„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 ივლისის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 ივლისის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 19
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016098
19
30/12/2013
ვებგვერდი, 30/12/2013
190020020.35.127.016098
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 ივლისის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №19

2013 წლის 30 დეკემბერი

ქ. ზესტაფონი

 

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 ივლისის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 ივლისის N13 დადგენილების (სსმ.ვებგვერდი, 18/07/2013 წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016092) 1-ლ, მე-2, მე-7, მე-8, მე-9, მე-12, მე-15 მუხლებში, მე-16 მუხლის  მე-2, მე-4 პუნქტებში, მე-17 მუხლის მე-12  დანართში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

,,თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დანართი 1

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10,215.3

1,494.2

8,721.1

13,634.3

4,530.2

9,104.1

11,980.4

5,171.4

6,809.0

გადასახადები

3,191.8

0.0

3,191.8

3,641.0

0.0

3,641.0

2,110.0

0.0

2,110.0

გრანტები

5,875.6

1,494.2

4,381.4

8,908.5

4,530.2

4,378.3

8,834.6

5,171.4

3,663.2

სხვა შემოსავლები

1,147.9

0.0

1,147.9

1,084.8

0.0

1,084.8

1,035.8

0.0

1,035.8

ხარჯები

7,533.6

587.4

6,946.2

10,081.2

1,600.4

8,480.8

8,311.1

1036,9

7,274.2

შრომის ანაზღაურება

1,015.0

0.0

1,015.0

1,256.8

0.0

1,256.8

1,823.9

0.0

1,823.9

საქონელი და მომსახურება

1,564.2

587.4

976.8

2,133.1

748.2

1,384.9

2,158.8

801,2

1357,6

პროცენტი

123.0

0.0

123.0

112.0

0.0

112.0

98.1

0.0

98.1

სუბსიდიები

2,335.8

0.0

2,335.8

4,209.0

644.1

3,564.9

3,610.5

210.8

3,399.7

გრანტები

2,070.0

0.0

2,070.0

1,660.0

0.0

1,660.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

408.4

0.0

408.4

709.3

208.1

501.2

618.2

24.9

593.3

სხვა ხარჯები

17.2

0.0

17.2

1.0

0.0

1.0

1,6

0.0

1,6

საოპერაციო სალდო

2,681.7

906.8

1,774.9

3,553.1

2,929.8

623.3

3669,3

4134,5

-465.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,147.2

871.8

275.4

6,566.1

2,957.6

3,608.5

4908,3

4323,1

585.2

ზრდა

1,639.5

871.8

767.7

6,780.3

2,957.6

3,822.7

4958,3

4323,1

635.2

კლება

492.3

0.0

492.3

214.2

0.0

214.2

50.0

0.0

50.0

მთლიანი სალდო

1,534.5

35.0

1,499.5

-3,013.0

-27.8

-2,985.2

-1,239.0

-188.6

-1,050.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,423.4

35.0

1,388.4

-3,111.0

-27.8

-3,083.2

-1,350.9

-188.6

-1,162.3

ზრდა

1,426.0

35.0

1,391.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,426.0

35.0

1,391.0

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

2.6

0.0

2.6

3,111.0

27.8

3,083.2

1,350.9

188.6

1,162.3

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

3,109.1

27.8

3,081.3

1,350.9

188.6

1,162.3

ვალდებულებების ცვლილება

-111.1

0.0

-111.1

-98.0

0.0

-98.0

-111.9

0.0

-111.9

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

111.1

0.0

111.1

98.0

0.0

98.0

111.9

0.0

111.9

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

111.1

0.0

111.1

98.0

0.0

98.0

111.9

0.0

111.9

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დანართი 2

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10710.2

1494.2

9216.0

13850.4

4530.2

9320.2

12030.4

5171.4

6859.0

შემოსავლები

10215.3

1494.2

8721.1

13634.3

4530.2

9104.1

11980.4

5171.4

6809.0

არაფინანსური აქტივების კლება

492.3

0.0

492.3

214.2

0.0

214.2

50.0

0.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

2.6

0.0

2.6

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

9284.2

1459.2

7825.0

16959.5

4558.0

12401.5

13381.3

5360.0

8021.3

      ხარჯები

7532.0

587.4

6944.6

10081.2

1600.4

8480.8

8311.1

1036.9

7274.2

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

1641.1

871.8

769.3

6780.3

2957.6

3822.7

4958.3

4323.1

635.2

      ვალდებულებების კლება

111.1

0.0

111.1

98.0

0.0

98.0

111.9

0.0

111.9

ნაშთის ცვლილება

1426.0

35.0

1391.0

-3109.1

-27.8

3081.3

-1350.9

-188.6

-1162.3

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  8311.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი 7

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანსფე

რები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7533.6

587.4

6946.2                                                                                                                            

10081.2

1600.4

8480.8

8,311.1

1,036.9

7,274.2

შრომის ანაზღაურება

1015.0

0.0

1015.0

1256.8

0.0

1256.8

1,823.9

0.0

1,823.9

საქონელი და მომსახურება

1564.2

587.4

976.8

2133.1

748.2

1384.9

2,158.8

801.2

1,357.6

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

123.0

0.0

123.0

112.0

0.0

112.0

98.1

0.0

98.1

სუბსიდიები

2335.8

0.0

2335.8

4209.0

644.1

3564.9

3,610.5

210.8

3,399.7

გრანტები

2070.0

0.0

2070.0

1660.0

0.0

1660.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

408.4

0.0

408.4

709.3

208.1

501.2

618.2

24.9

593.3

სხვა ხარჯები

17.2

0.0

17.2

1.0

0.0

1.0

1.6

0.0

1.6

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  4881.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4931.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                              დანართი 8

ორგ. კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

50.8

122.7

363.8

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

6.9

98.8

123.6

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1011.8

3598.7

4444.4

 

სულ

1069.5

3820.2

4931.8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

                                                                                                                                             დანართი 9

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

492.3

214.2

50.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

492.3

214.2

50.0

მიწა

130.8

123.0

20.0

სხვა  ბუნებრივ ი  აქტივები

361.5

91.2

30.0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დანართი 10

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,646.3   

0.0   

3,646.3   

3,669.6   

7.2   

3,662.4   

2,747.9   

0.0   

2,747.9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,510.1   

0.0   

3,510.1   

3,547.6   

7.2   

3,540.4   

2,649.8   

0.0   

2,649.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,510.1   

0.0   

1,510.1   

1,854.5   

7.2   

1,847.3   

2,616.0   

0.0   

2,616.0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

2,000.0   

0.0   

2,000.0   

1,693.1   

0.0   

1,693.1   

33.8   

0.0   

33.8   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

123.0   

0.0   

123.0   

112.0   

0.0   

112.0   

98.1   

0.0   

98.1   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

13.2   

0.0   

13.2   

10.0   

0.0   

10.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

71.2   

0.0   

71.2   

83.7   

0.0   

83.7   

165.8   

0.0   

165.8   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

249.6   

0.0   

249.6   

376.1   

0.0   

376.1   

340.8   

0.0   

340.8   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

83.6   

0.0   

83.6   

173.9   

0.0   

173.9   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

166.0   

0.0   

166.0   

202.2   

0.0   

202.2   

340.8   

0.0   

340.8   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,282.4   

1,020.6   

261.8   

3,721.2   

2,663.3   

1,057.9   

5,281.5   

4,961.1   

320.4   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

7.9   

0.0   

7.9   

8.2   

0.0   

8.2   

11.2   

0.0   

11.2   

70421

სოფლის მეურნეობა

7.9   

0.0   

7.9   

8.2   

0.0   

8.2   

11.2   

0.0   

11.2   

7045

ტრანსპორტი

1,274.5   

1,020.6   

253.9   

3,713.0   

2,663.3   

1,049.7   

5,270.3   

4,961.1   

309.2   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,274.5   

1,020.6   

253.9   

3,713.0   

2,663.3   

1,049.7   

5,270.3   

4,961.1   

309.2   

705

გარემოს დაცვა

497.7   

0.0   

497.7   

1,135.3   

113.6   

1,021.7   

1,149.7   

6.4   

1,143.3   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

495.0   

0.0   

495.0   

1,135.3   

113.6   

1,021.7   

1,106.9   

0.0   

1,106.9   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

2.7   

0.0   

2.7   

0.0   

0.0   

0.0   

42.8   

6.4   

36.4   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

505.3   

192.7   

312.6   

758.1   

456.6   

301.5   

237.5   

142.1   

95.4   

7061

ბინათმშენებლობა

106.2   

77.6   

28.6   

308.1   

160.3   

147.8   

79.3   

42.0   

37.3   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

231.7   

0.0   

231.7   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

14.6   

0.0   

14.6   

49.6   

0.0   

49.6   

1.4   

0.0   

1.4   

7064

გარე განათება

152.8   

115.1   

37.7   

400.4   

296.3   

104.1   

100.1   

100.1   

0.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

56.7   

0.0   

56.7   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

100.1   

0.0   

100.1   

99.9   

0.0   

99.9   

103.0   

0.0   

103.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

100.1   

0.0   

100.1   

99.9   

0.0   

99.9   

103.0   

0.0   

103.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,057.3   

36.4   

1,020.9   

5,188.2   

1,109.2   

4,079.0   

1,229.8   

14.7   

1,215.1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

350.1   

36.4   

313.7   

3,352.2   

578.7   

2,773.5   

423.5   

14.7   

408.8   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

666.4   

0.0   

666.4   

869.8   

0.0   

869.8   

761.6   

0.0   

761.6   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40.8   

0.0   

40.8   

966.2   

530.5   

435.7   

44.7   

0.0   

44.7   

709

განათლება

1,311.8   

209.5   

1,102.3   

1,050.1   

0.0   

1,050.1   

1,326.2   

210.8   

1,115.4   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

860.5   

0.0   

860.5   

933.5   

0.0   

933.5   

1,301.2   

210.8   

1,090.4   

7092

ზოგადი განათლება

451.3   

209.5   

241.8   

116.6   

0.0   

116.6   

25.0   

0.0   

25.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

451.3   

209.5   

241.8   

116.6   

0.0   

116.6   

25.0   

0.0   

25.0   

710

სოციალური დაცვა

451.4   

0.0   

451.4   

779.3   

208.1   

571.2   

687.2   

24.9   

662.3   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

43.0   

0.0   

43.0   

70.0   

0.0   

70.0   

78.0   

0.0   

78.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33.7   

0.0   

33.7   

64.0   

0.0   

64.0   

63.0   

0.0   

63.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

282.8   

0.0   

282.8   

546.1   

208.1   

338.0   

441.3   

24.9   

416.4   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

91.9   

0.0   

91.9   

99.2   

0.0   

99.2   

104.9   

0.0   

104.9   

 

სულ

9,173.1   

1,459.2   

7,713.9   

16,861.5   

4,558.0   

12,303.5   

13,269.4   

5,360.0   

7,909.4   

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 33.8 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის  გამგებლის  გადაწყვეტილების საფუძველზე.

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი    15.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

დანართი 11

 

ეკონომიკ. კლასიფ. კოდი

ფუნქციო

ნალური კოდი

ორგანი

ზაციული კოდი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემო

სავლები

სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელ

მწიფო ბიუ

ჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

0

ზესტაფონის

მუნიციპალიტეტი

9284.2

1459.2

7825.0

16959.5

4558.0

12401.5

13,381.3

5,360.0

8,021.3

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

853.5

0.0

853.5

935.5

0.0

935.5

992.0

0.0

992.0

2

 

 

ხარჯები

7532.0

587.4

6944.6

10081.2

1600.4

8480.8

8,311.1

1,036.9

7,274.2

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

1015.0

0.0

1015.0

1256.8

0.0

1256.8

1,823.9

0.0

1,823.9

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1641.1

871.8

769.3

6780.3

2957.6

3822.7

4,958.3

4,323.1

635.2

 

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3757.4

0.0

3757.4

3767.6

7.2

3760.4

2,859.8

0.0

2,859.8

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137.0

0.0

137.0

149.0

0.0

149.0

160.0

0.0

160.0

2

 

 

ხარჯები

3593.9

0.0

3593.9

3546.9

7.2

3539.7

2,384.1

0.0

2,384.1

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

844.5

0.0

844.5

1067.9

0.0

1067.9

1,543.6

0.0

1,543.6

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.4

0.0

52.4

122.7

0.0

122.7

363.8

0.0

363.8

 

 

01 01

ზესტაფონი საკრებულო

247.3

0.0

247.3

322.3

0.0

322.3

567.3

0.0

567.3

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

24.0

 

24.0

2

70111

 

ხარჯები

245.0

0.0

245.0

313.7

0.0

313.7

558.0

0.0

558.0

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

173.1

0.0

173.1

202.8

0.0

202.8

396.2

0.0

396.2

61

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

2.3

8.6

0.0

8.6

9.3

0.0

9.3

 

 

01 02

ზესტაფონის გამგეობა

1262.8

0.0

1262.8

1532.2

7.2

1525.0

2,048.7

0.0

2,048.7

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

122

0.0

122

134.0

0.0

134.0

136.0

 

136.0

2

70111

 

ხარჯები

1212.7

0.0

1212.7

1418.1

7.2

1410.9

1,694.2

0.0

1,694.2

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

671.4

0.0

671.4

865.1

0.0

865.1

1,147.4

0.0

1,147.4

61

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.1

0.0

50.1

114.1

0.0

114.1

354.5

0.0

354.5

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

33.1

0.0

33.1

33.8

0.0

33.8

2

70112

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

33.1

0.0

33.1

33.8

0.0

33.8

 

 

01 06

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებები

234.1

0.0

234.1

210.0

0.0

210.0

210.0

0.0

210.0

2

7016

 

ხარჯები

123.0

0.0

123.0

112.0

0.0

112.0

98.1

0.0

98.1

   

01 07

მაჟორიტარ დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

13.2

0.0

13.2

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

7018

 

ხარჯი

13.2

0.0

13.2

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

   

0108

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

2000.0

0.0

2000.0

1660.0

0.0

1660.0

0.0

0.0

0.0

 

70112

 

ხარჯი

2000.0

0.0

2000.0

1660.0

0.0

1660.0

0.0

0.0

 
 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

320.8

0.0

320.8

459.8

0.0

459.8

506.6

0.0

506.6

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.0

0.0

39.0

39.0

0.0

39.0

58.0

0.0

58.0

2

 

 

ხარჯები

313.9

0.0

313.9

361.0

0.0

361.0

383.0

0.0

383.0

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

170.5

0.0

170.5

188.9

0.0

188.9

280.3

0.0

280.3

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.9

0.0

6.9

98.8

0.0

98.8

123.6

0.0

123.6

 

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

166.0

0.0

166.0

202.2

0.0

202.2

340.8

0.0

340.8

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

0.0

31.0

31.0

0.0

31.0

47.0

 

47.0

2

7032

 

ხარჯები

160.8

0.0

160.8

195.9

0.0

195.9

260.5

0.0

260.5

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

118.4

0.0

118.4

134.8

0.0

134.8

197.6

0.0

197.6

61

7032

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.2

0.0

5.2

6.3

0.0

6.3

80.3

0.0

80.3

   

02.02

შ.ს.ს ადგილობრივი ორგანოების დფინანსება

83.6

0.0

83.6

173.9

0.0

173.9

0.0

0.0

0.0

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

     

ხარჯები

83.6

0.0

83.6

81.4

0.0

81.4

0.0

0.0

0.0

     

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

     

არაფინანსური აქტივები

0.0

0.0

0.0

92.5

0.0

92.5

0.0

0.0

0.0

 

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

71.2

0.0

71.2

83.7

0.0

83.7

165.8

0.0

165.8

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

11.0

 

11.0

2

702

 

ხარჯები

69.5

0.0

69.5

83.7

0.0

83.7

122.5

0.0

122.5

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

52.1

0.0

52.1

54.1

0.0

54.1

82.7

0.0

82.7

     

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

43.3

0.0

43.3

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2285.4

1213.3

1072.1

5614.6

3233.5

2381.1

6,668.7

5,109.6

1,559.1

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

77.0

0.0

77.0

144.0

0.0

144.0

144.0

0.0

144.0

2

 

 

ხარჯები

1273.6

587.4

686.2

2015.9

854.6

1161.3

2,224.3

786.5

1,437.8

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1011.8

625.9

385.9

3598.7

2378.9

1219.8

4,444.4

4,323.1

121.3

 

 

03 01

სოფლის მეურნეობა

7.9

0.0

7.9

8.2

0.0

8.2

11.2

0.0

11.2

2

70421 

 

ხარჯები

7.9

0.0

7.9

8.2

0.0

8.2

11.2

0.0

11.2

 

 

03 02

საგზაო საავტომობილო ტრანსპორტი

394.4

158.1

236.3

2545.8

1496.1

1049.7

4,124.8

3,815.6

309.2

2

70451

 

ხარჯები

125.7

0.0

125.7

186.3

141.5

44.8

291.8

0.0

291.8

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

268.7

158.1

110.6

2359.5

1354.6

1004.9

3,833.0

3,815.6

17.4

 

 

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1881.3

1055.2

827.9

1893.4

570.2

1323.2

1,387.2

148.5

1,238.7

     

მომუშავეთა რიცხონნება

77

0.0

77.0

144.0

0.0

144.0

144.0

0.0

144.0

2

 

 

ხარჯები

1140.0

587.4

552.6

1382.2

273.9

1108.3

1,176.8

42.0

1,134.8

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

412.8

273.2

139.6

511.2

296.3

214.9

210.4

106.5

103.9

 

 

03 03 01

დასუფთავება

497.7

0.0

497.7

1135.3

113.6

1021.7

1,106.9

0.0

1,106.9

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

77

0.0

77

144.0

0.0

144.0

144.0

 

144.0

2

7051

 

ხარჯები

497.7

0.0

497.7

1024.5

113.6

910.9

1,096.1

0.0

1,096.1

61

7051

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

268.7

158.1

110.6

110.8

0.0

110.8

10.8

0.0

10.8

 

 

03 03 03

ბინათმშენებლობა

106.2

77.6

28.6

308.1

160.3

147.8

79.3

42.0

37.3

2

7061

 

ხარჯები

106.2

77.6

28.6

308.1

160.3

147.8

79.3

42.0

37.3

 

 

03 03 04

წყლმომარაგება

14.6

0.0

14.6

49.6

0.0

49.6

1.4

0.0

1.4

61

7063

 

ხარჯი

14.6

0.0

14.6

49.6

0.0

49.6

1.4

0.0

1.4

 

 

03 03

05

გარეგანათება

152.8

115.1

37.7

400.4

296.3

104.1

100.1

100.1

0.0

2

 7064

 

ხარჯები

8.7

0.0

8.7

0.0

0.0

0.0

100.1

100.1

0.0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144.1

115.1

29.0

400.4

296.3

104.1

0.0

0.0

0.0

   

03 03 06

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

231.7

0.0

231.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61

7062

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231.7

0.0

231.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

   

0303

07

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლებ.გად.ხარჯი

2.7

0.0

2.7

0.0

0.0

0.0

42.8

6.4

36.4

     

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

42.8

6.4

36.4

   

03.03

08

სხვა არაკლასიფიცირებული საქ საბ.კომ მეურ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

56.7

0.0

56.7

     

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

56.7

0.0

56.07

 

 

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

880.1

862.5

17.6

1167.2

1167.2

0.0

1,156.7

1,145.5

11.2

2

7066

 

ხარჯები

527.4

509.8

17.6

439.2

439.2

0.0

755.7

755.7

11.2

61

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

352.7

0.0

352.7

728.0

728.0

0.0

401.0

401.0

0.0

 

 

04 00

განათლება

1311.8

209.5

1102.3

1050.1

0.0

1050.1

1,326.2

210.8

1,115.4

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

313.5

0.0

313.5

313.5

0.0

313.5

322.5

0.0

322.5

2

 

 

ხარჯები

878.6

0.0

878.6

1050.1

0.0

1050.1

1,326.2

210.8

1,115.4

61

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

433.2

209.5

223.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

04 01

ა(ა)იპ „ზესტაფონის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“

860.5

0.0

860.5

933.5

0.0

933.5

1301.2

210.8

1,090.4

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

313.5

0.0

313.5

313.5

0.0

313.5

322.5

 

322.5

2

7091

 

ხარჯები

820.5

0.0

820.5

933.5

0.0

933.5

1301.2

210.8

1,090.4

61

7091

 

არაფინანსიური აქტივები

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

451.3

209.5

241.8

116.6

0.0

116.6

25.0

0.0

25.0

2

7092

 

ხარჯები

58.1

0.0

58.1

116.6

0.0

116.6

25.0

0.0

25.0

61

7092

 

არაფინანსიური აქტივები

393.2

209.5

183.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1057.3

36.4

1020.9

5188.2

1109.2

4079.0

1,229.8

14.7

1,215.1

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

272.0

0.0

272.0

275.0

0.0

275.0

292.5

0.0

292.5

2

 

 

ხარჯები

920.5

0.0

920.5

2228.1

530.5

1697.6

1,203.3

14.7

1,188.6

     

არაფინანსური აქტივები

136.8

36.4

100.4

2960.1

578.7

2381.4

26.5

0.0

26.5

 

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

350.1

36.4

313.7

3352.2

578.7

2773.5

423.5

14.7

408.8

     

მომუშავეთ რიცხოვნება

39.0

0.0

39.0

42

0.0

42

54.0

0.0

54.0

2

 

 

ხარჯები

213.3

0.0

213.3

392.1

0.0

392.1

397.0

14.7

382.3

     

არაფინნსური აქტივი

136.8

36.4

100.4

2960.1

578.7

2381.4

26.5

0.0

26.5

 

 

05 01 01

სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება

169.0

36.4

132.6

3129.6

578.7

2550.9

122.7

14.7

108.0

2

7081

 

ხარჯები

32.2

0.0

32.2

169.5

0.0

169.5

96.2

14.7

81.5

61

   

არაფინანსური აქტივები

136.8

36.4

100.4

2960.1

578.7

2381.4

26.5

0.0

26.5

 

 

05 01 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის სასპორტო სკოლა“

181.1

0.0

181.1

222.6

0.0

222.6

166.3

0.0

166.3

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

39.0

0.0

39.0

42

0.0

42

31.0

 

31.0

2

7081

 

ხარჯები

181.1

0.0

181.1

222.6

0.0

222.6

166.3

0.0

166.3

   

05.01 03

აიპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

134.5

0.0

134.5

3

   

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23.0

 

23.0

     

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

134.5

0.0

134.5

     

სუფსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

134.5

 

134.5

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

639.9

0.0

639.9

857.9

0.0

857.9

761.6

0.0

761.6

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

233

0.0

233

233

0.0

233

238.5

0.0

238.5

2

 

 

ხარჯები

639.9

0.0

639.9

857.9

0.0

857.9

761.6

0.0

761.6

 

 

05 02  01

სამხატრო სკოლა

49.9

0.0

49.9

39.1

0.0

39.1

35.0

0.0

35.0

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

10.0

 

10.0

2

7082

 

ხარჯები

49.9

0.0

49.9

39.1

0.0

39.1

35.0

0.0

35.0

 

 

05 02

 02

ა(ა)იპ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება გაერთიანება“

62.5

0.0

62.5

66.8

0.0

66.8

76.7

0.0

76.7

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

17.0

0.0

17.0

17.0

0.0

17

17.0

 

17.0

2

7082

 

ხარჯები

62.5

0.0

62.5

66.8

0.0

66.8

76.7

0.0

76.7

   

05 02  03

კულტურის სახლი

166.6

0.0

166.6

184.7

0.0

184.7

216.9

0.0

216.9

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

70.0

0.0

70.0

70.0

0.0

70.0

72.0

 

72.0

2

7082

 

ხარჯი

166.6

0.0

166.6

184.7

0.0

184.7

216.9

0.0

216.9

   

05 02  04

აიპ მუზეუმები

36.7

0.0

36.7

33.0

0.0

33.0

40.2

0.0

40.2

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

11.0

0.00

11.0

11.0

0.0

11.0

11.0

 

11.0

2

7082

 

ხარჯი

36.7

0.0

36.7

33.0

0.0

33.0

40.2

0.0

40.2

   

05 02  05

თეატრი

198.9

0.0

198.9

201.9

0.0

201.9

222.0

0.0

222.0

     

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.0

0.0

39.0

39.0

0.0

39.0

42.0

 

42.0

2

7082

 

ხარჯი

198.9

0.0

198.9

201.9

0.0

201.9

220.0

0.0

220.0

   

05 02  06

სხვა მუსიკალური კოლექტივები

125.3

0.0

125.3

332.4

0.0

332.4

159.6

0.0

159.6

     

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86.0

0.0

86.0

86.0

0.0

86.0

86.5

 

86.5

2

7082

 

ხარჯი

125.3

0.0

125.3

332.4

0.0

332.4

159.6

0.0

159.6

   

05 02  07

ძეგლთა დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

2

7082

 

ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

   

05.02  08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

26.5

0.0

26.5

11.9

0.0

11.9

10.2

0.0

10.2

2

7084

 

ხარჯები

26.5

0.0

26.5

11.9

0.0

11.9

10.2

0.0

10.2

 

 

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

8.7

0.0

8.7

12.2

0.0

12.2

10.7

0.0

10.7

2

7084

 

ხარჯები

8.7

0.0.

8.7

12.2

0.0

12.2

10.7

0.0

10.7

 

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა(ეპარქია)

32.1

0.0

32.1

954.0

530.5

423.5

34.0

0.0

34.0

2

7084

 

ხარჯები

32.1

0.0

32.1

954.0

530.5

423.5

34.0

0.0

34.0

 

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

551.5

0.0

551.5

879.2

208.1

671.1

790.2

24.9

765.3

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

15.0

0.0

15.0

15

0.0

15

15.0

0.0

15.0

2

 

 

ხარჯები

551.5

0.0

551.5

879.2

208.1

671.1

790.2

24.9

765.3

 

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

100.1

0.0

100.1

99.9

0.0

99.9

103.0

0.0

103.0

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

15

0.0

15

15

0.0

15.0

15.0

 

15.0

2

 7074

 

ხარჯები

100.1

0.0

100.1

99.9

0.0

99.9

103.0

0.0

103.0

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

451.4

0.0

451.4

779.3

208.1

571.2

687.2

24.9

662.3

2

 

 

ხარჯები

451.4

0.0

451.4

779.3

208.1

571.02

687.2

24.9

662.3

 

 

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოც. დაცვა(საწარმოო ტრამვა და ერთჯერადი ფინანსური დახმარება)

199.8

0.0

199.8

468.1

208.1

260.0

363.3.3

24.9

338.4

2

7107

 

ხარჯები

199.8

0.0

199.8

468.1

208.1

260.0

363.3.3

24.9

338.4

 

 

06 02 02

ეპილეფსიითა და პარკისონით დაავადებულები

83.0

0.0

83.0

78.0

0.0

78.0

78.0

0.0

78.0

2

7107

 

ხარჯები

83.0

0.0

83.0

78.0

0.0

78.0

78.0

0.0

78.0

 

 

06 02 04

ხანდაზმულთა ცოციალური დაცვა

43.0

0.0

43.0

70.0

0.0

70.0

78.0

0.0

78.0

2

7102

 

ხარჯები

43.0

0.0

43.0

70.0

0.0

70.0

78.0

0.0

78.0

 

 

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33.7

0.0

33.7

64.0

0.0

64.0

63.0

0.0

63.0

2

7104

 

ხარჯები

33.7

0.0

33.7

64.0

0.0

64.0

63.0

0.0

63.0

 

 

06 02 06

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

91.9

0.0

91.9

99.2

0.0

99.2

104.9

0.0

104.9

2

7109

 

ხარჯები

91.9

0.0

91.9

99.2

0.0

99.2

104.9

0.0

104.9

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 6668.7ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 4124.8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1 387.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.1 გარე განათება- 100.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

2.2 მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 1106.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვის ცენტრში დასაქმებულია 144 საშტატო ერთეული.

2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 1.4 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 06)შორაპანში ფერაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოსაწყობად.

 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1229.8 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00)მუნიციპალიტეტში  სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად,  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 423.5 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 761.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

 კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.

 4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება- 10.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).

4.4  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა-34.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

      მარგვეთის ეპარქიაში შემავალი ეკლესია-მონასტრების ხელშეწყობისათვის.

მუხლი 17.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის N12 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.             

                                                                                დანართი 12

ეკონომიკური საქმიანობა

2013 წელი

   

კოდი

ლარში

I

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის N162 განკარგულებით დარჩენილი კრედიტორული დავალიანებები 2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მათ შორის:

70451

45805.00

1

ცხენთაროს საბავშვო ბაღში საძინებელი ინვენტარის შეძენა

 

1978.00

2

მე-2 სვირის მეორე საჯარო სკოლაში სასმელი წყლისათვის ჭის მოწყობა

 

6082.00

3

პირველი სვირში სხვადასხვა სამუშაოებისათვის მასალები

 

5396.00

4

სოფ კვალითში სოფლის პროგრამისთვის საჭირო მასალები

 

3390.00

5

სოფ კვალითში ვარდოსანიძე-ვაჭარაძეების უბანში მდ.ჯობოურის ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა

 

15314.00

6

სოფ კვალითში შესრულებული სამუშაოდან დარჩენილი ეკონომია

 

4386.00

7

ტაბაკინისა და კლდეეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

 

3159.00

8

სოფ.ბოსლევში ღვთისმშობლის სახ.ეკლესიის ეზოს შემოსაღობად მასალები

 

816.00

9

სოფ.ბოსლევში წმ.კვირიკეს სახ.ეკლესიისათვის 150 გრძ/მ ელ-სადენი და მოსახლეობისათვის წყლის ამოსატუმბად 3 ფაზიანი ელ-გამტარი

 

624.00

10

სოფ.ბოსლევში წმ.კვირიკეს სახ.ეკლესიისათვის საჭირო მასალები

 

172.00

11

ზედა საქარაში სასაფლაოზე ელ-ენერგიისა და აღრიცხვის კვანძის მოსაწესრიგებლად საჭირო მასალები

 

550.00

12

ქვ.საქარის თემში სოფ.არგვეთაში წყალგამტარი არხების მოსაწყობად

 

1696.00

13

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენად

 

284.00

14

სოფლის პროექტებში საერთო დარჩენილი ეკონომია

 

1958.00

II

მთავრობის №201 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანებები 2013 წლის 1იანვრისათვის მათ შორის:

70451

2283.00

1

ზედა საქარაში ცქიტიშვილების უბანში არსებული ჭიდან წყლის რეზერვუარის შესავსებად მასალები მომსახურეობით

 

1493.00

2

ზედა საქარაში სვიანაძე-სარალიძეების გზის სარეაბილიტაციოდ მასალები

 

790.00

III

2013 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სამუშაოები საგზაო საავტომობილო ტრანსპორტში

70451

4124779.00

1

საპროექტო სამუსაოების ღირებულება

 

52200.00

2

გაუნაწილებელი სახსრები

 

0.00

3

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ორგანოებში სოფლებსა და თემებში გზების მოსახრეშად, მოსაშანდაგებლად საჭირო მასალების ღირებულება (ეკონომიკის და ინფრ.სამსახ უფრ. მოხსენებიტი ბარათი 13.09.13  N517)( გაუნაწილებელი სახსრებიდან)

 

49610.00

4

პირველი სვირის ც/გზაზე 2 ფენა ასფალტოფენილის მოწყობა  საქ. პრეზიდენტის N13.07.12-13/07/06  განკ

 

31300.00

5

ქუთაისის ქუჩის რეაბილიტაცია საქ. მთავრობის N 972 განკ მ.შ 27500 ლარი

 

80000.00

6

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებებზე საგზაო ნიშნები (რადარების)

 

54400.00

7

სოფელ კლდეეთის გზის სარეაბილიტაციო ( ასვალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

323288.00

8

ქვედა საქარისა და ზორვეთის გზების რეაბილიტაცია ( ასვალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

505146.21

9

დ. აღმაშენებლის ქ. ტროტუარებისა და ბორდიყრების რეაბილიტაცია  მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

130808.00

10

სოფ.კვალითში ე/წ კვალითის მარნის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია  ( ასვალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

416294.00

11

ბატონიშვილის ქ-ისა და შოირაპნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ( ასვალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

482162.00

12

რუსთაველის ქუჩაზე ( ასლანიკაშვილის სანაპიროზე ) არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. N 311განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

89397.30

13

პუშკინის ქუჩისა და სოფ ცხრაწყაროსთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ( ასვალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

459136.00

14

აღმაშენებელის ქუჩაზე  არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია  მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

185254.70

15

ქუთაისის ქუჩის რეაბილიტაცია( ასვალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

62250.00

16

წმინდა ნინოს ქუჩის რეაბილიტაცია ( ასვალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

93602.00

17

პირველი სვირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია ( ასვალტო ფენილი) მთავ. N 311 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

660853.79

18

ქ. ზესტაფონში ქ. წამებულის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები რ გ ფ ის პროგრამა N 311 განკარგულება

 

143700.00

19

ზემოთჩამოთვლილ რ.გ.ფ-ის თანხებში  ტექნიკური ზედამხედველობის საერთო თანხა

 

3706.00

20

რ.გ.ფ პროგრამიდან აღნიშნულ დანართში ეკონომია დარჩა

 

201228.00

21

სოფ. ილმის ე/წ ,,დედოფლის მამულის უბნის გზის რეაბილიტაციისათვის

 

1080.00

22

ქ. ზესტაფონში ასფალტირებული ქუჩების ორმული შეკეთების საგზაო მონიშვნის მოწყობის, ბორდიურებისა და ხიდების ლითონის კონსტრუქციების შეღებვისათვის

 

68363.00

23

სოფ შროშის გზის შეკეთებაზე წილობრივი მონაწილეობა 500 ლიტრი დიზელი საწვ.

 

1000.00

24

თოვლისაგან გზების გაწმენდის სამუშაოებისათვის( 15.0+15.0)

 

30000.00

IV

სოფლის მეურნეობა

70421

11200.00

V

2013 წლის 07/02 N25 მთავრობის დადგენილება,,სოფლის პროგრამებისათვის გამოყოფილი თანხა 1097409.0 ლარი

 

1097409.00

 

სულ ეკონომიკური საქმიანობა

 

5281476.00

 

მუხლი 2
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს  ტარიელ თუთარაშვილს
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მ/შთამაზ ბეჟუაშვილი