„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 52
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/02/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/03/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016156
52
28/02/2014
ვებგვერდი, 06/03/2014
190020020.35.157.016156
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №52

2014 წლის 28 თებერვალი

ქ. თეთრიწყარო

 

 

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილებაში  (სსმ, ვებგვერდი, 31/12/2013, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016151) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

მუხლი 1
1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6,900.5

8,574.9

3,424.0

5,150.9

5,158.7

253.7

4,905.0

4,875.0

5,465.0

5,945.0

გადასახადები

1,079.6

1,597.7

0.0

1,597.7

600.0

0.0

600.0

781.0

809.0

835.0

გრანტები

5,551.5

6,536.8

3,424.0

3,112.8

4,261.7

253.7

4,008.0

3,923.0

4,466.0

4,902.0

სხვა შემოსავლები

269.4

440.4

0.0

440.4

297.0

0.0

297.0

171.0

190.0

208.0

ხარჯები

4,652.8

4,933.5

855.3

4,078.2

5,171.2

256.2

4,915.0

4,087.1

4,337.1

4,542.2

შრომის ანაზღაურება

1,246.5

1,725.3

66.5

1,658.8

1,867.4

66.9

1,800.5

1,602.3

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,092.9

1,813.2

699.1

1,114.1

1,549.0

78.7

1,470.3

1,346.0

1,491.0

1,572.1

სუბსიდიები

648.9

985.5

70.0

915.5

1,447.6

70.0

1,377.6

837.0

912.0

991.0

გრანტები

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

558.3

392.1

19.7

372.4

285.4

40.6

244.8

280.0

310.0

355.0

სხვა ხარჯები

6.2

17.4

0.0

17.4

21.8

0.0

21.8

21.8

21.8

21.8

საოპერაციო სალდო

2,247.7

3,641.4

2,568.7

1,072.7

-12.5

-2.5

-10.0

787.9

1,127.9

1,402.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,334.4

2,580.3

2,353.3

227.0

1,613.4

364.2

1,249.3

787.9

1,127.9

1,402.8

ზრდა

3,091.7

2,605.9

2,353.3

252.6

1,623.4

364.2

1,259.3

787.9

1,127.9

1,402.8

კლება

757.3

25.6

0.0

25.6

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

-86.7

1,061.1

215.4

845.7

-1,625.9

-366.7

-1,259.2

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-86.7

1,061.1

215.4

845.7

-1,625.9

-366.7

-1,259.2

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

1,061.1

215.4

845.7

0.0

0.0

0.0

3.2

3.3

3.3

კლება

86.7

0.0

0.0

0.0

1,625.9

366.7

1,259.2

3.2

3.3

3.3

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7,657.8

8,600.5

3,424.0

5,176.5

5,168.7

253.7

4,915.0

4,875.0

5,465.0

5,945.0

შემოსავლები

6,900.5

8,574.9

3,424.0

5,150.9

5,158.7

253.7

4,905.0

4,875.0

5,465.0

5,945.0

არაფინანსური აქტივების კლება

757.3

25.6

0.0

25.6

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

7,744.5

7,539.4

3,208.6

4,330.8

6,794.6

620.4

6,174.2

4,875.0

5,465.0

5,945.0

ხარჯები

4,652.8

4,933.5

855.3

4,078.2

5,171.2

256.2

4,915.0

4,087.1

4,337.1

4,542.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,091.7

2,605.9

2,353.3

252.6

1,623.4

364.2

1,259.3

787.9

1,127.9

1,402.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-86.7

1,061.1

215.4

845.7

-1,625.9

-366.7

-1,259.2

0.0

0.0

0.0

 

3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  5158.7  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6,900.5

8,574.9

3,424.0

5,150.9

5,158.7

253.7

4,905.0

4,875.0

5,465.0

5,945.0

გადასახადები

1,079.6

1,597.7

0.0

1,597.7

600.0

0.0

600.0

781.0

809.0

835.0

გრანტები

5,551.5

6,536.8

3,424.0

3,112.8

4,261.7

253.7

4,008.0

3,923.0

4,466.0

4,902.0

სხვა შემოსავლები

269.4

440.4

0.0

440.4

297.0

0.0

297.0

171.0

190.0

208.0

 

4. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მეოთხე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   600,0  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1,079.8

1,597.7

0.0

1,597.7

600.0

0.0

600.0

781.0

809.0

835.0

ქონების გადასახადი

1,079.8

1,597.7

0.0

1,597.7

600.0

0.0

600.0

781.0

809.0

835.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

240.0

419.7

0.0

419.7

190.0

0.0

190.0

210.0

220.0

230.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

12.6

27.2

0.0

27.2

7.0

0.0

7.0

4.0

5.0

5.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

348.2

468.1

0.0

468.1

195.0

0.0

195.0

232.0

243.0

254.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

479.0

682.7

0.0

682.7

208.0

0.0

208.0

335.0

341.0

346.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მეხუთე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4261.7  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5,551.5

6,536.8

3,424.0

3,112.8

4,261.7

253.7

4,008.0

3,923.0

4,466.0

4,902.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5,551.5

6,536.8

3,424.0

3,112.8

4,261.7

253.7

4,008.0

3,923.0

4,466.0

4,902.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3,569.0

3,322.8

210.0

3,112.8

4,225.0

217.0

4,008.0

3,923.0

4,466.0

4,902.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,359.0

3,112.8

0.0

3,112.8

4,008.0

0.0

4,008.0

3,650.0

4,190.0

4,610.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210.0

210.0

210.0

0.0

217.0

217.0

0.0

273.0

276.0

292.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1,982.5

3,214.0

3,214.0

0.0

36.7

36.7

0.0

0.0

0.0

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

800.0

1,772.4

1,772.4

0.0

36.7

36.7

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

664.5

650.3

650.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

518.0

791.3

791.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

60.0

791.3

791.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

142.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

300.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

6. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მეექვსე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 297.0 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

269.4

440.4

0.0

440.4

297.0

0.0

297.0

171.0

190.0

208.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

134.5

258.7

0.0

258.7

192.0

0.0

192.0

70.0

80.0

94.0

პროცენტები

59.7

114.8

0.0

114.8

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

რენტა

74.8

143.9

0.0

143.9

142.0

0.0

142.0

70.0

80.0

94.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

74.8

106.3

0.0

106.3

80.0

0.0

80.0

70.0

80.0

94.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.0

37.6

0.0

37.6

62.0

0.0

62.0

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

49.1

11.6

0.0

11.6

15.0

0.0

15.0

21.0

25.0

26.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

49.1

11.6

0.0

11.6

15.0

0.0

15.0

21.0

25.0

26.0

სანებართვო მოსაკრებელი

17.4

6.8

0.0

6.8

10.0

0.0

10.0

15.0

18.0

18.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

6.9

4.6

0.0

4.6

5.0

0.0

5.0

6.0

7.0

8.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

24.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

85.4

112.5

0.0

112.5

90.0

0.0

90.0

80.0

85.0

88.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.4

57.6

0.0

57.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

7. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5171.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4,652.8

4,933.5

855.3

4,078.2

5,171.2

256.2

4,915.0

4,087.1

4,337.1

4,542.2

შრომის ანაზღაურება

1,246.5

1,725.3

66.5

1,658.8

1,867.4

66.9

1,800.5

1,602.3

1,602.3

1,602.3

საქონელი და მომსახურება

1,092.9

1,813.2

699.1

1,114.1

1,549.0

78.7

1,470.3

1,346.0

1,491.0

1,572.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

648.9

985.5

70.0

915.5

1,447.6

70.0

1,377.6

837.0

912.0

991.0

გრანტები

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

558.3

392.1

19.7

372.4

285.4

40.6

244.8

280.0

310.0

355.0

სხვა ხარჯები

6.2

17.4

0.0

17.4

21.8

0.0

21.8

21.8

21.8

21.8

 

8. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  1613.4  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 1623.4 ათასი ლარის ოდენობით

ორგ.კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

64.1

5.3

109.9

7.9

7.9

7.9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

78.5

45.3

0.0

25.0

0.0

100.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,939.9

2,555.3

1,458.6

755.0

1,020.0

1,244.9

04 00

განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

05 00

კულტურა და სპორტი

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

55.0

0.0

0.0

0.0

სულ

3,091.7

2,605.9

1,623.4

787.9

1,127.9

1,402.8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები) 10.0  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

20145წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

2017  წლის გეგმა

 
 
 

არაფინანსური აქტივების კლება

757.3

12.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

49.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მატერიალური მარაგები

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფასეულობები

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაწარმოებული აქტივები

708.0

12.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

მიწა

708.0

12.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

 

 

 

 

 

9. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47 დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

2017 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,543.9   

1,851.9   

2,355.5   

1,911.9   

1,908.8   

1,908.9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,443.9   

1,851.9   

2,355.5   

1,911.9   

1,908.8   

1,908.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,443.9   

1,851.9   

2,305.5   

1,861.9   

1,858.8   

1,858.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

50.0   

50.0   

50.0   

50.0   

702

თავდაცვა

90.1   

91.7   

110.0   

101.2   

104.3   

105.3   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

397.0   

411.3   

383.8   

386.5   

361.5   

461.5   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

79.5   

5.3   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

317.5   

406.0   

383.8   

386.5   

361.5   

461.5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,363.0   

1,595.1   

668.1   

254.9   

359.9   

514.9   

7045

ტრანსპორტი

1,349.2   

1,594.4   

627.6   

250.0   

355.0   

510.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,291.3   

1,594.4   

627.6   

250.0   

355.0   

510.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

13.8   

0.7   

40.5   

4.9   

4.9   

4.9   

705

გარემოს დაცვა

374.2   

1,092.3   

492.8   

395.0   

503.5   

568.5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

351.1    

396.9   

377.7   

393.0   

498.0   

558.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

23.1   

0.0   

2.6   

2.0   

5.5   

10.5   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

0.0   

695.4   

112.5   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,513.5   

448.2   

1,066.7   

673.5   

850.0   

934.9   

7061

ბინათმშენებლობა

291.1   

5.8   

46.4   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

734.8   

272.2   

307.3   

300.0   

350.0   

400.0   

7064

გარე განათება

201.9    

143.1   

200.5   

273.5   

350.0   

370.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

285.7   

27.1   

512.5   

100.0   

150.0   

164.9   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

71.0   

70.5   

71.0   

71.0   

71.0   

71.0    

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

71.0   

70.5   

71.0   

71.0   

71.0   

71.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

500.2   

446.5   

549.5   

435.0   

450.0   

565.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

100.7   

111.6   

140.0   

100.0   

110.0   

150.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

399.5   

334.9   

409.5   

335.0   

340.0   

415.0   

709

განათლება

153.8   

322.4   

623.3   

266.0   

416.0   

320.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

153.8   

322.4   

623.3   

266.0   

416.0   

320.0   

710

სოციალური დაცვა

602.8   

505.5   

473.9   

380.0   

440.0   

495.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

175.2   

285.0   

126.4   

90.0   

120.0   

150.0    

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

175.2   

285.0   

126.4   

90.0   

120.0   

150.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

54.3   

73.4   

85.0   

60.0   

70.0   

80.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

297.2   

41.0   

116.0   

120.0   

120.0   

135.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33.3   

66.1   

87.0   

70.0   

70.0   

70.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

42.8   

40.0   

59.5   

40.0    

60.0   

60.0   

 

სულ

7,609.5   

6,835.4   

6,794.6   

4,875.0   

5,465.0   

5,945.0   

 

10. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  №47  დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლის მე-4 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა)   შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირების დახმარება,  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და მშობიარობის ხარჯები.               

ბ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა     (პროგრამული კოდი 06 02 02) )          

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი  ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.გ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და  ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა    (პროგრამული კოდი 06 02 03)                                              

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: ხუთი და მეტშვილიანი   ოჯახების  თითოეულ ბავშვის და უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება  (18 წლამდე), აგრეთვე დედით ან მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) ერთჯერადი დახმარება.

ბ.დ)  დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირის სოციალური, საყოფაცხოვრებო და გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ე)   გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა      ფორსმაჟორული    შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება (პროგრამული   კოდი 06 02 05)                                               

პროგრამით გათვალისწინებულია გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა  ფორსმაჟორული   შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება და  სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობის  ავრიულ მდგომარეობაში  მყოფი საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო ხარჯი ,,თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამის“ ფარგლებში.

ბ.ვ)მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული  მთლიანობისათვის მებრძოლი     ან მათთან გათანაბრებულ  პირების  დახმარება (პროგრამული  კოდი 06 0206) 

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: მეორე მსოფლიო  ომის მონაწილეების,  ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის   მებრძოლთა  ან  მათთან გათანაბრებული პირების  გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ზ)  სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის  და იძულებით გადაადგილებული  პირის  გარდაცვალების  შემთხვევაში დახმარება   (პროგრამული   კოდი 06 02 07)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: იძულებით  გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში   დაკრძალვის  ხარჯი,  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად  დაუცველი ოჯახების  წევრის გარდაცვალების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის  ხარჯი.“

11. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013  წლის 27 დეკემბრის  #47 დადგენილების მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

2017 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

7,744.5

7,539.4

3,208.6

4,330.8

6,794.6

620.4

6,174.2

4,875.0

5,465.0

5,945.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

147.0

170.0

8.0

162.0

190.0

8.0

182.0

170.0

170.0

170.0

 

ხარჯები

4,652.8

4,933.5

855.3

4,078.2

5,171.2

256.2

4,915.0

4,087.1

4,337.1

4,542.2

 

შრომის ანაზღაურება

1,246.5

1,725.3

66.5

1,658.8

1,867.4

66.9

1,800.5

1,602.3

1,602.3

1,602.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,091.7

2,605.9

2,353.3

252.6

1,623.4

364.2

1,259.3

787.9

1,127.9

1,402.8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,543.9

1,851.9

0.0

1,851.9

2,355.5

0.0

2,355.5

1,911.9

1,908.8

1,908.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106.0

128.0

0.0

128.0

148.0

0.0

148.0

128.0

128.0

128.0

 

ხარჯები

2,479.8

1,846.6

0.0

1,846.6

2,245.7

0.0

2,245.7

1,904.0

1,900.9

1,901.0

 

შრომის ანაზღაურება

973.0

1,385.9

0.0

1,385.9

1,547.8

0.0

1,547.8

1,305.0

1,305.0

1,305.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.1

5.3

0.0

5.3

109.9

0.0

109.9

7.9

7.9

7.9

01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

320.8

495.7

0.0

495.7

566.4

0.0

566.4

516.6

516.6

516.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

22.0

0.0

22.0

24.0

0.0

24.0

22.0

22.0

22.0

 

ხარჯები

318.4

495.4

0.0

495.4

560.4

0.0

560.4

516.6

516.6

516.6

 

შრომის ანაზღაურება

210.6

363.7

0.0

363.7

393.8

0.0

393.8

350.0

350.0

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

0.3

0.0

0.3

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,123.1

1,356.2

0.0

1,356.2

1,739.1

0.0

1,739.1

1,345.3

1,342.2

1,342.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

89.0

106.0

0.0

106.0

124.0

0.0

124.0

106.0

106.0

106.0

 

ხარჯები

1,061.4

1,351.2

0.0

1,351.2

1,635.3

0.0

1,635.3

1,337.4

1,334.3

1,334.4

 

შრომის ანაზღაურება

762.4

1,022.2

0.0

1,022.2

1,154.0

0.0

1,154.0

955.0

955.0

955.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61.7

5.0

0.0

5.0

103.9

0.0

103.9

7.9

7.9

7.9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

50.0

50.0

50.0

01 05

საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

487.1

503.0

91.7

411.3

493.8

110.0

383.8

487.7

465.8

566.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41.0

42.0

8.0

34.0

42.0

8.0

34.0

42.0

42.0

42.0

 

ხარჯები

408.6

457.7

91.7

366.0

493.8

110.0

383.8

462.7

465.8

466.8

 

შრომის ანაზღაურება

273.5

339.4

66.5

272.9

319.6

66.9

252.7

297.3

297.3

297.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.5

45.3

0.0

45.3

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)

317.5

406.0

0.0

406.0

383.8

0.0

383.8

386.5

361.5

461.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

34.0

0.0

34.0

34.0

0.0

34.0

34.0

34.0

34.0

 

ხარჯები

284.9

360.7

0.0

360.7

383.8

0.0

383.8

361.5

361.5

361.5

 

შრომის ანაზღაურება

221.2

272.9

0.0

272.9

252.7

0.0

252.7

235.1

235.1

235.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.6

45.3

0.0

45.3

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

100.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  შსგ

79.5

5.3

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

45.1

5.3

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

90.1

91.7

91.7

0.0

110.0

110.0

0.0

101.2

104.3

105.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

8.0

8.0

 

ხარჯები

78.6

91.7

91.7

0.0

110.0

110.0

0.0

101.2

104.3

105.3

 

შრომის ანაზღაურება

52.3

66.5

66.5

0.0

66.9

66.9

0.0

62.2

62.2

62.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3,385.7

3,839.6

3,027.2

812.4

2,227.6

374.8

1,852.8

1,323.4

1,713.4

2,018.3

 

ხარჯები

445.8

1,284.3

673.9

610.4

769.0

35.6

733.4

568.4

693.4

773.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,939.9

2,555.3

2,353.3

202.0

1,458.6

339.2

1,119.4

755.0

1,020.0

1,244.9

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1,291.3

1,594.4

1,491.6

102.8

627.6

125.5

502.1

250.0

355.0

510.0

 

ხარჯები

14.6

0.0

0.0

0.0

28.5

0.0

28.5

20.0

25.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,276.7

1,594.4

1,491.6

102.8

599.1

125.5

473.6

230.0

330.0

480.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,503.8

1,507.6

856.9

650.7

1,000.6

213.7

786.9

968.5

1,203.5

1,338.5

 

ხარჯები

417.4

566.9

0.0

566.9

653.6

0.0

653.6

543.5

663.5

738.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,086.4

940.7

856.9

83.8

347.0

213.7

133.3

425.0

540.0

600.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

734.8

272.2

135.4

136.8

307.3

85.7

221.6

300.0

350.0

400.0

 

ხარჯები

8.7

87.3

0.0

87.3

133.3

0.0

133.3

100.0

100.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

726.1

184.9

135.4

49.5

174.0

85.7

88.3

200.0

250.0

300.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

23.1

0.0

0.0

0.0

2.6

0.0

2.6

2.0

5.5

10.5

 

ხარჯები

0.9

0.0

0.0

0.0

2.6

0.0

2.6

2.0

5.5

10.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

201.9

143.1

42.6

100.5

200.5

15.5

185.0

273.5

350.0

370.0

 

ხარჯები

71.8

100.5

0.0

100.5

140.0

0.0

140.0

83.5

100.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130.1

42.6

42.6

0.0

60.5

15.5

45.0

190.0

250.0

250.0

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

351.1

396.9

0.0

396.9

377.7

0.0

377.7

393.0

498.0

558.0

 

ხარჯები

319.1

362.6

0.0

362.6

377.7

0.0

377.7

358.0

458.0

508.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.0

34.3

0.0

34.3

0.0

0.0

0.0

35.0

40.0

50.0

03 02 05

დასახლებული ტერიტორიების სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფა

0.0

695.4

678.9

16.5

112.5

112.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

16.5

0.0

16.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

678.9

678.9

0.0

112.5

112.5

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

სოფლების ბუნებრივი აირით დაქსელვა

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

135.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

590.6

33.6

4.8

28.8

563.8

0.0

563.8

104.9

154.9

169.8

 

ხარჯები

13.8

13.4

0.0

13.4

51.3

0.0

51.3

4.9

4.9

4.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

576.8

20.2

4.8

15.4

512.5

0.0

512.5

100.0

150.0

164.9

03 03 01

სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

285.7

27.1

0.0

27.1

512.5

0.0

512.5

100.0

150.0

164.9

 

ხარჯები

0.0

11.7

0.0

11.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285.7

15.4

0.0

15.4

512.5

0.0

512.5

100.0

150.0

164.9

03 03 02

ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,

291.1

5.8

4.8

1.0

46.4

0.0

46.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

1.0

0.0

1.0

46.4

0.0

46.4

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

291.1

4.8

4.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 03

მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები

13.8

0.7

0.0

0.7

4.9

0.0

4.9

4.9

4.9

4.9

 

ხარჯები

13.8

0.7

0.0

0.7

4.9

0.0

4.9

4.9

4.9

4.9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

0.0

704.0

673.9

30.1

35.6

35.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

704.0

673.9

30.1

35.6

35.6

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

196.6

362.4

0.0

362.4

682.8

0.0

682.8

306.0

476.0

380.0

 

ხარჯები

196.6

362.4

0.0

362.4

682.8

0.0

682.8

306.0

376.0

380.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

04 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“

153.8

322.4

0.0

322.4

623.3

0.0

623.3

266.0

416.0

320.0

 

ხარჯები

153.8

322.4

0.0

322.4

623.3

0.0

623.3

266.0

316.0

320.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

04 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

42.8

40.0

0.0

40.0

59.5

0.0

59.5

40.0

60.0

60.0

 

ხარჯები

42.8

40.0

0.0

40.0

59.5

0.0

59.5

40.0

60.0

60.0

05 00

კულტურა და სპორტი

500.2

446.5

0.0

446.5

549.5

0.0

549.5

435.0

450.0

565.0

 

ხარჯები

491.0

446.5

0.0

446.5

549.5

0.0

549.5

435.0

450.0

515.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“

100.7

111.6

0.0

111.6

140.0

0.0

140.0

100.0

110.0

150.0

 

ხარჯები

100.7

111.6

0.0

111.6

140.0

0.0

140.0

100.0

110.0

150.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

399.5

334.9

0.0

334.9

409.5

0.0

409.5

335.0

340.0

415.0

 

ხარჯები

390.3

334.9

0.0

334.9

409.5

0.0

409.5

335.0

340.0

365.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 02 01

ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

35.5

40.3

0.0

40.3

48.7

0.0

48.7

50.0

50.0

55.0

 

ხარჯები

35.5

40.3

0.0

40.3

48.7

0.0

48.7

50.0

50.0

55.0

05 02 02

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურის სახლი“

223.4

136.5

0.0

136.5

165.6

0.0

165.6

125.0

130.0

150.0

 

ხარჯები

223.4

136.5

0.0

136.5

165.6

0.0

165.6

125.0

130.0

150.0

05 02 03

ააიპ „თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება“

57.0

64.0

0.0

64.0

79.2

0.0

79.2

66.0

66.0

116.0

 

ხარჯები

47.8

64.0

0.0

64.0

79.2

0.0

79.2

66.0

66.0

66.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 02 04

სახელოვნებო სკოლები

83.6

94.1

0.0

94.1

116.0

0.0

116.0

94.0

94.0

94.0

 

ხარჯები

83.6

94.1

0.0

94.1

116.0

0.0

116.0

94.0

94.0

94.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

631.0

536.0

89.7

446.3

485.4

135.6

349.8

411.0

451.0

506.0

 

ხარჯები

631.0

536.0

89.7

446.3

430.4

110.6

319.8

411.0

451.0

506.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

55.0

25.0

30.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

71.0

70.5

70.0

0.5

71.0

70.0

1.0

71.0

71.0

71.0

 

ხარჯები

71.0

70.5

70.0

0.5

71.0

70.0

1.0

71.0

71.0

71.0

06 02

სოციალური პროგრამები

560.0

465.5

19.7

445.8

414.4

65.6

348.8

340.0

380.0

435.0

 

ხარჯები

560.0

465.5

19.7

445.8

359.4

40.6

318.8

340.0

380.0

435.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

55.0

25.0

30.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

175.2

285.0

0.0

285.0

126.4

0.0

126.4

90.0

120.0

150.0

 

ხარჯები

175.2

285.0

0.0

285.0

126.4

0.0

126.4

90.0

120.0

150.0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

54.3

73.4

0.0

73.4

85.0

0.0

85.0

60.0

70.0

80.0

 

ხარჯები

54.3

73.4

0.0

73.4

85.0

0.0

85.0

60.0

70.0

80.0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33.3

66.1

0.0

66.1

87.0

0.0

87.0

70.0

70.0

70.0

 

ხარჯები

33.3

66.1

0.0

66.1

87.0

0.0

87.0

70.0

70.0

70.0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

61.9

15.7

15.7

0.0

30.0

30.0

0.0

40.0

40.0

40.0

 

ხარჯები

61.9

15.7

15.7

0.0

30.0

30.0

0.0

40.0

40.0

40.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

209.3

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

50.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

209.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

10.5

13.5

1.5

12.0

41.0

32.0

9.0

15.0

15.0

30.0

 

ხარჯები

10.5

13.5

1.5

12.0

16.0

7.0

9.0

15.0

15.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

15.5

11.8

2.5

9.3

15.0

3.6

11.4

15.0

15.0

15.0

 

ხარჯები

15.5

11.8

2.5

9.3

15.0

3.6

11.4

15.0

15.0

15.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დალაქიშვილი