„ონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 12 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 12 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 4
დოკუმენტის მიმღები ონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 06/02/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/02/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.118.016108
4
06/02/2014
ვებგვერდი, 14/02/2014
190020020.35.118.016108
„ონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 12 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ონის მუნიციპალიტეტი
 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება  №4

2014 წლის 6 თებერვალი

ქ. ონი

 

 

,,ონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 12 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
,,ონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის  შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 12 დეკემბრის №23 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 16/12/2012, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.118.016104) შევიდეს  ცვლილება და დადგენილების:
ა) პირველი თავი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,თავი I

ონის მუნიციპალიტეტის 2014 წლი ბიუჯეტი

                   მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5,049.3

5,339.9

2,965.4

2,374.5

3,194.8

266.8

2,928.0

გადასახადები

89.6

74.3

0.0

74.3

70.0

0.0

70.0

გრანტები

4,759.1

5,115.2

2,961.6

2,153.6

2,994.8

266.8

2,728.0

სხვა შემოსავლები

200.6

150.4

3.8

146.6

130.0

0.0

130.0

ხარჯები

2,301.7

2,428.3

98.7

2,329.6

2,783.8

73.7

2,710.2

შრომის ანაზღაურება

918.2

1,307.4

0.0

1,307.4

1,351.3

0.0

1,351.3

საქონელი და მომსახურება

462.7

563.5

67.7

495.8

830.2

73.7

756.5

სუბსიდიები

385.2

459.2

2.2

456.9

511.6

0.0

511.6

გრანტები

360.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

170.9

82.0

28.8

53.2

60.2

0.0

60.2

სხვა ხარჯები

4.7

16.2

0.0

16.2

30.5

0.0

30.5

საოპერაციო სალდო

2,747.6

2,911.6

2,866.7

44.8

411.0

193.1

217.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,391.1

1,890.6

1,793.7

96.9

1,969.5

1,500.6

469.0

ზრდა

2,417.6

1,891.2

1,793.7

97.4

1,969.5

1,500.6

469.0

კლება

26.5

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

356.5

1,021.0

1,073.0

-52.0

-1,558.6

-1,307.4

-251.1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

356.5

1,021.0

1,073.0

-52.0

-1,558.6

-1,307.4

-251.1

ზრდა

356.5

1,073.0

1,073.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

356.5

1,073.0

1,073.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

52.0

0.0

52.0

1,558.6

1,307.4

251.1

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

52.0

0.0

52.0

1,558.6

1,307.4

251.1

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 2. ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

5,075.7

5,340.5

2,965.4

2,375.0

3,194.8

266.8

2,928.0

შემოსავლები

5,049.3

5,339.9

2,965.4

2,374.5

3,194.8

266.8

2,928.0

არაფინანსური აქტივების კლება

26.5

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

4,719.3

4,319.5

1,892.5

2,427.0

4,753.4

1,574.2

3,179.1

ხარჯები

2,301.7

2,428.3

98.7

2,329.6

2,783.8

73.7

2,710.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,417.6

1,891.2

1,793.7

97.4

1,969.5

1,500.6

469.0

ნაშთის ცვლილება

356.5

1,021.0

1,073.0

-52.0

-1,558.6

-1,307.4

-251.1

მუხლი 3. ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2014 წლის შემოსავლები 2 928.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5,049.3

5,339.9

2,965.4

2,374.5

3,194.8

266.8

2,928.0

   გადასახადები

89.6

74,3

0.0

74,3

70.0

0.0

70.0

   გრანტები

4,759.1

5,115.2

2,961,6

2,153.6

2,994.8

266.8

2,728.0

   სხვა შემოსავლები

200.6

150,4

3.8

146,6

130.0

0.0

130.0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2014 წლის  გადასახადები 70,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

89.6

74,3

0.0

74,3

70.0

0.0

70.0

ქონების გადასახადი

89.6

74,3

0.0

74,3

70.0

0.0

70.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

61.3

52.4

0.0

52.4

58.0

0.0

58.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1.7

4.8

0.0

4.8

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

2.9

3.2

0.0

3.2

2.0

0.0

2.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

23.6

14.0

0.0

14.0

10.0

0.0

10.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2,728.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის   ფაქტი

2014 წლის   გეგმა

გრანტები

4,759.1

5,115.2

2,994.8

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4,759.1

5,115.2

2,994.8

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2,134.4

2,153.6

2,728.0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2,039.4

2,062.3

2,625.0

მიზნობრივი ტრანსფერი

95.0

91.3

103.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2,624.7

2,961.6

266.8

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

1,650.0

1,429.2

266.8

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

268.7

266.2

0.0

მგფ-ს თანადაფინანსება

0.0

 0.0

0.0 

სხვა პროექტები

706.0 

1,266.2

0.0 

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 130.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2013  წლის   ფაქტი

2014 წლის    გეგმა

სხვა შემოსავლები

200.6

150.4

130.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

119.8

104.5

95.0

პროცენტები

15.0

37.0

25.0

რენტა

104.8

67.5

70.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

103.9

67.1

70.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1.0

0.4

0.0 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

7.2

1.4

10.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

7.2

1.4

10.0

სანებართვო მოსაკრებელი

0.6

0.4

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.6

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

6.2

0.0

10.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.4

0.4

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

73.6

40.8

25.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

3.8

0.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 2 769.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2,301.7

2,428.3

98.7

2,329.6

2,783.8

73.7

2,710.2

შრომის ანაზღაურება

918.2

1,307.4

0.0

1,307.4

1,351.3

0.0

1,351.3

საქონელი და მომსახურება

462.7

563.5

67.7

495.8

830.2

73.7

756.5

სუბსიდიები

385.2

459.2

2.2

456.9

511.6

0.0

511.6

გრანტები

360.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

170.9

82.0

28.8

53.2

60.2

0.0

60.2

სხვა ხარჯები

4.7

16.2

0.0

16.2

30.5

0.0

30.5

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 969.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  1 969.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის  ფაქტი

2014 წლის  გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

155.3

58.5

20.0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1.0

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,261.3

1,808.0

1,929.5

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

0.0

24.7

20.0

სულჯამი

2,417.6

1,891.2

1,969.5

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება განსაზღვრული არ არის:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი     

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

26.5

0.6

0.0

      ძირითადი აქტივები

19.3

0.0

0.0

      ფასეულობები

1.9

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

5.3

0.6

0.0

მიწა

5.3

0.6

0.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,515.8   

1,444.7   

1,592.4

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,484.6   

1,375.9   

1,516.4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,124.6   

1,375.9   

1,501.4   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

360.0   

0.0   

15.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

29.1   

16.5   

16.5   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

2.1   

52.3   

59.5   

702

თავდაცვა

51.4   

59.9   

59.4   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

130.1   

137.1   

147.0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

23.6   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

106.5   

137.1   

147.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

519.5   

1,109.1   

1.043.2   

7045

ტრანსპორტი

253.3   

847.3   

1,036.3   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

253.3   

847.3  

1,036.3   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

266.2   

261.7   

6.8   

705

გარემოს დაცვა

367.8   

481.7   

496.4   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

101.9   

110.9   

110.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

265.9   

370.8   

386.4   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,568.8   

496.8   

773.2   

7061

ბინათმშენებლობა

105.3   

4.9   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,136.9   

389.5   

318.9   

7063

წყალმომარაგება

121.9   

4.5   

334.3   

7064

გარე განათება

204.7   

97.9   

120.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

19.7   

24.2   

38.6   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

19.7   

24.2   

38.6   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

263.0   

322.0   

351.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

96.2   

87.9   

92.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

157.1   

189.4   

202.0   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

9.7   

44.7   

57.0   

709

განათლება

112.2   

157.6   

179.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

69.2   

102.6   

122.0   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

43.0   

55.1   

57.0   

710

სოციალური დაცვა

170.9   

86.3   

73.2   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

19.1   

18.9   

20.0  

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

16.7   

15.7   

17.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

2.4   

3.2 

3.0  

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.6   

0.9   

1.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

2.4   

2.2   

9.2   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

28.5   

27.0   

27.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

115.0   

28.8   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

5.2   

8.5   

16.0   

 

სულ

4,719.3   

4,319.5   

4,753.4   

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 1 558.6 ათასი ლარის ოდენობით;

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  1 558.6 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტში შეიქმნილი სარეზერვო ფონდი 30.0 ათ. ლარი გაიხარჯება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად, უკვე  გაიხარჯა 15.0 ათ.ლარი.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 103.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა)  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  38.6 ათასი ლარი;

ბ) სამხედრო სამსახურის საქართველოს კანონებით განსაზღვრული   უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 59.4 ათასი ლარი;

გ) სამამულო ომის ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯი 5,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

ბ) მეორე თავი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი  რედაქციით:

,,თავი II

ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა– შენახვა რეაბილიტაცია, ქ. ონში შიდა ქუჩების ასფალტირება, ქალაქის დასუფთავება როგორც საყოფაცხოვრებო ასევე საამშენებლო ნარჩენებისაგან, ქ. ონში მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსების ეზოში ატრაქციონის მოწყობა, მოხდება ქ. ონში მოსაცდელების მოწყობა, ქ.ონში გვანცადედოფლის, ყაზბეგის და ტაბიზის ქუჩების გარე კანალიზაციის ქსელის მოწყობის სამუშაო, წერეთლის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის წმენდა, კულტურის ცენტრის შენობის სახურავის სარემონტო სამუშაო, ყოფილი უნივერმაღის შენობის დემონტაჟი, სოფ. ღებში ამბულატორიისათვის საძირკველის მოწყობა, სოფ. ღების წყალსადენის რეაბილიტაცია წილობრივი დაფინანსებით,  პარკში მდებარე მინი სტადიონის  და სპორტდარბაზის სახურავის რეაბილიტაცია, სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის შენობის რეაბილიტაცია და ბაგა - ბაღის შენობის რეაბილიტაცია. გამოცხადდება შესყიდვა ადმინისტრაციული სახლის, ბაგა-ბაღის შენობების და სოფლების წყალსადენების საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპორტო მომსახურებაზე. სოფ. ღებში გარე განათების მოწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ტექნიკური მომსახურება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ განხორციელდება 2013 წელს მიღებული თანხებიდან სოფ. კვაშხიეთში, ღებში მდ. რიონზე, ღარში მდ. ღარულაზე, უწერაში მდ. მუშუანზე და მდ. რიონზე, სოფ. სორში და ქ.ონში სოფტექნიკის ტერიტორიასთან მდ. რიონზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობის სამუშაოები. სოფ. ღარში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაო. სოფ. სხანარის, ლაჩთა-შეუბნის, უწერაში ჟამიერეთის უბნის და ჭიბრევის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ. პიპილეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია, კვაშხიეთში თავშეყრის ადგილის მოწყობა და შრომისუბნის სასმელი წყლის სათავენაგებობის მოწყობა რეაბილიტაცია. განხორციელდება  სოფ. კვაშხიეთის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და სისტემის რეაბილიტაცია თანადაფინანსებით და სოფ. უწერაში მინერალური წყლის „ნაპერწკალას რეაბილიტაცია. 2014 წლის მთავრობის განკარგულების შესაბამისად განხოეციელდება ქ. ონის ქუჩების ასფალტირების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების და სოფ. სორის წყალსადენის პროექტის განხორციელების სამუშაოები.

2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდინაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების  და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. შიდა სასოფლო გზების მოვლა რეკონსტრუქცია, ქ.ონში შიდა ქუჩების ასფალტირება და ასფალტირების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ განხორციელდება 2013 წელს მიღებული თანხებიდან სხანარის, ლაჩთა-შეუბნის, უწერაში ჟამიერეთის უბნის და ჭიბრევის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.  

2.2  საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებული  სარემონტო სამუშაო 2014 წელს არ არის გათვალისწინებული.

 2.3  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლად, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ტექნიკური მომსახურება. სოფ. ღებში  მოწყობა გარე განათება.

2.4  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა როგორც საყოფაცხოვრებო ასევე საამშენებლო.

2.5 საკანალიზაციო სისტემის, ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა  რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 04)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ონში გვანცადედოფლის, ყაზბეგის და ტაბიზის ქუჩების გარე კანალიზაციის ქსელის მოწყობის სამუშაო და წერეთლის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის წმენდა. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ განხორციელდება 2013 წელს მიღებული თანხებიდან სოფ. კვაშხიეთში, ღებში მდ. რიონზე, ღარში მდ. ღარულაზე, უწერაში მდ. მუშუანზე და მდ. რიონზე, სოფ. სორში და ქ.ონში სოფტექნიკის ტერიტორიასთან მდ. რიონზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობის სამუშაოები. სოფ. ღარში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები.

2.6 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ. ღების წყალსადენის რეაბილიტაცია წილობრივი დაფინანსებით, 2012 წელს მიღებული თანხებიდან  მოხდება რეაბილიტაცია სოფ. კვაშხიეთის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და სისტემის  თანადაფინანსებით და სოფ. უწერაში მინერალური წყლის „ნაპერწკალას რეაბილიტაცია. განხორციელდება სოფ. სორის წყალსადენის პროექტის სამუშაო.

2.7    მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ონში მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსების ეზოში ატრაქციონის მოწყობა და მოსაცდელების მოწყობა,  კულტურის ცენტრის შენობის სახურავის სარემონტო სამუშაო, ყოფილი უნივერმაღის შენობის დემონტაჟი, სოფ. ღებში ამბულატორიისათვის საძირკველის მოწყობა, პარკში მდებარე მინი სტადიონის  და სპორტდარბაზის სახურავის რეაბილიტაცია, სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის შენობის რეაბილიტაცია და ბაგა - ბაღის შენობის რეაბილიტაცია. გამოცხადდება შესყიდვა ადმინისტრაციული სახლის, ბაგა-ბაღის შენობების და სოფლების წყალსადენების საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპორტო მომსახურებაზე. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები

 

2.8 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 04)

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გამოყოფილი თანხებიდან განხორციელდება სოფ. პიპილეთში შიდა გზების რეაბილიტაცია, კვაშხიეთში თავშეყრის ადგილის მოწყობა და შრომისუბნის სასმელი წყლის სათავენაგებობის მოწყობა რეაბილიტაცია და 2014 წელს გამოყოფილი თანხიდან მოხდება  სოფლის მოსახლეობის გადაწყვეტილებით შესაბამისი სამუშაოების შესრულება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3.1  სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ერთი საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 80 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები. ტარდება საერთაშორისო, რესპუბლიკური და სამხარეო ტურნირები ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებსა და ჭაბუკებში; ასევე სამხარეო და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში; სარაიონო ტურნირი ჭადრაკში და ტურისტური ლაშქრობა. დაკავებულია მინიციპალიტეტის 90–მდე სპორტსმენი ჭიდაობის,  ფეხბურთის და კალათბურთის წრეებზე, რომლის დაფინანსება მთლიანად ხდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

4.2  კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 

4.2.1 ონის სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტში 2014 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლების ხელშეწყობა. ქ.ონში ფუნქციონირებს ააიპ სახელოვნებო სკოლა სადაც გაერთიანებულია მუსიკალური და სამხატვრო სკოლა. მუსიკალური სკოლაში  სწავლობს 32-მდე მოსწავლე.სკოლის დაფინანსება ხდება როგორც ადგილობრივი ისე მშობელთა შემონატანით ერთი ბავშვის გადასახადი წლიურად განისაზღვრება 80 ლარით. სამხატვრო სკოლაში დაკავებულია 40-მდე მოსწავლე, ფუნქციონირებს ხატვის, ფერწერის, ძერწვის, თექის, კერამიკის და ხის მხატვრული დამუშავების განყოფილებები. დაფინანსება ხდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე შემონატანებით, თითოეულ ბავშვზე გადასახადი შეადგენს 8 ლარს,  გადასახადისაგან განთავისუფლებული არიან წარჩინებული მოსწავლეები და შეღავათით სარგებლობენ სოციალურად დაუცველი მოსწავლეები.. წლის განმავლობაში მიმდინარეობს სააღდგომო, გასვლითი სხვა რეგიონებში, საშემოდგომო, საახაწლო და  საქველმოქმედო გამოფენა–გაყიდვები. აღსაზრდელებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული სხვადასხვა  საერთაშორისო გამოფენებზე.

4.2.2 კულტურის ცენტრისა დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრი, სადაც გარემონტებულ შენობაში დაკავებულია ამ დროისათვის 150 ბავშვი. კულტურის ცენტრში მოქმედებს ქორეოგრაფიის წრე და მის ბაზაზე არსებული ანსაბლი „შოდა“, ხალხური ინსტრუმენტების შემსწავლელი წრე და მის ბაზაზე არსებული ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი „ბერიკონი“, საესტრადო სიმღერის წრეები, თოჯინების თეატრი და ფოლკლორული ანსაბლი „რაჭა“. დაფინანსება ხდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე მშობელთა შემონატანით. შემოსავალი სხვადასხვა წრეებზე სხვადასხვა თანხით განისაზღვრება.

4.2.3  მუზეუმის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03)

მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში  გაგრძელდება ონის სამხარეო მუზეუმის დაფინანსება, სადაც წლების განმავლობაში ინახება უნიკალური ექსპონატები და დაცულია ეთნოგრაფიული მასალები.

4.2.4 ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2014 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება. ბიბლიოთეკის გაერთიანებაში გადის 1 მთავარი და 16 სასოფლო ფილიალი.

4.3  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა ონელობის ღონისძიება, მოწვეული იქნებიან ფოლკლორული კოლექტივები, ონელი ებრაელები ისრაელიდან, ონიდან დედაქალაქში წასული და იქ მოღვაწე ხელოვანები, ბაზრობის (ძველი და ახალი ონი) მოწყობის ხელშეწყობა და ორგანიზებულად გამართვა, დასასრულს გაიმართება დასკვნითი კონცერტი. გაიმართება ფოლკლორული ფესტივალი „ყირამალა“, მოხდება გაცნობა ფართო საზოგადოებისათვის რაჭის მკვიდრის ბორის გუგეშაშვილის შემოქმედების და რაჭული ფოლკლორული ნიმუშების პოპულარიზაცია. დაფინანსდება გაზეთი.

4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ონში საჯანისკარის სამლოცველოს მცირე სარემონტო სამუშაოები.

 4.5  ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, სადაც სხვადასხვა წრეებზე დაკავებულია 183 ბავშვი, რომელთა შემონატანი საშუალოდ ერთ ბავშვზე შეადგენს 10  ლარს. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი ფინანსება როგორც ბიუჯეტიდან ასევე თავისი შემონატანებით. ფუნქციონირებს ფოლკლორის, ცეკვის, ანა-ბანის, ფანდურის, ინგლისურის, მათემატიკის, ფიზიკის და მხარეთმცოდნეობის წრეები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;
  • იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;
  • იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;
  • პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;
  • საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და პიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;
  • ტუბერკულიოზის საწინააღმდეგო პროგრამა;
  • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.

 

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის მიზნით ფულადი შემწეობის გაცემა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • ავადმყოფობისა ან ტრავმის შედეგად დროებით შრომისუუნარო პირთათვის, თუ ისინი აუცილებლად საჭიროებენ დიაგნოსტიკურ გამოკვლევებს, სტაციონარში მედიკამენტურ მკურნალობას ან/და სასწრაფო ოპერაციას და მათ აღნიშნულ მკურნალობის ხარჯებს არ ფარავს სამედიცინო პოლისი, გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მაქსიმუმ 700 ლარის ოდენობით;

 

5.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • არასაპენსიო ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის (გონებრივი ან ფიზიკური ნაკლის გამო (საჭიროებენ ეტლს) არ შეუძლიათ სრულფასოვნად ჩაერთონ საზოგადოებრივ საქმიანობაში მქონე პირთა სოციალური დაცვის მიზნით ეწევა ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით;

 

5.2.3 მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • მრავალშვილიან ოჯახებზე სამი და მეტ შვილზე გაიცემა ერთჯერადი დახმარება სამ შვილზე 80 ლარი დაახლოებით 100 ოჯახზე; ოთხ შვილზე 100 ლარი დაახლოებით  15 ოჯახზე; ხუთ შვილზე 150 ლარი 5 ოჯახზე; ექვს შვილზე 180 ლარი 3 ოჯახზე;
  • ერთჯერადი ფულადი დახმარება ოჯახებზე შვილის შეძენასთან დაკავშირებით 0–1 წლამდე ბავშვებზე  300 ლარის ოდენობით.
  • სოციალური სუბსიდიის სააგენტოს ონის სამსახურში რეგისტრირებულ ობოლ ბავშვთა დახმარების მიზნით ახალ სასწავლო წლის დაწყებისათვის თითოეულზე სულ 55 ბავშვზე გაიცემა შემწეობა 100 ლარის ოდენობით.

 

5.2.4 მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ამ ეტაპზე არ არის დაზარალებული ოჯახების დაფინანსება:

 

5.2.5 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);

 

5.2.6     სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამულიკოდი06 02 06)        

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • სტიქიური მოვლენების დროს ხანძარი, მეწყერი, წყალდიდობა, გრიგალი, ღვარცოფი ელემენტარული პირობების უზრუნველყოფის მიზნით თითოეულ ოჯახზე 100–დან 2000–ლარამდე დახმარების გაცემა;

 

5.2.7. 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება    (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • სამამულო ომის ვეტერანებზე და საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულ პირებზე, აგრეთვე ბრძოლის დროს დაუპულთა მეომრების თითოეულ ოჯახზე გაიცემა ფულადი შემწეობა 100 ლარის ოდენობით სულ 17 ბენეფიციარი;

 

5.2.8  სამამულო ომის ვეტერანებზე და საქართველოს მთლიანობისთვის  ბრძოლაში დაღუპულთა, დაინვალიდებულთა. ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • სამამულო ომის ვეტერანებზე და საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულ პირებზე, აგრეთვე ბრძოლის დროს დაუპულთა მეომრების თითოეულ ოჯახზე გაიცემა საშობაო საჩუქარი სულ 17 ოჯახზე;
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომის ვეტერანთა, აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან დევნილთა ოჯახებს გაეწიოთ შეღავათები განთავისუფლდნენ წყლისა და დასუფთავების მოსაკრებლების გადასახადისგან, სულ  187 ბენეფიციარი;

5.2.9  ასწელს გადაცილებულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების მატერიალურ დახმარება, თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით.

ორგ.კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ონის მუნიციპალიტეტი

4,719.3

4,319.5

1,892.5

2,427.0

4,753.4

1,574.2

3,179.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157.0

155.0

0.0

155.0

152.0

0.0

152.0

 

ხარჯები

2,301.7

2,428.3

98.7

2,329.6

2,783.8

73.7

2,710.2

 

შრომის ანაზღაურება

918.2

1,307.4

0.0

1,307.4

1,351.3

0.0

1,351.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,417.6

1,891.2

1,793.7

97.4

1,969.5

1,500.6

469.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,515.8

1,444.7

66.2

1,378.5

1,592.4

59.2

1,533.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

128.0

126.0

0.0

126.0

123.0

0.0

123.0

 

ხარჯები

1,360.4

1,386.2

15.2

1,371.1

1,572.4

59.2

1,513.2

 

შრომის ანაზღაურება

787.0

1,136.2

0.0

1,136.2

1,178.7

0.0

1,178.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

155.3

58.5

51.0

7.5

20.0

0.0

20.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

220.3

331.5

0.0

331.5

358.2

0.0

358.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16.0

17.0

 0.0

17.0

17.0

 0.0

17.0

 

ხარჯები

219.2

329.3

0.0

329.3

357.2

0.0

357.2

 

შრომის ანაზღაურება

165.9

278.4

0.0

278.4

300.5

0.0

300.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

2.2

0.0

2.2

1.0

0.0

1.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

904.3

1,044.4

51.0

993.3

1,143.2

0.0

1,143.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112.0

109.0

 0.0

109.0

106.0

 0.0

106.0

 

ხარჯები

750.1

988.1

0.0

988.1

1,124.2

0.0

1,124.2

 

შრომის ანაზღაურება

621.1

857.8

0.0

857.8

878.3

0.0

878.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154.2

56.3

51.0

5.2

19.0

0.0

19.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

16.5

16.5

0.0

16.5

16.5

0.0

16.5

 

ხარჯები

16.5

16.5

0.0

16.5

16.5

0.0

16.5

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

12.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 07

ასოცირებული საწევრო გადასახადი

0.2

0.2

0.0

0.2

0.3

0.0

0.3

 

ხარჯები

0.2

0.2

0.0

0.2

0.3

0.0

0.3

01 09

 წინა წელს გამოუყენებელი და უკან დაბრუნებული თანხა

2.0

52.2

15.2

37.0

59.2

59.2

0.0

 

ხარჯები

2.0

52.2

15.2

37.0

59.2

59.2

0.0

01 10

რეგიონის ფონდის შევსება

360.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

360.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

181.5

197.0

0.0

197.0

206.5

0.0

206.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

29.0

0.0

29.0

29.0

0.0

29.0

 

ხარჯები

180.5

197.0

0.0

197.0

206.5

0.0

206.5

 

შრომის ანაზღაურება

131.2

171.2

0.0

171.2

172.6

0.0

172.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

106.5

137.1

0.0

137.1

147.0

0.0

147.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23.0

23.0

 

23.0

23.0

 

23.0

 

ხარჯები

106.5

137.1

0.0

137.1

147.0

0.0

147.0

 

შრომის ანაზღაურება

92.0

123.6

0.0

123.6

124.3

0.0

124.3

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

23.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

23.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

51.4

59.9

0.0

59.9

59.4

0.0

59.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

 

6.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

50.4

59.9

0.0

59.9

59.4

0.0

59.4

 

შრომის ანაზღაურება

39.1

47.6

0.0

47.6

48.3

0.0

48.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,456.3

2,087.5

1,795.2

292.3

2,312.7

1,515.1

797.7

 

ხარჯები

195.0

279.6

52.5

227.1

383.2

14.5

368.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,261.3

1,808.0

1,742.7

65.3

1,929.5

1,500.6

429.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

253.3

847.3

803.0

44.4

1,036.3

891.0

145.3

 

ხარჯები

21.5

77.4

33.0

44.4

89.5

14.5

75.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231.9

770.0

770.0

0.0

946.9

876.6

70.3

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,937.7

978.5

730.5

248.0

1,269.6

617.2

652.4

 

ხარჯები

173.6

202.2

19.5

182.7

293.7

0.0

293.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,764.2

776.3

711.0

65.3

975.9

617.2

358.7

03 02 01

საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაციის პროგრამა

105.3

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105.3

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

204.7

97.9

0.0

97.9

120.0

0.0

120.0

 

ხარჯები

79.7

77.1

0.0

77.1

110.0

0.0

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125.0

20.8

0.0

20.8

10.0

0.0

10.0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

101.9

110.9

13.3

97.7

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

69.1

97.7

0.0

97.7

110.0

0.0

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.9

13.3

13.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

265.9

370.8

356.0

14.8

386.4

312.9

73.5

 

ხარჯები

0.0

15.0

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265.9

355.8

341.0

14.8

386.4

312.9

73.5

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

121.9

4.5

4.5

0.0

334.3

304.3

30.0

 

ხარჯები

1.7

4.5

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120.2

0.0

0.0

0.0

334.3

304.3

30.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,136.9

389.5

356.7

32.7

   318.9

0.0

318.9

 

ხარჯები

23.0

7.9

0.0

7.9

73.7

0.0

73.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,113.9

381.6

356.7

24.8

245.2

0.0

245.2

03 04

ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

266.2

261.7

261.7

0.0

6.8

6.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

266.2

261.7

261.7

0.0

6.8

6.8

0.0

04 00

განათლება

69.2

102.6

2.2

100.3

122.0

0.0

122.0

 

ხარჯები

69.2

102.6

2.2

100.3

122.0

0.0

122.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

69.2

102.6

2.2

100.3

122.0

0.0

122.0

 

ხარჯები

69.2

102.6

2.2

100.3

122.0

0.0

122.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

305.9

377.1

0.0

377.1

408.0

0.0

408.0

 

ხარჯები

305.9

352.4

0.0

352.4

388.0

0.0

388.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

24.7

0.0

24.7

20.0

0.0

20.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

96.2

87.9

0.0

87.9

92.0

0.0

92.0

 

ხარჯები

96.2

87.9

0.0

87.9

92.0

0.0

92.0

05 02

კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

172.8

217.6

0.0

217.6

232.0

0.0

232.0

 

ხარჯები

172.8

217.6

0.0

217.6

232.0

0.0

232.0

05 02 01

ონის სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობა

43.0

55.1

0.0

55.1

57.0

0.0

57.0

 

ხარჯები

43.0

55.1

0.0

55.1

57.0

0.0

57.0

05 02 02

 კულტურის ცენტრისა დაფინანსება

45.9

68.6

0.0

68.6

79.0

0.0

79.0

 

ხარჯები

45.9

68.6

0.0

68.6

79.0

0.0

79.0

05 02 03

მუზეუმის დაფინანსება

38.6

47.2

0.0

47.2

48.0

0.0

48.0

 

ხარჯები

38.6

47.2

0.0

47.2

48.0

0.0

48.0

05 02 04

 ბიბლიოთეკების დაფინანსება

45.3

46.7

0.0

46.7

48.0

0.0

48.0

 

ხარჯები

45.3

46.7

0.0

46.7

48.0

0.0

48.0

05 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

9.7

20.0

0.0

20.0

37.0

0.0

37.0

 

ხარჯები

9.7

20.0

0.0

20.0

37.0

0.0

37.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0.0

24.7

0.0

24.7

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

24.7

0.0

24.7

20.0

0.0

20.0

05 05

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

27.4

26.9

0.0

26.9

27.0

0.0

27.0

 

ხარჯები

27.4

26.9

0.0

26.9

27.0

0.0

27.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

190.6

110.6

28.8

81.8

111.8

0.0

111.8

 

ხარჯები

190.6

110.6

28.8

81.8

111.8

0.0

111.8

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

19.7

24.2

0.0

24.2

38.6

0.0

38.6

 

ხარჯები

19.7

24.2

0.0

24.2

38.6

0.0

38.6

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

170.9

86.3

28.8

57.5

73.2

0.0

73.2

 

ხარჯები

170.9

86.3

28.8

57.5

73.2

0.0

73.2

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

16.7

15.7

0.0

15.7

17.0

0.0

17.0

 

ხარჯები

16.7

15.7

0.0

15.7

17.0

0.0

17.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

2.4

3.2

0.0

3.2

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

2.4

3.2

0.0

3.2

3.0

0.0

3.0

06 02 03

მრვალშვილიან ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი

28.5

27.0

0.0

27.0

27.0

0.0

27.0

 

ხარჯები

28.5

27.0

0.0

27.0

27.0

0.0

27.0

06 02 04

მიწისძვრით დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება

115.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

115.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 05

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

0.3

0.5

0.0

0.5

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.3

0.5

0.0

0.5

5.0

0.0

5.0

06 02 06

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება

3.0

6.0

0.0

6.0

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

3.0

6.0

0.0

6.0

13.0

0.0

13.0

06 02 07

 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება

2.2

2.5

0.0

2.5

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

2.2

2.5

0.0

2.5

3.0

0.0

3.0

06 02 08

სამამულო ომის ვეტერანებზე და საქართველოს მთლიანობის ბრძოლაში დაღუპულთა, დაინვალ. ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დაცვა

2.2

1.7

0.0

1.7

4.2

0.0

4.2

 

ხარჯები

2.2

1.7

0.0

1.7

4.2

0.0

4.2

06 02 09

ასწელს გადაცილებულთა ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.6

0.9

0.0

0.9

1.0

0.0

1.0

 

ხარჯები

0.6

0.9

0.0

0.9

1.0

0.0

1.0

06 02 10

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება

0.0

28.8

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

28.8

28.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა ჯაფარიძე