შუახევის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები შუახევის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.135.016079
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
14
25/12/2013
ვებგვერდი, 30/12/2013
190020020.35.135.016079
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (30/12/2013 - 27/03/2014)

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2013 წლის 25 დეკემბერი

დაბა შუახევი

 

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ" ქვეპუნქტის შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული დანართის მიხედვით
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარეიური ქათამაძე



შუახევის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი

თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5968,654

692,210

5276,444

5261,488

0,000

5261,488

5723,491

0,000

5723,491

გადასახადები

92,200

0,000

92,200

128,256

0,000

128,256

229,000

0,000

229,000

გრანტები

5568,554

692,210

4876,344

5011,532

0,000

5011,532

5344,491

0,000

5344,491

სხვა შემოსავლები

307,900

0,000

307,900

121,700

0,000

121,700

150,000

0,000

150,000

ხარჯები

3768,335

16,000

3752,335

4139,484

0,000

4139,484

4071,800

0,000

4071,800

შრომის ანაზღაურება

1513,490

0,000

1513,490

1795,038

0,000

1795,038

1794,080

0,000

1794,080

საქონელი და მომსახურება

927,210

16,000

911,210

926,335

0,000

926,335

891,180

0,000

891,180

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

1114,169

0,000

1114,169

1190,061

0,000

1190,061

1178,940

0,000

1178,940

გრანტები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სოციალური უზრუნველყოფა

145,066

0,000

145,066

181,050

0,000

181,050

167,600

0,000

167,600

სხვა ხარჯები

68,400

0,000

68,400

47,000

0,000

47,000

40,000

0,000

40,000

საოპრაციო სალდო

2200,319

676,210

1524,109

1122,004

0,000

1122,004

1651,691

0,000

1651,691

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2894,579

676,210

2218,369

1957,412

0,000

1957,412

2229,252

0,000

2229,252

ზრდა

2894,579

676,210

2218,369

1957,412

0,000

1957,412

2229,252

0,000

2229,252

კლება

0,000

 

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

მთლიანი სალდო

-694,260

0,000

-694,260

-835,408

0,000

-835,408

-577,561

0,000

-577,561

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-697,890

0,000

-697,890

-856,478

0,000

-856,478

-577,561

0,000

-577,561

ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალუტა და დეპოზიტი

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

სესხები

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

კლება

697,890

0,000

697,890

856,478

0,000

856,478

577,561

0,000

577,561

ვალუტა და დეპოზიტი

697,890

 

697,890

856,478

 

856,478

577,561

 

577,561

სესხები

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-3,630

0,000

-3,630

-6,876

0,000

-6,876

0,000

0,000

0,000

ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

საშინაო

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

საგარეო

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

კლება

3,630

0,000

3,630

6,876

0,000

6,876

0,000

0,000

0,000

საშინაო

3,630

0,000

3,630

6,876

 

6,876

0,000

 

0,000

საგარეო

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

14,194

0,000

14,194

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

5 968,654

692,210

5 276,444

5 261,488

0,000

5 261,488

5 723,491

0,000

5 723,491

შემოსავლები

5 968,654

692,210

5 276,444

5 261,488

0,000

5 261,488

5 723,491

0,000

5 723,491

არაფინანსური აქტივების კლება

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

ვალდებულებების ზრდა

0,000

 

 

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

გადასახდელები

6 666,544

692,210

5 974,334

6 103,772

0,000

6 103,772

6 301,052

0,000

6 301,052

ხარჯები

3 768,335

16,000

3 752,335

4 139,484

0,000

4 139,484

4 071,800

0,000

4 071,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 894,579

676,210

2 218,369

1 957,412

0,000

1 957,412

2 229,252

0,000

2 229,252

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ვალდებულებების კლება

3,630

0,000

3,630

6,876

0,000

6,876

0,000

0,000

0,000

ნაშთის ცვლელება

-697,890

0,000

-697,890

-842,284

0,000

-842,284

-577,561

0,000

-577,561

 


მუხლი 3. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 5723,491   ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

შემოსავლები

5 968,654

692,210

5 276,444

5 261,488

0,000

5 261,488

5 723,491

0,000

5 723,491

 

გადასახადები

92,200

0,000

92,200

128,256

0,000

128,256

229,000

0,000

229,000

 

გრანტები

5 568,554

692,210

4 876,344

5 011,532

0,000

5 011,532

5 344,491

0,000

5 344,491

 

სხვა შემოსავლები

307,900

0,000

307,900

121,700

0,000

121,700

150,000

0,000

150,000

 

 


მუხლი 4. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები  229,000 ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

92,200

0,000

92,200

128,256

0,000

128,256

229,000

0,000

229,000

ქონების გადასახადი

92,200

0,000

92,200

128,256

0,000

128,256

229,000

0,000

229,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე 

(გარდა მიწისა)

87,000

 

87,000

122,956

 

122,956

223,200

 

223,200

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე

(გარდა მიწისა)

0,200

 

0,200

0,800

 

0,800

0,800

 

0,800

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

5,000

 

5,000

4,500

 

4,500

5,000

 

5,000

სხვა გადასახადი  ქონებაზე

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

სხვა გადასახადი

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 


მუხლი 5. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2014  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 5344,491  ლარის ოდენობით:

დასახელება

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5 568,554

692,210

4 876,344

5 011,532

0,000

5 011,532

5 344,491

0,000

5 344,491

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1 414,744

 

1 414,744

964,200

 

964,200

1 334,791

 

1 334,791

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 103,810

642,210

3 461,600

4 047,332

0,000

4 047,332

4 009,700

0,000

4 009,700

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3 461,600

0,000

3 461,600

3 417,200

0,000

3 417,200

4 009,700

0,000

4 009,700

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3 461,600

 

3 461,600

3 417,200

 

3 417,200

4 009,700

 

4 009,700

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

642,210

642,210

0,000

630,132

0,000

630,132

0,000

0,000

0,000

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

626,210

626,210

 

626,692

 

626,692

0,000

 

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი

0,000

 

 

3,440

 

3,440

0,000

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

16,000

16,000

 

0,000

 

 

0,000

 

 

სხვა ტრანსფერები

50,000

50,000

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 


მუხლი 6. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  150,000 ლარის ოდენობით:

დასახელებ

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სხვა შემოსავლები

167,294

307,900

0,000

307,900

121,700

0,000

121,700

150,000

0,000

150,000

შემოსავლები საკუთრებიდან

131,479

267,700

0,000

267,700

90,000

0,000

90,000

117,800

0,000

117,800

პროცენტები

33,475

180,000

0,000

180,000

30,000

0,000

30,000

50,000

0,000

50,000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

33,475

180,000

 

180,000

30,000

 

30,000

50,000

 

50,000

რენტა

98,004

87,700

0,000

87,700

60,000

0,000

60,000

67,800

0,000

67,800

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

97,355

87,700

 

87,700

60,000

 

60,000

67,800

 

67,800

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

0,649

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

13,892

20,000

0,000

20,000

11,500

0,000

11,500

12,000

0,000

12,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

7,030

7,000

0,000

7,000

6,500

0,000

6,500

7,000

0,000

7,000

სანებართვო მოსაკრებელი

0,047

1,000

 

1,000

1,500

 

1,500

1,000

 

1,000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

0,047

1,000

 

1,000

1,500

 

1,500

1,000

 

1,000

სახელმწიფო ბაჟი

 

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

 

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

სატენდერო მოსაკრებელი

 

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

 

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,150

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

6,833

6,000

 

6,000

5,000

 

5,000

6,000

 

6,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

6,862

13,000

0,000

13,000

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

6,862

13,000

0,000

13,000

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან

 

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან

6,862

13,000

0,000

13,000

5,000

0,000

5,000

5,000

0,000

5,000

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)

6,862

13,000

 

13,000

5,000

 

5,000

5,000

 

5,000

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

 

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

21,765

20,200

 

20,200

20,200

 

20,200

20,200

 

20,200

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,158

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4071,800  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3 768,335

16,000

3 752,335

4 139,484

0,000

4 139,484

4 071,800

0,000

4 071,800

შრომის ანაზღაურება

1 513,490

0,000

1 513,490

1 795,038

0,000

1 795,038

1 794,080

0,000

1 794,080

საქონელი და მომსახურება

927,210

16,000

911,210

926,335

0,000

926,335

891,180

0,000

891,180

პროცენტი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

სუბსიდიები

1 114,169

0,000

1 114,169

1 190,061

0,000

1 190,061

1 178,940

0,000

1 178,940

სოციალური უზრუნველყოფა

145,066

0,000

145,066

181,050

0,000

181,050

167,600

0,000

167,600

სხვა ხარჯი

68,400

0,000

68,400

47,000

0,000

47,000

40,000

0,000

40,000

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება2229,252  ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  2229,252  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

137,580

0,000

137,580

64,515

0,000

64,515

10,000

0,000

10,000

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2,300

0,000

2,300

46,500

0,000

46,500

204,000

0,000

204,000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1386,357

670,883

715,474

1232,346

0,000

1232,346

1633,313

0,000

1633,313

განათლება

26,391

0,000

26,391

7,080

0,000

7,080

125,000

0,000

125,000

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

1341,951

5,327

1336,624

606,971

0,000

606,971

251,454

0,000

251,454

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,485

0,000

5,485

ჯამი

2894,579

676,210

2218,369

1957,412

0,000

1957,412

2229,252

0,000

2229,252

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით 

დასახელება

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ძირითადი აქტივები

 

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

არაწარმოებული აქტივები

 

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

 

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 760,231

16,000

1 744,231

1 867,130

0,000

1 867,130

1 758,300

0,000

1 758,300

 

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 746,911

16,000

1 730,911

1 867,130

0,000

1 867,130

1 758,300

0,000

1 758,300

 

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა

1 604,281

16,000

1 588,281

1 704,800

 

1 704,800

1 608,400

 

1 608,400

 

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

142,630

 

142,630

162,330

 

162,330

149,900

 

149,900

 

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

13,320

 

13,320

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

 

თავდაცვა

98,922

0,000

98,922

103,470

0,000

103,470

98,800

0,000

98,800

 

სამოქალაქო თავდაცვა

98,922

 

98,922

103,470

 

103,470

98,800

 

98,800

 

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

245,837

0,000

245,837

294,230

0,000

294,230

448,800

0,000

448,800

 

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

10,000

 

10,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

 

სახანძრო სამსახური

235,837

 

235,837

294,230

 

294,230

448,800

 

448,800

 

ეკონომიკური საქმიანობა

210,776

9,727

201,049

163,128

0,000

163,128

124,800

0,000

124,800

 

ტრანსპორტი

97,506

9,727

87,779

28,680

 

28,680

0,000

 

0,000

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

113,270

 

113,270

134,448

 

134,448

124,800

 

124,800

 

გარემოს დაცვა

268,308

0,000

268,308

150,175

0,000

150,175

277,480

0,000

277,480

 

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

107,480

 

107,480

122,600

 

122,600

133,480

 

133,480

 

ჩამდინარე წყლების მართვა

160,828

 

160,828

27,575

 

27,575

144,000

 

144,000

 

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 378,573

661,156

717,417

1 452,972

0,000

1 452,972

1 742,333

0,000

1 742,333

 

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

359,347

18,460

340,887

249,300

 

249,300

79,612

 

79,612

 

წყალმომარაგება

235,686

12,486

223,200

384,840

 

384,840

1 508,221

 

1 508,221

 

გარე განათება

53,100

4,000

49,100

55,000

 

55,000

50,000

 

50,000

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

730,440

626,210

104,230

763,832

 

763,832

104,500

 

104,500

 

ჯამრთელობის დაცვა

68,830

0,000

68,830

88,090

0,000

88,090

147,385

0,000

147,385

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

68,830

 

68,830

88,090

 

88,090

147,385

 

147,385

 

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 975,141

5,327

1 969,814

1 272,121

0,000

1 272,121

906,754

0,000

906,754

 

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 422,051

5,327

1 416,724

694,141

 

694,141

313,454

 

313,454

 

მომსახურება კულტურის სფეროში

463,700

 

463,700

484,600

 

484,600

455,000

 

455,000

 

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო

23,000

 

23,000

15,000

 

15,000

15,000

 

15,000

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

66,390

 

66,390

78,380

 

78,380

123,300

 

123,300

 

განათლება

524,980

0,000

524,980

538,280

0,000

538,280

653,800

0,000

653,800

 

სკოლამდელი აღზრდა

313,780

 

313,780

322,530

 

322,530

324,400

 

324,400

 

   სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

211,200

 

211,200

215,750

 

215,750

329,400

 

329,400

 

სოციალური დაცვა

131,316

0,000

131,316

167,300

0,000

167,300

142,600

0,000

142,600

 

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

36,700

 

36,700

37,700

 

37,700

38,000

 

38,000

 

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

94,616

 

94,616

129,600

 

129,600

104,600

 

104,600

 

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

6 662,914

692,210

5 970,704

6 096,896

0,000

6 096,896

6 301,052

0,000

6 301,052

 

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 577.561 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -577.561  ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება          577.561  ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის  სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1. ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას.

ბ) საგანგებო სიტუაციების მართვა  (პროგრამული კოდი 02 02)

 მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. დაგეგმილია საზანძრო ავტომობილის შეძენა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 03 00)

    მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,   მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარული  დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

 შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით ხიჭაურის მიმდებარე ტერიტორიაზე  2014  წელს დაეგება ასფალტის საფარი, რისთვისაც ბიუჯეტიდან გამოიყოფა 56,162 ლარი.

ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული  ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.

ბ.ა)  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

 დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის (სულ  403 სანათი წერტილი) ექსპლოატაცია. მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია დაბისა და მიმდებარე სოფლებისათვის შიპჩამჭერების  და საჭირო მოწყობილობების  შეძენა და   22 ახალი წერტილის მოწყობა   (დაბა შუახევში 14 ერთეული, სოფ იაკობაური 1,  პაპოშვილები 1, დღვანი 1, ჭალაში 1,მოფრინეთი 1,მჭედლური 1 და ბესელაშვილები 1 ერთეული.)

        დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02 )

  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან  ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.  აღნიშნულის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სანიტარული დასუფთავების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ორი ღონისძიება:

დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის დასუფთავება – 91376 ლარი,

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა – 31224 ლარი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება – 75392 კვ.მ, მწვანე საფარის დასუფთავება–4700 კვ.მ, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა – 1000 მ3 კონტეინერების მოვლა–პატრონობა 40 ცალი.

აგრეთვე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეეზოვეებისა და კომუნალურში მომსახურეთა უნიფორმით უზრუნველყოფა.

ბ.ბ) უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)

პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას;

ბ.გ) წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 03)

მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული  მიმართულებაა.  უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა,  სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2014 წელს ასევე რემონტი ჩაუტარდება სასმელი წყლის ცენტრალურ გამანაწილებელ აუზს და ასევე იგეგმება დაბის სყასადენის ახალი მაგისტრალის მშენებლობა რისთვისაც ბიუჯეტიდან გამოიყოფა1218,311 ლარი. სისტემატურად მიმდინარეობს ცენტრალური წყალსადენის ქლორირება და ფილტრაცია. 2014 წელში დაგეგმილია ასევე მუნიციპალიტეტის ხუთ სოფელში (ნენია,ნიგაზეული ,გორა,ახალდაბა და ჭალაში) მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილების მოწობა .წყალმომარაგების სისტემის გამართული მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის წყალკანალი“, სადაც დასაქმებულია 23 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის ფუნქციონირებს სარწყავი არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი.

ბ.დ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები  (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა სოფელ ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის აუზი, მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებული  ელექტრო  წისქვილების გამრიცხველიანობა, სოფელ ხიჭაურის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაეგება ასფალტის საფარი და კეთილმოეწყობა, ასევე მოეწყბა სკვერები ,  შეიღებება დაბაში არსებული შენობების გარე ფასადები და გადაიხურება სახურავები,. მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

ბ.ე) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები

 (პროგრამული კოდი 03 02 06)

საკანალიზაციო სისტემის გამართული ფუნქციონირება სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემების შეუფერხებელი მუშაობა მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელთა გადაჭრაზეც მნიშვნელოვანწილადაა დამოკიდებული მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის დონე. 2014 წელს იგეგმება დაბაში არსებულ სანიაღვრე არხებზე ალმირებული ბადის მოწყობა.  რუსთაველის ქუჩის № 34 და ჭვანის ცენტრში საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა.

გ) გამწვანების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 03)

    მუნიციპალიტეტში  ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შესაქმნელად მეტად მნიშვნელოვანია  დაბის ტერიტორიის გამწვანება და ნარგავების მოვლა–პატრონობა.  პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის  დაბის ტერიტორიაზე ნარგავების გაშენებას და არსებული ნარგავების მოვლა–პატრონობას(მორწყვას, გასხვლას) მუნიციპალიტეტის  არსებული მწვანე საფარის დასუფთავებას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 125 ახალი ნერგის დარგვა; მწვანე საფარის გასხვლა–გაწმენდა; ნარგავების თოვლისაგან გაწმენდა.

3. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

ა) სკოლამდელი  განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)

      სკოლამდელი განათლების 2014 წლის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს  324,400 ლარს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  160  ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2014 წლისათვის შეადგენს 62,  რომელთა წლიური სახელფასო ბიუჯეტი შეადგენს 225290 ლარს.  დაგეგმილია მიმდინარე 5 ცალი პიანინოს შეძენა რაზეც გამოიყოფა 5000 ლ.  პროგრამის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

ბ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

     ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს. აშენდება სოფელ დარგულას,ჩანჩხალოს, კობალთის, წიაღის და მჭედლურის დაწყებითი სკოლები, რაზეც გამოიყოფა120,000 ლარი.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად   აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

        2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „მერანი“და აიპი „შუახევის  სასპორტო სკოლა“,  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მიზნით დაბა შუახევში ფუნქციონირებს რაგბის ორი წრე, სადაც დაკავებულია 36 ბავშვი. აღნიშნული სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 82 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 17-ს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.

     პროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია დაბა შუახევში 2014  წელს  სპორტული კომპლექსის წყალმომარაგების,  ელ. ენერგიის სისტემის და სანიაღვრე არხის მოწყობა.   2014 წელს მოეწყობა ფურტიოს  რაგბის მოედანი. ასევე სოფელ ბარათაულში და დღვანში მოეწყობა ახალი სპორტიული მოედბები. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლენა.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა    (პროგრამული კოდი 05 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე დაბის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია.

ბ.ა) ა.ი.პ  შუახევის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

      შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს დრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხატვისა და დაწყებითი მოდელირების  წრეები რომელებშიც  50  მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა,   სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.

ბ.ბ) ა.ა.ი.პ   შუახევის  ხელოვნების  სკოლა  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

      აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში  ამჟამად სწავლობს  84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს 40 ლარს, არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

ბ.გ) ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა

(პროგრამული კოდი 06 01)

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 2 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.

ა.ა) ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)

      ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.

ა.ბ) შუბნისა და წყალსაყრის უბნებზე სასწრაფო  დახმარების პროგრამა             

(პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანია შუახევის მუნიციპალიტეტის  სოფელ  შუბნისა და სოფელ წყალსაყრის, რომლებიც მუნიციპალიტეტის ყველაზე დაშორებული სოფლებია დაბის ცენტრიდან, მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება,  როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მძღოლების (2 მძღოლი) ხელფასის, ავტომანქანების საწვავის,    ტექნიკური მომსახურების და მობილური კავშირის ხარჯების სუბსიდირებას.

ა.გ) შუახევის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით  უზრუნველყოფის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 01 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიებს გადაეცემათ 8 ავტომობილი–ნივა, რომელიც მოსახლეობაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის მეზნით უზრუნველყოფს ამბულატორორიის მედპერსონალის ტრანსპორტირებას.

ბ) სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02) 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 02 01)

უფასო სასადილოს პროგრამით სარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი უკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა, მზრუნველობამოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42 ბენეფიციარი. ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა. 

ბ.ბ) შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ II მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 02);
ბ.გ) მესამე და მომდევნო ახალშობილზე  ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06  02 03)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება   ზემოაღნიშნული პროგრამა რომელიც ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას:

·         მესამე შვილის შეძენის შემთხვევაში 500 ლარი;

·         მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში 700 ლარი;

·         მეხუთე და მომდევნო შვილის შეძენის შემთხვევაში 900 ლარი;

ბ.დ) ხუთ და მეტ 18 წლამდე ასაკის  მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში 35 მრავალშვილიანი ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს  1000  ლარის ოდენობით.

ბ.ე) სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარების გაცემა თითოეულ ოჯახზე   250  ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

გ) 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07 )

      მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 8 ბავშვი.

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 06 08 )

პროგრამა ითვალისწინებს 4 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.


თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ათას ლარებში

პრგრა მული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

2014 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

1

შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

6666,544

692,210

5974,334

6103,772

0,000

6103,772

6301,052

0,000

6301,052

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172,000

0,000

172,000

172,000

0,000

172,000

172,000

0,000

172,000

 

ხარჯები

3768,335

16,000

3752,335

4139,484

0,000

4139,484

4071,800

0,000

4071,800

 

შრომის ანაზღაურება

1513,490

0,000

1513,490

1795,038

0,000

1795,038

1794,080

0,000

1794,080

 

საქონელი და მომსახურეობა

927,210

16,000

911,210

926,335

0,000

926,335

891,180

0,000

891,180

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

37,900

0,000

37,900

46,900

0,000

46,900

50,400

0,000

50,400

 

მივლინებები

26,350

0,000

26,350

29,000

0,000

29,000

24,100

0,000

24,100

 

ოფისის ხარჯები

200,775

0,000

200,775

197,330

0,000

197,330

155,120

0,000

155,120

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

33,500

16,000

17,500

7,700

0,000

7,700

6,200

0,000

6,200

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

11,835

0,000

11,835

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

169,780

0,000

169,780

144,485

0,000

144,485

123,440

0,000

123,440

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

447,070

0,000

447,070

500,920

0,000

500,920

531,920

0,000

531,920

 

სუბსიდიები

1114,169

0,000

1114,169

1190,061

0,000

1190,061

1178,940

0,000

1178,940

 

სოციალური უზრუნველყოფა

145,066

0,000

145,066

181,050

0,000

181,050

167,600

0,000

167,600

 

სხვა ხარჯები

68,400

0,000

68,400

47,000

0,000

47,000

40,000

0,000

40,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2894,579

676,210

2218,369

1957,412

0,000

1957,412

2229,252

0,000

2229,252

 

ვალდებულებების კლება

3,630

0,000

3,630

6,876

0,000

6,876

0,000

0,000

0,000

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2018,181

16,000

2002,181

2174,404

0,000

2174,404

2041,800

0,000

2041,800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142,000

0,000

142,000

142,000

0,000

142,000

142,000

0,000

142,000

 

ხარჯები

1880,601

16,000

1864,601

2103,013

0,000

2103,013

2031,800

0,000

2031,800

 

შრომის ანაზღაურება

1257,906

0,000

1257,906

1507,518

0,000

1507,518

1506,560

0,000

1506,560

 

საქონელი და მომსახურეობა

501,215

16,000

485,215

469,655

0,000

469,655

406,400

0,000

406,400

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

34,000

0,000

34,000

42,700

0,000

42,700

46,200

0,000

46,200

 

       მივლინებები

23,350

0,000

23,350

26,300

0,000

26,300

21,300

0,000

21,300

 

       ოფისის ხარჯები

174,565

0,000

174,565

179,270

0,000

179,270

141,820

0,000

141,820

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

33,500

16,000

17,500

7,700

0,000

7,700

6,200

0,000

6,200

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

145,650

0,000

145,650

119,285

0,000

119,285

101,180

0,000

101,180

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

90,150

0,000

90,150

94,400

0,000

94,400

89,700

0,000

89,700

 

სუბსიდიები

81,480

0,000

81,480

78,840

0,000

78,840

78,840

0,000

78,840

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

40,000

0,000

40,000

47,000

0,000

47,000

40,000

0,000

40,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

137,580

0,000

137,580

64,515

0,000

64,515

10,000

0,000

10,000

 

ვალდებულებების კლება

0,000

0,000

0,000

6,876

0,000

6,876

0,000

0,000

0,000

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

407,100

8,000

399,100

463,970

0,000

463,970

446,600

0,000

446,600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17

 

17

17

0

17

17

0

17

 

ხარჯები

403,600

8,000

395,600

454,270

0,000

454,270

444,200

0,000

444,200

 

შრომის ანაზღაურება

229,300

 

229,300

295,520

0,000

295,520

295,520

0,000

295,520

 

საქონელი და მომსახურეობა

92,820

8,000

84,820

79,910

0,000

79,910

69,840

0,000

69,840

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,900

 

3,900

4,200

 

4,200

4,200

 

4,200

 

       მივლინებები

5,500

 

5,500

6,000

 

6,000

5,000

 

5,000

 

       ოფისის ხარჯები

31,520

 

31,520

25,410

 

25,410

23,360

 

23,360

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

10,000

8,000

2,000

2,200

 

2,200

2,200

 

2,200

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

31,400

 

31,400

30,600

 

30,600

27,080

 

27,080

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

10,500

 

10,500

11,500

 

11,500

8,000

 

8,000

 

სუბსიდიები

81,480

 

81,480

78,840

 

78,840

78,840

 

78,840

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,500

 

3,500

9,700

0,000

9,700

2,400

0,000

2,400

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1559,081

8,000

1551,081

1656,558

0,000

1656,558

1555,200

0,000

1555,200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125,000

0,000

125,000

125,000

0,000

125,000

125,000

0,000

125,000

 

ხარჯები

1425,001

8,000

1417,001

1601,743

0,000

1601,743

1547,600

0,000

1547,600

 

შრომის ანაზღაურება

1028,606

0,000

1028,606

1211,998

0,000

1211,998

1211,040

0,000

1211,040

 

საქონელი და მომსახურეობა

396,395

8,000

388,395

389,745

0,000

389,745

336,560

0,000

336,560

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

30,100

0,000

30,100

38,500

0,000

38,500

42,000

0,000

42,000

 

       მივლინებები

17,850

0,000

17,850

20,300

0,000

20,300

16,300

0,000

16,300

 

       ოფისის ხარჯები

143,045

0,000

143,045

153,860

0,000

153,860

118,460

0,000

118,460

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

11,500

8,000

3,500

5,500

0,000

5,500

4,000

0,000

4,000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

114,250

0,000

114,250

88,685

0,000

88,685

74,100

0,000

74,100

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

79,650

0,000

79,650

82,900

0,000

82,900

81,700

0,000

81,700

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

134,080

0,000

134,080

54,815

0,000

54,815

7,600

0,000

7,600

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

622,086

8,000

614,086

553,500

0,000

553,500

515,500

0,000

515,500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,000

 

19,000

19,000

 

19,000

19,000

 

19,000

 

ხარჯები

493,206

8,000

485,206

521,000

0,000

521,000

513,300

0,000

513,300

 

შრომის ანაზღაურება

218,296

 

218,296

265,440

 

265,440

265,440

 

265,440

 

საქონელი და მომსახურეობა

274,910

8,000

266,910

255,560

0,000

255,560

247,860

0,000

247,860

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

26,200

 

26,200

29,400

 

29,400

37,800

 

37,800

 

       მივლინებები

7,000

 

7,000

8,000

 

8,000

7,000

 

7,000

 

       ოფისის ხარჯები

75,860

 

75,860

78,860

 

78,860

70,440

 

70,440

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

11,500

8,000

3,500

5,500

 

5,500

4,000

 

4,000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

82,500

 

82,500

59,400

 

59,400

55,420

 

55,420

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

71,850

 

71,850

74,400

 

74,400

73,200

 

73,200

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128,880

 

128,880

32,500

 

32,500

2,200

 

2,200

01 02 02

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური

113,270

0,000

113,270

134,448

0,000

134,448

124,800

0,000

124,800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,000

 

10,000

10,000

 

10,000

10,000

 

10,000

 

ხარჯები

111,770

0,000

111,770

132,948

0,000

132,948

123,600

0,000

123,600

 

შრომის ანაზღაურება

95,370

 

95,370

109,598

 

109,598

108,640

 

108,640

 

საქონელი და მომსახურეობა

16,400

0,000

16,400

23,350

0,000

23,350

14,960

0,000

14,960

 

       მივლინებები

2,000

 

2,000

2,500

 

2,500

2,500

 

2,500

 

       ოფისის ხარჯები

6,700

 

6,700

7,450

 

7,450

5,020

 

5,020

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,200

 

5,200

6,000

 

6,000

4,940

 

4,940

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

2,500

 

2,500

2,500

 

2,500

2,500

 

2,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500

 

1,500

1,500

 

1,500

1,200

 

1,200

01 02 03

საფინანსო სამსახური

102,630

0,000

102,630

115,330

0,000

115,330

109,900

0,000

109,900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,000

 

7,000

7,000

 

7,000

7,000

 

7,000

 

ხარჯები

101,130

0,000

101,130

113,230

0,000

113,230

108,100

0,000

108,100

 

შრომის ანაზღაურება

70,850

 

70,850

81,760

 

81,760

81,760

 

81,760

 

საქონელი და მომსახურეობა

30,280

0,000

30,280

31,470

0,000

31,470

26,340

0,000

26,340

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,900

 

3,900

4,200

 

4,200

4,200

 

4,200

 

       მივლინებები

2,000

 

2,000

2,500

 

2,500

2,000

 

2,000

 

       ოფისის ხარჯები

15,380

 

15,380

15,070

 

15,070

10,680

 

10,680

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,700

 

3,700

3,700

 

3,700

3,460

 

3,460

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

5,300

 

5,300

6,000

 

6,000

6,000

 

6,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500

 

1,500

2,100

 

2,100

1,800

 

1,800

01 02 04

შიდა აუდიტის სამსახური

30,300

0,000

30,300

32,330

0,000

32,330

30,900

0,000

30,900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2,000

 

2,000

2,000

 

2,000

2,000

 

2,000

 

ხარჯები

30,300

0,000

30,300

32,330

0,000

32,330

30,900

0,000

30,900

 

შრომის ანაზღაურება

22,840

 

22,840

24,960

 

24,960

24,960

 

24,960

 

საქონელი და მომსახურეობა

7,460

0,000

7,460

7,370

0,000

7,370

5,940

0,000

5,940

 

       მივლინებები

1,000

 

1,000

1,000

 

1,000

0,500

 

0,500

 

       ოფისის ხარჯები

3,960

 

3,960

3,170

 

3,170

2,180

 

2,180

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,500

 

2,500

3,200

 

3,200

3,260

 

3,260

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

01 02 05

 კულტურის, განათლების  სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის სამსახური

66,390

0,000

66,390

78,380

0,000

78,380

75,300

0,000

75,300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,000

 

6,000

6,000

 

6,000

6,000

 

6,000

 

ხარჯები

64,190

0,000

64,190

76,880

0,000

76,880

74,100

0,000

74,100

 

შრომის ანაზღაურება

58,980

 

58,980

68,800

 

68,800

68,800

 

68,800

 

საქონელი და მომსახურეობა

5,210

0,000

5,210

8,080

0,000

8,080

5,300

0,000

5,300

 

       მივლინებები

1,750

 

1,750

2,000

 

2,000

1,500

 

1,500

 

       ოფისის ხარჯები

3,460

 

3,460

6,080

 

6,080

3,800

 

3,800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,200

 

2,200

1,500

 

1,500

1,200

 

1,200

01 02 06

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

40,380

0,000

40,380

45,040

0,000

45,040

41,900

0,000

41,900

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,000

 

3,000

3,000

 

3,000

3,000

 

3,000

 

ხარჯები

40,380

0,000

40,380

43,540

0,000

43,540

41,900

0,000

41,900

 

შრომის ანაზღაურება

30,970

 

30,970

33,440

 

33,440

33,440

 

33,440

 

საქონელი და მომსახურეობა

9,410

0,000

9,410

10,100

0,000

10,100

8,460

0,000

8,460

 

       მივლინებები

1,800

 

1,800

1,500

 

1,500

1,000

 

1,000

 

       ოფისის ხარჯები

4,560

 

4,560

5,300

 

5,300

3,700

 

3,700

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,050

 

3,050

3,300

 

3,300

3,760

 

3,760

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

0,000

1,500

 

1,500

0,000

 

0,000

01 02 07

ზედამხედველობის სამსახური

39,230

0,000

39,230

42,530

0,000

42,530

41,500

0,000

41,500

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3,000

 

3,000

3,000

 

3,000

3,000

 

3,000

 

ხარჯები

39,230

0,000

39,230

42,530

0,000

42,530

40,300

0,000

40,300

 

შრომის ანაზღაურება

30,970

 

30,970

33,440

 

33,440

33,440

 

33,440

 

საქონელი და მომსახურეობა

8,260

0,000

8,260

9,090

0,000

9,090

6,860

0,000

6,860

 

       მივლინებები

0,800

 

0,800

1,300

 

1,300

0,800

 

0,800

 

       ოფისის ხარჯები

3,660

 

3,660

4,490

 

4,490

2,800

 

2,800

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,800

 

3,800

3,300

 

3,300

3,260

 

3,260

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

1,200

 

1,200

01 02 08

ტერიტორიული ორგანოები (9)

544,795

0,000

544,795

655,000

0,000

655,000

615,400

0,000

615,400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75,000

 

75,000

75,000

 

75,000

75,000

 

75,000

 

ხარჯები

544,795

0,000

544,795

639,285

0,000

639,285

615,400

0,000

615,400

 

შრომის ანაზღაურება

500,330

 

500,330

594,560

 

594,560

594,560

 

594,560

 

საქონელი და მომსახურეობა

44,465

0,000

44,465

44,725

0,000

44,725

20,840

0,000

20,840

 

       მივლინებები

1,500

 

1,500

1,500

 

1,500

1,000

 

1,000

 

       ოფისის ხარჯები

29,465

 

29,465

33,440

 

33,440

19,840

 

19,840

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13,500

 

13,500

9,785

 

9,785

0,000

 

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

0,000

15,715

 

15,715

0,000

 

0,000

01 03

სარეზერვო ფონდი

40,000

0,000

40,000

47,000

0,000

47,000

40,000

0,000

40,000

 

ხარჯები

40,000

0,000

40,000

47,000

0,000

47,000

40,000

0,000

40,000

 

სხვა ხარჯები

40,000

 

40,000

47,000

 

47,000

40,000

 

40,000

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს                            შენახვის ხარჯები

12,000

0,000

12,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

12,000

0,000

12,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

12,000

0,000

12,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

       წარმომადგენლობითი ხარჯი

12,000

 

12,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

01 05

წინა  პერიოდის დავალიანების დაფარვა

0,000

0,000

0,000

6,876

0,000

6,876

0,000

0,000

0,000

 

ვალდებულებების კლება

0,000

 

0,000

6,876

 

6,876

0,000

 

0,000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

344,759

0,000

344,759

397,700

0,000

397,700

547,600

0,000

547,600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,000

0,000

30,000

30,000

0,000

30,000

30,000

0,000

30,000

 

ხარჯები

342,459

0,000

342,459

351,200

0,000

351,200

343,600

0,000

343,600

 

შრომის ანაზღაურება

255,584

0,000

255,584

287,520

0,000

287,520

287,520

0,000

287,520

 

საქონელი და მომსახურეობა

86,875

0,000

86,875

63,680

0,000

63,680

56,080

0,000

56,080

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,900

0,000

3,900

4,200

0,000

4,200

4,200

0,000

4,200

 

       მივლინებები

3,000

0,000

3,000

2,700

0,000

2,700

2,800

0,000

2,800

 

       ოფისის ხარჯები

26,210

0,000

26,210

18,060

0,000

18,060

13,300

0,000

13,300

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

11,835

0,000

11,835

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

24,130

0,000

24,130

25,200

0,000

25,200

22,260

0,000

22,260

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

17,800

0,000

17,800

13,520

0,000

13,520

13,520

0,000

13,520

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,300

0,000

2,300

46,500

0,000

46,500

204,000

0,000

204,000

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური

98,922

0,000

98,922

103,470

0,000

103,470

98,800

0,000

98,800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,000

 

7,000

7,000

 

7,000

7,000

 

7,000

 

ხარჯები

97,422

0,000

97,422

103,470

0,000

103,470

98,800

0,000

98,800

 

შრომის ანაზღაურება

62,702

 

62,702

67,840

 

67,840

67,840

 

67,840

 

საქონელი და მომსახურეობა

34,720

0,000

34,720

35,630

0,000

35,630

30,960

0,000

30,960

 

       შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,900

 

3,900

4,200

 

4,200

4,200

 

4,200

 

       მივლინებები

2,200

 

2,200

1,900

 

1,900

2,000

 

2,000

 

       ოფისის ხარჯები

8,220

 

8,220

8,630

 

8,630

6,080

 

6,080

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12,400

 

12,400

12,900

 

12,900

10,680

 

10,680

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

8,000

 

8,000

8,000

 

8,000

8,000

 

8,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,500

 

1,500

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

02 02

სახანძრო - სამაშველო სამსახური

235,837

0,000

235,837

294,230

0,000

294,230

448,800

0,000

448,800

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23,000

 

23,000

23,000

 

23,000

23,000

 

23,000

 

ხარჯები

235,037

0,000

235,037

247,730

0,000

247,730

244,800

0,000

244,800

 

შრომის ანაზღაურება

192,882

 

192,882

219,680

 

219,680

219,680

 

219,680

 

საქონელი და მომსახურეობა

42,155

0,000

42,155

28,050

0,000

28,050

25,120

0,000

25,120

 

       მივლინებები

0,800

 

0,800

0,800

 

0,800

0,800

 

0,800

 

       ოფისის ხარჯები

7,990

 

7,990

9,430

 

9,430

7,220

 

7,220

 

       რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა  და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

11,835

 

11,835

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

 

       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11,730

 

11,730

12,300

 

12,300

11,580

 

11,580

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

9,800

 

9,800

5,520

 

5,520

5,520

 

5,520

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,800

 

0,800

46,500

 

46,500

204,000

 

204,000

02 03

შსს ადგილობრივი განყოფილების დაფინანსება

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

10,000

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

       ოფისის ხარჯები

10,000

 

10,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1706,477

670,883

1035,594

1589,297

0,000

1589,297

1978,313

0,000

1978,313

 

ხარჯები

320,120

0,000

320,120

356,951

0,000

356,951

345,000

0,000

345,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

204,920

0,000

204,920

254,700

0,000

254,700

244,700

0,000

244,700

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

204,920

0,000

204,920

254,700

0,000

254,700

244,700

0,000

244,700

 

სუბსიდიები

86,800

0,000

86,800

102,251

0,000

102,251

100,300

0,000

100,300

 

სხვა ხარჯები

28,400

0,000

28,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1386,357

670,883

715,474

1232,346

0,000

1232,346

415,002

0,000

1633,313

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

97,506

9,727

87,779

28,680

0,000

28,680

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

4,700

0,000

4,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

4,700

0,000

4,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92,806

9,727

83,079

28,680

0,000

28,680

0,000

0,000

0,000

03 01 01

ოთოლთას ციხეზე მისასვლელი კიბეების მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

03 01 02

ჭვანის თემში ბოჯინარის ხიდის აგება

79,827

9,727

70,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,827

9,727

70,100

0,000

 

 

0,000

 

 

03 01 03

შუახევის მუნიციპალიტეტთან არსებული სასოფლო ამხანაგობა „სოფლის აღორძინება“ ტრაქტორისთვის საბურავებისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენა

4,700

0,000

4,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

4,700

0,000

4,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

4,700

 

4,700

0,000

 

 

0,000

 

 

03 01 04

კავიანის ციხეზე მისასვლელი ბილიკის მოწყობა

12,979

0,000

12,979

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,979

 

12,979

0,000

 

 

0,000

 

 

03 01 05

დაბის ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

03 01 06

ავტოსადგურის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე ასფალტის საფარის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

28,680

0,000

28,680

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

 

28,680

 

28,680

0,000

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1599,971

661,156

938,815

1551,617

0,000

1551,617

1969,313

0,000

1969,313

 

ხარჯები

306,420

0,000

306,420

347,951

0,000

347,951

336,000

0,000

336,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

195,920

0,000

195,920

245,700

0,000

245,700

235,700

0,000

235,700

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

195,920

0,000

195,920

245,700

0,000

245,700

235,700

0,000

235,700

 

სუბსიდიები

86,800

0,000

86,800

102,251

0,000

102,251

100,300

0,000

100,300

 

სხვა ხარჯები

23,700

0,000

23,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1293,551

661,156

632,395

1203,666

0,000

1203,666

415,002

0,000

1633,313

03 02 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

53,100

4,000

49,100

55,000

0,000

55,000

50,000

0,000

50,000

 

ხარჯები

45,000

0,000

45,000

55,000

0,000

55,000

50,000

0,000

50,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

45,000

0,000

45,000

55,000

0,000

55,000

50,000

0,000

50,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

45,000

0,000

45,000

55,000

0,000

55,000

50,000

0,000

50,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,100

4,000

4,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

03 02 01 01

დაბა შუახევის გარე განათების პროგრამა

45,000

0,000

45,000

55,000

0,000

55,000

50,000

0,000

50,000

 

ხარჯები

45,000

0,000

45,000

55,000

0,000

55,000

50,000

0,000

50,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

45,000

0,000

45,000

55,000

0,000

55,000

50,000

0,000

50,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

45,000

 

45,000

55,000

 

55,000

50,000

 

50,000

03 02 01 02

 გარე განათების ფარების შეძენა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 01 03

 გარე განათებისთვის კაბელის  შეძენა

2,500

0,000

2,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,500

 

2,500

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 02 01 04

შუახევის მონომენტზე გარე განათების მოწყობა

1,600

0,000

1,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,600

 

1,600

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 02 01 05

მთა ჩირუხში ელექტრო ტრანსფორმატორის რეაბილიტაციის ხარჯი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 01 06

დაბა შუახევის და ხიჭაურის გარე-განათების ქსელის შეკეთება

4,000

4,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,000

4,000

 

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

111,480

0,000

111,480

126,600

0,000

126,600

137,480

0,000

137,480

 

ხარჯები

104,600

0,000

104,600

126,600

0,000

126,600

126,600

0,000

126,600

 

საქონელი და მომსახურეობა

104,600

0,000

104,600

126,600

0,000

126,600

126,600

0,000

126,600

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

104,600

0,000

104,600

126,600

0,000

126,600

126,600

0,000

126,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,880

0,000

6,880

0,000

0,000

0,000

10,880

0,000

10,880

03 02 02 01

სანიტარული  დასუფთავების პროგრამა

100,600

0,000

100,600

122,600

0,000

122,600

122,600

0,000

122,600

 

ხარჯები

100,600

0,000

100,600

122,600

0,000

122,600

122,600

0,000

122,600

 

საქონელი და მომსახურეობა

100,600

0,000

100,600

122,600

0,000

122,600

122,600

0,000

122,600

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

100,600

 

100,600

122,600

 

122,600

122,600

 

122,600

03 02 02 02

უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუნებელყოფის ღონისძიებები

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

 

ხარჯები

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

4,000

0,000

4,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

4,000

 

4,000

4,000

 

4,000

4,000

 

4,000

03 02 02 03

ნაგავშემკრები უბნების შეძენა

6,880

0,000

6,880

0,000

0,000

0,000

10,880

0,000

10,880

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,880

 

6,880

0,000

 

 

10,880

 

10,880

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

235,686

12,486

223,200

384,840

0,000

384,840

289,910

0,000

1508,221

 

ხარჯები

145,500

0,000

145,500

151,351

0,000

151,351

149,400

0,000

149,400

 

საქონელი და მომსახურეობა

35,000

0,000

35,000

49,100

0,000

49,100

49,100

0,000

49,100

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

35,000

0,000

35,000

49,100

0,000

49,100

49,100

0,000

49,100

 

სუბსიდიები

86,800

0,000

86,800

102,251

0,000

102,251

100,300

0,000

100,300

 

სხვა ხარჯები

23,700

0,000

23,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90,186

12,486

77,700

233,489

0,000

233,489

140,510

0,000

1358,821

03 02 03 01

შპს „შუახევის წყალკანალი“

23,700

0,000

23,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

23,700

0,000

23,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სხვა ხარჯები

23,700

 

23,700

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 03 02

აიპ „შუახევის წყალკანალი“

96,300

0,000

96,300

120,000

0,000

120,000

101,500

0,000

101,500

 

ხარჯები

86,800

0,000

86,800

102,251

0,000

102,251

100,300

0,000

100,300

 

სუბსიდიები

86,800

 

86,800

102,251

 

102,251

100,300

 

100,300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,500

 

9,500

17,749

 

17,749

1,200

 

1,200

03 02 03 03

სასმელი წყლის მოსაყვანად სხვადასვა დიამეტრის მილების შეძენა

64,186

12,486

51,700

102,300

0,000

102,300

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,186

12,486

51,700

102,300

 

102,300

0,000

 

0,000

03 02 03 04

სოფელ გომარდულის სასმელი წყლის მოსაყვანად მილების შეძენა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 03 05

სოფელ გომარდულის სასმელი წყლის მოსაყვანად სათავე ნაგებობის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 03 06

ახალი საავადმყოფოს ტერიტორიაზე წყლის მიყვანა

16,500

0,000

16,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,500

 

16,500

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 03 07

სარწყავი არხების მოვლა შენახვის პროგრამა

35,000

0,000

35,000

49,100

0,000

49,100

49,100

0,000

49,100

 

ხარჯები

35,000

0,000

35,000

49,100

0,000

49,100

49,100

0,000

49,100

 

საქონელი და მომსახურეობა

35,000

0,000

35,000

49,100

0,000

49,100

49,100

0,000

49,100

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

35,000

 

35,000

49,100

 

49,100

49,100

 

49,100

03 02 03 08

სოფლებში სასმელი წყლის გამანაწილებელი აუზების მოწყობა

0,000

0,000

0,000

23,440

0,000

23,440

10,000

0,000

10,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

 

23,440

 

23,440

10,000

 

10,000

03 02 03 09

სოფელ წყაროთაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

30,000

0,000

30,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

 

30,000

 

30,000

0,000

 

0,000

03 02 03 10

სოფელ ნენია - ნიგაზეულში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

60,000

0,000

60,000

54,310

0,000

54,310

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

 

60,000

 

60,000

54,310

 

54,310

03 02 03 11

სოფელ გორი,ახალდაბა და ჭალაში მიწისქვეშა წყლის ამოსაქაჩად ჭაბურღილის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

75,000

0,000

75,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

 

0,000

 

0,000

75,000

 

75,000

03 02 03 12

დაბის ცენტრალურ წყალსადენზე დამატებითი შტოს მიერთება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1218,311

0,000

1218,311

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

1218,311

 

1218,311

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1038,877

644,670

394,207

957,602

0,000

957,602

129,612

0,000

129,612

 

ხარჯები

11,320

0,000

11,320

15,000

0,000

15,000

10,000

0,000

10,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

11,320

0,000

11,320

15,000

0,000

15,000

10,000

0,000

10,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

11,320

0,000

11,320

15,000

0,000

15,000

10,000

0,000

10,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1027,557

644,670

382,887

942,602

0,000

942,602

119,612

0,000

119,612

03 02 04 01

დაბა შუახევის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

10,000

0,000

10,000

15,000

0,000

15,000

10,000

0,000

10,000

 

ხარჯები

10,000

0,000

10,000

15,000

0,000

15,000

10,000

0,000

10,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

10,000

0,000

10,000

15,000

0,000

15,000

10,000

0,000

10,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

10,000

 

10,000

15,000

 

15,000

10,000

 

10,000

03 02 04 02

შუახევის თერმული წყლების დამცავი ჯებირის მშენებლობა
(ჩანჩხალოს სამკურნალო წყლის მოწყობა)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12,000

0,000

12,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

 

0,000

 

 

12,000

 

12,000

03 02 04 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

626,210

626,210

0,000

626,692

0,000

626,692

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

626,210

626,210

 

626,692

 

626,692

0,000

 

 

03 02 04 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

30,000

0,000

30,000

30,000

0,000

30,000

40,000

0,000

40,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

 

30,000

30,000

 

30,000

40,000

 

40,000

03 02 04 05

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (ხიჭაურის ცენტრი)

67,787

0,000

67,787

123,000

0,000

123,000

56,162

0,000

56,162

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67,787

 

67,787

123,000

 

123,000

56,162

 

56,162

03 02 04 06

დაბის ტერიტორიაზე წისქვილების მშენებლობა

4,000

0,000

4,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,000

 

4,000

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 04 07

დაბის ტერიტორიაზე არსებული  წისქვილების გამრიცხველიანობის თანხა

18,000

0,000

18,000

39,800

0,000

39,800

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,000

 

18,000

39,800

 

39,800

0,000

 

0,000

03 02 04 08

ავტოსადგურის და დაბის ტერიტორიაზე შენობების გარე ფასადის კეთილმოწყობა

31,000

0,000

31,000

60,000

0,000

60,000

1,450

0,000

1,450

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,000

 

31,000

60,000

 

60,000

1,450

 

1,450

03 02 04 09

დაბისა და ხიჭაურის შენობების სახურავების შეცვლა

0,000

0,000

0,000

16,300

0,000

16,300

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

 

16,300

 

16,300

0,000

 

 

03 02 04 10

საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი

23,000

0,000

23,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,000

 

23,000

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 04 11

რუსთაველის ქუჩა #25 მდებარე შონობის რემონტი

3,100

0,000

3,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,100

 

3,100

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 04 12

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით აუთვისებელი თანხის დაბრუნება

1,320

0,000

1,320

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

1,320

0,000

1,320

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

1,320

0,000

1,320

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

1,320

 

1,320

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 04 13

სოფელებში  ადმინისტრაციული სახლების მშენებლობა-რემონტი

55,500

15,500

40,000

35,000

0,000

35,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,500

15,500

40,000

35,000

 

35,000

0,000

 

0,000

03 02 04 14

დაბა შუახევში არსებული კიბეების რეაბილიტაცია და გარე განათების სანათების მოწყობა

157,960

2,960

155,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157,960

2,960

155,000

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 04 15

ორი მოსაცდელის მშენებლობა

11,000

0,000

11,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,000

 

11,000

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 04 16

სოფელებში სახანძრო რეზერვუარის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

11,810

0,000

11,810

10,000

0,000

10,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

0,000

11,810

 

11,810

10,000

 

10,000

03 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მტაცებელი ცხოველების-მგლების გაუვნებელყოფის ღონისძიების განხორციელება

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 06

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

160,828

0,000

160,828

27,575

0,000

27,575

144,000

0,000

144,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160,828

0,000

160,828

27,575

0,000

27,575

144,000

0,000

144,000

03 02 06 01

ხიჭაურის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 06 02

ხიჭაურის კანალიზაციის შეერთება საც. ბინებიდან ცენტრალურ ქსელამდე და შამბოს მოწყობა

28,878

0,000

28,878

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28,878

 

28,878

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 06 03

სველი წერტილების მოწყობა

21,950

0,000

21,950

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,950

 

21,950

0,000

 

 

0,000

 

 

03 02 06 04

დაბა შუახევის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და შამბოების მოწყობა (რუსთაველის #34)

110,000

0,000

110,000

12,575

0,000

12,575

42,300

0,000

42,300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110,000

 

110,000

12,575

 

12,575

42,300

 

42,300

03 02 06 05

სოფელ ჭვანის ცენტრის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

42,700

0,000

42,700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

 

0,000

 

0,000

42,700

 

42,700

03 02 06 06

სანიაღვრე არხებზე არმირებული ბადის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

15,000

59,000

0,000

59,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

 

15,000

 

15,000

59,000

 

59,000

03 03

გამწვანება

9,000

0,000

9,000

9,000

0,000

9,000

9,000

0,000

9,000

 

ხარჯები

9,000

0,000

9,000

9,000

0,000

9,000

9,000

0,000

9,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

9,000

0,000

9,000

9,000

0,000

9,000

9,000

0,000

9,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

9,000

 

9,000

9,000

 

9,000

9,000

 

9,000

04 00

განათლება

329,860

0,000

329,860

333,030

0,000

333,030

451,900

0,000

451,900

 

ხარჯები

299,839

0,000

299,839

325,950

0,000

325,950

326,900

0,000

326,900

 

სუბსიდიები

299,839

0,000

299,839

325,950

0,000

325,950

326,900

0,000

326,900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,391

0,000

26,391

7,080

0,000

7,080

125,000

0,000

125,000

 

ვალდებულებების კლება

3,630

0,000

3,630

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

317,410

0,000

317,410

322,530

0,000

322,530

324,400

0,000

324,400

 

ხარჯები

292,339

0,000

292,339

315,450

0,000

315,450

319,400

0,000

319,400

 

სუბსიდიები

292,339

0,000

292,339

315,450

0,000

315,450

319,400

0,000

319,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,441

0,000

21,441

7,080

0,000

7,080

5,000

0,000

5,000

 

ვალდებულებების კლება

3,630

0,000

3,630

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

04 01 01

აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება

317,410

0,000

317,410

322,530

0,000

322,530

324,400

0,000

324,400

 

ხარჯები

292,339

0,000

292,339

315,450

0,000

315,450

319,400

0,000

319,400

 

სუბსიდიები

292,339

 

292,339

315,450

 

315,450

319,400

 

319,400

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,441

 

21,441

7,080

 

7,080

5,000

 

5,000

 

ვალდებულებების კლება

3,630

 

3,630

0,000

 

 

0,000

 

 

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

12,450

0,000

12,450

10,500

0,000

10,500

127,500

0,000

127,500

 

ხარჯები

7,500

0,000

7,500

10,500

0,000

10,500

7,500

0,000

7,500

 

სუბსიდიები

7,500

0,000

7,500

10,500

0,000

10,500

7,500

0,000

7,500

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,950

0,000

4,950

0,000

0,000

0,000

120,000

0,000

120,000

04 02 01

ბუთურაულის სკოლის დარბაზში ბეტონის იატაკის დაგება

0,000

0,000

0,000

3,000

0,000

3,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

3,000

0,000

3,000

0,000

0,000

0,000

 

სუბსიდიები

0,000

 

 

3,000

 

3,000

0,000

 

 

04 02 02

დაწყებითი სკოლების მშენებლობა და ელექტრო ენერგიის მომარაგების სისტემის მოწყობა (დარგულა,ჩანჩხალო, კობალთა, წიაღი და მჭედლური)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

120,000

0,000

120,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

120,000

 

120,000

04 02 03

სოფელ ჭვანისა და ხიჭაურის სკოლებისათვის გენერატორის შეძენა

4,950

0,000

4,950

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,950

 

4,950

0,000

 

 

0,000

 

 

04 02 04

სოფელ ტაკიძეების დაწყებითი სკოლის საძირკველის მოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

04 02 05

ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა

7,500

0,000

7,500

7,500

0,000

7,500

7,500

0,000

7,500

 

ხარჯები

7,500

0,000

7,500

7,500

0,000

7,500

7,500

0,000

7,500

 

სუბსიდიები

7,500

 

7,500

7,500

 

7,500

7,500

 

7,500

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2107,501

5,327

2102,174

1398,991

0,000

1398,991

1033,354

0,000

1033,354

 

ხარჯები

765,550

0,000

765,550

792,020

0,000

792,020

781,900

0,000

781,900

 

საქონელი და მომსახურეობა

119,500

0,000

119,500

109,000

0,000

109,000

109,000

0,000

109,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

119,500

0,000

119,500

109,000

0,000

109,000

109,000

0,000

109,000

 

სუბსიდიები

646,050

0,000

646,050

683,020

0,000

683,020

672,900

0,000

672,900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1341,951

5,327

1336,624

606,971

0,000

606,971

251,454

0,000

251,454

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1545,551

5,327

1540,224

818,141

0,000

818,141

436,454

0,000

436,454

 

ხარჯები

209,600

0,000

209,600

236,170

0,000

236,170

233,000

0,000

233,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

 

სუბსიდიები

169,600

0,000

169,600

196,170

0,000

196,170

193,000

0,000

193,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1335,951

5,327

1330,624

581,971

0,000

581,971

203,454

0,000

203,454

05 01 01

აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა

123,500

0,000

123,500

124,000

0,000

124,000

123,000

0,000

123,000

 

ხარჯები

123,500

0,000

123,500

124,000

0,000

124,000

123,000

0,000

123,000

 

სუბსიდიები

123,500

 

123,500

124,000

 

124,000

123,000

 

123,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

 

ხარჯები

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

40,000

0,000

40,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

40,000

 

40,000

40,000

 

40,000

40,000

 

40,000

05 01 03

აიპ საფეხბურთო კლუბ „ოთოლთა-“ს მხარდამჭერი  ღონისძიებები

46,100

0,000

46,100

72,170

0,000

72,170

70,000

0,000

70,000

 

ხარჯები

46,100

0,000

46,100

72,170

0,000

72,170

70,000

0,000

70,000

 

სუბსიდიები

46,100

 

46,100

72,170

 

72,170

70,000

 

70,000

05 01 04

დაბა შუახევში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

1057,360

0,000

1057,360

493,517

0,000

493,517

30,000

0,000

30,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1057,360

 

1057,360

493,517

 

493,517

30,000

 

30,000

05 01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  სპორტული მოედნების მშენებლობა

156,400

0,000

156,400

0,000

0,000

0,000

85,000

0,000

85,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156,400

 

156,400

0,000

 

0,000

85,000

 

85,000

05 01 06

ფურტიოს რაგბის მოედნის მოწყობა

51,539

3,519

48,020

88,454

0,000

88,454

88,454

0,000

88,454

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,539

3,519

48,020

88,454

 

88,454

88,454

 

88,454

05 01 07

სოფელ დღვანის სპორტული დარბაზის რემონტი

13,808

1,808

12,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,808

1,808

12,000

0,000

 

 

0,000

 

 

05 01 08

პოლიციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინი სტადიონისა და ტრენაჟორების მოწყობა

56,844

0,000

56,844

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56,844

 

56,844

0,000

 

 

0,000

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

561,950

0,000

561,950

580,850

0,000

580,850

548,900

0,000

548,900

 

ხარჯები

555,950

0,000

555,950

555,850

0,000

555,850

548,900

0,000

548,900

 

საქონელი და მომსახურეობა

79,500

0,000

79,500

69,000

0,000

69,000

69,000

0,000

69,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

79,500

0,000

79,500

69,000

0,000

69,000

69,000

0,000

69,000

 

სუბსიდიები

476,450

0,000

476,450

486,850

0,000

486,850

479,900

0,000

479,900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,000

0,000

6,000

25,000

0,000

25,000

0,000

0,000

0,000

05 02 01

აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი

407,200

0,000

407,200

405,600

0,000

405,600

401,000

0,000

401,000

 

ხარჯები

405,200

0,000

405,200

405,600

0,000

405,600

401,000

0,000

401,000

 

სუბსიდიები

405,200

 

405,200

405,600

 

405,600

401,000

 

401,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,000

 

2,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

05 02 02

აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა

75,250

0,000

75,250

81,250

0,000

81,250

78,900

0,000

78,900

 

ხარჯები

71,250

0,000

71,250

81,250

0,000

81,250

78,900

0,000

78,900

 

სუბსიდიები

71,250

 

71,250

81,250

 

81,250

78,900

 

78,900

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,000

 

4,000

0,000

 

0,000

0,000

 

0,000

05 02 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

56,500

0,000

56,500

54,000

0,000

54,000

54,000

0,000

54,000

 

ხარჯები

56,500

0,000

56,500

54,000

0,000

54,000

54,000

0,000

54,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

56,500

0,000

56,500

54,000

0,000

54,000

54,000

0,000

54,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

56,500

 

56,500

54,000

 

54,000

54,000

 

54,000

05 02 04

დაბა შუახევის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია

0,000

0,000

0,000

25,000

0,000

25,000

0,000

0,000

0,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

 

25,000

 

25,000

0,000

 

0,000

05 02 05

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

23,000

0,000

23,000

15,000

0,000

15,000

15,000

0,000

15,000

 

ხარჯები

23,000

0,000

23,000

15,000

0,000

15,000

15,000

0,000

15,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

23,000

0,000

23,000

15,000

0,000

15,000

15,000

0,000

15,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

23,000

 

23,000

15,000

 

15,000

15,000

 

15,000

05 03

სოფელ ბუთურაულში სასოფლო კლუბის მშენებლობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

48,000

0,000

48,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

48,000

 

48,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

159,766

0,000

159,766

210,350

0,000

210,350

248,085

0,000

248,085

 

ხარჯები

159,766

0,000

159,766

210,350

0,000

210,350

242,600

0,000

242,600

 

საქონელი და მომსახურეობა

14,700

0,000

14,700

29,300

0,000

29,300

75,000

0,000

75,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

14,700

0,000

14,700

29,300

0,000

29,300

75,000

0,000

75,000

 

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

145,066

0,000

145,066

181,050

0,000

181,050

167,600

0,000

167,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,485

0,000

5,485

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

28,450

0,000

28,450

43,050

0,000

43,050

105,485

0,000

105,485

 

ხარჯები

28,450

0,000

28,450

43,050

0,000

43,050

100,000

0,000

100,000

 

საქონელი და მომსახურეობა

14,700

0,000

14,700

29,300

0,000

29,300

75,000

0,000

75,000

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

14,700

0,000

14,700

29,300

0,000

29,300

75,000

0,000

75,000

 

სუბსიდიები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13,750

0,000

13,750

13,750

0,000

13,750

25,000

0,000

25,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,485

0,000

5,485

06 01 01

 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა

5,500

0,000

5,500

11,500

0,000

11,500

25,000

0,000

25,000

 

ხარჯები

5,500

0,000

5,500

11,500

0,000

11,500

25,000

0,000

25,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,500

 

5,500

11,500

 

11,500

25,000

 

25,000

06 01 02

შუბნისა და წყალსაყრის ამბულატორიის მედ პერსონალთა  ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფის პროგრამა

14,700

0,000

14,700

29,300

0,000

29,300

4,200

0,000

4,200

 

ხარჯები

14,700

0,000

14,700

29,300

0,000

29,300

4,200

0,000

4,200

 

საქონელი და მომსახურეობა

14,700

0,000

14,700

29,300

0,000

29,300

4,200

0,000

4,200

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

14,700

 

14,700

29,300

 

29,300

4,200

 

4,200

 

სუბსიდიები

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

06 01 03

შუახევის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილოს ბენეფიციალთა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიური დახმარების პროგრამა

8,250

0,000

8,250

2,250

0,000

2,250

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

8,250

0,000

8,250

2,250

0,000

2,250

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,250

 

8,250

2,250

 

2,250

0,000

 

0,000

06 01 04

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

76,285

0,000

76,285

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,485

0,000

5,485

06 01 04 01

თემების  ამბულატორიების ტრანსპორტირების და შენახვის  ხარჯი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

70,800

0,000

70,800

 

       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

 

 

0

 

 

71

 

70,800

06 01 05

ხიწაურის ამბულატორიის საჭირკვლის მოწყობა

0

0

0

0

0

0

5,485

0,000

5,485

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

 

 

0

 

 

5,485

 

5,485

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

131,316

0,000

131,316

167,300

0,000

167,300

142,600

0,000

142,600

 

ხარჯები

131,316

0,000

131,316

167,300

0,000

167,300

142,600

0,000

142,600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

131,316

0,000

131,316

167,300

0,000

167,300

142,600

0,000

142,600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა

36,700

0,000

36,700

37,700

0,000

37,700

38,000

0,000

38,000

 

ხარჯები

36,700

0,000

36,700

37,700

0,000

37,700

38,000

0,000

38,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

36,700

 

36,700

37,700

 

37,700

38,000

 

38,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000

 

 

06 02 02

შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ II მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომების მონაწილეებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

2,700

0,000

2,700

3,000

0,000

3,000

2,000

0,000

2,000

 

ხარჯები

2,700

0,000

2,700

3,000

0,000

3,000

2,000

0,000

2,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,700

 

2,700

3,000

 

3,000

2,000

 

2,000

06 02 03

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა

16,500

0,000

16,500

29,100

0,000

29,100

29,100

0,000

29,100

 

ხარჯები

16,500

0,000

16,500

29,100

0,000

29,100

29,100

0,000

29,100

 

სოციალური უზრუნველყოფა

16,500

 

16,500

29,100

 

29,100

29,100

 

29,100

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 5 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

19,000

0,000

19,000

33,000

0,000

33,000

35,000

0,000

35,000

 

ხარჯები

19,000

0,000

19,000

33,000

0,000

33,000

35,000

0,000

35,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19,000

 

19,000

33,000

 

33,000

35,000

 

35,000

06 02 05

გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

23,000

0,000

23,000

25,000

0,000

25,000

20,000

0,000

20,000

 

ხარჯები

23,000

0,000

23,000

25,000

0,000

25,000

20,000

0,000

20,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,000

 

23,000

25,000

 

25,000

20,000

 

20,000

06 02 06

განსაკუთრებულ შემთხვევებში  მოსახლეობაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

20,000

0,000

20,000

22,000

0,000

22,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

20,000

0,000

20,000

22,000

0,000

22,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,000

 

20,000

22,000

 

22,000

0,000

 

0,000

06 02 07

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

7,800

0,000

7,800

10,000

0,000

10,000

8,000

0,000

8,000

 

ხარჯები

7,800

0,000

7,800

10,000

0,000

10,000

8,000

0,000

8,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7,800

 

7,800

10,000

 

10,000

8,000

 

8,000

06 02 08

დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა

5,616

0,000

5,616

7,500

0,000

7,500

10,500

0,000

10,500

 

ხარჯები

5,616

0,000

5,616

7,500

0,000

7,500

10,500

0,000

10,500

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,616

 

5,616

7,500

 

7,500

10,500

 

10,500

06 02 07

სოციალური სხვა

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

ხარჯები

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,000

 

 

0,000

 

 

0,000