„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 39
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/11/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/12/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016143
39
29/11/2013
ვებგვერდი, 06/12/2013
190020020.35.157.016143
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №39

2013 წლის 29 ნოემბერი

ქ. თეთრიწყარო

 

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის № 21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილებაში  (სსმ ვებგვერდი,  31/12/2012, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016104) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

მუხლი 1
1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4,935.1

6,900.5

2,192.5

4,708.0

8,751.8

3,756.9

4,994.9

5,030.0

5,345.0

5,825.0

გადასახადები

847.2

1,079.6

0.0

1,079.6

1,500.2

0.0

1,500.2

600.0

809.0

835.0

გრანტები

3,805.3

5,551.5

2,192.5

3,359.0

6,869.7

3,756.9

3,112.8

4,225.0

4,350.0

4,790.0

სხვა შემოსავლები

282.6

269.4

0.0

269.4

381.9

0.0

381.9

205.0

186.0

200.0

ხარჯები

2,907.1

4,652.8

215.4

4,437.4

5,485.8

935.0

4,550.8

4,850.0

4,267.1

4,472.2

შრომის ანაზღაურება

805.8

1,246.5

52.3

1,194.2

1,730.4

66.5

1,663.9

1,587.9

1,492.3

1,492.3

საქონელი და მომსახურება

852.3

1,092.9

43.2

1,049.7

2,218.2

758.1

1,460.1

1,504.3

1,531.0

1,612.1

სუბსიდიები

605.3

648.9

70.0

578.9

1,082.8

70.0

1,012.8

1,392.7

842.0

911.0

გრანტები

400.0

1,100.0

0.0

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

240.8

558.3

49.9

508.4

436.0

40.4

395.6

363.7

380.0

435.0

სხვა ხარჯები

2.9

6.2

0.0

6.2

18.4

0.0

18.4

1.4

21.8

21.8

საოპერაციო სალდო

2,028.0

2,247.7

1,977.1

270.6

3,266.0

2,821.9

444.1

180.0

1,077.9

1,352.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,790.9

2,334.4

1,909.5

424.9

3,830.8

2,985.1

845.7

180.0

1,077.9

1,352.8

ზრდა

2,120.7

3,091.7

1,909.5

1,182.2

3,853.2

2,985.1

868.1

190.0

1,127.9

1,402.8

კლება

329.8

757.3

0.0

757.3

22.4

0.0

22.4

10.0

50.0

50.0

მთლიანი სალდო

237.1

-86.7

67.6

-154.3

-564.8

-163.2

-401.6

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

237.1

-86.7

67.6

-154.3

-564.8

-163.2

-401.6

0.0

0.0

0.0

ზრდა

237.1

67.6

67.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

154.3

0.0

154.3

564.8

163.2

401.6

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

5,264.9

7,657.8

2,192.5

5,465.3

8,774.2

3,756.9

5,017.3

5,040.0

5,395.0

5,875.0

შემოსავლები

4,935.1

6,900.5

2,192.5

4,708.0

8,751.8

3,756.9

4,994.9

5,030.0

5,345.0

5,825.0

არაფინანსური აქტივების კლება

329.8

757.3

0.0

757.3

22.4

0.0

22.4

10.0

50.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

5,027.8

7,744.5

2,124.9

5,619.6

9,339.0

3,920.1

5,418.9

5,040.0

5,395.0

5,875.0

ხარჯები

2,907.1

4,652.8

215.4

4,437.4

5,485.8

935.0

4,550.8

4,850.0

4,267.1

4,472.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,120.7

3,091.7

1,909.5

1,182.2

3,853.2

2,985.1

868.1

190.0

1,127.9

1,402.8

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

237.1

-86.7

67.6

-154.3

-564.8

-163.2

-401.6

0.0

0.0

0.0

 

3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  8751,8  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4,935.1

6,900.5

2,192.5

4,708.0

8,751.8

3,756.9

4,994.9

5,030.0

5,345.0

5,825.0

გადასახადები

847.2

1,079.6

0.0

1,079.6

1,500.2

0.0

1,500.2

600.0

809.0

835.0

გრანტები

3,805.3

5,551.5

2,192.5

3,359.0

6,869.7

3,756.9

3,112.8

4,225.0

4,350.0

4,790.0

სხვა შემოსავლები

282.6

269.4

0.0

269.4

381.9

0.0

381.9

205.0

186.0

200.0

 

4. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მეოთხე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები   1500,2  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

847.2

1,079.6

0.0

1,079.6

1,500.2

0.0

1,500.2

600.0

809.0

835.0

ქონების გადასახადი

847.2

1,079.6

0.0

1,079.6

1,500.2

0.0

1,500.2

600.0

809.0

835.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

160.3

239.8

0.0

239.8

418.0

0.0

418.0

190.0

220.0

230.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

12.0

12.6

0.0

12.6

29.0

0.0

29.0

7.0

5.0

5.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

273.4

348.2

0.0

348.2

402.2

0.0

402.2

195.0

243.0

254.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

401.5

479.0

0.0

479.0

651.0

0.0

651.0

208.0

341.0

346.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილების მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 381,9 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

282.6

269.4

0.0

269.4

381.9

0.0

381.9

205.0

186.0

200.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

180.3

134.5

0.0

134.5

220.0

0.0

220.0

100.0

80.0

94.0

პროცენტები

58.8

59.7

0.0

59.7

90.0

0.0

90.0

0.0

0.0

0.0

რენტა

121.5

74.8

0.0

74.8

130.0

0.0

130.0

100.0

80.0

94.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

112.8

74.8

0.0

74.8

100.0

0.0

100.0

70.0

80.0

94.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

8.7

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

13.5

49.1

0.0

49.1

10.2

0.0

10.2

15.0

25.0

26.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

13.5

49.1

0.0

49.1

10.2

0.0

10.2

15.0

25.0

26.0

სანებართვო მოსაკრებელი

4.9

17.4

0.0

17.4

6.0

0.0

6.0

10.0

18.0

18.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5.1

6.9

0.0

6.9

4.0

0.0

4.0

5.0

7.0

8.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

3.5

24.4

0.0

24.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

88.8

85.4

0.0

85.4

100.0

0.0

100.0

90.0

81.0

80.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.0

0.4

0.0

0.4

51.7

0.0

51.7

0.0

0.0

0.0

 

6. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5485,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2,907.1

4,652.8

215.4

4,437.4

5,485.8

935.0

4,550.8

4,850.0

4,267.1

4,472.2

შრომის ანაზღაურება

805.8

1,246.5

52.3

1,194.2

1,730.4

66.5

1,663.9

1,587.9

1,492.3

1,492.3

საქონელი და მომსახურება

852.3

1,092.9

43.2

1,049.7

2,218.2

758.1

1,460.1

1,504.3

1,531.0

1,612.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

605.3

648.9

70.0

578.9

1,082.8

70.0

1,012.8

1,392.7

842.0

911.0

გრანტები

400.0

1,100.0

0.0

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

240.8

558.3

49.9

508.4

436.0

40.4

395.6

363.7

380.0

435.0

სხვა ხარჯები

2.9

6.2

0.0

6.2

18.4

0.0

18.4

1.4

21.8

21.8

 

7. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მერვე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  3830,8   ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 3853,2   ლარის ოდენობით

ორგ.კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

63.1

64.1

29.4

0.0

7.9

7.9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

403.6

78.5

56.9

0.0

0.0

100.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1,652.7

2,939.9

3,766.9

190.0

1,020.0

1,244.9

04 00

განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

05 00

კულტურა და სპორტი

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სულ

2,119.4

3,091.7

3,853.2

190.0

1,127.9

1,402.8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები) 22,4  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015  წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

 

არაფინანსური აქტივების კლება

329.8

757.3

22.4

10.0

50.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

49.3

3.2

0.0

0.0

0.0

 

მატერიალური მარაგები

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ფასეულობები

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაწარმოებული აქტივები

329.8

708.0

19.2

10.0

50.0

50.0

 

მიწა

329.8

708.0

19.2

10.0

50.0

50.0

 

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

 

 

 

 

 

8. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,409.1   

2,543.9   

2,098.7   

1,982.2   

1,764.3   

1,764.4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,009.1   

1,443.9   

2,098.7   

1,982.2   

1,764.3   

1,764.4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,009.1   

1,443.9   

2,083.6   

1,932.2   

1,714.3   

1,714.4   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

15.1   

50.0   

50.0   

50.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

400.0   

1,100.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

400.0   

1,100.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

68.9   

90.1   

99.6   

106.0   

101.2   

102.2   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

663.4   

397.0   

500.9   

355.5   

439.1   

539.1   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

72.2   

79.5   

5.3   

0.0   

60.0   

60.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

591.2   

317.5   

495.6   

355.5   

379.1    

479.1   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

631.6   

1,363.0   

2,851.3   

134.9   

359.9   

514.9   

7045

ტრანსპორტი

627.4   

1,349.2   

2,090.7   

130.0   

355.0   

510.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

627.4   

1,291.3   

2,090.7    

130.0   

355.0   

510.0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0   

57.9   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

4.2   

13.8   

760.6   

4.9   

4.9   

4.9   

705

გარემოს დაცვა

298.3   

374.2   

1,297.2   

415.0   

503.5   

568.5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

286.8   

351.1   

401.5   

410.0   

498.0   

558.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

11.5   

23.1   

2.0   

5.0   

5.5   

10.5   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,074.6   

1,513.5   

1,042.0   

378.8   

850.0   

934.9   

7061

ბინათმშენებლობა

170.9   

291.1   

23.9   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

98.3   

734.8   

388.6   

228.8    

350.0   

400.0   

7064

გარე განათება

184.6   

201.9   

173.8   

150.0   

350.0   

370.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

620.8   

285.7   

455.7   

0.0   

150.0   

164.9   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

71.0   

71.0   

71.0   

71.0   

71.0   

71.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

71.0   

71.0   

71.0   

71.0   

71.0   

71.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

431.5   

635.2   

459.1   

562.9   

450.0   

565.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

74.1   

100.7   

111.6   

150.0   

110.0   

150.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

357.4   

399.5   

347.5   

412.9   

340.0   

415.0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0.0   

135.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

709

განათლება

111.7   

153.8   

349.2   

620.0   

416.0   

320.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

111.7   

153.8   

349.2   

620.0   

416.0   

320.0   

710

სოციალური დაცვა

267.7    

602.8   

570.0   

413.7   

440.0   

495.0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35.3   

175.2   

285.0   

115.0   

120.0   

150.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35.3   

175.2   

285.0   

115.0   

120.0   

150.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

43.0   

54.3   

94.0   

94.7   

70.0   

80.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

120.3   

297.2   

70.0   

70.0   

120.0   

135.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

43.5   

33.3   

81.0   

84.0   

70.0   

70.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

25.6   

42.8   

40.0   

50.0   

60.0   

60.0   

 

სულ

5,027.8   

7,744.5   

9,339.0   

5,040.0   

5,395.0   

5,875.0   

 

9. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მეთექვსმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა.

 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

 პროგრამით გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა-ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა, სახანძრო-სამაშველო სამსახურის სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა და თეთრიწყაროს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის სარემონტო სამუშაოების დაფინანსება.

ბ) საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

 ბიუჯეტის ფარგლებში ერთჯერადად დაფინანსდეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოს თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოს 2012 წლის დეკემბრის თვის კომუნალური ხარჯები.

გ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

 საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

 ბიუჯეტის ფარგლებში, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის  №311 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 837.7 ათას ლარს დაემატოს საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 ივნისის  №569 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი 1093.6 ლარი, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 ივნისის  №665 განკარგულებით გამოყოფილი 207.3 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 აგვისტოს  №1085 განკარგულებით გამოყოფილი 25.5 ლარი, აღნიშნული თანხა საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 22 აგვისტოს  №1105 განკარგულებით შემცირდეს 163.0 ათასი ლარით, სულ განისაზღვროს 2001.1 ათასი ლარი, საიდანაც გზების ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გამოყოფილი 1787.9 ათასი ლარით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:

  • დაბა მანგლისში 9 ძმის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 182.3 ათასი ლარით.
  • სოფელ ასურეთში შიდა ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია -83.3 ათასი ლარით.
  • სოფელ არდისუბნის მისასვლელი გზის მონაკვეთის მოასფალტება- 205.4 ათასი ლარით. 
  • ქ.თეთრიწყაროში ყაზბეგისა და ცხრა ძმის ქუჩის ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები- 166.0 ათასი ლარით.
  • სოფელ თონეთში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 279.3 ათასი ლარი.
  • ქ.თეთრიწყაროში ბარათაშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 62.0 ათასი ლარი
  • ქ.თეთრიწყაროში 9 ძმის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 95.5 ათასი ლარი
  • ქ.თეთრიწყაროში გარისის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 176.6 ათასი ლარი
  • ქ.თეთრიწყაროში დემეტრაშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 159.3 ათასი ლარი
  • ქ.თეთრიწყაროში ლესელიძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 90.9 ათასი ლარი
  • ქ.თეთრიწყაროში სამშვილდის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 135.0 ათასი ლარი
  • ქ.თეთრიწყაროში თბილის ის ქუჩის სარეაბილიტციო სამუშაოები 95.0 ათასი ლარი
  • ქ.თეთრიწყაროში სოფელ აბელიანის ცენტრალური გზის მოხრეშვის სამუშაოები 25.5 ათასი ლარი
  • ხოლო, 31.8 ათასი ლარით დაფინანსდეს სოფელ თონეთში საავტომობილო გზის, ქ.თეთრიწყაროში: ბარათაშვილის, 9 ძმის, გარისის, დემეტრაშვილის, ლესელიძის, სამშვილდისა და თბილისის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.

 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში გზების მოასფალტება, რეაბილიტაცია და ორმული შეკეთება, აგრეთვე არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

 ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების მოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მოსახლეობის მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

 ბ.ა) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

 საქართველოს რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის  №311 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილ 837.7 ათასი ლარს დაემატოს საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 ივნისის  №569 განკარგულებით გამოყოფილი 1093.6 ლარი, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 ივნისის  №665 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 207.4 ათასი ლარი, სულ განისაზღვროს 2138.7 ათასი ლარი, საიდანაც 213.2 ათასი ლარით დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები: 

  • სოფელ ღოუბნის, სოფელ დუმანისის, სოფელ ივანოვკის, სოფელ მარაბდის, სოფელ ქსოვრეთის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის, სოფელ სამღერეთის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა 5.8 ათასი ლარი,
  • სოფელ ღოუბნის სასმელი წყლის მოწყობის სამუშაოები 38.6 ათასი ლარი
  • სოფელ დუმანისის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები 38.4 ათასი ლარი
  • სოფელ სამღერეთის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები 44.3 ათასი ლარი
  • სოფელ ივანოვკის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები 26.2 ათასი ლარი
  • სოფელ მარაბდის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები 30.8 ათასი ლარი
  • სოფელ ქსოვრეთის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები 29.1 ათასი ლარი.

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“, რომელიც ემსახურება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაცია და მათ მოვლა-შენახვას.

 ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები.

 ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

 დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა - შენახვა.

 ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

 მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება, ბუნკერების შეძენა.

 ბ.ე) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 18 აპრილის განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 880.0 ათასი ლარი მიმართულ იქნეს 24-25 მარტის ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

 ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

გ. ა) სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის შენობის სათათბირო ოთახის რეაბილიტაცია, თვითმმართველ ერთეულში საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 21 თებერვლის  №64 დადგენილების საფუძველზე ერთიანი ელექტრონული საქმისწარმოების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯები და 2013 წლის 23 მაისს მუნიციპალიტეტსა და სსიპ „სერვისების განვითარების სააგენტოს“ შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმით გათვალისწინებული „სოფლის სახლებში“ განთავსებული „საზოგადოებრივი ცენტრების“ უზრუნველყოფის ხარჯები. სოფელ კოდაში და დაბა მანგლისში ,,სოფლის სახლებში“ უწყვეტი დენის უზრუნველსაყოფად (გენერატორების) საწვავისათვის (დიზელი) გამოიყოს 1.3 ათასი ლარი.

 გ. ბ) ურბანული ტერიტორიის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქვემო ქართლის რეგიონში რეგიონალური განვითარების სააგენტოს ფონდის თანადაფინანსება.

 გ.გ) მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

 ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

 „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის საფუძველზე და „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის  №25 დადგენილებისა და საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის  №466 განკარგულების  №39 დანართის შესაბამისად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღრულ 665.8 ათას ლარს დაემატოს „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე და „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის  №162 განკარგულების შესაბამისად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 664,5 ათასი ლარიდან დარჩენილი 24.9 ათასი ლარი, მასვე თანადაფინანსების სახით დაემატოს:

- „საქართვლოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის  №55 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 800.0 ათასი ლარიდან დარჩენილი 20.2 ათასი ლარი;

- საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 მაისის  №972 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 60.0 ათასი ლარიდან დარჩენილი 9.6 ათასი ლარი;

- საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 26 ივლისის  №26/07/09 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის განსაზღვრული 300.0 ათასი ლარიდან დარჩენილი 4.5 ათასი ლარი;

- მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით დაემატოს 14.5 ათასი ათასი ლარი, სულ განისაზღვროს 739.5 ათასი ლარი და დაფინანსდეს დანართი  №1-ის შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის შესადგენად მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით გამოიყოს 15.0 ათასი ლარი, ხოლო საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 სექტემბრის  №1316 განკარგულების საფუძველზე, სოფლის მხარდაჭერის პროგაამის ფარგლებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გადასახადისათვის გამოიყოს 1,2 ათასი ლარი.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

 ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

 მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება 13 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 510 -ზე მეტი ბავშვი. ბიუჯეტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სრულად დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

 ბ) მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი (პროგრამული კოდი 04 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოფელ მაწევნიდან ჩხიკვთის საბაზო სკოლაში, სოფელ ტბისიდან, ფარცხისიდან, არდისუბნიდან ჯორჯიაშვილიდან - ბოგვის საჯარო სკოლაში; სოფელ ალგეთიდან ე.წ. „ნოვი სვეტი“-დან დ.მანგლისის ეკლესიის მიმდებარე დასახლებიდან - მანგლისის საჯარო სკოლაში; ქ.თეთრიწყაროს ნამტვრიანის დასახლებიდან, გარისის ქუჩიდან და ვარხუნოს დასახლებიდან - თეთრიწყაროს  № 1 და  № 2 საჯარო სკოლებში; სოფელ ივანოვკიდან -ირაგის საჯარო სკოლაში და სოფელ დაღეთიდან - სამშვილდის საჯარო სკოლაში, სულ 370 ზე მეტი მოსწავლის ყოველდღიური ტრანსპორტირების ხარჯები. 

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“, რომელიც აერთიანებს 11 სპორტულ სექციას და 200-მდე სპორტსმენს.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

 მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება.

 ბ.ა) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“, სადაც დაცულია 11000 -მდე ექსპონატი.

 ბ.ბ) კულტურის სახლი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“, სადაც 16 საგნობრივ წრეში გაერთიანებულია 320 მოსწავლე.

 ბ.გ) საბიბლიოთეკო გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 03)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 6 ბიბლიოთეკას.

 ბ.დ) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“ და ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლა“, სადაც 170 მოსწავლე სწავლობს.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

 ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ბიუჯეტი ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრის“ დაფინანსებას.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და მშობიარობის ხარჯები.

ბ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02) )

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.გ) მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების თითოეულ ბავშვის და უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება (18 წლამდე), აგრეთვე დედით ან მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) ერთჯერადი დახმარება.

ბ.დ) დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირის სოციალური, საყოფაცხოვრებო და, გარდაცვალების შემთხვევაში, სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ე) გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება.

 ბ.ვ) მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა ან მათთან გათანაბრებული პირების გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ზ) სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დაკრძალვის ხარჯი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 70000-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრის გარდაცვალების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯი.“

 

10. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილების მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგ ნოზი

2015 წლის პროგ ნოზი

2016 წლის პროგ ნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ თარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ თარი შემოსავ ლები

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

5,027.8

7,744.5

2,124.9

5,619.6

9,339.0

3,920.1

5,418.9

5,040.0

5,395.0

5,875.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

143.0

147.0

7.0

140.0

170.0

8.0

162.0

122.0

147.0

147.0

 

ხარჯები

2,907.1

4,652.8

215.4

4,437.4

5,485.8

935.0

4,550.8

4,850.0

4,267.1

4,472.2

 

შრომის ანაზღაურება

805.8

1,246.5

52.3

1,194.2

1,730.4

66.5

1,663.9

1,587.9

1,492.3

1,492.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,120.7

3,091.7

1,909.5

1,182.2

3,853.2

2,985.1

868.1

190.0

1,127.9

1,402.8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,409.1

2,543.9

0.0

2,543.9

2,098.7

0.0

2,098.7

1,982.2

1,764.3

1,764.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106.0

106.0

0.0

106.0

128.0

0.0

128.0

80.0

106.0

106.0

 

ხარჯები

1,346.0

2,479.8

0.0

2,479.8

2,069.3

0.0

2,069.3

1,982.2

1,756.4

1,756.5

 

შრომის ანაზღაურება

617.3

973.0

0.0

973.0

1,391.0

0.0

1,391.0

1,291.0

1,180.5

1,180.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63.1

64.1

0.0

64.1

29.4

0.0

29.4

0.0

7.9

7.9

01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

314.8

320.8

0.0

320.8

561.6

0.0

561.6

499.1

438.6

438.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

17.0

0.0

17.0

22.0

0.0

22.0

22.0

17.0

17.0

 

ხარჯები

282.0

318.4

0.0

318.4

555.6

0.0

555.6

499.1

438.6

438.6

 

შრომის ანაზღაურება

163.8

210.6

0.0

210.6

368.1

0.0

368.1

340.4

272.0

272.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.8

2.4

0.0

2.4

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

694.3

1,123.1

0.0

1,123.1

1,522.0

0.0

1,522.0

1,433.1

1,275.7

1,275.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

89.0

89.0

0.0

89.0

106.0

0.0

106.0

58.0

89.0

89.0

 

ხარჯები

664.0

1,061.4

0.0

1,061.4

1,498.6

0.0

1,498.6

1,433.1

1,267.8

1,267.9

 

შრომის ანაზღაურება

453.5

762.4

0.0

762.4

1,022.9

0.0

1,022.9

950.6

908.5

908.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.3

61.7

0.0

61.7

23.4

0.0

23.4

0.0

7.9

7.9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

15.1

0.0

15.1

50.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.1

0.0

15.1

50.0

50.0

50.0

01 05

საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

400.0

1,100.0

0.0

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

400.0

1,100.0

0.0

1,100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

732.3

487.1

90.1

397.0

600.5

99.6

500.9

461.5

540.3

641.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37.0

41.0

7.0

34.0

42.0

8.0

34.0

42.0

41.0

41.0

 

ხარჯები

328.7

408.6

78.6

330.0

543.6

99.6

444.0

461.5

540.3

541.3

 

შრომის ანაზღაურება

188.5

273.5

52.3

221.2

339.4

66.5

272.9

296.9

311.8

311.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

403.6

78.5

11.5

67.0

56.9

0.0

56.9

0.0

0.0

100.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)

591.2

317.5

0.0

317.5

495.6

0.0

495.6

355.5

379.1

479.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

34.0

0.0

34.0

34.0

0.0

34.0

34.0

34.0

34.0

 

ხარჯები

213.6

284.9

0.0

284.9

438.7

0.0

438.7

355.5

379.1

379.1

 

შრომის ანაზღაურება

148.8

221.2

0.0

221.2

272.9

0.0

272.9

234.7

252.7

252.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

377.6

32.6

0.0

32.6

56.9

0.0

56.9

0.0

0.0

100.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  შსგ

72.2

79.5

0.0

79.5

5.3

0.0

5.3

0.0

60.0

60.0

 

ხარჯები

56.3

45.1

0.0

45.1

5.3

0.0

5.3

0.0

60.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.9

34.4

0.0

34.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლე-ბის  ხელშეწყობა

68.9

90.1

90.1

0.0

99.6

99.6

0.0

106.0

101.2

102.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

7.0

7.0

 

ხარჯები

58.8

78.6

78.6

0.0

99.6

99.6

0.0

106.0

101.2

102.2

 

შრომის ანაზღაურება

39.7

52.3

52.3

0.0

66.5

66.5

0.0

62.2

59.1

59.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.1

11.5

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,004.5

3,385.7

1,914.9

1,470.8

5,190.5

3,710.1

1,480.4

928.7

1,713.4

2,018.3

 

ხარჯები

351.8

445.8

16.9

428.9

1,423.6

725.0

698.6

738.7

693.4

773.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,652.7

2,939.9

1,898.0

1,041.9

3,766.9

2,985.1

781.8

190.0

1,020.0

1,244.9

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

627.4

1,291.3

894.6

396.7

2,090.7

1,829.3

261.4

130.0

355.0

510.0

 

ხარჯები

11.5

14.6

0.0

14.6

15.0

0.0

15.0

30.0

25.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

615.9

1,276.7

894.6

382.1

2,075.7

1,829.3

246.4

100.0

330.0

480.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

581.2

1,503.8

895.7

608.1

1,859.6

1,150.9

708.7

793.8

1,203.5

1,338.5

 

ხარჯები

336.1

417.4

16.9

400.5

611.3

0.0

611.3

703.8

663.5

738.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245.1

1,086.4

878.8

207.6

1,248.3

1,150.9

97.4

90.0

540.0

600.0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

98.3

734.8

580.2

154.6

388.6

213.2

175.4

228.8

350.0

400.0

 

ხარჯები

5.0

8.7

0.0

8.7

112.7

0.0

112.7

138.8

100.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93.3

726.1

580.2

145.9

275.9

213.2

62.7

90.0

250.0

300.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

11.5

23.1

22.2

0.9

2.0

0.0

2.0

5.0

5.5

10.5

 

ხარჯები

0.0

0.9

0.0

0.9

2.0

0.0

2.0

5.0

5.5

10.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.5

22.2

22.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

184.6

201.9

100.4

101.5

173.8

57.7

116.1

150.0

350.0

370.0

 

ხარჯები

64.3

71.8

0.0

71.8

115.7

0.0

115.7

150.0

100.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120.3

130.1

100.4

29.7

58.1

57.7

0.4

0.0

250.0

250.0

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

286.8

351.1

0.0

351.1

401.5

0.0

401.5

410.0

498.0

558.0

 

ხარჯები

266.8

319.1

0.0

319.1

367.2

0.0

367.2

410.0

458.0

508.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

32.0

0.0

32.0

34.3

0.0

34.3

0.0

40.0

50.0

03 02 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

893.7

880.0

13.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

13.7

0.0

13.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

880.0

880.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

სოფლების ბუნებრივი აირით დაქსელვა

0.0

57.9

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

57.9

57.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0.0

135.0

135.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

16.9

16.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

118.1

118.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

795.9

590.6

124.6

466.0

484.5

4.9

479.6

4.9

154.9

169.8

 

ხარჯები

4.2

13.8

0.0

13.8

41.6

0.0

41.6

4.9

4.9

4.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

791.7

576.8

124.6

452.2

442.9

4.9

438.0

0.0

150.0

164.9

03 03 01

სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

620.8

285.7

62.1

223.6

455.7

0.0

455.7

0.0

150.0

164.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

17.7

0.0

17.7

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

620.8

285.7

62.1

223.6

438.0

0.0

438.0

0.0

150.0

164.9

03 03 02

ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,

170.9

291.1

62.5

228.6

23.9

4.9

19.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

19.0

0.0

19.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

170.9

291.1

62.5

228.6

4.9

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03 03

მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები

4.2

13.8

0.0

13.8

4.9

0.0

4.9

4.9

4.9

4.9

 

ხარჯები

4.2

13.8

0.0

13.8

4.9

0.0

4.9

4.9

4.9

4.9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

755.7

725.0

30.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

755.7

725.0

30.7

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

137.3

196.6

0.0

196.6

389.2

0.0

389.2

670.0

476.0

380.0

 

ხარჯები

137.3

196.6

0.0

196.6

389.2

0.0

389.2

670.0

376.0

380.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

04 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“

111.7

153.8

0.0

153.8

349.2

0.0

349.2

620.0

416.0

320.0

 

ხარჯები

111.7

153.8

0.0

153.8

349.2

0.0

349.2

620.0

316.0

320.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

04 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

25.6

42.8

0.0

42.8

40.0

0.0

40.0

50.0

60.0

60.0

 

ხარჯები

25.6

42.8

0.0

42.8

40.0

0.0

40.0

50.0

60.0

60.0

05 00

კულტურა და სპორტი

431.5

500.2

0.0

500.2

459.1

0.0

459.1

562.9

450.0

565.0

 

ხარჯები

431.5

491.0

0.0

491.0

459.1

0.0

459.1

562.9

450.0

515.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.2

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“

74.1

100.7

0.0

100.7

111.6

0.0

111.6

150.0

110.0

150.0

 

ხარჯები

74.1

100.7

0.0

100.7

111.6

0.0

111.6

150.0

110.0

150.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

357.4

399.5

0.0

399.5

347.5

0.0

347.5

412.9

340.0

415.0

 

ხარჯები

357.4

390.3

0.0

390.3

347.5

0.0

347.5

412.9

340.0

365.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.2

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 02 01

ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

29.7

35.5

0.0

35.5

45.0

0.0

45.0

48.7

50.0

55.0

 

ხარჯები

29.7

35.5

0.0

35.5

45.0

0.0

45.0

48.7

50.0

55.0

05 02 02

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურის სახლი“

216.1

223.4

0.0

223.4

139.5

0.0

139.5

169.0

130.0

150.0

 

ხარჯები

216.1

223.4

0.0

223.4

139.5

0.0

139.5

169.0

130.0

150.0

05 02 03

ააიპ „თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება“

40.3

57.0

0.0

57.0

68.0

0.0

68.0

79.2

66.0

116.0

 

ხარჯები

40.3

47.8

0.0

47.8

68.0

0.0

68.0

79.2

66.0

66.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.2

0.0

9.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

05 02 04

სახელოვნებო სკოლები

71.3

83.6

0.0

83.6

95.0

0.0

95.0

116.0

94.0

94.0

 

ხარჯები

71.3

83.6

0.0

83.6

95.0

0.0

95.0

116.0

94.0

94.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

313.1

631.0

119.9

511.1

601.0

110.4

490.6

434.7

451.0

506.0

 

ხარჯები

311.8

631.0

119.9

511.1

601.0

110.4

490.6

434.7

451.0

506.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

71.0

71.0

70.0

1.0

71.0

70.0

1.0

71.0

71.0

71.0

 

ხარჯები

71.0

71.0

70.0

1.0

71.0

70.0

1.0

71.0

71.0

71.0

06 02

სოციალური პროგრამები

242.1

560.0

49.9

510.1

530.0

40.4

489.6

363.7

380.0

435.0

 

ხარჯები

240.8

560.0

49.9

510.1

530.0

40.4

489.6

363.7

380.0

435.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

35.3

175.2

0.0

175.2

285.0

0.0

285.0

115.0

120.0

150.0

 

ხარჯები

35.3

175.2

0.0

175.2

285.0

0.0

285.0

115.0

120.0

150.0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

43.0

54.3

0.0

54.3

94.0

0.0

94.0

94.7

70.0

80.0

 

ხარჯები

43.0

54.3

0.0

54.3

94.0

0.0

94.0

94.7

70.0

80.0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

43.5

33.3

0.0

33.3

81.0

0.0

81.0

84.0

70.0

70.0

 

ხარჯები

43.5

33.3

0.0

33.3

81.0

0.0

81.0

84.0

70.0

70.0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

60.2

61.9

34.4

27.5

40.0

33.4

6.6

40.0

40.0

40.0

 

ხარჯები

60.2

61.9

34.4

27.5

40.0

33.4

6.6

40.0

40.0

40.0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

32.5

209.3

0.0

209.3

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

 

ხარჯები

32.5

209.3

0.0

209.3

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

50.0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

14.6

10.5

10.5

0.0

15.0

2.0

13.0

15.0

15.0

30.0

 

ხარჯები

14.6

10.5

10.5

0.0

15.0

2.0

13.0

15.0

15.0

30.0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

13.0

15.5

5.0

10.5

15.0

5.0

10.0

15.0

15.0

15.0

 

ხარჯები

11.7

15.5

5.0

10.5

15.0

5.0

10.0

15.0

15.0

15.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი მესტვირიშვილი



დანართი 1
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

ტერიტო რიული ორგანო სოფელი 2012 წლის "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის"  დარჩენილი ნაშთი თანადაფინანსება  2013 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისათვის განსაზღვრული  თანხა 2013 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების ღირებულება პროექტების დასახელება
1 2 3 4   5 6 7
1 ახალსოფელი ახალსოფელი     6316 6316 სარიტუალო დარბაზის ინვენტარის შეძენა
2   გოხნარი   545 2466 3011 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
 (ცენტრალური) 400გრძ/მ 
3   ზირბითი     4818 4818 შიდა გზების რეაბილიტაცია (320მ)
4   საფუძვრები   1406 2466 3872 სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
(400გრძ/მ)
5 ასურეთი ასურეთი 2   27734 27736 კერძო სახლის შეძენა საბავშვო ბაღისთვის 
6   ენაგეთი 1   13098 13099 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულება (იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა, კარ-ფანჯრების მონტრაჟი, კედლების ამოშენება. 
7   შავსაყდარი     8801 8801 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
(ხელოვნური ფილტრატის მოწყობა,1060გრძ/მ)
8 ბორბალო ბორბალო 8   8386 8394 ბუნებრივი აირის მრიცხველების
შესყიდვა(56ც)
9   ღოუბანი 14290   16068 30358 შიდა გზების რეაბილიტაცია(1000გრძ/მ)
10   ერტისი 6   8902 8908 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკვლისა და კოლონების მოწყობა)
11   ვაშლოვანი 1   19089 19090 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკვლისა და კოლონების მოწყობა)
12 გოლთეთი გოლთეთი     15187 15187 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის
 დასრულება(იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა, კარ-ფანჯრების მონტრაჟი, კედლების ამოშენება. 
13 დაღეთი დაღეთი     5863 5863 სოფლის მისასვლელი გზის  რეაბილიტაცია
14   სამშვილდე     13765 13765 სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
 (2300გრძ/მ)
15 დურნუკი დიდი დურნუკი     4919 4919 მოსახლეობის სას სამეურნეო სავარგულების 
შემორობვა(10000გრძ/მ ეკლიანი მავთული, საყრდენი ბიძები)
16   პატარა დურნუკი     530 530 სასაფლაოს შემოღობვა
1822 1822 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(150გრძ/მ)
17 თონეთი დიდი თონეთი 885   16245 17130 სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა
მილების შეძენა დ=25

 
18   პატარა თონეთი     4906 4906  ცენტრ.გზიდან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და შიდა გზების რეაბილიტაცია(320გრძ/მ)
19   მოხისი     2088 2088 ძველი მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
(135გრძ/მ)
20   ცხრაკუდაანი 1   2013 2014 გარე განათება (7 ერთეული სანათი მოწყობა)
21 ირაგა პატარა ირაგა 214 6351 7643 14208 სასმელი წყლის შიდა ქსელის
რეაბილიტაცია(1290გრძ/მ)
22   დიდი ირაგა 471 7289 7543 15303 სასმელი წყლის  დებეტის  ჩამატება
 საქაჩი ტუმბოთი(ტუმბოს შეძენა, მონტაჟი)
23   ჯიგრაშენი  18   5850 5868 სასმელი წყლის  შიდა ქსელის
რეაბილიტაცია(990გრძ/მ)
24   ივანოვკა 5811   5397 11208 სოფლის სარიტუალო დარბაზის
 რეაბილიტაცია(კარ-ფანჯრების მონტაჟი, არსებული ხის იატაკის რეაბილიტაცია)
25   ალექსეევკა 8   6291 6299 წყალსადენის ქსელის  სათავეების
 რეაბილიტაცია
26   მენკალისი     4642 4642 წყალსადენის ქსელის  რეაბილიტაცია
(780გრძ/მ)
27   ნავთიანი   2000 2227 4227 წყალსადენის ქსელის  რეაბილიტაცია
(370გრძ/მ)
28 კოდა კოდა     334 334 სარიტუალო  დარბაზისთვის ჭაღების  შეძენა 
30924 30924 სარიტუალო დარბაზის შეკეთება(კარ-ფანჯრების მოწყობა, იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)
29   მუხათი 3   12469 12472 მშენებარე სპორტული მოედნის დასრულება
(მწვანე საფარის და განათების მოწყობა)
30   ფაბრიკის დასახლება     727 727 სასმელი წყლის  ფილტრის შეძენა
7353 7353 გარე განათების რეაბილიტაცია
31   ი.გ.პ. დასახლება 642   28728 29370 სარიტუალო დარბაზის დასრულება (სახურავის რეაბილიტაცია
32 კლდეისი დიდი კლდეისი     3360 3360 სოფლის კლუბისთვის  ინვენტარის შეძენა (მაგიდა, სკამები)
1458 1458 სოფლის კლუბის შეკეთება და
ინვენტარის შეძენა(კედლებისა და იატაკის შეღებვა; მაგიდა, სკამების შეძენა)
33 მარაბდა ძველი მარაბდა
ახალი მარაბდა
213 10000 15967 26180 მარაბდის საკრებულოს შენობაში საბავშო ბაღისთვის რემონტის ჩატარება(სახურავის შეკეთება, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, ელექტროობისა და გაზის შეყვანა)
34   ქოთიში 377 678 5750 6805 სარწყავი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
35 ორბეთი ორბეთი   5374 8801 14175 სასმელი წყლის ცენტრალური და შიდა
 ქსელის რეაბილიტაცია(1490გრძ/მ)
36   ახალი ზირბითი 7 5012 5246 10265 სასმელი წყლის ცენტრალური და
შიდა ქსელის რეაბილიტაცია(885გრძ/მ)
37   პანტიანი     2629 2629 სასამელი წყლის რეზერვუარის
  რეაბილიტაცია
38   ამლივი     2189 2189 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია(370გრძ/მ)
39   ღოლოვანი   2208 2252 4460 სასმელი წყლის  რეაბილიტაცია(380გრძ/მ)
40   დრე 119   4667 4786 სასმელი წყლის  ქსელის მოწყობა და სასმელი წყლის  ავზის შეკეთება
41    დიდგორი 5   5712 5717 სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა  და მისი მიერთება არსებულ სისტემასთან
42   შამთა     2352 2352 სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის შეკეთება
43   ვანათი     2050 2050  სასმელი წყლის დამატებითი ხაზის გამოყვანა(345გრძ/მ)
44   ღვევი  1   2378 2379 სასმელი წყლის რეზერვუარის შეკეთება
45   წყრულეთი     2088 2088 სასაფლაოს   და ეკლესიის შემოღობვა
(მავთულბადისა და სამაგრი ბოძების შეძენა
მონტაჟი)
46   წვერი     2038 2038 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(135გრძ/მ)
47 შეხვეტილა შეხვეტილა     400 400 სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
2103 2103 შიდა გზის რეაბილტაცია
48   არხოტი     1297 1297 სასაფლაოს შემოღობვა
993 993  მავთულბადის შეძენა და წყლის სათავე ნაგებობის შეკეთება
49   კოდისწყარო     775 775 არსებული პლასმასის  მილის  მონტაჟი
1351 1351 პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=25 1500 მეტრი 
50   ნაპილნარი     5271 5271 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(350გრძ/მ)
51   ჯვრისხევი     2302 2302 პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=34 1700 მეტრი სამშენებლო მასალის და  წყლის ავზის 3-4 ტ შეძენა
52   ქვემო ჭინჭრიანი      2340 2340 სასაფლაოს შემოღობვა (50მ მავთულბადის
 შეძენა, მონტაჟი)
53   ზემო ჭინჭრიანი      2025 2025 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(135გრძ/მ)
54   პატარა ნამტვრიანი     2629 2629 პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=40 770გრძ/მ
55   უგუდეთი 78   2013 2091 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(133გრძ/მ)
56   დიდი ნამტვრიანი     1055 1055 გენერატორის შეძენა
1071 1071 პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=34  600 მეტრი და სამშენებლო მასალის შეძენა
57 ჩხიკვთა ჩხიკვთა 113   1400 1400 სარიტუალო დარბაზთან  საპირფარეშოს  აშენება
300 300 სარიტუალო დარბაზში  სასმელი წყლის შეყვანა
1881 1881 სარირუალო დარბაზის შემოღობვა
4352 4465 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
58   მაწევანი     5070 5070 სარიტუალო დარბაზის მოწყობა(სახურავის რეაბილიტაცია, კედლების შელესვა)
59   აბელიანი   1600 8826 10426 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(585გრძ/მ)
60   ტბისი     4957 4957 მისასვლელი გზის მოხრეშვა და
სანიაღვრეების მოწყობა(330გრძ/მ)
61   ხოპისი     2189 2189 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(145გრძ/მ)
62   ქსოვრეთი     2302 2302 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(150გრძ/მ)
63   გუდარეხი 439   2151 2590 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(140გრძ/მ)
64   ვაკე     2126 2126 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(140გრძ/მ)
65 ჭივჭავი ჭივჭავი     13576 13576 სარწყავი წყლის სათავის  აღდგენა და სისტემის რეაბილიტაცია
66   დუმანისი     6203 6203 შიდა გზის რეაბილიტაცია(410გრძ/მ)
67   სამღერეთი     13891 13891  შიდა გზების რეაბილიტაცია(925გრძ/მ)
68   შიხილო   5000 5309 10309 სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა(არსებული
 მილების ჩადება, მონტაჟი)
69   იფნარა 47   2340 2387 სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
70   ლიპა 1   2113 2114 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(140გრძ/მ)
71 წინწყარო წინწყარო 600   39188 39788 სარიტუალო სახლის მოწყობა(სახურავის
რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, იატაკის ქვიშ-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)
72   ქოსალარი     26789 26789 სარიტუალო სახლის მოწყობა(სახურავის
რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, იატაკის ქვიშ-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)
73 ხაიში ხაიში 37   5630 5667 პლასმასის მილის შეძენა  დ=63მმ
  5370 5370 გაზის მილები დ=50მმ 360მ, დ=40მმ 160მ, დ=32მმ 680მ; მუხლები დ=50მმ 80ცალი, დ=40მმ 24ცალი, დ=32მმ 100ც
  800 800 სასმელი წყლის მილების შეძენა დ=25 1000მ
  3701 3701 სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია(245გრძ/მ)
74 ჯორჯიაშვილი ჯორჯაშვილი     25342 25342 სარიტუალო სახლის მოწყობა(სახურავის
რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, იატაკის ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)
75   ბოგვი 277   8587 8864 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკველი, კედლები)
76   საღრაშენი 2   7743 7745 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკველი, კედლები)
77   ფარცხისი 84   8964 9048 სარიტუალო დარბაზის რემონტი(პლასტიკადის აკვრა) და ინვენტარის შეძენა
78   აბრამეთი   692 2201 2893 სასმელი წყლის   სისტემის მოწყობა(არსებული წყლის მილების , მოტორის და ავზის მონტაჟი)
79   არდისუბანი 52 139 1300 1491 სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა(არსებული დ=40 600გრძ/მ მონტაჟი)
 
  არდისუბანი     6406 6406 სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია(425გრძ/მ)
80 დ. მანგლისი დ. მანგლისი 100   14110 14210 გარე განათების დასრულება  (50ც წერტილი)
  დ. მანგლისი     24700 24700 ცხაურების მოწყობა
81   ალგეთი     5825 5825 გარე განათების დასრულება(20ც წერტილი)
      24913 48294 665814 739021  
შენიშვნა: თანადაფინანსების  თანხა  შეადგენს 48,3 ათას ლარს,  მათ შორის,  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  - 34,3 ათასი ლარი, ხოლო  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან - 14,0 ათასი ლარი