„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის N33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის N33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 57
დოკუმენტის მიმღები დუშეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.35.152.016163
57
30/12/2013
ვებგვერდი, 30/12/2013
190040000.35.152.016163
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის N33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №57

2013 წლის 30 დეკემბერი

ქ.დუშეთი

 

„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის N33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისშესაბამისად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის N33 დადგენილებაში(სსმ. 28/12/2012. ს/კ190040000.35.152.016102) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1.  დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

ათასი ლარი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7 693,6

10 951,4

6 703,0

4 248,4

12 577,6

8 203,9

4 373,7

გადასახადები

2 343,1

1 860,1

0,0

1 860,1

1 814,4

0,0

1 814,4

გრანტები

4 945,0

8 609,7

6 703,0

1 906,7

10 298,2

8 203,9

2 094,3

სხვა შემოსავლები

405,5

481,6

0,0

481,6

465,0

0,0

465,0

ხარჯები

3 982,2

3 740,8

67,5

3 673,3

4 792,6

407,9

4 384,7

შრომის ანაზღაურება

813,5

921,4

0,0

921,4

1 290,0

45,3

1 244,7

საქონელი და მომსახურება

1 010,7

1 173,5

48,1

1 125,4

1 241,3

94,4

1 146,9

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

281,3

226,4

0,0

226,4

204,8

0,0

204,8

სუბსიდიები

975,4

1 010,5

0,0

1 010,5

1 331,4

59,5

1 271,9

გრანტები

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

155,5

329,4

0,0

329,4

418,3

63,0

355,3

სხვა ხარჯები

145,8

79,6

19,4

60,2

306,8

145,7

161,1

საოპერაციო სალდო

3 711,4

7 210,6

6 635,5

575,1

7 785,0

7 796,0

-11,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 088,9

7 501,3

6 291,4

1 209,9

8 723,3

8 467,7

255,6

ზრდა

3 417,6

7 566,1

6 291,4

1 274,7

8 893,9

8 467,7

426,2

კლება

328,7

64,8

0,0

64,8

170,6

0,0

170,6

მთლიანი სალდო

622,5

-290,7

344,1

-634,8

-938,3

-671,7

-266,6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

461,4

-469,6

340,4

-810,0

-1 133,6

-671,7

-461,9

ზრდა

461,4

340,4

340,4

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

461,4

340,4

340,4

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

810,0

0,0

810,0

1 133,6

671,7

461,9

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

810,0

0,0

810,0

1 133,6

671,7

461,9

ვალდებულებების ცვლილება

-161,1

-178,9

-3,7

-175,2

-195,3

0,0

-195,3

კლება

161,1

178,9

3,7

175,2

195,3

0,0

195,3

საშინაო

161,1

178,9

3,7

175,2

195,3

0,0

195,3

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

 

ათასი ლარი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

8 022,3

11 016,2

6 703,0

4 313,2

12 748,2

8 203,9

4 544,3

შემოსავლები

7 693,6

10 951,4

6 703,0

4 248,4

12 577,6

8 203,9

4 373,7

არაფინანსური აქტივების კლება

328,7

64,8

0,0

64,8

170,6

0,0

170,6

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

7 560,9

11 485,8

6 362,6

5 123,2

13 881,8

8 875,6

5 006,2

ხარჯები

3 982,2

3 740,8

67,5

3 673,3

4 792,6

407,9

4 384,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 417,6

7 566,1

6 291,4

1 274,7

8 893,9

8 467,7

426,2

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

161,1

178,9

3,7

175,2

195,3

0,0

195,3

ნაშთის ცვლილება

461,4

-469,6

340,4

-810,0

-1 133,6

-671,7

-461,9

 

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12 577,6 ათასი ლარის ოდენობით.

 

ათასი ლარი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7 693,6

10 951,4

6 703,0

4 248,4

12 577,6

8 203,9

4 373,7

გადასახადები

2 343,1

1 860,1

0,0

1 860,1

1 814,4

0,0

1 814,4

გრანტები

4 945,0

8 609,7

6 703,0

1 906,7

10 298,2

8 203,9

2 094,3

სხვა შემოსავლები

405,5

481,6

0,0

481,6

465,0

0,0

465,0

 

დ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 465,0 ათასი ლარის ოდენობით.

 

ათასი ლარი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

405,5

481,6

465,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

195,1

229,8

191,7

პროცენტები

10,6

15,8

0,0

რენტა

184,5

214

191,7

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

169,5

201,3

179,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

15,0

12,7

12,7

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,0

0,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

94,0

103,1

117,6

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

85,1

84,9

101,2

სანებართვო მოსაკრებელი

5,3

6,4

11,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,6

2,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

79,2

76,5

90,2

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

8,9

18,2

16,4

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

8,9

18,2

16,4

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

57,4

67,1

86,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

59,0

81,6

69,7

 

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4 792,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

 

ათასი ლარი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3 982,2

3 740,8

67,5

3 673,3

4 792,6

407,9

4 384,7

შრომის ანაზღაურება

813,5

921,4

0,0

921,4

1 290,0

45,3

1 244,7

საქონელი და მომსახურება

1 010,7

1 173,5

48,1

1 125,4

1 241,3

94,4

1 146,9

პროცენტი

281,3

226,4

0,0

226,4

204,8

0,0

204,8

სუბსიდიები

975,4

1 010,5

0,0

1 010,5

1 331,4

59,5

1 271,9

გრანტები

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

155,5

329,4

0,0

329,4

418,3

63,0

355,3

სხვა ხარჯები

145,8

79,6

19,4

60,2

306,8

145,7

161,1

 

ვ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

 

 

 

 

 

 

                          ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 086,4   

1 671,3   

1,9   

1 669,4   

2 095,4   

0,0   

2 095,4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 793,1   

1 433,0   

1,9   

1 431,1   

1 816,4   

0,0   

1 816,4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 742,2   

1 354,1   

1,9   

1 352,2   

1 806,6   

0,0   

1 806,6   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

50,9   

78,9   

0,0   

78,9   

9,8   

0,0   

9,8   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

281,3   

226,4   

0,0   

226,4   

279,0   

0,0   

279,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

12,0   

11,9   

0,0   

11,9   

0,0   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

40,7   

47,2   

0,0   

47,2   

66,2   

66,2   

0,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

246,3   

172,8   

0,0   

172,8   

139,5   

0,0   

139,5   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

33,0   

32,1   

0,0   

32,1   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

213,3   

140,7   

0,0   

140,7   

139,5   

0,0   

139,5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 646,6   

6 613,1   

5 548,8   

1 064,3   

7 850,4   

7 342,7   

507,7   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

240,8   

162,2   

136,8   

25,4   

1 976,4   

1 820,2   

156,2   

70421

სოფლის მეურნეობა

240,8   

162,2   

136,8   

25,4   

1 976,4   

1 820,2   

156,2   

7045

ტრანსპორტი

1 204,8   

5 416,6   

4 389,3   

1 027,3   

2 199,7   

1 907,2   

292,5   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1 136,0   

5 332,5   

4 389,3   

943,2   

2 074,7   

1 907,2   

167,5   

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

68,8   

80,0   

0,0   

80,0   

125,0   

0,0   

125,0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0   

4,1   

0,0   

4,1   

0,0   

0,0   

0,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 201,0   

1 034,3   

1 022,7   

11,6   

3 674,3   

3 615,3   

59,0   

705

გარემოს დაცვა

174,6   

244,2   

0,0   

244,2   

181,1   

0,0   

181,1   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

174,6   

224,5   

0,0   

224,5   

179,5   

0,0   

179,5   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0   

19,7   

0,0   

19,7   

1,6   

0,0   

1,6   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

798,3   

1 016,8   

786,4   

230,4   

1 485,7   

1 230,0   

255,7   

7061

ბინათმშენებლობა

81,0   

19,4   

19,4   

0,0   

1,9   

0,0   

1,9   

7063

წყალმომარაგება

367,6   

606,7   

552,6   

54,1   

1 057,6   

988,1   

69,5   

7064

გარე განათება

349,7   

343,3   

203,3   

140,0   

426,2   

241,9   

184,3   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0,0   

47,4   

11,1   

36,3   

0,0   

0,0   

0,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

60,1   

27,2   

0,0   

27,2   

33,0   

31,8   

1,2   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

32,9   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

32,9   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

27,2   

27,2   

0,0   

27,2   

33,0   

31,8   

1,2   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

538,8   

526,2   

0,0   

526,2   

633,6   

71,0   

562,6   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

176,8   

195,8   

0,0   

195,8   

249,4   

71,0   

178,4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

348,5   

321,4   

0,0   

321,4   

376,5   

0,0   

376,5   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

11,0   

9,0   

0,0   

9,0   

1,7   

0,0   

1,7   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

2,5   

0,0   

0,0   

0,0   

6,0   

0,0   

6,0   

709

განათლება

600,4   

604,9   

21,8   

583,1   

726,1   

70,9   

655,2   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

525,7   

479,1   

21,8   

457,3   

647,5   

70,9   

576,6   

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

73,0   

65,1   

0,0   

65,1   

78,2   

0,0   

78,2   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1,7   

60,7   

0,0   

60,7   

0,4   

0,0   

0,4   

710

სოციალური დაცვა

207,6   

383,2   

0,0   

383,2   

475,5   

63,0   

412,5   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

69,2   

109,2   

0,0   

109,2   

91,0   

0,0   

91,0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

0,0   

2,1   

0,0   

2,1   

0,0   

0,0   

0,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

138,4   

271,9   

0,0   

271,9   

384,5   

63,0   

321,5   

 

სულ

7 399,8   

11 306,9   

6 358,9   

4 948,0   

13 686,5   

8 875,6   

4 810,9   

 

ზ) დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 9,8 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად“.

 

თ) დადგენილების მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

წყალდიდობის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევის პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვის სამსახურის თანამშრომელთა სახანძრო  ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება, კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სპეციალური ტანსაცმლით უზრუნველყოფა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

გახშირებული სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით მუნიციპალიტეტი,შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს  შეიარაღებული  ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დუშეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, კეთილმოწყობის სამუშაოები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა- შენახვა და  მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა(პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება დაადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდინაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების  და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. ასევე მნიშვნელოვანია საჰაერო ტრანსპორტი მაღალმთიანი სოფლებისათვის, სადაც დიდთოვლობის დროს ავტოტრანსპორტით მისვლა შეუძლებელია. საჰაერო ტრანსპორტი ამ დროს იძენს სასიცოცხლო მნიშვნელობას მაღალმთიანი სოფლებისთვის;

 

2.1.1 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე წელს იგეგმება: ქ. დუშეთში ბაჩანას ქუჩის შესახვევის მოასფალტება, ჭონქაძის თემში, ე.წ „ჯორმუხის“ სამანქანე გზის რეაბილიტაცია, სოფ. მილახვრიანთკარის შიდა გზების მოხრეშვითი სამუშაოები, ჟინვალის თემის ე.წ. „უნდილაანთ“ უბნის გზის რეაბილიტაცია, ჟინვალის თემის სოფ. ზემო თვალივის გზის რეაბილიტაცია, სოფ. უკანაფშავის გზის რეაბილიტაცია, დაბა ჟინვალშიშიდა გზების მოასფალტება, ქ. დუშეთში ბექაურის ქუჩის მოასფალტება, ქ. დუშეთში გ.სააკაძის ქუჩის მოასფალტება, სოფ. გომეწარში შესასვლელი გზის დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა, სოფ. გომეწრის ცენტრში გზის დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა, სოფ.დოლასქედი-ჯუღისი-ვაშლობის სამანქანე გზის აღდგენა, სოფ. ქვემო კაწალხევში ხიდის დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა, ქ. დუშეთში კარიაულთ დასახლებაში: შიდა გზების რეაბილიტაცია, შიდა საუბნო გზის გაყოლებით სანიაღვრე არხების მოწყობა, მოასფალტებული გზის გვერდით ანაკრები სანიაღვრე არხის მოწყობა, სანიაღვრე არხსადა მოასფალტებულ გზას შორის სივრცის შევსება, ფასანაური-კიტოხის საავტომობილო გზის მე-8 კმ-ზე სოფ. მაქართასთან მეწყერისგან გაწმენდა და სოფ. ჩოხამდე გზის რეაბილიტაცია.ასევე გაგრძელდება 2012 წელს დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება: სოფ. ბიჩნიგაურების შესასვლელი გზის რეაბილიტაცია და სოფ.ჭართალში წყალამრიდის საფუძვლის, მიწის ვაკისის გამაგრების და ჯიმი გიგაურის კუთვნილი ტერიტორიის მიმდებარე გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

 

2.1.2 საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯი (პროგრამული  კოდი 03 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეწყერების, დითოვლობის შედეგად ჩაკეტილი გზების და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებშისაჰაერო ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯი.

 

 

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში საჭიროა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა,  გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და და ნარჩენების გატანა.

 

2.2.1 გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის, როგორც ქალაქად ისე სოფლად, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება,რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია,ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით. მიმდინარე წელს იგეგმება:ქ. დუშეთში, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე (ქალაქის შემოსასვლელში), რუსთაველის ქუჩაზე,სოფ. პირმისაან-ვარსიმაანთ მონაკვეთზე, სულიკიანთ დასახლებაში, კობიანთ დასახლებაში, მთვარელიანთ დასახლებაში, კარიაულთკარის დასახლებაში, მილახვრიანთ დასახლებაში გარე განათების სისტემის სამონტაჟო სამუშაოები, ფასანაურის გარე განათება, მცხეთა-ყაზბეგი-ლარსის საავტომობილო გზის წითელსოფლიდან მლეთამდე მონაკვეთში, გზის განათების სისტემის დაზიანებული განათების ბოძების და მასთან დაკავშირებული ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები.

2.2.2დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება დანარჩენების გატანა.დასუფთავების ღონისძიების გაუმჯობესების მიზნით მიმდინარეობს სანაგვე ურნების შესყიდვა.

 

2.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

წყალმომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით მიმდინარე წელს  დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და  ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს  (USAID) საქართველოს მისიის პროგრამის „ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივის“ ერთობლივი პროექტის ფარგლებში იგეგმება ბაზალეთის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფასანაურში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (ხევშა-ფასანაური), ჭოპორტის თემში ბულაჩაური-ქუბრიაანთკარის სასმელი წყლის მოწყობა, ბაზალეთის თემში, სოფ. ბაზალეთის და სოფ. მლაშის მოსახლეობისათვის სასმელი წაყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის, წყლის მილების შეძენა, ბაზალეთის თემში, სოფ. ჩანადირთკარში სასმელი წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ასევე გაგრძელდება 2012 წელს დაგეგმილი გუდამაყრის თემში, სოფ.ლუთხუბში სასმელი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

 

2.2.4 სარწყავი, სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებშიდუშეთის მუნიციპალიტეტისა დაამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს  (USAID) საქართველოს მისიის პროგრამის „ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების ინიციატივის“ ერთობლივი პროექტის ფარგლებში იგეგმება სოფ. მაღაროსკარში, სოფ. არაგვისპირში ნაპირსამაგრი გაბიონების მოწყობა და სოფ. მჭადიჯვრის სარწყავი არხის რეაბილიტაცია.ასევე დაგეგმილია:ქ.დუშეთში დუშეთის ხევზე 2 ხიდისა და ნაპირსამაგრის მოწყობა, ფასანაურში ნაპირსამაგრი სამუშაოები,  ქ. დუშეთში, დავით აღმაშენებლის და იოსელიანის ქუჩის კვეთაზე სანიაღვრე კოლექტორის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სოფ. ბაზალეთის ხევის გაწმენდის („სანახშირის“ წყალსაქაჩის მიმდებარედ) სამუშაოები, სოფ. გრიგოლაანთკარის და სოფ. ჩუბინიანთკარს შორის არსებული ანაკრები სანიაღვრე არხის გაწმენდის სამუშაოები, ქ. დუშეთში, დავით აღმაშენებლის (ყოფილი სტალინის) ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები.

 

2.2.5 ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ბაზალეთის პანსიონატის II საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

 

2.3 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 03)

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, განხორციელდება მ/წელსგამოყოფილი და წინა წელს მიღებული თანხიდან დარჩენილი თანხით შესაბამისისი სოფლის მოსახლეობის გადაწყვეტილების საფუძველზე სხვადასხვა პროექტები.

2.4 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

დღევანდელ დროში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას ახალგაზრდებში, რისთვისაც მნიშვნელოვანია სპორტული ობიექტების მშენებლობა, ასევე დიდ მნიშვნელობაენიჭება ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას,რისთვისაც საჭიროა ქალაქის გამწვანება, ბაღების და სკვერების მშენებლობა და მოვლა-პატრონობა.

2.4.1 სპორტული მოედნების, დარბაზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიაქვეშეთის თემში, სპორტ-დარბაზის რემონტი.

2.4.2 ქალაქის გამწვანება და მისიმოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 04 03)

მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნისათვის მეტად მნიშვნელოვანია  ტერიტორიის გამწვანება, ნარგავების მოვლა–პატრონობა, გამწვანების ზონაში ყვავილების და სხვა დეკორატიული მცენარეების დარგვა.

2.5 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: 2013 წლის 24 მარტსძლიერი ქარის შედეგად  მოსახლეობის დაზიანებული  საცხოვრებელი სახლებისათვის სამშენებლო მასალებით უზრუნველყოფა და რეაბილიტაცია, 2013 წლის მაისი-ივნისის თვეებში  დაბა ფასანაურში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია, და  2013 წლის ივნის-ივლისის თვეებში მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები: სოფ. გომეწარში გზის მოწყობა და კალაპოტის გაწმენდა, სოფ. გომეწარში გაბიონების მოწყობა, სოფ. გომეწარში ორი ბოგირის და საფეხმავლო ხიდის მოწყობა, სოფ. ციხედავში-შუახევში კალაპოტის  და ბოგირების გაწმენდა, სოფ. დოლასქედი-ჯუღისი-ვაშლობში გაბიონების მოწყობა, სოფ. შარახევის გზის რეაბილიაცია-ხევის კალაპოტის გაწმენდა, სოფ. დოლასქედი-ჯუღისი-ვაშლობში გზის მოწყობა და კალაპოტის გაწმენდა, სოფ. ჭართალში გზის მოწყობა და კალაპოტის გაწმენდა, სოფ. კაწალხევში გზის მოწყობა და კალაპოტის გაწმენდა, სოფ. კაწალხევში გაბიონის მოწყობა, სოფ. კაწალხევში ორი ბოგირის და საფეხმავლო ხიდის მოწყობა, უკანაფშავის ტერიტორიული ორგანოს ტერიტორიაზე, ფშავის არაგვის ხეობაში სოფ. თხილიანაში საცალფეხო ხიდის მოწყობა, ორწყლიდან უკანაფშავამდე მდინარე ფშავის არაგვის კალაპოტის გაწმენდა დამბების მოწყობით და სავალი ნაწილის აღდგენა, ორწლიდან უკანაფშავამდე გაბიონების მოწყობა, უკანაფშავის ტერიტორიულ ორგანოში ფშავის არაგვის ე.წ. "ღამეხევას" ხევზე ხიდის რეაბილიტაცია.

2.6 სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ქალქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 06)

დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს, ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. პროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა და ზემოაღნუშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.

 

 

3.1 დუშეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 528 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის კვების ღირებულება შეადგენს 1.50 ლარს. კვების ხარჯების გარდა,პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს. ასევე გაგრძელდება 2012 წელს დაგეგმილი სოფ. ბულაჩაურში საბავშვობაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები, რომლის გახსნაც დაგეგმილია 2013 წელს.

3.2. დუშეთის მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ა(ა)იპ მოსაწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრს და მისფილიალებს (მაღაროსკარი, ბარისახო და შატილი  სკოლა-პანსიონები) ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ  ხარჯებს. სკოლა-პანსიონებში ბავშვთა რაოდენობა შეადგენს 41-ს. კვების ხარჯი ერთ ბავშვზე შეადგენს 2,40 ლარს, რაც მთლიანად ბიუჯეტიდან ფინანსდება.კვების ხარჯების გარდა, პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ა(ა)იპ „მოსაწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრის“ და მისი ფილიალების  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე აფინანსებს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.ტარდება საერთაშორისო, რესპუბლიკური და სამხარეო ტურნირები ჭიდაობის სხვდასხვა სახეობაში, ახალგაზრდებსა და ჭაბუკებში; ასევე სამხარეო და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში, ფრენბურთში, ნიჩბოსნობაში, კრივში; დუშეთის სპორტულ სკოლას წარმატებები აქვს ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობაში,  ფეხბურთში, ფრენბურთში, კრივში, ნიჩბოსნობაში. აღსაზრდელები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირებში, სადაც კარგი მიღწევებით გამოირჩევიან.

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს 2013 წელს 13-16 სექტემბერს ქ. რიგაში (ლატვია) სამბოში, კადეტთა ევროპის პირველობაზე დუშეთის მკვიდრ ვანო ხუბაშვილის სამივლინებო ხარჯებს.

 

4.1.2 სასპორტო გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს(ა)იპ „დუშეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო გაერთიანების“ და მისი ფილიალის სასპორტო სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას. სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს  სპორტის 10 სახეობა (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალათბურთი, ჭადრაკი, ფრენბურთი, ნიჩბოსნობა, კრივი, კარატე, ტანვარჯიში, ძალოსნობა), სადაც მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 400-ს.

4.1.3 საფეხბურთო კლუბი „არაგვის“ ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საფეხბურთო კლუბ „არაგვის“ დაფინანსება, რომელიც ითვალისწინებს: საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობის  საწევრო გადასახადს, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის   შეძენას.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. დუშეთში  ანსამბლ „ორერას“ 50 წლისთავთან დაკავშირებით კონცერტის ჩატარება და საახალწლო ღონისძიების მოწყობა.

4.2.2 სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

სახელოვნებო განათლება ქვეყნის კულტურისა და განათლების პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილია, როგორც ქართული კულტურის სულიერი და მატერიალური მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და ხელოვნების განვითარების, ისე ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი ერთიანი საგანმანათლებლო სივრცის სრულყოფის საკითხში.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სახელოვნებო სკოლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.სახელოვნებო სკოლაში ფუნქციონირებსხატვის, ძერწვის, თექაზე მუშაობის, ლიტერატურის,  საეკლისიო საგალობლების  წრეები, სადაც სწავლობს 190 მოსწავლე.

 

4.2.3 დუშეთის მუნიციპალიტეტის ალ. როინაშვილის სახელობის საბიბლოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02 03)

         ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2013 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება.პროგრამის ფარგლებში ფინანსდებაქ.დუშეთის ალ. როინაშვილის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკადაანანურის, ფასანაურის, ჭოპორტის სასოფლო ბიბლიოთეკები. აღნიშნული ბიბლოთეკები ხელს უწყობს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ განვითარებას და მოსახლეობის საჭირო ლიტერატურით მომარაგებას.

4.2.4 მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებშიფინანსდებადანიელ ჭონქაძისსახლ-მუზეუმი და დუშეთის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, რაც ხელს უწყობს ტრადიციული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და ტურისტების გაცნობას ადგილობრივ კულტურასთან.

4.2.5 დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „კულტურულ-საგანმათლებლო ცენტრის“ (აპარატის) და კულტურული ღონისძიებების ხარჯების დაფინასებას, რომლის ფუნქციაშიც შედის, კულტურის სახლების, მუსიკალური კოლექტივების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლის კოორდინირება.

4.2.6 კულტურის სახლების ხელშეწობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ქ.დუშეთის და დაბა ჟინვალის კულტურის სახლები. აღნიშნული კულტურის სახლები ემსახურება პოეზიის საღამოების, ფოლკლორული და თეატრალური ღონისძიებების ჩატარებას.აღნიშნულ ღონისძიებებში მონაწილეები ღებულობენ დაფინანსებას, რაც შემდგომში სტიმულია ახალი ღონიძიებების ჩატარებისა და პროფესიული განვითარებისთვის. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის სახლთან არსებული ქართული ხალხური საკრავების და სიმღერის ანსამბლი ,,ქალილო’’, რომლის შემადგენლობაშიც 14 წევრია.

4.2.7ტელემაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (05 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წიგნის „ღვაწლმოსილი დუშელების“ გამოცემა.

 

4.2.8 მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ქ. დუშეთის, დაბა ჟინვალის და დაბა ფასანაურისსამუსიკოსკოლებს. სამუსიკო სკოლის პედაგოგების შრომის ანაზღაურების 50% ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, ხოლო 50% მოსწავლეთა შემონატანებიდან.   სამუსიკო სკოლებში  სულ  სწავლობს 159 მოსწავლე,  რომლებიც წარმატებით მონაწილეობენ სხვადასხვა მუსიკალურ კონკურსებსა და  მუსიკალურ ფესტივალებში.

4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობამუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესია- მონასტრების  კომუნალური ხარჯების დაფინანსებას.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი (06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. გრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე, სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას, სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

·         გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;

·         იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;

·         იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;

·         პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;

·         საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და პიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;

·         მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 03 01)

ქვეპროგრამა ითვალიწინებსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთაშემდეგი კატეგორიების დაფინანსებას:

ა) ონკოლოგიური ავადმყოფებს (გამოკლვლევები);

ბ)  მარტოხელა დედებს;

გ) მრავალშვილიანი ოჯახებს 4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილებით; 

დ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს, დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (მეუღლე, შვილი);

დ) მარტოხელა და 80 წელს გადაცილებული მოხუცებს;

ე) ოჯახებს, რომელთა შემადგენლობიდან ყველა წევრი უმუშევარია და არც ერთ წევრს შემოსავალი არ გააჩნია;

ვ) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს;

ზემოაღნიშნული კატეგორიების სამედიცინო მომსახურების ღირებულება  ფინანსდება:

Ø  500 ლარამდე – 100%–მდე;

Ø  500–1000 ლარამდე – 70%–მდე;

Ø  1000-3000 ლარამდე – 55%–მდე;

Ø  3000-5000 ლარმადე – 35%–მდე;

Ø  5000 ლარიდან ზევით 25%–მდე.

ზ) საყოველათაო დაზღვევით მოსარგებლე პირების თანადაფინასება;

თ) სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობის, გამოკვლევის და გადაუდებელი ოპერაციული თუ თერაპიული მკურნალობის 100%–მდე დაფინანსება ხორციელდება დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე.

 

5.2.2სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 02)

ქვეპროგრამა ითვალიწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთაერთჯერადფულად დახმარებას.

ერთჯერადი დახმარების სახით 50 ლარიდან 200 ლარამდე ფინანსური დახმარება  გაეწევა (გარდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ მოქალაქეებს)  შემდეგ კატეგორიებს:

ა) დროებით უმუშევრებს;

ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვნებს.

გ) მიუსაფრებს, მარტოხელა დედებს, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილი;

დ) დიაბეტით და რევმატიული დაავადებების მქონე მოქალაქეებს;

ე) I დაII ჯგუფის ინვალიდებს;

ვ) უსინათლო პირებს;

ზ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომელთაც არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად გადაადგილება (ინვალიდის ეტლით მოსარგებლე ან მწოლიარე);

თ) დიალეზის პრეპარატზე დამოკიდებულ პირებს, რომლებიც არა არიან ჩართულნი სახელმწიფო პროგრამაში;

ი) ონკოლოგიური და ენდოკრინოლოგიური  დაავადების მქონე პირებს;

კ) მრავალწევრიან (ხუთი და მეტი) ოჯახებს, რომელთა არცერთი წევრი არ მუშაობს და არანაირი შემოსავალი არ გააჩნიათ;

ლ) უპატრონო მიცვალებულის დაკარძალვისათვის - პირებს, რომელთაც ითავეს მიცვალებულის დაკრძალვა;

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უხუცესებს, რომელთაც შეუსრულდათ ასი და მეტი წელი, მრავალშვილიან (ოთხი და მეტი შვილი) ოჯახებს,მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს და  მათთან გათანაბრებულ პირებს, 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვისბრძოლებში  დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს და ომის მონაწილეებს ფინანსური დახმარება გაეწევათ წელიწადში ერთხელ 100 ლარი ოდენობით.

 

5.2.3 საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 03)

          ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების დახმარება.

5.2.4 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03 04)

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზემცხოვრებ ავადმყოფებზე და სოციალურად გაჭირვებული მოქალაქეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.მედიკამენტების ღირებულება 100 ლარის ფარგლებში დაუფინანსდებათ:

ა) ეპილეფსიით დაავადებულებს;

ბ) პარკინსონით დაავადებულებს;

გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ პირებს   რომელთაც მინიჭებული აქვთ 0-100 000 მდე სარეიტინგო ქულა.

 

5.2.5 უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 03 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის“ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. უფასო სასადილოთი მომსახურება ითვალისწინებს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე 110 ბენეფიციარის დღეში ერთჯერად უფასო კვებას, გარდა კვირა დღისა. ერთი ბენეფიციარის კვება/დღის  ხარჯი დღეში შეადგენს 1,70 ლარს.

 

5.2.6 სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2013 წელს სტიქიური მოვლენების (მიწისძვრა, მეწყერი, წყალდიდობა, დიდთოვლობა და ა.შ) შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახების, აგრეთვე იმ ოჯახების, რომელთა საცხოვრებელ სახლს სტიქიამ არსებითი ზიანი მიაყენა ფულადი დახმარების გაცემა.

ხანძრისა და სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახს, გაეწევა ერთჯერადი დახმარება 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით, ხოლო ოჯახს, რომლის საცხოვრებელ სახლს ხანძარმა ან სტიქიამ არსებითი ზიანი მიაყენა 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. განსაკუთრებულ შემთხვევებში საკრებულოს გადაწყვეტილებით შესაძლებელია დახმარების სახით გაიცეს ზღვრულ ოდენობაზე მეტი ფულადი თანხა. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2012 წელს სტიქიური მოვლენების შედეგად სოფ. ზემო მლეთაში დაზარალებული 8 ოჯახისათვის კომპენსაციები.

 

5.2.7ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეორე მსოფლიო ომის და საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლების გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე სარიტუალო ხარჯებს  250 ლარის ოდენობით.

ი) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

 

 

 

 

 

 

                     ათასი ლარი

ორგ.

კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლ ები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლ ები

 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

7 560,9

11 485,8

6 362,6

5 123,2

13 881,8

8 875,6

5 006,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135,0

139,0

0,0

139,0

135,0

6,0

129,0

 

ხარჯები

3 982,2

3 740,8

67,5

3 673,3

4 792,6

407,9

4 384,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 417,6

7 566,1

6 291,4

1 274,7

8 893,9

8 467,7

426,2

 

ვალდებულებების კლება

161,1

178,9

3,7

175,2

195,3

0,0

195,3

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 247,5

1 850,2

5,6

1 844,6

2 289,0

0,0

2 289,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

103,0

107,0

0,0

107,0

103,0

0,0

103,0

 

ხარჯები

2 054,2

1 649,4

1,9

1 647,5

2 080,3

0,0

2 080,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,2

21,9

0,0

21,9

15,1

0,0

15,1

 

ვალდებულებების კლება

161,1

178,9

3,7

175,2

193,6

0,0

193,6

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

256,1

263,1

0,8

262,3

448,9

0,0

448,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0

15,0

 

15,0

14,0

 

14,0

 

ხარჯები

254,1

250,8

0,8

250,0

448,9

0,0

448,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,0

12,3

0,0

12,3

0,0

0,0

0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 486,1

1 094,7

4,8

1 089,9

1 357,7

0,0

1 357,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

89,0

92,0

 

92,0

89,0

 

89,0

 

ხარჯები

1 455,9

1 081,4

1,1

1 080,3

1 342,6

0,0

1 342,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,2

9,6

0,0

9,6

15,1

0,0

15,1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

3,7

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

50,9

78,9

0,0

78,9

9,8

0,0

9,8

 

ხარჯები

50,9

78,9

0,0

78,9

9,8

0,0

9,8

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

442,4

401,6

0,0

401,6

472,6

0,0

472,6

 

ხარჯები

281,3

226,4

0,0

226,4

279,0

0,0

279,0

 

ვალდებულებების კლება

161,1

175,2

0,0

175,2

193,6

0,0

193,6

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

12,0

11,9

0,0

11,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

12,0

11,9

0,0

11,9

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

287,0

220,0

0,0

220,0

205,7

66,2

139,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32,0

32,0

0,0

32,0

32,0

6,0

26,0

 

ხარჯები

192,0

220,0

0,0

220,0

204,5

65,0

139,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95,0

0,0

0,0

0,0

1,2

1,2

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

213,3

140,7

0,0

140,7

139,5

0,0

139,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26,0

26,0

 

26,0

26,0

 

26,0

 

ხარჯები

118,3

140,7

0,0

140,7

139,5

0,0

139,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

95,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

33,0

32,1

0,0

32,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

33,0

32,1

0,0

32,1

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

40,7

47,2

0,0

47,2

66,2

66,2

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

6,0

 

6,0

6,0

6,0

 

 

ხარჯები

40,7

47,2

0,0

47,2

65,0

65,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

1,2

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 688,7

7 903,3

6 335,2

1 568,1

9 590,0

8 643,7

946,3

 

ხარჯები

475,4

412,8

65,6

347,2

753,9

220,4

533,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 213,3

7 490,5

6 269,6

1 220,9

8 834,4

8 423,3

411,1

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

0,0

1,7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 204,8

5 412,5

4 389,3

1 023,2

2 201,4

1 907,2

294,2

 

ხარჯები

68,8

80,0

0,0

80,0

159,9

0,0

159,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 136,0

5 332,5

4 389,3

943,2

2 039,8

1 907,2

132,6

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

0,0

1,7

03 01 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 136,0

5 332,5

4 389,3

943,2

2 074,7

1 907,2

167,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

34,9

0,0

34,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 136,0

5 332,5

4 389,3

943,2

2 039,8

1 907,2

132,6

03 01 02

საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯი

68,8

80,0

0,0

80,0

126,7

0,0

126,7

 

ხარჯები

68,8

80,0

0,0

80,0

125,0

0,0

125,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

0,0

1,7

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 213,7

1 398,2

923,2

475,0

3 643,2

3 050,2

593,0

 

ხარჯები

319,8

280,5

24,9

255,6

334,6

20,0

314,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

893,9

1 117,7

898,3

219,4

3 308,6

3 030,2

278,4

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

349,7

343,3

203,3

140,0

426,2

241,9

184,3

 

ხარჯები

64,2

89,5

0,0

89,5

155,0

0,0

155,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285,5

253,8

203,3

50,5

271,2

241,9

29,3

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

174,6

224,5

0,0

224,5

179,5

0,0

179,5

 

ხარჯები

174,6

162,1

0,0

162,1

152,1

0,0

152,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

62,4

0,0

62,4

27,4

0,0

27,4

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

0,0

19,7

0,0

19,7

1,6

0,0

1,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

1,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

19,7

0,0

19,7

0,0

0,0

0,0

03 02 04

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა

0,0

10,4

0,0

10,4

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

10,4

0,0

10,4

0,0

0,0

0,0

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

367,6

606,7

552,6

54,1

1 057,6

988,1

69,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

23,1

20,0

3,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

367,6

606,7

552,6

54,1

1 034,5

968,1

66,4

03 02 06

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

4,1

0,0

4,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

4,1

0,0

4,1

0,0

0,0

0,0

03 02 07

სარწყავი, სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია

240,8

151,8

136,8

15,0

1 976,4

1 820,2

156,2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

240,8

151,8

136,8

15,0

1 975,5

1 820,2

155,3

03 02 08

დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და პოლონეთის სამთო ტურიზმის სათაო ცენტრის (PTTK) ერთობლივი პროექტი "ტურისტული სექტორის მიკროსაწარმოების ხელშეწყობა ფშავ-ხევსურეთის რეგიონში"

0,0

18,3

11,1

7,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

9,5

5,5

4,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

8,8

5,6

3,2

0,0

0,0

0,0

03 02 09

ბინათმშენებლობა

81,0

19,4

19,4

0,0

1,9

0,0

1,9

 

ხარჯები

81,0

19,4

19,4

0,0

1,9

0,0

1,9

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

1 196,0

1 026,4

1 022,7

3,7

1 525,6

1 525,6

0,0

 

ხარჯები

81,8

44,4

40,7

3,7

74,7

74,7

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 114,2

982,0

982,0

0,0

1 450,9

1 450,9

0,0

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

74,2

66,2

0,0

66,2

82,5

71,0

11,5

 

ხარჯები

5,0

7,9

0,0

7,9

11,4

0,0

11,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,2

58,3

0,0

58,3

71,1

71,0

0,1

03 04 01

სპორტული მოედნების, დარბაზების მოწყობა

0,0

1,0

0,0

1,0

71,1

71,0

0,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,0

0,0

1,0

71,1

71,0

0,1

03 04 02

სარიტუალო სახლების მოწყობა,სარიტუალო საგნების შეძენა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0,0

29,1

0,0

29,1

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

29,1

0,0

29,1

0,0

0,0

0,0

03 04 03

ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა

5,0

7,9

0,0

7,9

11,4

0,0

11,4

 

ხარჯები

5,0

7,9

0,0

7,9

11,4

0,0

11,4

03 04 04

ბაღებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

69,2

28,2

0,0

28,2

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,2

28,2

0,0

28,2

0,0

0,0

0,0

03 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

2 049,0

2 049,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

85,0

85,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

1 964,0

1 964,0

0,0

03 06

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ქალქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

88,3

40,7

47,6

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

88,3

40,7

47,6

04 00

განათლება

600,4

604,9

21,8

583,1

726,1

70,9

655,2

 

ხარჯები

548,1

583,1

0,0

583,1

682,9

27,7

655,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,3

21,8

21,8

0,0

43,2

43,2

0,0

04 01

დუშეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ხელშეწყობა

525,7

479,1

21,8

457,3

647,5

70,9

576,6

 

ხარჯები

473,4

457,3

0,0

457,3

604,3

27,7

576,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52,3

21,8

21,8

0,0

43,2

43,2

0,0

04 02

საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

1,7

60,7

0,0

60,7

0,4

0,0

0,4

 

ხარჯები

1,7

60,7

0,0

60,7

0,4

0,0

0,4

04 03

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრის ხელშეწყობა

73,0

65,1

0,0

65,1

78,2

0,0

78,2

 

ხარჯები

73,0

65,1

0,0

65,1

78,2

0,0

78,2

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

469,6

497,0

0,0

497,0

562,5

0,0

562,5

 

ხარჯები

444,8

466,4

0,0

466,4

562,5

0,0

562,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,8

30,6

0,0

30,6

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

107,6

166,6

0,0

166,6

178,3

0,0

178,3

 

ხარჯები

107,6

136,0

0,0

136,0

178,3

0,0

178,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

30,6

0,0

30,6

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

15,1

15,5

0,0

15,5

1,7

0,0

1,7

 

ხარჯები

15,1

15,5

0,0

15,5

1,7

0,0

1,7

05 01 02

სასპორტო გაერთიანების ხელშეწყობა

92,5

151,1

0,0

151,1

169,6

0,0

169,6

 

ხარჯები

92,5

120,5

0,0

120,5

169,6

0,0

169,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

30,6

0,0

30,6

0,0

0,0

0,0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი "არაგვის" ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

7,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

357,6

322,3

0,0

322,3

370,2

0,0

370,2

 

ხარჯები

332,8

322,3

0,0

322,3

370,2

0,0

370,2

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

70,3

33,9

0,0

33,9

13,0

0,0

13,0

 

ხარჯები

70,3

33,9

0,0

33,9

13,0

0,0

13,0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

54,5

31,7

0,0

31,7

30,7

0,0

30,7

 

ხარჯები

54,5

31,7

0,0

31,7

30,7

0,0

30,7

05 02 03

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ალ. როინაშვილის სახელობის საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა

81,0

61,2

0,0

61,2

64,5

0,0

64,5

 

ხარჯები

81,0

61,2

0,0

61,2

64,5

0,0

64,5

05 02 04

მუზეუმების ხელშეწყობა

16,8

16,9

0,0

16,9

16,3

0,0

16,3

 

ხარჯები

16,8

16,9

0,0

16,9

16,3

0,0

16,3

05 02 05

დუშეთის მუნიციპალიტეტისკულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობა

11,9

24,1

0,0

24,1

98,1

0,0

98,1

 

ხარჯები

11,9

24,1

0,0

24,1

98,1

0,0

98,1

05 02 06

კულტურის სახლების ხელშეწყობა

92,1

107,2

0,0

107,2

108,5

0,0

108,5

 

ხარჯები

67,3

107,2

0,0

107,2

108,5

0,0

108,5

05 02 07

ტელემაუწყებლობის და საგამომცემო საქმიანობის ხელშეწყობა

11,0

9,0

0,0

9,0

1,7

0,0

1,7

 

ხარჯები

11,0

9,0

0,0

9,0

1,7

0,0

1,7

05 02 08

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

20,0

38,3

0,0

38,3

37,4

0,0

37,4

 

ხარჯები

20,0

38,3

0,0

38,3

37,4

0,0

37,4

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

1,9

8,1

0,0

8,1

8,0

0,0

8,0

 

ხარჯები

1,9

8,1

0,0

8,1

8,0

0,0

8,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2,5

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

2,5

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

6,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

267,7

410,4

0,0

410,4

508,5

94,8

413,7

 

ხარჯები

267,7

409,1

0,0

409,1

508,5

94,8

413,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის დუშეთის მუნიციპალური ცენტრის ხელშეწყობა

27,2

27,2

0,0

27,2

33,0

31,8

1,2

 

ხარჯები

27,2

27,2

0,0

27,2

33,0

31,8

1,2

06 02

 სამედიცინო ამბულატორიების ხელშეწყობა

32,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

207,6

383,2

0,0

383,2

475,5

63,0

412,5

 

ხარჯები

207,6

381,9

0,0

381,9

475,5

63,0

412,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

06 03 01

სამკურნალო დაწესებულებებში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯები

74,4

154,0

0,0

154,0

161,0

0,0

161,0

 

ხარჯები

74,4

154,0

0,0

154,0

161,0

0,0

161,0

06 03 02

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

66,4

106,8

0,0

106,8

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

66,4

106,8

0,0

106,8

80,0

0,0

80,0

06 03 03

საავადმყოფო ფურცელზე მყოფი მუშაკების დახმარება

2,8

2,4

0,0

2,4

11,0

0,0

11,0

 

ხარჯები

2,8

2,4

0,0

2,4

11,0

0,0

11,0

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

3,9

7,1

0,0

7,1

12,7

0,0

12,7

 

ხარჯები

3,9

7,1

0,0

7,1

12,7

0,0

12,7

06 03 05

დუშეთის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის ხელშეწყობა

57,8

62,3

0,0

62,3

83,8

0,0

83,8

 

ხარჯები

57,8

61,0

0,0

61,0

83,8

0,0

83,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

06 03 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

0,0

45,7

0,0

45,7

120,0

56,0

64,0

 

ხარჯები

0,0

45,7

0,0

45,7

120,0

56,0

64,0

06 03 07

ომის მონაწილეთა სარიტუალო მომსახურება

2,3

2,8

0,0

2,8

7,0

7,0

0,0

 

ხარჯები

2,3

2,8

0,0

2,8

7,0

7,0

0,0

06 03 08

დევნილთა სოციალური დახმარება

0,0

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

2,1

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარეცარო საძაგლიშვილი