალური განათლების სემინარების მოწყობა

წლის განმავლობაში

3.0

8.

სოციალურად დაუცველი და შ.შ.მ ახალგაზრდების დახმარება

წლის განმავლობაში

10.0

9.

საერთაშორისო ახალგაზრდული ფესტივალის მოწყობა

02.05.14

135.0

10.

ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია

წლის განმავლობაში

5.0

11.

ბუკლეტების, მოსაწვევებისა და ბანერების დამზადება

წლის განმავლობაში

3.0

 

სულ ჯამი

 

291.0

ღ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 35,0 ათასი ლარი.“

„ც. მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 07)“

„ც.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური.“

„ც.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 130,0  ათასი ლარი.“

„ც.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება და მოსახლეობისათვის დასვენებაზე ორიენტირებული გარემოპირობების შექმნა, რეაბილიტირებული იქნება არსებული სპორტული მოედნები და მოეწყობა ახალი.“

„ც.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა–რეაბილიტაციის სამუშაოები – 130,0 ათასი ლარი“

„ძ. სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 11)“

„ძ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური.“

„ძ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 30,0 ათასი ლარი.“

„ძ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქის ახალგაზრდობისათვის სპორტულ–გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების ჩატარების ხელშეწყობა.“

„ძ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:  სპორტული ტრენაჟორების მოწყობისათვის 30,0 ათასი ლარი.“

13. დადგენილების დანართის 23–ე მუხლის მე–5  პუნქტს დაემატოს  ,,ჟ“, ,,ჟ.ა.“, ,,ჟ.ბ.“, „ჟ.გ.“, „ჟ.დ.“ და ,,ჟ.ე.“ ქვეპუნქტები, ხოლო „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ბ.“, „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ბ.“, „დ.დ.“, „ვ“ ქვეპუნქტის „ვ.ბ.“, „კ“ ქვეპუნქტის „კ.ე.“ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 890,0 ათასი ლარი“

„დ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი 250,0 ათასი ლარი“

„დ.დ.“ პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონისძიებისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსახორციელებლად საჭირო ხარჯი (ათას ლარებში)

1.

მედიკამენტებით და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი

წინასწარ დადგენილი არ არის

არაუმეტეს 200 ლარი

165,5

2.

ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი

70

100 ლარი

თვეში

84,0

3.

პროგრამის მართვა (საკანცელარიო, საკომუნიკაციო და სხვა ხარჯი)

 

 

 

0,5

 

სულ ხარჯი

250,0

„ვ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 2100,6 ათასი ლარი“

„კ.ე.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ღონისძიებების დასახელება

სულ ხარჯები

ათ. ლარებში

შენიშვნა

1.

ტრადიციული დღესასწაულების აღნიშვნა, საზაფხულო დასვენება–რეაბილიტაციის ღონისძიება, ღირსშესანიშნავი დღეებისა და თარიღების აღნიშვნა

268,2

ღონისძიებების ჩამონათვალი სავარაუდოა, მათი შინაარსი, განხორციელების თარიღი და ბიუჯეტი გადაწყდება და დაკონკრეტდება წლის განმავლობაში

2.

საქართველოს „წითელი ჯვრის“ საზოგადოების ქუთაისის ადგილობრივი ორგანიზაციის კომუნალური და  საკომუნიკაციო ხარჯების ანაზღაურება

4,5

„წითელი ჯვრის“ საზოგადოების ქუთაისის ადგილობრივი ორგანიზაციისათვის თანხის ანაზღაურება მოხდება ფაქტიური ხარჯის მიხედვით, წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურების შესაბამისად

3.

პროგრამის მართვა

12,3

 

3.1.

შრომის ანაზღაურების ფონდი

8,8

 

3.2.

პროგრამის მართვის ხარჯები (საკანცელარიო, ტრანსპორტირების, საკომუნიკაციო და სხვა)

3,5

 

 

სულ ხარჯი

285,0

 

„ჟ. ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 11).“

„ჟ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:  300.0 ათასი ლარი.“

„ჟ.ბ. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.“

„ჟ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და  მიზანი: პროგრამის მიზანია, ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, მათ მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება, ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. პროგრამა ითვალისწინებს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვირად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების თანადაფინანსებას. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0–70001–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, დახმარებით მოსარგებლე ერთწევრიან და ორწევრიან ოჯახებს აუნაზღაურდება 36 ლარი, სამ, ოთხ და ხუთწევრიან ოჯახებს – 54 ლარი, ექვს და შვიდწევრიან ოჯახებს –72 ლარი, რვა და მეტ წევრიან ოჯახებს –90 ლარი, მიმდინარე წლის განმავლობაში, 1 აპრილიდან,  საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. თანხები გადანაწილდება თვეების მიხედვით პროპორციულად. თანხა აუნაზღაურდებათ მხოლოდ ინდივიდუალური მრიცხველების მქონე ბენეფიციარებს. ელ.ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიის („ენერგო–პრო ჯორჯიას“) ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.“

„ჟ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის დადგენა, დახმარების მიზანშეწონილობისა და დახმარების მოცულობის საკითხის გადაწყვეტა. ბენეფიციართა იდენტიფიცირება განხორციელდება სოციალური დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. წარმოდგენილი  ბენეფიციართა რაოდენობა დაუზუსტებელია და დაზუსტდება პროგრამის მიმდინარეობისას.“

„ჟ.ე.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ღონისძიებების დასახელება

ერთეულის დასახელება

რაოდ­ენობა

ერთეულის ხარჯი (ათას ლარებში)

სულ ხარჯები (ათას ლარებში)

შენიშვნა

1.

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ  ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული  ელექტროენერგიის ღირებულების თანადაფინანსება

ბენეფიციარი

დაუზუს­ტებელია

 

299,0

 

2.

სხვა ხარჯი (საკანცელარიო, კომუნიკაციის, ტრანსპორტირებისა და სხვა)

 

 

 

1,0

 

 

სულ ხარჯი

300,0

 

14. დადგენილების დანართის 25–ე მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 25. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:“

ათას ლარებში

ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ული კო­დი

დასახელება

2012

წლის

ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სა­ხელ­მწი­ფო ბი­უ­­ჯე­ტ­ის ფონ­დე­ბ­­ი­დან გა­მო­­ყო­ფი­ლი ტრან­ს­ფე­რ­­ე­ბი

სა­კ­უ­­თ­ა­რი შე­მო­­ს­ა­ვ­ლე­ბი

სა­ხელ­მწი­ფო ბი­უ­­ჯე­ტ­ის ფონ­დე­ბ­­ი­დან გა­მო­­ყო­ფი­ლი ტრან­ს­ფე­რ­­ე­ბი

სა­კ­უ­­თ­ა­რი შე­მო­­ს­ა­ვ­ლე­ბი

1

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი

61,798.2

53,946.6

11,306.3

42,640.3

61,061.2

15,486.1

45,575.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

562

541.0

0

541

543.0

 

543

 

ხარჯები

40,653.7

40,080.1

630.8

39,449.3

44,241.9

1,621.5

42,620.4

 

შრომის ანაზღაურება

4,986.8

6,218.8

0.0

6,218.8

5,572.6

0.0

5,572.6

 

საქონელი და მომსახურება

5,512.0

4,436.6

0.0

4,436.6

5,124.1

0.0

5,124.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

532.3

940.4

0.0

940.4

1,127.4

0.0

1,127.4

 

მივლინებები

51.4

70.6

0.0

70.6

199.4

0.0

199.4

 

ოფისის ხარჯები

1,066.6

552.4

0.0

552.4

622.0

0.0

622.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

504.0

154.0

0.0

154.0

229.5

0.0

229.5

 

კვების ხარჯები

0.0

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

სამედიცინო ხარჯები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

25.2

53.7

0.0

53.7

108.0

0.0

108.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

699.9

549.0

0.0

549.0

642.0

0.0

642.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,632.6

2,116.5

0.0

2,116.5

2,125.8

0.0

2,125.8

 

პროცენტი

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

 

სუბსიდიები

27,619.1

27,017.7

630.8

26,386.9

30,794.2

1,621.5

29,172.7

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,185.7

2,138.4

0.0

2,138.4

2,570.0

0.0

2,570.0

 

სხვა ხარჯები

 

5.0

 

5.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,364.2

13,201.8

10,675.5

2,526.3

16,006.3

13,864.6

2,141.7

 

ვალდებულებების კლება

780.3

664.7

0.0

664.7

813.0

0.0

813.0

01 00

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები

8,660.4

8,733.3

0.0

8,733.3

8,556.7

0.0

8,556.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

429

430.0

0

430

430.0

0

430

 

ხარჯები

7,075.1

7,836.7

0.0

7,836.7

7,545.7

0.0

7,545.7

 

შრომის ანაზღაურება

3,867.0

4,995.1

0.0

4,995.1

4,496.6

0.0

4,496.6

 

საქონელი და მომსახურება

2,793.1

2,454.7

0.0

2,454.7

2,762.1

0.0

2,762.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

494.5

818.6

0.0

818.6

890.2

0.0

890.2

 

მივლინებები

47.8

66.7

0.0

66.7

73.4

0.0

73.4

 

ოფისის ხარჯები

627.1

464.6

0.0

464.6

549.0

0.0

549.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

504.0

154.0

0.0

154.0

229.5

0.0

229.5

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

7.1

3.7

0.0

3.7

6.0

0.0

6.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

457.9

373.7

0.0

373.7

427.1

0.0

427.1

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

654.7

573.4

0.0

573.4

586.9

0.0

586.9

 

პროცენტი

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64.9

118.3

0.0

118.3

106.0

0.0

106.0

 

სხვა ხარჯები

 

5.0

 

5.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

805.0

231.9

0.0

231.9

198.0

0.0

198.0

 

ვალდებულებების კლება

780.3

664.7

0.0

664.7

813.0

0.0

813.0

01 01

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო

951.6

1,141.4

0.0

1,141.4

1,083.8

0.0

1,083.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

30.0

 

30

30.0

 

30

 

ხარჯები

930.3

1,116.0

0.0

1,116.0

1,053.8

0.0

1,053.8

 

შრომის ანაზღაურება

496.9

614.3

 

614.3

528.0

 

528.0

 

საქონელი და მომსახურება

418.4

456.8

0.0

456.8

493.8

0.0

493.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

169.8

219.7

 

219.7

202.5

 

202.5

 

მივლინებები

5.2

14.3

 

14.3

15.0

 

15.0

 

ოფისის ხარჯები

61.9

38.1

 

38.1

88.0

 

88.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

25.4

23.5

 

23.5

29.5

 

29.5

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

146.5

151.6

 

151.6

148.8

 

148.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.6

9.6

 

9.6

10.0

 

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.0

39.9

 

39.9

32.0

 

32.0

 

სხვა ხარჯები

 

5.0

 

5.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.3

25.4

 

25.4

30.0

 

30.0

01 02

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერია (აღმასრულებელი ორგანოები)

6,057.0

6,260.8

0.0

6,260.8

6,001.8

0.0

6,001.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

400

400.0

0

400

400.0

0

400

 

ხარჯები

5,273.3

6,054.3

0.0

6,054.3

5,833.8

0.0

5,833.8

 

შრომის ანაზღაურება

3,370.1

4,369.4

0.0

4,369.4

3,903.9

 

3,903.9

 

საქონელი და მომსახურება

1,853.3

1,606.5

0.0

1,606.5

1,855.9

0.0

1,855.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

324.7

598.9

0.0

598.9

687.7

0.0

687.7

 

მივლინებები

42.6

52.4

0.0

52.4

58.4

 

58.4

 

ოფისის ხარჯები

565.2

426.5

0.0

426.5

461.0

0.0

461.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

428.6

130.5

0.0

130.5

200.0

0.0

200.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

7.1

3.7

0.0

3.7

6.0

0.0

6.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

311.4

222.1

0.0

222.1

278.3

 

278.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

173.7

172.4

0.0

172.4

164.5

 

164.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49.9

78.4

0.0

78.4

74.0

0.0

74.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

783.7

206.5

0.0

206.5

168.0

0.0

168.0

01 02 01

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

3,093.5

2,088.0

0.0

2,088.0

2,082.8

0.0

2,082.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93

61.0

 

61

61.0

 

61

 

ხარჯები

2,468.9

1,986.2

0.0

1,986.2

2,024.8

0.0

2,024.8

 

შრომის ანაზღაურება

914.0

914.3

 

914.3

704.9

 

704.9

 

საქონელი და მომსახურება

1,528.9

1,041.8

0.0

1,041.8

1,289.9

0.0

1,289.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

219.7

220.6

 

220.6

127.7

 

127.7

 

მივლინებები

32.4

30.9

 

30.9

58.4

 

58.4

 

ოფისის ხარჯები

565.2

426.5

 

426.5

461.0

 

461.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

428.6

130.5

 

130.5

200.0

 

200.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

114.8

67.2

 

67.2

278.3

 

278.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

168.2

166.1

 

166.1

164.5

 

164.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26.0

30.1

 

30.1

30.0

 

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

624.6

101.8

 

101.8

58.0

 

58.0

01 02 02

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო  სამსახური

241.2

290.8

0.0

290.8

267.4

0.0

267.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

24.0

 

24

24.0

 

24

 

ხარჯები

235.2

285.5

0.0

285.5

242.4

0.0

242.4

 

შრომის ანაზღაურება

212.5

261.1

 

261.1

230.7

 

230.7

 

საქონელი და მომსახურება

19.7

13.8

0.0

13.8

8.7

0.0

8.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.3

2.8

 

2.8

8.7

 

8.7

 

მივლინებები

0.6

1.5

 

1.5

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

7.3

4.0

 

4.0

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.5

5.5

 

5.5

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

10.6

 

10.6

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

5.3

 

5.3

25.0

 

25.0

01 02 03

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ქალაქდაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების სამსახური

307.2

131.0

0.0

131.0

116.6

0.0

116.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

8.0

 

8

8.0

 

8

 

ხარჯები

281.9

129.8

0.0

129.8

111.6

0.0

111.6

 

შრომის ანაზღაურება

183.6

96.0

 

96.0

84.8

 

84.8

 

საქონელი და მომსახურება

97.4

33.0

0.0

33.0

24.8

0.0

24.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

49.1

25.2

 

25.2

24.8

 

24.8

 

მივლინებები

1.2

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1.7

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

45.4

7.0

 

7.0

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.8

 

0.8

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

0.8

 

0.8

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.3

1.2

 

1.2

5.0

 

5.0

01 02 04

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის  ზედამხედველობის  სამსახური

19.6

465.6

0.0

465.6

369.8

0.0

369.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

32.0

 

32

32.0

 

32

 

ხარჯები

19.6

457.8

0.0

457.8

364.8

0.0

364.8

 

შრომის ანაზღაურება

14.1

350.5

 

350.5

286.7

 

286.7

 

საქონელი და მომსახურება

5.5

103.9

0.0

103.9

74.1

0.0

74.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5.5

73.9

 

73.9

71.1

 

71.1

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

1.5

 

1.5

3.0

 

3.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

28.5

 

28.5

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

3.4

 

3.4

4.0

 

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7.8

 

7.8

5.0

 

5.0

01 02 05

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის სამსახური

134.6

164.7

0.0

164.7

117.9

0.0

117.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

11.0

 

11

11.0

 

11

 

ხარჯები

126.1

161.8

0.0

161.8

112.9

0.0

112.9

 

შრომის ანაზღაურება

111.0

150.6

 

150.6

110.9

 

110.9

 

საქონელი და მომსახურება

14.1

7.8

0.0

7.8

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

4.0

2.7

 

2.7

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

10.1

5.1

 

5.1

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

3.4

 

3.4

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.5

2.9

 

2.9

5.0

 

5.0

01 02 06

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

457.1

235.0

0.0

235.0

214.2

0.0

214.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

15.0

 

15

15.0

 

15

 

ხარჯები

426.3

230.2

0.0

230.2

209.2

0.0

209.2

 

შრომის ანაზღაურება

353.6

154.7

 

154.7

146.6

 

146.6

 

საქონელი და მომსახურება

69.4

69.1

0.0

69.1

59.6

0.0

59.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16.5

46.6

 

46.6

59.6

 

59.6

 

მივლინებები

2.0

5.3

 

5.3

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.4

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

45.5

17.2

 

17.2

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

6.4

 

6.4

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.8

4.8

 

4.8

5.0

 

5.0

01 02 07

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის სამსახური

20.0

260.9

0.0

260.9

241.0

0.0

241.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23.0

 

23

23.0

 

23

 

ხარჯები

20.0

257.7

0.0

257.7

236.0

0.0

236.0

 

შრომის ანაზღაურება

20.0

227.6

 

227.6

212.6

 

212.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

28.4

0.0

28.4

20.4

0.0

20.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

6.7

 

6.7

17.4

 

17.4

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

2.2

 

2.2

3.0

 

3.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

19.5

 

19.5

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1.7

 

1.7

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3.2

 

3.2

5.0

 

5.0

01 02 08

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო–კომუნალური მეურნეობის სამსახური

146.7

192.6

0.0

192.6

157.4

0.0

157.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

12.0

 

12

12.0

 

12

 

ხარჯები

137.4

188.7

0.0

188.7

152.4

0.0

152.4

 

შრომის ანაზღაურება

116.4

137.6

 

137.6

116.9

 

116.9

 

საქონელი და მომსახურება

17.9

48.2

0.0

48.2

33.5

0.0

33.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.7

37.8

 

37.8

33.5

 

33.5

 

მივლინებები

1.1

0.3

 

0.3

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

10.1

10.1

 

10.1

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.1

2.9

 

2.9

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.3

3.9

 

3.9

5.0

 

5.0

01 02 09

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური

96.9

104.9

0.0

104.9

97.2

0.0

97.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8.0

 

8

8.0

 

8

 

ხარჯები

95.4

102.2

0.0

102.2

92.2

0.0

92.2

 

შრომის ანაზღაურება

80.0

92.9

 

92.9

82.4

 

82.4

 

საქონელი და მომსახურება

14.9

8.8

0.0

8.8

7.8

0.0

7.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

2.5

 

2.5

7.8

 

7.8

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

14.9

6.3

 

6.3

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

0.5

 

0.5

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

2.7

 

2.7

5.0

 

5.0

01 02 10

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის  სამსახური

109.4

221.7

0.0

221.7

302.3

0.0

302.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

13.0

 

13

13.0

 

13

 

ხარჯები

91.5

217.7

0.0

217.7

297.3

0.0

297.3

 

შრომის ანაზღაურება

68.0

119.5

 

119.5

130.7

 

130.7

 

საქონელი და მომსახურება

19.5

92.6

0.0

92.6

161.6

0.0

161.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10.0

83.9

 

83.9

161.6

 

161.6

 

მივლინებები

 

0.2

 

0.2

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

9.5

8.5

 

8.5

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

5.6

 

5.6

5.0

 

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.9

4.0

 

4.0

5.0

 

5.0

01 02 11

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ქონების მართვისა და პრივატიზების სამსახური

0.0

92.8

 

92.8

116.2

 

116.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

10.0

 

10

10.0

 

10

 

ხარჯები

 

92.8

 

92.8

111.2

 

111.2

 

შრომის ანაზღაურება

 

87.1

 

87.1

109.2

 

109.2

 

საქონელი და მომსახურება

 

5.2

 

5.2

0.0

 

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

1.4

 

1.4

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

3.8

 

3.8

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.5

 

0.5

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

5.0

 

5.0

01 02 12

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

 

70.4

0.0

70.4

181.2

0.0

181.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

10.0

 

10

10.0

 

10

 

ხარჯები

 

69.4

0.0

69.4

176.2

0.0

176.2

 

შრომის ანაზღაურება

 

40.4

 

40.4

105.9

 

105.9

 

საქონელი და მომსახურება

 

28.4

0.0

28.4

68.3

0.0

68.3

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

27.0

 

27.0

68.3

 

68.3

 

მივლინებები

 

0.1

 

0.1

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

1.3

 

1.3

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.6

 

0.6

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.0

 

1.0

5.0

 

5.0

01 02 13

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

 

71.9

0.0

71.9

124.5

0.0

124.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

11.0

 

11

11.0

 

11

 

ხარჯები

 

71.9

0.0

71.9

119.5

0.0

119.5

 

შრომის ანაზღაურება

 

63.4

 

63.4

117.5

 

117.5

 

საქონელი და მომსახურება

 

8.5

0.0

8.5

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

4.8

 

4.8

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

3.7

 

3.7

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

5.0

 

5.0

01 02 14

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

 

121.9

0.0

121.9

154.8

0.0

154.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

10.0

 

10

10.0

 

10

 

ხარჯები

 

81.6

0.0

81.6

146.8

0.0

146.8

 

შრომის ანაზღაურება

 

57.4

 

57.4

102.6

 

102.6

 

საქონელი და მომსახურება

 

24.2

0.0

24.2

42.2

0.0

42.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

20.0

 

20.0

42.2

 

42.2

 

მივლინებები

 

1.0

 

1.0

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

3.2

 

3.2

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

40.3

 

40.3

8.0

 

8.0

01 02 15

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

 

26.3

0.0

26.3

46.1

0.0

46.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

3.0

 

3

3.0

 

3

 

ხარჯები

 

25.1

0.0

25.1

44.1

0.0

44.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

23.6

 

23.6

43.1

 

43.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

0.1

 

0.1

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

1.4

 

1.4

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

1.0

 

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.2

 

1.2

2.0

 

2.0

01 02 16

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის აუდიტისა და კონტროლის სამსახური

 

84.3

 

84.3

181.4

 

181.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

14.0

 

14

14.0

 

14

 

ხარჯები

 

82.6

 

82.6

176.4

 

176.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

71.3

 

71.3

147.3

 

147.3

 

საქონელი და მომსახურება

 

9.9

 

9.9

26.1

 

26.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

5.5

 

5.5

26.1

 

26.1

 

მივლინებები

 

1.4

 

1.4

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

3.0

 

3.0

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1.4

 

1.4

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.7

 

1.7

5.0

 

5.0

01 02 17

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის  ტერიტორიული ორგანოები

1,098.9

1,409.1

0.0

1,409.1

1,231.0

0.0

1,231.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

136

135.0

 

135.0

135.0

 

135.0

 

ხარჯები

1,059.2

1,394.0

0.0

1,394.0

1,216.0

0.0

1,216.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,005.9

1,321.8

 

1,321.8

1,171.1

 

1,171.1

 

საქონელი და მომსახურება

48.0

64.4

0.0

64.4

38.9

0.0

38.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10.9

37.2

 

37.2

38.9

 

38.9

 

მივლინებები

 

0.7

 

0.7

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

37.1

26.5

 

26.5

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.3

7.8

 

7.8

6.0

 

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.7

15.1

 

15.1

15.0

 

15.0

01 02 18

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

218.6

146.4

0.0

146.4

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

198.5

141.6

0.0

141.6

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

183.5

131.0

 

131.0

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

12.2

8.1

0.0

8.1

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

3.4

 

3.4

0.0

 

 

 

მივლინებები

1.3

2.0

 

2.0

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

10.9

2.7

 

2.7

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.8

2.5

 

2.5

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.1

4.8

 

4.8

0.0

 

 

01 02 19

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური

113.3

82.5

0.0

82.5

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

113.3

77.7

0.0

77.7

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

107.5

68.6

 

68.6

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

5.8

8.9

0.0

8.9

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

5.8

 

5.8

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

5.8

3.1

 

3.1

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.2

 

0.2

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4.8

 

4.8

0.0

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

471.4

388.4

0.0

388.4

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

471.4

388.4

0.0

388.4

300.0

0.0

300.0

 

საქონელი და მომსახურება

471.4

388.4

0.0

388.4

300.0

0.0

300.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

471.4

388.4

 

388.4

300.0

 

300.0

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

190.6

61.1

0.0

61.1

100.0

0.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

190.6

61.1

 

61.1

100.0

 

100.0

01 05

კრედიტის დაფარვა

939.8

867.2

0.0

867.2

894.0

0.0

894.0

 

ხარჯები

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

 

პროცენტი

350.1

263.6

 

263.6

181.0

 

181.0

 

ვალდებულებების კლება

589.7

603.6

 

603.6

713.0

 

713.0

01 06

პარლამენტის მაჟორიტარი  წევრის ბიურო ქუთაისის N59 საარჩევნო ოლქში

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

50.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

01 07

საგრანტე პროგრამა ,,ნარჩენების მართვის ინოვაციური გამოცდილების დანერგვა"

 

14.4

0.0

14.4

71.6

0.0

71.6

 

ხარჯები

 

14.4

0.0

14.4

71.6

0.0

71.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

11.4

 

11.4

24.6

 

24.6

 

საქონელი და მომსახურება

 

3.0

0.0

3.0

47.0

0.0

47.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

3.0

 

3.0

47.0

 

47.0

01 08

საგრანტე პროგრამა ,,ქუთაისი ეს მუშაობს"

 

0.0

0.0

0.0

105.5

0.0

105.5

 

ხარჯები

 

0.0

0.0

0.0

105.5

0.0

105.5

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

40.1

 

40.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

0.0

0.0

65.4

0.0

65.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

65.4

 

65.4

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2,107.4

2,225.4

0.0

2,225.4

1,605.1

0.0

1,605.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133

111.0

0

111

113.0

0

113

 

ხარჯები

1,904.0

1,707.4

0.0

1,707.4

1,519.5

0.0

1,519.5

 

შრომის ანაზღაურება

1,119.8

1,223.7

0.0

1,223.7

980.0

0.0

980.0

 

საქონელი და მომსახურება

783.2

479.3

0.0

479.3

533.5

0.0

533.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

37.8

121.8

0.0

121.8

237.2

0.0

237.2

 

მივლინებები

3.6

3.9

0.0

3.9

6.0

0.0

6.0

 

ოფისის ხარჯები

439.5

87.8

0.0

87.8

73.0

0.0

73.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18.1

50.0

0.0

50.0

42.0

0.0

42.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

242.0

175.3

0.0

175.3

171.9

0.0

171.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42.2

40.5

0.0

40.5

3.4

0.0

3.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

4.4

0.0

4.4

6.0

0.0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203.4

518.0

0.0

518.0

85.6

0.0

85.6

02 01

მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური

1,401.3

1,984.4

0.0

1,984.4

1,327.1

0.0

1,327.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117

95.0

 

95

96.0

 

96

 

ხარჯები

1,308.7

1,471.6

0.0

1,471.6

1,247.1

0.0

1,247.1

 

შრომის ანაზღაურება

961.1

1,038.5

 

1,038.5

805.2

 

805.2

 

საქონელი და მომსახურება

347.2

430.3

0.0

430.3

438.9

0.0

438.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22.7

101.7

 

101.7

219.8

 

219.8

 

მივლინებები

1.1

2.1

 

2.1

3.0

 

3.0

 

ოფისის ხარჯები

95.3

87.8

 

87.8

53.0

 

53.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18.1

50.0

 

50.0

42.0

 

42.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

167.8

148.2

 

148.2

118.7

 

118.7

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42.2

40.5

 

40.5

2.4

 

2.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

2.8

 

2.8

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.6

512.8

 

512.8

80.0

 

80.0

02 02

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის  სამსახური

222.2

241.0

0.0

241.0

278.0

0.0

278.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16.0

 

16

17.0

 

17

 

ხარჯები

218.7

235.8

0.0

235.8

272.4

0.0

272.4

 

შრომის ანაზღაურება

158.7

185.2

 

185.2

174.8

 

174.8

 

საქონელი და მომსახურება

59.4

49.0

0.0

49.0

94.6

0.0

94.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

15.1

20.1

 

20.1

17.4

 

17.4

 

მივლინებები

2.5

1.8

 

1.8

3.0

 

3.0

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

20.0

 

20.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

41.8

27.1

 

27.1

53.2

 

53.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

1.0

 

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

1.6

 

1.6

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

5.2

 

5.2

5.6

 

5.6

02 03

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

483.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

376.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

376.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

344.2

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

32.4

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107.3

0.0

 

 

0.0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის  რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

29,786.2

22,351.7

11,306.3

11,045.4

27,748.6

14,931.1

12,817.5

 

ხარჯები

12,836.1

9,931.1

630.8

9,300.3

12,910.9

1,621.5

11,289.4

 

საქონელი და მომსახურება

89.9

67.3

0.0

67.3

235.0

0.0

235.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

89.9

67.3

0.0

67.3

235.0

0.0

235.0

 

სუბსიდიები

12,746.2

9,863.8

630.8

9,233.0

12,675.9

1,621.5

11,054.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,950.1

12,420.6

10,675.5

1,745.1

14,837.7

13,309.6

1,528.1

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6,671.2

9,635.1

8,673.5

961.6

13,841.3

11,389.3

2,452.0

 

ხარჯები

866.7

491.0

0.0

491.0

1,900.0

0.0

1,900.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

866.7

481.0

0.0

481.0

1,900.0

0.0

1,900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,804.5

9,144.1

8,673.5

470.6

11,941.3

11,389.3

552.0

03 01 01

გზების და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციისა ხარჯები

6,524.8

9,545.6

8,673.5

872.1

13,241.3

11,389.3

1,852.0

 

ხარჯები

755.9

401.5

0.0

401.5

1,300.0

0.0

1,300.0

 

სუბსიდიები

755.9

401.5

 

401.5

1,300.0

 

1,300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,768.9

9,144.1

8,673.5

470.6

11,941.3

11,389.3

552.0

03 01 02

საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება – გაკვრის პროგრამა

146.4

79.5

0.0

79.5

75.0

0.0

75.0

 

ხარჯები

110.8

79.5

0.0

79.5

75.0

0.0

75.0

 

სუბსიდიები

110.8

79.5

 

79.5

75.0

 

75.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.6

0.0

 

 

0.0

 

 

03 01 03

მოქალაქეთა გადაყვანის უზრუნველყოფის სატრანსპორტო ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

0.0

10.0

 

10.0

0.0

 

 

03 01 04

ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 

0.0

500.0

 

500.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

0.0

500.0

 

500.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

500.0

 

500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

03 01 05

შპს ,,ქუთსპეცავტო"

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

14,746.3

10,767.2

2,596.9

8,170.3

11,967.6

3,203.4

8,764.2

 

ხარჯები

11,063.7

8,205.3

630.8

7,574.5

9,609.0

1,519.3

8,089.7

 

სუბსიდიები

11,063.7

8,205.3

630.8

7,574.5

9,609.0

1,519.3

8,089.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,682.6

2,561.9

1,966.1

595.8

2,358.6

1,684.1

674.5

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

3,927.8

3,195.7

0.0

3,195.7

3,235.0

0.0

3,235.0

 

ხარჯები

3,261.3

3,195.7

0.0

3,195.7

3,160.0

0.0

3,160.0

 

სუბსიდიები

3,261.3

3,195.7

 

3,195.7

3,160.0

 

3,160.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

666.5

0.0

 

 

75.0

 

75.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემების,  ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1,921.9

2,781.7

1,966.1

815.6

2,139.1

1,684.1

455.0

 

ხარჯები

438.2

219.8

0.0

219.8

331.0

0.0

331.0

 

სუბსიდიები

438.2

219.8

 

219.8

331.0

 

331.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,483.7

2,561.9

1,966.1

595.8

1,808.1

1,684.1

124.0

03 02 03

პროგრამა ,,კორპუსი"

5,715.6

1,978.4

630.8

1,347.6

2,903.0

1,519.3

1,383.7

 

ხარჯები

5,117.8

1,978.4

630.8

1,347.6

2,903.0

1,519.3

1,383.7

 

სუბსიდიები

5,117.8

1,978.4

630.8

1,347.6

2,903.0

1,519.3

1,383.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

597.8

0.0

 

 

0.0

 

 

03 02 04

„ღატაკი ოჯახი“–ს სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი სახლების გადახურვა

0.0

0.0

 

0.0

150.0

 

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

0.0

150.0

 

150.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

150.0

 

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

03 02 05

გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია – ექსპლუატაცია

3,181.0

2,796.6

0.0

2,796.6

3,540.5

0.0

3,540.5

 

ხარჯები

2,246.4

2,796.6

0.0

2,796.6

3,065.0

0.0

3,065.0

 

სუბსიდიები

2,246.4

2,796.6

 

2,796.6

3,065.0

 

3,065.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

934.6

0.0

 

 

475.5

 

475.5

03 02 06

ცოტნე დადიანის ქუჩა N3–ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები

0.0

14.8

 

14.8

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

14.8

0.0

14.8

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

14.8

 

14.8

0.0

 

 

03 03

ქალაქ ქუთაისის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

8,147.6

1,744.2

35.9

1,708.3

1,662.0

236.2

1,425.8

 

ხარჯები

684.6

1,029.6

0.0

1,029.6

1,124.2

0.0

1,124.2

 

საქონელი და მომსახურება

70.2

36.3

0.0

36.3

185.0

0.0

185.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

70.2

36.3

0.0

36.3

185.0

0.0

185.0

 

სუბსიდიები

614.4

993.3

0.0

993.3

939.2

0.0

939.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,463.0

714.6

35.9

678.7

537.8

236.2

301.6

03 03 01

შადრევნების ექსპლუატაცია

163.9

243.7

0.0

243.7

234.0

0.0

234.0

 

ხარჯები

163.9

243.7

0.0

243.7

234.0

0.0

234.0

 

სუბსიდიები

163.9

243.7

 

243.7

234.0

 

234.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 02

ქალაქის გამწვანების, მოვლა–პატრონობისა  და სკვერების კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

1,298.1

836.0

35.9

800.1

470.8

70.8

400.0

 

ხარჯები

309.1

219.5

0.0

219.5

400.0

0.0

400.0

 

სუბსიდიები

309.1

219.5

 

219.5

400.0

 

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

989.0

616.5

35.9

580.6

70.8

70.8

 

03 03 03

პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა–პატრონობა

22.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

22.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

22.9

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 04

საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

2,512.4

160.7

0.0

160.7

124.6

0.0

124.6

 

ხარჯები

48.6

160.7

0.0

160.7

124.6

0.0

124.6

 

სუბსიდიები

48.6

160.7

 

160.7

124.6

 

124.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,463.8

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 05

ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა

96.8

98.1

0.0

98.1

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.8

98.1

 

98.1

100.0

 

100.0

03 03 06

მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა

31.3

19.0

0.0

19.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

31.3

19.0

0.0

19.0

100.0

0.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

31.3

19.0

0.0

19.0

100.0

0.0

100.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

31.3

19.0

 

19.0

100.0

 

100.0

03 03 07

თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები

38.9

17.3

0.0

17.3

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

38.9

17.3

0.0

17.3

70.0

0.0

70.0

 

საქონელი და მომსახურება

38.9

17.3

0.0

17.3

70.0

0.0

70.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38.9

17.3

 

17.3

70.0

 

70.0

03 03 08

ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია

3,615.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,615.0

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 09

ქალაქის სხვადასხვა უბნებში საბავშვო–სათამაშო ატრაქციონების მოწყობა–რეაბილიტაცია

298.4

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298.4

0.0

 

 

60.0

 

60.0

03 03 10

უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

 

 

15.0

 

15.0

03 03 11

გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები

69.9

32.9

0.0

32.9

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

69.9

32.9

0.0

32.9

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

69.9

32.9

 

32.9

50.0

 

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 12

თვითმმართველი ქალაქის–ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა

0.0

291.5

0.0

291.5

130.6

0.0

130.6

 

ხარჯები

0.0

291.5

0.0

291.5

130.6

0.0

130.6

 

სუბსიდიები

0.0

291.5

 

291.5

130.6

 

130.6

03 03 13

ზამთრის სეზონის სამუშაოები

 

45.0

0.0

45.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

 

45.0

0.0

45.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

 

45.0

 

45.0

0.0

 

 

03 03 14

ქალაქ ქუთაისში მრავალსართულიანი სახლების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა

 

0.0

 

 

235.0

165.4

69.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

235.0

165.4

69.6

03 03 15

ქალაქის სხვადასხვა უბანში ავტობუსების მოსაცდელებისა და საბაღე ძელსკამების მოწყობა–რეაბილიტაცია

 

0.0

 

 

72.0

 

72.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

72.0

 

72.0

03 04

ტურიზმის განვითარების პროგრამა

19.7

21.0

0.0

21.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

19.7

21.0

0.0

21.0

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

19.7

21.0

0.0

21.0

50.0

0.0

50.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.7

21.0

 

21.0

50.0

 

50.0

03 05

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

201.4

184.2

0.0

184.2

227.7

102.2

125.5

 

ხარჯები

201.4

184.2

0.0

184.2

227.7

102.2

125.5

 

სუბსიდიები

201.4

184.2

 

184.2

227.7

102.2

125.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

04 00

განათლება

5,515.6

6,635.1

0.0

6,635.1

7,364.8

0.0

7,364.8

 

ხარჯები

5,322.6

6,635.1

0.0

6,635.1

7,364.8

0.0

7,364.8

 

საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

132.2

0.0

132.2

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

8.0

 

8.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

124.2

0.0

124.2

 

სუბსიდიები

5,283.0

6,530.4

0.0

6,530.4

7,232.6

0.0

7,232.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

5,508.3

6,635.1

0.0

6,635.1

7,232.6

0.0

7,232.6

 

ხარჯები

5,315.3

6,635.1

0.0

6,635.1

7,232.6

0.0

7,232.6

 

საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

5,275.7

6,530.4

0.0

6,530.4

7,232.6

0.0

7,232.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 01

ააიპ ბაგა–ბაღების გაერთიანება

5,275.7

6,530.4

0.0

6,530.4

7,232.6

0.0

7,232.6

 

ხარჯები

5,275.7

6,530.4

0.0

6,530.4

7,232.6

0.0

7,232.6

 

სუბსიდიები

5,275.7

6,530.4

 

6,530.4

7,232.6

 

7,232.6

04 01 02

ბაგა–ბაღების კაპიტალური რემონტის ხარჯები

193.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.0

0.0

 

 

0.0

 

 

04 02

განათლების ღონისძიებები

39.6

104.7

0.0

104.7

132.2

0.0

132.2

 

ხარჯები

39.6

104.7

0.0

104.7

132.2

0.0

132.2

 

საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

132.2

0.0

132.2

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

8.0

 

8.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

 

104.7

124.2

 

124.2

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

7.3

0.0

 

 

0.0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

13,132.8

11,461.0

0.0

11,461.0

12,795.4

555.0

12,240.4

 

ხარჯები

10,920.1

11,429.7

0.0

11,429.7

11,910.4

0.0

11,910.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

96.0

 

96.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,806.2

1,330.6

0.0

1,330.6

1,461.3

0.0

1,461.3

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

120.0

 

120.0

 

კვების ხარჯები

 

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

60.0

 

60.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

35.0

 

35.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,806.2

1,330.6

0.0

1,330.6

1,176.3

0.0

1,176.3

 

სუბსიდიები

9,113.9

10,099.1

0.0

10,099.1

10,353.1

0.0

10,353.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,212.7

31.3

0.0

31.3

885.0

555.0

330.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

5,290.7

4,863.6

0.0

4,863.6

5,030.1

0.0

5,030.1

 

ხარჯები

4,648.7

4,863.6

0.0

4,863.6

4,800.1

0.0

4,800.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

96.0

 

96.0

 

საქონელი და მომსახურება

514.5

649.7

0.0

649.7

623.5

0.0

623.5

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

120.0

 

120.0

 

კვების ხარჯები

 

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

60.0

 

60.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

514.5

649.7

0.0

649.7

363.5

0.0

363.5

 

სუბსიდიები

4,134.2

4,213.9

0.0

4,213.9

4,080.6

0.0

4,080.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

642.0

0.0

0.0

0.0

230.0

0.0

230.0

05 01  01

ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება

2,959.4

3,024.2

0.0

3,024.2

2,986.3

0.0

2,986.3

 

ხარჯები

2,959.4

3,024.2

0.0

3,024.2

2,986.3

0.0

2,986.3

 

სუბსიდიები

2,959.4

3,024.2

 

3,024.2

2,986.3

 

2,986.3

05 01  02

შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი–2010“

700.0

739.7

0.0

739.7

460.0

0.0

460.0

 

ხარჯები

700.0

739.7

0.0

739.7

460.0

0.0

460.0

 

სუბსიდიები

700.0

739.7

 

739.7

460.0

 

460.0

05 01  03

ააიპ ,,ყინულის მოედანი"

404.9

380.0

0.0

380.0

382.3

0.0

382.3

 

ხარჯები

404.9

380.0

0.0

380.0

382.3

0.0

382.3

 

სუბსიდიები

404.9

380.0

 

380.0

382.3

 

382.3

05 01  04

ოლიმპიური კომიტეტი

9.9

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

9.9

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სუბსიდიები

9.9

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

05 01  05

ააიპ სარაგბო კლუბი ,,აია"

60.0

60.0

0.0

60.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

60.0

60.0

0.0

60.0

90.0

0.0

90.0

 

სუბსიდიები

60.0

60.0

 

60.0

90.0

 

90.0

05 01 06

სპორტული ღონისძიებების პროგრამა

514.5

649.7

0.0

649.7

789.5

0.0

789.5

 

ხარჯები

514.5

649.7

0.0

649.7

719.5

0.0

719.5

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

96.0

 

96.0

 

საქონელი და მომსახურება

514.5

649.7

0.0

649.7

623.5

0.0

623.5

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

120.0

 

120.0

 

კვების ხარჯები

 

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

60.0

 

60.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

514.5

649.7

 

649.7

363.5

 

363.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

70.0

 

70.0

05 01 07

მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა

642.0

0.0

0.0

0.0

130.0

0.0

130.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

642.0

0.0

 

 

130.0

 

130.0

05 01 08

ქალაქ ქუთაისში სკეიტბორდის მოედნის მოწყობის ხარჯები

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

05 01 09

სპორტის სასახლე

 

0.0

 

 

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

140.0

0.0

140.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

140.0

 

140.0

05 01 10

ააიპ ,,ქუთაისის ტაეკვონდოს სპორტული კლუბი"

 

0.0

 

 

12.0

 

12.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

12.0

 

12.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

12.0

 

12.0

05 01 11

სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა

 

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

30.0

 

30.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

7,407.7

6,111.5

0.0

6,111.5

7,339.3

555.0

6,784.3

 

ხარჯები

5,837.0

6,080.2

0.0

6,080.2

6,684.3

0.0

6,684.3

 

საქონელი და მომსახურება

1,039.9

472.2

0.0

472.2

546.8

0.0

546.8

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

15.0

 

15.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,039.9

472.2

0.0

472.2

531.8

0.0

531.8

 

სუბსიდიები

4,797.1

5,608.0

0.0

5,608.0

6,137.5

0.0

6,137.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,570.7

31.3

 

31.3

655.0

555.0

100.0

05 02 01

ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

1,930.2

2,343.2

0.0

2,343.2

2,557.4

0.0

2,557.4

 

ხარჯები

1,930.2

2,343.2

0.0

2,343.2

2,457.4

0.0

2,457.4

 

სუბსიდიები

1,930.2

2,343.2

 

2,343.2

2,457.4

 

2,457.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

100.0

 

100.0

05 02 02

ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

491.0

535.8

0.0

535.8

611.3

0.0

611.3

 

ხარჯები

491.0

535.8

0.0

535.8

611.3

0.0

611.3

 

სუბსიდიები

491.0

535.8

 

535.8

611.3

 

611.3

05 02 03

სსიპ. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის    სახელმწიფო ისტორიული   მუზეუმი

61.3

56.8

0.0

56.8

63.0

0.0

63.0

 

ხარჯები

61.3

56.8

0.0

56.8

63.0

0.0

63.0

 

სუბსიდიები

61.3

56.8

 

56.8

63.0

 

63.0

05 02 04

სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახი"

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

05 02 05

ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი

50.0

50.0

0.0

50.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

50.0

50.0

0.0

50.0

80.0

0.0

80.0

 

სუბსიდიები

50.0

50.0

 

50.0

80.0

 

80.0

05 02 06

ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

333.3

409.7

0.0

409.7

710.0

0.0

710.0

 

ხარჯები

333.3

409.7

0.0

409.7

710.0

0.0

710.0

 

სუბსიდიები

333.3

409.7

 

409.7

710.0

 

710.0

05 02 07

ააიპ მოსწავლე–ახალგაზრდობის პარკი

104.6

121.8

0.0

121.8

131.0

0.0

131.0

 

ხარჯები

104.6

121.8

0.0

121.8

131.0

0.0

131.0

 

სუბსიდიები

104.6

121.8

 

121.8

131.0

 

131.0

05 02 08

ააიპ ,,ბოტანიკური ბაღი"

 

234.0

0.0

234.0

269.8

0.0

269.8

 

ხარჯები

 

234.0

0.0

234.0

269.8

0.0

269.8

 

სუბსიდიები

 

234.0

 

234.0

269.8

 

269.8

05 02 09

ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

860.0

822.3

0.0

822.3

830.0

0.0

830.0

 

ხარჯები

860.0

822.3

0.0

822.3

830.0

0.0

830.0

 

სუბსიდიები

860.0

822.3

 

822.3

830.0

 

830.0

05 02 10

მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

749.9

810.0

0.0

810.0

755.0

0.0

755.0

 

ხარჯები

749.9

810.0

0.0

810.0

755.0

0.0

755.0

 

სუბსიდიები

749.9

810.0

 

810.0

755.0

 

755.0

05 02 11

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

186.8

194.4

0.0

194.4

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

186.8

194.4

0.0

194.4

200.0

0.0

200.0

 

სუბსიდიები

186.8

194.4

 

194.4

200.0

 

200.0

05 02 12

კულტურის ღონისძიებები

1,039.9

472.2

0.0

472.2

546.8

0.0

546.8

 

ხარჯები

1,039.9

472.2

0.0

472.2

546.8

0.0

546.8

 

საქონელი და მომსახურება

1,039.9

472.2

0.0

472.2

546.8

0.0

546.8

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

15.0

 

15.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,039.9

472.2

 

472.2

531.8

 

531.8

05 02 13

ლ. მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1,493.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,493.2

0.0

 

 

0.0

 

 

05 02 14

ააიპ ,,ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის" შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

49.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.3

0.0

 

 

0.0

 

 

05 02 15

ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა–ში (ხარაზოვის ბაღში) მდებარე შენობა დარბაზის რეაბილიტაცია–მშენებლობის  პროგრამა

0.0

0.0

0.0

 

555.0

555.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

555.0

555.0

 

05 02 16

ქალაქ ქუთაისში  სკულპტულური ქანდაკებების დადგმისა და დემონტაჟის პროგრამა

28.2

31.3

 

31.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.2

31.3

 

31.3

0.0

 

 

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებები

251.8

208.7

0.0

208.7

291.0

0.0

291.0

 

ხარჯები

251.8

208.7

0.0

208.7

291.0

0.0

291.0

 

საქონელი და მომსახურება

251.8

208.7

0.0

208.7

291.0

0.0

291.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

251.8

208.7

 

208.7

281.0

 

281.0

05 04

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

137.6

74.8

0.0

74.8

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

137.6

74.8

0.0

74.8

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

137.6

74.8

 

74.8

100.0

 

100.0

05 05

ქუთაის გაენათეს ეპარქია

45.0

202.4

0.0

202.4

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

45.0

202.4

0.0

202.4

35.0

0.0

35.0

 

სუბსიდიები

45.0

202.4

 

202.4

35.0

 

35.0

06 00

სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა

2,595.8

2,540.1

0.0

2,540.1

2,990.6

0.0

2,990.6

 

ხარჯები

2,595.8

2,540.1

0.0

2,540.1

2,990.6

0.0

2,990.6

 

სუბსიდიები

476.0

524.4

0.0

524.4

532.6

0.0

532.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,119.8

2,015.7

0.0

2,015.7

2,458.0

0.0

2,458.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1,008.7

874.4

0.0

874.4

890.0

0.0

890.0

 

ხარჯები

1,008.7

874.4

0.0

874.4

890.0

0.0

890.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,008.7

874.4

0.0

874.4

890.0

0.0

890.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

118.8

124.0

0.0

124.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

118.8

124.0

0.0

124.0

150.0

0.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

118.8

124.0

 

124.0

150.0

 

150.0

06 01 02

ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა

0.0

0.0

 

0.0

110.0

 

110.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

0.0

110.0

 

110.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

110.0

 

110.0

06 01 03

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

223.5

280.3

0.0

280.3

250.0

0.0

250.0

 

ხარჯები

223.5

280.3

0.0

280.3

250.0

0.0

250.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

223.5

280.3

 

280.3

250.0

 

250.0

06 01 04

სამედიცინო დახმარება

509.1

441.4

0.0

441.4

380.0

0.0

380.0

 

ხარჯები

509.1

441.4

0.0

441.4

380.0

0.0

380.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

509.1

441.4

 

441.4

380.0

 

380.0

06 01 05

სამედიცინო დაზღვევა

157.3

28.7

0.0

28.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

157.3

28.7

0.0

28.7

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

157.3

28.7

 

28.7

0.0

 

 

06 02

სოციალური დაცვა

1,587.1

1,665.7

0.0

1,665.7

2,100.6

0.0

2,100.6

 

ხარჯები

1,587.1

1,665.7

0.0

1,665.7

2,100.6

0.0

2,100.6

 

სუბსიდიები

476.0

524.4

0.0

524.4

532.6

0.0

532.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,111.1

1,141.3

0.0

1,141.3

1,568.0

0.0

1,568.0

06 02 01

სარიტუალო დახმარება

36.9

39.8

0.0

39.8

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

36.9

39.8

0.0

39.8

70.0

0.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36.9

39.8

 

39.8

70.0

 

70.0

06 02 02

სოციალური საცხოვრისი

11.8

16.1

0.0

16.1

28.0

0.0

28.0

 

ხარჯები

11.8

16.1

0.0

16.1

28.0

0.0

28.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.8

16.1

 

16.1

28.0

 

28.0

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

205.9

234.7

0.0

234.7

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

205.9

234.7

0.0

234.7

500.0

0.0

500.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

205.9

234.7

 

234.7

500.0

 

500.0

06 02 04

სოციალური ღონისძიებები

241.1

260.5

0.0

260.5

285.0

0.0

285.0

 

ხარჯები

241.1

260.5

0.0

260.5

285.0

0.0

285.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

241.1

260.5

 

260.5

285.0

 

285.0

06 02 05

უფასო მგზავრობა

94.1

81.5

0.0

81.5

160.0

0.0

160.0

 

ხარჯები

94.1

81.5

0.0

81.5

160.0

0.0

160.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

94.1

81.5

 

81.5

160.0

 

160.0

06 02 06

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა

521.3

490.4

0.0

490.4

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

521.3

490.4

0.0

490.4

200.0

0.0

200.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

521.3

490.4

 

490.4

200.0

 

200.0

06 02 07

ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრების მომსახურება

0.0

18.3

 

18.3

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

18.3

 

18.3

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

18.3

 

18.3

0.0

 

 

06 02 08

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური ინტეგრაციის  პროგრამა

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

06 02 09

ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი

473.0

519.4

0.0

519.4

527.6

0.0

527.6

 

ხარჯები

473.0

519.4

0.0

519.4

527.6

0.0

527.6

 

სუბსიდიები

473.0

519.4

 

519.4

527.6

 

527.6

06 02 10

ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი

3.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

3.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სუბსიდიები

3.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

06 02 11

ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

300.0

0.0

300.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

300.0

 

300.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილელევან კირკიტაძე