„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 ივლისის N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 ივლისის N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 26/08/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/08/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016093
14
26/08/2013
ვებგვერდი, 27/08/2013
190020020.35.127.016093
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 ივლისის N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2013 წლის 26 აგვისტო

ქ. ზესტაფონი     

 

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 ივლისის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,  ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 15 ივლისის №13 დადგენილების (სსმ.ვებგვერდი, 18/07/2013 წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016092) 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-12, მე-15 მუხლებში, მე-16 მუხლის 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-4 პუნქტებში, მე-17 მუხლის მე-12, მე-13, მე-14, მე-15, მე-16 დანართებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

,,თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დანართი 1

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10,215.3

1,494.2

8,721.1

13,634.3

4,530.2

9,104.1

11,980.4

5,171.4

6,809.0

გადასახადები

3,191.8

0.0

3,191.8

3,641.0

0.0

3,641.0

2,110.0

0.0

2,110.0

გრანტები

5,875.6

1,494.2

4,381.4

8,908.5

4,530.2

4,378.3

8,834.6

5,171.4

3,663.2

სხვა შემოსავლები

1,147.9

0.0

1,147.9

1,084.8

0.0

1,084.8

1,035.8

0.0

1,035.8

ხარჯები

7,533.6

587.4

6,946.2

10,081.2

1,600.4

8,480.8

8,370.9

1,203.5

7,167.4

შრომის ანაზღაურება

1,015.0

0.0

1,015.0

1,256.8

0.0

1,256.8

1,817.3

0.0

1,817.3

საქონელი და მომსახურება

1,564.2

587.4

976.8

2,133.1

748.2

1,384.9

2,360.8

967.8

1,393.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

123.0

0.0

123.0

112.0

0.0

112.0

98.1

0.0

98.1

სუბსიდიები

2,335.8

0.0

2,335.8

4,209.0

644.1

3,564.9

3,513.2

210.8

3,302.4

გრანტები

2,070.0

0.0

2,070.0

1,660.0

0.0

1,660.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

408.4

0.0

408.4

709.3

208.1

501.2

581.3

24.9

556.4

სხვა ხარჯები

17.2

0.0

17.2

1.0

0.0

1.0

0.2

0.0

0.2

საოპერაციო სალდო

2,681.7

906.8

1,774.9

3,553.1

2,929.8

623.3

3,609.5

3,967.9

-358.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,147.2

871.8

275.4

6,566.1

2,957.6

3,608.5

4,848.5

4,156.5

692.0

ზრდა

1,639.5

871.8

767.7

6,780.3

2,957.6

3,822.7

4,898.5

4,156.5

742.0

კლება

492.3

0.0

492.3

214.2

0.0

214.2

50.0

0.0

50.0

მთლიანი სალდო

1,534.5

35.0

1,499.5

-3,013.0

-27.8

-2,985.2

-1,239.0

-188.6

-1,050.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1,423.4

35.0

1,388.4

-3,111.0

-27.8

-3,083.2

-1,350.9

-188.6

-1,162.3

ზრდა

1,426.0

35.0

1,391.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1,426.0

35.0

1,391.0

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

2.6

0.0

2.6

3,111.0

27.8

3,083.2

1,350.9

188.6

1,162.3

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

3,109.1

27.8

3,081.3

1,350.9

188.6

1,162.3

სხვა დებიტორული დავალიანებები

2.6

0.0

2.6

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

-111.1

0.0

-111.1

-98.0

0.0

-98.0

-111.9

0.0

-111.9

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

111.1

0.0

111.1

98.0

0.0

98.0

111.9

0.0

111.9

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

111.1

0.0

111.1

98.0

0.0

98.0

111.9

0.0

111.9

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

                                                                                                                                                                                

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დანართი 2

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10710.2

1494.2

9216.0

13850.4

4530.2

9320.2

12030.4

5171.4

6859.0

შემოსავლები

10215.3

1494.2

8721.1

13634.3

4530.2

9104.1

11980.4

5171.4

6809.0

არაფინანსური აქტივების კლება

492.3

0.0

492.3

214.2

0.0

214.2

50.0

0.0

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

2.6

0.0

2.6

1.9

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

9284.2

1459.2

7825.0

16959.5

4558.0

12401.5

13381.3

5360.0

8021.3

      ხარჯები

7532.0

587.4

6944.6

10081.2

1600.4

8480.8

8370.9

1203.5

7167.4

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

1641.1

871.8

769.3

6780.3

2957.6

3822.7

4898.5

4156.5

742.0

      ვალდებულებების კლება

111.1

0.0

111.1

98.0

0.0

98.0

111.9

0.0

111.9

ნაშთის ცვლილება

1426.0

35.0

1391.0

-3109.1

-27.8

3081.3

-1350.9

-188.6

-1162.3

 

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  11980.4 ათასი ლარის ოდენობით:

დანართი 3

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10215.3

1494.2

8721.1

13635.3

4530.2

9104.1

11,980.4

5,171.4

6,809.0

გადასახადები

3191.8

0.0

3191.8

3641.0

0.0

3641.0

2,110.0

0.0

2,110.0

გრანტები

5875.6

1494.2

4381.4

8908.5

4530.2

4378.3

8,834.6

5,171.4

3,663.2

სხვა შემოსავლები

1147.9

0.0

1147.9

1084.8

0.0

1084.8

1,035.8

0.0

1,035.8

 

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8834.6 ათასი ლარის ოდენობით

დანართი 5

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5875.6

1494.2

4381.4

8908.5

4530.2

4378.3

8,834.6

5,171.4

3,663.2

  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

5875.6

1494.2

4381.4

8908.5

4530.2

4378.3

8,834.6

5,171.4

3,663.2

  ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4381.4

0.0

4381.4

4961.9

583.6

4378.3

3,663.2

0.0

3,663.2

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4204.6

0.0

4204.6

4181.1

0.0

4181.1

3,423.2

 

3,423.2

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგი-რებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

176.8

0.0

176.8

197.2

0.0

197.2

240.0

 

240.0

  ინფრასტრუქტურის განვითარე-ბისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0.0

0.0

0.0

583.6

583.6

0.0

0.0

0.0

0.0

  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1494.2

1494.2

0.0

3946.6

3946.6

0.0

5,171.4

5,171.4

0.0

  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები:

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

  რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (55 განკარგულება)

   

0.0

2800.0

2800.0

0.0

51.2

51.2

0.0

  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

894.2

894.2

0.0

1139.4

1139.4

0.0

1097.4

1097.4 

0.0 

  რ.გ.ფ-ს თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4022.8

4022.8

0.0

სხვა პროექტები

600.0

600.0

0.0

7.2

7.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  8370.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი 7

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანს-ფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7533.6

587.4

6946.2

10081.2

1600.4

8480.8

8370.9

1203.5

7,167.4

შრომის ანაზღაურება

1015.0

0.0

1015.0

1256.8

0.0

1256.8

1,817.3

0.0

1,817.3

საქონელი და მომსახურება

1564.2

587.4

976.8

2133.1

748.2

1384.9

2,360.8

967.8

1,393.0

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

123.0

0.0

123.0

112.0

0.0

112.0

98.1

0.0

98.1

სუბსიდიები

2335.8

0.0

2335.8

4209.0

644.1

3564.9

3,513.2

210.8

3,302.4

გრანტები

2070.0

0.0

2070.0

1660.0

0.0

1660.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

408.4

0.0

408.4

709.3

208.1

501.2

581.3

24.9

556.4

სხვა ხარჯები

17.2

0.0

17.2

1.0

0.0

1.0

0.2

0.0

0.2

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  4822.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4872.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დანართი 8

ორგ.კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

50.8

122.7

363.8

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

6.9

98.8

123.6

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1011.8

3598.7

4384.6

 

სულ

1069.5

3820.2

4872.0

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

                                                      დანართი 9

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

492.3

214.2

50.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

492.3

214.2

50.0

მიწა

130.8

123.0

20.0

სხვა  ბუნებრივ ი  აქტივები

361.5

91.2

30.0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

დანართი 10

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები

საკუ თარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ თარი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები

საკუ თარი შემოსავ ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,646.3   

0.0   

3,646.3   

3,669.6   

7.2   

3,662.4   

2,801.9   

0.0   

2,801.9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,510.1   

0.0   

3,510.1   

3,547.6   

7.2   

3,540.4   

2,703.8   

0.0   

2,703.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,510.1   

0.0   

1,510.1   

1,854.5   

7.2   

1,847.3   

2,596.9   

0.0   

2,596.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

2,000.0   

0.0   

2,000.0   

1,693.1   

0.0   

1,693.1   

106.9   

0.0   

106.9   

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

123.0   

0.0   

123.0   

112.0   

0.0   

112.0   

98.1   

0.0   

98.1   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

13.2   

0.0   

13.2   

10.0   

0.0   

10.0   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

71.2   

0.0   

71.2   

83.7   

0.0   

83.7   

163.3   

0.0   

163.3   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

249.6   

0.0   

249.6   

376.1   

0.0   

376.1   

340.8   

0.0   

340.8   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

83.6   

0.0   

83.6   

173.9   

0.0   

173.9   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

166.0   

0.0   

166.0   

202.2   

0.0   

202.2   

340.8   

0.0   

340.8   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,282.4   

1,020.6   

261.8   

3,721.2   

2,663.3   

1,057.9   

5,358.3  

4,961.1   

397.2   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

7.9   

0.0   

7.9   

8.2   

0.0   

8.2   

11.2   

0.0   

11.2   

70421

სოფლის მეურნეობა

7.9   

0.0   

7.9   

8.2   

0.0   

8.2   

11.2   

0.0   

11.2   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70443

მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

1,274.5   

1,020.6   

253.9   

3,713.0   

2,663.3   

1,049.7   

5,347.1  

4,961.1   

386.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,274.5   

1,020.6   

253.9   

3,713.0   

2,663.3   

1,049.7   

5,347.1  

4,961.1   

386.0   

705

გარემოს დაცვა

497.7   

0.0   

497.7   

1,135.3   

113.6   

1,021.7   

1,074.7   

6.4   

1,068.3   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

495.0   

0.0   

495.0   

1,135.3   

113.6   

1,021.7   

1,031.9   

0.0   

1,031.9   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

2.7   

0.0   

2.7   

0.0   

0.0   

0.0   

42.8   

6.4   

36.4   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

505.3   

192.7   

312.6   

758.1   

456.6   

301.5   

237.5   

142.1   

95.4   

7061

ბინათმშენებლობა

106.2   

77.6   

28.6   

308.1   

160.3   

147.8   

79.3   

42.0   

37.3   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

231.7   

0.0   

231.7   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

14.6   

0.0   

14.6   

49.6   

0.0   

49.6   

1.4   

0.0   

1.4   

7064

გარე განათება

152.8   

115.1   

37.7   

400.4   

296.3   

104.1   

100.1   

100.1   

0.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

56.7   

0.0   

56.7   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

100.1   

0.0   

100.1   

99.9   

0.0   

99.9   

100.0   

0.0   

100.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

100.1   

0.0   

100.1   

99.9   

0.0   

99.9   

100.0   

0.0   

100.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,057.3   

36.4   

1,020.9   

5,188.2   

1,109.2   

4,079.0   

1,206.5   

14.7   

1,191.8   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

350.1   

36.4   

313.7   

3,352.2   

578.7   

2,773.5   

410.2   

14.7   

395.5   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

666.4   

0.0   

666.4   

869.8   

0.0   

869.8   

751.6   

0.0   

751.6   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40.8   

0.0   

40.8   

966.2   

530.5   

435.7   

44.7   

0.0   

44.7   

709

განათლება

1,311.8   

209.5   

1,102.3   

1,050.1   

0.0   

1,050.1   

1,326.2  

210.8   

1,115.4   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

860.5   

0.0   

860.5   

933.5   

0.0   

933.5   

1,301.2  

210.8  

1,090.4   

7092

ზოგადი განათლება

451.3   

209.5   

241.8   

116.6   

0.0   

116.6   

25.0   

0.0   

25.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

451.3   

209.5   

241.8   

116.6   

0.0   

116.6   

25.0   

0.0   

25.0   

710

სოციალური დაცვა

451.4   

0.0   

451.4   

779.3   

208.1   

571.2   

660.2   

24.9   

635.3   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

43.0   

0.0   

43.0   

70.0   

0.0   

70.0   

88.0   

0.0   

88.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33.7   

0.0   

33.7   

64.0   

0.0   

64.0   

45.0   

0.0   

45.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

282.8   

0.0   

282.8   

546.1   

208.1   

338.0   

444.3   

24.9   

419.4   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

91.9   

0.0   

91.9   

99.2   

0.0   

99.2   

82.9   

0.0   

82.9   

 

სულ

9,173.1   

1,459.2   

7,713.9   

16,861.5   

4,558.0   

12,303.5   

13,269.4   

5,360.0   

7,909.4   

 

მუხლი 1 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 106.9 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის  გამგებლის  გადაწყვეტილების საფუძველზე.

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი    15.  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

დანართი 11

      

ეკონომიკ. კლასიფ. კოდი

ფუნქციო ნალური კოდი

ორგანი ზაციული კოდი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები

საკუ თარი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები

საკუ თარი შემოსავ ლები

სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები

საკუ თარი შემოსავ ლები

 

 

0

ზესტაფონის

მუნიციპალიტეტი

9284.2

1459.2

7825.0

16959.5

4558.0

12401.5

13,381.3

5360.0

8,021.3

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

853.5

0.0

853.5

935.5

0.0

935.5

985.0

0.0

985.0

2

 

 

ხარჯები

7532.0

587.4

6944.6

10081.2

1600.4

8480.8

8370.9

1203.5

7167.4

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

1015.0

0.0

1015.0

1256.8

0.0

1256.8

1817.3

0.0

1817.3

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1641.1

871.8

769.3

6780.3

2957.6

3822.7

4898.5

4156.5

742.0

 

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3757.4

0.0

3757.4

3767.6

7.2

3760.4

2,913.8

0.0

2,913.8

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

137.0

0.0

137.0

149.0

0.0

149.0

154.0

0.0

154.0

2

 

 

ხარჯები

3593.9

0.0

3593.9

3546.9

7.2

3539.7

2438.1

0.0

2438.1

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

844.5

0.0

844.5

1067.9

0.0

1067.9

1,539.5

0.0

1,539.5

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52.4

0.0

52.4

122.7

0.0

122.7

363.8

0.0

363.8

 

 

01 01

ზესტაფონი საკრებულო

247.3

0.0

247.3

322.3

0.0

322.3

567.3

0.0

567.3

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

23.0

 

23.0

2

70111

 

ხარჯები

245.0

0.0

245.0

313.7

0.0

313.7

558.0

0.0

558.0

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

173.1

0.0

173.1

202.8

0.0

202.8

396.2

0.0

396.2

61

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

2.3

8.6

0.0

8.6

9.3

0.0

9.3

 

 

01 02

ზესტაფონის გამგეობა

1262.8

0.0

1262.8

1532.2

7.2

1525.0

2,029.6

0.0

2,029.6

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

122

0.0

122

134.0

0.0

134.0

131.0

 

131.0

2

70111

 

ხარჯები

1212.7

0.0

1212.7

1418.1

7.2

1410.9

1675.1

0.0

1675.1

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

671.4

0.0

671.4

865.1

0.0

865.1

1,143.3

0.0

1,143.3

61

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.1

0.0

50.1

114.1

0.0

114.1

354.5

0.0

354.5

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

33.1

0.0

33.1

106.9

0.0

106.9

2

70112

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

33.1

0.0

33.1

106.9

0.0

106.9

 

 

01 06

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებები

234.1

0.0

234.1

210.0

0.0

210.0

210.0

0.0

210.0

2

7016

 

ხარჯები

123.0

0.0

123.0

112.0

0.0

112.0

98.1

0.0

98.1

   

01 07

მაჟორიტარ დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

13.2

0.0

13.2

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

7018

 

ხარჯი

13.2

0.0

13.2

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

   

0108

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

2000.0

0.0

2000.0

1660.0

0.0

1660.0

0.0

0.0

0.0

 

70112

 

ხარჯი

2000.0

0.0

2000.0

1660.0

0.0

1660.0

0.0

0.0

 
 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

320.8

0.0

320.8

459.8

0.0

459.8

504.1

0.0

504.1

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.0

0.0

39.0

39.0

0.0

39.0

57.0

0.0

57.0

2

 

 

ხარჯები

313.9

0.0

313.9

361.0

0.0

361.0

380.5

0.0

380.5

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

170.5

0.0

170.5

188.9

0.0

188.9

277.8

0.0

277.8

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.9

0.0

6.9

98.8

0.0

98.8

123.6

0.0

123.6

 

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

166.0

0.0

166.0

202.2

0.0

202.2

340.8

0.0

340.8

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

0.0

31.0

31.0

0.0

31.0

46

 

46

2

7032

 

ხარჯები

160.8

0.0

160.8

195.9

0.0

195.9

260.5

0.0

260.5

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

118.4

0.0

118.4

134.8

0.0

134.8

197.6

0.0

197.6

61

7032

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.2

0.0

5.2

6.3

0.0

6.3

80.3

0.0

80.3

   

02.02

შ.ს.ს ადგილობრივი ორგანოების დფინანსება

83.6

0.0

83.6

173.9

0.0

173.9

0.0

0.0

0.0

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

     

ხარჯები

83.6

0.0

83.6

81.4

0.0

81.4

0.0

0.0

0.0

     

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

     

არაფინანსური აქტივები

0.0

0.0

0.0

92.5

0.0

92.5

0.0

0.0

0.0

 

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

71.2

0.0

71.2

83.7

0.0

83.7

163.3

0.0

163.3

   

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

0.0

8.0

8.0

0.0

8.0

11.0

 

11.0

2

702

 

ხარჯები

69.5

0.0

69.5

83.7

0.0

83.7

120.0

0.0

120.0

21

 

 

შრომის ანაზღაურება

52.1

0.0

52.1

54.1

0.0

54.1

80.2

0.0

80.2

     

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

43.3

0.0

43.3

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2285.4

1213.3

1072.1

5614.6

3233.5

2381.1

6,670.5

5,109.6

1,560.9

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

77.0

0.0

77.0

144.0

0.0

144.0

144.0

0.0

144.0

2

 

 

ხარჯები

1273.6

587.4

686.2

2015.9

854.6

1161.3

2,285.9

953.1

1,332.8

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1011.8

625.9

385.9

3598.7

2378.9

1219.8

4,384.6

4,156.5

228.1

 

 

03 01

სოფლის მეურნეობა

7.9

0.0

7.9

8.2

0.0

8.2

11.2

0.0

11.2

2

70421 

 

ხარჯები

7.9

0.0

7.9

8.2

0.0

8.2

11.2

0.0

11.2

 

 

03 02

საგზაო საავტომობილო ტრანსპორტი

394.4

158.1

236.3

2545.8

1496.1

1049.7

4,201.6

3,815.6

386.0

2

70451

 

ხარჯები

125.7

0.0

125.7

186.3

141.5

44.8

261.8

0.0

261.8

61

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

268.7

158.1

110.6

2359.5

1354.6

1004.9

3,939.8

3,815.6

124.2

 

 

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1881.3

1055.2

827.9

1893.4

570.2

1323.2

1,312.2

148.5

1,163.7

     

მომუშავეთა რიცხონნება

77

0.0

77.0

144.0

0.0

144.0

144.0

0.0

144.0

2

 

 

ხარჯები

1140.0

587.4

552.6

1382.2

273.9

1108.3

1,201.9

142.1

1,059.8

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

412.8

273.2

139.6

511.2

296.3

214.9

110.3

6.4

103.9

 

 

03 03 01

დასუფთავება

497.7

0.0

497.7

1135.3

113.6

1021.7

1,031.9

0.0

1,031.9

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

77

0.0

77

144.0

0.0

144.0

144.0

 

144.0

2

7051

 

ხარჯები

497.7

0.0

497.7

1024.5

113.6

910.9

1,021.1

0.0

1,021.1

61

7051

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

268.7

158.1

110.6

110.8

0.0

110.8

10.8

0.0

10.8

 

 

03 03 03

ბინათმშენებლობა

106.2

77.6

28.6

308.1

160.3

147.8

79.3

42.0

37.3

2

7061

 

ხარჯები

106.2

77.6

28.6

308.1

160.3

147.8

79.3

42.0

37.3

 

 

03 03 04

წყლმომარაგება

14.6

0.0

14.6

49.6

0.0

49.6

1.4

0.0

1.4

61

7063

 

ხარჯი

14.6

0.0

14.6

49.6

0.0

49.6

1.4

0.0

1.4

 

 

03 03

05

გარეგანათება

152.8

115.1

37.7

400.4

296.3

104.1

100.1

100.1

0.0

2

 7064

 

ხარჯები

8.7

0.0

8.7

0.0

0.0

0.0

100.1

100.1

0.0

61

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144.1

115.1

29.0

400.4

296.3

104.1

0.0

0.0

0.0

   

03 03 06

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

231.7

0.0

231.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

61

7062

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231.7

0.0

231.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

880.1

862.5

17.6

1167.2

1167.2

0.0

1,156.7

1,145.5

11.2

2

7066

 

ხარჯები

527.4

509.8

17.6

439.2

439.2

0.0

822.2

811.0

11.2

61

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

352.7

0.0

352.7

728.0

728.0

0.0

334.5

334.5

0.0

 

 

04 00

განათლება

1311.8

209.5

1102.3

1050.1

0.0

1050.1

1,326.2

210.8

1,115.4

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

313.5

0.0

313.5

313.5

0.0

313.5

322.5

0.0

322.5

2

 

 

ხარჯები

878.6

0.0

878.6

1050.1

0.0

1050.1

1,326.2

210.8

1,115.4

61

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

433.2

209.5

223.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

04 01

ა(ა)იპ „ზესტაფონის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება“

860.5

0.0

860.5

933.5

0.0

933.5

1301.2

210.8

1,090.4

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

313.5

0.0

313.5

313.5

0.0

313.5

322.5

 

322.5

2

7091

 

ხარჯები

820.5

0.0

820.5

933.5

0.0

933.5

1301.2

210.8

1,090.4

61

7091

 

არაფინანსიური აქტივები

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

451.3

209.5

241.8

116.6

0.0

116.6

25.0

0.0

25.0

2

7092

 

ხარჯები

58.1

0.0

58.1

116.6

0.0

116.6

25.0

0.0

25.0

61

7092

 

არაფინანსიური აქტივები

393.2

209.5

183.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1057.3

36.4

1020.9

5188.2

1109.2

4079.0

1,206.5

14.7

1,191.8

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

272.0

0.0

272.0

275.0

0.0

275.0

292.5

0.0

292.5

2

 

 

ხარჯები

920.5

0.0

920.5

2228.1

530.5

1697.6

1,180.0

14.7

1,165.3

     

არაფინანსური აქტივები

136.8

36.4

100.4

2960.1

578.7

2381.4

26.5

0.0

26.5

 

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

350.1

36.4

313.7

3352.2

578.7

2773.5

410.2

14.7

395.5

     

მომუშავეთ რიცხოვნება

39.0

0.0

39.0

42

0.0

42

54.0

0.0

54.0

2

 

 

ხარჯები

213.3

0.0

213.3

392.1

0.0

392.1

383.7

14.7

369.0

     

არაფინნსური აქტივი

136.8

36.4

100.4

2960.1

578.7

2381.4

26.5

0.0

26.5

 

 

05 01 01

სპორტულ ღონისძიებათა დაფინანსება

169.0

36.4

132.6

3129.6

578.7

2550.9

118.7

14.7

104.0

2

7081

 

ხარჯები

32.2

0.0

32.2

169.5

0.0

169.5

92.2

14.7

77.5

61

   

არაფინანსური აქტივები

136.8

36.4

100.4

2960.1

578.7

2381.4

26.5

0.0

26.5

 

 

05 01 02

ა(ა)იპ ზესტაფონის სასპორტო სკოლა“

181.1

0.0

181.1

222.6

0.0

222.6

163.6

0.0

163.6

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

39.0

0.0

39.0

42

0.0

42

31.0

 

31.0

2

7081

 

ხარჯები

181.1

0.0

181.1

222.6

0.0

222.6

163.6

0.0

163.6

   

05.01 03

აიპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

127.9

0.0

127.9

3

   

მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23.0

 

23.0

     

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

127.9

0.0

127.9

     

სუფსიდია

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

127.9

 

127.9

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

639.9

0.0

639.9

857.9

0.0

857.9

751.6

0.0

751.6

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

233

0.0

233

233

0.0

233

238.5

0.0

238.5

2

 

 

ხარჯები

639.9

0.0

639.9

857.9

0.0

857.9

751.6

0.0

751.6

 

 

05 02  01

სამხატრო სკოლა

49.9

0.0

49.9

39.1

0.0

39.1

35.0

0.0

35.0

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

10.0

 0.0

10.0

2

7082

 

ხარჯები

49.9

0.0

49.9

39.1

0.0

39.1

35.0

0.0

35.0

 

 

05 02

 02

ა(ა)იპ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება გაერთიანება“

62.5

0.0

62.5

66.8

0.0

66.8

76.7

0.0

76.7

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

17.0

0.0

17.0

17.0

0.0

17

17.0

 

17.0

2

7082

 

ხარჯები

62.5

0.0

62.5

66.8

0.0

66.8

76.7

0.0

76.7

   

05 02  03

კულტურის სახლი

166.6

0.0

166.6

184.7

0.0

184.7

216.9

0.0

216.9

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

70.0

0.0

70.0

70.0

0.0

70.0

72.0

 

72.0

2

7082

 

ხარჯი

166.6

0.0

166.6

184.7

0.0

184.7

216.9

0.0

216.9

   

05 02  04

აიპ მუზეუმები

36.7

0.0

36.7

33.0

0.0

33.0

40.2

0.0

40.2

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

11.0

0.00

11.0

11.0

0.0

11.0

11.0

 

11.0

2

7082

 

ხარჯი

36.7

0.0

36.7

33.0

0.0

33.0

40.2

0.0

40.2

   

05 02  05

თეატრი

198.9

0.0

198.9

201.9

0.0

201.9

212.0

0.0

212.0

     

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39.0

0.0

39.0

39.0

0.0

39.0

42.0

 

42.0

2

7082

 

ხარჯი

198.9

0.0

198.9

201.9

0.0

201.9

210.0

0.0

210.0

   

05 02  06

სხვა მუსიკალური კოლექტივები

125.3

0.0

125.3

332.4

0.0

332.4

157.8

0.0

157.8

     

მომუშავეთა რიცხოვნობა

86.0

0.0

86.0

86.0

0.0

86.0

86.5

 

86.5

2

7082

 

ხარჯი

125.3

0.0

125.3

332.4

0.0

332.4

157.8

0.0

157.8

   

05 02  07

ძეგლთა დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

2

7082

 

ხარჯი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

   

05.02  08

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

26.5

0.0

26.5

11.9

0.0

11.9

10.2

0.0

10.2

2

7084

 

ხარჯები

26.5

0.0

26.5

11.9

0.0

11.9

10.2

0.0

10.2

 

 

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

8.7

0.0

8.7

12.2

0.0

12.2

10.7

0.0

10.7

2

7084

 

ხარჯები

8.7

0.0.

8.7

12.2

0.0

12.2

10.7

0.0

10.7

 

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა(ეპარქია)

32.1

0.0

32.1

954.0

530.5

423.5

34.0

0.0

34.0

2

7084

 

ხარჯები

32.1

0.0

32.1

954.0

530.5

423.5

34.0

0.0

34.0

 

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

551.5

0.0

551.5

879.2

208.1

671.1

760.2

24.9

735.3

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

15.0

0.0

15.0

15

0.0

15

15.0

0.0

15.0

2

 

 

ხარჯები

551.5

0.0

551.5

879.2

208.1

671.1

760.2

24.9

735.3

 

 

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

100.1

0.0

100.1

99.9

0.0

99.9

100.0

0.0

100.0

     

მომუშავეთა რიცხოვნება

15

0.0

15

15

0.0

15.0

15.0

0.0 

15.0

2

 7074

 

ხარჯები

100.1

0.0

100.1

99.9

0.0

99.9

100.0

0.0

100.0

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

451.4

0.0

451.4

779.3

208.1

571.2

660.2

24.9

635.3

2

 

 

ხარჯები

451.4

0.0

451.4

779.3

208.1

571.02

660.2

24.9

635.3

 

 

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოც. დაცვა(საწარმოო ტრამვა და ერთჯერადი ფინანსური დახმარება)

199.8

0.0

199.8

468.1

208.1

260.0

349.3

24.9

324.4

2

7107

 

ხარჯები

199.8

0.0

199.8

468.1

208.1

260.0

349.3

24.9

324.4

 

 

06 02 02

ეპილეფსიითა და პარკისონით დაავადებულები

83.0

0.0

83.0

78.0

0.0

78.0

100.0

0.0

100.0

2

7107

 

ხარჯები

83.0

0.0

83.0

78.0

0.0

78.0

100.0

0.0

100.0

 

 

06 02 04

ხანდაზმულთა ცოციალური დაცვა

43.0

0.0

43.0

70.0

0.0

70.0

88.0

0.0

88.0

2

7102

 

ხარჯები

43.0

0.0

43.0

70.0

0.0

70.0

88.0

0.0

88.0

 

 

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33.7

0.0

33.7

64.0

0.0

64.0

45.0

0.0

45.0

2

7104

 

ხარჯები

33.7

0.0

33.7

64.0

0.0

64.0

45.0

0.0

45.0

 

 

06 02 06

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

91.9

0.0

91.9

99.2

0.0

99.2

77.9

0.0

77.9

2

7109

 

ხარჯები

91.9

0.0

91.9

99.2

0.0

99.2

77.9

0.0

77.9

 

 

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

  1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 504.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი  02 00)

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა- 340.8 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მაღაკვალიფიციური სპეციალისტების დაკომპლექტების მიზნით ხორციელდება მოსამსახურეთა მომზადება კერძო: ა) უმცროს მეთაურთა და რიგით შემადგენლობის მომზადება, ( მათ შორის ახლად მიღებუილი მეხანძრე- მაშველების და მძღოლების სპეციალური დაწყებითი მომზადება)

ბ) უფროს და საშუალო მეთაურთა სამსახურებრივი მომზადება .

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს სახანძრო -სამაშველო ძალების სწავლებას, მომზადებას და გადამზადებას.

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს ,რომელიც უზრუნველყოფს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის საზღვრებში სახანძრო უსაფრთხოების. ხანძრების , ავარიების, სტიქიური უბედურებებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების ლიკვიდაციას.

1-მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის დროული ლოკალიზაცია 2- ხანძრის ადგილზე მატერიალური ფასეულობების უდანაკარგოდ შენარჩუნება.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 163.3ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება 15 წლის ჭაბუკთა სამხედრო აღრიცხვა. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი, წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა.

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ,, საქართველოს ორგანული კანონის ,,სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ, სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და მობილიზაციის შესახებ ,,საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის უზრუნველყოფა.

სამხედრო  სამსახურისათვის მომზადება, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა .

მობილიზაცია და სამხედრო ზალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.

  1. სამხედრო მომზადების სრულყოფა, წვევანდელთა პატრიოტული აღზრდა, რეზერვისტების სრული მობილიზაცია და გადამზადება.

 

  1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 6670.5ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 00)

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა          4201.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

    . კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა- 1 312.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება და ექსპლოატაცია.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2.1 გარე განათება- 100.1 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 07)

2.2 მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიებები- 1031.9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვის ცენტრში დასაქმებულია 144 საშტატო ერთეული.

2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 1.4 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 03 02 06)შორაპანში ფერაძეების უბანში სანიაღვრე არხის მოსაწყობად.

3. განათლება - 1326.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.3.1.

სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება - 1301.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათის აუცილებელი ხარჯები, რომელიც შექმნის მუნიციპალიტეტში  არსებულ 39 საბავშვო ბაღში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ბაზას და აღსაზრდელებისათვის სრულფასოვან  გარემოს.  ასევე ხელს შეუწყობს მათ მომზადებას ზოგადი განათლების მისაღებად.  

3.2.  სკოლის გარეშე განათლება- 25.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  სკოლისგარეშე განათლებას.

 

 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები- 1206.5 ათ. ლარი  (პროგრამული კოდი 05 00)მუნიციპალიტეტში  სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პარალერულად,  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული და სპორტული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, კულტურული ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 410.2 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსკოლის, სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, გაიმართება და დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნებისა და ბაზების რეაბილიტაცია.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 751.6 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)

      კულტურული ტრადიციების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების ორგანიზება.

 4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება- 10.7 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)

      პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება ახალგაზრდებისათვის აქტიური დასვენების ღონისძიებები (ბანაკები, ლაშქრობები, ექსკურსიები და სხვა).

4.4  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა-34.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)

      მარგვეთის ეპარქიაში შემავალი ეკლესია-მონასტრების ხელშეწყობისათვის

მუხლი 17.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის №12, №13, №14, №15 და N16  დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

დანართი 12

ეკონომიკური საქმიანობა

 

2013 წელი

კოდი

ლარში

I

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის N162 განკარგულებით დარჩენილი კრედიტორული დავალიანებები 2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მათ შორის:

70451

45805.00

1

ცხენთაროს საბავშვო ბაღში საძინებელი ინვენტარის შეძენა

 

1978.00

2

მე-2 სვირის მეორე საჯარო სკოლაში სასმელი წყლისათვის ჭის მოწყობა

 

6082.00

3

პირველი სვირში სხვადასხვა სამუშაოებისათვის მასალები

 

5396.00

4

სოფ კვალითში სოფლის პროგრამისთვის საჭირო მასალები

 

3390.00

5

სოფ კვალითში ვარდოსანიძე-ვაჭარაძეების უბანში მდ.ჯობოურის ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა

 

15314.00

6

სოფ კვალითში შესრულებული სამუშაოდან დარჩენილი ეკონომია

 

4386.00

7

ტაბაკინისა და კლდეეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

 

3159.00

8

სოფ.ბოსლევში ღვთისმშობლის სახ.ეკლესიის ეზოს შემოსაღობად მასალები

 

816.00

9

სოფ.ბოსლევში წმ.კვირიკეს სახ.ეკლესიისათვის 150 გრძ/მ ელ-სადენი და მოსახლეობისათვის წყლის ამოსატუმბად 3 ფაზიანი ელ-გამტარი

 

624.00

10

სოფ.ბოსლევში წმ.კვირიკეს სახ.ეკლესიისათვის საჭირო მასალები

 

172.00

11

ზედა საქარაში სასაფლაოზე ელ-ენერგიისა და აღრიცხვის კვანძის მოსაწესრიგებლად საჭირო მასალები

 

550.00

12

ქვ.საქარის თემში სოფ.არგვეთაში წყალგამტარი არხების მოსაწყობად

 

1696.00

13

ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენად

 

284.00

14

სოფლის პროექტებში საერთო დარჩენილი ეკონომია

 

1958.00

II

მთავრობის №201 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანებები 2013 წლის 1იანვრისათვის მათ შორის:

70451

2283.00

1

ზედა საქარაში ცქიტიშვილების უბანში არსებული ჭიდან წყლის რეზერვუარის შესავსებად მასალები მომსახურეობით

 

1493.00

2

ზედა საქარაში სვიანაძე-სარალიძეების გზის სარეაბილიტაციოდ მასალები

 

790.00

III

2013 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სამუშაოები საგზაო საავტომობილო ტრანსპორტში

70451

4201538.00

1

საპროექტო სამუსაოების ღირებულება

 

52200.00

2

გაუნაწილებელი სახსრები

 

156400.00

3

პირველი სვირის ც/გზაზე 2 ფენა ასფალტოფენილის მოწყობა  საქ. პრეზიდენტის N13.07.12-13/07/06  განკ

 

31300.00

4

ქუთაისის ქუჩის რეაბილიტაცია საქ. მთავრობის N972 განკ მ.შ 27500 ლარი

 

80000.00

5

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებებზე საგზაო ნიშნები (რადარების)

 

54400.00

6

სოფელ კლდეეთის გზის სარეაბილიტაციო ( ასვალტო ფენილი) მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

323290.00

7

ქვედა საქარისა და ზორვეთის გზების რეაბილიტაცია ( ასვალტო ფენილი) მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

568350.00

8

დ. აღმაშენებლის ქ. ტროტუარებისა და ბორდიყრების რეაბილიტაცია  მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

151000.00

9

სოფ.კვალითში ე/წ კვალითის მარნის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია  ( ასვალტო ფენილი) მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

416295.00

10

ბატონიშვილის ქ-ისა და შოირაპნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ( ასვალტო ფენილი) მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

482165.00

11

რუსთაველის ქუჩაზე ( ასლანიკაშვილის სანაპიროზე ) არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

110250.00

12

პუშკინის ქუჩისა და სოფ ცხრაწყაროსთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ( ასვალტო ფენილი) მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

459140.00

13

აღმაშენებელის ქუჩაზე  არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია  მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

228400.00

14

ქუთაისის ქუჩის რეაბილიტაცია( ასვალტო ფენილი) მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

62250.00

15

წმინდა ნინოს ქუჩის რეაბილიტაცია ( ასვალტო ფენილი) მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

93605.00

16

პირველი სვირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია ( ასვალტო ფენილი) მთავ. N546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე

 

710550.00

18

ქ. ზესტაფონში ქ. წამებულის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

 

149000.00

19

ზემოთჩამოთვლილ რ.გ.ფ-ის თანხებში  ტექნიკური ზედამხედველობის საერთო თანხა

 

2500.00

20

სოფ. ილმის ე/წ ,,დედოფლის მამულის უბნის გზის რეაბილიტაციისათვის

 

1080.00

21

ქ. ზესტაფონში ასფალტირებული ქუჩების ორმული შეკეთების საგზაო მონიშვნის მოწყობის, ბორდიურებისა და ხიდების ლითონის კონსტრუქციების შეღებვისათვის

 

68363.00

22

სოფ შროშის გზის შეკეთებაზე წილობრივი მონაწილეობა 500 ლიტრი დიზელი საწვ.

 

1000.00

IV

სოფლის მეურნეობა

70421

11200.00

V

2013 წლის 07/02 N25 მთავრობის დადგენილება ,,სოფლის პროგრამებისათვის“  გამოყოფილი თანხა 1097409.0 ლარი

 

1097409.00

 

სულ ეკონომიკური საქმიანობა

 

5358235.00

                                                                                                                                                                                 

     დანართი 13

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის (7 თებერვლის  N25) 17 მაისის N466 განკარგულებით გამოყოფილი სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა  1097409 ლარი   

 
 

N

დასახელება

 

 
 

 როდონაული

 

 

1

სოფ როდინაულის თემში სასაფლაოს არსებული ქვის შემოღობვის სამუშაოები

4706

 

2

სოფ.როდინაულში მე-2 მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალის სამუშაოები

4425

 

3

სოფ.როდინაულში სვეტმაღალში მაღლაკელიძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა 125 გრძ/მ

9588

 

4

როდ.თემში სვეტმაღალში 4 მეტრიანი ლითონის ცხაურის და ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე 30 გრძ/მ

3687

 

5

როდ.თემში ოსაძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე 125  გრძ/მ

9588

 

6

როდინოულის თემში სოფელ აჯამეთში საოფლო და საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

10109

 

7

როდინაულის თემში სოფელ ცხენთაროში სასაფლაოს შემოღობვაზე

18882

 

8

როდინაულის თემში სოფელ აჯამეთში სასაფლაოს შემოღობვაზე

2940

 

9

სოფელ როდინაულში ბეტონის გზის მოსაწყობად საჭირო მასალები

2681

 

 

მი

      66,606.00

 

 მეორე სვირი

 

 

1

მეორე სვირში ჯუღელების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობა h=25მ

5709

 

2

სოფ.მე-2 სვირსი თუთარაშვილების და ბარათლების უბანში 9 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობა

3173

 

3

სოფელ მეორე სვირში  N13 საბავშვო ბაღში ერთი ოთახის და ტუალეტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

7779

 

4

სოფელ მეორე სვირში  წაქაძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა

6765

 

 

სოფელ სადგურ სვირში თავშეყრის ადგილის მოწყობაზე

9267

 

5

ჯუღელების უბანში გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა ბეტონი 300მ 88მკბ -14080 ლარი, ცხადაძეების უბანში ბეტონის ფენილის მოწყობა  ბეტონი 300მ 32 მკბ 5120 ლარი,

45120

 

ცინაძეების სასაფლაოზე მისასვლელი გზა ბეტონი 300მ, 50 მკბი, 8000 ლარი,

 

ხვინჩიაშვილების უბანში ბეტონის ფენილის მოწყობა ბეტონი 300მ, 41 მკბ,6560 ლარი

 

მაისის უბანში ბეტონის ფენილის მოწყობა ბეტონი300მ,35 მკბ, 5600 ლარი

 

ხიდაშელების უბანში ბეტონის  ფენილის მოწყობა36მკბ 5760 ლარი.

 

 

ჯამი

      77,813.00

 

პირველი სვირი

 

 

1

სოფელ 1 სვირში ხოხოულის უბანში მგზავრთა მოსაცდელების მშენებლობა

3779

 

2

სოფელ 1 სვირში მარნის  უბანში მგზავრთა მოსაცდელების მშენებლობა

3779

 

3

სოფელ 1 სვირში წაქაძეების უბანში  5 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

1744

 

4

სოფელ 1 სვირის თემში ჭურაძეები, კაპანაძეების საუბნო გზაზე 2 ცალი 5 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

3466

 

5

სოფელ 1 სვირის თემში კოხრის უბანში სანიაღვრე არხის და 500 მმ ლითონის მილის მოწყობაზე

3509

 

6

სოფელ 1 სვირის თემში ჭურაძეები, კაპანაძეების  და გეწაძეების უბანში, საუბნო გზაზე  ბეტონის ფენილის  მოწყობაზე

7612

 

7

სოფელ 1 სვირის თემში სოფლის ამბულატორიისათვის საპროცედურო ოთახის მოწყობაზე

2370

 

8

სოფელ 1 სვირის თემში  გამრეკელაშვილების,ხათრიძეების, მუმლაძეების, ჩიტორელიძეების  უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის და ლითონის 10 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე

10040

 

9

ჭურაძე-კაპანაძე, ვარდუკაძე-მუმლაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

3672

 

10

სოფ 1 სვირის თემში გიორგაძეების უბანში 5 მეტრიანი ლიტონის ცხაურის მოწყობაზე

1744

 

11

საამშენებლო მასალა ფიცარი

1000

 

12

კაკაურიძე ბასილაძეების უბანში წყაროს რეაბილიტაცია ცემენტი 1.5 ტონა 375 ლარი, ქვა-ღორღი 16 მკბ, 480 ლარი, კაპანაზე ჭურაძეების უბანში წყაროს რეაბილიტაცია 1.5 ტ ცემენტი 375 ლარი, გეწაძეების, ბურჯანაძეების უბანში წყლის ქსელის მოწყობა , ლითონის ავზი 16ტ, 3500 ლარი, 32 მმ პლასმასის მილი 300გრძ/მ 300 ლარი, წყლის ფაზანოლიანი ტუმბო დამცავით 1ც 1500 ლარი

6530

 

 

ჯამი

      49,245.00

 

 

კვალითი

 

 

1

კვალითის თემში სოფ.შუა კვალითში ღვინის ქარხანასთან 9 მეტრიანი ლითონის ცხაურის და გზაზე ბეტონის  ფენილის მოწყობაზე 120 გრძ/მ

25550

 

2

კვალითის თემში სოფ ქვ.კვალითში სალეჟაოს უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე 65გრძ/მ

3775

 

3

კვალითის თემში შუა კვალითში სალეჟავოს უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის და 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობა

5450

 

4

სოფელ კვალითის თემში ქვ. კვალითში ბირბიჩაძეების  უბანში საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა

16274

 

5

სოფელ კვალითში მდინარე ჯობოურაზე გაბიონის მოწყობა

15617

 

6

ბოჭორიშვილების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 40მმ პლასმასის მილი 2000გრძ/მ -2500 ლარი. მზიგულის სასაფლაოს შემოღობვა მავთულბადე  300გრძ/მ 1200ლარი. ვაკნარის სასაფლაოს შემოღობვა მავთულბადე 700 გრძ/მ 2800 ლარი.წმინდა გიორგის ეკლესიასთან წისქვილის რეაბილიტაცია ცემენტი1ტ 250 ლარი. გოფრირებული თუნუქის შიფერი 25 ცალი 500 ლარი.

7250

 

 

ჯამი

      73,916.00

 

ცხრაწყარო

 

 

1

სოფ.ცხრაწყაროს თემში სოფ ძლოურდანეთში მგზავრთა მოსაცდელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1201

 

2

სოფ.ცხრაწყაროში ჟღენტების უბანში დამეწყრილ გზაზე ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობაზე და გზის რეაბილიტაცია

3190

 

3

ცხრაწყაროს თემში სოფელ ზედა კვალითში ბარამაძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუსაოები

2268

 

4

სოფ. ცხრაწყაროში კოოპაძეების საუბნო გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა

6022

 

5

სოფელ ცხრაწყაროში კოპაძეების უბანში გამგეობასთან მისასვლელ გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობაზე

9702

 

6

ვარინკობასთან თავშეყრის ადგილის მოწყობა

4000

 

7

სოფელ ძლოურდანეთში წყალსადენისათვის წყლის მილი 40მმ 1500გრ/მ და 32მმ 500გრ/მ

2408

 

8

სოფ.ცხრაწყაროში კვინიკაძეების უბანში წყალსადენის მილების ჩასაწყობად არხის გაჭრა მექანიკური ხერხით

796

 

9

სოფ,ცხრაწყაროში ეწრის უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე 110გრძ/მ

8054

 

10

ცხრაწყაროს თემში სოფ,ზედა კვალითში ცენტრალურ გზაზე 6 და 8 მეტრიანი ლითონის ცხაურები და მათი დამაკავშირებელი ანიაღვრე არხის მოწყობაზე

5492

 

11

სოფ.ცხრაწყაროში კვინიკაძეების უბანში 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

2052

 

12

სოფ.ცხრაწყაროსი ლურსმანაშვილების უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობაზე

3712

 

13

სოფ.ცხრაწყაროს თემში სოფ,ზედა კვალითში სკოლის უბანში თავშეყრის ადგილის მოწყობაზე

3712

 

14

ბახტიძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია- 32მმ პლასმასის მილის რეაბილიტაცია 500გრძ/მ 500 ლარი, ბეტონის რგოლი 4ცალი 720 ლარი, სოფლის წისქვილის გადახურვა 30 ცალი აცინკოვანი დაშტამბული შიფერი 540 ლარი.

1760

 

 

ჯამი

      54,369.00

 

კლდეეთი

 

 

1

სოფელ კლდეეთის თემში სოფ.კინოთში კინოთ-ტაბაკინის დამაკავშირებელი შემაერთებელ გზაზე 6 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

2052

 

2

სოფელ კლდეეთის თემში სოფ.ალავერდში საბავშვო ბაღის შენობის სახურავის ს/სამუშაოები

5665

 

3

სოფელ კლდეეთის თემში სოფ. მწყერიციხეში მდინარე თურნაზე ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა

4684

 

4

კლდეეთის თემში სოფელ თვრინში კვანტრიშვილების უბანში სასმელი წყლის მილებისათვია არსებული არხის გაჭრაზე და ბეტონის რეზერვუარის ს/სამუშაოები

1462

 

5

კლდეეთის თემში სოფ, კინოთში ძაბირაძეების უბანის სასაფლაოზე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები

2795

 

6

კლდეეთის თემში სოფელ ტაბაკინში სოფლის ცენტრალური სასაფლაოს შემოჭობვაზე 550 გრძ/მ სამუშაოები

14693

 

7

კლდეეთის წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

9267

 

8

სოფელ კლდეეთის თემში სოფელ კინოთში ჭუმბაძე ზარნაძეების ჭუმბაძე ნინიკაშვილების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

5876

 

9

სამშენებლო მასალების შესყიდვა  წყალსადენის სარეაბილიტაციოდ

13968

 

10

ჯაფარიძე ნიკაჭაძეების უბანში სასაფლაოს შემოღობვა მავთულბადე 190გრძ/მ 760 ლარი. კამლაძეების სასაფლაოს შემოღობვა მავთულბადე 500 გრძ/მ 2000 ლარი. ტაბაკინის მონასტრისათვის წყლის მილი 25 მმ პლასმასის მილი 1200გრძ/მ 720 ლარი. აბაშიძეების უბანში მოსაცდელის შეკეთება 60 ც ბლოკი 72 ლარი. ცემენტი 0.5 ტ-125 ლარი. სილა 2მკბ 100 ლარი.ჯანიაშვილების უბანში წყლის ქსელის მოწყობა 25 მმ პლასმასის მილი 800 გრძ/მ 480 ლარი. გოგოლიძეების უბანში წყლის ქსელის მოწყობა 180 გრძ/მ კაბელი ფაზა ნოლი 360 ლარი. ცემენტი 1 ტონა 250 ლარი. 50 გრძ/მ მავთულბადე 200 ლარი.

       5,067.00

 

11

ცენტრალური სასაფლაოს შემოღობვა 800გრძ/მ მავთულბადე 3200 ლარი. ხის ბოძები 150 ც 600 ლარი. მავთული 2500გრძ/მ 350 ლარი. ჭუმბაძეების უბანში წყაროს მოწყობა 40 მმ პლასმასის მილი 1500 გრძ/მ 1875 ლარი. ცემენტი 1 ტონა 250 ლარი. შებენი 4 მკბ 120 ლარი. ვარდუკაძეების უბანში 8ტ ავზის შეძენა 1 ცალი 2000 ლარი. ცხადაძეების უბანში მოსაცდელის გადახურვა 14 ცალი აცინკოვანი შიფერი 280 ლარი.ახრახაზეების უბანში ბეტონის საფარის მოწყობა 24 მკბ 3840 ლარი

      12,515.00

 

12

ყიფშიძეების უბანში წყლის ქსელის მოწყობა 25 მმ პლასმასის მილი 500გრძ/მ 300 ლარი. კვანტრიშვილებისა და ბოყოჩაძეების უბანში წყლის ქსელის მოწყობა 40მმ პლასმასის მილი 1300გრძ/მ 1625 ლარი.

       1,925.00

 

13

სოფელ ქვედა თვრინში ბოგირისათვის მასალების შეძენა ლითონის მილი 500მმ 4გრძ/მ 644 ლარი. მილი 40მმ 4გრძ/მ 320 ლარი

          964.00

 

14

სოფელ თვრინში ც/გზაზე ბეტონის დასხმა ბეტონი 80 მკბ 12800 ლარი.ღორღით გზის მოსწორება ბეტონის დასასხმელად ღორღი 21მკბ 630 ლარი.

      13,430.00

 

 

ჯამი

      94,363.00

 

 

ფუთი

 

 

1

სოფელ ფუთში თუთბერიძეების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობაზე h=25მ

5709

 

2

სარალოძეების უბანში გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობაზე მასალების შესყიდვა

2570

 

3

გოგოლიძეების უბანში წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია 50მმ პლასმასის მილი 650 გრძ/მ 1170 ლარი. ჩხეიძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 50მმ პლასმასის მილი 200 გრძ/მ 360 ლარი. სირაძეების უბანში წყაროს მოწყობა ცემენტი0.5 ტ 125 ლარი. შებენი 4 მკბ 120 ლარი. ლურსმანაშვილების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია 50 მმ პლასმასის მილი 1500 გრძ/მ 2700 ლარი. კაბელი 3 ფაზიანი 500 გრძ/მ 1500 ლარი. მრიცხველი 3 ფაზიანი კომპლექტი 1 ცალი 300 ლარი. ჭუმბაძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია 32 მმ პლასმასის მილი  250 გრძ/მ 250 ლარი. კაბელი ფაზა ნოლი 16 კვეთით 210 გრძ/მ 525 ლარი.

       7,050.00

 

4

პირველაშვილების უბანში სანიაღვრე 300მმ პლასმასის მილი 12გრძ/მ 480 ლარი. კაციტაძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია. 32 მმ პლასმასის მილი 350 გრძ/მ 350 ლარი.პირველაშვილების უბანში წყლის ქსე;ლის რეაბილიტაცია 150 გრძ/მ 90 ლარი. თუთბერიძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 50 მმ პლასმასის მილი 700 გრძ/მ 1260 ლარი.32 მმ პლასმასის მილი 500გრძ/მ 500 ლარი.

       2,680.00

 

5

თუთბერიძეების უბანში 2 წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 10 ტონიანი წყლის ავზი 1 ცალი 2500 ლარი. ელტუმბო დამცავით 1 ც 1500 ლარი. 50მმ პლასმასის მილი 650 გრძ/მ 1170 ლარი. 1 ტ ცემენტი 250 ლარი. 3მკბ შებენი 90 ლარი, საბავსვო ბაღის გასახურად აცინკოვანი გოფრირებული შიფერი 20 ც 360 ლარი. ქათამაზეების უბანში ზარი ეკლესისათვის 1 ც 1200 ლარი. ჩხეიძის უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია40მმ პლასმასის მილი 200გრძ/მ 250 ლარი.

       7,320.00

 

6

თუთბერიძეების უბანში 280გრ მ პლასმასის მილი504 ლარი

          504.00

 

7

ქათამაძეების უბანში წყლის ქსელის მოწყობისათვის მასალები: 16 ტონიანი წყლის ავზი 1ც 3500 ლარი. კაბელი 3 ფაზიანი350 გრძ/მ 1050 ლარი.75 მმ პლასმასის მილი 450გრძ/მ 2700 ლარი. 2ტ ცემენტი 500 ლარი. 6მკბ შებენი 180 ლარი.1 ცალი 3 ფაზიანი კომპლექტი 300 ლარი.რკინის ბალკა 16მმ 22 გრძ/მ 440 ლარი. უგოლნიკი 60მმ 30 გრძ/მ 240 ლარი. რკინის ტრუბა 200მმ 16გრძ/მ 800 ლარი.

       9,710.00

 

8

მუმლაძეების უბანში წყლის ქსელის მოწყობისათვის მასალები:16 ტ წყლის ავზი 1ც 3500 ლარი,წყლის ტუმბო დამცავი ფაზა 01ც 1500ლარი.50მმ პლასმასის მილი 1500გრძ/მ 2700 ლარი. კაბელი ფაზა0 150გრძ/მ 300 ლარი.1ტ ცემენტი 250ლარი,6მკბ შებენი 180 ლარი.მრიცხველი ფაზა0 1კომპლექტი 250 ლარი,20 მმ რკინის შველერი 10 გრძ/მ 250 ლარი,

       8,930.00

 

 

                                                          ჯამი

44473

 

ილემი

 

 

1

ილმის თემში სოფ ზედა ილემში წასიძეების უბანში წყალსადენის ქსელის ს/სამუშაოები

6193

 

2

ილმის თემში წყალსადენის ქსელის ს/სამუშაოები

31639

 

 

ჯამი

      37,832.00

 

ძირულა

 

 

1

ძირულის თემში სოფ.ღვერკში ც/გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა

4927

 

2

ძირულის თემში სოფ ვაშპარიანში ც/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

5206

 

3

სოფ.ძირულაში წყალსადენის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

6398

 

4

ძირულისთემში სოფ.პატარა განთიადში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

4681

 

5

ძირულის თემში  სოფ ქვედა წევაში ც/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

6220

 

6

სოფელ აჭარაში ეკლესიის შემოღობვის სამუსაოები

5624

 

7

ზედა წევაში გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა

5057

 

8

დიდ განთიადში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

8442

 

9

ძირულის თემში სოფელ ლელაძისეულში ც/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე

7464

 

 

ჯამი

      54,019.00

 

შროშა

 

 

1

შროშის თემში სოფელ საწაბლეში საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

5806

 

2

შროშის თემში სოფ.ამსაისში ულევის უბანსი სასაფლაოზე მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1497

 

3

შროშის თემში საწუმბიოს საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

5494

 

4

შროშის თემში ამსაისში, ულევის უბანში, შველიძეების საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

4142

 

5

სოფელ შროშაში სტადიონისათვის კარების მოწყობა

761

 

6

ბოგირის უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 25მმ პლასმასის მილი 7800 გრძ/მ 4680 ლარი.მაჭარაულის უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია3000გრძ/მ 1800 ლარი. 32მმ პლასმასის მილი 1500გრძ/მ 1500ლარი.მოდებაზეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 3500გრძ/მ 2100 ლარი.ექსეულიძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 25 მმ პლასმასის მილი 500გრძ/მ 300 ლარი. ზვარეს უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია  25 მმ პლასმასის მილი 2300 გრძ/მ 1380  ლარი. 32 მმ პლასმასის მილი 1100 გრძ/მ 1100 ლარი. ბოგირის უბანში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა 100მმ პლასმასის მილი 180 გრძ/მ 900 ლარი

      13,760.00

 

7

ზვარის უბანში წყლის რეზერვუარის მოწყობა 0.6 ტ ცემენტი 150 ლარი.ამსაისში უბანში წყლის რეზერვუარის მოწყობა 0.25 ტ ცემენტი 62 ლარი. კოხიების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 25მმ პლასმასის მილი 600გრძ/მ 360 ლარი

          572.00

 

8

ნახიდვარის უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 25მმ პლასმასის მილი 1500 გრძ/მ 900 ლარი. პლასმასის ავზი 0.5ტ 1 ცალი 250 ლარი

       1,150.00

 

 

ჯამი

      33,182.00

 

სანახშირე

 

 

1

მუხების უბანში სასმელი წყლის ჭის მოწყობა

2559

 

2

სანახშირის საცალფეხო ბონდის ს/სამუშაოები

8724

 

3

სოფელ წიფლავაკეში სარიტუალო დარბაზისათვის მასალების შეძენა. მათ შორის:3000ც ბლოკი 3600ლარი. 5ტ ცემენტი 1250 ლარი. აცინკოვანი შიფერი 250ც 5000 ლარი. შიფერის ლურსმანი 10კგ 60 ლარი.ლურსმანი 100მმ ლურსმანი 20კგ 70 ლარი. სილა საჩხერის 14მკბ 700 ლარი. ხრეში 14 მკბ 280 ლარი. ხის კოჭი0.16X0.106 3მკბ 1500 ლარი, მეტალო პლასმასის ფანჯარა 1X1.2 12 ც  2400 ლარი. მეტალო პლასმასის კარი2  ფრთით 1 ც 400 ლარი. ფიცარი 3მმ 5მკბ 2500 ლარი.

      17,760.00

 

4

ცხადაძეების უბანში ბეტონის შპალის დასაგებად 32 მკბ ქვიშა ღორღი 960 ლარი.საღვინეს ც/გზაზე ბეტონის დასხმა 300მ 71მკბ ბეტონი 11360 ლარი. ფიცარი 0.20X0.4X6  1მკბ 500 ლარი. მარტოთუბნის გზაზე ბეტონის დასხმა 90 მკბ ბეტონი 14400 ლარი,ფიცარი 0.20X0.4X6  1მკბ 500 ლარი. მუხების უბანში სტადიონის შემოღობვა 230 მ მავთულბადე 920 ლარი. მავთული 600მ 72 ლარი. ბებიაშვილების უბანში სტადიონის შემოღობვა 230 მ მავთულბადე 920 ლარი. მავთული 600მ 72 ლარი.

      29,704.00

 

 

ჯამი

      58,747.00

 

ბოსლევი

 

 

1

სოფელ ბოსლევში ცენტრალურ გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა

23497

 

2

სოფ ბოსლევში მდინარე ყვირილაზე საცალფეხო ბონდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

12674

 

3

გაღმა ბოსლევში  ჭუმბურიძეების უბანში წყლის ქსელის მოწყობა  ელ-ტუმბო ფაზა ნოლიანი დამცავით 1 ც 1500 ლარი. გაღმა ბოსლევში მჭედლიძეების უბანში წყლის ქსელის მოწყობა -32 მმ პლასმასის მილი 400გრძ/მ 400 ლარი.50მმ პლასმასის მილი 400გრძ/მ 720 ლარი. 2ტ ცემენტი 500 ლარი. 6მკბ ქვიშა ღორღი 180 ლარი. გაღმა ბოსლევში ქვედა ჭუმბურიძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია - ელ ტუმბო ფაზა ნოლიანი დამცავით 1ც 1500 ლარი. კაბელი ფაზა ნოლიანი 400გრძ/მ 800 ლარი.32 მმ პლასმასის მილი 400გრძ/მ 400 ლარი.50 მმ პლასმასის მილი 400გრძ/მ 720 ლარი. ემალირებული წყლის ავზი 10 ტონა 1ც 2500 ლარი.

       9,220.00

 

4

სოფ.ბოსლევში კახნიაშვილების უბანში 3 ფაზიანი ნასოსის შეძენა ელ-ტუმბო 3 ფაზიანი 1 ც 2500 ლარი, მოქაბერიძეების უბანში წყლის რეზერვუარის შეკეთება 0.5 ტ ცემენტი 125 ლარი,3 მკბ შებენი 90 ლარი, ხვედელიძეების უბანსი წყალსადენის რეაბილიტაცია სამფაზიანი კაბელი 400გრძ/მ 1200 ლარი. წყლის ავზი 3ტ 1ც 400 ლარი. მუმლაძეების უბანში წყალსადენის მოწყობა ელ-ტუმბო 3 ფაზიანი 1ც 2000 ლარი. 10 ტ წყლის ავზი 1ც 2500 ლარი.32 მმ პლასმასის მილი 400გრძ/მ 400 ლარი.50 მმ პლასმასის მილი 300გრძ/მ 540 ლარი.

       9,755.00

 

4

გაღმა ბოსლევში კაპანაძეების უბანში წყლის ქსელის მოწყობა 25 მმ პლასმასის მილი 5000გრძ/მ 3000 ლარი, გაღმა ბოსლევში მჭედლიძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 32 მმ პლასმასის მილი 3000 გრძ/მ 3000 ლარი.10 ტ ემალირილებული წყლის ავზი 1ც 2500 ლარი.0.5 ტ ცემენტი 125 ლარი. გაღმა ბოსლევსი მახათაძეების უბანში წყლის რეზერვუარის რეაბილიტაცია 0.75 ტ ცემენტი 187 ლარი.6 მკბ ქვისა ღორღი 180 ლარი. მარცხენა რკვიაში ქებაძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 0.5 ტ ცემენტი 125 ლრი. კაბელი სამფაზიანი 400 გრძ/მ 1200 ლარი

      10,317.00

 

 

ჯამი

      65,463.00

 

დილიკაური

 

 

1

კოპერაციის უბანში ნაგავსაყრელის  შემოჭობვა 2.5 მმ მავთულბადე 50გრძ/მ 200 ლარი, ბუქსიანიძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 50 მმ პლასმასის მილი 200გრძ/მ 360 ლარი,25 მმ პლასმასის მილი 300 გრძ/მ 180 ლარი, ქვაგატეხილი ილია პერანიძის წყალსადენის რეაბილიტაცია კაბელი 3ფაზიანი 350 გრძ/მ 1050 ლარი. 1ტ ცემენტი 250 ლარი. მრიცხველი 3 ფაზიანი კომპლექტი 1 ც 300 ლარი.

       2,340.00

 

2

ქველეთუბანში 8 ტ ავზი  წყალსადენისათვის და ეჯიბაძეების უბანში 40მმ ლიტონის არმატურა წყალსადენის რეაბილიტაცცისათვის

       5,450.00

 

3

სალაძეების უბანში ბეტონის ფენილის მოწყობა ბეტონი 35 მკბ 5600 ლარი,ცერცვაძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია 10ც აცინკოვანი შიფერი 200 ლარი. 40 მმ პლასმასის მილი 100 გრძ/მ 125 ლარი,ცერცვაზე პერანიძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია 50 მმ პლასმასის მილი 350 გრძ/მ 630 ლარი.1ტ ცემენტი 250 ლარი,4მკბ ქვისა ღორღი  120 ლარი,კაბელი სამფაზიანი 110 გრძ/მ 330 ლარი.

       7,255.00

 

4

მაღლაკელიძეების უბანში წყალსადენის მოწყობა ელ ტუმბო 3 ფაზიანი 1 ც 2000 ლარი,50მმ პლასმასის მილი 8000 გრძ/მ 1440 ლარი, მრიცხველი 3 ფაზიანი კომპლექტი 1 ც 300 ლარი,1.2 ტ ცემენტი 300 ლარი, 5 მკბ შებენი 150 ლარი,ქვაგატეხილში ზედა პერანიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია 3ფაზიანი მრიცხველის კომპლექტი 1 ც 300 ლარი, კაბელი საფაზიანი 200გრძ/მ 600 ლარი

       5,090.00

 

5

კახნიაშვილების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია ელ ტუნბო ფაზა ნოლიანი 1ც 1500 ლარი, 300 გრძ/მ კაბელი ფაზანოლიანი 600 ლარი, მრიცხველი ფაზანოლიანი კომპლექტი 1 ც 250 ლარი,10 ტონიანი წყლის ავზი 1ც 2500 ლარი, ეჯიბაძე აბულაძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია 40მმ პლასტმასის მილი 1200 გრძ/მ 1500 ლარი,1ც 8 ტონიანი წყლის ავზი 2000 ლარი,2 ტ ცემენტი 500 ლარი, პერანიძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 25მმ პლასმასის მილი 600 გრძ/მ 360 ლარი.

       9,210.00

 

6

მუმლაძეების უბანში წყალსადენის მოწყობა 50მმ პლასმასის მილი 600გრძ/მ 1080 ლარი,32 მმ პლასმასის მილი 100გრძ/მ 100 ლარი,1 ცალი მრიცხველი ფაზანოლიანი 250 ლარი,1 ც 8ტონიანი წყლის ავზი,2 ტ ცემენტი 500 ლარი, 6მკბ შებენი 180 ლარი.1 ცალი ელ ტუმბო ფაზა ნოლიანი 1500 ლარი,150 გრძ/მ კაბელი ფაზა ნოლიანი 300 ლარი.

       5,910.00

 

7

ეკალაძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია  50 მმ პლასმასის მილი 300 გრძ/მ 540 ლარი,32 მმ პლასმასის მილი 200გრძ/მ 200 ლარი, 1 ცალი მრიცხველი ფაზა ნოლიანი კომპლექტი 250 ლარი, ელ-ტუმბო ფაზანოლიანი 1ც 500 ლარი.250 გრძ/მ კაბელი ფაზანოლიანი 500 ლარი, ქველეთუბანსი 25 ტ წყლის ავზი 1 ც 4500 ლარი.

       7,490.00

 
 

8

დონაძეების უბანში წყალსადენის მოწყობა 50 მმ პლასმასის მილი 350 გრძ/მ 630 ლარი, 32 მმ პლასმასის მილი 200გრძ/მ 200 ლარი, მრიცხველი ფაზანოლიანი 1 ც კომპლექტი 250 ლარი, ელ ტუმბო ფაზა ნოლიანი დამცავით 1 ც 1500 ლარი, 6მკბ ქვიშა ღორღი 180 ლარი, 1 ტ ცემენტი 250 ლარი.

       3,010.00

 

 

ჯამი

      45,755.00

 

ზედა საქარა

 

 

1

სოფ.ზედა საქარაში ფერაძეების უბანში 10 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

3466

 

2

სოფელ ზედა საქარაში ბაბუაძეების უბანში 8 მეტრიანი ცხაურის მოწყობაზე

2735

 

3

სოფელ ზედა საქარაში ფერაძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე 80გრძ/მ

5916

 

4

სოფელ ზედა საქარაში აბულაძე მაღლაკელიძეების უბანში ფეხბურთის მინი მოედნის მოწყობაზე ზომით (12X20)მ

11786

 

5

ზედა საქარაში ცერცვაძეების უბანში 20ტ ბეტონის ავზის მოწყობა

3949

 

6

სოფელ ზედა საქარაში ფუტკარაძეების უბანში, კახელების და ბაბუაძეების უბანში ბეტონ ის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე 105 გრძ/მ

7782

 

7

თავაძეების უბანში გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა 15 ტ ცემენტი 3750 ლარი, 41 მკბ ქვიშა ღორღი 1230 ლარი, თავაძეების უბანში წყაროს მოწყობა 1 ტ ცემენტი 250 ლარი,3 მკბ ქვიშა ღორღი 90 ლარი, თავაძეების უბანში წყლის რეაბილიტაცია 1ტ ცემენტი 250 ლარი, 3 მკბ ქვიშა ღორღი 90 ლარი.

       5,660.00

 

8

დავლაძეების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია 16 ტ წყლის ავზი 1ც 3500 ლარი. ელ ტუმბო ფაზანოლიანი დამცავით 1 ც 1500 ლარი, 50 მმ პლასმასის მილი 800გრძ/მ 1440 ლარი,32 მმ -ნი 300 გრძ/მ 300 ლარი,0.5 ტცემენტი 125 ლარი,ცქიტიშვილების სამლოცველოსათვის ჯვარცმის შეძენა 1 ც 1300 ლარი.

       8,165.00

 

9

ვაჭარაძე ვარდოსანიძეების უბანში ბეტონის ფენილის მოწყობა 18 ტ ცემენტი 4500 ლარი, ქვიშა ღორღი 50 მკბ 1500 ლარი. აბაშიძეების უბანში ბეტონის ფენილის მოწყობა 11 ტ ცემენტი 2750 ლარი, ქვისა ღორღი 40 მკბ 1200 ლარი, ლაშხების უბანში წყაროს მოწყობა 2 ტ ცემენტი 500 ლარი, 6მკბ ქვიშა ღორღი 180 ლარი.

      10,630.00

 

 

ჯამი

      60,089.00

 

 

ქვედა საქარა

 

 

1

ქვედა საქარის თემსი სოფელ არგვეთაში სკოლის მიმდებარედ 5 მეტრიანი ლითონის ცხაურის მოწყობაზე

1744

 

2

სოფელ ქვედა საქარის თემში აგვეთაში ტუკვაძეების უბანში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობაზე

3779

 

3

ქვ.საქარის თემში სოფ.არგვეთაში სასაფლაოზე მისასვლელ გზაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა 100მ B=3

12931

 

4

ქვედა საქარის თემში სოფ ჭალატყეში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვაზე და ჭიშკრის მოწყობა

4608

 

5

ქვ. საქარაში სახნავ მიწებთან არსებული საწრეტი არხების გაწმენდაზე

5852

 

6

სოფ.ქვედა საქარაში ქათამაძეების უბანში ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობაზე

19726

 

7

ქვ.საქარის თემში არგვეთაში ხოხიაშვილების უბანში ბოგირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1593

 

8

სოფ.ქვედა საქარის საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

13212

 

9

ქვედა საქარის თემში სოფელ არგვეთაში საბავშვო ბაღთან ასასვლელი კიბის მოწყობაზე

1882

 

10

ქვედა საქარის თემში სოფ.არგვეთაში საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუსშაოები

3635

 

11

ქვ.საქარის თემში სოფ არგვეთაში, მაჩიტიძეების უბანში სანიაღვრე არხის გაწმენდაზე

7208

 

12

სოფ.  ქვედა საქარა - ეკლესიაზე აღრიცხვის კვანძის მოწყობა 1 ც მრიცხველი ფაზანოლი 250 ლარი, სასაფლაოს შემოღობვა 40 გრძ/მ მავთულბადე 160 ლარი, ეკლიანი მავთული 1200 გრძ/მ 240 ლარი, ელექტრო ბალახის საცელი 1 ცალი 250 ლარი. მერკვილაძეების უბანში წყლის ავზის რეაბილიტაცია 10 ც აცინკოვანი შიფერი  200 ლარი,0.5 ტ ცემენტი 125 ლარი, სამხარაძეების უბანში ბეტონის დასხმა 8 ტ ცემენტი 2000 ლარი.

       3,225.00

 

13

სოფ ჭალატყეში  მუხების უბანში წყალსადენის რეაბილიტაცია 1 ც ელ.ტუმბო ფაზა ნოლიანი 1500 ლარი, წყლის ავზი 8ტ ემალის 1ც 2000 ლარი, 2ტ ცემენტი 500 ლარი, 6 მკბ ქვიშა ღორღი 180 ლარი, 32მმ პლასმასის მილი 600გრძ/მ 600ლარი, 600გრძ/მ  კაბელი ფაზა ნოლიანი 1200 ლარი. 100გრძ/მ არმატურა 350 ლარი.

       6,330.00

 

14

სოფ ჭალატყეში  ჭიჭინაძეების უბანში 2 მოსაცდელის რეაბილიტაცია  24 ცალი აცინკოვანი შიფერი 480 ლარი,  ფიცარი0.003მმ 0.5 მკბ 250 ლარი, ხის კოჭი 0.16 X0.10 0.8 მკბ 400 ლარი, სკამის ფიცარი 10 გრძ/მ 150 ლარი, 0.5 ტ ცემენტი 125 ლარი, 20 კგ ემულსია 80 ლარი, 20გრძ/მ მავთულბადე 80 ლარი, ლურსმანი 100მმ-ნი 2 კგ 7 ლარი, ლურსმანი აცინკოვანი შიფერისათვის 1 კგ 7 ლარი.

       1,579.00

 

15

სოფ  ჭალატყეში ჭიჭინაძეების უბანში სტადიონის შემოღობვა 3.5 მმ მავთულბადე 390 გრძ/მ 3120 ლარი,1200 გრძ/მ მავთული 300 ლარი,22 მმ ალმატურა 40 გრძ/მ 160 ლარი, 50მმ უგოლნიკი 20 გრძ/მ 120 ლარი, 80მმ რკინის მილი 8 გრძ/მ 96 ლარი, 50მმ რკინის მილი 390 გრძ/მ 3120 ლარი. 1ტ ცემენტი 250 ლარი.

       7,166.00

 

16

სოფ. ქვ საქარაში ფერაძეების უბანში წყაროს მოწყობა 0.6 ტ ცემენტი 150 ლარი, 3მკბ ქვა ღორღი 90 ლარი, 2მკბ სილა 100 ლარი, 100მმ პლასმასის სქელკედლიანი მილი 6 გრძ/მ  36 ლარი, პატარა ჭიჭინაძეების უბანში წყაროსთან სანიაღვრე არხის მოწყობა 2 ტ ცემენტი 500 ლარი, 7მკბ ქვისა ღორღი 210 ლარი, ჭალა ტყეში საძოვრის შემოღობვა  ეკლიანი მავთული10000 გრძ/მ 2000 ლარი, დედა ღვთის ეკლესიაზე სასმელი წყლის მიყვანა 25 მმ პლასმასის მილი 260 გრძ/მ 156 ლარი,

       3,242.00

 

17

 სოფელ არგვეთაში შაორგესის დასახლებაში სტადიონის მასალების შეძენა 50მმ რკინის მილი 60 გრძ/მ 480 ლარი, 3მმ მავთულბადე 100 გრძ/მ 600 ლარი, 0.4 ტ ცემენტი 100 ლარი, ქვისა ღორღი 2მკბ 60 ლარი, 3მმ მავთული 600 გრძ/მ 120 ლარი, 1 კგ ელექტროდი 15 ლარი, 2 ც ბარგალკის ქვა 10 ლარი, 15 კგ საღებავი 60 ლარი, 2 ცალი კარების ბადე 300 ლარი,

       1,745.00

 

 

ჯამი

    99,457.00

 

 

ქვედა საზანო

 

 

1

ქვედა საზანოს თემში სოფ.სასახლეში სასაფლაოს ეზოს შემოღობვაზე 600გრძ/მ

14510

 

2

სოფ.ქვედა საზანოში საბავშვო ბაღზე ოთახის მიშენება

8234

 

3

სოფ.ქვედა საზანოში სოფლის ცენტრში საყოფაცხოვრებო მომსახურეობის სენობის მოწყობა

10928

 

4

ქვედა საზანოს თემში სოფ სასახლეში  საკირის ასასვლელის სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

2468

 

5

ქვედა საზანოს თემში სოფ  შიმშილაქედში ცენტრალური გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

5724

 

6

ქვედა საზანოს თემში სოფ შიმშილაქედში კობახიძეების უბანში წყალსადენის ქსელის მოწყობა

6907

 

7

კაპანაძე ლელაძეების უბანში წყალსადენის ქსელის მასალები: 90მმ პლასმასის მილი 12.5 ატმოსფერო 2200გრძ/მ 22000 ლარი, 90 მმ პლასმასის მილი 6 ატმოსფერო 1000 გრძ/მ 6000 ლარი, 50მმ პლასმასის მილი  800გრძ/მ 1440 ლარი.

      29,440.00

 

8

ჭანტურიძე-ლუტიძეების უბანში ბეტონის ფენილის მოსაწყობად 14კბმ ბეტონის შესყიდვა

       2,260.00

 

9

ამბულატორიაზე წყლის მიყვანა 25 მმ პლასმასის მილი 300გრძ/მ 180 ლარი,0.5 ტ ცემენტი 125 ლარი, კვანტიძეების უბანში სანიაღვრეების მოწყობა 3 ტ ცემენტი 750 ლარი, ქვიშა ღორღი 16 მკბ 480 ლარი, 1მკბ ფიცარი 0.4X20 500 ლარი, რკინის კუთხოვანა  100გრძ/მ 700 ლარი , არმატურა 300 გრძ/მ 1050 ლარი, ლელაძე მეგრელიშვილების უბანში წყალსადენის ქსელის მოწყობა 50მმ პლასმასის მილი 1500გრძ/მ 2700 ლარი, დავლაძეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 50მმ პლასმასის მილი 300გრძ/მ 540 ლარი, სამფაზიანი მრიცხველი კომპლექტი 1 ც 300 ლარი,

       7,325.00

 

10

 კობახიძეების უბანში წყალსადენის მოწყობა  ელ ტუმბო 3 ფაზიანი 1 ცალი 2500 ლარი, 25 ტ რკინის ავზი 1 ც 4500 ლარი, 50 მმ პლასმასის მილი 700 გრძ/მ 1260 ლარი, წისქვილის რეაბილიტაცია ხის კოჭი 0.8X0.16 1 მკბ 500 ლარი. ფიცარი 0.3X0.20 1მკბ 500 ლარი, მაჩიტიძეების უბანში 10 ტ ავზის შეძენა 10 ტ ლითონის ავზი 1ც 2500 ლარი, გორგაზეების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 32 მმ პლასმასის მილი 300გრძ/მ 300 ლარი, მდივნების უბანში ავზის შეძენა 10 ტ ლითონის ავზი 2500 ლარი, დამიწების კონტურის აქტი  80 ლარი.(მომსახურება)

      14,640.00

 

 

ჯამი

    102,436.00

 

ზორვეთი

 

 

1

ზოვრეთში ადმინისტრაციულ შენობაში სოფლის ამბულატორიის განსათავსებლად ორი ოთახის ს/სამუშაოები

8333

 

2

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციისათვის მასალების შესყიდვა : 540 მკვ დაშტამბული თუნუქის ფურცელი 7290 ლარი, ხის კოჭი 0.16X 0.10X6 10 მკბ 5000 ლარი, ფიცარი 0.03X0.2X6 10 mkb 500 ლარი, 80 მკბ თუნუქის ფურცელი 0.5მმ 960 ლარი, 20 კგ 150მმ ლურსმანი 70 ლარი, 40 კგ 100მმ ლურსმანი 140 ლარი. 80მმ ლურსმანი 40 კგ 140 ლარი, შურუფები რეზინით 3000ც 300 ლარი, 120 გრძ/მ 4,5მმ კატანკა რბილი 36 ლარი, 120 გრძ/მ კაბელი ფაზა ნოლიანი 200 ლარი, 1ც ელექტრო ხერხი 200 ლარი,

      19,336.00

 

3

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციისათვის მასალების შესყიდვა: 2ც მეტალო პლასმასის კარები 0.84 X2.5 460 ლარი, მეტალო პლასმასის კარები 2.10X2.5 2ც 840 ლარი, მეტალო პლასმასის ფანჯარა 1,75X1.47 3c 720 , 2 ტონა ცემენტი 500 ლარი, ბლოკი საამშენებლო 80 ც 96 ლარი, 4მკბ სილა საჩხერის 200 ლარი, 4მკბ შებენი 120 ლარი.მეტალოპლასმასის ფანჯარა1.75X1.75 13 ცალი 3510 ლარი.

       6,446.00

 

4

კვეტენაძეების უბანში ცხაურების მოსაწყობად მასალების შეძენა

       2,618.00

 

5

გვალიების უბანში წყლის ქსელის რეაბილიტაცია 50მმ პლასმასის მილი 800 გრძ/მ 1440 ლარი, 25 მმ პლასმასის მილი 300 გრძ/მ 180 ლარი, 1 ტ ცემენტი 250 ლარი, 4 მკბ შებენი 120 ლარი, ბოგვერაძეების უბანში ცხაურის მოწყობა  70მმ უგოლნიკი 48 გრძ/მ 384 ლარი, 24 მმ ალმატურა 140 გრძ/მ 490 ლარი, 1ტ ცემენტი 250 ლარი, 4 მკბ შებენი 120 ლარი, 2 პაჭკა ელექტროდი 40 ლარი.

       3,274.00

 

 

ჯამი

      40,007.00

 

 შორაპანი

 

 

1

შორაპანში კლუბის უბანსში სასმელი წყლის ჭის სარეაბილიტაციო სამუშაო

1212

 

2

შორაპანში ბატონიშვილის ქიჩაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა

12858

 

3

გაღმა შორაპანში გაჩეჩილაძეების ქუჩაზე ბეტონის ფენილის მოწყობა ბეტონი 39მკბ 6240 ლარი

       6,240.00

 

4

გაღმა შორაპანში ღელეზე  ბეტონის რგოლების მოწყობა 1000მმ ბეტონის რგოლი 4ტ 640 ლარი, 16 მკბ ხრეში 320 ლარი,

          960.00

 

5

გორის უბანში საკანალიზაციო ქსელის  მასალების შესყიდვა

       5,820.00

 

6

ფერაძეების უბანში ბონდის სარემონტო სამუშაოები ფიცარი 0.04X0.20 1მკბ 500 ლარი, გაღმა შორაპანში სასაფლაოს შემოღობვა 80 გრძ/მ 320 ლარი, 0.3 ტ ცემენტი 75 ლარი, ფარნავაზისა და წერეთლის ქუჩაზე ჭების წყლის ტუმბოების შეძენა  3ც ტუმბო  720 ლარი.

       1,615.00

 

 

ჯამი

      28,705.00

 

 

სულ ტექ დოკუმენტაციის საფასური

      10,761.00

 

 

 

 

 

 

სულ N25 განკარგულებით ჯამი   მათ შორის:

 1,097,238.00

 
 

სამუშაო

647386

 
 

საქონელი

  439,011.00

 
 

მომსახურეობა  (ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენი 9261 +დამიწების კონტუტრის აქტი 80)

10841

 
 

გაუნაწილებელი დარჩა

171

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          დანართი 14

 

გარემოს დაცვა

 

 

2013 წელი

კოდი

ლარში

I

2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება შპს ბახტურიძე და კომპანია (ნაგავმზიდი სპეც/ტექნიკა)

7051

10800.00

II

ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის სუბსიდირება 2013 წელში

 

1020000.00

III

დაგვა დასუფთავებაში ფანტრანებისათვის წყლის მრიცხველების შესაძენად

 

1100.00

IV

საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი

 

42797.00

 

აღმაშენებლის ქ. N 27 სანიაღვრე არხის მოწყობა

 

6395.00

1

შორაპანში ზ. ფერაძის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა

 

15870.00

2

წერეტლის ქ.N 2-4-6 საცხოვრებელ სახლებში სანიაღვრე არხის და ბეტონის ფენილის მოწყობა.

 

20532.00

 

ჯამი

 

1074697.00

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              დანართი 15

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2013 წელი

   

კოდი

ლარსში

I

ბინათმშენებლობა

7061

79245.00

 

2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება მათ შორის:

 

 

1

შათირიშვილის ქუჩა N19-ში საცხოვრებელ ბინაში ლიფტის რეაბილიტაცია (N55 განკარგულებით 800,0 ათ ლარიდან 10400 ლაარი)

 

14400.00

2

კეკელიძის ქუჩა N17-ში საცხოვრებელ ბინაში ლიფტის რეაბილიტაცია (N55 განკარგულებით 800,0 ათ ლარიდან)

 

20089.00

3

მელქაძის ქუჩა N8-ში საცხოვრებელ ბინის მე-2 სადარბაზოში ლიფტის რეაბილიტაცია (N55 განკარგულებით 800,0 ათ ლარიდან)

 

11000.00

4

ახალი- ჩიკაშუას ქN10 ში ამხანაგობა ,,მზის" მომართვა საცხ. შენო. სახურ. მასალები

 

5245.00

5

2013 წლისათვის გაუნაწილებელი სახსრები

 

28511.00

II

გარე განათება

7064

100090.00

1

ზესტაფონში დიდგორის ბარნოვის , ღამბაშიძის, დადიანის პირველი შესახვევის, კვანტრიშვილის წმინდა ნინოს და მარჯანიშვილების ქუჩების ღამი გარე განათების მოწყობა

 

99990.00

2

2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება მათ შორის:

 

100.00

 

ფუთის საჯარო სკოლისათვის არსებული მრიცხველის დამიწების კონტურის დამონტაჟება (მთავრობის N735 განკარგულებით)

 

100.00

III

წყალმომარაგება

7063

1400.00

 

2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება მათ შორის:

 

 

1

შორაპნის წყალსადენის მოხმარებული ელ-ენერგიის ღირებულება

 

700.00

2

2013 წლი ბიუჯეტით გათვალისწინებული სამუშაო, კერძოდ პირველ სვირში ღიბრაძეების უბანში ელ. ნასოსის შეძენა ( წყალსაქაჩი)

 

700.00

IV

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

 

56612.00

1

შორაპნშისაზოგადოებრივი ტვალეტი ორი თვალი ბეტონის ორმოზე.

 

18646.00

2

რკინიგზის სადგურზე საზოგადოებრივი ტვალეტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ( რკინიგზის ტვალეტზე გამოყოფილი იყო 23211 ლარი დაემატა 14755 ლარი)

 

37966.00

 

სულ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

706

237347.00

 

 

დანართი 16

 

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

   
       
   

კოდი

ლარებში

 

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

708

77400.00

1

2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება მათ შორის:

 

 

 

სპორტის სასახლის შენობის წყალმომარაგება (N55 განკარგულებით-800,0 ათ ლარიდან)

 

14700.00

 

სპორტის სასახლის ელექტროენერგიით მომარაგება 110 გრ/მ კაბელი.

 

500.00

 

საახალწლო საჩუქრებისათვის (ხელშ 284)

 

12400.00

 

მოწვეული მომღერლების დაფინანსება (ხელშ 288-289-292-293-294)

 

13800.00

 

საახალწლო ღონისძიების წამყვანის დაქირავება (ხელშ 290)

 

3800.00

 

სცენის განათება და აპარატუსრის დაქირავება (ხელშ 291)

 

6000.00

 

თოვლის ბაბუას სასაჩუქრე პაკეტები (ხელშ 297-298)

 

1000.00

 

კულტურის ღონისძიებაში არშემდგარი ტენდერი ''155'' N120029091

 

400.00

 

კულტურის სხვადასახვა ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

8100.00

 

2013 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სახსრები სხვადასხვა დანიშნულებისათვის

 

16700.00

 

სპორტის სასახლე 23 საშტატო ერთეულით . სუბსიდია სულ 

 

127900.00

 

კულტურის კუთხით სამოდელო სააგენტო,, კატრინის დაფინანსება 2.3

 

2300.00

 

კულტურის ღონისძიება ლერი ალიმონაკის წიგნი ვარინკა წერეთელზე

 

1500.00

 

კომპანია შ.პ.ს  ,,შემოქმედებითი გაერთიანება ,, კადრი 21" დან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ჰქვია

 

2500.00

 

შოროპანში ბინების უბანში არსებულ მინი სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

 

26448.00

 

კულტურის კუთხით ქორეოგრაფიული და ღვინის ფესტივალის ჩასატარებლად

 

8500.00

 

სპორტული სკოლა

7081

163600.00

 

ბიბლიოთეკა

7082

76700.00

 

სახელოვნებოს სკოლა (სამხატვრო)

,,-,,

35000.00

 

კულტურის და შემოქმედების ცენტრი

,,-,,

216900.00

 

მუზეუმი

,,-,,

40200.00

 

სსიპ სახელმწიფო დრამატული თეატრი

,,-,,

212000.00

 

სხვა მუსიკალური კოლექტივები

,,-,,

159600.00

 

ძეგლთა დაცვა

7084

1000.00

 

იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები

7086

10200.00

 

ახალგაზრდული ღონისძიებები

 

10700.00

 

ეპარქიის ხარჯები

 

34000.00

სულ დასვენება, კულტურა, რელიგია

1206448.00

 

,,

მუხლი 2
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელის  მოვალეობის შემსრულებელს ტარიელ თუთარაშვილს.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემერაბ მასხარაშვილი