„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2013 წლის 18 დეკემბრის №24/36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2013 წლის 18 დეკემბრის №24/36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6/3
დოკუმენტის მიმღები თვითმმართველი ქალაქი ფოთი
მიღების თარიღი 28/02/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/03/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 28/02/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016193
6/3
28/02/2014
ვებგვერდი, 10/03/2014
190020020.35.111.016193
„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2013 წლის 18 დეკემბრის №24/36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თვითმმართველი ქალაქი ფოთი
 

     თვითმმართველი ქალაქი ფოთის საკრებულოს

დადგენილება №6/3

2014 წლის 28 თებერვალი

ქ. ფოთი

 

„თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის საკრებულოს 2013 წლის 18 დეკემბრის № 24/36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, ასევე საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 თებერვლის №190 და 20 თებერვლის №306 განკარგულებების „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის საკრებულოს 2013 წლის 18 დეკემბრის №24/36 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 24/12/2013, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016185), კერძოდ:
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.  თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

27 463,9

15 991,0

11 472,9

17 006,9

5 343,5

11 663,4

20 306,6

6 585,8

13 720,8

გადასახადები

6 716,1

0,0

6 716,1

6 448,1

0,0

6 448,1

5 800,0

0,0

5 800,0

გრანტები

18 606,6

15 991,0

2 615,6

7 193,9

5 343,5

1 850,4

11 006,6

6 585,8

4 420,8

სხვა შემოსავლები

2 141,2

0,0

2 141,2

3 364,9

0,0

3 364,9

3 500,0

0,0

3 500,0

ხარჯები

17 661,7

5 712,5

11 949,2

12 926,5

155,0

12 771,5

13 829,1

0,0

13 829,1

შრომის ანაზღაურება

2 933,5

0,0

2 933,5

3 251,4

0,0

3 251,4

3 297,2

0,0

3 297,2

საქონელი და მომსახურება

1 504,3

5,1

1 499,2

1 616,5

0,0

1 616,5

1 884,8

0,0

1 884,8

პროცენტი

221,7

0,0

221,7

149,3

0,0

149,3

125,0

0,0

125,0

სუბსიდიები

11 714,0

5 674,8

6 039,2

6 466,8

155,0

6 311,8

7 040,3

0,0

7 040,3

სოციალური უზრუნველყოფა

1 275,5

32,6

1 242,9

1 405,6

0,0

1 405,6

1 440,3

0,0

1 440,3

სხვა ხარჯები

12,7

0,0

12,7

36,9

0,0

36,9

41,5

0,0

41,5

საოპერაციო სალდო

9 802,2

10 278,5

-476,3

4 080,4

5 188,5

-1 108,1

6 477,5

6 585,8

-108,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10 141,0

11 736,0

-1 595,0

5 669,7

5 517,8

151,9

6 283,2

6 585,8

-302,6

ზრდა

12 937,5

11 736,0

1 201,5

6 377,7

5 517,8

859,9

7 183,2

6 585,8

597,4

კლება

2 796,5

0,0

2 796,5

708,0

0,0

708,0

900,0

0,0

900,0

მთლიანი სალდო

-338,8

-1 457,5

1 118,7

-1 589,3

-329,3

-1 260,0

194,3

0,0

194,3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-516,4

-1 457,5

941,1

-1 792,1

-329,3

-1 462,8

-40,7

0,0

-40,7

ზრდა

941,1

0,0

941,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

941,1

 

941,1

0,0

0,0

 

0,0

0,0

 

კლება

1 457,5

1 457,5

0,0

1 792,1

329,3

1 462,8

40,7

0,0

40,7

ვალუტა და დეპოზიტები

1 457,5

1 457,5

 

1 792,1

329,3

1 462,8

40,7

0,0

40,7

ვალდებულებების ცვლილება

-177,6

0,0

-177,6

-202,8

0,0

-202,8

-235,0

0,0

-235,0

კლება

177,6

0,0

177,6

202,8

0,0

202,8

235,0

0,0

235,0

საშინაო

177,6

0,0

177,6

202,8

0,0

202,8

235,0

0,0

235,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. თვითმმართველი ქალაქისფოთის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

30 260,4

15 991,0

14 269,4

17 714,9

5 343,5

12 371,4

21 206,6

6 585,8

14 620,8

შემოსავლები

27 463,9

15 991,0

11 472,9

17 006,9

5 343,5

11 663,4

20 306,6

6 585,8

13 720,8

არაფინანსური აქტივების კლება

2 796,5

 

2 796,5

708,0

 

708,0

900,0

 

900,0

გადასახდელები

30 776,8

17 448,5

13 328,3

19 507,0

5 672,8

13 834,2

21 247,3

6 585,8

14 661,5

ხარჯები

17 658,8

5 712,5

11 946,3

12 926,5

155,0

12 771,5

13 829,1

 

13 829,1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 940,4

11 736,0

1 204,4

6 377,7

5 517,8

859,9

7 183,2

6 585,8

597,4

ვალდებულებების კლება

177,6

 

177,6

202,8

 

202,8

235,0

 

235,0

ნაშთის ცვლილება

-516,4

-1 457,5

941,1

-1 792,1

-329,3

-1 462,8

-40,7

0,0

-40,7

".

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. თვითმმართველი ქალაქისფოთის ბიუჯეტის შემოსავლები

 განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის ბიუჯეტის შემოსავლები 20306,6 ათ. ლარის ოდენობით.

                                        დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

27 463,9

15 991,0

11 472,9

17 006,9

5 343,5

11 663,4

20 306,6

6 585,8

13 720,8

გადასახადები

6 716,1

0,0

6 716,1

6 448,1

0,0

6 448,1

5 800,0

0,0

5 800,0

გრანტები

18 606,6

15 991,0

2 615,6

7 193,9

5 343,5

1 850,4

11 006,6

6 585,8

4 420,8

სხვა შემოსავლები

2 141,2

0,0

2 141,2

3 364,9

0,0

3 364,9

3 500,0

0,0

3 500,0

".

4. მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 4. თვითმმართველი ქალაქისფოთის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის ბიუჯეტის გადასახადები 5800,0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

6 716,1

0,0

6 716,1

6 448,1

0,0

6 448,1

5 800,0

0,0

5 800,0

ქონების გადასახადი

6 716,1

0,0

6 716,1

6 448,1

0,0

6 448,1

5 800,0

0,0

5 800,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

5 597,9

 

5 597,9

3 554,1

 

3 554,1

4 300,0

 

4 300,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

83,1

0,0

83,1

224,4

0,0

224,4

170,0

0,0

170,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

42,7

0,0

42,7

21,0

0,0

21,0

30,0

0,0

30,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           

984,8

0,0

984,8

2 641,8

0,0

2 641,8

1 300,0

0,0

1 300,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

7,6

 

7,6

6,8

 

6,8

0,0

   

".

5. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. თვითმმართველი ქალაქისფოთის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის ბიუჯეტის გრანტები 11006,6 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

 
 
 

გრანტები

18 606,6

7 193,9

11 006,6

 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

80,0

59,8

44,0

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

18 526,6

7 134,1

10 962,6

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 535,6

1 790,6

4 376,8

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1 380,6

1 530,6

4 116,8

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

255,0

260,0

260,0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

900,0

0,0

0,0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

15 991,0

5 343,5

6 585,8

 

".

6. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 6. თვითმმართველი ქალაქისფოთის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3500,0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

 
 
 

სხვა შემოსავლები

2 141,2

3 364,9

3 500,0

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

880,3

1 652,2

2 185,0

 

პროცენტები

147,1

129,7

150,0

 

დივიდენდები

0,0

18,1

15,0

 

რენტა

733,2

1 504,4

2 020,0

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

723,3

1 485,3

1 980,0

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

9,9

19,1

40,0

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

946,9

1 008,1

915,0

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

900,1

932,6

915,0

 

სანებართვო მოსაკრებელი

99,9

108,1

100,0

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,2

0,0

0,0

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1,8

2,6

0,0

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

342,9

344,5

400,0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

455,3

477,4

415,0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

46,8

75,5

0,0

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

46,8

75,5

0,0

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

301,9

698,6

400,0

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

12,1

6,0

0,0

 

".

7. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის ბიუჯეტის ხარჯები 13829,1 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

17 661,7

5 712,5

11 949,2

12 926,5

155,0

12 771,5

13 829,1

0,0

13 829,1

შრომის ანაზღაურება

2 933,5

0,0

2 933,5

3 251,4

0,0

3 251,4

3 297,2

0,0

3 297,2

საქონელი და მომსახურება

1 504,3

5,1

1 499,2

1 616,5

0,0

1 616,5

1 884,8

0,0

1 884,8

პროცენტი

221,7

0,0

221,7

149,3

0,0

149,3

125,0

0,0

125,0

სუბსიდიები

11 714,0

5 674,8

6 039,2

6 466,8

155,0

6 311,8

7 040,3

0,0

7 040,3

სოციალური უზრუნველყოფა

1 275,5

32,6

1 242,9

1 405,6

0,0

1 405,6

1 440,3

0,0

1 440,3

სხვა ხარჯები

12,7

0,0

12,7

36,9

0,0

36,9

41,5

0,0

41,5

".

8. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. თვითმმართველი ქალაქისფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  6283,2 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7183,2 ათ.

ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

 
 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 937,5

6 377,7

7 183,2

 

ძირითადი აქტივები

12 937,5

6 377,7

7 183,2

 

ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 900,0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

 
 
 

არაფინანსური აქტივების კლება

2 796,5

708,0

900,0

 

ძირითადი აქტივები

297,6

113,1

200,0

 

არაწარმოებული აქტივები

2 498,9

594,9

700,0

 

მიწა

2 498,9

594,9

700,0

 

".

9. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

 
 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 549,5   

3 662,0   

3 998,2    

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3 299,3   

3 511,4   

3 858,2   

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 299,3   

3 511,4   

3 708,2   

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

150,0   

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

221,7   

150,6   

125,0   

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

28,5   

0,0   

15,0   

 

702

თავდაცვა

114,3   

116,6   

122,5   

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

928,5   

732,0   

704,7   

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

305,6   

55,9   

0,0   

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

622,9   

676,1   

704,7   

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 560,1   

1 259,6   

1 458,3   

 

7045

ტრანსპორტი

2 560,1   

1 236,4   

1 394,8   

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2 560,1   

1 236,4   

1 394,8   

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0   

23,2   

63,5   

 

705

გარემოს დაცვა

1 864,8   

1 700,0   

3 074,8   

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

789,6   

801,3   

932,6   

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1 075,2   

898,7   

2 142,2   

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

7 899,9   

2 370,2   

2 749,8   

 

7061

ბინათმშენებლობა

4 256,3   

1 361,9   

1 489,3   

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 728,0   

176,7   

433,8   

 

7064

გარე განათება

1 797,6   

765,0   

706,7   

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

118,0   

66,6   

120,0   

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

498,6   

642,3   

584,4   

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

129,9   

130,0   

141,0   

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

368,7   

512,3   

443,4   

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

11 182,5   

6 415,2   

5 481,9   

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 626,9   

2 534,3   

2 899,1   

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

4 005,6   

3 874,0   

2 522,8   

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

5 550,0   

6,9   

60,0   

 

709

განათლება

1 157,6   

1 579,0   

1 908,0   

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 049,3   

1 466,1   

1 800,0   

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

108,3   

112,9   

108,0   

 

710

სოციალური დაცვა

843,4   

827,3   

929,7   

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

519,8   

483,8   

518,1   

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

143,0   

163,3   

205,3   

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

180,6   

180,2   

206,3   

 

 

სულ

30 599,2   

19 304,2   

21 012,3   

 

".

10. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  194,3 ათ. ლარის ოდენობით.

 

 

11. მე-14 მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 260.0 ათ. ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 131.0 ათ. ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 110.0 ათ. ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 9.0 ათ. ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10.0 ათ. ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის' 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

12. მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

2.    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქალაქში ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, რაც თავის თავში გულისხმობს  საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას (გზები და ხიდები), მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაციას, დაზიანებული ლიფტების მოვლა-პატრონობას, ლიფტების შეძენისა და მონტაჟის პროექტირებას, ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას დაგროვილი წყლის ამოტუმბვას, გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობას, განათების ქსელისა და სატუმბო სადგურების ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას, დასუფთავების ღონისძიებებს, მათ შორის სპეც. ტექნიკის შესყიდვას, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლირებას, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდას, მათ აღდგენასა და მოვლა-პატრონობას, სატუმბო სადგურების რეაბილიტაციას, სატუმბო სადგურის ელ. ენერგიის წყაროსთან მიერთების სამუშაოებს, არსებული სკვერებისა და პარკების, შადრევნების მოვლა-შენახვას, ეზოების კეთილმოწყობის პროექტირებას, „კოლხი დედის“ ძეგლის პედესტალის მშენებლობის, გადატანის, აღმართვის პროექტირებას, გამწვანების სამუშაოებს და სხვა.

 

13. მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის  2.2  ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

2.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩამდინარე წყლების მართვის, არსებული ქსელის მოვლა–შენახვის, სატუმბო სადგურების რეაბილიტაციის,  სატუმბო სადგურის ელ. ენერგიის წყაროსთან მიერთების სამუშაოები და დაფინანსდება მათ ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება ქალაქის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველების იზოლირება.

14. მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის  2.2.3  ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

2.2.3   დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს საიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, ამ მიზნით განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები. კერძოდ, ქალაქის ქუჩების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება და ნარჩენების მართვის სხვა ღონისძიებები, მათ შორის სპეც. ტექნიკის შესყიდვა.  

ზამთრის პერიოდში დიდთოვლიანობის შემთხვევაში განხორციელდება ქალაქში არსებული ხიდებისა და ცენტრალური გზების  ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.

 

15. მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის  2.2.5  ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

2.2.5  სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

           ქალაქში, დღეისათვის არსებული სანიაღვრე არხების ქსელები სრული დატვირთვით ვერ მუშაობს, რადგან სანიაღვრე არხები ზოგან ჩახერგილია, ზოგან კი მოშლილია. დღეისათვის, ქალაქის რამოდენიმე ქუჩაზე მოწყობილია ახალი სანიაღვრე არხები. სულ ნაწილობრივ აღდგენილია ქალაქში არსებული სანიაღვრე არხების 65%. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში კი განხორციელდება სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდა, მათი აღდგენა და მოვლა–პატრონობა, ასევე სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის, სატუმბო სადგურების რეაბილიტაციის და სატუმბო სადგურის ელ. ენერგიის წყაროსთან მიერთების ხარჯების ანაზღაურება.

 

16. მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის  2.3.2  ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

2.3.2  ქალაქის გამწვანება (პროგრამული კოდი 03 03 02)

   პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩების, პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. სულ ქალაქის ტერიტორიის 2-3%-ია გამწვანებული.

 

17. მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტს დაემატოს  4.2.7  ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

4.2.7   რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი) (პროგრამული კოდი 05 04)

           უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძრის მინათების და გარე განათების ხარჯების უზრუნველყოფა.

18. მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 18. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

თითმმართველი ქალაქი ფოთი

30 776,8

17 448,5

13 328,3

19 507,0

5 672,8

13 834,2

21 247,3

6 585,8

14 661,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

278,0

0,0

278,0

283,0

0,0

283,0

283,0

0,0

283,0

 

ხარჯები

17 661,7

5 712,5

11 949,2

12 926,5

155,0

12 771,5

13 829,1

0,0

13 829,1

 

შრომის ანაზღაურება

2 933,5

0,0

2 933,5

3 251,4

0,0

3 251,4

3 297,2

0,0

3 297,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 937,5

11 736,0

1 201,5

6 377,7

5 517,8

859,9

7 183,2

6 585,8

597,4

 

ვალდებულებების კლება

177,6

0,0

177,6

202,8

0,0

202,8

235,0

0,0

235,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 727,1

5,1

3 722,0

3 864,8

0,0

3 864,8

4 233,2

0,0

4 233,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

206,0

0,0

206,0

211,0

0,0

211,0

211,0

0,0

211,0

 

ხარჯები

3 471,6

5,1

3 466,5

3 606,4

0,0

3 606,4

3 944,0

0,0

3 944,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 369,8

0,0

2 369,8

2 608,3

0,0

2 608,3

2 646,8

0,0

2 646,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77,9

0,0

77,9

55,6

0,0

55,6

54,2

0,0

54,2

 

ვალდებულებების კლება

177,6

0,0

177,6

202,8

0,0

202,8

235,0

0,0

235,0

01 01

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულო

754,7

0,0

754,7

901,7

0,0

901,7

941,1

0,0

941,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32,0

 

32,0

37,0

 

37,0

37,0

 

37,0

 

ხარჯები

736,5

0,0

736,5

886,0

0,0

886,0

925,1

0,0

925,1

 

შრომის ანაზღაურება

481,7

0,0

481,7

659,7

0,0

659,7

620,0

0,0

620,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,2

0,0

18,2

15,7

0,0

15,7

16,0

0,0

16,0

01 02

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერია

2 544,6

5,1

2 539,5

2 609,7

0,0

2 609,7

2 767,1

0,0

2 767,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

174,0

 

174,0

174,0

 

174,0

174,0

 

174,0

 

ხარჯები

2 484,9

5,1

2 479,8

2 569,8

0,0

2 569,8

2 728,9

0,0

2 728,9

 

შრომის ანაზღაურება

1 888,1

0,0

1 888,1

1 948,6

0,0

1 948,6

2 026,8

0,0

2 026,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,7

0,0

59,7

39,9

0,0

39,9

38,2

0,0

38,2

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

177,6

0,0

177,6

204,1

0,0

204,1

235,0

0,0

235,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

177,6

0,0

177,6

202,8

0,0

202,8

235,0

0,0

235,0

01 05

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი

28,5

0,0

28,5

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

28,5

0,0

28,5

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

01 06

კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი

221,7

0,0

221,7

149,3

0,0

149,3

125,0

0,0

125,0

 

ხარჯები

221,7

0,0

221,7

149,3

0,0

149,3

125,0

0,0

125,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1 042,8

0,0

1 042,8

848,6

0,0

848,6

827,2

0,0

827,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72,0

0,0

72,0

72,0

0,0

72,0

72,0

0,0

72,0

 

ხარჯები

984,7

0,0

984,7

837,6

0,0

837,6

815,7

0,0

815,7

 

შრომის ანაზღაურება

563,7

0,0

563,7

643,1

0,0

643,1

650,4

0,0

650,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,1

0,0

58,1

11,0

0,0

11,0

11,5

0,0

11,5

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა                    (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სახანძრო-სამაშველო სამსახური)

622,9

0,0

622,9

676,1

0,0

676,1

704,7

0,0

704,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

64,0

 

64,0

64,0

 

64,0

64,0

 

64,0

 

ხარჯები

564,8

0,0

564,8

667,0

0,0

667,0

694,7

0,0

694,7

 

შრომის ანაზღაურება

473,1

0,0

473,1

552,7

0,0

552,7

559,7

0,0

559,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,1

0,0

58,1

9,1

0,0

9,1

10,0

0,0

10,0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

305,6

0,0

305,6

55,9

0,0

55,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

305,6

0,0

305,6

55,9

0,0

55,9

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა                                                     (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სამობილიზაციო, წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

114,3

0,0

114,3

116,6

0,0

116,6

122,5

0,0

122,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

 

ხარჯები

114,3

0,0

114,3

114,7

0,0

114,7

121,0

0,0

121,0

 

შრომის ანაზღაურება

90,6

0,0

90,6

90,4

0,0

90,4

90,7

0,0

90,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

1,5

0,0

1,5

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

12 324,8

9 052,8

3 272,0

5 329,8

2 010,0

3 319,8

7 282,9

4 076,8

3 206,1

 

ხარჯები

2 583,8

224,8

2 359,0

2 601,9

0,0

2 601,9

2 701,1

0,0

2 701,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 741,0

8 828,0

913,0

2 727,9

2 010,0

717,9

4 581,8

4 076,8

505,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

2 560,1

2 560,1

0,0

1 236,4

907,8

328,6

1 394,8

1 140,0

254,8

 

ხარჯები

100,0

100,0

0,0

66,6

0,0

66,6

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 460,1

2 460,1

0,0

1 169,8

907,8

262,0

1 384,8

1 140,0

244,8

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7 972,4

5 022,1

2 950,3

3 876,9

1 088,1

2 788,8

5 330,8

2 900,8

2 430,0

 

ხარჯები

2 207,9

0,0

2 207,9

2 367,5

0,0

2 367,5

2 324,8

0,0

2 324,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 764,5

5 022,1

742,4

1 509,4

1 088,1

421,3

3 006,0

2 900,8

105,2

03 02 01

ბინათმშენებლობა

4 256,3

3 363,1

893,2

1 361,9

902,4

459,5

1 489,3

1 129,0

360,3

 

ხარჯები

203,0

0,0

203,0

235,6

0,0

235,6

265,0

0,0

265,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 053,3

3 363,1

690,2

1 126,3

902,4

223,9

1 224,3

1 129,0

95,3

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 797,6

1 112,4

685,2

765,0

0,0

765,0

706,7

0,0

706,7

 

ხარჯები

685,2

0,0

685,2

765,0

0,0

765,0

706,7

0,0

706,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 112,4

1 112,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

789,6

0,0

789,6

801,3

0,0

801,3

932,6

170,0

762,6

 

ხარჯები

789,6

0,0

789,6

748,8

0,0

748,8

762,6

0,0

762,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

52,5

0,0

52,5

170,0

170,0

0,0

03 02 04

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

53,7

0,0

53,7

50,0

0,0

50,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

53,7

0,0

53,7

50,0

0,0

50,0

60,0

0,0

60,0

03 02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 075,2

546,6

528,6

898,7

185,7

713,0

2 142,2

1 601,8

540,4

 

ხარჯები

476,4

0,0

476,4

568,1

0,0

568,1

530,5

0,0

530,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

598,8

546,6

52,2

330,6

185,7

144,9

1 611,7

1 601,8

9,9

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 728,0

1 470,6

257,4

176,7

14,1

162,6

433,8

36,0

397,8

 

ხარჯები

275,9

124,8

151,1

128,0

0,0

128,0

242,8

0,0

242,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 452,1

1 345,8

106,3

48,7

14,1

34,6

191,0

36,0

155,0

03 03 01

 კეთილმოწყობის სამუშაოები

1 572,8

1 345,8

227,0

152,5

14,1

138,4

433,8

36,0

397,8

 

ხარჯები

120,7

0,0

120,7

103,8

0,0

103,8

242,8

0,0

242,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 452,1

1 345,8

106,3

48,7

14,1

34,6

191,0

36,0

155,0

03 03 02

ქალაქის გამწვანება

155,2

124,8

30,4

24,2

0,0

24,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

155,2

124,8

30,4

24,2

0,0

24,2

0,0

0,0

0,0

03 04

წინა წლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

64,3

0,0

64,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,3

0,0

64,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 05

ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონული საკომუნიკაციო ოფისი" (საგრანტო ხელშეკრულება DCI-GENRE/2012/301-178)

0,0

0,0

0,0

23,2

0,0

23,2

63,5

0,0

63,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

23,2

0,0

23,2

63,5

0,0

63,5

03 06

 ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ცენტრალური პარკი“

0,0

0,0

0,0

16,6

0,0

16,6

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

16,6

0,0

16,6

60,0

0,0

60,0

04 00

განათლება

1 157,6

0,0

1 157,6

1 579,0

188,8

1 390,2

1 908,0

0,0

1 908,0

 

ხარჯები

1 100,5

0,0

1 100,5

1 500,2

155,0

1 345,2

1 908,0

0,0

1 908,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,1

0,0

57,1

78,8

33,8

45,0

0,0

0,0

0,0

04 01

ა(ა)იპ "სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"

1 049,3

0,0

1 049,3

1 466,1

188,8

1 277,3

1 800,0

0,0

1 800,0

 

ხარჯები

1 021,4

0,0

1 021,4

1 387,3

155,0

1 232,3

1 800,0

0,0

1 800,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,9

0,0

27,9

78,8

33,8

45,0

0,0

0,0

0,0

04 02

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი საქმიანობა

108,3

0,0

108,3

112,9

0,0

112,9

108,0

0,0

108,0

 

ხარჯები

79,1

0,0

79,1

112,9

0,0

112,9

108,0

0,0

108,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,2

0,0

29,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 01

 ა(ა)იპ-ის დამატებითი სუბსიდირების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

8,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

11 182,5

8 358,0

2 824,5

6 415,2

3 474,0

2 941,2

5 481,9

2 509,0

2 972,9

 

ხარჯები

8 179,1

5 450,0

2 729,1

2 910,8

0,0

2 910,8

2 946,2

0,0

2 946,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 003,4

2 908,0

95,4

3 504,4

3 474,0

30,4

2 535,7

2 509,0

26,7

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 626,9

0,0

1 626,9

2 534,3

885,0

1 649,3

2 899,1

1 499,0

1 400,1

 

ხარჯები

1 626,9

0,0

1 626,9

1 649,3

0,0

1 649,3

1 390,1

0,0

1 390,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

885,0

885,0

0,0

1 509,0

1 499,0

10,0

05 01 01

 სპორტული სკოლები

841,5

0,0

841,5

1 039,0

0,0

1 039,0

984,1

0,0

984,1

 

ხარჯები

841,5

0,0

841,5

1 039,0

0,0

1 039,0

984,1

0,0

984,1

05 01 01 01

სპორტის ორგანიზაციების ა(ა)იპ-ების დამატებითი სუბსიდირების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

170,0

0,0

170,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

170,0

0,0

170,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

82,5

0,0

82,5

81,3

0,0

81,3

106,0

0,0

106,0

 

ხარჯები

82,5

0,0

82,5

81,3

0,0

81,3

106,0

0,0

106,0

05 01 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

21,9

0,0

21,9

8,5

0,0

8,5

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

21,9

0,0

21,9

8,5

0,0

8,5

10,0

0,0

10,0

05 01 03

შპს "საფეხბურთო კლუბი - კოლხეთი 1913"

702,9

0,0

702,9

529,0

0,0

529,0

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

702,9

0,0

702,9

529,0

0,0

529,0

300,0

0,0

300,0

05 01 04

სპორტული დარბაზის მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

05 01 05

სტადიონის რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

885,0

885,0

0,0

1 499,0

1 499,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

885,0

885,0

0,0

1 499,0

1 499,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 234,2

136,6

1 097,6

1 265,3

10,7

1 254,6

1 496,1

0,0

1 496,1

 

ხარჯები

1 002,2

0,0

1 002,2

1 254,6

0,0

1 254,6

1 496,1

0,0

1 496,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232,0

136,6

95,4

10,7

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)

586,6

82,2

504,4

581,4

0,0

581,4

570,5

0,0

570,5

 

ხარჯები

472,7

0,0

472,7

581,4

0,0

581,4

570,5

0,0

570,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113,9

82,2

31,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 01 01

კულტურის ორგანიზაციების ა(ა)იპ-ების დამატებითი სუბსიდირების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32,0

0,0

32,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32,0

0,0

32,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

200,4

0,0

200,4

155,9

0,0

155,9

265,2

0,0

265,2

 

ხარჯები

139,4

0,0

139,4

155,9

0,0

155,9

265,2

0,0

265,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,0

0,0

61,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები

99,4

0,0

99,4

46,6

0,0

46,6

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

38,4

0,0

38,4

46,6

0,0

46,6

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,0

0,0

61,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 03

ს.ს.ი.პ. ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

306,1

54,4

251,7

344,2

0,0

344,2

500,0

0,0

500,0

 

ხარჯები

250,0

0,0

250,0

344,2

0,0

344,2

500,0

0,0

500,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,1

54,4

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

ა(ა)იპ "საგამოფენო დარბაზი"

50,4

0,0

50,4

58,6

0,0

58,6

55,4

0,0

55,4

 

ხარჯები

50,4

0,0

50,4

58,6

0,0

58,6

55,4

0,0

55,4

05 02 05

ა(ა)იპ "საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

90,7

0,0

90,7

125,2

10,7

114,5

105,0

0,0

105,0

 

ხარჯები

89,7

0,0

89,7

114,5

0,0

114,5

105,0

0,0

105,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

0,0

1,0

10,7

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

თეატრის მშენებლობა

2 771,4

2 771,4

0,0

2 608,7

2 578,3

30,4

1 026,7

1 010,0

16,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 771,4

2 771,4

0,0

2 608,7

2 578,3

30,4

1 026,7

1 010,0

16,7

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა        (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)

5 550,0

5 450,0

100,0

6,9

0,0

6,9

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

5 550,0

5 450,0

100,0

6,9

0,0

6,9

60,0

0,0

60,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 342,0

32,6

1 309,4

1 469,6

0,0

1 469,6

1 514,1

0,0

1 514,1

 

ხარჯები

1 342,0

32,6

1 309,4

1 469,6

0,0

1 469,6

1 514,1

0,0

1 514,1

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          (ა(ა)იპ "საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")

129,9

0,0

129,9

130,0

0,0

130,0

141,0

0,0

141,0

 

ხარჯები

129,9

0,0

129,9

130,0

0,0

130,0

141,0

0,0

141,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

368,7

32,6

336,1

512,3

0,0

512,3

443,4

0,0

443,4

 

ხარჯები

368,7

32,6

336,1

512,3

0,0

512,3

443,4

0,0

443,4

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა

252,6

32,6

220,0

359,9

0,0

359,9

250,0

0,0

250,0

 

ხარჯები

252,6

32,6

220,0

359,9

0,0

359,9

250,0

0,0

250,0

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

89,7

0,0

89,7

129,3

0,0

129,3

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

89,7

0,0

89,7

129,3

0,0

129,3

110,0

0,0

110,0

06 02 03

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება

2,8

0,0

2,8

1,1

0,0

1,1

20,4

0,0

20,4

 

ხარჯები

2,8

0,0

2,8

1,1

0,0

1,1

20,4

0,0

20,4

06 02 04

გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა

10,8

0,0

10,8

7,0

0,0

7,0

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

10,8

0,0

10,8

7,0

0,0

7,0

13,0

0,0

13,0

06 02 05

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

20,0

0,0

20,0

06 02 06

ბავშვთა იმუნიზაცია

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 07

საჯარო სკოლებში ბავშვთა სტომატოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევის და პროფილაქტიკის პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

588,4

0,0

588,4

569,6

0,0

569,6

609,5

0,0

609,5

 

ხარჯები

588,4

0,0

588,4

569,6

0,0

569,6

609,5

0,0

609,5

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება

40,7

0,0

40,7

40,7

0,0

40,7

56,1

0,0

56,1

 

ხარჯები

40,7

0,0

40,7

40,7

0,0

40,7

56,1

0,0

56,1

06 03 02

მარტოხელა დედათა დახმარება

34,2

0,0

34,2

37,8

0,0

37,8

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

34,2

0,0

34,2

37,8

0,0

37,8

50,0

0,0

50,0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

230,9

0,0

230,9

186,9

0,0

186,9

148,1

0,0

148,1

 

ხარჯები

230,9

0,0

230,9

186,9

0,0

186,9

148,1

0,0

148,1

06 03 03 01

ა(ა)იპ "ბავშვთა ცენტრი"

84,3

0,0

84,3

69,9

0,0

69,9

75,0

0,0

75,0

 

ხარჯები

84,3

0,0

84,3

69,9

0,0

69,9

75,0

0,0

75,0

06 03 03 02

მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

109,7

0,0

109,7

97,1

0,0

97,1

42,1

0,0

42,1

 

ხარჯები

109,7

0,0

109,7

97,1

0,0

97,1

42,1

0,0

42,1

06 03 03 03

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

6,0

0,0

6,0

06 03 03 04

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

6,4

0,0

6,4

6,4

0,0

6,4

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

6,4

0,0

6,4

6,4

0,0

6,4

10,0

0,0

10,0

06 03 03 05

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

25,0

0,0

25,0

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

25,0

0,0

25,0

8,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03 06

უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

15,0

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)

143,0

0,0

143,0

163,3

0,0

163,3

205,3

0,0

205,3

 

ხარჯები

143,0

0,0

143,0

163,3

0,0

163,3

205,3

0,0

205,3

06 03 05

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

40,6

0,0

40,6

40,9

0,0

40,9

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

40,6

0,0

40,6

40,9

0,0

40,9

50,0

0,0

50,0

06 03 06

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")

99,0

0,0

99,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

99,0

0,0

99,0

100,0

0,0

100,0

100,0

0,0

100,0

06 04

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

214,1

0,0

214,1

218,2

0,0

218,2

240,0

0,0

240,0

 

ხარჯები

214,1

0,0

214,1

218,2

0,0

218,2

240,0

0,0

240,0

06 05

ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

06 06

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

40,9

0,0

40,9

39,5

0,0

39,5

50,2

0,0

50,2

 

ხარჯები

40,9

0,0

40,9

39,5

0,0

39,5

50,2

0,0

50,2

 

მუხლი 2
1. პირველი მუხლის მე-17 პუნქტის მოქმედება გავრცელდეს 2014 წლის 16 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.    
2. თვითმმართველი ქალაქ ფოთი მერის ბრძანებების თანახმად:

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერის 2014 წლის 31 იანვრის ბრძანების №36 „საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის (თვითმმართველ ქალაქ ფოთის მერიის წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური) 2014 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში გადატანის შესახებ“ შესაბამისად, შემცირდა „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის“ „შრომის ანაზღაურება“ 1.8 ათ. ლარით, გაიზარდა  „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ 1.8 ათ. ლარით.

3. დადგენილება ძალაშია 2014 წლის   28  თებერვლიდან.

თვითმმართვეელი ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ბაბილუა