„კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები კასპის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/11/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/11/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.149.016161
29
21/11/2013
ვებგვერდი, 28/11/2013
190020020.35.149.016161
„კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
კასპის მუნიციპალიტეტი
 

  კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №29

2013 წლის 21 ნოემბერი

ქ. კასპი

 

„კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 23 იანვრის №3 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 28/01/2013; 190020020.35.149.016135) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011

წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,641.8

11,765.1

9,199.0

2,566.1

12722.7

7546.7

5176.0

გადასახადები

1,751.4

1,726.2

0.0

1,726.2

1,558.7

0.0

1,558.7

გრანტები

6,224.2

9,199.0

9,199.0

0.0

10464.0

7546.7

2917.3

სხვა შემოსავლები

666.2

839.9

0.0

839.9

700.0

0.0

700.0

ხარჯები

5,885.6

5,731.6

1,212.2

4,519.4

8542.1

2176.4

6365.7

შრომის ანაზღაურება

1,052.2

1,439.6

0.0

1,439.6

1995.2

0.0

1995.2

საქონელი და მომსახურება

962.8

1,413.2

539.7

873.5

1419.9

137.2

1282.7

სუბსიდიები

1,665.4

1,843.4

0.0

1,843.4

2660.2

48

2612.2

გრანტები

1,800.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

40.5

543.2

364.5

178.7

411.4

117.2

294.2

სხვა ხარჯები

364.7

492.2

308.0

184.2

2055.4

1874.0

181.4

საოპერაციო სალდო

2,756.2

6,033.5

7,986.8

-1,953.3

4180.6

5370.3

-1189.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,351.9

5,671.5

5,273.4

398.1

6905.3

6968.6

-63.3

ზრდა

1,457.2

6,133.4

5,273.4

860.0

7105.3

6968.6

136.7

კლება

105.3

461.9

0.0

461.9

200.0

0.0

200.0

მთლიანი სალდო

1,404.3

362.0

2,713.4

-2,351.4

-2724.7

-1598.3

-1126.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,402.9

360.6

2,713.4

-2,352.8

-2726.2

-1598.3

-1127.9

ზრდა

1,402.9

2,713.4

2,713.4

0.0

   

0.0

კლება

       

2726,2

1598,3

1127,9

ვალუტა და დეპოზიტები

1,402.9

2,713.4

2,713.4

 

2726.2

1598.3

1127.9

კლება

0.0

2,352.8

0.0

2,352.8

 

0.0

 

კლება

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

საგარეო

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,  ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

8,747.1

12,227.0

9,199.0

3,028.0

12922.7

7546.7

5376,0

შემოსავლები

1

8,641.8

11,765.1

9,199.0

2,566.1

12722.7

7546.7

5176,0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

105.3

461.9

0.0

461.9

200.0

0.0

200.0

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 3. კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12722.7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011

წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

8,641.8

11,765.1

9,199.0

2,566.1

12722.7

7546.7

5176,0

   გადასახადები

1,751.4

1,726.2

0.0

1,726.2

1,558.7

0.0

1,558.7

   გრანტები

6,224.2

9,199.0

9,199.0

0.0

10464.0

7546.7

2917.3

სხვა შემოსავლები

666.2

839.9

0.0

839.9

700.0

0.0

700.0

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10346.8 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

გრანტები

6,224.2

9,199.0

10464.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6,224.2

9,199.0

10464.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3,687.3

2,748.8

2,917.3

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,542.3

2,578.8

2,747.3

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

145.0

170.0

170.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2,536.9

6,450.2

7546.7

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

1,700.0

1,250.0

6478.7

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

756.9

996.1

950.8 

სკოლების რეაბილიტაცია

 

 

 

სხვა პროექტები

80.0

4,204.1

117.2

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

80.0

730.0

 

სხვა პროექტები

 

2,878.1

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 

216.0

117.2 

 სხვა დანარჩენი

 

380.0

 

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8424.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ბიუჯეტის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5,885.6

5,731.6

1,212.2

4,519.4

8542.1

2176.4

6365.7

შრომის ანაზღაურება

1,052.2

1,439.6

0.0

1,439.6

1995.2

0.0

1995.2

საქონელი და მომსახურება

962.8

1,413.2

539.7

873.5

1419.9

137.2

1282.7

სუბსიდიები

1,665.4

1,843.4

0.0

1,843.4

2660.2

48.0

2612.2

გრანტები

1,800.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

40.5

543.2

364.5

178.7

411.4

117.2

294.2

სხვა ხარჯები

364.7

492.2

308.0

184.2

2055.4

1874.0

181.4

ვ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

სულ

2013 წლის გეგმა

სულ

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,237.4   

1,784.4   

2450.9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,432.8   

1,779.5   

2450.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,432.8   

1,779.5   

2400.2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

   

50.7

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.6   

4.9   

0.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4.6   

4.9   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1,800.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

98.3   

97.3   

127.2

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

374.4   

332.3   

338.9

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

139.3   

76.4   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

235.1   

255.9   

338.9

704

ეკონომიკური საქმიანობა

617.9   

3,937.2   

5228.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

573.8   

822.5   

477.7

70421

სოფლის მეურნეობა

573.8   

822.5   

477.7

7045

ტრანსპორტი

44.1   

3,114.7   

4750.3

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

44.1   

3,114.7   

4750.3

705

გარემოს დაცვა

569.8   

1,830.1   

1204.3

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

323.4   

415.6   

512,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

246.4   

1,414.5   

692.3

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,070.7   

1,866.8   

3722.1

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

633.8   

874.3   

1851.5

7063

წყალმომარაგება

167.6   

621.6   

1458.3

7064

გარე განათება

194.0   

236.0   

176.3

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

75.3   

134.9   

236.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

59.3   

60.0   

60.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

59.3   

60.0   

60.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

743.6   

890.0   

1213.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

225.5   

296.4   

375.3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

465.2   

561.1   

817.7

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

52.9   

32.5   

20.0   

709

განათლება

498.9   

520.3   

884.8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

454.0   

520.3   

884.8

7092

ზოგადი განათლება

44.9   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

44.9   

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

72.5   

546.6   

418.2

7104

საზღვრისპირა სოფლების ოჯახების დახმარება ზამთრის სეზონზე გასათბობად

2.1   

0.0   

117.2

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

42.6   

3.4   

10.0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

27.8   

543.2   

291.0

 

სულ

7,342.8   

11,865.0   

15530.2

ზ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის

ბიუჯეტის

გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

კასპის მუნიციპალიტეტი

7,344.2

11,866.4

6,485.6

5,380.8

15648,9

9145,0

6503,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

17.0

0.0

17.0

551.5

0.0

551.5

 

ხარჯები

5,885.6

5,731.6

1,212.2

4,519.4

8542,1

2176,4

6365.7

 

შრომის ანაზღაურება

1,052.2

1,439.6

0.0

1,439.6

1995.2

0.0

1995.2

 

საქონელი და მომსახურება

962.8

1,413.2

539.7

873.5

1419.9

137.2

1282.7

 

სუბსიდიები

1,665.4

1,843.4

0.0

1,843.4

2660.2

48,0

2612.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

40.5

543.2

364.5

178.7

411,4

117,2

294.2

 

სხვა ხარჯები

364.7

492.2

308.0

184.2

2055.4

1874,0

181.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,457.2

6,133.4

5,273.4

860.0

7105,3

6968,6

136,7

 

ძირითადი აქტივები

1,440.3

6,133.4

5,273.4

860.0

7105,3

6968,6

136,7

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

 

საშინაო

0.0

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3,237.4

1,784.4

0.0

1,784.4

2450.9

0.0

2450.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

17.0

0.0

17.0

139.0

0.0

139.0

 

ხარჯები

3,060.6

1,650.9

0.0

1,650.9

2434.9

0.0

2434.9

 

შრომის ანაზღაურება

844.0

1,183.3

0.0

1,183.3

1658.7

0.0

1658.7

 

საქონელი და მომსახურება

406.2

441.9

0.0

441.9

764.8

0.0

764.8

 

სხვა ხარჯები

10.0

25.7

0.0

25.7

11.4

0.0

11.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176.8

133.5

0.0

133.5

16,0

0.0

16,0

 

ძირითადი აქტივები

176.8

133.5

0.0

133.5

16,0

0.0

16,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

394.7

499.8

0.0

499.8

807.8

0.0

807.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

17.0

 

17.0

21.0

 

21.0

 

ხარჯები

380.5

499.8

0.0

499.8

807.8

0.0

807.8

 

შრომის ანაზღაურება

219.8

298.8

0.0

298.8

428.2

0.0

428.2

 

საქონელი და მომსახურება

160.7

200.1

0.0

200.1

378.2

0.0

378.2

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.9

0.0

0.9

1.4

0.0

1.4

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,038.1

1,279.7

0.0

1,279.7

1592.4

0.0

1592.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

118.0

 

118.0

 

ხარჯები

875.5

1,146.2

0.0

1,146.2

1576.4

0.0

1576.4

 

შრომის ანაზღაურება

624.2

884.5

0.0

884.5

1230.5

0.0

1,230.5

 

საქონელი და მომსახურება

240.9

236.9

0.0

236.9

335.9

0.0

335.9

 

სხვა ხარჯები

10.0

24.8

0.0

24.8

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

162.6

133.5

0.0

133.5

16,0

0.0

16,0

 

ძირითადი აქტივები

162.6

133.5

0.0

133.5

16,0

0.0

16,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

50,7

0.0

50,7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

50,7

0.0

50,7

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

50,7

0.0

50,7

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

4.6

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

4.6

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.6

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

472.7

429.6

0.0

429.6

466.1

0.0

466.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

36.0

0.0

36.0

 

ხარჯები

405.4

429.6

0.0

429.6

466.1

0.0

466.1

 

შრომის ანაზღაურება

208.2

256.3

0.0

256.3

336.5

0.0

336.5

 

საქონელი და მომსახურება

156.6

151.8

0.0

151.8

129.6

0.0

129.6

 

სხვა ხარჯები

39.4

21.5

0.0

21.5

0.0

0.0

0.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

235.1

255.9

0.0

255.9

338.9

0.0

338.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

29.0

 

29.0

 

ხარჯები

213.0

255.9

0.0

255.9

338.9

0.0

338.9

 

შრომის ანაზღაურება

156.0

193.8

0.0

193.8

257.2

0.0

257.2

 

საქონელი და მომსახურება

57.0

62.1

0.0

62.1

81.7

0.0

81.7

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

139.3

76.4

0.0

76.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

94.1

76.4

0.0

76.4

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

54.7

54.9

0.0

54.9

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

39.4

21.5

0.0

21.5

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

98.3

97.3

0.0

97.3

127.2

0.0

127.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

98.3

97.3

0.0

97.3

127.2

0.0

127.2

 

შრომის ანაზღაურება

52.2

62.5

0.0

62.5

79.3

0.0

79.3

 

საქონელი და მომსახურება

44.9

34.8

0.0

34.8

47.9

0.0

47.9

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,258.4

7,634.1

6,121.1

1,513.0

10154.4

8979,8

1174.6

 

ხარჯები

1,090.2

1,634.2

847.7

786.5

3065.1

2011,2

1053.9

 

საქონელი და მომსახურება

313.5

723.4

539.7

183.7

472.8

137.2

335.6

 

სუბსიდიები

461.4

483.3

0.0

483.3

548.3

0.0

548.3

 

სხვა ხარჯები

315.3

427.5

308.0

119.5

2044,0

1874,0

170,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,168.2

5,999.9

5,273.4

726.5

7089,3

6968,6

120,7

 

ძირითადი აქტივები

1,151.3

5,999.9

5,273.4

726.5

7089,3

6968,6

120,7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

44.1

3,114.7

2,998.6

116.1

4750,3

4699,1

51.2

 

ხარჯები

27.7

48.0

0.0

48.0

4.2

0.0

4.2

 

საქონელი და მომსახურება

15.9

48.0

0.0

48.0

4.2

0.0

4.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.4

3,066.7

2,998.6

68.1

4746,1

4699,1

47.0

 

ძირითადი აქტივები

16.4

3,066.7

2,998.6

68.1

4746,1

4699,1

47.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,508.8

3,513.8

2,228.5

1,285.3

3317.6

2429,2

888.4

 

ხარჯები

694.2

1,145.9

519.0

626.9

974.4

159.7

814.7

 

საქონელი და მომსახურება

274.2

639.0

519.0

120.0

463.6

137.2

326.4

 

სუბსიდიები

419.1

441.9

0.0

441.9

488.3

0.0

488.3

 

სხვა ხარჯები

0.9

65.0

0.0

65.0

22.5

22.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

814.6

2,367.9

1,709.5

658.4

2343,2

2269,5

73,7

 

ძირითადი აქტივები

797.7

2,367.9

1,709.5

658.4

2343,2

2269,5

73,7

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

323.4

415.6

0.0

415.6

512,0

200,0

312.0

 

ხარჯები

274.4

294.6

0.0

294.6

312.0

0.0

312.0

 

სუბსიდიები

274.4

294.6

 

294.6

312.0

 

312.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.0

121.0

0.0

121.0

200.0

200,0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

49.0

121.0

0.0

121.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

246.4

1,414.5

1,414.5

0.0

692,3

692,3

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

246.4

1,414.5

1,414.5

0.0

692,3

692,3

0.0

 

ძირითადი აქტივები

246.4

1,414.5

1,414.5

0.0

692,3

692,3

0.0

03 02 04

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

286.5

671.3

519.0

152.3

474.7

159.7

315.0

 

ხარჯები

269.6

671.3

519.0

152.3

474.7

159.7

315.0

 

საქონელი და მომსახურება

268.7

606.3

519.0

87.3

452.2

137.2

315.0

 

სხვა ხარჯები

0.9

65.0

0.0

65.0

22.5

22.5

0.0

03 02 05

წყლის სისტემის ქსელის რეაბილიტაცია

167.6

621.6

295.0

326.6

1457,9

1377,2

80,7

 

ხარჯები

1.9

29.1

0.0

29.1

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.9

29.1

0.0

29.1

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165.7

592.5

295.0

297.5

1447,9

1377,2

70,7

 

ძირითადი აქტივები

165.7

592.5

295.0

297.5

1447,9

1377,2

70,7

03 02 08

მრავალბინიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია

287.3

151.2

0.0

151.2

3.0

0.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

287.3

151.2

0.0

151.2

3.0

0.0

3.0

 

ძირითადი აქტივები

287.3

151.2

0.0

151.2

3.0

0.0

3.0

03 02 09

მ.გ.ფ. დაფინანსება

       

0,4

 

0,4

 

ხარჯები

       

0,4

 

0,4

 

საქონელი და მომსახურება

       

0,4

 

0,4

03 02 10

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

3.6

3.6

0.0

3.6

1,0

0.0

1,0

 

ხარჯები

3.6

3.6

0.0

3.6

1,0

0.0

1,0

 

საქონელი და მომსახურება

3.6

3.6

0.0

3.6

1,0

0.0

1,0

03 02 11

 გარე განათების დაფინანსება

194.0

236.0

0.0

236.0

176.3

0.0

176.3

 

ხარჯები

144.7

147.3

0.0

147.3

176.3

0.0

176.3

 

სუბსიდიები

144.7

147.3

 

147.3

176.3

 

176.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.3

88.7

0.0

88.7

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

49.3

88.7

0.0

88.7

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

71.7

131.3

19.7

111.6

235,0

0.0

235,0

 

ხარჯები

71.7

131.3

19.7

111.6

235,0

0.0

235,0

 

საქონელი და მომსახურება

23.4

35.4

19.7

15.7

5,0

0.0

5,0

 

სუბსიდიები

42.3

41.4

0.0

41.4

60.0

0.0

60.0

 

სხვა ხარჯები

6.0

54.5

0.0

54.5

170,0

0.0

170,0

03 03 01

ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა

67.1

128.4

19.7

108.7

230,0

0.0

230,0

 

ხარჯები

67.1

128.4

19.7

108.7

230,0

0.0

230,0

 

საქონელი და მომსახურება

18.8

32.5

19.7

12.8

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

42.3

41.4

 

41.4

60.0

 

60.0

 

სხვა ხარჯები

6.0

54.5

0.0

54.5

170,0

0.0

170,0

03 03 02

მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა

4.6

2.9

0.0

2.9

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

4.6

2.9

0.0

2.9

5.0

0.0

5.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.6

2.9

0.0

2.9

5.0

0.0

5.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

633.8

874.3

874.3

0.0

1051,5

1051,5

0.0

 

ხარჯები

296.6

309.0

309.0

0.0

1051,5

1051,5

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

296.6

308.0

308.0

0.0

1051,5

1051,5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

337.2

565.3

565.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

337.2

565.3

565.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

       

800,0

800,0

 
 

ხარჯები

       

800,0

800,0

 
 

სხვა ხარჯები

       

800,0

800,0

 

04 00

განათლება

498.9

520.3

0.0

520.3

884,8

48,0

836,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

178.0

0.0

178.0

 

ხარჯები

454.0

520.3

0.0

520.3

884,8

48,0

836,8

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.2

0.0

10.2

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

454.0

510.1

0.0

510.1

884,8

48,0

836,8

04 01

ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება

454.0

510.1

0.0

510.1

884,8

48,0

836,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

178.0

 

178.0

 

ხარჯები

454.0

510.1

0.0

510.1

884,8

48,0

836,8

 

სუბსიდიები

454.0

510.1

 

510.1

884,8

48,0

836,8

04 03

საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი

0.0

10.2

0.0

10.2

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

10.2

0.0

10.2

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.2

0.0

10.2

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

743.6

890.0

0.0

890.0

1213.0

0.0

1213.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

181.5

0.0

181.5

 

ხარჯები

743.6

890.0

0.0

890.0

1213.0

0.0

1213.0

 

საქონელი და მომსახურება

52.9

82.5

0.0

82.5

45.9

0.0

45.9

 

სუბსიდიები

690.7

790.0

0.0

790.0

1167.1

0.0

1167.1

 

სხვა ხარჯები

0.0

17.5

0.0

17.5

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

225.5

296.4

0.0

296.4

375,3

0.0

375,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

225.5

296.4

0.0

296.4

375,3

0.0

375,3

 

სუბსიდიები

225.5

278.9

0.0

278.9

375,3

0.0

375,3

 

სხვა ხარჯები

0.0

17.5

0.0

17.5

0.0

0.0

0.0

05 01 01

 სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

225.5

278.9

0.0

278.9

375,3

0.0

375,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

70.0

 

70.0

 

ხარჯები

225.5

278.9

0.0

278.9

375,3

0.0

375,3

 

სუბსიდიები

225.5

278.9

 

278.9

375,3

 

375,3

05 01 02

სპორტული მოედნების მოწყობა

0.0

17.5

0.0

17.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

17.5

0.0

17.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

17.5

0.0

17.5

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

465.2

561.1

0.0

561.1

817.7

0.0

817.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

111.5

0.0

111.5

 

ხარჯები

465.2

561.1

0.0

561.1

817.7

0.0

817.7

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

50.0

0.0

50.0

25.9

0.0

25.9

 

სუბსიდიები

465.2

511.1

0.0

511.1

791.8

0.0

791.8

05 02 01

 კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა

109.8

125.6

0.0

125.6

178.3

0.0

178.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

31.0

 

31.0

 

ხარჯები

109.8

125.6

0.0

125.6

178.3

0.0

178.3

 

სუბსიდიები

109.8

125.6

 

125.6

178.3

 

178.3

05 02 02

 სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა

156.9

183.3

0.0

183.3

284.4

0.0

284.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

26.0

 

26.0

 

ხარჯები

156.9

183.3

0.0

183.3

284.4

0.0

284.4

 

სუბსიდიები

156.9

183.3

 

183.3

284.4

 

284.4

05 02 03

 ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა

101.1

79.1

0.0

79.1

111,3

0.0

111,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

17.0

 

17.0

 

ხარჯები

101.1

79.1

0.0

79.1

111,3

0.0

111,3

 

სუბსიდიები

101.1

79.1

 

79.1

111,3

 

111,3

05 02 04

კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა

       

4,0

 

4,0

 

ხარჯები

       

4,0

 

4,0

 

საქონელი და მომსახურება

       

4,0

 

4,0

05 02 05

მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა

97.4

123.1

0.0

123.1

217.8

0.0

217.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

37.5

 

37.5

 

ხარჯები

97.4

123.1

0.0

123.1

217.8

0.0

217.8

 

სუბსიდიები

97.4

123.1

 

123.1

217.8

 

217.8

05 02 06

რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა

0.0

50.0

0.0

50.0

21.9

0.0

21.9

 

ხარჯები

0.0

50.0

0.0

50.0

21.9

0.0

21.9

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

50.0

0.0

50.0

21.9

0.0

21.9

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

52.9

32.5

0.0

32.5

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

52.9

32.5

0.0

32.5

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

52.9

32.5

0.0

32.5

20.0

0.0

20.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

133.2

608.0

364.5

243.5

479,7

117,2

362.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

17.0

0.0

17.0

 

ხარჯები

131.8

606.6

364.5

242.1

361.0

0.0

361.0

 

საქონელი და მომსახურება

33.6

3.4

0.0

3.4

6.8

0.0

6.8

 

სუბსიდიები

59.3

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38.9

543.2

364.5

178.7

411,4

117,2

294.2

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

 

საშინაო

0.0

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

59.3

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

17.0

 

17.0

 

ხარჯები

59.3

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

სუბსიდიები

59.3

60.0

 

60.0

60.0

 

60.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

73.9

548.0

364.5

183.5

302.5

0.0

302.5

 

ხარჯები

72.5

546.6

364.5

182.1

301.0

0.0

301.0

 

საქონელი და მომსახურება

33.6

3.4

0.0

3.4

6.8

0.0

6.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38.9

543.2

364.5

178.7

294.2

0.0

294.2

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

 

საშინაო

0.0

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

06 02 01

ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება

       

117,2

117,2

 
 

ხარჯები

       

117,2

117,2

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

       

117,2

117,2

 

06 02 02

ერთჯერადი დახმარებები

12.7

435.3

364.5

70.8

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

12.7

435.3

364.5

70.8

150.0

0.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12.7

435.3

364.5

70.8

150.0

0.0

150.0

06 02 03

უფასო სასადილოს დაფინანსება

11.8

106.1

0.0

106.1

135.0

0.0

135.0

 

ხარჯები

11.8

106.1

0.0

106.1

135.0

0.0

135.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11.0

106.1

0.0

106.1

135.0

0.0

135.0

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3.3

1.8

0.0

1.8

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

3.3

1.8

0.0

1.8

6.0

0.0

6.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

1.8

0.0

1.8

6.0

0.0

6.0

06 02 05

საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

 

ვალდებულებების კლება

1.4

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

 

საშინაო

0.0

1.4

0.0

1.4

1.5

0.0

1.5

06 02 06

ლტოლვილთა დახმარება

42.6

3.4

0.0

3.4

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

42.6

3.4

0.0

3.4

10.0

0.0

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

32.8

3.4

0.0

3.4

6.8

0.0

6.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.8

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

3.2

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეავთანდილ გოგიაშვილი