„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 48
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016152
48
27/12/2013
ვებგვერდი, 30/12/2013
190020020.35.157.016152
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №48

2013 წლის 27 დეკემბერი

ქ. თეთრიწყარო

 

 

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის # 21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  # 21/1 დადგენილებაში  (სსმ ვებგვერდი,  31/12/2012, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016104) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

 


მუხლი 1
1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  ,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4,935.1

6,900.5

2,192.5

4,708.0

8,878.6

3,756.9

5,121.7

5,030.0

5,345.0

5,825.0

გადასახადები

847.2

1,079.6

0.0

1,079.6

1,594.5

0.0

1,594.5

600.0

809.0

835.0

გრანტები

3,805.3

5,551.5

2,192.5

3,359.0

6,869.7

3,756.9

3,112.8

4,225.0

4,350.0

4,790.0

სხვა შემოსავლები

282.6

269.4

0.0

269.4

414.4

0.0

414.4

205.0

186.0

200.0

ხარჯები

2,907.1

4,652.8

215.4

4,437.4

5,585.8

935.0

4,650.8

4,850.0

4,267.1

4,472.2

შრომის ანაზღაურება

805.8

1,246.5

52.3

1,194.2

1,730.4

66.5

1,663.9

1,587.9

1,492.3

1,492.3

საქონელი და მომსახურება

852.3

1,092.9

43.2

1,049.7

2,302.4

758.1

1,544.3

1,504.3

1,531.0

1,612.1

სუბსიდიები

605.3

648.9

70.0

578.9

1,088.6

70.0

1,018.6

1,392.7

842.0

911.0

გრანტები

400.0

1,100.0

0.0

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

240.8

558.3

49.9

508.4

446.0

40.4

405.6

363.7

380.0

435.0

სხვა ხარჯები

2.9

6.2

0.0

6.2

18.4

0.0

18.4

1.4

21.8

21.8

საოპერაციო სალდო

2,028.0

2,247.7

1,977.1

270.6

3,292.8

2,821.9

470.9

180.0

1,077.9

1,352.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,790.9

2,334.4

1,909.5

424.9

3,857.6

2,985.1

872.5

180.0

1,077.9

1,352.8

ზრდა

2,120.7

3,091.7

1,909.5

1,182.2

3,883.2

2,985.1

898.1

190.0

1,127.9

1,402.8

კლება

329.8

757.3

0.0

757.3

25.6

0.0

25.6

10.0

50.0

50.0

მთლიანი სალდო

237.1

-86.7

67.6

-154.3

-564.8

-163.2

-401.6

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

237.1

-86.7

67.6

-154.3

-564.8

-163.2

-401.6

0.0

0.0

0.0

ზრდა

237.1

67.6

67.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

154.3

0.0

154.3

564.8

163.2

401.6

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

5,264.9

7,657.8

2,192.5

5,465.3

8,904.2

3,756.9

5,147.3

5,040.0

5,395.0

5,875.0

შემოსავლები

4,935.1

6,900.5

2,192.5

4,708.0

8,878.6

3,756.9

5,121.7

5,030.0

5,345.0

5,825.0

არაფინანსური აქტივების კლება

329.8

757.3

0.0

757.3

25.6

0.0

25.6

10.0

50.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

5,027.8

7,744.5

2,124.9

5,619.6

9,469.0

3,920.1

5,548.9

5,040.0

5,395.0

5,875.0

ხარჯები

2,907.1

4,652.8

215.4

4,437.4

5,585.8

935.0

4,650.8

4,850.0

4,267.1

4,472.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,120.7

3,091.7

1,909.5

1,182.2

3,883.2

2,985.1

898.1

190.0

1,127.9

1,402.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

237.1

-86.7

67.6

-154.3

-564.8

-163.2

-401.6

0.0

0.0

0.0

 

3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  8878.6  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4,935.1

6,900.5

2,192.5

4,708.0

8,878.6

3,756.9

5,121.7

5,030.0

5,345.0

5,825.0

გადასახადები

847.2

1,079.6

0.0

1,079.6

1,594.5

0.0

1,594.5

600.0

809.0

835.0

გრანტები

3,805.3

5,551.5

2,192.5

3,359.0

6,869.7

3,756.9

3,112.8

4,225.0

4,350.0

4,790.0

სხვა შემოსავლები

282.6

269.4

0.0

269.4

414.4

0.0

414.4

205.0

186.0

200.0

 

4. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მეოთხე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   1594.5  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

847.2

1,079.6

0.0

1,079.6

1,594.5

0.0

1,594.5

600.0

809.0

835.0

ქონების გადასახადი

847.2

1,079.6

0.0

1,079.6

1,594.5

0.0

1,594.5

600.0

809.0

835.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

160.3

239.8

0.0

239.8

419.7

0.0

419.7

190.0

220.0

230.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

12.0

12.6

0.0

12.6

27.3

0.0

27.3

7.0

5.0

5.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

273.4

348.2

0.0

348.2

464.8

0.0

464.8

195.0

243.0

254.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

401.5

479.0

0.0

479.0

682.7

0.0

682.7

208.0

341.0

346.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 414.4 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

282.6

269.4

0.0

269.4

414.4

0.0

414.4

205.0

186.0

200.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

180.3

134.5

0.0

134.5

242.3

0.0

242.3

100.0

80.0

94.0

პროცენტები

58.8

59.7

0.0

59.7

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

რენტა

121.5

74.8

0.0

74.8

142.3

0.0

142.3

100.0

80.0

94.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

112.8

74.8

0.0

74.8

107.0

0.0

107.0

70.0

80.0

94.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

8.7

0.0

0.0

0.0

35.3

0.0

35.3

30.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

13.5

49.1

0.0

49.1

10.3

0.0

10.3

15.0

25.0

26.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

13.5

49.1

0.0

49.1

10.3

0.0

10.3

15.0

25.0

26.0

სანებართვო მოსაკრებელი

4.9

17.4

0.0

17.4

5.9

0.0

5.9

10.0

18.0

18.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5.1

6.9

0.0

6.9

4.2

0.0

4.2

5.0

7.0

8.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

3.5

24.4

0.0

24.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

88.8

85.4

0.0

85.4

110.1

0.0

110.1

90.0

81.0

80.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

0.4

0.0

0.4

51.7

0.0

51.7

0.0

0.0

0.0

 

6. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5585.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2,907.1

4,652.8

215.4

4,437.4

5,585.8

935.0

4,650.8

4,850.0

4,267.1

4,472.2

შრომის ანაზღაურება

805.8

1,246.5

52.3

1,194.2

1,730.4

66.5

1,663.9

1,587.9

1,492.3

1,492.3

საქონელი და მომსახურება

852.3

1,092.9

43.2

1,049.7

2,302.4

758.1

1,544.3

1,504.3

1,531.0

1,612.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

605.3

648.9

70.0

578.9

1,088.6

70.0

1,018.6

1,392.7

842.0

911.0

გრანტები

400.0

1,100.0

0.0

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

240.8

558.3

49.9

508.4

446.0

40.4

405.6

363.7

380.0

435.0

სხვა ხარჯები

2.9

6.2

0.0

6.2

18.4

0.0

18.4

1.4

21.8

21.8

 

7. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მერვე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  3857.6   ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 3883,2   ლარის ოდენობით

ორგ.კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

63.1

64.1

59.4

0.0

7.9

7.9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

403.6

78.5

56.9

0.0

0.0

100.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,652.7

2,939.9

3,766.9

190.0

1,020.0

1,244.9

04 00

განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

05 00

კულტურა და სპორტი

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ

2,119.4

3,091.7

3,883.2

190.0

1,127.9

1,402.8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები) 25.6  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015  წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

 
 
 

არაფინანსური აქტივების კლება

329.8

757.3

25.6

10.0

50.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

49.3

3.2

0.0

0.0

0.0

 

მატერიალური მარაგები

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფასეულობები

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაწარმოებული აქტივები

329.8

708.0

22.4

10.0

50.0

50.0

 

მიწა

329.8

708.0

22.4

10.0

50.0

50.0

 

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

 

 

 

 

 

8. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,409.1   

2,543.9   

2,226.6   

1,982.2   

1,764.3   

1,764.4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,009.1   

1,443.9   

2,226.6   

1,982.2   

1,764.3   

1,764.4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,009.1   

1,443.9   

2,214.4   

1,932.2   

1,714.3   

1,714.4   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

12.2   

50.0   

50.0   

50.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

400.0   

1,100.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

400.0   

1,100.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

68.9   

90.1   

99.6   

106.0   

101.2   

102.2   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

663.4   

397.0   

500.9   

355.5   

439.1   

539.1   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

72.2   

79.5   

5.3   

0.0   

60.0   

60.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

591.2   

317.5   

495.6   

355.5   

379.1   

479.1   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

631.6   

1,363.0   

2,851.3   

134.9   

359.9   

514.9   

7045

ტრანსპორტი

627.4   

1,349.2   

2,090.7   

130.0   

355.0   

510.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

627.4    

1,291.3   

2,090.7   

130.0   

355.0   

510.0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0   

57.9   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

4.2   

13.8   

760.6   

4.9   

4.9   

4.9   

705

გარემოს დაცვა

298.3   

374.2   

403.5   

415.0   

503.5   

568.5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

286.8   

351.1   

401.5   

410.0   

498.0   

558.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

11.5    

23.1   

2.0   

5.0   

5.5   

10.5   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,074.6   

1,513.5   

1,920.6   

378.8   

850.0   

934.9   

7061

ბინათმშენებლობა

170.9   

291.1   

902.5   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

98.3   

734.8    

388.6   

228.8   

350.0   

400.0   

7064

გარე განათება

184.6   

201.9   

173.8   

150.0   

350.0   

370.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

620.8   

285.7   

455.7   

0.0   

150.0   

164.9   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

71.0   

71.0   

71.0   

71.0   

71.0   

71.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

71.0   

71.0   

71.0   

71.0   

71.0   

71.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

431.5   

635.2   

464.9   

562.9   

450.0   

565.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

74.1   

100.7   

111.6   

150.0   

110.0   

150.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

357.4   

399.5   

353.3   

412.9   

340.0   

415.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

135.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

709

განათლება

111.7   

153.8   

360.6   

620.0   

416.0   

320.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

111.7   

153.8   

360.6   

620.0   

416.0   

320.0   

710

სოციალური დაცვა

267.7   

602.8   

570.0   

413.7   

440.0   

495.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35.3   

175.2   

285.0   

115.0   

120.0   

150.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35.3   

175.2   

285.0   

115.0   

120.0   

150.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

43.0   

54.3   

94.0   

94.7   

70.0   

80.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

120.3   

297.2   

70.0   

70.0   

120.0   

135.0    

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

43.5   

33.3   

81.0   

84.0   

70.0   

70.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

25.6   

42.8   

40.0   

50.0   

60.0   

60.0   

 

სულ

5,027.8   

7,744.5   

9,469.0   

5,040.0   

5,395.0   

5,875.0   

 

9. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მეთერთმეტე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

  1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდ - 0  ლარის ოდენობით.
  2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება (გარდამავალი ნაშთი)    564.8 ათასი ლარის ოდენობით“.
10. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მეცამეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 12.2 ათასი ლარის ოდენობით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს  მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე.“

11. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

5,027.8

7,744.5

2,124.9

5,619.6

9,469.0

3,920.1

5,548.9

5,040.0

5,395.0

5,875.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

143.0

147.0

7.0

140.0

170.0

8.0

162.0

122.0

147.0

147.0

 

ხარჯები

2,907.1

4,652.8

215.4

4,437.4

5,585.8

935.0

4,650.8

4,850.0

4,267.1

4,472.2

 

შრომის ანაზღაურება

805.8

1,246.5

52.3

1,194.2

1,730.4

66.5

1,663.9

1,587.9

1,492.3

1,492.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,120.7

3,091.7

1,909.5

1,182.2

3,883.2

2,985.1

898.1

190.0

1,127.9

1,402.8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,409.1

2,543.9

0.0

2,543.9

2,226.6

0.0

2,226.6

1,982.2

1,764.3

1,764.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106.0

106.0

0.0

106.0

128.0

0.0

128.0

80.0

106.0

106.0

 

ხარჯები

1,346.0

2,479.8

0.0

2,479.8

2,167.2

0.0

2,167.2

1,982.2

1,756.4

1,756.5

 

შრომის ანაზღაურება

617.3

973.0

0.0

973.0

1,391.0

0.0

1,391.0

1,291.0

1,180.5

1,180.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63.1

64.1

0.0

64.1

59.4

0.0

59.4

0.0

7.9

7.9

01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

314.8

320.8

0.0

320.8

561.6

0.0

561.6

499.1

438.6

438.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

17.0

0.0

17.0

22.0

0.0

22.0

22.0

17.0

17.0

 

ხარჯები

282.0

318.4

0.0

318.4

555.6

0.0

555.6

499.1

438.6

438.6

 

შრომის ანაზღაურება

163.8

210.6

0.0

210.6

368.1

0.0

368.1

340.4

272.0

272.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.8

2.4

0.0

2.4

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

694.3

1,123.1

0.0

1,123.1

1,652.8

0.0

1,652.8

1,433.1

1,275.7

1,275.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

89.0

89.0

0.0

89.0

106.0

0.0

106.0

58.0

89.0

89.0

 

ხარჯები

664.0

1,061.4

0.0

1,061.4

1,599.4

0.0

1,599.4

1,433.1

1,267.8

1,267.9

 

შრომის ანაზღაურება

453.5

762.4

0.0

762.4

1,022.9

0.0

1,022.9

950.6

908.5

908.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.3

61.7

0.0

61.7

53.4

0.0

53.4

0.0

7.9

7.9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

12.2

0.0

12.2

50.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

12.2

0.0

12.2

50.0

50.0

50.0

01 05

საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

400.0

1,100.0

0.0

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

400.0

1,100.0

0.0

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

732.3

487.1

90.1

397.0

600.5

99.6

500.9

461.5

540.3

641.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37.0

41.0

7.0

34.0

42.0

8.0

34.0

42.0

41.0

41.0

 

ხარჯები

328.7

408.6

78.6

330.0

543.6

99.6

444.0

461.5

540.3

541.3

 

შრომის ანაზღაურება

188.5

273.5

52.3

221.2

339.4

66.5

272.9

296.9

311.8

311.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

403.6

78.5

11.5

67.0

56.9

0.0

56.9

0.0

0.0

100.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)

591.2

317.5

0.0

317.5

495.6

0.0

495.6

355.5

379.1

479.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

34.0

0.0

34.0

34.0

0.0

34.0

34.0

34.0

34.0

 

ხარჯები

213.6

284.9

0.0

284.9

438.7

0.0

438.7

355.5

379.1

379.1

 

შრომის ანაზღაურება

148.8

221.2

0.0

221.2

272.9

0.0

272.9

234.7

252.7

252.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

377.6

32.6

0.0

32.6

56.9

0.0

56.9

0.0

0.0

100.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  შსგ

72.2

79.5

0.0

79.5

5.3

0.0

5.3

0.0

60.0

60.0

 

ხარჯები

56.3

45.1

0.0

45.1

5.3

0.0

5.3

0.0

60.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.9

34.4

0.0

34.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

68.9

90.1

90.1

0.0

99.6

99.6

0.0

106.0

101.2

102.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

7.0

7.0

 

ხარჯები

58.8

78.6

78.6

0.0

99.6

99.6

0.0

106.0

101.2

102.2

 

შრომის ანაზღაურება

39.7

52.3

52.3

0.0

66.5

66.5

0.0

62.2

59.1

59.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.1

11.5

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,004.5

3,385.7

1,914.9

1,470.8

5,175.4

3,710.1

1,465.3

928.7

1,713.4

2,018.3

 

ხარჯები

351.8

445.8

16.9

428.9

1,408.5

725.0

683.5

738.7

693.4

773.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,652.7

2,939.9

1,898.0

1,041.9

3,766.9

2,985.1

781.8

190.0

1,020.0

1,244.9

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

627.4

1,291.3

894.6

396.7

2,090.7

1,829.3

261.4

130.0

355.0

510.0

 

ხარჯები

11.5

14.6

0.0

14.6

15.0

0.0

15.0

30.0

25.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

615.9

1,276.7

894.6

382.1

2,075.7

1,829.3

246.4

100.0

330.0

480.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

581.2

1,503.8

895.7

608.1

1,862.5

1,150.9

711.6

793.8

1,203.5

1,338.5

 

ხარჯები

336.1

417.4

16.9

400.5

614.2

0.0

614.2

703.8

663.5

738.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245.1

1,086.4

878.8

207.6

1,248.3

1,150.9

97.4

90.0

540.0

600.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

98.3

734.8

580.2

154.6

388.6

213.2

175.4

228.8

350.0

400.0

 

ხარჯები

5.0

8.7

0.0

8.7

112.7

0.0

112.7

138.8

100.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93.3

726.1

580.2

145.9

275.9

213.2

62.7

90.0

250.0

300.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

11.5

23.1

22.2

0.9

2.0

0.0

2.0

5.0

5.5

10.5

 

ხარჯები

0.0

0.9

0.0

0.9

2.0

0.0

2.0

5.0

5.5

10.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.5

22.2

22.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

184.6

201.9

100.4

101.5

173.8

57.7

116.1

150.0

350.0

370.0

 

ხარჯები

64.3

71.8

0.0

71.8

115.7

0.0

115.7

150.0

100.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120.3

130.1

100.4

29.7

58.1

57.7

0.4

0.0

250.0

250.0

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

286.8

351.1

0.0

351.1

401.5

0.0

401.5

410.0

498.0

558.0

 

ხარჯები

266.8

319.1

0.0

319.1

367.2

0.0

367.2

410.0

458.0

508.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

32.0

0.0

32.0

34.3

0.0

34.3

0.0

40.0

50.0

03 02 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

896.6

880.0

16.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

16.6

0.0

16.6

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

880.0

880.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

სოფლების ბუნებრივი აირით დაქსელვა

0.0

57.9

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

57.9

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0.0

135.0

135.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

16.9

16.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

118.1

118.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

795.9

590.6

124.6

466.0

466.5

4.9

461.6

4.9

154.9

169.8

 

ხარჯები

4.2

13.8

0.0

13.8

23.6

0.0

23.6

4.9

4.9

4.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

791.7

576.8

124.6

452.2

442.9

4.9

438.0

0.0

150.0

164.9

03 03 01

სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

620.8

285.7

62.1

223.6

455.7

0.0

455.7

0.0

150.0

164.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

17.7

0.0

17.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

620.8

285.7

62.1

223.6

438.0

0.0

438.0

0.0

150.0

164.9

03 03 02

ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,

170.9

291.1

62.5

228.6

5.9

4.9

1.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

170.9

291.1

62.5

228.6

4.9

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 03

მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები

4.2

13.8

0.0

13.8

4.9

0.0

4.9

4.9

4.9

4.9

 

ხარჯები

4.2

13.8

0.0

13.8

4.9

0.0

4.9

4.9

4.9

4.9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

755.7

725.0

30.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

755.7

725.0

30.7

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

137.3

196.6

0.0

196.6

400.6

0.0

400.6

670.0

476.0

380.0

 

ხარჯები

137.3

196.6

0.0

196.6

400.6

0.0

400.6

670.0

376.0

380.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლებისა და  ზოგადი  განათლების ხელშეწყობა

111.7

153.8

0.0

153.8

360.6

0.0

360.6

620.0

416.0

320.0

 

ხარჯები

111.7

153.8

0.0

153.8

360.6

0.0

360.6

620.0

316.0

320.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

04 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

25.6

42.8

0.0

42.8

40.0

0.0

40.0

50.0

60.0

60.0

 

ხარჯები

25.6

42.8

0.0

42.8

40.0

0.0

40.0

50.0

60.0

60.0

05 00

კულტურა და სპორტი

431.5

500.2

0.0

500.2

464.9

0.0

464.9

562.9

450.0

565.0

 

ხარჯები

431.5

491.0

0.0

491.0

464.9

0.0

464.9

562.9

450.0

515.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.2

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“

74.1

100.7

0.0

100.7

111.6

0.0

111.6

150.0

110.0

150.0

 

ხარჯები

74.1

100.7

0.0

100.7

111.6

0.0

111.6

150.0

110.0

150.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

357.4

399.5

0.0

399.5

353.3

0.0

353.3

412.9

340.0

415.0

 

ხარჯები

357.4

390.3

0.0

390.3

353.3

0.0

353.3

412.9

340.0

365.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.2

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 02 01

ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

29.7

35.5

0.0

35.5

45.0

0.0

45.0

48.7

50.0

55.0

 

ხარჯები

29.7

35.5

0.0

35.5

45.0

0.0

45.0

48.7

50.0

55.0

05 02 02

დასვენება კულტურა რელიგია

216.1

223.4

0.0

223.4

145.3

0.0

145.3

169.0

130.0

150.0

 

ხარჯები

216.1

223.4

0.0

223.4

145.3

0.0

145.3

169.0

130.0

150.0

05 02 03

ააიპ „თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება“

40.3

57.0

0.0

57.0

68.0

0.0

68.0

79.2

66.0

116.0

 

ხარჯები

40.3

47.8

0.0

47.8

68.0

0.0

68.0

79.2

66.0

66.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.2

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 02 04

სახელოვნებო სკოლები

71.3

83.6

0.0

83.6

95.0

0.0

95.0

116.0

94.0

94.0

 

ხარჯები

71.3

83.6

0.0

83.6

95.0

0.0

95.0

116.0

94.0

94.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

313.1

631.0

119.9

511.1

601.0

110.4

490.6

434.7

451.0

506.0

 

ხარჯები

311.8

631.0

119.9

511.1

601.0

110.4

490.6

434.7

451.0

506.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

71.0

71.0

70.0

1.0

71.0

70.0

1.0

71.0

71.0

71.0

 

ხარჯები

71.0

71.0

70.0

1.0

71.0

70.0

1.0

71.0

71.0

71.0

06 02

სოციალური პროგრამები

242.1

560.0

49.9

510.1

530.0

40.4

489.6

363.7

380.0

435.0

 

ხარჯები

240.8

560.0

49.9

510.1

530.0

40.4

489.6

363.7

380.0

435.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

35.3

175.2

0.0

175.2

285.0

0.0

285.0

115.0

120.0

150.0

 

ხარჯები

35.3

175.2

0.0

175.2

285.0

0.0

285.0

115.0

120.0

150.0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

43.0

54.3

0.0

54.3

94.0

0.0

94.0

94.7

70.0

80.0

 

ხარჯები

43.0

54.3

0.0

54.3

94.0

0.0

94.0

94.7

70.0

80.0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

43.5

33.3

0.0

33.3

81.0

0.0

81.0

84.0

70.0

70.0

 

ხარჯები

43.5

33.3

0.0

33.3

81.0

0.0

81.0

84.0

70.0

70.0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

60.2

61.9

34.4

27.5

40.0

33.4

6.6

40.0

40.0

40.0

 

ხარჯები

60.2

61.9

34.4

27.5

40.0

33.4

6.6

40.0

40.0

40.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

32.5

209.3

0.0

209.3

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

32.5

209.3

0.0

209.3

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

14.6

10.5

10.5

0.0

15.0

2.0

13.0

15.0

15.0

30.0

 

ხარჯები

14.6

10.5

10.5

0.0

15.0

2.0

13.0

15.0

15.0

30.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

13.0

15.5

5.0

10.5

15.0

5.0

10.0

15.0

15.0

15.0

 

ხარჯები

11.7

15.5

5.0

10.5

15.0

5.0

10.0

15.0

15.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი მესტვირიშვილი