„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 237
დოკუმენტის მიმღები თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი
მიღების თარიღი 23/01/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.123.016189
237
23/01/2014
ვებგვერდი, 29/01/2014
190020020.35.123.016189
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი
 

თვითმმართველი  ქალაქი ქუთაისის  საკრებულოს  

დადგენილება №237

2014 წლის 23 იანვარი

ქ. ქუთაისი

 

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 


„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის 1–ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის მე–4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63–ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო  ა დ გ ე ნ ს:
 

მუხლი 1
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2014  წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2013  წლის 25 დეკემბრის №233 დადგენილების დანართში /სსმ matsne@justice.gov.ge 26.12.2013. 190020020.35.123.016185/ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
 
1. დადგენილების დანართის 1–ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 1“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:   

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

2

3

4

5

6

7

8

შემოსავლები

55,032.0

55,291.9

14,903.1

40,388.8

46,520.3

6,033.5

40,486.8

გადასახადები

4,547.5

4,303.2

 

4,303.2

4,500.0

0.0

4,500.0

გრანტები

41,976.2

42,395.9

14,903.1

27,492.8

35,305.3

6,033.5

29,271.8

სხვა შემოსავლები

8,508.3

8,592.8

 

8,592.8

6,715.0

0.0

6,715.0

ხარჯები

40,653.7

40,080.1

630.8

39,449.3

43,843.4

1,621.5

42,221.9

შრომის ანაზღაურება

4,986.8

6,218.8

0.0

6,218.8

5,532.5

0.0

5,532.5

საქონელი და მომსახურება

5,512.0

4,436.6

0.0

4,436.6

5,048.7

0.0

5,048.7

პროცენტი

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

სუბსიდიები

27,619.1

27,017.7

630.8

26,386.9

30,861.2

1,621.5

29,239.7

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,185.7

2,138.4

0.0

2,138.4

2,220.0

0.0

2,220.0

სხვა ხარჯები

 

5.0

 

5.0

0.0

 

0.0

საოპერაციო სალდო

14,378.3

15,211.8

14,272.3

939.5

2,676.9

4,412.0

–1,735.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

18,641.8

12,392.3

10,675.5

1,716.8

9,746.9

10,286.8

–539.9

ზრდა

20,364.2

13,201.8

10,675.5

2,526.3

12,046.9

10,286.8

1,760.1

კლება

1,722.4

809.5

 

809.5

2,300.0

0.0

2,300.0

მთლიანი სალდო

–4,263.5

2,819.5

3,596.8

–777.3

–7,070.0

–5,874.8

–1,195.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

–5,043.8

2,154.8

3,596.8

–1,442.0

–7,883.0

–5,874.8

–2,008.2

ზრდა

6,521.0

8,584.7

5,857.9

2,726.8

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

6,521.0

8,584.7

5,857.9

2,726.8

0.0

 

 

კლება

11,564.8

6,429.9

2,261.1

4,168.8

7,883.0

5,874.8

2,008.2

სხვა დებიტორული დავალიანებები

11,564.8

6,429.9

2,261.1

4,168.8

7,883.0

5,874.8

2,008.2

ვალდებულებების ცვლილება

–780.3

–664.7

0.0

–664.7

–813.0

0.0

–813.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

საგარეო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

780.3

664.7

0.0

664.7

813.0

0.0

813.0

საშინაო

780.3

664.7

 

664.7

813.0

0.0

813.0

საგარეო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2. დადგენილების დანართის მე–2  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 2.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

68,319.2

62,531.3

17,418.7

45,112.6

56,703.3

11,908.3

44,795.0

შემოსავლები

55,032.0

55,291.9

14,903.1

40,388.8

46,520.3

6,033.5

40,486.8

არაფინანსური აქტივების კლება

1,722.4

809.5

 

809.5

2,300.0

 

2,300.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

11,564.8

6,429.9

2,515.6

3,914.3

7,883.0

5,874.8

2,008.2

ვალდებულებების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

გადასახდელები

68,319.2

62,531.3

17,418.7

45,112.6

56,703.3

11,908.3

44,795.0

ხარჯები

40,653.7

40,080.1

630.8

39,449.3

43,843.4

1,621.5

42,221.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,364.2

13,201.8

10,675.5

2,526.3

12,046.9

10,286.8

1,760.1

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

6,521.0

8,584.7

6,112.4

2,472.3

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

780.3

664.7

 

664.7

813.0

 

813.0

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

3. დადგენილების დანართის მე–3  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 3.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები  46520,3 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

55032.0

55291.9

14903.1

40388.8

46520.3

6033.5

40486.8

გადასახადები

4547.5

4303.2

0.0

4303.2

4500.0

0.0

4500.0

გრანტები

41976.2

42395.9

14903.1

27492.8

35305.3

6033.5

29271.8

სხვა შემოსავლები

8508.3

8592.8

0.0

8592.8

6715.0

0.0

6715.0

 

4. დადგენილების დანართის მე–4  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 4.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის გადასახადები

 

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

4547.5

4303.2

0.0

4303.2

4500.0

0.0

4500.0

ქონების გადასახადი

4546.3

4302.7

0.0

4302.7

4500.0

0.0

4500.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

3535.4

3154.0

 

3154.0

3590.0

 

3590.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

13.3

0.0

 

 

0.0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

207.2

214.0

 

214.0

110.0

 

110.0

არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

789.4

931.6

 

931.6

800.0

 

800.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1.0

3.1

 

3.1

0.0

 

 

სხვა გადასახადები

1.2

0.5

 

0.5

0.0

 

 

 

5. დადგენილების დანართის მე–5  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 5.“  თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის გრანტები 35305,3 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

41976.2

42395.9

14903.1

27492.8

35305.3

6033.5

29271.8

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0.0

86.0

 

86.0

0.0

 

 

სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

41976.2

42309.9

14903.1

27406.8

35305.3

6033.5

29271.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

24021.9

27186.8

 

27186.8

29051.8

 

29051.8

მიზნობრივი ტრანსფერი

190.0

220.0

 

220.0

220.0

 

220.0

სპეციალური ტრანსფერი

17764.3

14903.1

14903.1

0.0

6033.5

6033.5

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

1468.3

0.0

 

 

0.0

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

2016.0

0.0

 

 

0.0

 

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

14280.0

14903.1

14903.1

 

6033.5

6033.5

 

 

6. დადგენილების დანართის მე–6  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 6.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 6715.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

მათ შორის:

8508.3

8592.8

0.0

8592.8

6715.0

0.0

6715.0

პროცენტები

მათ შორის:

189.7

1500.0

 

1500.0

0.0

 

0.0

დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები

189.7

1500.0

 

1500.0

0.0

 

 

დივიდენდები

58.3

110.6

 

110.6

0.0

 

 

რენტა

374.2

273.0

0.0

273.0

150.0

0.0

150.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

278.5

178.2

 

178.2

60.0

 

60.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

95.7

94.8

 

94.8

90.0

 

90.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.0

0.3

 

0.3

0.0

 

 

 სამხედრო სავალდებულო
სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

18.4

10.6

 

10.6

5.0

 

5.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1820.8

1651.1

 

1651.1

1800.0

 

1800.0

– სათამაშო აპარატებიდან

1820.8

1651.1

 

1651.1

1800.0

 

1800.0

ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1180.7

1437.4

 

1437.4

1400.0

 

1400.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)

41.7

49.5

 

49.5

50.0

 

50.0

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი

51.2

67.8

 

67.8

0.0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

456.4

484.2

 

484.2

515.0

 

515.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

მათ შორის:

2327.0

2487.2

0.0

2487.2

2495.0

0.0

2495.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

აქედან:

2154.3

2461.8

0.0

2461.8

2475.0

0.0

2475.0

 – შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

1293.8

1847.9

 

1847.9

1900.0

 

1900.0

–  შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

860.5

613.9

 

613.9

575.0

 

575.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი  დარღვევის გამო

36.1

20.0

 

20.0

20.0

 

20.0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

136.6

5.4

 

5.4

0.0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

მათ შორის:

1989.9

521.1

0.0

521.1

300.0

0.0

300.0

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვიდან

282.3

282.9

 

282.9

300.0

 

300.0

 – სხვა არა­კლასი­ფი­ცირ­ებუ­ლი შემოსავალი

1707.6

238.2

 

238.2

0.0

 

 

 

7. დადგენილების დანართის მე–7  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 7.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები 43843,4  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

ხარჯები

40,653.7

40,080.1

630.8

39,449.3

43,843.4

0.0

43,843.4

შრომის ანაზღაურება

4,986.8

6,218.8

0.0

6,218.8

5,532.5

0.0

5,532.5

საქონელი და მომსახურება

5,512.0

4,436.6

0.0

4,436.6

5,048.7

0.0

5,048.7

პროცენტი

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

სუბსიდიები

27,619.1

27,017.7

630.8

26,386.9

30,861.2

0.0

30,861.2

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,185.7

2,138.4

0.0

2,138.4

2,220.0

0.0

2,220.0

სხვა ხარჯები

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 

8. დადგენილების დანართის მე–8  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 8.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9746,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12046,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ორგანიზაციული კოდი

მხარჯავი ორგანიზაცია

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

805.0

231.9

468.0

02 00

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

203.4

518

85.6

03 00

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

16950.1

12420.6

10768.3

04 00

განათლება

193.0

0.0

0.0

05 00

დასვენება, სპორტი, კულტურა

2212.7

31.3

725

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

 

სულ

20364.2

13201.8

12046.9

 

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 2300.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

1722.4

809.5

2300.0

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

514.5

229.6

1503.0

314

შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

1207.9

579.9

797.0

 

9. დადგენილების დანართის მე–9  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 9.“ ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

7,880.1

8,068.6

7,908.2   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

7,480.0   

7,790.6   

7,655.6   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7,008.6   

7,402.2   

7,355.6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

471.4   

388.4   

300.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

350.1   

263.6   

181.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

50.0   

14.4   

71.6   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2,107.4   

2,225.4   

1,605.1   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

483.9   

 

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

1,401.3   

1,984.4   

1,327.1   

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

222.2   

241.0   

278.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

6,761.1   

9,692.4   

11,792.0   

7045

ტრანსპორტი

6,671.2   

9,635.1   

11,572.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6,671.2   

9,635.1   

11,572.0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

19.7   

21.0   

50.0   

70473

ტურიზმი

19.7   

21.0   

50.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

70.2

36.3

170.0

705

გარემოს დაცვა

5,849.7   

5,977.4   

4,035.8   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3927.8

3195.7

3235

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

1921.9

2781.7

800.8

706

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა

17,175.4   

6,681.9   

8,096.4   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

5,715.6   

1,993.2   

3,053.0   

7064

გარეგანათება

3181.0

2796.6

3645.5

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

8278.8

1892.1

1397.9

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1,008.7   

874.4   

840.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

118.8

124.0

260.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

889.9

750.4

580.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

13,132.8   

11,461.0   

12,440.6   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

5290.7

4863.6

4,798.1   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

7407.7

6111.5

7,239.5   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

137.6

74.8

100.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

296.8

411.1

303.0   

709

განათლება

5,515.6   

6,635.1   

7,371.6   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5,508.3   

6,635.1   

7,371.6   

7092

ზოგადი განათლება

7.3   

0.0   

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

7.3   

0.0   

 

710

სოციალური დაცვა

1,587.1   

1,665.7   

1,800.6   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1587.1

1665.7

1800.6

 

სულ

61,017.9   

53,281.9   

55,890.3   

 

10. დადგენილების დანართის მე–10  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 10.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდოსა და ფინანსური აქტივების ცვლილება;

ა) თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (–7070,0) ათასი ლარის ოდენობით.

ბ) თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება.
ბ.ა) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების  ცვლილება  (– 7883,0) ათასი ლარის ოდენობით.
ბ.ბ) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 7883,0 ათასი ლარის ოდენობით.
11. დადგენილების დანართის 23–ე მუხლის მე–2  პუნქტს დაემატოს ,,ქ“, ,,ქ.ა.“, ,,ქ.ბ.“, ,,ქ.გ.“ და ,,ქ.დ.“ ქვეპუნქტები, ხოლო, ,,ა“ ქვეპუნქტის ,,ა.ბ.“ , ,,ბ“ ქვეპუნქტის ,,ბ.ბ.“ და ,,ბ.დ.“ ქვეპუნქტები, ,,ე“ ქვეპუნქტის ,,ე.ბ.“, ,,ვ“ ქვეპუნქტის ,,ვ.ბ.“, და ,,ვ.დ“, ,,ზ“ ქვეპუნქტის ,,ზ.ბ.“ და ,,ზ.დ.“,  ,,თ“ ქვეპუნქტის ,,თ.ბ.“ და ,,თ.დ.“,  ,,კ“ ქვეპუნქტის ,,კ.ბ.“ და ,,კ.დ.“,  ,,ლ“ ქვეპუნქტის ,,ლ.ბ.“, ,,ო“ ქვეპუნქტის ,,ო.ბ.“ და ,,ო.დ.“ ,,ფ“ ქვეპუნქტის ,,ფ.ბ.“ და „ფ.დ.“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 11572,0 ათასი ლარი.“

„ბ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 10997,0 ათასი ლარი.“

„ბ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:  გზის საფარის მიმდინარე (ორმოული) შეკეთება ქალაქის სხვადასხვა უბანში 1300,0 ათასი ლარი (მათ შორის: 30,0 ათასი ლარი – გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე გრანიტის ფილებისა და ქვის ძელაკების შეკეთება; 30,0 ათასი ლარი – გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაწნეხილი ფილების შეკეთება); გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება– 9697.0 ათასი ლარი ( მათ შორის: 100,0 ათასი ლარი ავტოქარხნის ახალი სასაფლაოს შიდა ტერიტორიის გზის საფარის კაპიტალური შეკეთება და კიბულის (ვარდიგორა) სასაფლაოსთან მისასვლელი და შიგა გზების კაპიტალური შეკეთება.  2013 წლის ვალდებულებების დასაფარად: 140,9 ათასი ლარი – კაკაბაძის ქუჩისა და ლორთქიფანიძის ქუჩის სავალი ნაწილის ქვიშა–ცემენტის დაწნეხილი ფილებით მოწყობის სამუშაოები;  91,1 ათასი ლარი – დანიელ ჭონქაძის ქუჩაზე გზის ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები; 4 933, 7 ათასი ლარი – საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით ქალაქ ქუთაისში ქუჩების გზის საფარის რეაბილიტაცია). საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის N78 განკარგულებით საქართველოში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისში გზის საფარის კაპიტალური შეკეთებისათვის გამოიყო 4431,3 ათასი ლარი (მათ შორის: ბესარიონ ბელინსკის ქუჩის მე–2 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 164,6 ათასი ლარი;  ბესარიონ ბელინსკის ქუჩის მე–4 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 164,8 ათასი ლარი; ბესარიონ ბელინსკის ქუჩის მე–6 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 178,0 ათასი ლარი;    ბესარიონ ბელინსკის ქუჩის მე–10 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 189,3 ათასი ლარი;  ნიკო მუსხელიშვილის ქუჩის მე–4 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 164,5 ათასი ლარი; წმინდა ლუკას ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 303,0 ათასი ლარი; გიორგი შერვაშიძის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა – 342,8 ათასი ლარი; თავისუფლების ქუჩის მე–4 ჩიხის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა –103,8 ათასი ლარი; შმიდტის  ქუჩის 1–ლი შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა –38,1 ათასი ლარი; შმიდტის  ქუჩის მე–3 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა –57,4 ათასი ლარი; ვალერიან იმედაძის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა –41,4 ათასი ლარი; ზუგდიდის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა –94,7 ათასი ლარი; თავისუფლების ქუჩის მე–2 შესახვევის  გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად  –162,4 ათასი ლარი; დია ჩიანელის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა –271,1 ათასი ლარი; დია ჩიანელის ქუჩის 1–ლი შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად –154,4 ათასი ლარი; გამარჯვების ქუჩის 1–ლი შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად –121,5 ათასი ლარი; რუსთაველის გამზირის მე–4 ჩიხის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 87,6 ათასი ლარი; პეტრე ბაგრატიონის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა  – 203,3 ათასი ლარი; სერგო კლდიაშვილის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა –156,1 ათასი ლარი; სერგი მესხის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა –340,6 ათასი ლარი; სერგი მესხის ქუჩის მე–2 შესახვევის  გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად –130,2 ათასი ლარი; სერგი მესხის ქუჩის მე–4 შესახვევის  გზის ბეტონის საფარის მოწყობა –108,6 ათასი ლარი; სერგი მესხის ქუჩის მე–6 შესახვევის  გზის ბეტონის საფარის მოწყობა –52,0 ათასი ლარი; დავით ბერძენაძის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა –291,8 ათასი ლარი; ანდრია სინაურის ქუჩის მე–2 ჩიხი გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა –42,7 ათასი ლარი; გიორგი შავგულიძის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად – 187,7 ათასი ლარი; შმიდტის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად –190,2 ათასი ლარი; მალხაზ დვალიშვილის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა –88,7 ათასი ლარი).“

„ე.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 10734,3 ათასი ლარი.“

„ვ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3235,0 ათასი ლარი.“

„ვ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ქალაქის დაგვა–დასუფთავება, ქუჩებისა და მოედნების მორწყვა–ჩარეცხვა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ნარჩენების გაუვნებელყოფა – 2986,0 ათასი ლარი; თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე მოხეტიალე ან/და მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე გაშვებული ცხოველების (წვრილფეხა ან/და მსხვილფეხა პირუტყვი, ძაღლი, კატა) იზოლაცია და პირუტყვის სპეციალურ სადგომზე გადაყვანა – 135,0 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში პროფილაქტიკურ–სადეზინფექციო ღონისძიებების განხორციელება – 35,0 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისის ადმისტრაციულ საზღვრებში ქვეწარმავლების დასაფრთხობად აუცილებელი ტერიტორიული ერთეულების ქიმიური რეპელენტით დამუშავება – 4,0 ათასი. 2013 წლის დასუფთავების ღონისძიებების ბიუჯეტით გათვალისწინებული (გალვანიზებული ლითონის ფურცლისაგან დამზადებული 150 ერთეული მოძრავი ნაგვის კონტეინერის შეძენა) ვალდებულებების დაფარვის მიზნით – 75,0 ათასი  ლარი.“ 

„ზ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 800,8 ათასი ლარი.“

„ზ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ღვარსადენების ქსელის (120 ობიექტი) ექსპლუატაციის ხარჯები – 320,0 ათასი ლარი; ბუნებრივი სასულეების (13 ობიექტი) ექსპლუატაცია – 30.0 ათასი ლარი; საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის კაპიტალური სამუშაოები – 60,0 ათასი ლარი (მათ შორის: 47,8 ათასი ლარი – ვაჟა–ფშაველას ქუჩის მე–4 შესახვევის, ისიანისა და ძნელაძის ქუჩების საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები; 12,2  ათასი ლარი – ჭიათურის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა–რეაბილიტაციის სამუშაოები); ღვარსადენის ქსელის მოწყობის კაპიტალური სამუშაოები – 390,8 ათასი ლარი (მათ შორის: 24,0 ათასი ლარი – ყაზბეგის ქუჩის მე–3 და მე–5 ჩიხებს შორის გამავალი ღვარსადენი ქსელისა  და სასულეს მოწყობა–რეაბილიტაციის სამუშაოები; 366,8 ათასი ლარი – საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 ივლისის №811 განკარგულებით ღვარსადენის ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები).“

„თ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 2903,0 ათასი ლარი.“

„თ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 735,0 ათასი ლარის გადასახური ჰიდროსაიზოლაციო მასალა მინაქსოვილზე ნაფხვენით, გოფრირებული და მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქის შეძენა და გადაცემა  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის;  123,0  ათასი ლარი (2013 წლის ვალდებულებების დასაფარად) – საცხოვრებელი სახლების ეზოებში ბეტონის საფარის მოწყობა, 30,0 ათასი ლარი (2013 წლის ვალდებულებების დასაფარად, მათ შორის 19,3 ათასი ლარი – საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის N55 განკარგულება)  – ნაგავშემკრები ე.წ. „ბუნკერების“ გასაუქმებლად და გალვანიზირებული ფოლადის ფურცლისაგან დამზადებული მოძრავი სანაგვე კონტეინერების შესაძენად, 100,0 ათასი ლარი – საცხოვრებელი სახლებისათვის დაზიანებული წყალ–კანალიზაციის კომუნიკაციების აღდგენა, 400,0  ათასი ლარი – საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების შიდა რემონტი, სადარბაზოს შესასვლელი რკინა–ბეტონის კონსტრუქციის რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა 15,0 ათასი ლარი – საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის;  საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის N78 განკარგულებით გამოიყო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობისათვის – 1000,0 ათასი ლარი; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაციისათვის – 500,0 ათასი  ლარი.“

„კ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3645,5 ათასი ლარი.“

„კ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 1710,0  ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება გარეგანათების ქსელის ექსპლუატაცია (კერძოდ, ექსპლუატაცია გაეწევა 13635 სანათ წერტილს ქალაქის 789 ობიექტზე ქუჩებში, ჩიხებში, შესახვევებში, სახლებთან მისასვლელ გზებზე, შუქნიშნებისა და დამონტაჟებული ვიდეოკონტროლის  აპარატების მოვლა–პატრონობას); 1490,0 ათასი   ლარის ოდენობით დაფინანსდება ელექტრო ენერგიის ღირებულების ხარჯები; 445,5 ათასი ლარის ფარგლებში განხორციელდება  კაპიტალური სამუშაოები, კერძოდ: მოეწყობა ახალი სანათი წერტილები, შუქნიშნები და ვიდეოკონტროლის აპარატები.“

„ლ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 1340,2 ათასი ლარი.“

„ო.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 224,6 ათასი ლარი.“

„ო.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქის საახალწლო აქსესუარების დემონტაჟი, შენახვა–დასაწყობება და განმეორებითი მონტაჟის ხარჯები – 224, 6 ათასი ლარი.“

„ფ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 227,7 ათასი ლარი.“

„ფ.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ქალაქში არსებული შესაკეთებელი ობიექტების აღრიცხვა–დაპროექტების (მათ შორის: შენობები, ქუჩები, გარეგანათება, ბაღები, სკვერები, შადრევნები, ფასადები, სახურავები და გარე კეთილმოწყობის სხვადასხვა ობიექტები) ხარჯები – 125,5 ათასი ლარი. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის N78 განკარგულებით საქართველოში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისს გამოეყო – 102,2 ათასი ლარი  საპროექტო დოკუმენტაციისა და მომსახურების შესყიდვისათვის. (მათ შორის: ერევნის ქუჩის მე–2 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა; ასათიანის ქუჩის მე–6 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ასათიანის ქუჩის მე–4 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ასათიანის ქუჩის მე–2 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ასათიანის ქუჩის მე–3 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ასათიანის ქუჩის მე–5 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ასათიანის ქუჩის მე–7 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ირაკლი ჯანელიძის ქუჩის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ნიკო ფიროსმანის ქუჩის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ნიკო ფიროსმანის ქუჩის მე–3 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; თავისუფლების ქუჩის მე–3 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; თავისუფლების ქუჩის მე–5 შესახვევის გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; გვანცელაძის ქუჩის 1–ლი შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; გვანცელაძის ქუჩის მე–3 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; გვანცელაძის ქუჩის მე–2 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; მესხიშვილის ქუჩის მე–2 შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად; ქალაქ ქუთაისში 2 ახალი ბაგა–ბაღის კაპიტალური მშენებლობა; ქალაქ ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.“

„ქ. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 12)“

„ქ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოები“

„ქ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 130,6 ათასი ლარი.“

„ქ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ქუთაისის განვითარება ტერიტორიული ორგანოების ხელშეწყობის გზით. ქვეპროგრამაში არსებულ თანხას განკარგავს ქალაქ ქუთაისის მერია შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს წინადადების საფუძველზე, ამასთან, წინადადების ავტორი ტერიტორიული ორგანოს მასშტაბით შესაძლებელია დაფინანსდეს: ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს დაზიანებული ხიდების, საცხოვრებელი სახლების ავარიული დანგრევით, მაღალი ტანის ხეების წაქცევით გამოწვეული დაზიანებების, მეწყერის, წყალსადენის, გაზისა და კანალიზაციის ქსელების ოპერატიულად აღდგენის, გზების ღორღით მოსწორებისა და სკვერების მცირე მასშტაბის კეთილმოწყობითი სამუშაოების ჩატარების, ამხანაგობათა მესაკუთრეობის წახალისებისა და  კანონით ნებადართული სხვა მოქმედებები.“

„ქ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ხარჯია – 130, 6 ათასი ლარი.“

12. დადგენილების დანართის 23–ე მუხლის მე–4  პუნქტს დაემატოს ,,ყ“, ,,ყ.ა.“ და ,,ყ.ბ.“, ,,შ“, ,,შ.ა.“, ,,შ.ბ.“ და ,,შ.გ.“ ქვეპუნქტები,  ხოლო, ,,ბ“ ქვეპუნქტის ,,ბ.ა.“, ,,ზ“ ქვეპუნქტის ,,ზ.გ.“,  ,,თ“ ქვეპუნქტის ,,თ.ა.“, ,,ჟ“ ქვეპუნქტის ,,ჟ.ა.“ ,,უ.“ ქვეპუნქტის ,,უ.ა.“ და ,,უ.გ.“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 2986,3 ათასი ლარი.“

ზ.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

დასახელება

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)

1

ქალაქის ნაკრები გუნდების უფროსი მწვრთნელებისა და გუნდის უფროსების შრომის ანაზღაურებისათვის დანამატი

წლის განმავლობაში

96,0

2

სპორტული მივლინებების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

120,0

3

კვების ხარჯების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

70,0

4

ქალაქის ნაკრები გუნდებისათვის სპორტული ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის დაფინანსება

წლის განმავლობაში

60,0

5.

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

წლის განმავლობაში

10,0

6

არაფინანსური აქტივების დაფინანსება.

წლის განმავლობაში

70,0

7.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

მათ შორის:

წლის განმავლობაში

363.5

ა.

ქალაქ ქუთაისის ნაკრები გუნდების სასწავლო–საწვრთნო შეკრების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

85,0

ბ.

ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე გამარჯვებული (პრიზიორები) სპორტსმენების, ვეტერანი სპორტსმენებისა  და სპორტის დამსახურებული მუშაკთა და მწვრთნელთა საპრემიო და ერთჯერადი დახმარების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

58,0

გ.

სპორტსმენთა საშეჯიბრო შესატანი, სასტარტო და სალიცენზიო დაფინანსება

წლის განმავლობაში

13,0

დ.

საქართველოს დამსახურებული მწრთვნელის გ. ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში.

დანიშვნით

12,0

ე.

ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში

დანიშვნით

10,0

ვ.

მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში

დანიშვნით

7,0

ზ.

დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა)

დანიშვნით

5,0

თ.

საქალაქო ღონისძიება შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე  სპორტსმენთა შორის მკლავჭიდში

დანიშვნით

2,0

ი.

ზ.შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწრთვნელის მ. დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი

დანიშვნით

6,0

კ.

საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის თ. არჩაიას ხსოვნის ტურნირი ბალახის ჰოკეიში

დანიშვნით

3,0

ლ.

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის გივი სარდანაძის სახელობის ტურნირი ჭიდაობა სამბოში

დანიშვნით

3,0

მ.

შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი მკლავჭიდსა და წოლჭიმში

3.12.2014

2,0

ნ.

მაია ჩიბურდანიძის საერთაშორისო ფესტივალი ჭადრაკში

დანიშვნით

10,0

ო.

მერიის თასის გათამაშება ხელბურთში ვაჟთა გუნდებს შორის

დანიშვნით

5,0

პ.

მსოფლიო ჩემპიონის აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო ტურნირი კრივში

დანიშვნით

10,5

ჟ.

საქალაქო ღია პირველობა სტრონგმენებს შორის

2.05.2014

2,0

რ.

ბეჭდაუდებელი ფალავნის კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში

მაისი

6,0

ს.

მურად ჭიჭინაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია საქალაქო  პირველობა მეკლდეურობაში

დანიშვნით

3,0

ტ.

ქუთაისის ღია ჩემპიონატი სწრაფ ჭადრაკში, მოყვარულთა შორის

დანიშვნით

3,0

უ.

ჭადრაკში საქართველოს ჩემპიონატი 10,14,18 წ.წ დაბადებულ ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

ქალაქ ქუთაისი

30.05.–08.06.

15,0

ფ.

წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების სტიპენდია

წლის განმავლობაში

90,0

ქ.

,,ქუთაისის რეგატა 2014“ აკადემიურ, კანოეთა და კაიაკით ნიჩბოსნობაში, მიძღვნილი ოლიმპიზმისა და სპორტის საერთაშორისო დღისადმი

დანიშვნით

3,0

ღ.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ანუ სპორტული ინიციატივების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

10,0

 

სულ ჯამი

 

789.5

„თ.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 7239,5 ათასი ლარი.“

„ჟ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 249,8 ათასი ლარი.“

„უ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 530,0 ათასი ლარი.“

„უ.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ღონისძიებები

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა

(ლარებში)

შენიშვნა

 

1.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

მათ შორის:

 

515,0

 

ა.

კულტურული ინიციატივები

01.01.14

31.12.14

129,5

 

ბ.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები

 

20,0

 

გ.

წლის კალენდარული ღონისძიებები

01.01.14.

31.12.14

300,5

 

 

გ.ა

ჟურნალ „მწვანეყვავილას“ გამოცემა

01.01.14

31.12.14

10,0

 

გ.ბ

ჟურნალ „განთიადის“ ბეჭდვა, ჰონორარები

01.01.14

31.12.14

25,0

 

გ.გ

გაზეთ „უქიმერიონის“ გამოცემა

01.01.14

31.12.14

6,0

 

გ.დ

მხატვართა საშობაო გამოფენა

01.01.14

31.01.14

5,0

 

გ.ე

ფოტოალბომი „ქუთაისი გუშინ, დღეს, ხვალ“

01.01.14

01.03.14

6,0

 

გ.ვ

მსახიობ ლამარა ვაშაკიძის ვარსკვლავის გახსნა

01.01.14

15. 02.14

6,0

 

გ.ზ

დავით  აღმაშენებლის ხსენების დღე

08.02.14

3,0

 

გ.თ

მხატვართა საგაზაფხულო გამოფენა

01.03.14

31.03.14

5,0

 

გ.ი

შექსპირიადა – შექსპირის 500 წლის იუბილე

01.03.14

30.04.14

18,0

 

გ.კ

ქალთა დღისადმი მიძღვნილი

ღონისძიებების კვირეული

03.03 .14

08.03.14

10.0

 

გ.ლ

ცნობილი ქართველი კინომცოდნის გოგი დოლიძის 80 წლის იუბილე

01.04.14

30.04.14

2,0

 

გ.მ

მწერალ ზაალ ებანოიძის 75 წლის იუბილე

20.04.14

3,5

 

გ.ნ

ნუმიზმატების გამოფენა

01.04.14

30.04.14

4.0

 

გ.ო

ქალაქობის დღესასწაული ,,ორმაისობა“

02.05.14

70,0

 

გ.პ

საქართველოს დამოუკიდებლობის

დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

26.05.14

6,0

 

გ.ჟ

ქალაქური მუსიკის საღამო ქუთაისის ბოტანიკურ ბაღში

01.06.14

30.05.14

5,0

 

გ.რ

კლასიკური მუსიკის ფესტივალი

01.06.14

30.06.14

25,0

 

გ.ს

პროექტი „ზაფხულის კინოთეატრი“

01.06.14

31.08.14

6,0

 

გ.ტ

პირველი ქართველი კინემატოგრაფისტის ვასილ ამაშუკელის ძეგლის აღჭურვა საპროექციო ტექნიკით

01.07.14

01.10.14

1,5

 

გ.უ

საზოგადოება „ბაღისკიდეს“ წევრის,მწერალ ცირა შალაშვილის 70 წლის იუბილე

12.07.14

3,5

 

გ.ფ

ოპერის თეატრის მომღერლის შალვა ქებაძის 70 წლის იუბილე

16.07.14

1,0

 

გ.ქ

საზოგადოება „ბაღისკიდეს“ წევრის, მწერალ გონერ ჭეიშვილის 70 წლის იუბილე

02.09.14

3,5

 

გ.ღ

ფოტო–კონკურსი „ილო“

01.10.14

30.10.14

8,0

 

გ.ყ

მხატვართა საშემოდგომო გამოფენა

01.10.14

30.10.14

5,0

 

გ.შ

მხატვართა საანგარიშო გამოფენა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

01.11.14

31.12.14

3,0

 

გ.ჩ

მსახიობ ევა ხუტუნაშვილის 65 წლის იუბილე

02.11.14

3,5

 

გ.ც

,,გიორგობის“ დღესასწაული

23.11.14

3,0

 

გ.ძ

საახალწლო ღონისძიებები

31.12.14

07.01.15

53,0

 

დ.

კულტურული ღონისძიებისათვის  საჭირო სხვადასხვა პოლიგრაფიული  ნაწარმის (ბუკლეტები, აფიშები, ბანერები, მოსაწვევები, პროგრამები და სხვა) გამოცემა

01.01.14

31.12.14

20,0

 

ე.

თანამედროვე ლიტერატურის განვითარება და პოპულარიზაცია (ლიტერატურული საღამოები, კონკურსები, წიგნებისა და ალმანახების გამოცემა)

01.01.14

31.12.14

45.0

 

2.

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

01.01.14

31.12.14

15.0

 

 

სულ თანხა:

 

530,0

 

„ყ. ააიპ სპორტის სასახლე (პროგრამული კოდი 05 01 019)“

„ყ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 140,0 ათასი ლარი“

„ყ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ სპორტის სასახლის ადმინისტრაციული ხარჯები.“

„შ. ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა–ში მდებარე შენობა–დარბაზის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 15)“

„შ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:  555,0 ათასი ლარი“

„შ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ამოცანაა ქუთაისის მოსახლეობისათვის ცხოვრების კულტურულ–შემეცნებითი დონის ამაღლება.“

„შ.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აპრილის №380 განკარგულებით შესული ცვლილება  საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებაში. 555,0 ათასი ლარი – ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის №46ა–ში მდებარე შენობა–დარბაზის რეაბილიტაცია.“

13. დადგენილების დანართის 23–ე მუხლის მე–4  პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტს  დაემატოს „კ.ვ.“ ქვეპუნქტი და ,,მ“ ქვეპუნქტს „მ.ვ.“ ქვეპუნქტი, ამავე პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტის ,,ვ.ბ.“, „თ“ ქვეპუნქტის „თ.დ.“, „ლ“ ქვეპუნქტის „ლ.ბ.“, „ლ.გ.“ და „ლ.ე.“ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ვ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 1800,6 ათასი ლარი.“

„თ.დ. განსახორციელებელი ღონისძიებები: სოციალურ საცხოვრისში დასაქმებული სოციალური მუშაკის შრომის ანაზღაურება – 8,8 ათასი ლარი; სოციალური მუშაკისათვის სამუშაო პირობების შექმნა, კრიზისული სიტუაციების მართვა – 2,6 ათასი ლარი; სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ დახარჯული ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის თანხების ანაზღაურება წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურების შესაბამისად, ფაქტიური ხარჯის მიხედვით – 16,0 ათასი ლარი; ოფისის ხარჯი (საკანცელარიო, კომუნალური, საკომუნიკაციო და სხვა) – 0,6 ათასი ლარი.

„კ.ვ. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პერსონალი:“

 

თანამდებობა

ფუნქცია

რაოდენობა

შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში (ლარი)

მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე წელიწადში (ათას ლარებში)

 

კოორდინატორი

პროგრამის განხორციელების კოორდინაცია, ხელშეწყობა

1

550

8,8

„ლ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 160.0 ათასი ლარი.“

„ლ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: საქალაქო ტრანსპორტით (ავტობუსით) სარგებლობის უზრუნველყოფა შემდეგი კატეგორიის პირებისათვის: უფასო კვების პროგრამის ბენეფიციარები; II მსოფლიო ომის ვეტერანები; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის ინვალიდები და მარჩენალდაკარგულები; „წითელი ჯვრის“ კლუბების ხანდაზმული პენსიონერები; „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების“ პროგრამით მოსარგებლე დედები; მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები; სტუდენტური ოჯახები (ცოლი და ქმარი, ორთავე სტუდენტი); სულ: 1050 პირი. ქვეპროგრამით სარგებლობა მოხდება სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების გამოყენებით, ბილეთის ფასი 30 თეთრი, ბილეთის გამოყენება შეიძლება სამგზავრო მოწმობასთან ერთად, ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები. სამგზავრო მოწმობის მისაღებად საჭიროა ფოტოსურათის, პირადობის მოწმობისა და კატეგორიის მიმანიშნებელი დოკუმენტის წარმოდგენა.  ეკონომიის ხარჯზე, შესაძლებელია დამატებითი კატეგორიის კონტიგენტისა და განსაკუთრებული შემთხვევების მომსახურება სამსახურის გადაწყვეტილებით. ქვეპროგრამაზე მომსახურე გადამზიდავებისათვის თანხის ანაზღაურება მოხდება ტრანსპორტის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი გახარჯული ბილეთების რაოდენობის მიხედვით.“

„ლ.ე.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონის­ძიებ­ისათ­ვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი (ლარში)

ღონისძიების განსა­ხორ­ციელ­ებ­ლად საჭირო ხარჯი (12 თვე, ათას ლარში)

1.

საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა

ბენეფი­ციარი

1050

 

157,2

2.

პროგრამის მართვის ხარჯი (სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების დამზადება, საკანცელარიო ხარჯი და სხვა)

 

 

 

2,8

 

სულ ხარჯი

160,0

მ.ვ. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პერსონალი:

თანამდებობა

ფუნქცია

რაოდენობა

შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში (ლარი)

მთლიანი ხარჯი შრომის ანაზღაურებაზე წელიწადში (ათას ლარებში)

 

კოორდინატორი

პროგრამის განხორციელების კოორდინაცია, ხელშეწყობა

1

550

8,8

 

14. შეიცვალოს დადგენილების დანართის 24–ე მუხლი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 24.“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ორგანი

ზაციუ

ლი

კო­დი

დასახელება

2012

წლის

ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სა­ხელ­მწი­ფო ბი­უ­­ჯე­ტ­ის ფონ­დე­ბ­­ი­დან გა­მო­­ყო­ფი­ლი ტრან­ს­ფე­რ­­ე­ბი

საკუ

თარი

შემოსავ

ლები

საკუ

თარი

შემოსავ

ლები

სა­ხელ­მწი­ფო ბი­უ­­ჯე­ტ­ის ფონ­დე­ბ­­ი­დან გა­მო­­ყო­ფი­ლი ტრან­ს­ფე­რ­­ე­ბი

1

თვითმმართველი ქალაქი – ქუთაისი

61,798.2

53,946.6

11,306.3

42,640.3

56,703.3

11,908.3

44,795.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

562

541.0

0

541

543.0

 

543

 

ხარჯები

40,653.7

40,080.1

630.8

39,449.3

43,843.4

1,621.5

42,221.9

 

შრომის ანაზღაურება

4,986.8

6,218.8

0.0

6,218.8

5,532.5

0.0

5,532.5

 

საქონელი და მომსახურება

5,512.0

4,436.6

0.0

4,436.6

5,048.7

0.0

5,048.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

532.3

940.4

0.0

940.4

1,127.4

0.0

1,127.4

 

მივლინებები

51.4

70.6

0.0

70.6

199.4

0.0

199.4

 

ოფისის ხარჯები

1,066.6

552.4

0.0

552.4

622.0

0.0

622.0

 

წარმომად­გენლობ­ითი ხარჯები

504.0

154.0

0.0

154.0

229.5

0.0

229.5

 

კვების ხარჯები

0.0

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

სამედიცინო ხარჯები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

25.2

53.7

0.0

53.7

108.0

0.0

108.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

699.9

549.0

0.0

549.0

642.0

0.0

642.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,632.6

2,116.5

0.0

2,116.5

2,050.4

0.0

2,050.4

 

პროცენტი

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

 

სუბსიდიები

27,619.1

27,017.7

630.8

26,386.9

30,861.2

1,621.5

29,239.7

 

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,185.7

2,138.4

0.0

2,138.4

2,220.0

0.0

2,220.0

 

სხვა ხარჯები

 

5.0

 

5.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,364.2

13,201.8

10,675.5

2,526.3

12,046.9

10,286.8

1,760.1

 

ვალდებულებების კლება

780.3

664.7

0.0

664.7

813.0

0.0

813.0

01 00

თვითმმართველი ქალაქის –ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები

8,660.4

8,728.3

0.0

8,728.3

8,721.2

0.0

8,721.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

429

430.0

0

430

430.0

0

430

 

ხარჯები

7,075.1

7,831.7

0.0

7,831.7

7,440.2

0.0

7,440.2

 

შრომის ანაზღაურება

3,867.0

4,995.1

0.0

4,995.1

4,456.5

0.0

4,456.5

 

საქონელი და მომსახურება

2,793.1

2,454.7

0.0

2,454.7

2,696.7

0.0

2,696.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

494.5

818.6

0.0

818.6

890.2

0.0

890.2

 

მივლინებები

47.8

66.7

0.0

66.7

73.4

0.0

73.4

 

ოფისის ხარჯები

627.1

464.6

0.0

464.6

549.0

0.0

549.0

 

წარმომად­გენლობითი ხარჯები

504.0

154.0

0.0

154.0

229.5

0.0

229.5

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

7.1

3.7

0.0

3.7

6.0

0.0

6.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

457.9

373.7

0.0

373.7

427.1

0.0

427.1

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

654.7

573.4

0.0

573.4

521.5

0.0

521.5

 

პროცენტი

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

64.9

118.3

0.0

118.3

106.0

0.0

106.0

 

სხვა ხარჯები

 

5.0

 

5.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

805.0

231.9

0.0

231.9

468.0

0.0

468.0

 

ვალდებულებების კლება

780.3

664.7

0.0

664.7

813.0

0.0

813.0

01 01

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო

951.6

1,141.4

0.0

1,141.4

1,083.8

0.0

1,083.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

30.0

 

30

30.0

 

30

 

ხარჯები

930.3

1,116.0

0.0

1,116.0

1,053.8

0.0

1,053.8

 

შრომის ანაზღაურება

496.9

614.3

 

614.3

528.0

 

528.0

 

საქონელი და მომსახურება

418.4

456.8

0.0

456.8

493.8

0.0

493.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

169.8

219.7

 

219.7

202.5

 

202.5

 

მივლინებები

5.2

14.3

 

14.3

15.0

 

15.0

 

ოფისის ხარჯები

61.9

38.1

 

38.1

88.0

 

88.0

 

წარმო­მად­გენ­ლობ­ითი ხარჯები

25.4

23.5

 

23.5

29.5

 

29.5

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

146.5

151.6

 

151.6

148.8

 

148.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.6

9.6

 

9.6

10.0

 

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.0

39.9

 

39.9

32.0

 

32.0

 

სხვა ხარჯები

 

5.0

 

5.0

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.3

25.4

 

25.4

30.0

 

30.0

01 02

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერია (აღმასრულებელი ორგანოები)

6,057.0

6,260.8

0.0

6,260.8

6,271.8

0.0

6,271.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

400

400.0

0

400

400.0

0

400

 

ხარჯები

5,273.3

6,054.3

0.0

6,054.3

5,833.8

0.0

5,833.8

 

შრომის ანაზღაურება

3,370.1

4,369.4

0.0

4,369.4

3,903.9

 

3,903.9

 

საქონელი და მომსახურება

1,853.3

1,606.5

0.0

1,606.5

1,855.9

0.0

1,855.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

324.7

598.9

0.0

598.9

687.7

0.0

687.7

 

მივლინებები

42.6

52.4

0.0

52.4

58.4

 

58.4

 

ოფისის ხარჯები

565.2

426.5

0.0

426.5

461.0

0.0

461.0

 

წარმო­მად­გენ­ლობ­ითი ხარჯები

428.6

130.5

0.0

130.5

200.0

0.0

200.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

7.1

3.7

0.0

3.7

6.0

0.0

6.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

311.4

222.1

0.0

222.1

278.3

 

278.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

173.7

172.4

0.0

172.4

164.5

 

164.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49.9

78.4

0.0

78.4

74.0

0.0

74.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

783.7

206.5

0.0

206.5

438.0

0.0

438.0

01 02 01

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

3,093.5

2,088.0

0.0

2,088.0

2,354.8

0.0

2,354.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

93

61.0

 

61

61.0

 

61

 

ხარჯები

2,468.9

1,986.2

0.0

1,986.2

2,024.8

0.0

2,024.8

 

შრომის ანაზღაურება

914.0

914.3

 

914.3

704.9

 

704.9

 

საქონელი და მომსახურება

1,528.9

1,041.8

0.0

1,041.8

1,289.9

0.0

1,289.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

219.7

220.6

 

220.6

127.7

 

127.7

 

მივლინებები

32.4

30.9

 

30.9

58.4

 

58.4

 

ოფისის ხარჯები

565.2

426.5

 

426.5

461.0

 

461.0

 

წარმო­მად­გენ­ლობ­ითი ხარჯები

428.6

130.5

 

130.5

200.0

 

200.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

114.8

67.2

 

67.2

278.3

 

278.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

168.2

166.1

 

166.1

164.5

 

164.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26.0

30.1

 

30.1

30.0

 

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

624.6

101.8

 

101.8

330.0

 

330.0

01 02 02

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო  სამსახური

241.2

290.8

0.0

290.8

267.4

0.0

267.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24

24.0

 

24

24.0

 

24

 

ხარჯები

235.2

285.5

0.0

285.5

242.4

0.0

242.4

 

შრომის ანაზღაურება

212.5

261.1

 

261.1

230.7

 

230.7

 

საქონელი და მომსახურება

19.7

13.8

0.0

13.8

8.7

0.0

8.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.3

2.8

 

2.8

8.7

 

8.7

 

მივლინებები

0.6

1.5

 

1.5

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

7.3

4.0

 

4.0

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.5

5.5

 

5.5

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

10.6

 

10.6

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

5.3

 

5.3

25.0

 

25.0

01 02 03

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ქალაქდაგეგ­მარებისა და ურბანული განვითარების სამსახური

307.2

131.0

0.0

131.0

116.6

0.0

116.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

8.0

 

8

8.0

 

8

 

ხარჯები

281.9

129.8

0.0

129.8

111.6

0.0

111.6

 

შრომის ანაზღაურება

183.6

96.0

 

96.0

84.8

 

84.8

 

საქონელი და მომსახურება

97.4

33.0

0.0

33.0

24.8

0.0

24.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

49.1

25.2

 

25.2

24.8

 

24.8

 

მივლინებები

1.2

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1.7

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

45.4

7.0

 

7.0

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.8

 

0.8

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

0.8

 

0.8

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.3

1.2

 

1.2

5.0

 

5.0

01 02 04

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის  ზედამხედველობის  სამსახური

19.6

465.6

0.0

465.6

369.8

0.0

369.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28

32.0

 

32

32.0

 

32

 

ხარჯები

19.6

457.8

0.0

457.8

364.8

0.0

364.8

 

შრომის ანაზღაურება

14.1

350.5

 

350.5

286.7

 

286.7

 

საქონელი და მომსახურება

5.5

103.9

0.0

103.9

74.1

0.0

74.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5.5

73.9

 

73.9

71.1

 

71.1

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

1.5

 

1.5

3.0

 

3.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

 

28.5

 

28.5

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

3.4

 

3.4

4.0

 

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7.8

 

7.8

5.0

 

5.0

01 02 05

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის სამსახური

134.6

164.7

0.0

164.7

117.9

0.0

117.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14

11.0

 

11

11.0

 

11

 

ხარჯები

126.1

161.8

0.0

161.8

112.9

0.0

112.9

 

შრომის ანაზღაურება

111.0

150.6

 

150.6

110.9

 

110.9

 

საქონელი და მომსახურება

14.1

7.8

0.0

7.8

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

4.0

2.7

 

2.7

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

10.1

5.1

 

5.1

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

3.4

 

3.4

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.5

2.9

 

2.9

5.0

 

5.0

01 02 06

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ინფრა­სტრუქ­ტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

457.1

235.0

0.0

235.0

214.2

0.0

214.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

15.0

 

15

15.0

 

15

 

ხარჯები

426.3

230.2

0.0

230.2

209.2

0.0

209.2

 

შრომის ანაზღაურება

353.6

154.7

 

154.7

146.6

 

146.6

 

საქონელი და მომსახურება

69.4

69.1

0.0

69.1

59.6

0.0

59.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16.5

46.6

 

46.6

59.6

 

59.6

 

მივლინებები

2.0

5.3

 

5.3

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.4

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

45.5

17.2

 

17.2

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

6.4

 

6.4

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.8

4.8

 

4.8

5.0

 

5.0

01 02 07

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის სამსახური

20.0

260.9

0.0

260.9

241.0

0.0

241.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23.0

 

23

23.0

 

23

 

ხარჯები

20.0

257.7

0.0

257.7

236.0

0.0

236.0

 

შრომის ანაზღაურება

20.0

227.6

 

227.6

212.6

 

212.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

28.4

0.0

28.4

20.4

0.0

20.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

6.7

 

6.7

17.4

 

17.4

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

2.2

 

2.2

3.0

 

3.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

19.5

 

19.5

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1.7

 

1.7

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3.2

 

3.2

5.0

 

5.0

01 02 08

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო–კომუნალური მეურნეობის სამსახური

146.7

192.6

0.0

192.6

157.4

0.0

157.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

12.0

 

12

12.0

 

12

 

ხარჯები

137.4

188.7

0.0

188.7

152.4

0.0

152.4

 

შრომის ანაზღაურება

116.4

137.6

 

137.6

116.9

 

116.9

 

საქონელი და მომსახურება

17.9

48.2

0.0

48.2

33.5

0.0

33.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.7

37.8

 

37.8

33.5

 

33.5

 

მივლინებები

1.1

0.3

 

0.3

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

10.1

10.1

 

10.1

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.1

2.9

 

2.9

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.3

3.9

 

3.9

5.0

 

5.0

01 02 09

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური

96.9

104.9

0.0

104.9

97.2

0.0

97.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8.0

 

8

8.0

 

8

 

ხარჯები

95.4

102.2

0.0

102.2

92.2

0.0

92.2

 

შრომის ანაზღაურება

80.0

92.9

 

92.9

82.4

 

82.4

 

საქონელი და მომსახურება

14.9

8.8

0.0

8.8

7.8

0.0

7.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

2.5

 

2.5

7.8

 

7.8

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

14.9

6.3

 

6.3

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

0.5

 

0.5

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

2.7

 

2.7

5.0

 

5.0

01 02 10

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ – ტექნიკური უზრუნველყოფის  სამსახური

109.4

221.7

0.0

221.7

302.3

0.0

302.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

13.0

 

13

13.0

 

13

 

ხარჯები

91.5

217.7

0.0

217.7

297.3

0.0

297.3

 

შრომის ანაზღაურება

68.0

119.5

 

119.5

130.7

 

130.7

 

საქონელი და მომსახურება

19.5

92.6

0.0

92.6

161.6

0.0

161.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10.0

83.9

 

83.9

161.6

 

161.6

 

მივლინებები

 

0.2

 

0.2

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

9.5

8.5

 

8.5

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.0

5.6

 

5.6

5.0

 

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.9

4.0

 

4.0

5.0

 

5.0

01 02 11

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ქონების მართვისა და პრივატიზების სამსახური

0.0

92.8

 

92.8

116.2

 

116.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

10.0

 

10

10.0

 

10

 

ხარჯები

 

92.8

 

92.8

111.2

 

111.2

 

შრომის ანაზღაურება

 

87.1

 

87.1

109.2

 

109.2

 

საქონელი და მომსახურება

 

5.2

 

5.2

0.0

 

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

1.4

 

1.4

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

 

3.8

 

3.8

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.5

 

0.5

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

5.0

 

5.0

01 02 12

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

 

70.4

0.0

70.4

181.2

0.0

181.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

10.0

 

10

10.0

 

10

 

ხარჯები

 

69.4

0.0

69.4

176.2

0.0

176.2

 

შრომის ანაზღაურება

 

40.4

 

40.4

105.9

 

105.9

 

საქონელი და მომსახურება

 

28.4

0.0

28.4

68.3

0.0

68.3

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

27.0

 

27.0

68.3

 

68.3

 

მივლინებები

 

0.1

 

0.1

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

 

1.3

 

1.3

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.6

 

0.6

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.0

 

1.0

5.0

 

5.0

01 02 13

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

 

71.9

0.0

71.9

124.5

0.0

124.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

11.0

 

11

11.0

 

11

 

ხარჯები

 

71.9

0.0

71.9

119.5

0.0

119.5

 

შრომის ანაზღაურება

 

63.4

 

63.4

117.5

 

117.5

 

საქონელი და მომსახურება

 

8.5

0.0

8.5

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

4.8

 

4.8

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

 

3.7

 

3.7

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

5.0

 

5.0

01 02 14

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

 

121.9

0.0

121.9

152.8

0.0

152.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

10.0

 

10

10.0

 

10

 

ხარჯები

 

81.6

0.0

81.6

146.8

0.0

146.8

 

შრომის ანაზღაურება

 

57.4

 

57.4

102.6

 

102.6

 

საქონელი და მომსახურება

 

24.2

0.0

24.2

42.2

0.0

42.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

20.0

 

20.0

42.2

 

42.2

 

მივლინებები

 

1.0

 

1.0

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

3.2

 

3.2

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

40.3

 

40.3

6.0

 

6.0

01 02 15

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

 

26.3

0.0

26.3

46.1

0.0

46.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

3.0

 

3

3.0

 

3

 

ხარჯები

 

25.1

0.0

25.1

44.1

0.0

44.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

23.6

 

23.6

43.1

 

43.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

0.1

 

0.1

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

 

1.4

 

1.4

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

1.0

 

1.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.2

 

1.2

2.0

 

2.0

01 02 16

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის აუდიტისა და კონტროლის სამსახური

 

84.3

 

84.3

181.4

 

181.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

14.0

 

14

14.0

 

14

 

ხარჯები

 

82.6

 

82.6

176.4

 

176.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

71.3

 

71.3

147.3

 

147.3

 

საქონელი და მომსახურება

 

9.9

 

9.9

26.1

 

26.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

5.5

 

5.5

26.1

 

26.1

 

მივლინებები

 

1.4

 

1.4

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

 

3.0

 

3.0

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1.4

 

1.4

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.7

 

1.7

5.0

 

5.0

01 02 17

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის  ტერიტორიული ორგანოები

1,098.9

1,409.1

0.0

1,409.1

1,231.0

0.0

1,231.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

136

135.0

 

135.0

135.0

 

135.0

 

ხარჯები

1,059.2

1,394.0

0.0

1,394.0

1,216.0

0.0

1,216.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,005.9

1,321.8

 

1,321.8

1,171.1

 

1,171.1

 

საქონელი და მომსახურება

48.0

64.4

0.0

64.4

38.9

0.0

38.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10.9

37.2

 

37.2

38.9

 

38.9

 

მივლინებები

 

0.7

 

0.7

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

37.1

26.5

 

26.5

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.3

7.8

 

7.8

6.0

 

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.7

15.1

 

15.1

15.0

 

15.0

01 02 18

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

218.6

146.4

0.0

146.4

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

198.5

141.6

0.0

141.6

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

183.5

131.0

 

131.0

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

12.2

8.1

0.0

8.1

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

3.4

 

3.4

0.0

 

 

 

მივლინებები

1.3

2.0

 

2.0

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

10.9

2.7

 

2.7

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.8

2.5

 

2.5

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.1

4.8

 

4.8

0.0

 

 

01 02 19

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური

113.3

82.5

0.0

82.5

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

113.3

77.7

0.0

77.7

0.0

0.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

107.5

68.6

 

68.6

0.0

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

5.8

8.9

0.0

8.9

0.0

0.0

0.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

5.8

 

5.8

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

5.8

3.1

 

3.1

0.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

0.0

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.2

 

0.2

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

4.8

 

4.8

0.0

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

471.4

388.4

0.0

388.4

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

471.4

388.4

0.0

388.4

300.0

0.0

300.0

 

საქონელი და მომსახურება

471.4

388.4

0.0

388.4

300.0

0.0

300.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

471.4

388.4

 

388.4

300.0

 

300.0

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვე­ტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

190.6

61.1

0.0

61.1

100.0

0.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

190.6

61.1

 

61.1

100.0

 

100.0

01 05

კრედიტის დაფარვა

939.8

867.2

0.0

867.2

894.0

0.0

894.0

 

ხარჯები

350.1

263.6

0.0

263.6

181.0

0.0

181.0

 

პროცენტი

350.1

263.6

 

263.6

181.0

 

181.0

 

ვალდებულებების კლება

589.7

603.6

 

603.6

713.0

 

713.0

01 06

პარლამენტის მაჟორიტარი  წევრის ბიურო ქუთაისის N59 საარჩევნო ოლქში

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

წარმო­მად­გენ­ლობ­ითი ხარჯი

50.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

01 07

საგრანტე პროგრამა ,,ნარჩენების მართვის ინოვაციური გამოცდილების დანერგვა"

 

14.4

0.0

14.4

71.6

0.0

71.6

 

ხარჯები

 

14.4

0.0

14.4

71.6

0.0

71.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

11.4

 

11.4

24.6

 

24.6

 

საქონელი და მომსახურება

 

3.0

0.0

3.0

47.0

0.0

47.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

3.0

 

3.0

47.0

 

47.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2,107.4

2,225.4

0.0

2,225.4

1,605.1

0.0

1,605.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133

111.0

0

111

113.0

0

113

 

ხარჯები

1,904.0

1,707.4

0.0

1,707.4

1,519.5

0.0

1,519.5

 

შრომის ანაზღაურება

1,119.8

1,223.7

0.0

1,223.7

980.0

0.0

980.0

 

საქონელი და მომსახურება

783.2

479.3

0.0

479.3

533.5

0.0

533.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

37.8

121.8

0.0

121.8

237.2

0.0

237.2

 

მივლინებები

3.6

3.9

0.0

3.9

6.0

0.0

6.0

 

ოფისის ხარჯები

439.5

87.8

0.0

87.8

73.0

0.0

73.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18.1

50.0

0.0

50.0

42.0

0.0

42.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

242.0

175.3

0.0

175.3

171.9

0.0

171.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42.2

40.5

0.0

40.5

3.4

0.0

3.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

4.4

0.0

4.4

6.0

0.0

6.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

203.4

518.0

0.0

518.0

85.6

0.0

85.6

02 01

მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური

1,401.3

1,984.4

0.0

1,984.4

1,327.1

0.0

1,327.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117

95.0

 

95

96.0

 

96

 

ხარჯები

1,308.7

1,471.6

0.0

1,471.6

1,247.1

0.0

1,247.1

 

შრომის ანაზღაურება

961.1

1,038.5

 

1,038.5

805.2

 

805.2

 

საქონელი და მომსახურება

347.2

430.3

0.0

430.3

438.9

0.0

438.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22.7

101.7

 

101.7

219.8

 

219.8

 

მივლინებები

1.1

2.1

 

2.1

3.0

 

3.0

 

ოფისის ხარჯები

95.3

87.8

 

87.8

53.0

 

53.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18.1

50.0

 

50.0

42.0

 

42.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

167.8

148.2

 

148.2

118.7

 

118.7

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42.2

40.5

 

40.5

2.4

 

2.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

2.8

 

2.8

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.6

512.8

 

512.8

80.0

 

80.0

02 02

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის  სამსახური

222.2

241.0

0.0

241.0

278.0

0.0

278.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16.0

 

16

17.0

 

17

 

ხარჯები

218.7

235.8

0.0

235.8

272.4

0.0

272.4

 

შრომის ანაზღაურება

158.7

185.2

 

185.2

174.8

 

174.8

 

საქონელი და მომსახურება

59.4

49.0

0.0

49.0

94.6

0.0

94.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

15.1

20.1

 

20.1

17.4

 

17.4

 

მივლინებები

2.5

1.8

 

1.8

3.0

 

3.0

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

20.0

 

20.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

41.8

27.1

 

27.1

53.2

 

53.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

1.0

 

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

1.6

 

1.6

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

5.2

 

5.2

5.6

 

5.6

02 03

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

483.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

376.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

376.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

344.2

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

32.4

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107.3

0.0

 

 

0.0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის  რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

29,786.2

22,351.7

11,306.3

11,045.4

23,924.2

11,353.3

12,570.9

 

ხარჯები

12,836.1

9,931.1

630.8

9,300.3

13,155.9

1,621.5

11,534.4

 

საქონელი და მომსახურება

89.9

67.3

0.0

67.3

235.0

0.0

235.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

89.9

67.3

0.0

67.3

235.0

0.0

235.0

 

სუბსიდიები

12,746.2

9,863.8

630.8

9,233.0

12,920.9

1,621.5

11,299.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,950.1

12,420.6

10,675.5

1,745.1

10,768.3

9,731.8

1,036.5

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

6,671.2

9,635.1

8,673.5

961.6

11,572.0

9,365.0

2,207.0

 

ხარჯები

866.7

491.0

0.0

491.0

1,875.0

0.0

1,875.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

866.7

481.0

0.0

481.0

1,875.0

0.0

1,875.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,804.5

9,144.1

8,673.5

470.6

9,697.0

9,365.0

332.0

03 01 01

გზების და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები

6,524.8

9,545.6

8,673.5

872.1

10,997.0

9,365.0

1,632.0

 

ხარჯები

755.9

401.5

0.0

401.5

1,300.0

0.0

1,300.0

 

სუბსიდიები

755.9

401.5

 

401.5

1,300.0

 

1,300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,768.9

9,144.1

8,673.5

470.6

9,697.0

9,365.0

332.0

03 01 02

საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება – გაკვრის პროგრამა

146.4

79.5

0.0

79.5

75.0

0.0

75.0

 

ხარჯები

110.8

79.5

0.0

79.5

75.0

0.0

75.0

 

სუბსიდიები

110.8

79.5

 

79.5

75.0

 

75.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.6

0.0

 

 

0.0

 

 

03 01 03

ქალაქგარეთ მოქალაქეთა გადაყვანის უზრუნველყოფის სატრანსპორტო ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

0.0

10.0

 

10.0

0.0

 

 

03 01 04

ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

 

0.0

500.0

 

500.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

0.0

500.0

 

500.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

500.0

 

500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

14,746.3

10,767.2

2,596.9

8,170.3

10,734.3

1,886.1

8,848.2

 

ხარჯები

11,063.7

8,205.3

630.8

7,574.5

9,763.0

1,519.3

8,243.7

 

სუბსიდიები

11,063.7

8,205.3

630.8

7,574.5

9,763.0

1,519.3

8,243.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,682.6

2,561.9

1,966.1

595.8

971.3

366.8

604.5

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

3,927.8

3,195.7

0.0

3,195.7

3,235.0

0.0

3,235.0

 

ხარჯები

3,261.3

3,195.7

0.0

3,195.7

3,160.0

0.0

3,160.0

 

სუბსიდიები

3,261.3

3,195.7

 

3,195.7

3,160.0

 

3,160.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

666.5

0.0

 

 

75.0

 

75.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემების,  ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა – რეაბილიტაციის ღონისძიებები

1,921.9

2,781.7

1,966.1

815.6

800.8

366.8

434.0

 

ხარჯები

438.2

219.8

0.0

219.8

350.0

0.0

350.0

 

სუბსიდიები

438.2

219.8

 

219.8

350.0

 

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,483.7

2,561.9

1,966.1

595.8

450.8

366.8

84.0

03 02 03

პროგრამა ,,კორპუსი"

5,715.6

1,978.4

630.8

1,347.6

2,903.0

1,519.3

1,383.7

 

ხარჯები

5,117.8

1,978.4

630.8

1,347.6

2,903.0

1,519.3

1,383.7

 

სუბსიდიები

5,117.8

1,978.4

630.8

1,347.6

2,903.0

1,519.3

1,383.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

597.8

0.0

 

 

0.0

 

 

03 02 04

„ღატაკი ოჯახის“ სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი სახლების გადახურვა

0.0

0.0

 

0.0

150.0

 

150.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

0.0

150.0

 

150.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

150.0

 

150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

03 02 05

გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია – ექსპლუატაცია

3,181.0

2,796.6

0.0

2,796.6

3,645.5

0.0

3,645.5

 

ხარჯები

2,246.4

2,796.6

0.0

2,796.6

3,200.0

0.0

3,200.0

 

სუბსიდიები

2,246.4

2,796.6

 

2,796.6

3,200.0

 

3,200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

934.6

0.0

 

 

445.5

 

445.5

03 02 06

ცოტნე დადიანის ქუჩა N3–ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები

0.0

14.8

 

14.8

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

14.8

0.0

14.8

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

14.8

 

14.8

0.0

 

 

03 03

ქალაქ ქუთაისის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

8,147.6

1,744.2

35.9

1,708.3

1,340.2

0.0

1,340.2

 

ხარჯები

684.6

1,029.6

0.0

1,029.6

1,240.2

0.0

1,240.2

 

საქონელი და მომსახურება

70.2

36.3

0.0

36.3

185.0

0.0

185.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

70.2

36.3

0.0

36.3

185.0

0.0

185.0

 

სუბსიდიები

614.4

993.3

0.0

993.3

1,055.2

0.0

1,055.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,463.0

714.6

35.9

678.7

100.0

0.0

100.0

03 03 01

შადრევნების ექსპლუატაცია

163.9

243.7

0.0

243.7

250.0

0.0

250.0

 

ხარჯები

163.9

243.7

0.0

243.7

250.0

0.0

250.0

 

სუბსიდიები

163.9

243.7

 

243.7

250.0

 

250.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 02

ქალაქის გამწვანების, მოვლა – პატრონობისა  და სკვერების კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

1,298.1

836.0

35.9

800.1

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

309.1

219.5

0.0

219.5

400.0

0.0

400.0

 

სუბსიდიები

309.1

219.5

 

219.5

400.0

 

400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

989.0

616.5

35.9

580.6

0.0

 

 

03 03 03

პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა – პატრონობა

22.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

22.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

22.9

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 04

საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

2,512.4

160.7

0.0

160.7

224.6

0.0

224.6

 

ხარჯები

48.6

160.7

0.0

160.7

224.6

0.0

224.6

 

სუბსიდიები

48.6

160.7

 

160.7

224.6

 

224.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,463.8

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 05

ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა

96.8

98.1

0.0

98.1

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.8

98.1

 

98.1

100.0

 

100.0

03 03 06

მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა

31.3

19.0

0.0

19.0

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

31.3

19.0

0.0

19.0

100.0

0.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

31.3

19.0

0.0

19.0

100.0

0.0

100.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

31.3

19.0

 

19.0

100.0

 

100.0

03 03 07

თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები

38.9

17.3

0.0

17.3

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

38.9

17.3

0.0

17.3

70.0

0.0

70.0

 

საქონელი და მომსახურება

38.9

17.3

0.0

17.3

70.0

0.0

70.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38.9

17.3

 

17.3

70.0

 

70.0

03 03 08

ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია

3,615.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,615.0

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 09

ქალაქის სხვადასხვა უბნებში ატრაქციონების მოწყობა – რეაბილიტაცია

298.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

298.4

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 10

უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა – ნაგებობების დემონტაჟი

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

 

 

15.0

 

15.0

03 03 11

გაუთვალის­წინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები

69.9

32.9

0.0

32.9

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

69.9

32.9

0.0

32.9

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

69.9

32.9

 

32.9

50.0

 

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 12

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა

0.0

291.5

0.0

291.5

130.6

0.0

130.6

 

ხარჯები

0.0

291.5

0.0

291.5

130.6

0.0

130.6

 

სუბსიდიები

0.0

291.5

 

291.5

130.6

 

130.6

03 03 13

ზამთრის სეზონის სამუშაოები

 

45.0

0.0

45.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

 

45.0

0.0

45.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

 

45.0

 

45.0

0.0

 

 

03 04

ტურიზმის განვითარების პროგრამა

19.7

21.0

0.0

21.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

19.7

21.0

0.0

21.0

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

19.7

21.0

0.0

21.0

50.0

0.0

50.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.7

21.0

 

21.0

50.0

 

50.0

03 05

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

201.4

184.2

0.0

184.2

227.7

102.2

125.5

 

ხარჯები

201.4

184.2

0.0

184.2

227.7

102.2

125.5

 

სუბსიდიები

201.4

184.2

 

184.2

227.7

102.2

125.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

04 00

განათლება

5,515.6

6,635.1

0.0

6,635.1

7,371.6

0.0

7,371.6

 

ხარჯები

5,322.6

6,635.1

0.0

6,635.1

7,371.6

0.0

7,371.6

 

საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

139.0

0.0

139.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

8.0

 

8.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

131.0

0.0

131.0

 

სუბსიდიები

5,283.0

6,530.4

0.0

6,530.4

7,232.6

0.0

7,232.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

5,508.3

6,635.1

0.0

6,635.1

7,232.6

0.0

7,232.6

 

ხარჯები

5,315.3

6,635.1

0.0

6,635.1

7,232.6

0.0

7,232.6

 

საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

0.0

0.0

0.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

0.0

0.0

 

 

სუბსიდიები

5,275.7

6,530.4

0.0

6,530.4

7,232.6

0.0

7,232.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01 01

ააიპ ბაგა – ბაღების გაერთიანება

5,275.7

6,530.4

0.0

6,530.4

7,232.6

0.0

7,232.6

 

ხარჯები

5,275.7

6,530.4

0.0

6,530.4

7,232.6

0.0

7,232.6

 

სუბსიდიები

5,275.7

6,530.4

 

6,530.4

7,232.6

 

7,232.6

04 01 02

ბაგა – ბაღების კაპიტალური რემონტის ხარჯები

193.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.0

0.0

 

 

0.0

 

 

04 02

განათლების ღონისძიებები

39.6

104.7

0.0

104.7

139.0

0.0

139.0

 

ხარჯები

39.6

104.7

0.0

104.7

139.0

0.0

139.0

 

საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

0.0

104.7

139.0

0.0

139.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

8.0

 

8.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

39.6

104.7

 

104.7

131.0

 

131.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

ხარჯები

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

7.3

0.0

 

 

0.0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

13,132.8

11,461.0

0.0

11,461.0

12,440.6

555.0

11,885.6

 

ხარჯები

10,920.1

11,429.7

0.0

11,429.7

11,715.6

0.0

11,715.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

96.0

 

96.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,806.2

1,330.6

0.0

1,330.6

1,444.5

0.0

1,444.5

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

120.0

 

120.0

 

კვების ხარჯები

 

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

60.0

 

60.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

35.0

 

35.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,806.2

1,330.6

0.0

1,330.6

1,159.5

0.0

1,159.5

 

სუბსიდიები

9,113.9

10,099.1

0.0

10,099.1

10,175.1

0.0

10,175.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,212.7

31.3

0.0

31.3

725.0

555.0

170.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

5,290.7

4,863.6

0.0

4,863.6

4,798.1

0.0

4,798.1

 

ხარჯები

4,648.7

4,863.6

0.0

4,863.6

4,728.1

0.0

4,728.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

96.0

 

96.0

 

საქონელი და მომსახურება

514.5

649.7

0.0

649.7

623.5

0.0

623.5

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

120.0

 

120.0

 

კვების ხარჯები

 

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

60.0

 

60.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

514.5

649.7

0.0

649.7

363.5

0.0

363.5

 

სუბსიდიები

4,134.2

4,213.9

0.0

4,213.9

4,008.6

0.0

4,008.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

642.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

05 01  01

ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება

2,959.4

3,024.2

0.0

3,024.2

2,986.3

0.0

2,986.3

 

ხარჯები

2,959.4

3,024.2

0.0

3,024.2

2,986.3

0.0

2,986.3

 

სუბსიდიები

2,959.4

3,024.2

 

3,024.2

2,986.3

 

2,986.3

05 01  02

შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი – 2010“

700.0

739.7

0.0

739.7

460.0

0.0

460.0

 

ხარჯები

700.0

739.7

0.0

739.7

460.0

0.0

460.0

 

სუბსიდიები

700.0

739.7

 

739.7

460.0

 

460.0

05 01  03

ააიპ ,,ყინულის მოედანი"

404.9

380.0

0.0

380.0

382.3

0.0

382.3

 

ხარჯები

404.9

380.0

0.0

380.0

382.3

0.0

382.3

 

სუბსიდიები

404.9

380.0

 

380.0

382.3

 

382.3

05 01  04

ოლიმპიური კომიტეტი

9.9

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

9.9

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

სუბსიდიები

9.9

10.0

 

10.0

10.0

 

10.0

05 01  05

ააიპ სარაგბო კლუბი ,,აია"

60.0

60.0

0.0

60.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

60.0

60.0

0.0

60.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

60.0

60.0

 

60.0

30.0

 

30.0

05 01 06

სპორტული ღონისძიებების პროგრამა

514.5

649.7

0.0

649.7

789.5

0.0

789.5

 

ხარჯები

514.5

649.7

0.0

649.7

719.5

0.0

719.5

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

96.0

 

96.0

 

საქონელი და მომსახურება

514.5

649.7

0.0

649.7

623.5

0.0

623.5

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

120.0

 

120.0

 

კვების ხარჯები

 

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

60.0

 

60.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

514.5

649.7

 

649.7

363.5

 

363.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

70.0

 

70.0

05 01 07

მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა

642.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

642.0

0.0

 

 

0.0

 

 

05 01 08

ქალაქ ქუთაისში სკეიტბორდის მოედნის მოწყობის ხარჯები

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

05 01 09

სპორტის სასახლე

 

0.0

 

 

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

140.0

0.0

140.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

140.0

 

140.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

7,407.7

6,111.5

0.0

6,111.5

7,239.5

555.0

6,684.5

 

ხარჯები

5,837.0

6,080.2

0.0

6,080.2

6,584.5

0.0

6,584.5

 

საქონელი და მომსახურება

1,039.9

472.2

0.0

472.2

530.0

0.0

530.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

15.0

 

15.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,039.9

472.2

0.0

472.2

515.0

0.0

515.0

 

სუბსიდიები

4,797.1

5,608.0

0.0

5,608.0

6,054.5

0.0

6,054.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,570.7

31.3

 

31.3

655.0

555.0

100.0

05 02 01

ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

1,930.2

2,343.2

0.0

2,343.2

2,557.4

0.0

2,557.4

 

ხარჯები

1,930.2

2,343.2

0.0

2,343.2

2,457.4

0.0

2,457.4

 

სუბსიდიები

1,930.2

2,343.2

 

2,343.2

2,457.4

 

2,457.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

100.0

 

100.0

05 02 02

ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

491.0

535.8

0.0

535.8

611.3

0.0

611.3

 

ხარჯები

491.0

535.8

0.0

535.8

611.3

0.0

611.3

 

სუბსიდიები

491.0

535.8

 

535.8

611.3

 

611.3

05 02 03

სსიპ. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის    სახელმწიფო ისტორიული   მუზეუმი

61.3

56.8

0.0

56.8

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

61.3

56.8

0.0

56.8

60.0

0.0

60.0

 

სუბსიდიები

61.3

56.8

 

56.8

60.0

 

60.0

05 02 04

სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახი"

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

05 02 05

ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი

50.0

50.0

0.0

50.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

50.0

50.0

0.0

50.0

80.0

0.0

80.0

 

სუბსიდიები

50.0

50.0

 

50.0

80.0

 

80.0

05 02 06

ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

333.3

409.7

0.0

409.7

710.0

0.0

710.0

 

ხარჯები

333.3

409.7

0.0

409.7

710.0

0.0

710.0

 

სუბსიდიები

333.3

409.7

 

409.7

710.0

 

710.0

05 02 07

ააიპ მოსწავლე – ახალგაზრდობის პარკი

104.6

121.8

0.0

121.8

131.0

0.0

131.0

 

ხარჯები

104.6

121.8

0.0

121.8

131.0

0.0

131.0

 

სუბსიდიები

104.6

121.8

 

121.8

131.0

 

131.0

05 02 08

ააიპ ,,ბოტანიკური ბაღი"

 

234.0

0.0

234.0

249.8

0.0

249.8

 

ხარჯები

 

234.0

0.0

234.0

249.8

0.0

249.8

 

სუბსიდიები

 

234.0

 

234.0

249.8

 

249.8

05 02 09

ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

860.0

822.3

0.0

822.3

800.0

0.0

800.0

 

ხარჯები

860.0

822.3

0.0

822.3

800.0

0.0

800.0

 

სუბსიდიები

860.0

822.3

 

822.3

800.0

 

800.0

05 02 10

მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

749.9

810.0

0.0

810.0

730.0

0.0

730.0

 

ხარჯები

749.9

810.0

0.0

810.0

730.0

0.0

730.0

 

სუბსიდიები

749.9

810.0

 

810.0

730.0

 

730.0

05 02 11

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

186.8

194.4

0.0

194.4

195.0

0.0

195.0

 

ხარჯები

186.8

194.4

0.0

194.4

195.0

0.0

195.0

 

სუბსიდიები

186.8

194.4

 

194.4

195.0

 

195.0

05 02 12

კულტურის ღონისძიებები

1,039.9

472.2

0.0

472.2

530.0

0.0

530.0

 

ხარჯები

1,039.9

472.2

0.0

472.2

530.0

0.0

530.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,039.9

472.2

0.0

472.2

530.0

0.0

530.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

15.0

 

15.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,039.9

472.2

 

472.2

515.0

 

515.0

05 02 13

ლ. მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1,493.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,493.2

0.0

 

 

0.0

 

 

05 02 14

ააიპ ,,ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის" შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

49.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.3

0.0

 

 

0.0

 

 

05 02 15

ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა–ში (ხარაზოვის ბაღში) მდებარე შენობა დარბაზის რეაბილიტაცია – მშენებლობის  პროგრამა

0.0

0.0

0.0

 

555.0

555.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

555.0

555.0

 

05 02 16

ქალაქ ქუთაისში  სკულპტურული ქანდაკებების დადგმისა და დემონტაჟის პროგრამა

28.2

31.3

 

31.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.2

31.3

 

31.3

0.0

 

 

05 03

ახალგაზრდული  ღონისძიებები

251.8

208.7

0.0

208.7

291.0

0.0

291.0

 

ხარჯები

251.8

208.7

0.0

208.7

291.0

0.0

291.0

 

საქონელი და მომსახურება

251.8

208.7

0.0

208.7

291.0

0.0

291.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა – შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

251.8

208.7

 

208.7

281.0

 

281.0

05 04

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

137.6

74.8

0.0

74.8

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

137.6

74.8

0.0

74.8

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

137.6

74.8

 

74.8

100.0

 

100.0

05 05

ქუთაის გაენათეს ეპარქია

45.0

202.4

0.0

202.4

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

45.0

202.4

0.0

202.4

12.0

0.0

12.0

 

სუბსიდიები

45.0

202.4

 

202.4

12.0

 

12.0

06 00

სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა

2,595.8

2,540.1

0.0

2,540.1

2,640.6

0.0

2,640.6

 

ხარჯები

2,595.8

2,540.1

0.0

2,540.1

2,640.6

0.0

2,640.6

 

სუბსიდიები

476.0

524.4

0.0

524.4

532.6

0.0

532.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,119.8

2,015.7

0.0

2,015.7

2,108.0

0.0

2,108.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1,008.7

874.4

0.0

874.4

840.0

0.0

840.0

 

ხარჯები

1,008.7

874.4

0.0

874.4

840.0

0.0

840.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,008.7

874.4

0.0

874.4

840.0

0.0

840.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

 

 

0.0

 

 

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

118.8

124.0

0.0

124.0

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

118.8

124.0

0.0

124.0

150.0

0.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

118.8

124.0

 

124.0

150.0

 

150.0

06 01 02

ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულთა ანტიკონ­ვულ­სან­ტებ­ით უზრუნველყოფა და ზოგად­სა­გან­მა­ნა­თ­ლებ­ლო დაწესებულ­ებათა დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა პროფილ­აქ­ტი­კ­ური გამოკვლევა

0.0

0.0

 

0.0

110.0

 

110.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

0.0

110.0

 

110.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

110.0

 

110.0

06 01 03

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

223.5

280.3

0.0

280.3

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

223.5

280.3

0.0

280.3

200.0

0.0

200.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

223.5

280.3

 

280.3

200.0

 

200.0

06 01 04

სამედიცინო დახმარება

509.1

441.4

0.0

441.4

380.0

0.0

380.0

 

ხარჯები

509.1

441.4

0.0

441.4

380.0

0.0

380.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

509.1

441.4

 

441.4

380.0

 

380.0

06 01 05

სამედიცინო დაზღვევა

157.3

28.7

0.0

28.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

157.3

28.7

0.0

28.7

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

157.3

28.7

 

28.7

0.0

 

 

06 02

სოციალური დაცვა

1,587.1

1,665.7

0.0

1,665.7

1,800.6

0.0

1,800.6

 

ხარჯები

1,587.1

1,665.7

0.0

1,665.7

1,800.6

0.0

1,800.6

 

სუბსიდიები

476.0

524.4

0.0

524.4

532.6

0.0

532.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,111.1

1,141.3

0.0

1,141.3

1,268.0

0.0

1,268.0

06 02 01

სარიტუალო დახმარება

36.9

39.8

0.0

39.8

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

36.9

39.8

0.0

39.8

70.0

0.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36.9

39.8

 

39.8

70.0

 

70.0

06 02 02

სოციალური საცხოვრისი

11.8

16.1

0.0

16.1

28.0

0.0

28.0

 

ხარჯები

11.8

16.1

0.0

16.1

28.0

0.0

28.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.8

16.1

 

16.1

28.0

 

28.0

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

205.9

234.7

0.0

234.7

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

205.9

234.7

0.0

234.7

500.0

0.0

500.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

205.9

234.7

 

234.7

500.0

 

500.0

06 02 04

სოციალური ღონისძიებები

241.1

260.5

0.0

260.5

285.0

0.0

285.0

 

ხარჯები

241.1

260.5

0.0

260.5

285.0

0.0

285.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

241.1

260.5

 

260.5

285.0

 

285.0

06 02 05

უფასო მგზავრობა

94.1

81.5

0.0

81.5

160.0

0.0

160.0

 

ხარჯები

94.1

81.5

0.0

81.5

160.0

0.0

160.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

94.1

81.5

 

81.5

160.0

 

160.0

06 02 06

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა

521.3

490.4

0.0

490.4

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

521.3

490.4

0.0

490.4

200.0

0.0

200.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

521.3

490.4

 

490.4

200.0

 

200.0

06 02 07

ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრების მომსახურება

0.0

18.3

 

18.3

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

0.0

18.3

 

18.3

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

18.3

 

18.3

0.0

 

 

06 02 08

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური ინტეგრაციის  პროგრამა

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

25.0

 

25.0

06 02 09

ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი

473.0

519.4

0.0

519.4

527.6

0.0

527.6

 

ხარჯები

473.0

519.4

0.0

519.4

527.6

0.0

527.6

 

სუბსიდიები

473.0

519.4

 

519.4

527.6

 

527.6

06 02 10

ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი

3.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

3.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სუბსიდიები

3.0

5.0

 

5.0

5.0

 

5.0

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილელევან კირკიტაძე