„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 241
დოკუმენტის მიმღები თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი
მიღების თარიღი 26/02/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/03/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.123.016193
241
26/02/2014
ვებგვერდი, 06/03/2014
190020020.35.123.016193
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი
 

თვითმმართველი  ქალაქი ქუთაისის  საკრებულოს  

დადგენილება №241

2014 წლის 26 თებერვალი

ქ. ქუთაისი

 

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 


„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014  წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013  წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილების დანართში /სსმ matsne@justice.gov.ge 26.12.2013. 190020020.35.123.016185/ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

 

1. დადგენილების დანართის 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 1“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

2

3

4

5

6

7

8

შემოსავლები

55,032.0

55,291.9

14,903.1

40,388.8

46,615.2

6,033.5

40,581.7

გადასახადები

4,547.5

4,303.2

 

4,303.2

4,500.0

0.0

4,500.0

გრანტები

41,976.2

42,395.9

14,903.1

27,492.8

35,400.2

6,033.5

29,366.7

სხვა შემოსავლები

8,508.3

8,592.8

 

8,592.8

6,715.0

0.0

6,715.0

ხარჯები

40,653.7

40,080.1

630.8

39,449.3

44,058.9

1,621.5

42,437.4

შრომის ანაზღაურება

4,986.8

6,218.8

0.0

6,218.8

5,572.6

0.0

5,572.6

საქონელი და მომსახურება

5,512.0

4,436.6

0.0

4,436.6

5,114.1

0.0

5,114.1

პროცენტი

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

სუბსიდიები

27,619.1

27,017.7

630.8

26,386.9

30,971.2

1,621.5

29,349.7

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,185.7

2,138.4

0.0

2,138.4

2,220.0

0.0

2,220.0

სხვა ხარჯები

 

5.0

 

5.0

0.0

 

0.0

საოპერაციო სალდო

14,378.3

15,211.8

14,272.3

939.5

2,556.3

4,412.0

-1,855.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

18,641.8

12,392.3

10,675.5

1,716.8

10,054.7

10,523.0

-468.3

ზრდა

20,364.2

13,201.8

10,675.5

2,526.3

12,354.7

10,523.0

1,831.7

კლება

1,722.4

809.5

 

809.5

2,300.0

0.0

2,300.0

მთლიანი სალდო

-4,263.5

2,819.5

3,596.8

-777.3

-7,498.4

-6,111.0

-1,387.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-5,043.8

2,154.8

3,596.8

-1,442.0

-8,311.4

-6,111.0

-2,200.4

ზრდა

6,521.0

8,584.7

5,857.9

2,726.8

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

6,521.0

8,584.7

5,857.9

2,726.8

0.0

 

 

კლება

11,564.8

6,429.9

2,261.1

4,168.8

8,311.4

6,111.0

2,200.4

სხვა დებიტორული დავალიანებები

11,564.8

6,429.9

2,261.1

4,168.8

8,311.4

6,111.0

2,200.4

ვალდებულებების ცვლილება

-780.3

-664.7

0.0

-664.7

-813.0

0.0

-813.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

საგარეო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

780.3

664.7

0.0

664.7

813.0

0.0

813.0

საშინაო

780.3

664.7

 

664.7

813.0

0.0

813.0

საგარეო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2. დადგენილების დანართის მე-2  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 2.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

68,319.2

62,531.3

17,418.7

45,112.6

57,226.6

12,144.5

45,082.1

შემოსავლები

55,032.0

55,291.9

14,903.1

40,388.8

46,615.2

6,033.5

40,581.7

არაფინანსური აქტივების კლება

1,722.4

809.5

 

809.5

2,300.0

 

2,300.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

11,564.8

6,429.9

2,515.6

3,914.3

8,311.4

6,111.0

2,200.4

ვალდებულებების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

გადასახდელები

68,319.2

62,531.3

17,418.7

45,112.6

57,226.6

12,144.5

45,082.1

ხარჯები

40,653.7

40,080.1

630.8

39,449.3

44,058.9

1,621.5

42,437.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,364.2

13,201.8

10,675.5

2,526.3

12,354.7

10,523.0

1,831.7

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

6,521.0

8,584.7

6,112.4

2,472.3

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

780.3

664.7

 

664.7

813.0

 

813.0

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

3. დადგენილების დანართის მე-3  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 3.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები  46615.2 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლი­უ­რი სახელ­მწი­ფო ბიუ­ჯე­ტ­ის ფონ­დებ­ი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრან­ს­ფე­რ­ები

საკუ­თა­რი შემო­სავ­ლე­ბი

წლი­უ­რი სახელ­მწი­ფო ბიუ­ჯე­ტ­ის ფონ­დებ­ი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრან­ს­ფე­რ­ები

საკუ­თა­რი შემო­სავ­ლე­ბი

შემოსავლები

55032.0

55291.9

14903.1

40388.8

46615.2

6033.5

40581.7

გადასახადები

4547.5

4303.2

0.0

4303.2

4500.0

0.0

4500.0

გრანტები

41976.2

42395.9

14903.1

27492.8

35400.2

6033.5

29366.7

სხვა შემოსავლები

8508.3

8592.8

0.0

8592.8

6715.0

0.0

6715.0

 

4. დადგენილების დანართის მე-5  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 5.“  თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის გრანტები 35400.2 ათასი ლარის ოდენობით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლი­უ­რი სახელ­მწი­ფო ბიუ­ჯე­ტ­ის ფონ­დებ­ი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრან­ს­ფე­რ­ები

საკუ­თა­რი შემო­სავ­ლე­ბი

წლი­უ­რი სახელ­მწი­ფო ბიუ­ჯე­ტ­ის ფონ­დებ­ი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრან­ს­ფე­რ­ები

საკუ­თა­რი შემო­სავ­ლე­ბი

გრანტები

41976.2

42395.9

14903.1

27492.8

35400.2

6033.5

29366.7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.0

86.0

 

86.0

94.9

 

94.9

სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

41976.2

42309.9

14903.1

27406.8

35305.3

6033.5

29271.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

24021.9

27186.8

 

27186.8

29051.8

 

29051.8

მიზნობრივი ტრანსფერი

190.0

220.0

 

220.0

220.0

 

220.0

სპეციალური ტრანსფერი

17764.3

14903.1

14903.1

0.0

6033.5

6033.5

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

1468.3

0.0

 

 

0.0

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

2016.0

0.0

 

 

0.0

 

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

14280.0

14903.1

14903.1

 

6033.5

6033.5

 

 

5. დადგენილების დანართის მე-7  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 7.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები 44058.9  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

სახელ­მწი­ფო ბიუ­ჯე­ტ­ის ფონ­დებ­ი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრან­ს­ფე­რ­ები

საკუ­თა­რი შემო­სავ­ლე­ბი

სახელ­მწი­ფო ბიუ­ჯე­ტ­ის ფონ­დებ­ი­დან გა­მო­ყო­ფი­ლი ტრან­ს­ფე­რ­ები

საკუ­თა­რი შემო­სავ­ლე­ბი

ხარჯები

40,653.7

40,080.1

630.8

39,449.3

44,058.9

1,621.5

42,437.4

შრომის ანაზღაურება

4,986.8

6,218.8

0.0

6,218.8

5,572.6

0.0

5,572.6

საქონელი და მომსახურება

5,512.0

4,436.6

0.0

4,436.6

5,114.1

0.0

5,114.1

პროცენტი

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

სუბსიდიები

27,619.1

27,017.7

630.8

26,386.9

30,971.2

1,621.5

29,349.7

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,185.7

2,138.4

0.0

2,138.4

2,220.0

0.0

2,220.0

სხვა ხარჯები

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

6. დადგენილების დანართის მე-8  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 8.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10054,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12354,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

მხარჯავი ორგანიზაცია

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

805.0

231.9

470.0

02 00

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

203.4

518

85.6

03 00

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

16950.1

12420.6

11074.1

04 00

განათლება

193.0

0.0

0.0

05 00

დასვენება, სპორტი, კულტურა

2212.7

31.3

725

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

 

სულ

20364.2

13201.8

12354.7

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 2300.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

61

არაფინანსური აქტივების კლება

1722.4

809.5

2300.0

611

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

514.5

229.6

1503.0

6141

შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

1207.9

579.9

797.0

 

7. დადგენილების დანართის მე-9  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 9.“ ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

7,880.1

8,068.6

8,015.7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

7,480.0   

7,790.6   

7,657.6   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7,008.6   

7,402.2   

7,357.6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

471.4   

388.4   

300.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

350.1   

263.6   

181.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

50.0   

14.4   

177.1   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2,107.4   

2,225.4   

1,605.1   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

483.9   

 

 

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

1,401.3   

1,984.4   

1,327.1   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

222.2   

241.0   

278.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,761.1   

9,692.4   

11,817.0   

7045

ტრანსპორტი

6,671.2   

9,635.1   

11,597.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6,671.2   

9,635.1   

11,597.0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

19.7   

21.0   

50.0   

70473

ტურიზმი

19.7   

21.0   

50.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

70.2

36.3

170.0

705

გარემოს დაცვა

5,849.7   

5,977.4   

4,035.8   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3927.8

3195.7

3235

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1921.9

2781.7

800.8

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

17,175.4   

6,681.9    

8,402.2   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

5,715.6   

1,993.2   

3,053.0   

7064

გარეგანათება

3181.0

2796.6

3645.5

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

8278.8

1892.1

1703.7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1,008.7    

874.4   

840.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

118.8

124.0

260.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

889.9

750.4

580.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

13,132.8   

11,461.0   

12,525.6   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

5290.7

4863.6

4,870.1   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

7407.7

6111.5

7,252.5   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

137.6

74.8

100.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

296.8

411.1

303.0   

709

განათლება

5,515.6   

6,635.1   

7,371.6   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5,508.3   

6,635.1   

7,371.6   

7092

ზოგადი განათლება

7.3   

0.0   

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

7.3   

0.0   

 

710

სოციალური დაცვა

1,587.1    

1,665.7   

1,800.6   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1587.1

1665.7

1800.6

 

სულ

61,017.9   

53,281.9   

56,413.6   

 

8. დადგენილების დანართის მე-10  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: „მუხლი 10.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდოსა და ფინანსური აქტივების ცვლილება;
ა) თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-7498,4) ათასი ლარის ოდენობით.

ბ) თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება.
ბ.ა) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების  ცვლილება  (–8311.4) ათასი ლარის ოდენობით.
ბ.ბ) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 8311.4  ათასი ლარის ოდენობით.

 

9. დადგენილების დანართის 23-ე მუხლის მე-2  პუნქტს დაემატოს ,,ღ“, ,,ღ.ა.“, ,,ღ.ბ.“, ,,ღ.გ.“, ,,ღ.დ.“, „ყ“, ,,ყ.ა.“, ,,ყ.ბ.“, ,,ყ.გ.“ და ,,ყ.დ.“ ქვეპუნქტები, ხოლო, ,,ა“ ქვეპუნქტის ,,ა.ბ.“ , ,,დ“ ქვეპუნქტის ,,დ.დ.“,  ,,თ“ ქვეპუნქტის ,,თ.დ.“, ,,ი“ ქვეპუნქტის ,,ი.დ.“,  ,,ლ“ ქვეპუნქტის ,,ლ.ბ.“, ,,ნ“ ქვეპუნქტის ,,ნ.ბ.“ და ,,ნ.დ.“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 11597,0 ათასი ლარი.“

,,დ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 450,0 ათასი ლარი - ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე  მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია; 49.0 ათასი ლარი - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება, 1,0 ათასი ლარი-საწვავის შესაძენად“.

„თ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 732,0 ათასი ლარის გადასახური ჰიდროსაიზოლაციო მასალა მინაქსოვილზე ნაფხვენით, გოფრირებული და მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქის შეძენა და გადაცემა  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის;  123,0  ათასი ლარი (2013 წლის ვალდებულებების დასაფარად) - საცხოვრებელი სახლების ეზოებში ბეტონის საფარის მოწყობა, 30,0 ათასი ლარი (2013 წლის ვალდებულებების დასაფარად, მათ შორის 19,3 ათასი ლარი - საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის N55 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა)  – ნაგავშემკრები ე.წ. „ბუნკერების“ გასაუქმებლად და გალვანიზირებული ფოლადის ფურცლისაგან დამზადებული მოძრავი სანაგვე კონტეინერების შესაძენად, 100,0 ათასი ლარი - საცხოვრებელი სახლებისათვის დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის კომუნიკაციების აღდგენა, 400,0  ათასი ლარი - საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების შიდა რემონტი, სადარბაზოს შესასვლელი რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა 15,0 ათასი ლარი - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის;  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის N78 განკარგულებით გამოყოფილი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობისათვის - 1000,0 ათასი ლარი; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაციისათვის - 500,0 ათასი ლარი; 3,0 ათასი ლარი -საწვავის შესაძენად.“

„ი.დ.  ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:  140.0 ათასი ლარი -„ღატაკი ოჯახის“ სტატუსის მქონე ოჯახებისათვის (რომლებიც სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ერთიან მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულია 57000 -ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულით) საკუთარი საცხოვრებელი სახლების ავარიული სახურავების გადახურვა. 9,0 ათასი ლარი - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მომზადება; 1,0 ათასი ლარი საწვავის შესაძენად.“

„ლ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 1646,0 ათასი ლარი.“

„ნ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 470,8 ათასი ლარი.“

„ნ.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების, ფერდობების მოვლა-პატრონობის ხარჯები, ხე-მცენარეების, ბუჩქებისა და ყვავილების შეძენის ხარჯები - 330,0  ათასი ლარი. ხეების გადაბელვა და გამხმარი ხეების მოჭრა - 70,0 ათასი ლარი. მწვანე საფარის მოწყობის კაპიტალური სამუშაოები - 70,8 ათასი ლარი.“

„ღ. შპს „ქუთსპეცავტო“ (პროგრამული კოდი 03 01 05)“

„ღ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სამსახური“

„ღ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 25,0 ათასი ლარი.

„ღ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპეც. ტექნიკისა და სხვადასხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებებით ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის მომსახურების გაწევა. აღნიშნული მომსახურების გაწევა უზრუნველყოფს ქალაქის თვითმმართველობისა და მოქალაქეთა წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების ეფექტურ გადაწყვეტას.“

„ღ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 25.0 ათასი ლარი - ქალაქისათვის სპეცტექნიკის სხვადასხვა სახის მომსახურების გაწევისათვის ანაზღაურება.“

„ყ.  ქალაქ ქუთაისში მრავალსართულიანი სახლების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 14)“

„ყ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“

„ყ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 235,0 ათასი ლარი.“

„ყ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: მრავალსართულიანი სახლების ფასადების, გარე იერსახის და ინფრასტრუქტურის განახლება; ობიექტებთან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების გადაადგილებისათვის პანდუსების მოწყობა.“

„ყ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 165,4 ათასი ლარი - 2011 წლის 1 აპრილის №735 განკარგულების საფუძველზე;  34,6 ათასი ლარი - „მრავალსართულიანი სახლების რეაბილიტაცია“; 35,0 ათასი ლარი - პანდუსების მოწყობა.“

 

10. დადგენილების დანართის 23-ე მუხლის მე-4  პუნქტს დაემატოს ,,ჩ“, ,,ჩ.ა.“ და ,,ჩ.ბ.“  ქვეპუნქტები,  ხოლო, ,,ა“ ქვეპუნქტის ,,ა.ა.“, ,,ვ“ ქვეპუნქტის ,,ვ.ა.“,  ,,ლ“ ქვეპუნქტის ,,ლ.ა.“, ,,რ“ ქვეპუნქტის ,,რ.ა.“ ,,ტ.“ ქვეპუნქტის ,,ტ.ა.“ და ,,უ.“ ქვეპუნქტის „უ.გ.“  ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 4870,1 ათასი ლარი.“

„ვ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 90,0 ათასი ლარი.“

„ლ.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 63,0 ათასი ლარი.“

„რ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 805,0 ათასი ლარი.“

„ტ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 200,0 ათასი ლარი.“

„უ.გ.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ღონისძიებები

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა

(ლარებში)

შენიშვნა

 

1.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება,

მათ შორის:

 

515,0

 

ა.

კულტურული ინიციატივები

 

01.01.14

31.12.14

130,2

 

ბ.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები

01.01.14

31.12.14

20,0

 

გ.

წლის კალენდარული ღონისძიებები

01.01.14

31.12.14

299,8

 

 

გ.ა

ჟურნალ „მწვანეყვავილას“ გამოცემა

01.01.14

31.12.14

10,0

 

გ.ბ

ჟურნალ „განთიადის“  ბეჭდვა, ჰონორარები

01.01.14

31.12.14

25,0

 

გ.გ

გაზეთ „უქიმერიონის“  გამოცემა

01.01.14

31.12.14

6,0

 

გ.დ

მხატვართა საშობაო გამოფენა

01.01.14

31.01.14

5,0

 

გ.ე

ფოტოალბომი „ქუთაისი გუშინ, დღეს, ხვალ“

01.03.14

01.06.14

6,0

 

გ.ვ

მსახიობ ლამარა ვაშაკიძის ვარსკვლავის გახსნა

01.03.14

01. 06.14

6,0

 

გ.ზ

დავით  აღმაშენებლის ხსენების დღე

08.02.14

2,8

 

გ.თ

მხატვართა საგაზაფხულო გამოფენა

01.03.14

31.03.14

5,0

 

გ.ი

 

შექსპირიადა - „შექსპირის 500 წლის იუბილე

01.03.14

30.04.14

18,0

 

გ.კ

ქალთა დღისადმი მიძღვნილი

ღონისძიებების კვირეული

03.03 .14

08.03.14

9.5

 

გ.ლ

ცნობილი ქართველი კინომცოდნის, გოგი დოლიძის 80 წლის იუბილე

01.04.14

30.04.14

2,0

 

გ.მ

მწერალ ზაალ ებანოიძის 75 წლის

იუბილე

20.04.14

3,5

 

გ.ნ

ნუმიზმატების გამოფენა

01.04.14

30.04.14

4.0

 

გ.ო

ქალაქობის დღესასწაული ,,ორმაისობა“

02.05.14

70,0

 

გ.პ

საქართველოს დამოუკიდებლობის

დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

26.05.14

6,0

 

გ.ჟ

ქალაქური მუსიკის საღამო ქუთაისის ბოტანიკურ ბაღში

01.0514

30.06.14

5,0

 

გ.რ

ქუთაისის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი

01.06.14

30.06.14

25,0

 

გ.ს

პროექტი „ზაფხულის კინოთეატრი“

01.06.14

31.08.14

6,0

 

გ.ტ

 

პირველი ქართველი კინემატოგრაფისტის, ვასილ ამაშუკელის ძეგლის აღჭურვა საპროექციო ტექნიკით

01.07.14

01.10.14

1,5

 

გ.უ

მწერალ ცირა შალაშვილის 70 წლის იუბილე

12.07.14

3,5

 

გ.ფ

ოპერის თეატრის მომღერლის შალვა ქებაძის 70 წლის იუბილე

16.07.14

1,0

 

გ.ქ

მწერალ გონერ ჭეიშვილის 70 წლის იუბილე

2.09.14

3,5

 

გ.ღ

ფოტო-კონკურსი „ილო“

01.10.14

30.10.14

8,0

 

გ.ყ

მხატვართა საშემოდგომო გამოფენა

01.10.14

30.10.14

5,0

 

გ.შ

მხატვართა საანგარიშო გამოფენა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

01.11.14

31.12.14

3,0

 

გ.ჩ

მსახიობ ევა ხუტუნაშვილის 65 წლის იუბილე

2.11.14

3,5

 

გ.ც

,,გიორგობის“ დღესასწაული

23.11.14

3,0

 

გ.ძ

საახალწლო ღონისძიებები

31.12.14

07.01.15

53,0

 

 

დ.

კულტურული ღონისძიებისათვის  საჭირო სხვადასხვა პოლიგრაფიული  ნაწარმის (ბუკლეტები, აფიშები, ბანერები,  მოსაწვევები, პროგრამები და სხვა) გამოცემა

01.01.14

31.12.14

10,0

 

ე.

თანამედროვე ლიტერატურის განვითარება და პოპულარიზაცია (ლიტერატურული საღამოები, კონკურსები, წიგნებისა და ალმანახების გამოცემა)

 

01.01.14

31.12.14

55.0

 

2.

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

მათ შორის:

01.01.14

31.12.14

15.0

 

 

სულ თანხა:

 

 

530,0

 

„ჩ.  ააიპ ,,ქუთაისის ტაეკვონდოს სპორტული კლუბი" (პროგრამული კოდი 05 01 10)“

„ჩ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 12,0 ათასი ლარი“

„ჩ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის მიზანია ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა,  კოორდინაცია და კლუბის საქმიანობის ხელშეწყობა. ქალაქის ნაკრები გუნდის კანდიდატებისა და სელექციების მეშვეობით, შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადება. წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება,  სახელფასო ვალდებულებების, სამივლინებო ხარჯების, უნიფორმის შეძენისა და სპორტულ ღონისძიებებში  (2015 წლის ახალგაზედულ ოლომპიადაში მსოფლიოსა და საერთაშორისო ჩემპიონატებში) მონაწილეობისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.“

 

11. დადგენილების დანართის 23-ე მუხლის მე-5  პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტს დაემატოს „კ.ვ.“ქვეპუნქტი, ამავე პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის „გ.გ.“ ქვეპუნქტი, „ვ“ ქვეპუნქტის „ვ.ბ.“ ქვეპუნქტი, „თ“ ქვეპუნქტის „თ.დ.“ ქვეპუნქტი, „ი“ ქვეპუნქტი, „ლ“ ქვეპუნქტის „ლ.ბ.“, „ლ.გ.“, „ლ.ე.“ ქვეპუნქტები და ,,მ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

გ.გ. პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქ ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა; ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა მკურნალობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება: პროექტის ბენეფიციარები გაიყოფიან 2 ასაკობრივ ჯგუფად (0-18 წლამდე და 18 წლის ზემოთ), რომლებიც მიმართავენ ექიმ- ნერვოპათოლოგს, მათი კონსულტაციისა და ეეგ კვლევის საფუძველზე შედგება ფორმა №100 (ამონაწერი ავადმყოფის ისტორიიდან) დიაგნოზისა და დანიშნულების მითითებით. დახმარების მიღება მოხდება ვაუჩერის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრება თვიურად 0-18 წლამდე ასაკის პირთათვის 40 ლარის, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის პირთათვის 20 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით, ამასთან, თითოეულ ბენეფიციარზე მათივე ინტერესებიდან გამომდინარე, გაიცემა სამი თვის ოდენობის ვაუჩერი და შესაბამისად, დახმარების მიღება განხორციელდება, 0-18 წლამდე ასაკის პირთათვის 120 ლარის და 18 წლის ზემოთ ასაკის პირთათვის 60 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით ლიმიტზემოთ დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე, გამონაკლის შემთხვევაში.“

„ვ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 1800,6 ათასი ლარი.“

„თ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: სოციალურ საცხოვრისში დასაქმებული სოციალური მუშაკის შრომის ანაზღაურება – 8,8 ათასი ლარი; სოციალური მუშაკისათვის სამუშაო პირობების შექმნა, კრიზისული სიტუაციების მართვა – 2,6 ათასი ლარი; სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ დახარჯული ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის თანხების ანაზღაურება წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურების შესაბამისად, ფაქტიური ხარჯის მიხედვით – 16,0 ათასი ლარი; ოფისის ხარჯი (საკანცელარიო, კომუნალური, საკომუნიკაციო და სხვა) – 0,6 ათასი ლარი.

,,ი. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)“

„ი.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.“

„ი.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 500,0 ათასი ლარი.“

„ი.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე თვეში 20 ლარის ოდენობით, მატერიალური დახმარების გაწევა. სავალდებულოა დახმარების მიმღები მრავალშვილიანი ოჯახის ორივე მშობელი რეგისტრირებული (მცხოვრები) იყოს ქალაქ ქუთაისში. მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება დაენიშნება განცხადებით მომართვის  თვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში არასრულწლოვან ბავშვს დახმარება შეუწყდება მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარებით ვერ ისარგებლებს არასრულწლოვანი ბავშვი, თუ ის იმყოფება სახელმწიფო კმაყოფაზე. ქალაქ  ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 6 (ექვსი), 7 (შვიდი) და 8 (რვა) შვილი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ, ერთჯერადად, 700 (შვიდასი) ლარის ოდენობით, 9 (ცხრა) და მეტი შვილის შემთხვევაში დახმარება გაეწევათ, ერთჯერადად, 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) ოჯახებს, რომელთაც 2014 წელში შეეძინებათ მე-4, მე–5 და შემდეგი შვილი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად. მე-4 შვილის შეძენისას მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა 1000 ლარის ოდენობით, მე-5 შვილის შეძენისას 500 ლარის ოდენობით, ყოველი შემდეგი შვილის შეძენისას თანხა გაიზრდება 100 ლარით. სავალდებულოა შვილის შეძენის მომენტისათვის ორივე მშობელი რეგისტრირებული (მცხოვრები) იყოს ქალაქ ქუთაისში. შესაძლებელია 2014 წელს მოქმედი კანონის შესაბამისად, 2013 წლის დეკემბერში შვილის შეძენის შემთხვევების დაკმაყოფილება, თუ მასზე დახმარება არ არის გაცემული. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში, დახმარება მიეცემა დედას, მამას ან სხვა უფლებამოსილ წარმომადგენელს. დახმარების მისაღებად განცხადებასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნეს: 1. ბავშვის (ბავშვების) დაბადების მოწმობა, 2. დედის და მამის პირადობის მოწმობები, 3. ქორწინების მოწმობა (საჭიროებისას), 4. ცნობა საცხოვრებელი ადგილიდან, 5. სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.“

„ი.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები:  მოქალაქეთა განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა, პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის (ბენეფიციართა) დადგენა, ბენეფიციარებზე მატერიალური დახმარების გაცემა.“

„ი.ე.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეულის დასახელება

რაოდენობა

ერთეულის ხარჯი

სულ ხარჯები (ათას ლარში)

1.

მრავალშვილიანი ოჯახების,  რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი,  თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე, მატერიალური დახმარების გაწევა

ბენეფიციარი

წინასწარ განსაზღვრული არ არის

თითოეულ, არასრულწლოვან შვილზე თვეში 20 ლარი

424,6

2.

მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 6 (ექვსი) და მეტი შვილი, მატერიალური დახმარების გაცემა, ერთჯერადად

ბენეფიციარი

50

6 (ექვსი), 7(შვიდი) და 8(შვილის) შემთხვევაში  - 700 ლარის ოდენობით, 9 (ცხრა) და მეტი შვილის შემთხვევაში -1000 ლარის ოდენობით

36,8

3.

მე-4, მე-5 და შემდეგი შვილის შეძენისას მატერიალური დახმარება

ბენეფიციარი

წინასწარ განსაზღვრული არ არის

მე-4 შვილის შეძენისას-1000 ლარი, მე-5 შვილის შეძენისას 500 ლარი, ყოველი შემდეგი შვილის შეძენისას 100 ლარის დამატებით

38,6

 

სულ ხარჯი

500,0

„კ.ვ. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პერსონალი:“

თანამდებობა

ფუნქცია

რაოდენობა

შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში (ლარი)

მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე წელიწადში (ათას ლარებში)

 

კოორდინატორი

პროგრამის განხორციელების კოორდინაცია, ხელშეწყობა

1

550

8,8

„ლ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 160.0 ათასი ლარი.“

„ლ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: საქალაქო ტრანსპორტით (ავტობუსით) სარგებლობის უზრუნველყოფა შემდეგი კატეგორიის პირებისათვის: უფასო კვების პროგრამის ბენეფიციარები; II მსოფლიო ომის ვეტერანები; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის ინვალიდები და მარჩენალდაკარგულები; „წითელი ჯვრის“ კლუბების ხანდაზმული პენსიონერები; „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების“ პროგრამით მოსარგებლე დედები; მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; სტუდენტური ოჯახები (ცოლი და ქმარი, ორთავე სტუდენტი); სულ: 1050 პირი. ქვეპროგრამით სარგებლობა მოხდება სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების გამოყენებით, ბილეთის ფასი 30 თეთრი, ბილეთის გამოყენება შეიძლება სამგზავრო მოწმობასთან ერთად, ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები. სამგზავრო მოწმობის მისაღებად საჭიროა ფოტოსურათის, პირადობის მოწმობისა და კატეგორიის მიმანიშნებელი დოკუმენტის წარმოდგენა.  ეკონომიის ხარჯზე, შესაძლებელია დამატებითი კატეგორიის კონტიგენტისა და განსაკუთრებული შემთხვევების მომსახურება სამსახურის გადაწყვეტილებით. ქვეპროგრამაზე მომსახურე გადამზიდავებისათვის თანხის ანაზღაურება მოხდება ტრანსპორტის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი გახარჯული ბილეთების რაოდენობის მიხედვით.“

„ლ.ე.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონის­ძიებ­ისათ­ვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი (ლარში)

ღონისძიების განსა­ხორ­ციელ­ებ­ლად საჭირო ხარჯი (12 თვე, ათას ლარში)

1.

საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა

ბენეფიციარი

1050

 

157,2

2.

პროგრამის მართვის ხარჯი (სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების დამზადება, საკანცელარიო ხარჯი და სხვა)

 

 

 

2,8

 

სულ ხარჯი

160,0

,,მ. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

 „მ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური.“

„მ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 200,0 ათასი ლარი.“

„მ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: 1. მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებს, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან ან შვილად აყვანილი, მათთვის დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა. 2. სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების, მიტოვების რისკების პრევენციისა და აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად და ასევე, სახელმწიფო მზრუნველობიდან რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერებისა და ხელშეწყობის მიზნით მატერიალური დახმარების გაწევა. 3. ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების (პაციენტების), მუდმივად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი: 1. ბავშთა დაწესებულების (ფილიალების) ყოფილი აღსაზრდელები, „მინდობით აღზრდისა“ და „მცირე საოჯახო ტიპის სახლის“ მომსახურებიდან გამოსული პირები, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება. 2. ოჯახები, რომელთა წევრთა შემადგენლობიდან სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებულია ან  რეინტეგრირებულია ერთი ან მეტი ბავშვი და აქვთ ამ პროგრამაში ჩართვის საჭიროება. 3. ჰემოდიალიზზე მყოფი პირები (პაციენტები), რომელთაც აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება.“

„მ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: ბენეფიციართა განცხადებების განხილვა, დახმარების მიზანშეწონილობისა და დახმარების მოცულობის საკითხის გადაწყვეტა, პროგრამის ქვემდებარე კონტიგენტის დადგენა, მატერიალური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის პირველი და მეორე პუნქტის  სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება კომპეტენტური ორგანოს /სსიპ-სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს/ მიერ გაცემული დოკუმენტაციის საფუძველზე, რომელშიც აღნიშნული იქნება პირის სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებისა და ვადების შესახებ, დოკუმენტაციას თან უნდა ახლდეს კომპეტენტური ორგანოს მიერ დადგენილი წესით შემუშავებული და გაცემული დასკვნა-რეკომენდაცია ქვეპროგრამაში 18 წელს მიღწეული პირის ან ოჯახის ჩართვის საჭიროების შესახებ.  ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებულ პირთა წრის /სულ 15 ბენეფიციარის / დახმარება განსაზღვრულია თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. დახმარების მიღების უფლება წარმოეშობათ სრულწლოვანების მიღწევის მომდევნო თვიდან მიმდინარე საბიუჯეტო წლის დასასრულამდე. ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ფინანსური დახმარება გაიცემა პროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე, თითოეულ ბენეფიციარზე ჯამში არაუმეტეს 12 თვისა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მეორე პუნქტში მითითებულ ოჯახებს დახმარება გაეწევათ თითოეულ  რეინტეგრირებულ ბავშვზე თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.  მატერიალური დახმარება მიეცემა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და იმავდროულად, ფაქტობრივად მცხოვრებ ოჯახს/პირს, რომელსაც 2014 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად და ასევე 2014 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას, მის შეწყვეტამდე. ბენეფიციარებს დახმარების მისაღებად უფლება  წარმოეშობა, სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მიმდინარე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. პროგრამაში ჩართული ოჯახები მატერიალური დახმარებით დაკმაყოფილდებიან  რეინტეგრაციის  სახელმწიფო პროგრამით მომსახურების ვადის დასრულებამდე 2014 წლის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. გამონაკლის შემთხვევაში, მატერიალური დახმარება შესაძლებელია, დასკვნა-რეკომენდაციის საფუძველზე გაიცეს ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესიდან გამომდინარე, მისი ოჯახში დაბრუნებამდე ერთი თვით ადრე. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მესამე პუნქტში მითითებულ ჰემოდიალიზზე მყოფ პირებს დახმარება გაეწევათ თვეში ერთხელ 100 (ასი) ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ბენეფიციარის განცხადებით მომართვიდან, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. ქვეპროგრამის ფარგლებში მონაწილე ბენეფიციარები რეგისტრირებული (მცხოვრები) უნდა იყვნენ ქალაქ ქუთაისში. ბენეფიციარებმა განცხადებასთან და პირადობის დამადასტურებელ მოწმობის ასლთან ერთად უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი დოკუმენტაცია სამსახურის მოთხოვნის საფუძველზე. ჰემოდიალიზზე მყოფმა პაციენტმა ცნობა - სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფომა N100). პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ: პირადი განცხადების, გარდაცვალების, საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადასვლისა და პროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში.“           

„მ.ე.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

N

ღონისძიებების დასახელება

ერთეულის დასახელება

რაოდენობა

ერთეულის ხარჯი თვეში (ლარებში)

სულ ხარჯები 12 თვეში   (ათას ლარში)

შენიშვნა

1

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) 18 (თვრამეტი) წლის ბენეფიციარის, რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა მომსახურება, მატერიალური დახმარება

ბენეფიციარი

15

200

36,0

 

2

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და იმავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახის/პირის მატერიალური დახმარება, რომელსაც 2014 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება ,,სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2014 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას, მის შეწყვეტამდე

ბენეფიციარი

29

200

 

69,6

 

 

3

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრტირებული (მცხოვრები) ჰემოდიალიზზე მყოფი ბენეფიციარების მატერიალური  დახმარება

ბენეფიციარი

70

 100

84,0

 

4

შრომის ანაზღაურების ფონდი

 

 

550

8,8

 

5

სხვა ხარჯი (საკანცელარიო, კომუნიკაციის, ტრანსპორტირების და სხვა)

 

 

 

1,6

 

 

სულ ხარჯი

 

 

 

200,0

 

„მ.ვ.“ ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული პერსონალი:

თანამდებობა

ფუნქცია

რაოდენობა

შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში

მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე

(წელიწადში)

 

კოორდინატორი

პროგრამის მართვა და კოორდინაცია

1

550

8 800

 

12. დადგენილების  24-ე მუხლი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 24. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარად გამოყენებულ იქნეს თვითმმართველი ქალაქის - ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ შესაბამის დაწესებულებასა და ორგანიზაციას.“

 

13. დადგენილების დანართის 24-ე მუხლი გადაინომროს 25-ე მუხლად და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 25. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:“

ათას ლარებში

ორ­გა­ნი­ზა­ც­ი­უ­ლი­ კო­­დი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

წლი­ური სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

წლი­ური სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

1

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი

61,798.2

53,946.6

11,306.3

42,640.3

57,226.6

12,144.5

45,082.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

562

541.0

0

541

543.0

 

543

 

ხარჯები

40,653.7

40,080.1

630.8

39,449.3

44,058.9

1,621.5

42,437.4

 

შრომის ანაზღაურება

4,986.8

6,218.8

0.0

6,218.8

5,572.6

0.0

5,572.6

 

საქონელი და მომსახურება

5,512.0

4,436.6

0.0

4,436.6

5,114.1

0.0

5,114.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

532.3

940.4

0.0

940.4

1,127.4

0.0

1,127.4

 

მივლინებები

51.4

70.6

0.0

70.6

199.4

0.0

199.4

 

ოფისის ხარჯები

1,066.6

552.4

0.0

552.4

622.0

0.0

622.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

504.0

154.0

0.0

154.0

229.5

0.0

229.5

 

კვების ხარჯები

0.0

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

სამედიცინო ხარჯები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

25.2

53.7

0.0

53.7

108.0

0.0

108.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

699.9

549.0

0.0

549.0

642.0

0.0

642.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,632.6

2,116.5

0.0

2,116.5

2,115.8

0.0

2,115.8

 

პროცენტი

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

 

სუბსიდიები

27,619.1

27,017.7

630.8

26,386.9

30,971.2

1,621.5

29,349.7

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,185.7

2,138.4

0.0

2,138.4

2,220.0

0.0

2,220.0

 

სხვა ხარჯები

 

5.0

 

5.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,364.2

13,201.8

10,675.5

2,526.3

12,354.7

10,523.0

1,831.7

 

ვალდებულებების კლება

780.3

664.7

0.0

664.7

813.0

0.0

813.0

01 00

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები

8,660.4

8,733.3

0.0

8,733.3

8,828.7

0.0

8,828.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

429

430.0

0

430

430.0

0

430

 

ხარჯები

7,075.1

7,836.7

0.0

7,836.7

7,545.7

0.0

7,545.7

 

შრომის ანაზღაურება

3,867.0

4,995.1

0.0

4,995.1

4,496.6

0.0

4,496.6

 

საქონელი და მომსახურება

2,793.1

2,454.7

0.0

2,454.7

2,762.1

0.0

2,762.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

494.5

818.6

0.0

818.6

890.2

0.0

890.2

 

მივლინებები

47.8

66.7

0.0

66.7

73.4

0.0

73.4

 

ოფისის ხარჯები

627.1

464.6

0.0

464.6

549.0

0.0

549.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

504.0

154.0

0.0

154.0

229.5

0.0

229.5

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

7.1

3.7

0.0

3.7

6.0

0.0

6.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

457.9

373.7

0.0

373.7

427.1

0.0

427.1

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

654.7

573.4

0.0

573.4

586.9

0.0

586.9

 

პროცენტი

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64.9

118.3

0.0

118.3

106.0

0.0

106.0

 

სხვა ხარჯები

 

5.0

 

5.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

805.0

231.9

0.0

231.9

470.0

0.0

470.0

 

ვალდებულებების კლება

780.3

664.7

0.0

664.7

813.0

0.0

813.0

01 01

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის საკრებულო

951.6

1,141.4

0.0

1,141.4

1,083.8

0.0

1,083.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

30.0

 

30

30.0

 

30

 

ხარჯები

930.3

1,116.0

0.0

1,116.0

1,053.8

0.0

1,053.8

 

შრომის ანაზღაურება

496.9

614.3

 

614.3

528.0

 

528.0

 

საქონელი და მომსახურება

418.4

456.8

0.0

456.8

493.8

0.0

493.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

169.8

219.7

 

219.7

202.5

 

202.5

 

მივლინებები

5.2

14.3

 

14.3

15.0

 

15.0

 

ოფისის ხარჯები

61.9

38.1

 

38.1

88.0

 

88.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

25.4

23.5

 

23.5

29.5

 

29.5

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

146.5

151.6

 

151.6

148.8

 

148.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.6

9.6

 

9.6

10.0

 

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.0

39.9

 

39.9

32.0

 

32.0

 

სხვა ხარჯები

 

5.0

 

5.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.3

25.4

 

25.4

30.0

 

30.0

01 02

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერია (აღმასრულებელი ორგანოები)

6,057.0

6,260.8

0.0

6,260.8

6,273.8

0.0

6,273.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

400

400.0

0

400

400.0

0

400

 

ხარჯები

5,273.3

6,054.3

0.0

6,054.3

5,833.8

0.0

5,833.8

 

შრომის ანაზღაურება

3,370.1

4,369.4

0.0

4,369.4

3,903.9

 

3,903.9

 

საქონელი და მომსახურება

1,853.3

1,606.5

0.0

1,606.5

1,855.9

0.0

1,855.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

324.7

598.9

0.0

598.9

687.7

0.0

687.7

 

მივლინებები

42.6

52.4

0.0

52.4

58.4

 

58.4

 

ოფისის ხარჯები

565.2

426.5

0.0

426.5

461.0

0.0

461.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

428.6

130.5

0.0

130.5

200.0

0.0

200.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

7.1

3.7

0.0

3.7

6.0

0.0

6.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

311.4

222.1

0.0

222.1

278.3

 

278.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

173.7

172.4

0.0

172.4

164.5

 

164.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49.9

78.4

0.0

78.4

74.0

0.0

74.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

783.7

206.5

0.0

206.5

440.0

0.0

440.0

01 02 01

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

3,093.5

2,088.0

0.0

2,088.0

2,354.8

0.0

2,354.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93

61.0

 

61

61.0

 

61

 

ხარჯები

2,468.9

1,986.2

0.0

1,986.2

2,024.8

0.0

2,024.8

 

შრომის ანაზღაურება

914.0

914.3

 

914.3

704.9

 

704.9

 

საქონელი და მომსახურება

1,528.9

1,041.8

0.0

1,041.8

1,289.9

0.0

1,289.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

219.7

220.6

 

220.6

127.7

 

127.7

 

მივლინებები

32.4

30.9

 

30.9

58.4

 

58.4

 

ოფისის ხარჯები

565.2

426.5

 

426.5

461.0

 

461.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

428.6

130.5

 

130.5

200.0

 

200.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

114.8

67.2

 

67.2

278.3

 

278.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

168.2

166.1

 

166.1

164.5

 

164.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26.0

30.1

 

30.1

30.0

 

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

624.6

101.8

 

101.8

330.0

 

330.0

01 02 02

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის საფინანსო  სამსახური

241.2

290.8

0.0

290.8

267.4

0.0

267.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

24.0

 

24

24.0

 

24

 

ხარჯები

235.2

285.5

0.0

285.5

242.4

0.0

242.4

 

შრომის ანაზღაურება

212.5

261.1

 

261.1

230.7

 

230.7

 

საქონელი და მომსახურება

19.7

13.8

0.0

13.8

8.7

0.0

8.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.3

2.8

 

2.8

8.7

 

8.7

 

მივლინებები

0.6

1.5

 

1.5

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7.3

4.0

 

4.0

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.5

5.5

 

5.5

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

10.6

 

10.6

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

5.3

 

5.3

25.0

 

25.0

01 02 03

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ქალაქდაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების სამსახური

307.2

131.0

0.0

131.0

116.6

0.0

116.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

8.0

 

8

8.0

 

8

 

ხარჯები

281.9

129.8

0.0

129.8

111.6

0.0

111.6

 

შრომის ანაზღაურება

183.6

96.0

 

96.0

84.8

 

84.8

 

საქონელი და მომსახურება

97.4

33.0

0.0

33.0

24.8

0.0

24.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

49.1

25.2

 

25.2

24.8

 

24.8

 

მივლინებები

1.2

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1.7

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

45.4

7.0

 

7.0

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.8

 

0.8

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

0.8

 

0.8

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.3

1.2

 

1.2

5.0

 

5.0

01 02 04

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის  ზედამხედველობის  სამსახური

19.6

465.6

0.0

465.6

369.8

0.0

369.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

32.0

 

32

32.0

 

32

 

ხარჯები

19.6

457.8

0.0

457.8

364.8

0.0

364.8

 

შრომის ანაზღაურება

14.1

350.5

 

350.5

286.7

 

286.7

 

საქონელი და მომსახურება

5.5

103.9

0.0

103.9

74.1

0.0

74.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5.5

73.9

 

73.9

71.1

 

71.1

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

1.5

 

1.5

3.0

 

3.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

28.5

 

28.5

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

3.4

 

3.4

4.0

 

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7.8

 

7.8

5.0

 

5.0

01 02 05

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის სამსახური

134.6

164.7

0.0

164.7

117.9

0.0

117.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

11.0

 

11

11.0

 

11

 

ხარჯები

126.1

161.8

0.0

161.8

112.9

0.0

112.9

 

შრომის ანაზღაურება

111.0

150.6

 

150.6

110.9

 

110.9

 

საქონელი და მომსახურება

14.1

7.8

0.0

7.8

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

4.0

2.7

 

2.7

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.1

5.1

 

5.1

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

3.4

 

3.4

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.5

2.9

 

2.9

5.0

 

5.0

01 02 06

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

457.1

235.0

0.0

235.0

214.2

0.0

214.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

15.0

 

15

15.0

 

15

 

ხარჯები

426.3

230.2

0.0

230.2

209.2

0.0

209.2

 

შრომის ანაზღაურება

353.6

154.7

 

154.7

146.6

 

146.6

 

საქონელი და მომსახურება

69.4

69.1

0.0

69.1

59.6

0.0

59.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16.5

46.6

 

46.6

59.6

 

59.6

 

მივლინებები

2.0

5.3

 

5.3

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.4

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

45.5

17.2

 

17.2

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

6.4

 

6.4

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.8

4.8

 

4.8

5.0

 

5.0

01 02 07

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის სამსახური

20.0

260.9

0.0

260.9

241.0

0.0

241.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23.0

 

23

23.0

 

23

 

ხარჯები

20.0

257.7

0.0

257.7

236.0

0.0

236.0

 

შრომის ანაზღაურება

20.0

227.6

 

227.6

212.6

 

212.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

28.4

0.0

28.4

20.4

0.0

20.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

6.7

 

6.7

17.4

 

17.4

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

2.2

 

2.2

3.0

 

3.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

19.5

 

19.5

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1.7

 

1.7

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3.2

 

3.2

5.0

 

5.0

01 02 08

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სამსახური

146.7

192.6

0.0

192.6

157.4

0.0

157.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

12.0

 

12

12.0

 

12

 

ხარჯები

137.4

188.7

0.0

188.7

152.4

0.0

152.4

 

შრომის ანაზღაურება

116.4

137.6

 

137.6

116.9

 

116.9

 

საქონელი და მომსახურება

17.9

48.2

0.0

48.2

33.5

0.0

33.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.7

37.8

 

37.8

33.5

 

33.5

 

მივლინებები

1.1

0.3

 

0.3

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.1

10.1

 

10.1

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.1

2.9

 

2.9

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.3

3.9

 

3.9

5.0

 

5.0

01 02 09

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური

96.9

104.9

0.0

104.9

97.2

0.0

97.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8.0

 

8

8.0

 

8

 

ხარჯები

95.4

102.2

0.0

102.2

92.2

0.0

92.2

 

შრომის ანაზღაურება

80.0

92.9

 

92.9

82.4

 

82.4

 

საქონელი და მომსახურება

14.9

8.8

0.0

8.8

7.8

0.0

7.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

2.5

 

2.5

7.8

 

7.8

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.9

6.3

 

6.3

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

0.5

 

0.5

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

2.7

 

2.7

5.0

 

5.0

01 02 10

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  სამსახური

109.4

221.7

0.0

221.7

302.3

0.0

302.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

13.0

 

13

13.0

 

13

 

ხარჯები

91.5

217.7

0.0

217.7

297.3

0.0

297.3

 

შრომის ანაზღაურება

68.0

119.5

 

119.5

130.7

 

130.7

 

საქონელი და მომსახურება

19.5

92.6

0.0

92.6

161.6

0.0

161.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10.0

83.9

 

83.9

161.6

 

161.6

 

მივლინებები

 

0.2

 

0.2

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9.5

8.5

 

8.5

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

5.6

 

5.6

5.0

 

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.9

4.0

 

4.0

5.0

 

5.0

01 02 11

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ქონების მართვისა და პრივატიზების სამსახური

0.0

92.8

 

92.8

116.2

 

116.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

10.0

 

10

10.0

 

10

 

ხარჯები

 

92.8

 

92.8

111.2

 

111.2

 

შრომის ანაზღაურება

 

87.1

 

87.1

109.2

 

109.2

 

საქონელი და მომსახურება

 

5.2

 

5.2

0.0

 

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

1.4

 

1.4

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

3.8

 

3.8

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.5

 

0.5

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

5.0

 

5.0

01 02 12

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

 

70.4

0.0

70.4

181.2

0.0

181.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

10.0

 

10

10.0

 

10

 

ხარჯები

 

69.4

0.0

69.4

176.2

0.0

176.2

 

შრომის ანაზღაურება

 

40.4

 

40.4

105.9

 

105.9

 

საქონელი და მომსახურება

 

28.4

0.0

28.4

68.3

0.0

68.3

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

27.0

 

27.0

68.3

 

68.3

 

მივლინებები

 

0.1

 

0.1

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

1.3

 

1.3

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.6

 

0.6

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.0

 

1.0

5.0

 

5.0

01 02 13

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

 

71.9

0.0

71.9

124.5

0.0

124.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

11.0

 

11

11.0

 

11

 

ხარჯები

 

71.9

0.0

71.9

119.5

0.0

119.5

 

შრომის ანაზღაურება

 

63.4

 

63.4

117.5

 

117.5

 

საქონელი და მომსახურება

 

8.5

0.0

8.5

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

4.8

 

4.8

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

3.7

 

3.7

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

5.0

 

5.0

01 02 14

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

 

121.9

0.0

121.9

154.8

0.0

154.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

10.0

 

10

10.0

 

10

 

ხარჯები

 

81.6

0.0

81.6

146.8

0.0

146.8

 

შრომის ანაზღაურება

 

57.4

 

57.4

102.6

 

102.6

 

საქონელი და მომსახურება

 

24.2

0.0

24.2

42.2

0.0

42.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

20.0

 

20.0

42.2

 

42.2

 

მივლინებები

 

1.0

 

1.0

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

3.2

 

3.2

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

40.3

 

40.3

8.0

 

8.0

01 02 15

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

 

26.3

0.0

26.3

46.1

0.0

46.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

3.0

 

3

3.0

 

3

 

ხარჯები

 

25.1

0.0

25.1

44.1

0.0

44.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

23.6

 

23.6

43.1

 

43.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

0.1

 

0.1

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

1.4

 

1.4

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

1.0

 

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.2

 

1.2

2.0

 

2.0

01 02 16

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის აუდიტისა და კონტროლის სამსახური

 

84.3

 

84.3

181.4

 

181.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

14.0

 

14

14.0

 

14

 

ხარჯები

 

82.6

 

82.6

176.4

 

176.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

71.3

 

71.3

147.3

 

147.3

 

საქონელი და მომსახურება

 

9.9

 

9.9

26.1

 

26.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

5.5

 

5.5

26.1

 

26.1

 

მივლინებები

 

1.4

 

1.4

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

3.0

 

3.0

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1.4

 

1.4

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.7

 

1.7

5.0

 

5.0

01 02 17

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის  ტერიტორიული ორგანოები

1,098.9

1,409.1

0.0

1,409.1

1,231.0

0.0

1,231.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

136

135.0

 

135.0

135.0

 

135.0

 

ხარჯები

1,059.2

1,394.0

0.0

1,394.0

1,216.0

0.0

1,216.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,005.9

1,321.8

 

1,321.8

1,171.1

 

1,171.1

 

საქონელი და მომსახურება

48.0

64.4

0.0

64.4

38.9

0.0

38.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10.9

37.2

 

37.2

38.9

 

38.9

 

მივლინებები

 

0.7

 

0.7

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

37.1

26.5

 

26.5

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.3

7.8

 

7.8

6.0

 

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.7

15.1

 

15.1

15.0

 

15.0

01 02 18

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

218.6

146.4

0.0

146.4

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

198.5

141.6

0.0

141.6

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

183.5

131.0

 

131.0

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

12.2

8.1

0.0

8.1

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

3.4

 

3.4

0.0

 

 

 

მივლინებები

1.3

2.0

 

2.0

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.9

2.7

 

2.7

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.8

2.5

 

2.5

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.1

4.8

 

4.8

0.0

 

 

01 02 19

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური

113.3

82.5

0.0

82.5

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

113.3

77.7

0.0

77.7

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

107.5

68.6

 

68.6

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

5.8

8.9

0.0

8.9

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

5.8

 

5.8

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.8

3.1

 

3.1

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.2

 

0.2

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4.8

 

4.8

0.0

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

471.4

388.4

0.0

388.4

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

471.4

388.4

0.0

388.4

300.0

0.0

300.0

 

საქონელი და მომსახურება

471.4

388.4

0.0

388.4

300.0

0.0

300.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

471.4

388.4

 

388.4

300.0

 

300.0

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

190.6

61.1

0.0

61.1

100.0

0.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

190.6

61.1

 

61.1

100.0

 

100.0

01 05

კრედიტის დაფარვა

939.8

867.2

0.0

867.2

894.0

0.0

894.0

 

ხარჯები

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

 

პროცენტი

350.1

263.6

 

263.6

181.0

 

181.0

 

ვალდებულებების კლება

589.7

603.6

 

603.6

713.0

 

713.0

01 06

პარლამენტის მაჟორიტარი  წევრის ბიურო ქუთაისის N59 საარჩევნო ოლქში

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

50.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

01 07

საგრანტე პროგრამა ,,ნარჩენების მართვის ინოვაციური გამოცდილების დანერგვა"

 

14.4

0.0

14.4

71.6

0.0

71.6

 

ხარჯები

 

14.4

0.0

14.4

71.6

0.0

71.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

11.4

 

11.4

24.6

 

24.6

 

საქონელი და მომსახურება

 

3.0

0.0

3.0

47.0

0.0

47.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

3.0

 

3.0

47.0

 

47.0

01 08

საგრანტე პროგრამა ,,ქუთაისი მუშაობს"

 

0.0

0.0

0.0

105.5

0.0

105.5

 

ხარჯები

 

0.0

0.0

0.0

105.5

0.0

105.5

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

40.1

 

40.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

0.0

0.0

65.4

0.0

65.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

65.4

 

65.4

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2,107.4

2,225.4

0.0

2,225.4

1,605.1

0.0

1,605.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133

111.0

0

111

113.0

0

113

 

ხარჯები

1,904.0

1,707.4

0.0

1,707.4

1,519.5

0.0

1,519.5

 

შრომის ანაზღაურება

1,119.8

1,223.7

0.0

1,223.7

980.0

0.0

980.0

 

საქონელი და მომსახურება

783.2

479.3

0.0

479.3

533.5

0.0

533.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

37.8

121.8

0.0

121.8

237.2

0.0

237.2

 

მივლინებები

3.6

3.9

0.0

3.9

6.0

0.0

6.0

 

ოფისის ხარჯები

439.5

87.8

0.0

87.8

73.0

0.0

73.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18.1

50.0

0.0

50.0

42.0

0.0

42.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

242.0

175.3

0.0

175.3

171.9

0.0

171.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42.2

40.5

0.0

40.5

3.4

0.0

3.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

4.4

0.0

4.4

6.0

0.0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203.4

518.0

0.0

518.0

85.6

0.0

85.6

02 01

მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური

1,401.3

1,984.4

0.0

1,984.4

1,327.1

0.0

1,327.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117

95.0

 

95

96.0

 

96

 

ხარჯები

1,308.7

1,471.6

0.0

1,471.6

1,247.1

0.0

1,247.1

 

შრომის ანაზღაურება

961.1

1,038.5

 

1,038.5

805.2

 

805.2

 

საქონელი და მომსახურება

347.2

430.3

0.0

430.3

438.9

0.0

438.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22.7

101.7

 

101.7

219.8

 

219.8

 

მივლინებები

1.1

2.1

 

2.1

3.0

 

3.0

 

ოფისის ხარჯები

95.3

87.8

 

87.8

53.0

 

53.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18.1

50.0

 

50.0

42.0

 

42.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

167.8

148.2

 

148.2

118.7

 

118.7

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42.2

40.5

 

40.5

2.4

 

2.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

2.8

 

2.8

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.6

512.8

 

512.8

80.0

 

80.0

02 02

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის  სამსახური

222.2

241.0

0.0

241.0

278.0

0.0

278.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16.0

 

16

17.0

 

17

 

ხარჯები

218.7

235.8

0.0

235.8

272.4

0.0

272.4

 

შრომის ანაზღაურება

158.7

185.2

 

185.2

174.8

 

174.8

 

საქონელი და მომსახურება

59.4

49.0

0.0

49.0

94.6

0.0

94.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

15.1

20.1

 

20.1

17.4

 

17.4

 

მივლინებები

2.5

1.8

 

1.8

3.0

 

3.0

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

20.0

 

20.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

41.8

27.1

 

27.1

53.2

 

53.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

1.0

 

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

1.6

 

1.6

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

5.2

 

5.2

5.6

 

5.6

02 03

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

483.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

376.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

376.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

344.2

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

32.4

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107.3

0.0

 

 

0.0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის  რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

29,786.2

22,351.7

11,306.3

11,045.4

24,255.0

11,589.5

12,665.5

 

ხარჯები

12,836.1

9,931.1

630.8

9,300.3

13,180.9

1,621.5

11,559.4

 

საქონელი და მომსახურება

89.9

67.3

0.0

67.3

235.0

0.0

235.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

89.9

67.3

0.0

67.3

235.0

0.0

235.0

 

სუბსიდიები

12,746.2

9,863.8

630.8

9,233.0

12,945.9

1,621.5

11,324.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,950.1

12,420.6

10,675.5

1,745.1

11,074.1

9,968.0

1,106.1

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6,671.2

9,635.1

8,673.5

961.6

11,597.0

9,365.0

2,232.0

 

ხარჯები

866.7

491.0

0.0

491.0

1,900.0

0.0

1,900.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

866.7

481.0

0.0

481.0

1,900.0

0.0

1,900.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,804.5

9,144.1

8,673.5

470.6

9,697.0

9,365.0

332.0

03 01 01

გზების და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები

6,524.8

9,545.6

8,673.5

872.1

10,997.0

9,365.0

1,632.0

 

ხარჯები

755.9

401.5

0.0

401.5

1,300.0

0.0

1,300.0

 

სუბსიდიები

755.9

401.5

 

401.5

1,300.0

 

1,300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,768.9

9,144.1

8,673.5

470.6

9,697.0

9,365.0

332.0

03 01 02

საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება - გაკვრის პროგრამა

146.4

79.5

0.0

79.5

75.0

0.0

75.0

 

ხარჯები

110.8

79.5

0.0

79.5

75.0

0.0

75.0

 

სუბსიდიები

110.8

79.5

 

79.5

75.0

 

75.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.6

0.0

 

 

0.0

 

 

03 01 03

მოქალაქეთა გადაყვანის უზრუნველყოფის სატრანსპორტო ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

10.0

 

10.0

0.0

 

 

03 01 04

ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 

0.0

500.0

 

500.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

0.0

500.0

 

500.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

500.0

 

500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

03 01 05

შპს ,,ქუთსპეცავტო"

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

14,746.3

10,767.2

2,596.9

8,170.3

10,734.3

1,886.1

8,848.2

 

ხარჯები

11,063.7

8,205.3

630.8

7,574.5

9,763.0

1,519.3

8,243.7

 

სუბსიდიები

11,063.7

8,205.3

630.8

7,574.5

9,763.0

1,519.3

8,243.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,682.6

2,561.9

1,966.1

595.8

971.3

366.8

604.5

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

3,927.8

3,195.7

0.0

3,195.7

3,235.0

0.0

3,235.0

 

ხარჯები

3,261.3

3,195.7

0.0

3,195.7

3,160.0

0.0

3,160.0

 

სუბსიდიები

3,261.3

3,195.7

 

3,195.7

3,160.0

 

3,160.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

666.5

0.0

 

 

75.0

 

75.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემების,  ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1,921.9

2,781.7

1,966.1

815.6

800.8

366.8

434.0

 

ხარჯები

438.2

219.8

0.0

219.8

350.0

0.0

350.0

 

სუბსიდიები

438.2

219.8

 

219.8

350.0

 

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,483.7

2,561.9

1,966.1

595.8

450.8

366.8

84.0

03 02 03

პროგრამა ,,კორპუსი"

5,715.6

1,978.4

630.8

1,347.6

2,903.0

1,519.3

1,383.7

 

ხარჯები

5,117.8

1,978.4

630.8

1,347.6

2,903.0

1,519.3

1,383.7

 

სუბსიდიები

5,117.8

1,978.4

630.8

1,347.6

2,903.0

1,519.3

1,383.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

597.8

0.0

 

 

0.0

 

 

03 02 04

„ღატაკი ოჯახი“-ს სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი სახლების გადახურვა

0.0

0.0

 

0.0

150.0

 

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

0.0

150.0

 

150.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

150.0

 

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

03 02 05

გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია - ექსპლუატაცია

3,181.0

2,796.6

0.0

2,796.6

3,645.5

0.0

3,645.5

 

ხარჯები

2,246.4

2,796.6

0.0

2,796.6

3,200.0

0.0

3,200.0

 

სუბსიდიები

2,246.4

2,796.6

 

2,796.6

3,200.0

 

3,200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

934.6

0.0

 

 

445.5

 

445.5

03 02 06

ცოტნე დადიანის ქუჩა N3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები

0.0

14.8

 

14.8

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

14.8

0.0

14.8

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

14.8

 

14.8

0.0

 

 

03 03

ქალაქ ქუთაისის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

8,147.6

1,744.2

35.9

1,708.3

1,646.0

236.2

1,409.8

 

ხარჯები

684.6

1,029.6

0.0

1,029.6

1,240.2

0.0

1,240.2

 

საქონელი და მომსახურება

70.2

36.3

0.0

36.3

185.0

0.0

185.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

70.2

36.3

0.0

36.3

185.0

0.0

185.0

 

სუბსიდიები

614.4

993.3

0.0

993.3

1,055.2

0.0

1,055.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,463.0

714.6

35.9

678.7

405.8

236.2

169.6

03 03 01

შადრევნების ექსპლუატაცია

163.9

243.7

0.0

243.7

250.0

0.0

250.0

 

ხარჯები

163.9

243.7

0.0

243.7

250.0

0.0

250.0

 

სუბსიდიები

163.9

243.7

 

243.7

250.0

 

250.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 02

ქალაქის გამწვანების, მოვლა-პატრონობისა  და სკვერების კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

1,298.1

836.0

35.9

800.1

470.8

70.8

400.0

 

ხარჯები

309.1

219.5

0.0

219.5

400.0

0.0

400.0

 

სუბსიდიები

309.1

219.5

 

219.5

400.0

 

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

989.0

616.5

35.9

580.6

70.8

70.8

 

03 03 03

პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა

22.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

22.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

22.9

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 04

საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

2,512.4

160.7

0.0

160.7

224.6

0.0

224.6

 

ხარჯები

48.6

160.7

0.0

160.7

224.6

0.0

224.6

 

სუბსიდიები

48.6

160.7

 

160.7

224.6

 

224.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,463.8

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 05

ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა

96.8

98.1

0.0

98.1

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.8

98.1

 

98.1

100.0

 

100.0

03 03 06

მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა

31.3

19.0

0.0

19.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

31.3

19.0

0.0

19.0

100.0

0.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

31.3

19.0

0.0

19.0

100.0

0.0

100.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

31.3

19.0

 

19.0

100.0

 

100.0

03 03 07

თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები

38.9

17.3

0.0

17.3

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

38.9

17.3

0.0

17.3

70.0

0.0

70.0

 

საქონელი და მომსახურება

38.9

17.3

0.0

17.3

70.0

0.0

70.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38.9

17.3

 

17.3

70.0

 

70.0

03 03 08

ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია

3,615.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,615.0

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 09

ქალაქის სხვადასხვა უბნებში ატრაქციონების მოწყობა-რეაბილიტაცია

298.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298.4

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 10

უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

 

 

15.0

 

15.0

03 03 11

გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები

69.9

32.9

0.0

32.9

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

69.9

32.9

0.0

32.9

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

69.9

32.9

 

32.9

50.0

 

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 12

თვითმმართველი ქალაქის-ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა

0.0

291.5

0.0

291.5

130.6

0.0

130.6

 

ხარჯები

0.0

291.5

0.0

291.5

130.6

0.0

130.6

 

სუბსიდიები

0.0

291.5

 

291.5

130.6

 

130.6

03 03 13

ზამთრის სეზონის სამუშაოები

 

45.0

0.0

45.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

 

45.0

0.0

45.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

 

45.0

 

45.0

0.0

 

 

03 03 14

ქალაქ ქუთაისში მრავალსართულიანი სახლების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა

 

0.0

 

 

235.0

165.4

69.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

235.0

165.4

69.6

03 04

ტურიზმის განვითარების პროგრამა

19.7

21.0

0.0

21.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

19.7

21.0

0.0

21.0

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

19.7

21.0

0.0

21.0

50.0

0.0

50.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.7

21.0

 

21.0

50.0

 

50.0

03 05

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

201.4

184.2

0.0

184.2

227.7

102.2

125.5

 

ხარჯები

201.4

184.2

0.0

184.2

227.7

102.2

125.5

 

სუბსიდიები

201.4

184.2

 

184.2

227.7

102.2

125.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

04 00

განათლება

5,515.6

6,635.1

0.0

6,635.1

7,371.6

0.0

7,371.6

 

ხარჯები

5,322.6

6,635.1

0.0

6,635.1

7,371.6

0.0

7,371.6

 

საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

139.0

0.0

139.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

8.0

 

8.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

131.0

0.0

131.0

 

სუბსიდიები

5,283.0

6,530.4

0.0

6,530.4

7,232.6

0.0

7,232.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

5,508.3

6,635.1

0.0

6,635.1

7,232.6

0.0

7,232.6

 

ხარჯები

5,315.3

6,635.1

0.0

6,635.1

7,232.6

0.0

7,232.6

 

საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

5,275.7

6,530.4

0.0

6,530.4

7,232.6

0.0

7,232.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 01

ააიპ ბაგა-ბაღების გაერთიანება

5,275.7

6,530.4

0.0

6,530.4

7,232.6

0.0

7,232.6

 

ხარჯები

5,275.7

6,530.4

0.0

6,530.4

7,232.6

0.0

7,232.6

 

სუბსიდიები

5,275.7

6,530.4

 

6,530.4

7,232.6

 

7,232.6

04 01 02

ბაგა-ბაღების კაპიტალური რემონტის ხარჯები

193.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.0

0.0

 

 

0.0

 

 

04 02

განათლების ღონისძიებები

39.6

104.7

0.0

104.7

139.0

0.0

139.0

 

ხარჯები

39.6

104.7

0.0

104.7

139.0

0.0

139.0

 

საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

139.0

0.0

139.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

8.0

 

8.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

 

104.7

131.0

 

131.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

7.3

0.0

 

 

0.0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

13,132.8

11,461.0

0.0

11,461.0

12,525.6

555.0

11,970.6

 

ხარჯები

10,920.1

11,429.7

0.0

11,429.7

11,800.6

0.0

11,800.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

96.0

 

96.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,806.2

1,330.6

0.0

1,330.6

1,444.5

0.0

1,444.5

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

120.0

 

120.0

 

კვების ხარჯები

 

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

60.0

 

60.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

35.0

 

35.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,806.2

1,330.6

0.0

1,330.6

1,159.5

0.0

1,159.5

 

სუბსიდიები

9,113.9

10,099.1

0.0

10,099.1

10,260.1

0.0

10,260.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,212.7

31.3

0.0

31.3

725.0

555.0

170.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

5,290.7

4,863.6

0.0

4,863.6

4,870.1

0.0

4,870.1

 

ხარჯები

4,648.7

4,863.6

0.0

4,863.6

4,800.1

0.0

4,800.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

96.0

 

96.0

 

საქონელი და მომსახურება

514.5

649.7

0.0

649.7

623.5

0.0

623.5

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

120.0

 

120.0

 

კვების ხარჯები

 

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

60.0

 

60.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

514.5

649.7

0.0

649.7

363.5

0.0

363.5

 

სუბსიდიები

4,134.2

4,213.9

0.0

4,213.9

4,080.6

0.0

4,080.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

642.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

05 01  01

ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება

2,959.4

3,024.2

0.0

3,024.2

2,986.3

0.0

2,986.3

 

ხარჯები

2,959.4

3,024.2

0.0

3,024.2

2,986.3

0.0

2,986.3

 

სუბსიდიები

2,959.4

3,024.2

 

3,024.2

2,986.3

 

2,986.3

05 01  02

შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“

700.0

739.7

0.0

739.7

460.0

0.0

460.0

 

ხარჯები

700.0

739.7

0.0

739.7

460.0

0.0

460.0

 

სუბსიდიები

700.0

739.7

 

739.7

460.0

 

460.0

05 01  03

ააიპ ,,ყინულის მოედანი"

404.9

380.0

0.0

380.0

382.3

0.0

382.3

 

ხარჯები

404.9

380.0

0.0

380.0

382.3

0.0

382.3

 

სუბსიდიები

404.9

380.0

 

380.0

382.3

 

382.3

05 01  04

ოლიმპიური კომიტეტი

9.9

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

9.9

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სუბსიდიები

9.9

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

05 01  05

ააიპ სარაგბო კლუბი ,,აია"

60.0

60.0

0.0

60.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

60.0

60.0

0.0

60.0

90.0

0.0

90.0

 

სუბსიდიები

60.0

60.0

 

60.0

90.0

 

90.0

05 01 06

სპორტული ღონისძიებების პროგრამა

514.5

649.7

0.0

649.7

789.5

0.0

789.5

 

ხარჯები

514.5

649.7

0.0

649.7

719.5

0.0

719.5

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

96.0

 

96.0

 

საქონელი და მომსახურება

514.5

649.7

0.0

649.7

623.5

0.0

623.5

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

120.0

 

120.0

 

კვების ხარჯები

 

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

60.0

 

60.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

514.5

649.7

 

649.7

363.5

 

363.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

70.0

 

70.0

05 01 07

მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა

642.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

642.0

0.0

 

 

0.0

 

 

05 01 08

ქალაქ ქუთაისში სკეიტბორდის მოედნის მოწყობის ხარჯები

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

05 01 09

სპორტის სასახლე

 

0.0

 

 

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

140.0

0.0

140.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

140.0

 

140.0

05 01 10

ააიპ ,,ქუთაისის ტაეკვონდოს სპორტული კლუბი"

 

0.0

 

 

12.0

 

12.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

12.0

 

12.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

12.0

 

12.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

7,407.7

6,111.5

0.0

6,111.5

7,252.5

555.0

6,697.5

 

ხარჯები

5,837.0

6,080.2

0.0

6,080.2

6,597.5

0.0

6,597.5

 

საქონელი და მომსახურება

1,039.9

472.2

0.0

472.2

530.0

0.0

530.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

15.0

 

15.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,039.9

472.2

0.0

472.2

515.0

0.0

515.0

 

სუბსიდიები

4,797.1

5,608.0

0.0

5,608.0

6,067.5

0.0

6,067.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,570.7

31.3

 

31.3

655.0

555.0

100.0

05 02 01

ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

1,930.2

2,343.2

0.0

2,343.2

2,557.4

0.0

2,557.4

 

ხარჯები

1,930.2

2,343.2

0.0

2,343.2

2,457.4

0.0

2,457.4

 

სუბსიდიები

1,930.2

2,343.2

 

2,343.2

2,457.4

 

2,457.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

100.0

 

100.0

05 02 02

ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

491.0

535.8

0.0

535.8

611.3

0.0

611.3

 

ხარჯები

491.0

535.8

0.0

535.8

611.3

0.0

611.3

 

სუბსიდიები

491.0

535.8

 

535.8

611.3

 

611.3

05 02 03

სსიპ. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის    სახელმწიფო ისტორიული   მუზეუმი

61.3

56.8

0.0

56.8

63.0

0.0

63.0

 

ხარჯები

61.3

56.8

0.0

56.8

63.0

0.0

63.0

 

სუბსიდიები

61.3

56.8

 

56.8

63.0

 

63.0

05 02 04

სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახი"

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

05 02 05

ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი

50.0

50.0

0.0

50.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

50.0

50.0

0.0

50.0

80.0

0.0

80.0

 

სუბსიდიები

50.0

50.0

 

50.0

80.0

 

80.0

05 02 06

ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

333.3

409.7

0.0

409.7

710.0

0.0

710.0

 

ხარჯები

333.3

409.7

0.0

409.7

710.0

0.0

710.0

 

სუბსიდიები

333.3

409.7

 

409.7

710.0

 

710.0

05 02 07

ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი

104.6

121.8

0.0

121.8

131.0

0.0

131.0

 

ხარჯები

104.6

121.8

0.0

121.8

131.0

0.0

131.0

 

სუბსიდიები

104.6

121.8

 

121.8

131.0

 

131.0

05 02 08

ააიპ ,,ბოტანიკური ბაღი"

 

234.0

0.0

234.0

249.8

0.0

249.8

 

ხარჯები

 

234.0

0.0

234.0

249.8

0.0

249.8

 

სუბსიდიები

 

234.0

 

234.0

249.8

 

249.8

05 02 09

ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

860.0

822.3

0.0

822.3

805.0

0.0

805.0

 

ხარჯები

860.0

822.3

0.0

822.3

805.0

0.0

805.0

 

სუბსიდიები

860.0

822.3

 

822.3

805.0

 

805.0

05 02 10

მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

749.9

810.0

0.0

810.0

730.0

0.0

730.0

 

ხარჯები

749.9

810.0

0.0

810.0

730.0

0.0

730.0

 

სუბსიდიები

749.9

810.0

 

810.0

730.0

 

730.0

05 02 11

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

186.8

194.4

0.0

194.4

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

186.8

194.4

0.0

194.4

200.0

0.0

200.0

 

სუბსიდიები

186.8

194.4

 

194.4

200.0

 

200.0

05 02 12

კულტურის ღონისძიებები

1,039.9

472.2

0.0

472.2

530.0

0.0

530.0

 

ხარჯები

1,039.9

472.2

0.0

472.2

530.0

0.0

530.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,039.9

472.2

0.0

472.2

530.0

0.0

530.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

15.0

 

15.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,039.9

472.2

 

472.2

515.0

 

515.0

05 02 13

ლ. მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1,493.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,493.2

0.0

 

 

0.0

 

 

05 02 14

ააიპ ,,ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი _ სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის" შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

49.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.3

0.0

 

 

0.0

 

 

05 02 15

ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა-ში (ხარაზოვის ბაღში) მდებარე შენობა დარბაზის რეაბილიტაცია-მშენებლობის  პროგრამა

0.0

0.0

0.0

 

555.0

555.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

555.0

555.0

 

05 02 16

ქალაქ ქუთაისში  სკულპტულური ქანდაკებების დადგმისა და დემონტაჟის პროგრამა

28.2

31.3

 

31.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.2

31.3

 

31.3

0.0

 

 

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებები

251.8

208.7

0.0

208.7

291.0

0.0

291.0

 

ხარჯები

251.8

208.7

0.0

208.7

291.0

0.0

291.0

 

საქონელი და მომსახურება

251.8

208.7

0.0

208.7

291.0

0.0

291.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

251.8

208.7

 

208.7

281.0

 

281.0

05 04

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

137.6

74.8

0.0

74.8

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

137.6

74.8

0.0

74.8

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

137.6

74.8

 

74.8

100.0

 

100.0

05 05

ქუთაის გაენათეს ეპარქია

45.0

202.4

0.0

202.4

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

45.0

202.4

0.0

202.4

12.0

0.0

12.0

 

სუბსიდიები

45.0

202.4

 

202.4

12.0

 

12.0

06 00

სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა

2,595.8

2,540.1

0.0

2,540.1

2,640.6

0.0

2,640.6

 

ხარჯები

2,595.8

2,540.1

0.0

2,540.1

2,640.6

0.0

2,640.6

 

სუბსიდიები

476.0

524.4

0.0

524.4

532.6

0.0

532.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,119.8

2,015.7

0.0

2,015.7

2,108.0

0.0

2,108.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1,008.7

874.4

0.0

874.4

840.0

0.0

840.0

 

ხარჯები

1,008.7

874.4

0.0

874.4

840.0

0.0

840.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,008.7

874.4

0.0

874.4

840.0

0.0

840.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

118.8

124.0

0.0

124.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

118.8

124.0

0.0

124.0

150.0

0.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

118.8

124.0

 

124.0

150.0

 

150.0

06 01 02

ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა

0.0

0.0

 

0.0

110.0

 

110.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

0.0

110.0

 

110.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

110.0

 

110.0

06 01 03

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

223.5

280.3

0.0

280.3

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

223.5

280.3

0.0

280.3

200.0

0.0

200.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

223.5

280.3

 

280.3

200.0

 

200.0

06 01 04

სამედიცინო დახმარება

509.1

441.4

0.0

441.4

380.0

0.0

380.0

 

ხარჯები

509.1

441.4

0.0

441.4

380.0

0.0

380.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

509.1

441.4

 

441.4

380.0

 

380.0

06 01 05

სამედიცინო დაზღვევა

157.3

28.7

0.0

28.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

157.3

28.7

0.0

28.7

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

157.3

28.7

 

28.7

0.0

 

 

06 02

სოციალური დაცვა

1,587.1

1,665.7

0.0

1,665.7

1,800.6

0.0

1,800.6

 

ხარჯები

1,587.1

1,665.7

0.0

1,665.7

1,800.6

0.0

1,800.6

 

სუბსიდიები

476.0

524.4

0.0

524.4

532.6

0.0

532.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,111.1

1,141.3

0.0

1,141.3

1,268.0

0.0

1,268.0

06 02 01

სარიტუალო დახმარება

36.9

39.8

0.0

39.8

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

36.9

39.8

0.0

39.8

70.0

0.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36.9

39.8

 

39.8

70.0

 

70.0

06 02 02

სოციალური საცხოვრისი

11.8

16.1

0.0

16.1

28.0

0.0

28.0

 

ხარჯები

11.8

16.1

0.0

16.1

28.0

0.0

28.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.8

16.1

 

16.1

28.0

 

28.0

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

205.9

234.7

0.0

234.7

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

205.9

234.7

0.0

234.7

500.0

0.0

500.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

205.9

234.7

 

234.7

500.0

 

500.0

06 02 04

სოციალური ღონისძიებები

241.1

260.5

0.0

260.5

285.0

0.0

285.0

 

ხარჯები

241.1

260.5

0.0

260.5

285.0

0.0

285.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

241.1

260.5

 

260.5

285.0

 

285.0

06 02 05

უფასო მგზავრობა

94.1

81.5

0.0

81.5

160.0

0.0

160.0

 

ხარჯები

94.1

81.5

0.0

81.5

160.0

0.0

160.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

94.1

81.5

 

81.5

160.0

 

160.0

06 02 06

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა

521.3

490.4

0.0

490.4

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

521.3

490.4

0.0

490.4

200.0

0.0

200.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

521.3

490.4

 

490.4

200.0

 

200.0

06 02 07

ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრების მომსახურება

0.0

18.3

 

18.3

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

18.3

 

18.3

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

18.3

 

18.3

0.0

 

 

06 02 08

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური ინტეგრაციის  პროგრამა

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

06 02 09

ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი

473.0

519.4

0.0

519.4

527.6

0.0

527.6

 

ხარჯები

473.0

519.4

0.0

519.4

527.6

0.0

527.6

 

სუბსიდიები

473.0

519.4

 

519.4

527.6

 

527.6

06 02 10

ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი

3.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

3.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სუბსიდიები

3.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილელევან კირკიტაძე