„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 229
დოკუმენტის მიმღები თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი
მიღების თარიღი 27/11/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/12/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.123.016181
229
27/11/2013
ვებგვერდი, 02/12/2013
190020020.35.123.016181
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი
 

თვითმმართველი  ქალაქი ქუთაისის  საკრებულოს

დადგენილება №229

2013 წლის 27 ნოემბერი

ქ. ქუთაისი

 

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 


„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1–ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63–ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო  ა დ გ ე ნ ს:

 


მუხლი 1
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილების დანართში /სსმ matsne@justice.gov.ge 8.01.2013. 190020020.35.123.016130/ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

 

1. დადგენილების დანართის 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 1“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიუ­რი სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფი­ლი ტრანს­ფერები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

44,830.6

55,032.0

17,764.3

37,267.7

56,764.6

16,661.5

40,103.1

გადასახადები

5,041.9

4,547.5

 

4,547.5

4,200.0

0.0

4,200.0

გრანტები

30,456.6

41,976.2

17,764.3

24,211.9

44,151.3

16,661.5

27,489.8

სხვა შემოსავლები

9,332.1

8,508.3

 

8,508.3

8,413.3

0.0

8,413.3

ხარჯები

30,705.8

40,653.7

3,553.7

37,100.0

43,767.5

1,152.3

42,615.2

შრომის ანაზღაურება

4,104.3

4,986.8

0.0

4,986.8

6,295.1

0.0

6,295.1

საქონელი და მომსახურება

3,944.4

5,512.0

447.7

5,064.3

5,122.7

16.0

5,106.7

პროცენტი

441.9

350.1

0.0

350.1

264.0

0.0

264.0

სუბსიდიები

19,490.7

27,619.1

2,886.0

24,733.1

29,779.1

1,136.3

28,642.8

გრანტები

1,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,224.5

2,185.7

220.0

1,965.7

2,306.6

0.0

2,306.6

საოპერაციო სალდო

14,124.8

14,378.3

14,210.6

167.7

12,997.1

15,509.2

-2,512.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

12,479.2

18,641.8

11,993.8

6,648.0

18,768.3

18,514.1

254.2

ზრდა

16,510.6

20,364.2

11,993.8

8,370.4

23,355.3

18,514.1

4,841.2

კლება

4,031.4

1,722.4

 

1,722.4

4,587.0

0.0

4,587.0

მთლიანი სალდო

1,645.6

-4,263.5

2,216.8

-6,480.3

-5,771.2

-3,004.9

-2,766.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

851.9

-5,043.8

2,216.8

-7,260.6

-6,476.2

-3,004.9

-3,471.3

ზრდა

11,305.1

6,521.0

2,997.4

3,523.6

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

11,305.1

6,521.0

2,997.4

3,523.6

0.0

 

 

კლება

10,453.2

11,564.8

780.6

10,784.2

6,476.2

3,004.9

3,471.3

სხვა დებიტორული დავალიანებები

10,453.2

11,564.8

780.6

10,784.2

6,476.2

3,004.9

3,471.3

ვალდებულებების ცვლილება

-793.7

-780.3

0.0

-780.3

-705.0

0.0

-705.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

საგარეო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

793.7

780.3

0.0

780.3

705.0

0.0

705.0

საშინაო

793.7

780.3

 

780.3

705.0

0.0

705.0

საგარეო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2. დადგენილების დანართის მე-2  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 2. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანდართული რედაქციით:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

1

2

3

4

5

6

7

8

შემოსულობები

59,315.2

68,319.2

18,544.9

49,774.3

67,827.8

19,666.4

48,161.4

შემოსავლები

44,830.6

55,032.0

17,764.3

37,267.7

56,764.6

16,661.5

40,103.1

არაფინანსური აქტივების კლება

4,031.4

1,722.4

 

1,722.4

4,587.0

 

4,587.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

10,453.2

11,564.8

780.6

10,784.2

6,476.2

3,004.9

3,471.3

ვალდებულებების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

გადასახდელები

48,010.1

61,798.2

15,547.5

46,250.7

67,827.8

19,666.4

48,161.4

ხარჯები

30,705.8

40,653.7

3,553.7

37,100.0

43,767.5

1,152.3

42,615.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,510.6

20,364.2

11,993.8

8,370.4

23,355.3

18,514.1

4,841.2

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

793.7

780.3

 

780.3

705.0

 

705.0

ნაშთის ცვლილება

11,305.1

6,521.0

2,997.4

3,523.6

0.0

0.0

0.0

 

3. დადგენილების დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 7. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები  43767,5  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

ხარჯები

30,705.8

40,653.7

3,553.7

37,100.0

43,767.5

1,152.3

42,615.2

შრომის ანაზღაურება

4,104.3

4,986.8

0.0

4,986.8

6,295.1

0.0

6,295.1

საქონელი და მომსახურება

3,944.4

5,512.0

447.7

5,064.3

5,122.7

16.0

5,106.7

პროცენტი

441.9

350.1

0.0

350.1

264.0

0.0

264.0

სუბსიდიები

19,490.7

27,619.1

2,886.0

24,733.1

29,779.1

1,136.3

28,642.8

გრანტები

1,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,224.5

2,185.7

220.0

1,965.7

2,306.6

0.0

2,306.6

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

4. დადგენილების დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 8. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 18768.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 23355.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

მხარჯავი ორგანიზაცია

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

213.0

341.5

399.0

02 00

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

417.2

199.9

730.5

03 00

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

13703.2

17417.1

21474.4

04 00

განათლება

282.8

193.0

0.0

05 00

დასვენება, სპორტი, კულტურა

1689.2

2212.7

751.4

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

205.2

0.0

0.0

 

სულ

16510.6

20364.2

23355.3

 

5. დადგენილების დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 9“. ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქცი­ონალ­ური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

7,816.2   

7,635.3   

8995,8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,638.4   

7,235.2   

8593,7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,345.5   

6,763.8   

8153,7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

292.9   

471.4   

440,0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

441.9   

350.1   

264,0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

1,500.0   

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

235.9   

50.0   

138,1   

702

თავდაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,781.5   

1,885.2   

2226,3

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

681.3   

483.9   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

1,100.2   

1,401.3   

2226,3

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,954.8   

6,614.7   

16987.8  

7045

ტრანსპორტი

2,851.1   

6,524.8   

16791.2   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,851.1   

6,524.8   

16791.2   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

34.0   

19.7   

37.4   

70473

ტურიზმი

34.0   

19.7   

37.4   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

69.7

70.2

159.2

705

გარემოს დაცვა

3,907.2   

5,849.7   

7046,3   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3139.4

3927.8

3471,9

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

767.8

1921.9

3574.4

706

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა

13,399.8   

17,788.8   

9225,1   

7061

ბინათმშენებლობა

 

 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,199.2   

5,715.6   

2640.8  

7063

წყალმომარაგება

 

 

 

7064

გარეგანათება

2436.1

3181.0

3600.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

8764.5

8892.2

2984,3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

756.1   

1,008.7   

947,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.2

118.8

150.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

654.9

889.9

797,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

10,484.1   

13,132.8   

12254,1  

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

4508.6

5290.7

4893,3   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

5543.1

7407.7

6823,9   

7083

ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

122.2

137.6

83,9  

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

310.2

296.8

453.0   

709

განათლება

5,006.1   

5,515.6   

7681,5   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

4,959.4   

5,508.3   

7681,5  

710

სოციალური დაცვა

1,110.6   

1,587.1   

1758,9

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1110.6

1587.1

1758,9

 

სულ

47,216.4   

61,017.9   

67122,8

 

6. დადგენილების დანართის 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის „ა.ბ“ და ,,ა.დ“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 951,7 ათასი ლარი.

ა.დ. პროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახურის ადმინისტრაციული ხარჯები შეადგენს 951,7 ათას ლარს.

 

7. დადგენილების დანართის 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის  „ი.ბ.“ქვეპუნქტი, „პ“ ქვეპუნქტის „პ.ბ.“, „პ.დ.“, „პ.დ.ა.“, „პ.დ.ბ.“ ქვეპუნქტები და „ტ“ ქვეპუნქტის ,,ტ.ბ.“, „ტ.დ.“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ი.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 2790,1 ათასი ლარი.“

„პ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 99,2 ათასი ლარი.“

„პ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:“

„პ.დ.ა.“ უცხოური ინვესტიციების, ბიზნესის ხელშეწყობისა და ეკონომიკური ურთიერთოებების განვითარების ხარჯები:

ღონისძიებების დასახელება

ღონისძიების განსახორ­ციელ­ებ­ლად საჭირო ხარჯი (ათასი ლარი)

1.

საგამოფენო სტენდების, ჯიხურებისა და ინვენტარის შეძენა – დამზადება (დახლები, სკამები, ფანჩატურები, დიდი ქოლგები, ელ. ენერგიის უზრუნველყოფისათვის საჭირო მოწყობილობები)

15,0

2.

ქუთაისის საინვესტიციო გარემოსა და ეკონომიკური სიტუაციის ამსახველი ბროშურების ბეჭდვა

7,2

3.

მივლინება ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ გამოფენებზე, მცირე და საშუალო მეწარმეების პროდუქციის შესაძლებლობების დემონსტრირებისათვის (მგზავრობა, დღიური ანაზღაურება, სასტუმრო)

20,0

 

4.

მცირე და საშუალო ბიზნესის, სოციალურ საწარმოთა სტიმულირება და დახმარება სხვა არასამთავრობო და დონორ ორგანიზაციებთან ერთად (თანადაფინანსება ფინანსური ან კაპიტალის სახით)

10,0

5.

ადგილობრივი სამრეწველო პროდუქციის გამოფენა–გაყიდვისა და ფესტივალების მოწყობა (ბიზნეს ფორუმი, 2 მაისობა, თაფლის ფესტივალი, ხაჭაპურის ფესტივალი, ღვინის ფესტივალი, ადგილობრივი პროდუქციის გამოფენა, საშობაო–საახალწლო ბაზრობის მოწყობა)

17,0

სულ  ხარჯები

69,2

 

,,პ.დ.ბ.“ ქალაქ ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების გეგმისათვის საჭირო ხარჯები:

ღონისძიებების დასახელება

ღონისძიების განსა­ხორცი­ელებ­ლად საჭირო ხარჯი (ათასი ლარი)

1.

მივლინება სტრატეგიული განვითარების საბჭოს მუშაობისათვის, საბჭოს წევრებისა და სხვა დამხმარე ექსპერტებისათვის (სტუმრად მოწვეული ინვესტორების, სტუმრების დახვედრა–ტრანსპორტირება)

6,0

2.

საინფორმაციო მასალის დამზადება, კერძოდ, ბუკლეტების, როფლეტების, ბროშურების, ფლაერების დამზადება; ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმის ნაწილი ინფორმაციის დაბეჭდვა (ურბანული დაგეგმარება, ქალაქის პასპორტი)

5,0

3.

სხვადასხვა სახის რუკებისა და საინფორმაციო მასალების დამზადება (ქალაქის სადემონსტრაციო რუკების, ქალაქის რუკებისა და იმერეთის რუკების დამზადება)

5,0

4.

მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმის (SEAP) შემუშავება

14,0

 

სულ ხარჯები

30,0

„ტ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 88,7 ათასი ლარი.“

„ტ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯები – 88,7 ათასი ლარი.“

 

8. დადგენილების დანართის 24-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ბ.“ ქვეპუნქტი და „გ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 7681,5 ათასი ლარი.“

„გ. განათლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)

გ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: მერიის კულტურის, განათლების და ძეგლთა დაცვის სამსახური.

გ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 107,5 ათასი ლარი

გ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა გულისხმობს კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას და ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა  მოტივაციის ამაღლებას; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას; აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით–საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას.

„გ.დ.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ღონისძიების დასახელება

ჩატარების დრო

თანხა (ათას ლარებში)

1.

დედის დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო კონცერტი ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა მონაწილეობით

მარტი

5,0

2.

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა თეატრალური ფესტივალი (სპექტაკლების ჩვენება და გამარჯვებულების დაჯილდოება ნომინაციების მიხედვით)

წლის განმავლობაში

15,0

4.

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო სპორტული ღონისძიება (მხიარული სტარტები სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელთა მონაწილეობით)

1 ივნისი

5,0

5.

საზაფხულო ბანაკის მოწყობა საჯარო სკოლების VIII–IX–X კლასების სოციალურად დაუცველ მოსწავლეთათვის ორ ნაკადად კურორტ ციხისძირში

ივლისი-აგვისტო

43,0

6.

მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით  ღვაწლმოსილი და წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება

5 ოქტომბერი

15,0

7.

ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო  ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება

ნოემბერი

15,0

8.

ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა შემოქმედების დათვალიერება–ფესტივალი (ბაგა–ბაღების აღსაზრდელების მიერ თეატრალიზირებული და საკონცერტო ნომრების ჩვენება ცოცხალი შესრულებით, სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოება)

ნოემბერი

0,0

9.

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებების ხარჯები

იანვარი-დეკემბერი

3,0

10

ძეგლთა დაცვის პოპულარიზაციისა და განვითარებისათვის დასაფინანსებელი პროგრამები

იანვარი-დეკემბერი

2.0

 

1

ძეგლთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია

იანვარი-დეკემბერი

0,0

2

 

კულტურული მემკვიდრეობის კვირეული

იანვარი-დეკემბერი

2.0

3

არამატერიალური კულტურილი მემკვიდრეობის  ინვენტარიზაცია

აგვისტო -დეკემბერი

0,0

11.

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები

იანვარი-დეკემბერი

4,5

 

სულ

 

107,5

 

9. დადგენილების დანართის 24-ე მუხლის მე-4 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის ,,ა.ა.“ქვეპუნქტი, ,,გ“  ქვეპუნქტის ,,გ.ა.“ ქვეპუნქტი, ,,თ“ ქვეპუნქტი,   ,,ი“ ქვეპუნქტის ,,ი.ა.“ქვეპუნქტი, ,,კ“ ქვეპუნქტის ,,კ.ა.“ ქვეპუნქტი, ,,ლ“ ქვეპუნქტის ,,ლ.ა.“ ქვეპუნქტი, ,,რ“ ქვეპუნქტის ,,რ.ა.“ ქვეპუნქტი, ,,ს“ ქვეპუნქტის ,,ს.ა.“ ქვეპუნქტი, ,,ტ“ ქვეპუნქტის ,,ტ.ა.“ ქვეპუნქტი, ,,უ“ ქვეპუნქტის ,,უ.ა.“ ქვეპუნქტი, ,,ფ“ ქვეპუნქტი, ,,ჩ“ ქვეპუნქტის ,,ჩ.ა.“, ,,ჩ.ბ“ ქვეპუნქტები და ,,ც“ ქვეპუნქტის ,,ც.ა“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ა.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 4893,3 ათასი ლარი.“

,,გ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 688,8 ათასი ლარი.“

,,თ. სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 07)

თ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 653,5 ათასი ლარი

თ.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანია ქალაქში სპორტის განვითარება და სპორტსმენების კვალიფიკაციის ამაღლების უზრუნველყოფა. წლის განმავლობაში დაგეგმილი სხვადასხვა  სპორტული ღონისძიებების ჩატარება უზრუნველყოფს პერსპექტიული სპორტსმენების აღმოჩენას, ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდას სპორტში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებასა და გარდაცვლილი გამოჩენილი ქუთაისელი მწვრთნელების სახელების უკვდავყოფას.

„თ.გ.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

დასახელება

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა (ლარებში)

1

სპორტული მივლინებების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

112,0

2

კვების ხარჯების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

54,0

3

ქალაქის ნაკრები გუნდებისათვის სპორტული ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის დაფინანსება

წლის განმავლობაში

62,3

4

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                                                                                

წლის განმავლობაში

10,0

 5

არაფინანსური აქტივების დაფინანსება.

წლის განმავლობაში

46,7

6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება                                     მათ შორის:

წლის განმავლობაში

368,5

ა. 

ქალაქ ქუთაისის ნაკრები გუნდების სასწავლო-საწვრთნო შეკრების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

63,8

 ბ.

 საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებზე გამარჯვებული სპორტსმენებისა და პრიზიორების, წარმატებული მწვრთნელების, მოქმედი სპორტსმენების, ვეტერანი სპორტსმენებისა  და სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა და მწვრთნელთა საპრემიო და ერთჯერადი დახმარების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

127,5

 გ.

სპორტსმენთა საშეჯიბრო შესატანი, სასტარტო და სალიცენზიო დაფინანსება

წლის განმავლობაში 

12,0

 დ.

საქართველოს დამსახურებული მწრთვნელის, გ. ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში.

დანიშვნით

12,0

 ე.

ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში

დანიშვნით

5,0

ვ.

მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში

დანიშვნით

6,0

 ზ.

დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა)

დანიშვნით

4,5

თ.

საქალაქო ღონისძიება ინვალიდ სპორტსმენთა შორის

დანიშვნით

2,0

ი.

ზ.შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწრთვნელის, მ. დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი 

დანიშვნით

4,0

   კ.

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გივი სარდანაძის სახელობის ტურნირი ჭიდაობა სამბოში

დანიშვნით

3,0

ლ.

ინვალიდთა დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი მკლავჭიდსა და წოლჭიმში

3.12.2013

2,0

მ.

მაია ჩიბურდანიძის საერთაშორისო ფესტივალი ჭადრაკში

დანიშვნით

10,0

 ნ.

მერიის თასის გათმაშება ხელბურთში ვაჟთა გუნდებს შორის

დანიშვნით

5,0

 ო.

მსოფლიო ჩემპიონის აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო ტურნირი კრივში

დანიშვნით

10,7

პ.

საქალაქო ღია პირველობა სტრონგმენებს შორის

2.05.2013

3,5

 ჟ.

ბეჭდაუდებელი ფალავნის, კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში

მაისი

4,5

რ.

ქალაქის ნაკრები გუნდების უფროსი მწვრთნელებისა და გუნდის უფროსების შრომის ანაზღაურებისათვის დანამატი

წლის განმავლობაში

90,0

ს.

სამედიცინო და მედიკამენტებით მომსახურების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

2,3

 ტ.

ბეჭდვითი მომსახურების დაფინანსება

წლის განმავლობაში

0,7

 

სულ ჯამი

 

653.5

,,ი.ა. პროგრამის ბიუჯეტი: 6823,9 ათასი ლარი.“

,,კ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 2343,2 ათასი ლარი.“

,,ლ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 536.0 ათასი ლარი“

,,რ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 234,0 ათასი ლარი.“

,,ს.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 823,1 ათასი ლარი“

,,ტ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 733,0 ათასი ლარი“

,,უ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 194,4 ათასი ლარი“

,,ფ. კულტურის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 12)

ფ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 562,3 ათასი ლარი

.ბ.ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფს კულტურისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას. კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზებას.

„ფ.გ.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ღონისძიებები

თარიღი

ხარჯთაღრიცხვა

(ათას ლარებში)

შენიშვნა

1.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება,

მათ შორის:

 

549.8

 

ა.

კონკურსის წესით დასაფინანსებელი პროექტები

01.01

31.12

72,3

 

ბ.

კულტურული ინიციატივები

 

01.01

31.12

144.1

 

გ.

გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებების ხარჯები

15.08.2013

31.12.2013

32,6

 

დ.

წლის კალენდარული ღონისძიებები

01.01

31.12

206,3

 

 

დ.ა.

ქართული თეატრის დღე

14. 01

18,0

 

დ.ბ.

,,ოსკაროსანი“ ფილმების კინოკვირეული

01.01

31.12

1,5

 

დ.გ.

დავით აღმაშენებლის ხსენების დღე

08.02

4,4

 

დ.დ.

 

ქალთა დღისადმი მიძღვნილი

ღონისძიებების კვირეული

03.03

14,1

 

დ.ე.

ქალაქობის დღესასწაული ,,ორმაისობა“

02.05

80,0

 

დ.ვ.

საქართველოს დამოუკიდებლობის

დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

26.05

6,0

 

დ.ზ.

საერთაშორისო ფოტო კონკურსი ,,ილო“

01.09

01.11

8,0

 

დ.თ.

,,გიორგობის“ დღესასწაული

23.11

3,0

 

დ.ი.

ალბომი ,,ნაცნობი უცნობი ქუთაისი“

01.01

31.12

18,0

 

დ.კ.

ახალი წლის ღონისძიებები

 

01.12

31.12

53,3

 

ვ.

კულტურული ღონისძიებისათვის  საჭირო სხვადასხვა პოლიგრაფიული  ნაწარმის (ბუკლეტები, აფიშები, ბანერები,  მოსაწვევები, პროგრამები და სხვა) გამოცემა

01.01

31.12

19,0

 

ზ.

თანამედროვე ლიტერატურის განვითარება და პოპულარიზაცია (ლიტერატურული საღამოები, კონკურსები, წიგნებისა და ალმანახების გამოცემა)

01.01

31.12

75,5

 

2.

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

01.01

31.12

12,5

 

 

სულ თანხა:

 

 

562,3

 

„ჩ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 83,9 ათასი ლარი“.

„ჩ.გ.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

საინფორმაციო უზრუნველყოფის საშუალება

თანხა (ათას ლარებში)

1

ქუთაისის საკრებულოსა და მერიის სამართლებრივი აქტების გამოცემა

33.9

2

ტელევიზია

24,8

3

სხვადასხვა ღონისძიებებისა და საინფორმაციო საშუალებებისათვის

25.2

 

სულ

83,9

,,ც.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 220,0 ათასი ლარი“

 

10. დადგენილების დანართის 24-ე მუხლის მე-5 პუნქტის  „მ“ ქვეპუნქტის „მ.ე“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მ.ე.“ ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

ღონისძიებათა დასახელება

ერთეული

ღონის­ძიებ­ისათვის საჭირო რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ღონისძიების განსა­ხორ­ცი­ელ­ებ­ლად საჭირო ხარჯი (12 თვე)

1.

მატერიალური დახმარება

ბენეფიციარი

წინასწარ განსაზღვრული არ არის

 

455 000

2.

ჰემოდიალიზზე მყოფი ბენეფიციარების დახმარება

ბენეფიციარი

70

თვეში 100 ლარი

27 900

3.

შრომის ანაზღაურების ფონდი

 

 

550 ლარი

7 700

4.

პროგრამის მართვის ხარჯი (საკანცელარიო, საკომუნიკაციო, ტრანსპორტირებისა და სხვა)

 

 

 

1 000

 

სულ ხარჯი

 

 

 

491 600

 

11. დადგენილების დანართის 24-ე მუხლის მე-6 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის ,,ბ.ბ.“, ,,ბ.გ.“ და ,,ბ.დ.“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ბ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 45,0 ათასი ლარი“

,,ბ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპეც. ტექნიკისა და სხვადასხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებებით მომსახურების გაწევა, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის, აგრეთვე სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირებისათვის შესაბამისი ანაზღაურების მიღების მიზნით. აღნიშნული მომსახურების გაწევა უზრუნველყოფს ქალაქის თვითმმართველობისა და მოქალაქეთა წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების ეფექტურად გადაწყვეტას. ამასთან, ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მატერიალურ -ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.“

,,ბ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 20,0 ათასი ლარი - მომსახურე პერსონალისათვის ხელფასის ანაზღაურება; მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლება -25,0 ათასი ლარი.“

 

12. დადგენილების დანართის 25-ე მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

მუხლი 25. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

ორ­გა­ნი­ზა­ც­ი­უ­ლი­ კო­­დი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

!

2

3

4

5

6

7

8

9

1

თვითმმართველი ქალაქი-ქუთაისი

48,010.1

61,798.2

15,547.5

46,250.7

67,827.8

19,666.4

48,161.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

524

562.0

0

562

541.0

0

541

 

ხარჯები

30,705.8

40,653.7

3,553.7

37,100.0

43,767.5

1,152.3

42,615.2

 

შრომის ანაზღაურება

4,104.3

4,986.8

0.0

4,986.8

6,295.1

0.0

6,295.1

 

საქონელი და მომსახურება

3,944.4

5,512.0

447.7

5,064.3

5,122.7

16.0

5,106.7

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

364.6

532.3

0.0

532.3

953.7

0.0

953.7

 

    მივლინებები

83.3

51.4

0.0

51.4

91.3

0.0

91.3

 

    ოფისის ხარჯები

874.3

1,066.6

0.0

1,066.6

622.6

0.0

622.6

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

284.6

504.0

0.0

504.0

197.1

16.0

181.1

 

    კვების ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    სამედიცინო ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18.7

25.2

0.0

25.2

56.2

0.0

56.2

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

577.0

699.9

0.0

699.9

672.0

0.0

672.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,741.9

2,632.6

447.7

2,184.9

2,529.8

0.0

2,529.8

 

პროცენტი

441.9

350.1

0.0

350.1

264.0

0.0

264.0

 

სუბსიდიები

19,490.7

27,619.1

2,886.0

24,733.1

29,779.1

1,136.3

28,642.8

 

გრანტები

1,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,224.5

2,185.7

220.0

1,965.7

2,306.6

0.0

2,306.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,510.6

20,364.2

11,993.8

8,370.4

23,355.3

18,514.1

4,841.2

 

ვალდებულებების კლება

793.7

780.3

0.0

780.3

705.0

0.0

705.0

01 00

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები

8,609.9

8,415.6

0.0

8,415.6

9,700.8

16.0

9,684.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

410

445.0

0

445

446

0

446

 

ხარჯები

7,603.2

7,293.8

0.0

7,293.8

8,596.8

16.0

8,580.8

 

შრომის ანაზღაურება

3,310.5

4,025.7

0.0

4,025.7

5,250.8

0.0

5,250.8

 

საქონელი და მომსახურება

2,090.9

2,852.5

0.0

2,852.5

2,906.3

16.0

2,890.3

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

344.6

509.6

0.0

509.6

849.4

0.0

849.4

 

    მივლინებები

83.2

50.3

0.0

50.3

88.3

0.0

88.3

 

    ოფისის ხარჯები

531.3

627.1

0.0

627.1

519.1

0.0

519.1

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

284.6

504.0

0.0

504.0

197.1

16.0

181.1

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

7.1

0.0

7.1

5.6

0.0

5.6

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

396.4

499.7

0.0

499.7

532.1

0.0

532.1

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

450.8

654.7

0.0

654.7

714.7

0.0

714.7

 

პროცენტი

441.9

350.1

0.0

350.1

264.0

0.0

264.0

 

სუბსიდიები

207.0

0.0

0.0

0.0

45.0

0.0

45.0

 

გრანტები

1,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

52.9

65.5

0.0

65.5

130.7

0.0

130.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213.0

341.5

0.0

341.5

399.0

0.0

399.0

 

ვალდებულებების კლება

793.7

780.3

0.0

780.3

705.0

0.0

705.0

01 01

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის საკრებულო

845.7

951.6

0.0

951.6

1,190.7

8.0

1,182.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29.0

 

29

30.0

 

30

 

ხარჯები

832.2

930.3

0.0

930.3

1,159.7

8.0

1,151.7

 

შრომის ანაზღაურება

408.6

496.9

 

496.9

608.7

 

608.7

 

საქონელი და მომსახურება

407.7

418.4

0.0

418.4

520.1

8.0

512.1

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

129.6

169.8

 

169.8

221.0

 

221.0

 

    მივლინებები

23.9

5.2

 

5.2

15.0

 

15.0

 

    ოფისის ხარჯები

61.6

61.9

 

61.9

81.2

 

81.2

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

45.0

25.4

 

25.4

29.1

8.0

21.1

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

138.0

146.5

 

146.5

163.8

 

163.8

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.6

9.6

 

9.6

10.0

 

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.9

15.0

 

15.0

30.9

 

30.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.5

21.3

 

21.3

31.0

 

31.0

01 02

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერია (აღმასრულებელი ორგანოები)

4,499.8

5,812.2

0.0

5,812.2

6,963.0

8.0

6,955.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

381

416

0

416

416

0

416

 

ხარჯები

4,300.3

5,492.0

0.0

5,492.0

6,595.0

8.0

6,587.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,901.9

3,528.8

0.0

3,528.8

4,612.1

0.0

4,612.1

 

საქონელი და მომსახურება

1,361.4

1,912.7

0.0

1,912.7

1,883.1

8.0

1,875.1

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

215.0

339.8

0.0

339.8

628.4

 

628.4

 

    მივლინებები

59.3

45.1

0.0

45.1

73.3

 

73.3

 

    ოფისის ხარჯები

469.7

565.2

0.0

565.2

437.9

 

437.9

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

210.7

428.6

0.0

428.6

168.0

8.0

160.0

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

7.1

 

7.1

5.6

0.0

5.6

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

258.4

353.2

0.0

353.2

358.3

 

358.3

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

148.3

173.7

0.0

173.7

211.6

 

211.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37.0

50.5

0.0

50.5

99.8

 

99.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199.5

320.2

0.0

320.2

368.0

 

368.0

01 02 01

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

1,732.0

2,626.5

0.0

2,626.5

2,350.3

8.0

2,342.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

79

93

 

93

61

 

61

 

ხარჯები

1,596.1

2,468.9

0.0

2,468.9

2,116.4

8.0

2,108.4

 

შრომის ანაზღაურება

711.2

914.0

 

914.0

925.7

 

925.7

 

საქონელი და მომსახურება

865.2

1,528.9

0.0

1,528.9

1,161.8

8.0

1,153.8

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

135.2

219.7

 

219.7

217.7

 

217.7

 

    მივლინებები

37.3

32.4

 

32.4

30.0

 

30.0

 

    ოფისის ხარჯები

255.3

565.2

 

565.2

437.9

 

437.9

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

210.7

428.6

 

428.6

168.0

8.0

160.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

96.9

114.8

 

114.8

114.0

 

114.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

129.8

168.2

 

168.2

194.2

 

194.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.7

26.0

 

26.0

28.9

 

28.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135.9

157.6

 

157.6

233.9

 

233.9

01 02 02

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის საფინანსო  სამსახური

208.7

241.2

0.0

241.2

294.9

0.0

294.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

24

 

24

24

 

24

 

ხარჯები

203.9

235.2

0.0

235.2

288.9

0.0

288.9

 

შრომის ანაზღაურება

170.6

212.5

 

212.5

261.3

 

261.3

 

საქონელი და მომსახურება

29.0

19.7

0.0

19.7

17.0

0.0

17.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.8

6.3

 

6.3

3.0

 

3.0

 

    მივლინებები

1.2

0.6

 

0.6

2.0

 

2.0

 

    ოფისის ხარჯები

15.8

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4.2

7.3

 

7.3

6.0

 

6.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.0

5.5

 

5.5

6.0

 

6.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.3

3.0

 

3.0

10.6

 

10.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

6.0

 

6.0

6.0

 

6.0

01 02 03

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

196.9

218.6

0.0

218.6

146.5

0.0

146.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

22

 

22

0

 

 

 

ხარჯები

189.7

198.5

0.0

198.5

141.7

0.0

141.7

 

შრომის ანაზღაურება

159.2

183.5

 

183.5

131.0

 

131.0

 

საქონელი და მომსახურება

28.7

12.2

0.0

12.2

8.1

0.0

8.1

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

3.4

 

3.4

 

    მივლინებები

3.7

1.3

 

1.3

2.0

 

2.0

 

    ოფისის ხარჯები

19.7

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.3

10.9

 

10.9

2.7

 

2.7

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.8

2.8

 

2.8

2.6

 

2.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.2

20.1

 

20.1

4.8

 

4.8

01 02 04

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური

120.7

113.3

0.0

113.3

82.7

0.0

82.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

 

11

0

 

 

 

ხარჯები

104.4

113.3

0.0

113.3

77.9

0.0

77.9

 

შრომის ანაზღაურება

89.2

107.5

 

107.5

68.6

 

68.6

 

საქონელი და მომსახურება

15.1

5.8

0.0

5.8

9.1

0.0

9.1

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

5.9

 

5.9

 

    მივლინებები

0.8

0.0

 

 

0.1

 

0.1

 

    ოფისის ხარჯები

11.9

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.4

5.8

 

5.8

3.1

 

3.1

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.1

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.3

0.0

 

 

4.8

 

4.8

01 02 05

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის არქიტექტურის სამსახური

268.1

307.2

0.0

307.2

67.1

0.0

67.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

7

 

7

0

 

 

 

ხარჯები

263.4

281.9

0.0

281.9

67.1

0.0

67.1

 

შრომის ანაზღაურება

167.8

183.6

 

183.6

48.9

 

48.9

 

საქონელი და მომსახურება

95.2

97.4

0.0

97.4

17.9

0.0

17.9

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

43.9

49.1

 

49.1

13.2

 

13.2

 

    მივლინებები

2.9

1.2

 

1.2

0.0

 

0.0

 

    ოფისის ხარჯები

16.7

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

1.7

 

1.7

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23.8

45.4

 

45.4

4.7

 

4.7

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.9

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

0.9

 

0.9

0.3

 

0.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.7

25.3

 

25.3

0.0

 

0.0

01 02 06

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის  სამსახური

0.0

19.6

0.0

19.6

168.7

0.0

168.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

28

 

28

0

 

 

 

ხარჯები

0.0

19.6

0.0

19.6

165.1

0.0

165.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

14.1

 

14.1

124.6

 

124.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.5

0.0

5.5

40.5

0.0

40.5

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

5.5

 

5.5

29.5

 

29.5

 

    მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

    ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

11.0

 

11.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

3.6

 

3.6

01 02 07

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სამხედრო  სამსახური

201.0

222.2

0.0

222.2

123.8

0.0

123.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16

 

16

0

 

 

 

ხარჯები

197.7

218.7

0.0

218.7

119.7

0.0

119.7

 

შრომის ანაზღაურება

137.3

158.7

 

158.7

96.7

 

96.7

 

საქონელი და მომსახურება

60.4

59.4

0.0

59.4

21.7

0.0

21.7

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

12.4

15.1

 

15.1

10.2

 

10.2

 

    მივლინებები

1.5

2.5

 

2.5

0.8

 

0.8

 

    ოფისის ხარჯები

13.4

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

33.0

41.8

 

41.8

10.7

 

10.7

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.1

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.6

 

0.6

1.3

 

1.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.3

3.5

 

3.5

4.1

 

4.1

01 02 08

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური  სამსახური

203.1

134.6

0.0

134.6

92.8

0.0

92.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

14

 

14

0

 

 

 

ხარჯები

194.4

126.1

0.0

126.1

92.8

0.0

92.8

 

შრომის ანაზღაურება

140.3

111.0

 

111.0

87.7

 

87.7

 

საქონელი და მომსახურება

53.5

14.1

0.0

14.1

2.7

0.0

2.7

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5.3

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    მივლინებები

7.7

4.0

 

4.0

0.6

 

0.6

 

    ოფისის ხარჯები

21.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12.0

10.1

 

10.1

2.1

 

2.1

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.5

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

1.0

 

1.0

2.4

 

2.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.7

8.5

 

8.5

0.0

 

0.0

01 02 09

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

372.4

457.1

0.0

457.1

121.4

0.0

121.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41

11

 

11

0

 

 

 

ხარჯები

368.7

426.3

0.0

426.3

116.5

0.0

116.5

 

შრომის ანაზღაურება

305.9

353.6

 

353.6

77.2

 

77.2

 

საქონელი და მომსახურება

61.4

69.4

0.0

69.4

34.2

0.0

34.2

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7.1

16.5

 

16.5

20.6

 

20.6

 

    მივლინებები

1.0

2.0

 

2.0

5.2

 

5.2

 

    ოფისის ხარჯები

24.5

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

5.4

 

5.4

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

28.8

45.5

 

45.5

8.4

 

8.4

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.4

3.3

 

3.3

5.1

 

5.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

30.8

 

30.8

4.9

 

4.9

01 02 10

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის დასუფთავების სამსახური

0.0

20.0

0.0

20.0

131.4

0.0

131.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

23

 

23

0

 

 

 

ხარჯები

0.0

20.0

0.0

20.0

129.0

0.0

129.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

20.0

 

20.0

118.4

 

118.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

9.8

0.0

9.8

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    მივლინებები

 

0.0

 

 

0.1

 

0.1

 

    ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

9.7

 

9.7

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.8

 

0.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

2.4

 

2.4

01 02 11

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების  სამსახური

114.0

146.7

0.0

146.7

107.7

0.0

107.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

15

 

15

0

 

 

 

ხარჯები

112.1

137.4

0.0

137.4

103.8

0.0

103.8

 

შრომის ანაზღაურება

94.1

116.4

 

116.4

79.5

 

79.5

 

საქონელი და მომსახურება

16.2

17.9

0.0

17.9

24.3

0.0

24.3

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

6.7

 

6.7

19.1

 

19.1

 

    მივლინებები

1.0

1.1

 

1.1

0.4

 

0.4

 

    ოფისის ხარჯები

8.8

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6.4

10.1

 

10.1

4.8

 

4.8

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.8

3.1

 

3.1

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

9.3

 

9.3

3.9

 

3.9

01 02 12

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური

82.3

96.9

0.0

96.9

115.0

0.0

115.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

 

8

8.0

 

8

 

ხარჯები

82.3

95.4

0.0

95.4

110.0

0.0

110.0

 

შრომის ანაზღაურება

66.9

80.0

 

80.0

94.7

 

94.7

 

საქონელი და მომსახურება

14.9

14.9

0.0

14.9

12.3

0.0

12.3

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

2.8

 

2.8

 

    მივლინებები

1.1

0.0

 

 

2.0

 

2.0

 

    ოფისის ხარჯები

6.3

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7.5

14.9

 

14.9

7.5

 

7.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

0.5

 

0.5

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.5

 

1.5

5.0

 

5.0

01 02 13

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების  სამსახური

91.9

109.4

0.0

109.4

51.9

0.0

51.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

8

 

8

0.0

 

 

 

ხარჯები

87.8

91.5

0.0

91.5

51.4

0.0

51.4

 

შრომის ანაზღაურება

63.8

68.0

 

68.0

47.4

 

47.4

 

საქონელი და მომსახურება

23.6

19.5

0.0

19.5

2.1

0.0

2.1

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.3

10.0

 

10.0

0.0

 

0.0

 

    მივლინებები

1.1

0.0

 

 

0.1

 

0.1

 

    ოფისის ხარჯები

12.3

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.9

9.5

 

9.5

2.0

 

2.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

4.0

 

4.0

1.9

 

1.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

17.9

 

17.9

0.5

 

0.5

01 02 14

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის  სამსახური

 

0.0

 

 

94.6

 

94.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

90.8

 

90.8

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

80.9

 

80.9

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

9.8

 

9.8

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

6.5

 

6.5

 

    მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

    ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

3.3

 

3.3

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.1

 

0.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

3.8

 

3.8

01 02 15

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ქონების მართვის სამსახური

 

0.0

 

 

32.2

 

32.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

32.2

 

32.2

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

31.0

 

31.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.7

 

0.7

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    მივლინებები

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

    ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

01 02 16

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის  ტერიტორიული ორგანოები, მათ შორის:

908.7

1,098.9

0.0

1,098.9

1,445.8

0.0

1,445.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

136

 

136

135.0

 

135.0

 

ხარჯები

899.8

1,059.2

0.0

1,059.2

1,429.3

0.0

1,429.3

 

შრომის ანაზღაურება

795.6

1,005.9

 

1,005.9

1,331.4

 

1,331.4

 

საქონელი და მომსახურება

98.2

48.0

0.0

48.0

88.3

0.0

88.3

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

10.9

 

10.9

39.2

 

39.2

 

    მივლინებები

 

0.0

 

 

0.7

 

0.7

 

    ოფისის ხარჯები

64.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

34.2

37.1

 

37.1

46.4

 

46.4

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

2.0

 

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

5.3

 

5.3

9.6

 

9.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.9

39.7

 

39.7

16.5

 

16.5

01 02 16 01

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის  ,,ქალაქ-მუზეუმის" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

146.9

 

146.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

15.0

 

15

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

145.0

 

145.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

141.0

 

141.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

3.5

 

3.5

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

    მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

3.3

 

3.3

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.9

 

1.9

01 02 16 02

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის ,,ავტოქარხნის" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

126.5

 

126.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

12.0

 

12

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

125.3

 

125.3

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

113.9

 

113.9

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

8.7

 

8.7

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

3.9

 

3.9

 

    მივლინებები

 

0.0

 

 

0.7

 

0.7

 

    ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

3.9

 

3.9

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

2.7

 

2.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

01 02 16 03

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის  ,,უქიმერიონის" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

143.9

 

143.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

15.0

 

15

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

142.7

 

142.7

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

138.1

 

138.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

4.1

 

4.1

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

    მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

3.9

 

3.9

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

01 02 16 04

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის  ,,ძელქვიანის" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

140.8

 

140.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

13.0

 

13

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

139.6

 

139.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

126.7

 

126.7

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

12.4

 

12.4

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

8.2

 

8.2

 

    მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

4.0

 

4.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

01 02 16 05

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის  ,,კახიანოურის" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

89.2

 

89.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

9.0

 

9

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

88.0

 

88.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

81.5

 

81.5

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

6.0

 

6.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

1.9

 

1.9

 

    მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

3.9

 

3.9

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

01 02 16 06

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის ,,ვაკისუბნის" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

138.0

 

138.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

13.0

 

13

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

136.8

 

136.8

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

130.2

 

130.2

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

6.1

 

6.1

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

1.9

 

1.9

 

    მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

4.0

 

4.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

01 02 16 07

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის  ,,საფიჩხიის" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

144.3

 

144.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

14.0

 

14

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

143.1

 

143.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

136.9

 

136.9

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

5.7

 

5.7

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

1.6

 

1.6

 

    მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

3.9

 

3.9

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

01 02 16 08

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის  ,,სულხან-საბას" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

103.3

 

103.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

10.0

 

10

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

102.1

 

102.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

97.4

 

97.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

4.2

 

4.2

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

4.0

 

4.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

01 02 16 09

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის  ,,ნიკეას" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

115.8

 

115.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

10.0

 

10

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

114.6

 

114.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

98.9

 

98.9

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

15.2

 

15.2

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

11.0

 

11.0

 

    მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

4.0

 

4.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

01 02 16 10

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის ,,მუხნარის" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

106.8

 

106.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

8.0

 

8

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

105.6

 

105.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

90.3

 

90.3

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

14.8

 

14.8

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

10.7

 

10.7

 

    მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

4.0

 

4.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.1

 

0.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

01 02 16 11

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის  ,,გუმათის" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

69.1

 

69.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

5.0

 

5

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

67.9

 

67.9

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

63.3

 

63.3

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

4.1

 

4.1

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

4.0

 

4.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.1

 

0.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

01 02 16 12

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის  ,,გამარჯვების" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

121.2

 

121.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

11.0

 

11

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

118.6

 

118.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

113.2

 

113.2

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

3.5

 

3.5

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

3.5

 

3.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

1.9

 

1.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

2.6

 

2.6

01 02 17

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

 

 

 

 

82.5

0.0

82.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

10

 

10

 

ხარჯები

 

 

 

 

81.5

0.0

81.5

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

47.3

 

47.3

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

32.1

0.0

32.1

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

28.7

 

28.7

 

    მივლინებები

 

 

 

 

0.7

 

0.7

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

1.5

 

1.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

1.2

 

1.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

2.1

 

2.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

1.0

 

1.0

01 02 18

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

 

 

 

 

79.2

0.0

79.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

11

 

11

 

ხარჯები

 

 

 

 

78.2

0.0

78.2

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

65.4

 

65.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

12.3

0.0

12.3

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    მივლინებები

 

 

 

 

7.8

 

7.8

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

4.5

 

4.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

1.0

 

1.0

01 02 19

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

 

 

 

 

136.4

0.0

136.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

10

 

10

 

ხარჯები

 

 

 

 

86.4

0.0

86.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

57.8

 

57.8

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

27.2

0.0

27.2

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

20.4

 

20.4

 

    მივლინებები

 

 

 

 

1.5

 

1.5

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

4.6

 

4.6

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.7

 

0.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

1.4

 

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

50.0

 

50.0

01 02 20

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

 

 

 

 

28.6

0.0

28.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

3

 

3

 

ხარჯები

 

 

 

 

27.6

0.0

27.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

23.9

 

23.9

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

3.1

0.0

3.1

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    მივლინებები

 

 

 

 

0.6

 

0.6

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

2.5

 

2.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

0.6

 

0.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

1.0

 

1.0

01 02 21

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ქალაქდაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების სამსახური

 

 

 

 

71.6

0.0

71.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

8

 

8

 

ხარჯები

 

 

 

 

66.6

0.0

66.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

47.2

 

47.2

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

18.6

0.0

18.6

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

12.4

 

12.4

 

    მივლინებები

 

 

 

 

0.8

 

0.8

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

3.4

 

3.4

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

2.0

 

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

0.8

 

0.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

5.0

 

5.0

01 02 22

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის  ზედამხედველობის  სამსახური

 

 

 

 

217.3

0.0

217.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

32

 

32

 

ხარჯები

 

 

 

 

216.0

0.0

216.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

151.2

 

151.2

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

60.4

0.0

60.4

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

38.5

 

38.5

 

    მივლინებები

 

 

 

 

1.6

 

1.6

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

3.3

 

3.3

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

17.0

 

17.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

4.4

 

4.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

1.3

 

1.3

01 02 23

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის  სამსახური

 

 

 

 

143.7

0.0

143.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

16

 

16

 

ხარჯები

 

 

 

 

142.8

0.0

142.8

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

93.0

 

93.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

48.0

0.0

48.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

10.1

 

10.1

 

    მივლინებები

 

 

 

 

1.7

 

1.7

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

35.2

 

35.2

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

1.0

 

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

1.8

 

1.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

0.9

 

0.9

01 02 24

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის სამსახური

 

 

 

 

77.8

0.0

77.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

11

 

11

 

ხარჯები

 

 

 

 

76.8

0.0

76.8

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

63.6

 

63.6

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

10.6

0.0

10.6

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    მივლინებები

 

 

 

 

4.4

 

4.4

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

3.7

 

3.7

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

2.5

 

2.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

2.6

 

2.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

1.0

 

1.0

01 02 25

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

 

 

 

 

127.1

0.0

127.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

15

 

15

 

ხარჯები

 

 

 

 

127.1

0.0

127.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

81.1

 

81.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

43.8

0.0

43.8

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

29.6

 

29.6

 

    მივლინებები

 

 

 

 

0.7

 

0.7

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

13.5

 

13.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

2.2

 

2.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

0.0

 

 

01 02 26

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის სამსახური

 

 

 

 

140.9

0.0

140.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

23

 

23

 

ხარჯები

 

 

 

 

138.3

0.0

138.3

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

112.5

 

112.5

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

23.6

0.0

23.6

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

7.1

 

7.1

 

    მივლინებები

 

 

 

 

0.9

 

0.9

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

 

 

2.3

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

13.3

 

13.3

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

2.2

 

2.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

2.6

 

2.6

01 02 27

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სამსახური

 

 

 

 

91.5

0.0

91.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

12

 

12

 

ხარჯები

 

 

 

 

91.5

0.0

91.5

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

61.5

 

61.5

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

25.2

0.0

25.2

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

19.0

 

19.0

 

    მივლინებები

 

 

 

 

0.0

 

0.0

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

6.2

 

6.2

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

4.8

 

4.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

0.0

 

0.0

01 02 28

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  სამსახური

 

 

 

 

180.6

0.0

180.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

13

 

13

 

ხარჯები

 

 

 

 

173.6

0.0

173.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

72.8

 

72.8

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

96.6

0.0

96.6

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

85.7

 

85.7

 

    მივლინებები

 

 

 

 

2.4

 

2.4

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

6.5

 

6.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

2.0

 

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

4.2

 

4.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

7.0

 

7.0

01 02 29

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართისა და პრივატიზების  სამსახური

 

 

 

 

69.6

 

69.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

10

 

10

 

ხარჯები

 

 

 

 

67.6

 

67.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

58.1

 

58.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

7.0

 

7.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    მივლინებები

 

 

 

 

1.5

 

1.5

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

5.5

 

5.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

2.5

 

2.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

2.0

 

2.0

01 02 30

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის აუდიტისა და კონტროლის სამსახური

 

 

 

 

89.4

 

89.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

14

 

14

 

ხარჯები

 

 

 

 

88.4

 

88.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

71.7

 

71.7

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

14.3

 

14.3

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

5.8

 

5.8

 

    მივლინებები

 

 

 

 

4.5

 

4.5

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

4.0

 

4.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

2.4

 

2.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

1.0

 

1.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

292.9

471.4

0.0

471.4

440.0

0.0

440.0

 

ხარჯები

292.9

471.4

0.0

471.4

440.0

0.0

440.0

 

საქონელი და მომსახურება

292.9

471.4

0.0

471.4

440.0

0.0

440.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

292.9

471.4

 

471.4

440.0

 

440.0

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

88.4

190.6

0.0

190.6

100.0

0.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

88.4

190.6

 

190.6

100.0

 

100.0

01 05

კრედიტის დაფარვა

1,117.9

939.8

0.0

939.8

869.0

0.0

869.0

 

ხარჯები

441.9

350.1

0.0

350.1

264.0

0.0

264.0

 

პროცენტი

441.9

350.1

 

350.1

264.0

 

264.0

 

ვალდებულებების კლება

676.0

589.7

 

589.7

605.0

 

605.0

01 06

პარლამენტის მაჟორიტარი  წევრის ბიურო ქუთაისის N59 საარჩევნო ოლქში

39.9

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

39.9

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

28.9

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

28.9

50.0

 

50.0

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

11.0

0.0

 

 

0.0

 

 

01 07

ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა

29.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

29.3

0.0

 

 

0.0

 

 

01 08

საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება

1,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,500.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

გრანტები

1,500.0

0.0

 

 

0.0

 

 

01 09

საქართველოს პრეზიდენტის 23/12/2011 წლის 23/12/03 განკარგულების შესაბამისად ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით დაგეგმილი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად

196.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

196.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

196.0

0.0

 

 

0.0

 

 

01 10

ქალაქგარეთ მოქალაქეთა გადაყვანის უზრუნველყოფის სატრანსპორტო ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

10.0

 

10.0

01 11

შპს ,,ქუთსპეცავტო"

0.0

0.0

 

0.0

45.0

0.0

45.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

45.0

0.0

45.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

45.0

 

45.0

01 12

საგრანტე პროგრამა ,,ნარჩენების მართვის ინოვაციური გამოცდილების დანერგვა"

 

 

 

 

83.1

0.0

83.1

 

ხარჯები

 

 

 

 

83.1

0.0

83.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

30.0

 

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

53.1

0.0

53.1

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

53.1

 

53.1

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,781.5

1,885.2

0.0

1,885.2

2,226.3

0.0

2,226.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

117.0

0

117

95.0

0

95

 

ხარჯები

1,364.3

1,685.3

0.0

1,685.3

1,495.8

0.0

1,495.8

 

შრომის ანაზღაურება

793.8

961.1

0.0

961.1

1,044.3

0.0

1,044.3

 

საქონელი და მომსახურება

567.6

723.8

0.0

723.8

448.5

0.0

448.5

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20.0

22.7

0.0

22.7

104.3

0.0

104.3

 

    მივლინებები

0.1

1.1

0.0

1.1

3.0

0.0

3.0

 

    ოფისის ხარჯები

343.0

439.5

0.0

439.5

103.5

0.0

103.5

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18.7

18.1

0.0

18.1

50.6

0.0

50.6

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

180.6

200.2

0.0

200.2

139.9

0.0

139.9

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.2

42.2

0.0

42.2

47.2

0.0

47.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.9

0.4

0.0

0.4

3.0

0.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

417.2

199.9

0.0

199.9

730.5

0.0

730.5

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

1,100.2

1,401.3

0.0

1,401.3

1,274.6

0.0

1,274.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

117

 

117

0

 

 

 

ხარჯები

1,053.5

1,308.7

0.0

1,308.7

777.5

0.0

777.5

 

შრომის ანაზღაურება

793.8

961.1

 

961.1

592.0

 

592.0

 

საქონელი და მომსახურება

256.8

347.2

0.0

347.2

185.5

0.0

185.5

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20.0

22.7

 

22.7

14.9

 

14.9

 

    მივლინებები

0.1

1.1

 

1.1

1.4

 

1.4

 

    ოფისის ხარჯები

66.8

95.3

 

95.3

48.5

 

48.5

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18.7

18.1

 

18.1

25.7

 

25.7

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

146.0

167.8

 

167.8

64.9

 

64.9

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.2

42.2

 

42.2

30.1

 

30.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.9

0.4

 

0.4

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.7

92.6

 

92.6

497.1

 

497.1

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

681.3

483.9

0.0

483.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

310.8

376.6

0.0

376.6

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

310.8

376.6

0.0

376.6

0.0

0.0

0.0

 

    ოფისის ხარჯები

276.2

344.2

 

344.2

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

34.6

32.4

 

32.4

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

370.5

107.3

 

107.3

0.0

 

 

02 03

მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური

 

 

 

 

951.7

0.0

951.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

95

 

95

 

ხარჯები

 

 

 

 

718.3

0.0

718.3

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

452.3

 

452.3

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

263.0

0.0

263.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

89.4

 

89.4

 

    მივლინებები

 

 

 

 

1.6

 

1.6

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

55.0

 

55.0

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

24.9

 

24.9

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

75.0

 

75.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

17.1

 

17.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

233.4

 

233.4

03 00

ინფრასტრუქტურის  რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

20,261.8

30,253.2

14,279.9

15,973.3

33,259.2

18,626.4

14,632.8

 

ხარჯები

6,558.6

12,836.1

2,886.0

9,950.1

11,784.8

712.3

11,072.5

 

საქონელი და მომსახურება

103.7

89.9

0.0

89.9

211.6

0.0

211.6

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

103.7

89.9

0.0

89.9

211.6

0.0

211.6

 

სუბსიდიები

6,454.9

12,746.2

2,886.0

9,860.2

11,573.2

712.3

10,860.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,703.2

17,417.1

11,393.9

6,023.2

21,474.4

17,914.1

3,560.3

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,986.4

6,671.2

3,792.7

2,878.5

16,891.2

15,102.8

1,788.4

 

ხარჯები

668.9

866.7

0.0

866.7

550.0

0.0

550.0

 

სუბსიდიები

668.9

866.7

0.0

866.7

550.0

0.0

550.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,317.5

5,804.5

3,792.7

2,011.8

16,341.2

15,102.8

1,238.4

03 01 01

გზების და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები

2,851.1

6,524.8

3,792.7

2,732.1

16,791.2

15,102.8

1,688.4

 

ხარჯები

533.6

755.9

0.0

755.9

450.0

0.0

450.0

 

სუბსიდიები

533.6

755.9

 

755.9

450.0

 

450.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,317.5

5,768.9

3,792.7

1,976.2

16,341.2

15,102.8

1,238.4

03 01 02

 საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება - გაკვრის პროგრამა

135.3

146.4

0.0

146.4

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

135.3

110.8

0.0

110.8

100.0

0.0

100.0

 

სუბსიდიები

135.3

110.8

 

110.8

100.0

 

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

35.6

 

35.6

0.0

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8,542.5

14,746.3

5,054.0

9,692.3

13,287.1

3,399.5

9,887.6

 

ხარჯები

5,363.5

11,063.7

2,886.0

8,177.7

9,366.0

712.3

8,653.7

 

სუბსიდიები

5,363.5

11,063.7

2,886.0

8,177.7

9,366.0

712.3

8,653.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,179.0

3,682.6

2,168.0

1,514.6

3,921.1

2,687.2

1,233.9

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

3,139.4

3,927.8

169.1

3,758.7

3,471.9

30.9

3,441.0

 

ხარჯები

2,029.0

3,261.3

169.1

3,092.2

3,366.9

30.9

3,336.0

 

სუბსიდიები

2,029.0

3,261.3

169.1

3,092.2

3,366.9

30.9

3,336.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,110.4

666.5

 

666.5

105.0

 

105.0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემების,  ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

767.8

1,921.9

1,268.5

653.4

3,574.4

2,521.8

1,052.6

 

ხარჯები

619.6

438.2

98.3

339.9

225.7

0.0

225.7

 

სუბსიდიები

619.6

438.2

98.3

339.9

225.7

 

225.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.2

1,483.7

1,170.2

313.5

3,348.7

2,521.8

826.9

03 02 03

პროგრამა ,,კორპუსი"

2,199.2

5,715.6

3,216.4

2,499.2

2,618.9

846.8

1,772.1

 

ხარჯები

943.4

5,117.8

2,618.6

2,499.2

2,453.5

681.4

1,772.1

 

სუბსიდიები

943.4

5,117.8

2,618.6

2,499.2

2,453.5

681.4

1,772.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,255.8

597.8

597.8

 

165.4

165.4

 

03 02 04

გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია - ექსპლუატაცია

2,436.1

3,181.0

400.0

2,781.0

3,600.0

0.0

3,600.0

 

ხარჯები

1,771.5

2,246.4

0.0

2,246.4

3,298.0

0.0

3,298.0

 

სუბსიდიები

1,771.5

2,246.4

 

2,246.4

3,298.0

 

3,298.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

664.6

934.6

400.0

534.6

302.0

 

302.0

03 02 05

ცოტნე დადიანის ქუჩა N3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის კომინალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები

0.0

0.0

 

0.0

21.9

 

21.9

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

21.9

0.0

21.9

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

21.9

 

21.9

03 03

ქალაქ ქუთაისის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3,309.8

8,614.6

5,433.2

3,181.4

2,790.1

106.7

2,683.4

 

ხარჯები

234.2

684.6

0.0

684.6

1,595.4

0.0

1,595.4

 

საქონელი და მომსახურება

69.7

70.2

0.0

70.2

174.2

0.0

174.2

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69.7

70.2

 

70.2

174.2

0.0

174.2

 

სუბსიდიები

164.5

614.4

0.0

614.4

1,421.2

0.0

1,421.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,075.6

7,930.0

5,433.2

2,496.8

1,194.7

106.7

1,088.0

03 03 01

შადრევნების ექსპლუატაცია

36.9

163.9

0.0

163.9

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

36.9

163.9

0.0

163.9

300.0

0.0

300.0

 

სუბსიდიები

36.9

163.9

 

163.9

300.0

 

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 02

ქალაქის გამწვანების, მოვლა-პატრონობისა  და სკვერების კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

1,103.2

1,298.1

693.3

604.8

1,025.5

106.7

918.8

 

ხარჯები

8.6

309.1

0.0

309.1

297.0

0.0

297.0

 

სუბსიდიები

8.6

309.1

 

309.1

297.0

 

297.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,094.6

989.0

693.3

295.7

728.5

106.7

621.8

03 03 03

პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა

23.4

22.9

0.0

22.9

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

23.4

22.9

0.0

22.9

25.0

0.0

25.0

 

სუბსიდიები

23.4

22.9

 

22.9

25.0

 

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 04

საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები 

81.9

2,512.4

2,463.8

48.6

285.5

0.0

285.5

 

ხარჯები

81.9

48.6

0.0

48.6

285.5

0.0

285.5

 

სუბსიდიები

81.9

48.6

 

48.6

285.5

 

285.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,463.8

2,463.8

 

0.0

 

 

03 03 05

ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა

0.0

96.8

0.0

96.8

123.2

0.0

123.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

96.8

 

96.8

123.2

 

123.2

03 03 06

მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა

35.3

31.3

0.0

31.3

99.2

0.0

99.2

 

ხარჯები

35.3

31.3

0.0

31.3

99.2

0.0

99.2

 

საქონელი და მომსახურება

35.3

31.3

0.0

31.3

99.2

0.0

99.2

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35.3

31.3

 

31.3

99.2

 

99.2

03 03 07

თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები

34.4

38.9

0.0

38.9

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

34.4

38.9

0.0

38.9

60.0

0.0

60.0

 

საქონელი და მომსახურება

34.4

38.9

0.0

38.9

60.0

0.0

60.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34.4

38.9

 

38.9

60.0

 

60.0

03 03 08

მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების შენობების მშენებლობა–რეკონსტრუქცია

386.1

467.0

0.0

467.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

386.1

467.0

 

467.0

0.0

 

 

03 03 09

ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია

1,594.9

3,615.0

2,276.1

1,338.9

343.0

0.0

343.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,594.9

3,615.0

2,276.1

1,338.9

343.0

 

343.0

03 03 10

ქალაქის სხვადასხვა უბნებში ატრაქციონების მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

298.4

0.0

298.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

298.4

 

298.4

0.0

 

 

03 03 11

უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

15.0

 

15.0

03 03 12

გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები

13.7

69.9

0.0

69.9

88.7

0.0

88.7

 

ხარჯები

13.7

69.9

0.0

69.9

88.7

0.0

88.7

 

სუბსიდიები

13.7

69.9

 

69.9

88.7

 

88.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 13

თვითმმართველი ქალაქის-ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

425.0

0.0

425.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

425.0

0.0

425.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

425.0

 

425.0

03 04

ტურიზმის განვითარების პროგრამა

34.0

19.7

0.0

19.7

37.4

0.0

37.4

 

ხარჯები

34.0

19.7

0.0

19.7

37.4

0.0

37.4

 

საქონელი და მომსახურება

34.0

19.7

0.0

19.7

37.4

0.0

37.4

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34.0

19.7

 

19.7

37.4

 

37.4

03 05

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

5,389.1

201.4

0.0

201.4

253.4

17.4

236.0

 

ხარჯები

258.0

201.4

0.0

201.4

236.0

0.0

236.0

 

სუბსიდიები

258.0

201.4

 

201.4

236.0

 

236.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,131.1

0.0

 

 

17.4

17.4

 

04 00

განათლება

5,006.1

5,515.6

0.0

5,515.6

7,681.5

424.0

7,257.5

 

ხარჯები

4,723.3

5,322.6

0.0

5,322.6

7,681.5

424.0

7,257.5

 

საქონელი და მომსახურება

110.0

39.6

0.0

39.6

107.5

0.0

107.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

110.0

39.6

0.0

39.6

107.5

0.0

107.5

 

სუბსიდიები

4,613.3

5,283.0

0.0

5,283.0

7,574.0

424.0

7,150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282.8

193.0

0.0

193.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

4,959.4

5,508.3

0.0

5,508.3

7,681.5

424.0

7,257.5

 

ხარჯები

4,676.6

5,315.3

0.0

5,315.3

7,681.5

424.0

7,257.5

 

საქონელი და მომსახურება

110.0

39.6

0.0

39.6

107.5

0.0

107.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

110.0

39.6

0.0

39.6

107.5

0.0

107.5

 

სუბსიდიები

4,566.6

5,275.7

0.0

5,275.7

7,574.0

424.0

7,150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282.8

193.0

0.0

193.0

0.0

0.0

0.0

04 01 01

ააიპ ბაგა-ბაღების გაერთიანება

4,566.6

5,275.7

0.0

5,275.7

7,574.0

424.0

7,150.0

 

ხარჯები

4,566.6

5,275.7

0.0

5,275.7

7,574.0

424.0

7,150.0

 

სუბსიდიები

4,566.6

5,275.7

 

5,275.7

7,574.0

424.0

7,150.0

04 01 02

ბაგა-ბაღების კაპიტალური რემონტის ხარჯები

282.8

193.0

0.0

193.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282.8

193.0

 

193.0

0.0

 

 

04 02

განათლების ღონისძიებები

110.0

39.6

0.0

39.6

107.5

0.0

107.5

 

ხარჯები

110.0

39.6

0.0

39.6

107.5

0.0

107.5

 

საქონელი და მომსახურება

110.0

39.6

0.0

39.6

107.5

0.0

107.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

110.0

39.6

 

39.6

107.5

 

107.5

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

46.7

7.3

0.0

7.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

46.7

7.3

0.0

7.3

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

46.7

7.3

 

7.3

0.0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

10,484.1

13,132.8

1,047.6

12,085.2

12,254.1

600.0

11,654.1

 

ხარჯები

8,794.9

10,920.1

447.7

10,472.4

11,502.7

0.0

11,502.7

 

საქონელი და მომსახურება

1,072.2

1,806.2

447.7

1,358.5

1,448.8

0.0

1,448.8

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,072.2

1,806.2

447.7

1,358.5

1,448.8

0.0

1,448.8

 

სუბსიდიები

7,722.7

9,113.9

0.0

9,113.9

10,053.9

0.0

10,053.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,689.2

2,212.7

599.9

1,612.8

751.4

600.0

151.4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

4,508.6

5,290.7

599.9

4,690.8

4,893.3

0.0

4,893.3

 

ხარჯები

3,738.3

4,648.7

0.0

4,648.7

4,868.3

0.0

4,868.3

 

საქონელი და მომსახურება

487.8

514.5

0.0

514.5

653.5

0.0

653.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

487.8

514.5

0.0

514.5

653.5

0.0

653.5

 

სუბსიდიები

3,250.5

4,134.2

0.0

4,134.2

4,214.8

0.0

4,214.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

770.3

642.0

599.9

42.1

25.0

0.0

25.0

05 01  01

ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება

2,650.0

2,959.4

0.0

2,959.4

3,025.0

0.0

3,025.0

 

ხარჯები

2,650.0

2,959.4

0.0

2,959.4

3,025.0

0.0

3,025.0

 

სუბსიდიები

2,650.0

2,959.4

 

2,959.4

3,025.0

 

3,025.0

05 01  02

შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი-2010“

449.9

700.0

0.0

700.0

739.8

0.0

739.8

 

ხარჯები

449.9

700.0

0.0

700.0

739.8

0.0

739.8

 

სუბსიდიები

449.9

700.0

 

700.0

739.8

 

739.8

05 01  03

ააიპ ,,ყინულის მოედანი"

149.1

404.9

0.0

404.9

380.0

0.0

380.0

 

ხარჯები

149.1

404.9

0.0

404.9

380.0

0.0

380.0

 

სუბსიდიები

149.1

404.9

 

404.9

380.0

 

380.0

05 01  04

ოლიმპიური კომიტეტი

1.5

9.9

0.0

9.9

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

1.5

9.9

0.0

9.9

10.0

0.0

10.0

 

სუბსიდიები

1.5

9.9

 

9.9

10.0

 

10.0

05 01  05

ააიპ სარაგბო კლუბი ,,აია"

0.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

0.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

სუბსიდიები

 

60.0

 

60.0

60.0

 

60.0

05 01  06

ქუთაისის ხელბურთის გუნდი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

05 01 07

სპორტული ღონისძიებების პროგრამა

487.8

514.5

0.0

514.5

653.5

0.0

653.5

 

ხარჯები

487.8

514.5

0.0

514.5

653.5

0.0

653.5

 

საქონელი და მომსახურება

487.8

514.5

0.0

514.5

653.5

0.0

653.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

487.8

514.5

 

514.5

653.5

 

653.5

05 01 08

მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა

76.3

642.0

599.9

42.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76.3

642.0

599.9

42.1

0.0

 

 

05 01 09

ყინულის მოედნის მონტაჟი

694.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

694.0

0.0

 

 

0.0

 

 

05 01 10

ქალაქ ქუთაისში სკეიტბორდის მოედნის მოწყობის ხარჯები

 

 

 

 

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

25.0

 

25.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

5,543.1

7,407.7

447.7

6,960.0

6,823.9

600.0

6,223.9

 

ხარჯები

4,624.2

5,837.0

447.7

5,389.3

6,097.5

0.0

6,097.5

 

საქონელი და მომსახურება

345.7

1,039.9

447.7

592.2

562.3

0.0

562.3

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

345.7

1,039.9

447.7

592.2

562.3

0.0

562.3

 

სუბსიდიები

4,278.5

4,797.1

0.0

4,797.1

5,535.2

0.0

5,535.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

918.9

1,570.7

0.0

1,570.7

726.4

600.0

126.4

05 02 01

ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

1,631.1

1,930.2

0.0

1,930.2

2,343.2

0.0

2,343.2

 

ხარჯები

1,631.1

1,930.2

0.0

1,930.2

2,343.2

0.0

2,343.2

 

სუბსიდიები

1,631.1

1,930.2

 

1,930.2

2,343.2

 

2,343.2

05 02 02

ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

465.3

491.0

0.0

491.0

536.0

0.0

536.0

 

ხარჯები

465.3

491.0

0.0

491.0

536.0

0.0

536.0

 

სუბსიდიები

465.3

491.0

 

491.0

536.0

 

536.0

05 02 03

სსიპ. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის    სახელმწიფო ისტორიული   მუზეუმი

45.2

61.3

0.0

61.3

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

45.2

61.3

0.0

61.3

60.0

0.0

60.0

 

სუბსიდიები

45.2

61.3

 

61.3

60.0

 

60.0

05 02 04

სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახი"

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

05 02 05

ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

50.0

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

05 02 06

ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი - სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

310.0

333.3

0.0

333.3

409.7

0.0

409.7

 

ხარჯები

310.0

333.3

0.0

333.3

409.7

0.0

409.7

 

სუბსიდიები

310.0

333.3

 

333.3

409.7

 

409.7

05 02 07

ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი

91.7

104.6

0.0

104.6

121.8

0.0

121.8

 

ხარჯები

91.7

104.6

0.0

104.6

121.8

0.0

121.8

 

სუბსიდიები

91.7

104.6

 

104.6

121.8

 

121.8

05 02 08

ააიპ ,,ბოტანიკური ბაღი"

 

0.0

 

 

234.0

0.0

234.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

234.0

0.0

234.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

234.0

 

234.0

05 02 09

ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი

799.6

860.0

0.0

860.0

823.1

0.0

823.1

 

ხარჯები

799.6

860.0

0.0

860.0

823.1

0.0

823.1

 

სუბსიდიები

799.6

860.0

 

860.0

823.1

 

823.1

05 02 10

მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

685.6

749.9

0.0

749.9

733.0

0.0

733.0

 

ხარჯები

685.6

749.9

0.0

749.9

733.0

0.0

733.0

 

სუბსიდიები

685.6

749.9

 

749.9

733.0

 

733.0

05 02 11

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი

170.0

186.8

0.0

186.8

194.4

0.0

194.4

 

ხარჯები

170.0

186.8

0.0

186.8

194.4

0.0

194.4

 

სუბსიდიები

170.0

186.8

 

186.8

194.4

 

194.4

05 02 12

კულტურის ღონისძიებები

345.7

1,039.9

447.7

592.2

562.3

0.0

562.3

 

ხარჯები

345.7

1,039.9

447.7

592.2

562.3

0.0

562.3

 

საქონელი და მომსახურება

345.7

1,039.9

447.7

592.2

562.3

0.0

562.3

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

345.7

1,039.9

447.7

592.2

562.3

 

562.3

05 02 13

ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო და გარე იერსახის კეთილმოწყობის სამუშაოები

120.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120.1

0.0

 

 

0.0

 

 

05 02 14

ლ. მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

663.7

1,493.2

0.0

1,493.2

89.4

0.0

89.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

663.7

1,493.2

 

1,493.2

89.4

 

89.4

05 02 15

ძეგლების მშენებლობისა და დემონტაჟის ხარჯები

135.1

28.2

0.0

28.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135.1

28.2

 

28.2

0.0

 

 

05 02 16

ააიპ ,,ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი _ სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის" შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

0.0

49.3

0.0

49.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

49.3

 

49.3

0.0

 

 

05 02 17

ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა-ში (ხარაზოვის ბაღში) მდებარე შენობა დარბაზის რეაბილიტაცია-მშენებლობის  პროგრამა 

 

0.0

 

 

600.0

600.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

600.0

600.0

 

05 02 18

ქალაქ ქუთაისში  სკულპტულური ქანდაკებების დადგმისა და დემონტაჟის პროგრამა 

 

0.0

 

 

37.0

 

37.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

37.0

 

37.0

05 03

 ახალგაზრდული  ღონისძიებები

238.7

251.8

0.0

251.8

233.0

0.0

233.0

 

ხარჯები

238.7

251.8

0.0

251.8

233.0

0.0

233.0

 

საქონელი და მომსახურება

238.7

251.8

0.0

251.8

233.0

0.0

233.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

238.7

251.8

 

251.8

233.0

 

233.0

05 04

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

122.2

137.6

0.0

137.6

83.9

0.0

83.9

 

ხარჯები

122.2

137.6

0.0

137.6

83.9

0.0

83.9

 

სუბსიდიები

122.2

137.6

 

137.6

83.9

 

83.9

05 05

ქუთაის გაენათეს ეპარქია

71.5

45.0

0.0

45.0

220.0

0.0

220.0

 

ხარჯები

71.5

45.0

0.0

45.0

220.0

0.0

220.0

 

სუბსიდიები

71.5

45.0

 

45.0

220.0

 

220.0

06 00

სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა

1,866.7

2,595.8

220.0

2,375.8

2,705.9

0.0

2,705.9

 

ხარჯები

1,661.5

2,595.8

220.0

2,375.8

2,705.9

0.0

2,705.9

 

სუბსიდიები

492.8

476.0

0.0

476.0

533.0

0.0

533.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,168.7

2,119.8

220.0

1,899.8

2,172.9

0.0

2,172.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

756.1

1,008.7

60.0

948.7

947.0

0.0

947.0

 

ხარჯები

550.9

1,008.7

60.0

948.7

947.0

0.0

947.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

550.9

1,008.7

60.0

948.7

947.0

0.0

947.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.2

118.8

0.0

118.8

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

101.2

118.8

0.0

118.8

150.0

0.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

101.2

118.8

 

118.8

150.0

 

150.0

06 01 02

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

54.8

223.5

20.0

203.5

285.0

0.0

285.0

 

ხარჯები

54.8

223.5

20.0

203.5

285.0

0.0

285.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

54.8

223.5

20.0

203.5

285.0

 

285.0

06 01 03

სამედიცინო დახმარება

304.7

509.1

40.0

469.1

480.0

0.0

480.0

 

ხარჯები

304.7

509.1

40.0

469.1

480.0

0.0

480.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

304.7

509.1

40.0

469.1

480.0

 

480.0

06 01 04

სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.6

0.0

 

 

0.0

 

 

06 01 05

სამედიცინო დაზღვევა

88.6

157.3

0.0

157.3

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

88.6

157.3

0.0

157.3

32.0

0.0

32.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

88.6

157.3

 

157.3

32.0

 

32.0

06 01 06

ტ. ტაბიძის ქუჩის N3-ში მდებარე, N1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაცია

184.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184.8

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03-ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

20.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.4

0.0

 

 

0.0

 

 

06 02

სოციალური დაცვა

1,110.6

1,587.1

160.0

1,427.1

1,758.9

0.0

1,758.9

 

ხარჯები

1,110.6

1,587.1

160.0

1,427.1

1,758.9

0.0

1,758.9

 

სუბსიდიები

492.8

476.0

0.0

476.0

533.0

0.0

533.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

617.8

1,111.1

160.0

951.1

1,225.9

0.0

1,225.9

06 02 01

 სარიტუალო დახმარება

24.7

36.9

0.0

36.9

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

24.7

36.9

0.0

36.9

70.0

0.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.7

36.9

 

36.9

70.0

 

70.0

06 02 02

სოციალური საცხოვრისი

4.7

11.8

0.0

11.8

21.0

0.0

21.0

 

ხარჯები

4.7

11.8

0.0

11.8

21.0

0.0

21.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.7

11.8

 

11.8

21.0

 

21.0

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

149.1

205.9

0.0

205.9

236.9

0.0

236.9

 

ხარჯები

149.1

205.9

0.0

205.9

236.9

0.0

236.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

149.1

205.9

 

205.9

236.9

 

236.9

06 02 04

 სოციალური ღონისძიებები

194.6

241.1

0.0

241.1

281.0

0.0

281.0

 

ხარჯები

194.6

241.1

0.0

241.1

281.0

0.0

281.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

194.6

241.1

 

241.1

281.0

 

281.0

06 02 05

უფასო მგზავრობა

93.2

94.1

0.0

94.1

102.0

0.0

102.0

 

ხარჯები

93.2

94.1

0.0

94.1

102.0

0.0

102.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

93.2

94.1

 

94.1

102.0

 

102.0

06 02 06

 მატერიალური დახმარება

151.5

521.3

160.0

361.3

491.6

0.0

491.6

 

ხარჯები

151.5

521.3

160.0

361.3

491.6

0.0

491.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

151.5

521.3

160.0

361.3

491.6

 

491.6

06 02 07

ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრების მომსახურება

0.0

0.0

 

0.0

23.4

 

23.4

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

0.0

23.4

 

23.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

23.4

 

23.4

06 02 08

ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი

489.8

473.0

0.0

473.0

528.0

0.0

528.0

 

ხარჯები

489.8

473.0

0.0

473.0

528.0

0.0

528.0

 

სუბსიდიები

489.8

473.0

 

473.0

528.0

 

528.0

06 02 09

ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი

3.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

3.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

სუბსიდიები

3.0

3.0

 

3.0

5.0

 

5.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარეთამაზ მარგველაშვილი