„კასპის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 21 ნოემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 21 ნოემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 13
დოკუმენტის მიმღები კასპის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/03/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/03/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.149.016180
13
21/03/2014
ვებგვერდი, 25/03/2014
190020020.35.149.016180
„კასპის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 21 ნოემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
კასპის მუნიციპალიტეტი
 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №13

2014 წლის 21 მარტი

ქ. კასპი

 

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 21 ნოემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„კასპის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 21 ნოემბრის №30 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 29/11/2013; 190020020.35.149.016162) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

11765.1

8310,0

2723,1

5587,0

11024.2

4239.2

6785,0

გადასახადები

1726,2

1714,8

0.0

1714,8

1400,0

0.0

1400,0

გრანტები

9199,0

5640,4

2723,1

2917,3

8824.2

4239.2

4585,0

სხვა შემოსავლები

839,9

955,0

0.0

955,0

800,0

0.0

800,0

ხარჯები

5731,6

7881,0

1738,2

6142,8

7159.8

366.8

6793.0

შრომის ანაზღაურება

1439,6

2114,4

0.0

2114,4

1727,8

0.0

1727,8

საქონელი და მომსახურება

1413,2

1149,5

 

1149,5

1628.9

0.0

1628.9

სუბსიდიები

1843,4

2633,0

48,0

2585,0

3001.3

0.0

3001.3

გრანტები

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

543.2

352,3

117,5

234,8

251.0

0.0

251.0

სხვა ხარჯები

492.2

1631,8

1572,7

59,1

550.8

366.8

184.0

საოპერაციო სალდო

6033.5

429,2

984,9

-555,8

3864.4

3872.4

-8.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5671.5

2105,5

2048,1

57,3

4340.5

4244.0

96.5

ზრდა

6133.4

2139,2

2048,1

91,1

4440.5

4244.0

196.5

კლება

461.9

33,8

0.0

33,8

100.0

0.0

100.0

მთლიანი სალდო

362.0

-1676,2

-1063,2

-613,1

-476.1

-371.6

-104.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

360.6

-1677,6

-1063,2

-614,5

-477.6

-371.6

-106.0

ზრდა

396.0

   

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

396.0

   

 

0.0

 

0.0

კლება

35.4

1677,6

1063,2

614,5

477.6

371.6

106.0

ვალუტა და დეპოზიტი

35,4

1677,6

1063,2

614,5

477.6

371.6

106.0

ვალდებულებების ცვლილება

–1,4

–1,4

 

–1,4

–1,5

 

–1,5

კლება

1.4

1,5

0.0

1,5

1,5

0.0

1.5

საგარეო

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

1,4

1,5

0.0

1,5

1.5

0.0

1.5

“.

ბ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7159.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5731,6

7881,0

1738,2

6142,8

7159.8

366.8

6793.0

შრომის ანაზღაურება

1439,6

2114,4

0.0

2114,4

1727,8

0.0

1727,8

საქონელი და მომსახურება

1413,2

1149,5

0,0

1149,5

1628.8

0,0

1628.9

სუბსიდიები

1834,4

2633,0

48,0

2585,0

3001.3

0.0

3001.3

გრანტები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

543,2

352,3

117,5

234,8

251.0

0.0

251.0

სხვა ხარჯები

492,2

1631,8

1572,7

59,1

550.8

366.8

184.0

“.

გ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  4340.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4440,5 ათასი  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

133,5

8,5

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

     

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5999,9

2130,7

4440,5

სულ ჯამი

6133,4

2139,2

4440.5

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2012
ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

461,9

33,8

100,0

ძირითადი აქტივები

461,9

33,8

100,0

არაწარმოებული აქტივები

0,0

0,0

0,0

მიწა

0,0

0,0

0,0

 

დ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1784,4

2457.2

2244.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1779,5

2457.2

2244.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1779,5

2457.2

2154.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

   

90,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4,9

0,0

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4,9

0,0

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0,0

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

97,3

109.7

140,5

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

332,3

341.2

343.9

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

76,4

0,0

0.0   

7032

სახანძრო–სამაშველო სამსახური

255,9

341.2

343.9

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3937,2

1801.2

3383.6

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

822,5

340.7

362.0

70421

სოფლის მეურნეობა

822,5

340.7

362.0

7045

ტრანსპორტი

3114,7

1460.5

3021.6

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3114,7

1460.5

3021.6

705

გარემოს დაცვა

1830,1

328.6

1004.3

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

415,6

287.2

437.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1414,5

41.4

567.3

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1866,8

2464.9

1733,0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

874,3

1550.3

439,9

7063

წყალმომარაგება

621,6

634.2

772.1

7064

გარე განათება

236,0

179.0

350.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

134,9

101.4

171.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

60,0

59.8

65.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

60,0

59.8

65.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

890,0

1252.3

1327,1

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

296,4

380.8

424,5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

561,1

853.6

872.6

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

32,5

17.9

30,0

709

განათლება

520,3

849.8

1079,2

7091

სკოლამდელი აღზრდა

520,3

849.8

1079,2

7092

ზოგადი განათლება

0,0

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0,0

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

546,6

355.5

279.5

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0,0

117.5

0.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

3,4

3.2

28,5

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

543,2

234.8

251.0

 

სულ

11865,0

10020.2

11600.3

“.

ე) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

კასპის მუნიციპალიტეტი

11,866.4

10021,6

3786,3

6235,3

11601.8

4610.8

6991.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

148.0

171.0

0.0

171.0

177.0

0,0

177.0

 

ხარჯები

5,731.6

7881,0

1738,2

6142,8

7159,8

366.8

6793,0

 

შრომის ანაზღაურება

1,439.6

2114,4

0.0

2114,4

1727.8

0.0

1727.8

 

საქონელი და მომსახურება

1,413.2

1149,5

0,0

1149,5

1654.9

0,0

1654.9

 

სუბსიდიები

1,843.4

2633,0

48,0

2585,0

2975,3

0.0

2975,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

543.2

352,3

117,5

234,8

251,0

0.0

251,0

 

სხვა ხარჯები

492.2

1631,8

1572,7

59,1

550,8

366.8

184,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,133.4

2139,2

2048,1

91,1

4440,5

4244.0

196,5

 

ძირითადი აქტივები

6,133.4

2139,2

2048,1

91,1

4440,5

4244.0

196,5

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1,4

0.0

1,4

1.5

0.0

1.5

 

საშინაო

1.4

1,4

0.0

1,4

1.5

0.0

1.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,784.4

2457,2

0.0

2457,2

2244,2

0.0

2244,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112.0

134.0

0.0

134.0

139.0

0.0

139.0

 

ხარჯები

1,650.9

2448,7

0.0

2448,7

2244,2

0.0

2244,2

 

შრომის ანაზღაურება

1,183.3

1757,6

0.0

1757,6

1423.3

0.0

1423.3

 

საქონელი და მომსახურება

441.9

684,2

0.0

684,2

816.9

0.0

816.9

 

სხვა ხარჯები

25.7

6,9

0.0

6,9

4,0

0.0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.5

8,5

0.0

8,5

0,0

0.0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

133.5

8,5

0.0

8,5

0,0

0.0

0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

499.8

852,4

0.0

852,4

723,1

0.0

723,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

17.0

 

17.0

22.0

 

22.0

 

ხარჯები

499.8

852,4

0.0

852,4

723,1

0.0

723,1

 

შრომის ანაზღაურება

298.8

472,2

0.0

472,2

327,9

0.0

327,9

 

საქონელი და მომსახურება

200.1

378,8

0.0

378,8

395,2

0.0

395,2

 

სხვა ხარჯები

0.9

1,4

0.0

1,4

0,0

0.0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,279.7

1604,8

0.0

1604,8

1431,1

0.0

1431,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95.0

117.0

 

117.0

117.0

 

117.0

 

ხარჯები

1,146.2

1596,3

0.0

1596,3

1431,1

0.0

1431,1

 

შრომის ანაზღაურება

884.5

1285,4

0.0

1285,4

1095.4

0.0

1095.4

 

საქონელი და მომსახურება

236.9

305,4

0.0

305,4

331,7

0.0

331.7

 

სხვა ხარჯები

24.8

5,5

0.0

5,5

4,0

0.0

4,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.5

8,5

0.0

8,5

0,0

0.0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

133.5

8,5

0.0

8,5

0,0

0.0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

90.0

0.0

90.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

47,1

0.0

47,1

90,0

0.0

90,0

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

4.9

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4.9

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.9

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

429.6

450,9

0.0

450,9

484,4

0.0

484,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36.0

37.0

0.0

37.0

38.0

0.0

38.0

 

ხარჯები

429.6

450,9

0.0

450,9

484,4

0.0

484,4

 

შრომის ანაზღაურება

256.3

356,8

0.0

356,8

304,5

0.0

304,5

 

საქონელი და მომსახურება

151.8

94,1

0.0

94,1

179.9

0.0

179.9

 

სხვა ხარჯები

21.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

255.9

341,2

0.0

341,2

343,9

0.0

343,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28.0

29.0

 

29.0

30.0

 

30.0

 

ხარჯები

255.9

341,2

0.0

341,2

343,9

0.0

343,9

 

შრომის ანაზღაურება

193.8

272,9

0.0

272,9

235,0

0.0

235,0

 

საქონელი და მომსახურება

62.1

68,3

0.0

68,3

108.9

0.0

108.9

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

76.4

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

76.4

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

54.9

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

21.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

97.3

109,7

0.0

109,7

140,5

0.0

140,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

97.3

109,7

0.0

109,7

140,5

0.0

140,5

 

შრომის ანაზღაურება

62.5

83,9

0.0

83,9

69,5

0.0

69,5

 

საქონელი და მომსახურება

34.8

25,8

0.0

25,8

71.0

0.0

71.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7,634.1

4594,7

3620,8

973,9

6120,9

4610.8

1510,1

 

ხარჯები

1,634.2

2464,0

1572,7

891,3

1680,4

366.8

1313,6

 

საქონელი და მომსახურება

723.4

326,3

0,0

326,3

553,6

0.0

553,6

 

სუბსიდიები

483.3

512,8

0.0

512,8

580.0

0.0

580.0

 

სხვა ხარჯები

427.5

1624,9

1572,7

52,2

546,8

366.8

180,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,999.9

2130,7

2048,1

82,6

4440,5

4244.0

196,5

 

ძირითადი აქტივები

5,999.9

2130,7

2048,1

82,6

4440,5

4244.0

196,5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურია მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

3,114.7

1460,5

1442,9

17,6

3021.6

2891.6

130.0

 

ხარჯები

48.0

1,2

0.0

1,2

83.5

0.0

83.5

 

საქონელი და მომსახურება

48.0

1,2

0.0

1,2

83.5

0.0

83.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,066.7

1459,3

1442,9

16,4

2938.1

2891.6

46.5

 

ძირითადი აქტივები

3,066.7

1459,3

1442,9

16,4

2938.1

2891.6

46.5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,513.8

1483,4

627,6

855,8

2488,4

1352.4

1136,0

 

ხარჯები

1,145.9

812,0

22,4

789,6

986,0

0.0

986,0

 

საქონელი და მომსახურება

639.0

323,4

0,0

323,4

372.0

0.0

372.0

 

სუბსიდიები

441.9

466,2

0.0

466,2

550.0

0.0

550.0

 

სხვა ხარჯები

65.0

22,4

22,4

0.0

64,0

0.0

64,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,367.9

671,4

605,2

66,2

1502,4

1352.4

150,0

 

ძირითადი აქტივები

2,367.9

671,4

605,2

66,2

1502,4

1352.4

150,0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

415.6

287,2

0,0

287,2

437.0

87.0

350.0

 

ხარჯები

294.6

287,2

0.0

287,2

350.0

0.0

350.0

 

სუბსიდიები

294.6

287,2

0,0

287,2

350.0

 

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121.0

0,0

0,0

0.0

87.0

87.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

121.0

0,0

0,0

0.0

87.0

87.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

1,414.5

41,4

41,4

0.0

567.3

567.3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,414.5

41,1

41,4

0.0

567.3

567.3

0.0

 

ძირითადი აქტივები

1,414.5

41,4

41,4

0.0

567.3

567.3

0.0

03 02 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

671.3

337,6

22,4

315,2

362,0

0.0

362,0

 

ხარჯები

671.3

337,6

22,4

315,2

362,0

0.0

362,0

 

საქონელი და მომსახურება

606.3

315,2

0,0

315,2

362,0

0.0

362,0

 

სხვა ხარჯები

65.0

22.4

22.4

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

წყლის სისტემის ქსელის რეაბილიტაცია

621.6

634,2

563,8

70,4

708.1

698.1

10.0

 

ხარჯები

29.1

7,3

0.0

7,3

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

29.1

7,3

0.0

7,3

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

592.5

626,9

563,8

63,1

698.1

698.1

0.0

 

ძირითადი აქტივები

592.5

626,9

563,8

63,1

698.1

698.1

0.0

03 02 06

სპორტული  მოედნების  მშენებლობა

       

40,0

 

40,0

 

ხარჯები

       

40,0

 

40,0

 

სხვა ხარჯები

       

40,0

 

40,0

 

               

03 02 08

მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია

151.2

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

151.2

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

151.2

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

03 02 09

ამბულატორიების მშენებლობა

       

24,0

 

24,0

 

ხარჯები

       

24,0

 

24,0

 

სხვა ხარჯები

       

24,0

 

24,0

03 02 10

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

3.6

0,9

0.0

0,9

0,0

0.0

0,0

 

ხარჯები

3.6

0,9

0.0

0,9

0,0

0.0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

3.6

0,9

0.0

0,9

0,0

0.0

0,0

03 02 11

 გარე განათების დაფინანსება

236.0

179,0

0.0

179,0

350,0

0.0

350,0

 

ხარჯები

147.3

179,0

0.0

179,0

200,0

0.0

200,0

 

სუბსიდიები

147.3

179,0

 

179,0

200,0

 

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

88.7

0,0

0.0

0,0

150,0

0.0

150,0

 

ძირითადი აქტივები

88.7

0,0

0.0

0,0

150,0

0.0

150,0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

131.3

100,5

0,0

100,5

229,1

0.0

229,1

 

ხარჯები

131.3

100,5

0,0

100,5

229,1

0.0

229,1

 

საქონელი და მომსახურება

35.4

1,7

0,0

1,7

83,1

0.0

83,1

 

სუბსიდიები

41.4

46,6

0.0

46,6

30,0

0.0

30,0

 

სხვა ხარჯები

54.5

52,2

0.0

52,2

116,0

0.0

116,0

03 03 01

ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა

128.4

98,8

0,0

98,8

166,0

0.0

166,0

 

ხარჯები

128.4

98,8

0,0

98,8

166,0

0.0

166,0

 

საქონელი და მომსახურება

32.5

0,0

0,0

0,0

20,0

0.0

20,0

 

სუბსიდიები

41.4

46,6

0,0

46,6

30,0

 0,0

30,0

 

სხვა ხარჯები

54.5

52,2

0.0

52,2

116,0

0.0

116,0

03 03 02

მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა

2.9

1,7

0.0

1,7

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

2.9

1,7

0.0

1,7

5.0

0.0

5.0

 

საქონელი და მომსახურება

2.9

1,7

0.0

1,7

5.0

0.0

5.0

03 03 03

ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა

       

58,1

 

58,1

 

ხარჯები

       

58,1

 

58,1

 

საქონელი და მომსახურება

       

58,1

 

58,1

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

874.3

752,2

752,2

0.0

366,8

366,8

0.0

 

ხარჯები

309.0

752,2

752,2

0.0

366,8

366,8

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

308.0

752,2

752,2

0.0

366,8

366,8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

565.3

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

565.3

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

 

798,1

798,1

       
 

ხარჯები

 

798,1

798,1

       
 

სხვა ხარჯები

 

798,1

798,1

       

03 06

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება

       

15,0

 

15,0

 

ხარჯები

       

15,0

 

15,0

 

საქონელი და მომსახურება

       

15,0

 

15,0

04 00

განათლება

520.3

849,8

48,0

801,8

1079,2

0.0

1079,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

ხარჯები

520.3

849,8

48,0

801,8

1079,2

0.0

1079,2

 

საქონელი და მომსახურება

10.2

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

510.1

849,8

48,0

801,8

1079,2

0.0

1079,2

04 01

ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

510.1

849,8

48,0

801,8

1079,2

0.0

1079,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

510.1

849,8

48,0

801,8

1079,2

0.0

1079,2

 

სუბსიდიები

510.1

849,8

48,0

801,8

1079,2

 

1079,2

04 03

საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი

10.2

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10.2

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.2

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

890.0

1252,3

0.0

1252,3

1327,1

0.0

1327,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

ხარჯები

890.0

1252,3

0.0

1252,3

1327,1

0.0

1327,1

 

საქონელი და მომსახურება

82.5

41,7

0.0

41,7

50,0

0.0

50,0

 

სუბსიდიები

790.0

1210,6

0.0

1210,6

1277,1

0.0

1277,1

 

სხვა ხარჯები

17.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

296.4

380,8

0.0

380,8

424,5

0.0

424,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

ხარჯები

296.4

380,8

0.0

380,8

424,5

0.0

424,5

 

სუბსიდიები

278.9

380,8

0.0

380,8

424,5

0.0

424,5

 

სხვა ხარჯები

17.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

 სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

278.9

380,8

0.0

380,8

424,5

0.0

424,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

278.9

380,8

0.0

380,8

424,5

0.0

424,5

 

სუბსიდიები

278.9

380,8

 

380,8

424,5

 

424,5

05 01 02

სპორტული მოედნების მოწყობა

17.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

17.5

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

561.1

853,6

0.0

853,6

872.6

0.0

872.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

ხარჯები

561.1

853,6

0.0

853,6

872.6

0.0

872.6

 

საქონელი და მომსახურება

50.0

23,8

0.0

23,8

20,0

0.0

20,0

 

სუბსიდიები

511.1

829,8

0.0

829,8

852.6

0.0

852.6

05 02 01

 კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

125.6

188,7

0.0

188,7

217,0

0.0

217,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

125.6

188,7

0.0

188,7

217,0

0.0

217,0

 

სუბსიდიები

125.6

188,7

 

188,7

217,0

 

217,0

05 02 02

 სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა

183.3

289,2

0.0

289,2

295,0

0.0

295,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

183.3

289,2

0.0

289,2

295,0

0.0

295,0

 

სუბსიდიები

183.3

289,2

 

289,2

295,0

 

295,0

05 02 03

 ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა

79.1

125,7

0.0

125,7

125.7

0.0

125.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

79.1

125,7

0.0

125,7

125.7

0.0

125.7

 

სუბსიდიები

79.1

125,7

 

125,7

125.7

 

125.7

05 02 05

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა

123.1

226,2

0.0

226,2

214.9

0.0

214.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

123.1

226,2

0.0

226,2

214.9

0.0

214.9

 

სუბსიდიები

123.1

226,2

 

226,2

214.9

 

214.9

05 02 06

რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა

50.0

20,0

0.0

20,0

20,0

0.0

20,0

 

ხარჯები

50.0

20,0

0.0

20,0

20,0

0.0

20,0

 

საქონელი და მომსახურება

50.0

20,0

0.0

20,0

20,0

0.0

20,0

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

32.5

17,9

0.0

17,9

30,0

0.0

30,0

 

ხარჯები

32.5

17,9

0.0

17,9

30,0

0.0

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

32.5

17,9

0.0

17,9

30,0

0.0

30,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

608.0

416,7

117,5

299,2

346,0

0.0

346,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

ხარჯები

606.6

415,3

117,5

297,8

344,5

0.0

344,5

 

საქონელი და მომსახურება

3.4

3,2

0.0

3,2

28,5

0.0

28,5

 

სუბსიდიები

60.0

59,8

0.0

59,8

65,0

0.0

65,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

543.2

352,3

117,5

234,8

251,0

0.0

251,0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

 

საშინაო

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

60.0

59,8

0.0

59,8

65,0

0.0

65,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

60.0

59,8

0.0

59,8

65,0

0.0

65,0

 

სუბსიდიები

60.0

59,8

 

59,8

65,0

 

65,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

548.0

356,9

117,5

239,4

281,0

0.0

281,0

 

ხარჯები

546.6

355,5

117,5

238,0

279,5

0.0

279,5

 

საქონელი და მომსახურება

3.4

3,2

0.0

3,2

28,5

0.0

28,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

543.2

352,3

117,5

234,8

251,0

0.0

251,0

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

 

საშინაო

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

06 02 02

ერთჯერადი დახმარებები

435.3

142,3

0,0

142,3

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

435.3

142,3

0,0

142,3

150.0

0.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

435.3

142,3

0,0

142,3

150.0

0.0

150.0

06 02 03

უფასო სასადილოს დაფინანსება

106.1

89,2

0.0

89,2

96,0

0.0

96,0

 

ხარჯები

106.1

89,2

0.0

89,2

96,0

0.0

96,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

106.1

89,2

0.0

89,2

96,0

0.0

96,0

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

1.8

3,3

0.0

3,3

5,0

0.0

5,0

 

ხარჯები

1.8

3,3

0.0

3,3

5,0

0.0

5,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.8

3,3

0.0

3,3

5,0

0.0

5,0

06 02 05

საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

 

საშინაო

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

06 02 06

ლტოლვილთა დახმარება

3.4

3.2

0.0

3.2

28,5

0.0

28,5

 

ხარჯები

3.4

3.2

0.0

3.2

28,5

0.0

28,5

 

საქონელი და მომსახურება

3.4

3.2

0.0

3.2

28,5

0.0

28,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

 

0.0

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეავთანდილ გოგიაშვილი