„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 220
დოკუმენტის მიმღები თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი
მიღების თარიღი 26/07/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/07/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.123.016172
220
26/07/2013
ვებგვერდი, 29/07/2013
190020020.35.123.016172
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი
 

თვითმმართველი  ქალაქი ქუთაისის  საკრებულოს  

დადგენილება №220

2013 წლის 26 ივლისი

ქ. ქუთაისი

 

„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1–ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №178 დადგენილების დანართში /სსმ matsne@justice.gov.ge 8.01.2013. 190020020.35.123.016130/ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილების დანართის 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 1. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიუ­რი სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფი­ლი ტრანს­ფერები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

44,830.6

55,032.0

17,764.3

37,267.7

55,411.3

15,391.3

40,020.0

გადასახადები

5,041.9

4,547.5

 

4,547.5

4,200.0

0.0

4,200.0

გრანტები

30,456.6

41,976.2

17,764.3

24,211.9

42,798.0

15,391.3

27,406.7

სხვა შემოსავლები

9,332.1

8,508.3

 

8,508.3

8,413.3

0.0

8,413.3

ხარჯები

30,705.8

40,653.7

3,553.7

37,100.0

42,555.0

728.3

41,826.7

შრომის ანაზღაურება

4,104.3

4,986.8

0.0

4,986.8

5,806.1

0.0

5,806.1

საქონელი და მომსახურება

3,944.4

5,512.0

447.7

5,064.3

5,138.2

16.0

5,122.2

პროცენტი

441.9

350.1

0.0

350.1

442.0

0.0

442.0

სუბსიდიები

19,490.7

27,619.1

2,886.0

24,733.1

29,170.4

712.3

28,458.1

გრანტები

1,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,224.5

2,185.7

220.0

1,965.7

1,998.3

0.0

1,998.3

საოპერაციო სალდო

14,124.8

14,378.3

14,210.6

167.7

12,856.3

14,663.0

-1,806.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

12,479.2

18,641.8

11,993.8

6,648.0

18,129.4

17,667.9

461.5

ზრდა

16,510.6

20,364.2

11,993.8

8,370.4

22,716.4

17,667.9

5,048.5

კლება

4,031.4

1,722.4

 

1,722.4

4,587.0

0.0

4,587.0

მთლიანი სალდო

1,645.6

-4,263.5

2,216.8

-6,480.3

-5,273.1

-3,004.9

-2,268.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

851.9

-5,043.8

2,216.8

-7,260.6

-6,025.1

-3,004.9

-3,020.2

ზრდა

11,305.1

6,521.0

2,997.4

3,523.6

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

11,305.1

6,521.0

2,997.4

3,523.6

0.0

 

 

კლება

10,453.2

11,564.8

780.6

10,784.2

6,025.1

3,004.9

3,020.2

სხვა დებიტორული დავალიანებები

10,453.2

11,564.8

780.6

10,784.2

6,025.1

3,004.9

3,020.2

ვალდებულებების ცვლილება

-793.7

-780.3

0.0

-780.3

-752.0

0.0

-752.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

საგარეო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

793.7

780.3

0.0

780.3

752.0

0.0

752.0

საშინაო

793.7

780.3

 

780.3

752.0

0.0

752.0

საგარეო

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2. დადგენილების დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 2“ თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

59,315.2

68,319.2

18,544.9

49,774.3

66,023.4

18,396.2

47,627.2

შემოსავლები

44,830.6

55,032.0

17,764.3

37,267.7

55411.3

15391.3

40020.0

არაფინანსური აქტივების კლება

4,031.4

1,722.4

 

1,722.4

4,587.0

 

4,587.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

10,453.2

11,564.8

780.6

10,784.2

6025.1

3,004.9

3020.2

ვალდებულებების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

გადასახდელები

48,010.1

61,798.2

15,547.5

46,250.7

66,023.4

18,396.2

47,627.2

ხარჯები

30,705.8

40,653.7

3,553.7

37,100.0

42,555.0

728.3

41,826.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,510.6

20,364.2

11,993.8

8,370.4

22,716.4

17,667.9

5,048.5

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

0.0

 

 

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

793.7

780.3

 

780.3

752.0

 

752.0

ნაშთის ცვლილება

11,305.1

6,521.0

2,997.4

3,523.6

0.0

0.0

0.0

 

3. დადგენილების დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 3. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსავლები  55411,3 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

შემოსავლები

44830.6

55032.0

17764.3

37267.7

55411.3

15391.3

40020.0

გადასახადები

5041.9

4547.5

0.0

4547.5

4200.0

0.0

4200.0

გრანტები

30456.6

41976.2

17764.3

24211.9

42798.0

15391.3

27406.7

სხვა შემოსავლები

9332.1

8508.3

0.0

8508.3

8413.3

0.0

8413.3

 

4. დადგენილების დანართის მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 4. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

გადასახადები

5041.9

4547.5

0.0

4547.5

4200.0

0.0

4200.0

ქონების გადასახადი

5036.2

4546.3

0.0

4546.3

4200.0

0.0

4200.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

3715.4

3535.4

 

3535.4

3090.0

 

3090.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 

13.3

 

13.3

0.0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

172.8

207.2

 

207.2

110.0

 

110.0

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1145.9

789.4

 

789.4

1000.0

 

1000.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

2.1

1.0

 

1.0

0.0

 

 

სხვა გადასახადები

5.7

1.2

 

1.2

0.0

 

 

 

5. დადგენილების დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 5“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის გრანტები 42798.0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

გრანტები

30456.6

41976.2

17764.3

24211.9

42798.0

15391.3

27406.7

სხვა დონის სახელმწიფოთა ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

30456.6

41976.2

17764.3

24211.9

42798.0

15391.3

27406.7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

24108.6

24021.9

 

24021.9

27186.7

 

27186.7

მიზნობრივი ტრანსფერი

145.0

190.0

 

190.0

220.0

 

220.0

სპეციალური ტრანსფერი

6203.0

17764.3

17764.3

 

0.0

 

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

243.0

1468.3

1468.3

 

0.0

 

 

მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

 

2016.0

2016.0

 

0.0

 

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ფინანსური დახმარება

5750.0

14280.0

14280.0

 

15391.3

15391.3

 

იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული გრანტები

210.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

6. დადგენილების დანართის მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 6“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 8413,3 ათასი ლარის ოდენობით:

შემოსავლების დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლიუ­რი სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფი­ლი ტრანს­ფერები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

წლიუ­რი სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფი­ლი ტრანს­ფერები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

სხვა შემოსავლები

მათ შორის:

9332.1

8508.3

0.0

8508.3

8413.3

0.0

8413.3

პროცენტები

მათ შორის:

980.0

189.7

0.0

189.7

1500.0

 

1500.0

დეპოზიტსა და ანგარიშზე დარიცხული პროცენტები

980.0

189.7

 

189.7

1500.0

 

1500.0

დივიდენდები

17.5

58.3

 

58.3

0.0

 

 

რენტა

193.2

374.2

0.0

374.2

146.3

0.0

146.3

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

86.7

278.5

 

278.5

46.3

 

46.3

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

106.5

95.7

 

95.7

100.0

 

100.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.1

0.0

 

 

0.0

 

 

 სამხედრო სავალდებულო
სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

10.8

18.4

 

18.4

5.0

 

5.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2085.7

1820.8

 

1820.8

2000.0

 

2000.0

ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

 

 

 

 

0.0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1110.7

1180.7

 

1180.7

1400.0

 

1400.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)

38.3

41.7

 

41.7

50.0

 

50.0

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი მოსაკრებელი

18.9

51.2

 

51.2

0.0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

528.9

456.4

 

456.4

400.0

 

400.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

მათ შორის:

2255.2

2327.0

0.0

2327.0

1510.0

0.0

1510.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

აქედან:

1656.7

2154.3

0.0

2154.3

1460.0

0.0

1460.0

 – შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის

1327.5

1293.8

 

1293.8

960.0

 

960.0

–  შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

329.2

860.5

 

860.5

500.0

 

500.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი  დარღვევის გამო

57.1

36.1

 

36.1

50.0

 

50.0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

541.4

136.6

 

136.6

0.0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

მათ შორის:

2092.8

1989.9

0.0

1989.9

1402.0

0.0

1402.0

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვიდან

316.5

282.3

 

282.3

300.0

 

300.0

 – სხვა არა­კლასი­ფი­ცირ­ებუ­ლი შემოსავალი

1776.3

1707.6

 

1707.6

1102.0

 

1102.0

 

7. დადგენილების დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 7“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯები 42555,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

სახელ­მწიფო ბიუ­ჯე­ტის ფონ­დებ­იდან გამო­ყო­ფილი ტრანს­ფერ­ები

საკუ­თარი შემო­სავ­ლები

ხარჯები

30,705.8

40,653.7

3,553.7

37,100.0

42,555.0

728.3

41,826.7

შრომის ანაზღაურება

4,104.3

4,986.8

0.0

4,986.8

5,806.1

0.0

5,806.1

საქონელი და მომსახურება

3,944.4

5,512.0

447.7

5,064.3

5,138.2

16.0

5,122.2

პროცენტი

441.9

350.1

0.0

350.1

442.0

0.0

442.0

სუბსიდიები

19,490.7

27,619.1

2,886.0

24,733.1

29,170.4

712.3

28,458.1

გრანტები

1,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,224.5

2,185.7

220.0

1,965.7

1,998.3

0.0

1,998.3

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

8. დადგენილების დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 8“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 18129.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 22716.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

მხარჯავი ორგანიზაცია

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

01 01

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

213.0

341.5

213.6

02 00

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

417.2

199.9

1339.2

03 00

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

13703.2

17417.1

20437.2

04 00

განათლება

282.8

193.0

0.0

05 00

დასვენება, სპორტი, კულტურა

1689.2

2212.7

726.4

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

205.2

0.0

0.0

 

სულ

16510.6

20364.2

22716.4

ბ) განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 4587,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

შემოსულობების კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

4031.4

1722.4

4587,0

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

3836.6

514.5

2200.0

314

შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

194.8

1207.9

2387.0

 

9. დადგენილების დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 9“. ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

7,816.2   

7,635.3   

8406,3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

5,638.4   

7,235.2   

7964,3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,345.5   

6,763.8   

7564,3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

292.9   

471.4   

400.0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

441.9   

350.1    

442.0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

1,500.0   

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

235.9   

50.0   

0.0   

702

თავდაცვა

0.0   

0.0    

0.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,781.5   

1,885.2   

2793,3

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

681.3   

483.9   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

1,100.2   

1,401.3   

2793,3

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,954.8   

6,614.7   

16442,6  

7045

ტრანსპორტი

2,851.1   

6,524.8   

16159,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,851.1   

6,524.8   

16159,0   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

34.0   

19.7   

37.4   

70473

ტურიზმი

34.0   

19.7   

37.4   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

69.7

70.2

246.2

705

გარემოს დაცვა

3,907.2   

5,849.7   

6911.3   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3139.4

3927.8

3366.9

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

767.8

1921.9

3544.4

706

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა

13,399.8   

17,788.8   

9282.4   

7061

ბინათმშენებლობა

 

 

 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2,199.2   

5,715.6   

2670,8  

7063

წყალმომარაგება

 

 

 

7064

გარეგანათება

2436.1

3181.0

3350.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

8764.5

8892.2

3261.6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

756.1   

1,008.7   

797,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.2

118.8

150.0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

654.9

889.9

647,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

10,484.1   

13,132.8   

11727,6   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

4508.6

5290.7

4566,7   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

5543.1

7407.7

6703,9   

7083

ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

122.2

137.6

59.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

310.2

296.8

398.0   

709

განათლება

5,006.1   

5,515.6   

7,285.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

4,959.4   

5,508.3   

7,285.0   

710

სოციალური დაცვა

1,110.6   

1,587.1   

1625,9

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1110.6

1587.1

1625,9

 

სულ

47,216.4   

61,017.9   

65271.4

 

10. დადგენილების დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„მუხლი 10“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

ა. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (– 5273,1) ათასი ლარის ოდენობით.

ბ. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (– 6025.1) ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 6025.1 ათასი ლარის ოდენობით.

გ. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (– 752,0) ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 752,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ვალდებულებების კლება

2011  წლის ფაქტი

2012  წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

793,7

780,3

752,0

 

11. დადგენილების დანართის 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ბ“ ქვეპუნქტი, „ვ“ და „ზ“ ქვეპუნქტები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დ.ბ. პროგრამის ბიუჯეტი: 12932,1 ათასი ლარი.“

„ვ. საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ვ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური.

ვ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3544,4 ათასი ლარი.

ვ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქის სხვადასხვა უბნებში გაიწმინდება კანალიზაციის ამორტიზირებული ქსელი, საჭიროების შემთხვევაში მოხდება მონაკვეთის ახალი მილებით შეცვლა. წყალმომარაგების სისტემაში გატარდება ღონისძიებები ხარვეზების აღმოფხვრი­ს­ათვის; არსებული წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელზე ჩატარდება მცირე­მასშტაბიანი სარეაბილიტაციო ღონისძიებები. სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გაიწმინდება ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები, შეკეთდება ნიაღვარმიმღები ჭები, რეაბილიტირებული იქნება ნიაღვარმიმღები ობიექტები და ექსპლუატაცია გაეწევა არსებულ ნიაღვარსადენ ობიექტებს.

ვ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: ღვარსადენების ქსელის (120 ობიექტი) ექსპლუატაციის ხარჯები – 216,4 ათასი ლარი; ბუნებრივი სასულეების (13 ობიექტი) ექსპლუატაცია – 9,3 ათასი ლარი; კანალიზაციის ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაციის ხარჯები – 673,5 ათასი ლარი, მათ შორის: ბალანჩივაძის ქუჩის მე-2 შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; ბალანჩივაძის ქუჩის მე-2 შესახვევიდან დეპოს ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; კიკვიძის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მე-4 შესახვევის დარჩენილი ნაწილის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; ისიანის ქუჩის დარჩენილი ნაწილის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; კლდიაშვილის ქუჩის პირველი ჩიხის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; წერეთლის ქუჩის მე-4 შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; ძნელაძის ქუჩაზე არსებული საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; ირ.აბაშიძის ქუჩის №8 და №17-თან არსებული საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; ი.პეტრიწის ქუჩის მე-4 შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; ლერმონტოვის ქუჩის №2 (№34 ბაგა-ბაღის უკან) საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; ყაუხჩიშვილის ქუჩის მე-3 ჩიხის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; მუსხელიშვილის ქუჩის მე-2 ჩიხის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; ლომთათიძის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ლორთქიფანიძის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, სალდაძის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, რაზმაძის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ერისთავის ქუჩის მე-2 შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ასათიანის ქუჩის 1-ლი შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, კლდიაშვილის ქუჩის მე-6 შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა,  ოცხელის ქუჩის მე-2 ჩიხის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ბელინსკის ქუჩის მე-10 შესახვევის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ქეთევან წამებულის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, თაბუკაშვილის ქუჩის მე-8 და მე-10 შესახვევების საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ჩანჩიბაძის ქუჩის მე-2 შესახვევის 1-ლი და მე-2 მონაკვეთის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, აღმაშენებლის გამზირის №9, 11, 13-ის საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა; მე-16 სკოლის მიმდებარედ საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა. წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ზოგიერთ ობიექტზე წყალმზომების მრიცხველების მოწყობის ხარჯები 136,5 ათასი ლარი; მათ შორის: ბერი თედორეს ქუჩა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მე-4 შესახვევი, იაშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი, ერისთავის ქუჩის მე-2 შესახვევი, კიკვიძის ქუჩა, მესხიშვილის ქუჩა, ძნელაძის ქუჩა; ღვარსადენის ქსელის მოწყობა – 2508.7 ათასი ლარი, მათ შორის: კიკვიძის ქუჩის ღვარსადენის ქსელის მოწყობა, ხარებავას ქუჩის დასახლებაში ახალი ღვარსადენი ქსელების მოწყობა; თაბუკაშვილის ქუჩაზე ახალი ღვარსადენი ქსელების მოწყობა; სულხან-საბას გამზირზე ახალი ღვარსადენი ქსელების მოწყობა; შარტავას ქუჩაზე ახალი ღვარსადენი ქსელების მოწყობა; განათლების ქუჩაზე ახალი ღვარსადენი ქსელების მოწყობა; მე-5 ბაგა-ბაღის ახალი ღვარსადენი ქსელების მოწყობა; წერეთლისა და ფოთის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული სანიაღვრე კვანძის მოწესრიგება; ლომონოსოვის ქუჩის მეორე ჩიხში ახალი ნიაღვარსადენის მოწყობა; წერეთლის ქუჩის ნიაღვარსადენის (ხახანაშვილის ქუჩიდან უზნაძის ქუჩამდე) გაწმენდა-აღდგენა; ავტომშენებლის ქუჩის პირველი შესახვევის ახალი ნიაღვარსადენის მოწყობა; ქუთაისის 34-ე საჯარო სკოლის მისასვლელთან (შერვაშიძის ქუჩა), არსებული ნიაღვარსადენის გაწმენდა-აღდგენა; გუგუნავას ქუჩის დასახლების ღია ნიაღვარსადენი არხების მოწესრიგება; ყოფილი აბრეშუმის კომბინატის ეზოში გამავალი ნიაღვარსადენის ნაწილის გაწმენდა-აღდგენა; ლერმონტოვის ქუჩის №7 სახლთან ტროტუარის გასწვრივ ნიაღვარსადენი არხის მოწყობა; ერევნის ქუჩის მეორე შესახვევის ნაწილის (ტყაბლაძის ქუჩიდან) ნიაღვარსადენი არხის მოწყობა; გაპონოვის ქუჩის პირველ შესახვევში (100 გრძ.მ) ნიაღვარსადენის გაწმენდა-აღდგენა; ლესელიძის ქუჩის მეხუთე შესახვევის ნიაღვარსადენის ნაწილი მონაკვეთის აღდგენა-რეკონსტრუქცია; ლესელიძის ქუჩის ღია ნიაღვარსადენის გაწმენდა, აღდგენა-რეკონსტრუქცია №143 სახლიდან №157-მდე, №6 საგზაომდე; დია ჩიანელის ქუჩაზე არსებული ნიაღვარსადენის გაწმენდა; გაპონოვის ქუჩის მეოთხე შესახვევში არსებული ნიაღვარსადენის შეცვლა; გუმათჰესის დასახლებაში არსებული ღია არხების გაწმენდა, სამი ახალი ობიექტის მოწყობა; თბილისის ქუჩის მეორე ჩიხში გამავალი ნიაღვარსადენი არხის გაწმენდა-აღდგენა; ახალგაზრდობის გამზირის მერვე შესახვევში არსებული ნიაღვარსადენის გაწმენდა-აღდგენა; პეტრიწის ქუჩის ნიაღვარსადენის გაწმენდა-აღდგენა №14-18; მცირე მასშტაბის სამუშაოები (ჩანჩიბაძის, თავისუფლების, კლდიაშვილის, თამარ მეფის ქუჩებისა და შანიძის აღმართის, მდ.რიონის მარჯვენა სანაპირო); მარჯანიშვილის ქუჩის ღვარსადენის აღდგენა; ყაზბეგის V ჩიხის №15 სახლის ეზოში მდებარე ღვარსადენის მიმართულების შეცვლა; წერეთლის ქუჩის ბოლო მონაკვეთზე №250 სახლთან ღვარსადენის მოწყობა; ნეკრასოვის ქუჩაზე ახალი სანიაღვრეს მოწყობა; ტყაბლაძის ქუჩაზე არსებული  ღია არხის კაპიტალურად გაწმენდა; ყაზბეგის ქუჩის მე-3 ჩიხში ღვარსადენის მოწყობა;  გუმათის დასახლებაში ღია ღვარსადენი არხის კაპიტალური გაწმენდა ტერიტორიული ორგანოს შენობის უკან; მოსაშვილის ქუჩაზე ღვარსადენის მოწყობა; დავით და კონსტანტინეს ქუჩის №1-დან მ.ასლანიკაშვილის ქუჩის №48-მდე ღია არხის დახურვა; ცენტრალურ მოედანზე ,,TBC“ ბანკის მხარეს ღვარსადენის მოწყობა; ყაზბეგის ქუჩაზე №5 და №7 სახლებთან ღვარსადენის მოწყობა; გუგუნავას ქუჩის №12-ში (საქართველოს გაერთიანებულ წყალთან) ღვარსადენის მოწყობა; წერეთლის ქუჩის II ჩიხში არსებული ღია არხის გაწმენდა და გადახურვა; ნიუპორტის ქუჩის პირველ შესახვევში ღვარსადენის მოწყობა; თამარ მეფის ქუჩაზე, უნივერსიტეტის კუთხიდან, შანიძის აღმართზე ღვარსადენის მილების გამოცვლა; დეპოს ქუჩაზე ღვარსადენის მოწყობა; ბალანჩივაძის ქუჩის II შესახვევში ღვარსადენის მოწყობა; მე-4 ბაგა-ბაღთან ღვარსადენის მოწყობა; დ.კაკაბაძის სახლ-მუზეუმთან და ირგვლივ მდებარე ბინებში ღვარსადენის მოწყობა; საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 ივლისის №811 განკარგულების საფუძველზე 1492.0 ათასი ლარი, მათ შორის;  ქალაქ ქუთაისში 3 ქუჩის (ზ.ცხაკაიას სახელობის კლინიკის წინ, ლესელიძის ქუჩის №145 სახლთან, ცენტრალურ მოედანზე) ღვარსადენის ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია 299.4 ათასი ლარი, ქალაქ ქუთაისში 4 ქუჩის (მესხიშვილის ქუჩის, ლესელიძის ქუჩის №135 სახლთან, გამსახურდიას ქუჩის პირველი ჩიხიდან ღვარსადენის დაერთება აღმაშენებლის გამზირზე, შიო არაგვისპირელის ქუჩის ღვარსადენის დაერთება ტყიბულის ქუჩაზე) ღვარსადენის ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია-294.7 ათასი ლარი. ქალაქ ქუთაისში 6 ქუჩის (რაზმაძის ქუჩა, სხირტლაძის ქუჩის, კერვალიშვილის ქუჩის №13-თან, ნიკეას ქუჩაზე მე-40 სკოლიდან ნიკეას ქუჩის მე-2 შესახვევის №7 ბინამდე, ნინოშვილის ქუჩის მე-11 ჩიხის, თამარ მეფის ქუჩაზე ყოფილი პროკურატურის შენობის გვერდით მიმდებარე ბინის)  ღვარსადენის ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია – 299.5 ათასი ლარი. ქალაქ ქუთაისში 7 ქუჩის (ფიროსმანის ქუჩის, იაშვილის ქუჩის, ახალგაზრდობის გამზირის №1-დან №17-მდე, ნიკეას ქუჩის 1/2.1/3.1/4 ბინების, ბერი თევდორეს ქუჩის მე-2 შესახევის, რუსთაველის გამზირის №6 და №8 სახლების, ლომონოსოვის ქუჩის №7 სახლთან)ღვარსადენის ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია – 293.8 ათასი ლარი. ქალაქ ქუთაისში ნიკეას ქუჩაზე (სამხედრო დასახლება) ღვარსადენის ქსელის მოწყობა 304.6 ათასი ლარი“,

„ზ. პროგრამა „კორპუსი“ (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ზ.ა. ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ქალაქ ქუთაისის მერიის საბინაო-კომუნალური მეურნეობისა და  ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურები

ზ.ბ. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 2648,9 ათასი ლარი.

ზ.გ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსარ­თულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, ახალი ლიფტების მონტაჟი და საჭიროების შემთხვევაში, არსებულის რეაბილიტაცია, კორპუსების ფასადების გაუმჯობესება და ეზოების კეთილმოწყობა. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. პროგრამა „კორპუსის“ ეფექტურად განხორციელებისათვის მიზანშეწონილია საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურში აყვანილ იქნეს კოორდინატორის 60 ერთეული, რომლებსაც სამსახურის უფროსის წარდგინებით, პროგრამის მოქმედების ვადით, ხელშეკრულების საფუძველზე, კანონით დადგენილი წესით, ნიშნავს ქალაქის მერი.

ზ.დ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა: 656,1 ათასი ლარი – ლიფტების აღდგენა–რეაბილიტაცი­ისათვის, თანადაფინანსებით 90%–10%–ზე (90% მერია, 10% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა); აქედან 100.0 ათასი ლარი გამოყოფილია საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 16 ივლისის N799 განკარგულებით. 290,0 ათასი ლარის გადასახური მასალა ბიკროსტი მინაქსოვილზე ნაფხვენით, მოთუთიებული გოფრირებული და მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქის შეძენა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა­თ­ვის; აქედან 190.0 ათასი ლარი გამოყოფილია საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 16 ივლისის N799 განკარგულებით. 1056,6 ათასი ლარი – საცხოვრებელი სახლების ეზოებში ბეტონის საფარის მოწყობა ხუთსართულიან საცხოვრებელ სახლებზე მაღალი სახლებისათვის თანადაფინანსებით 80%–20%–ზე (80% მერია, 20% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა); ხუთსართულიანი და დაბალი საცხოვრებელი სახლებისათ­ვის 90%–10%–ზე, 90% მერია, 10% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა; 125,8 ათასი ლარი – საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დაზიანებული წყალ-კანალიზაციის კომუნიკაციების აღდგენა თანადაფინანსებით 90%–10%–ზე (90% მერია, 10% ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა); 110,0 ათასი ლარი – საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების კეთილმოწყობა თანადაფინანსებით 80%–20%–ზე (80% მერია, 20% ბინათ­მესაკუთრეთა ამხანაგობა); აქედან 10.0 ათასი ლარი გამოყოფილია საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 16 ივლისის N799 განკარგულებით. 41,1 ათასი ლარი – ქალაქ ქუთაისში ცენტრალური გზებიდან მრავალ­ბინიან საცხოვრებელ სახლებამდე მისასვლელი გზების კეთილმოწყობისათვის. 40,0 ათასი ლარი – საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოებისათვის; 94.9 ათასი ლარი – ნაგავშემკრები ე.წ. „ბუნკერების“ გასაუქ­მებლად და გალვანიზირებული ფოლადის ფურცლისაგან დამზადებული მოძრავი სანაგვე კონტეინ­ერ­ების შესაძენად, 4,0 ათასი ლარი – საწვავის შესაძენად. 65,0 ათასი ლარი – ხელფასის მთლიანი ხარჯი, 165,4 ათასი ლარი – ჭავჭავაძის გამზირზე მრავალსართულიანი ბინების რეაბილიტაცია.“

12. დადგენილების დანართის 24-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ჩ“ ქვეპუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ჩ. საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 04)

ჩ.ა. ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 59,0 ათასი ლარი

.ბ. ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველ­ობის საქმიანობის მეტი გამჭირვალობისათვის, საზოგადოების ფართო ფენების ინფორმირების მიზნით დაფინანსდება საინფორმაციო უზრუნველყოფის ხარჯები.

.გ. ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა:

საინფორმაციო უზრუნველყოფის საშუალება

თანხა (ათას ლარებში)

1

ქუთაისის საკრებულოსა და მერიის სამართლებრივი აქტების გამოცემა

30,0

2

ტელევიზია

18,8

3

სხვადასხვა ღონისძიებებისა და საინფორმაციო საშუალებებისათვის

10,2

 

სულ

59,0

;
13. დანართის 25-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

მუხლი 25“. თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორ­განი­ზაც­ი­უ­ლი კო­დი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011

წლის

ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

სულ

მათ შორის:

წლი­­უ­რი სახელ­მწი­ფო ბიუ­­ჯე­ტის ფონდ­­ე­ბ­ი­­დან გამო­ყო­­ფი­­ლი ტრანს­­ფე­­რ­ები

საკუ­­თ­­ა­­რი შემო­­­­ს­ა­ვ­ლე­ბი

წლი­­უ­რი სახელ­მწი­ფო ბიუ­­ჯე­ტის ფონდ­­ე­ბ­ი­­დან გამო­ყო­­ფი­­ლი ტრანს­­ფე­­რ­ები

საკუ­­­თ­­ა­­­რი შემო­­­­ს­ა­ვ­ლე­­ბი

 

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი

48,010.1

61,798.2

15,547.5

46,250.7

66,023.4

18,396.2

47,627.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

524

562.0

0

562

541.0

0

541

 

ხარჯები

30,705.8

40,653.7

3,553.7

37,100.0

42,555.0

728.3

41,826.7

 

შრომის ანაზღაურება

4,104.3

4,986.8

0.0

4,986.8

5,806.1

0.0

5,806.1

 

საქონელი და მომსახურება

3,944.4

5,512.0

447.7

5,064.3

5,138.2

16.0

5,122.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

364.6

532.3

0.0

532.3

741.6

0.0

741.6

 

მივლინებები

83.3

51.4

0.0

51.4

83.1

0.0

83.1

 

ოფისის ხარჯები

874.3

1,066.6

0.0

1,066.6

661.4

0.0

661.4

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

284.6

504.0

0.0

504.0

341.0

16.0

325.0

 

კვების ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სამედიცინო ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18.7

25.2

0.0

25.2

94.9

0.0

94.9

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

577.0

699.9

0.0

699.9

642.0

0.0

642.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,741.9

2,632.6

447.7

2,184.9

2,574.2

0.0

2,574.2

 

პროცენტი

441.9

350.1

0.0

350.1

442.0

0.0

442.0

 

სუბსიდიები

19,490.7

27,619.1

2,886.0

24,733.1

29,170.4

712.3

28,458.1

 

გრანტები

1,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,224.5

2,185.7

220.0

1,965.7

1,998.3

0.0

1,998.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,510.6

20,364.2

11,993.8

8,370.4

22,716.4

17,667.9

5,048.5

 

ვალდებულებების კლება

793.7

780.3

0.0

780.3

752.0

0.0

752.0

01 00

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საერთო დანიშნულების ხარჯები

8,609.9

8,415.6

0.0

8,415.6

9,158.3

16.0

9,142.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

410

445.0

0

445

446

0

446

 

ხარჯები

7,603.2

7,293.8

0.0

7,293.8

8,192.7

16.0

8,176.7

 

შრომის ანაზღაურება

3,310.5

4,025.7

0.0

4,025.7

4,821.1

0.0

4,821.1

 

საქონელი და მომსახურება

2,090.9

2,852.5

0.0

2,852.5

2,824.2

16.0

2,808.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

344.6

509.6

0.0

509.6

714.4

0.0

714.4

 

მივლინებები

83.2

50.3

0.0

50.3

80.1

0.0

80.1

 

ოფისის ხარჯები

531.3

627.1

0.0

627.1

557.9

0.0

557.9

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

284.6

504.0

0.0

504.0

341.0

16.0

325.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

7.1

0.0

7.1

3.3

0.0

3.3

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

396.4

499.7

0.0

499.7

505.1

0.0

505.1

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

450.8

654.7

0.0

654.7

622.4

0.0

622.4

 

პროცენტი

441.9

350.1

0.0

350.1

442.0

0.0

442.0

 

სუბსიდიები

207.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

1,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

52.9

65.5

0.0

65.5

105.4

0.0

105.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213.0

341.5

0.0

341.5

213.6

0.0

213.6

 

ვალდებულებების კლება

793.7

780.3

0.0

780.3

752.0

0.0

752.0

01 01

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის საკრებულო

845.7

951.6

0.0

951.6

1,057.7

8.0

1,049.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29.0

 

29

30.0

 

30

 

ხარჯები

832.2

930.3

0.0

930.3

1,026.7

8.0

1,018.7

 

შრომის ანაზღაურება

408.6

496.9

 

496.9

528.7

 

528.7

 

საქონელი და მომსახურება

407.7

418.4

0.0

418.4

474.1

8.0

466.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

129.6

169.8

 

169.8

190.0

 

190.0

 

მივლინებები

23.9

5.2

 

5.2

15.0

 

15.0

 

ოფისის ხარჯები

61.6

61.9

 

61.9

81.2

 

81.2

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

45.0

25.4

 

25.4

33.0

8.0

25.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

138.0

146.5

 

146.5

144.9

 

144.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.6

9.6

 

9.6

10.0

 

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.9

15.0

 

15.0

23.9

 

23.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.5

21.3

 

21.3

31.0

 

31.0

01 02

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერია (აღმასრულებელი ორგანოები)

4,499.8

5,812.2

0.0

5,812.2

6,506.6

8.0

6,498.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

381

416

0

416

416

0

416

 

ხარჯები

4,300.3

5,492.0

0.0

5,492.0

6,324.0

8.0

6,316.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,901.9

3,528.8

0.0

3,528.8

4,292.4

0.0

4,292.4

 

საქონელი და მომსახურება

1,361.4

1,912.7

0.0

1,912.7

1,950.1

8.0

1,942.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

215.0

339.8

0.0

339.8

524.4

 

524.4

 

მივლინებები

59.3

45.1

0.0

45.1

65.1

 

65.1

 

ოფისის ხარჯები

469.7

565.2

0.0

565.2

476.7

 

476.7

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

210.7

428.6

0.0

428.6

308.0

8.0

300.0

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

7.1

 

7.1

3.3

0.0

3.3

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

258.4

353.2

0.0

353.2

360.2

 

360.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

148.3

173.7

0.0

173.7

212.4

 

212.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37.0

50.5

0.0

50.5

81.5

 

81.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

199.5

320.2

0.0

320.2

182.6

 

182.6

01 02 01

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

1,732.0

2,626.5

0.0

2,626.5

2,334.6

8.0

2,326.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

79

93

 

93

61

 

61

 

ხარჯები

1,596.1

2,468.9

0.0

2,468.9

2,234.6

8.0

2,226.6

 

შრომის ანაზღაურება

711.2

914.0

 

914.0

891.6

 

891.6

 

საქონელი და მომსახურება

865.2

1,528.9

0.0

1,528.9

1,318.1

8.0

1,310.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

135.2

219.7

 

219.7

195.2

 

195.2

 

მივლინებები

37.3

32.4

 

32.4

30.0

 

30.0

 

ოფისის ხარჯები

255.3

565.2

 

565.2

476.7

 

476.7

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

210.7

428.6

 

428.6

308.0

8.0

300.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

96.9

114.8

 

114.8

114.0

 

114.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

129.8

168.2

 

168.2

194.2

 

194.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.7

26.0

 

26.0

24.9

 

24.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135.9

157.6

 

157.6

100.0

 

100.0

01 02 02

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საფინანსო  სამსახური

208.7

241.2

0.0

241.2

277.1

0.0

277.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

24

 

24

24

 

24

 

ხარჯები

203.9

235.2

0.0

235.2

271.1

0.0

271.1

 

შრომის ანაზღაურება

170.6

212.5

 

212.5

246.7

 

246.7

 

საქონელი და მომსახურება

29.0

19.7

0.0

19.7

16.4

0.0

16.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.8

6.3

 

6.3

2.4

 

2.4

 

მივლინებები

1.2

0.6

 

0.6

2.0

 

2.0

 

ოფისის ხარჯები

15.8

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

4.2

7.3

 

7.3

6.0

 

6.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.0

5.5

 

5.5

6.0

 

6.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.3

3.0

 

3.0

8.0

 

8.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

6.0

 

6.0

6.0

 

6.0

01 02 03

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

196.9

218.6

0.0

218.6

146.5

0.0

146.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

22

 

22

0

 

 

 

ხარჯები

189.7

198.5

0.0

198.5

141.7

0.0

141.7

 

შრომის ანაზღაურება

159.2

183.5

 

183.5

131.0

 

131.0

 

საქონელი და მომსახურება

28.7

12.2

0.0

12.2

8.1

0.0

8.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

3.4

 

3.4

 

მივლინებები

3.7

1.3

 

1.3

2.0

 

2.0

 

ოფისის ხარჯები

19.7

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

5.3

10.9

 

10.9

2.7

 

2.7

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.8

2.8

 

2.8

2.6

 

2.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.2

20.1

 

20.1

4.8

 

4.8

01 02 04

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალურ საკითხთა და ლტოლვილთა  სამსახური

120.7

113.3

0.0

113.3

82.7

0.0

82.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

11

 

11

0

 

 

 

ხარჯები

104.4

113.3

0.0

113.3

77.9

0.0

77.9

 

შრომის ანაზღაურება

89.2

107.5

 

107.5

68.6

 

68.6

 

საქონელი და მომსახურება

15.1

5.8

0.0

5.8

9.1

0.0

9.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

5.9

 

5.9

 

მივლინებები

0.8

0.0

 

 

0.1

 

0.1

 

ოფისის ხარჯები

11.9

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

2.4

5.8

 

5.8

3.1

 

3.1

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.1

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.3

0.0

 

 

4.8

 

4.8

01 02 05

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის არქიტექტურის სამსახური

268.1

307.2

0.0

307.2

67.1

0.0

67.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

7

 

7

0

 

 

 

ხარჯები

263.4

281.9

0.0

281.9

67.1

0.0

67.1

 

შრომის ანაზღაურება

167.8

183.6

 

183.6

48.9

 

48.9

 

საქონელი და მომსახურება

95.2

97.4

0.0

97.4

17.9

0.0

17.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

43.9

49.1

 

49.1

13.2

 

13.2

 

მივლინებები

2.9

1.2

 

1.2

0.0

 

0.0

 

ოფისის ხარჯები

16.7

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

1.7

 

1.7

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

23.8

45.4

 

45.4

4.7

 

4.7

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.9

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

0.9

 

0.9

0.3

 

0.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.7

25.3

 

25.3

0.0

 

0.0

01 02 06

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის  სამსახური

0.0

19.6

0.0

19.6

168.7

0.0

168.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

28

 

28

0

 

 

 

ხარჯები

0.0

19.6

0.0

19.6

165.1

0.0

165.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

14.1

 

14.1

124.6

 

124.6

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.5

0.0

5.5

40.5

0.0

40.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

5.5

 

5.5

29.5

 

29.5

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

11.0

 

11.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

3.6

 

3.6

01 02 07

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამხედრო  სამსახური

201.0

222.2

0.0

222.2

123.8

0.0

123.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

16

 

16

0

 

 

 

ხარჯები

197.7

218.7

0.0

218.7

119.7

0.0

119.7

 

შრომის ანაზღაურება

137.3

158.7

 

158.7

96.7

 

96.7

 

საქონელი და მომსახურება

60.4

59.4

0.0

59.4

21.7

0.0

21.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

12.4

15.1

 

15.1

10.2

 

10.2

 

მივლინებები

1.5

2.5

 

2.5

0.8

 

0.8

 

ოფისის ხარჯები

13.4

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

33.0

41.8

 

41.8

10.7

 

10.7

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.1

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.6

 

0.6

1.3

 

1.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.3

3.5

 

3.5

4.1

 

4.1

01 02 08

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ეკონომიკური  სამსახური

203.1

134.6

0.0

134.6

92.8

0.0

92.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

14

 

14

0

 

 

 

ხარჯები

194.4

126.1

0.0

126.1

92.8

0.0

92.8

 

შრომის ანაზღაურება

140.3

111.0

 

111.0

87.7

 

87.7

 

საქონელი და მომსახურება

53.5

14.1

0.0

14.1

2.7

0.0

2.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5.3

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

7.7

4.0

 

4.0

0.6

 

0.6

 

ოფისის ხარჯები

21.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

12.0

10.1

 

10.1

2.1

 

2.1

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.5

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.6

1.0

 

1.0

2.4

 

2.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.7

8.5

 

8.5

0.0

 

0.0

01 02 09

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური

372.4

457.1

0.0

457.1

119.9

0.0

119.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41

11

 

11

0

 

 

 

ხარჯები

368.7

426.3

0.0

426.3

115.0

0.0

115.0

 

შრომის ანაზღაურება

305.9

353.6

 

353.6

77.2

 

77.2

 

საქონელი და მომსახურება

61.4

69.4

0.0

69.4

32.7

0.0

32.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7.1

16.5

 

16.5

19.1

 

19.1

 

მივლინებები

1.0

2.0

 

2.0

5.2

 

5.2

 

ოფისის ხარჯები

24.5

0.0

 

 

0.0

 

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

5.4

 

5.4

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

28.8

45.5

 

45.5

8.4

 

8.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.4

3.3

 

3.3

5.1

 

5.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

30.8

 

30.8

4.9

 

4.9

01 02 10

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის დასუფთავების სამსახური

0.0

20.0

0.0

20.0

131.4

0.0

131.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

23

 

23

0

 

 

 

ხარჯები

0.0

20.0

0.0

20.0

129.0

0.0

129.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

20.0

 

20.0

118.4

 

118.4

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

9.8

0.0

9.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.1

 

0.1

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

9.7

 

9.7

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.8

 

0.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

2.4

 

2.4

01 02 11

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების  სამსახური

114.0

146.7

0.0

146.7

107.7

0.0

107.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

15

 

15

0

 

 

 

ხარჯები

112.1

137.4

0.0

137.4

103.8

0.0

103.8

 

შრომის ანაზღაურება

94.1

116.4

 

116.4

79.5

 

79.5

 

საქონელი და მომსახურება

16.2

17.9

0.0

17.9

24.3

0.0

24.3

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

6.7

 

6.7

19.1

 

19.1

 

მივლინებები

1.0

1.1

 

1.1

0.4

 

0.4

 

ოფისის ხარჯები

8.8

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

6.4

10.1

 

10.1

4.8

 

4.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.8

3.1

 

3.1

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.9

9.3

 

9.3

3.9

 

3.9

01 02 12

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახური

82.3

96.9

0.0

96.9

113.9

0.0

113.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

 

8

8.0

 

8

 

ხარჯები

82.3

95.4

0.0

95.4

108.9

0.0

108.9

 

შრომის ანაზღაურება

66.9

80.0

 

80.0

87.9

 

87.9

 

საქონელი და მომსახურება

14.9

14.9

0.0

14.9

18.0

0.0

18.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

1.1

0.0

 

 

2.0

 

2.0

 

ოფისის ხარჯები

6.3

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

7.5

14.9

 

14.9

16.0

 

16.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

0.5

 

0.5

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1.5

 

1.5

5.0

 

5.0

01 02 13

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების  სამსახური

91.9

109.4

0.0

109.4

51.9

0.0

51.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

8

 

8

0.0

 

 

 

ხარჯები

87.8

91.5

0.0

91.5

51.4

0.0

51.4

 

შრომის ანაზღაურება

63.8

68.0

 

68.0

47.4

 

47.4

 

საქონელი და მომსახურება

23.6

19.5

0.0

19.5

2.1

0.0

2.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.3

10.0

 

10.0

0.0

 

0.0

 

მივლინებები

1.1

0.0

 

 

0.1

 

0.1

 

ოფისის ხარჯები

12.3

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

3.9

9.5

 

9.5

2.0

 

2.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.4

4.0

 

4.0

1.9

 

1.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

17.9

 

17.9

0.5

 

0.5

01 02 14

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის  სამსახური

 

0.0

 

 

94.6

 

94.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

90.8

 

90.8

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

80.9

 

80.9

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

9.8

 

9.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

6.5

 

6.5

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

3.3

 

3.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.1

 

0.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

3.8

 

3.8

01 02 15

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის მერიის ქონების მართვის სამსახური

 

0.0

 

 

32.2

 

32.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

32.2

 

32.2

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

31.0

 

31.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.7

 

0.7

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

0.0

01 02 16

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის  ტერიტორიული ორგანოები, მათ შორის:

908.7

1,098.9

0.0

1,098.9

1,241.8

0.0

1,241.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

125

136

 

136

135.0

 

135.0

 

ხარჯები

899.8

1,059.2

0.0

1,059.2

1,225.6

0.0

1,225.6

 

შრომის ანაზღაურება

795.6

1,005.9

 

1,005.9

1,143.2

 

1,143.2

 

საქონელი და მომსახურება

98.2

48.0

0.0

48.0

75.3

0.0

75.3

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

10.9

 

10.9

25.9

 

25.9

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.7

 

0.7

 

ოფისის ხარჯები

64.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

34.2

37.1

 

37.1

46.7

 

46.7

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

2.0

 

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

5.3

 

5.3

7.1

 

7.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.9

39.7

 

39.7

16.2

 

16.2

01 02 16 01

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის  ,,ქალაქ–მუზეუმის" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

121.8

 

121.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

15.0

 

15

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

119.9

 

119.9

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

114.0

 

114.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

5.4

 

5.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

1.9

 

1.9

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

3.3

 

3.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.9

 

1.9

01 02 16 02

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,ავტოქარხნის" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

101.8

 

101.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

12.0

 

12

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

100.6

 

100.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

95.1

 

95.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

4.8

 

4.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.7

 

0.7

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

3.9

 

3.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.7

 

0.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

01 02 16 03

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის  ,,უქიმერიონის" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

110.5

 

110.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

15.0

 

15

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

109.3

 

109.3

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

104.7

 

104.7

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

4.1

 

4.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

3.9

 

3.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

01 02 16 04

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის  ,,ძელქვიანის" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

122.6

 

122.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

13.0

 

13

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

121.4

 

121.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

109.5

 

109.5

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

11.4

 

11.4

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

7.2

 

7.2

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

4.0

 

4.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

01 02 16 05

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის  ,,კახიანოურის" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

82.8

 

82.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

9.0

 

9

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

81.6

 

81.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

77.0

 

77.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

4.1

 

4.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

3.9

 

3.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

01 02 16 06

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,ვაკისუბნის" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

116.5

 

116.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

13.0

 

13

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

115.3

 

115.3

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

110.6

 

110.6

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

4.2

 

4.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

4.0

 

4.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

01 02 16 07

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის  ,,საფიჩხიის" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

125.2

 

125.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

14.0

 

14

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

124.0

 

124.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

119.4

 

119.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

4.1

 

4.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

3.9

 

3.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

01 02 16 08

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის  ,,სულხან–საბას" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

89.0

 

89.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

10.0

 

10

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

87.8

 

87.8

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

83.1

 

83.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

4.2

 

4.2

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

4.0

 

4.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

01 02 16 09

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის  ,,ნიკეას" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

90.2

 

90.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

10.0

 

10

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

89.0

 

89.0

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

75.9

 

75.9

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

12.6

 

12.6

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

8.4

 

8.4

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

4.0

 

4.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.2

 

0.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

01 02 16 10

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ,,მუხნარის" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

100.9

 

100.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

8.0

 

8

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

99.7

 

99.7

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

86.7

 

86.7

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

12.5

 

12.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

8.4

 

8.4

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

4.0

 

4.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.1

 

0.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

01 02 16 11

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის  ,,გუმათის" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

74.5

 

74.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

5.0

 

5

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

73.3

 

73.3

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

68.7

 

68.7

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

4.1

 

4.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

4.0

 

4.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.1

 

0.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

0.5

 

0.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

1.2

 

1.2

01 02 16 12

თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის  ,,გამარჯვების" ტერიტორიული ორგანო

 

0.0

 

 

106.0

 

106.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

0.0

 

 

11.0

 

11

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

103.7

 

103.7

 

შრომის ანაზღაურება

 

0.0

 

 

98.5

 

98.5

 

საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

3.8

 

3.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

მივლინებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ოფისის ხარჯები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

 

0.0

 

 

3.8

 

3.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

1.4

 

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

2.3

 

2.3

01 02 17

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

 

 

 

 

61.1

0.0

61.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

10

 

10

 

ხარჯები

 

 

 

 

60.4

0.0

60.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

52.5

 

52.5

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

7.8

0.0

7.8

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

4.3

 

4.3

 

    მივლინებები

 

 

 

 

0.2

 

0.2

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

1.3

 

1.3

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

2.0

 

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

0.1

 

0.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

0.7

 

0.7

01 02 18

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

 

 

 

 

66.8

0.0

66.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

11

 

11

 

ხარჯები

 

 

 

 

64.8

0.0

64.8

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

59.0

 

59.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

3.8

0.0

3.8

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    მივლინებები

 

 

 

 

0.3

 

0.3

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

3.5

 

3.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

2.0

 

2.0

01 02 19

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სოციალურ საკითხთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

 

 

 

 

69.2

0.0

69.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

10

 

10

 

ხარჯები

 

 

 

 

69.2

0.0

69.2

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

51.0

 

51.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

16.8

0.0

16.8

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

12.5

 

12.5

 

    მივლინებები

 

 

 

 

0.5

 

0.5

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

3.1

 

3.1

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.7

 

0.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

1.4

 

1.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

0.0

 

 

01 02 20

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

 

 

 

 

25.1

0.0

25.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

3

 

3

 

ხარჯები

 

 

 

 

24.1

0.0

24.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

20.5

 

20.5

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

3.0

0.0

3.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    მივლინებები

 

 

 

 

0.5

 

0.5

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

2.5

 

2.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

0.6

 

0.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

1.0

 

1.0

01 02 21

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ქალაქდაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების სამსახური

 

 

 

 

66.2

0.0

66.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

8

 

8

 

ხარჯები

 

 

 

 

64.2

0.0

64.2

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

43.0

 

43.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

19.9

0.0

19.9

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

12.5

 

12.5

 

    მივლინებები

 

 

 

 

2.0

 

2.0

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

3.4

 

3.4

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

2.0

 

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

1.3

 

1.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

2.0

 

2.0

01 02 22

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის  ზედამხედველობის  სამსახური

 

 

 

 

198.5

0.0

198.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

32

 

32

 

ხარჯები

 

 

 

 

197.2

0.0

197.2

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

142.9

 

142.9

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

49.9

0.0

49.9

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

28.0

 

28.0

 

    მივლინებები

 

 

 

 

1.6

 

1.6

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

3.3

 

3.3

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

17.0

 

17.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

4.4

 

4.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

1.3

 

1.3

01 02 23

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის  სამსახური

 

 

 

 

130.3

0.0

130.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

16

 

16

 

ხარჯები

 

 

 

 

129.4

0.0

129.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

81.0

 

81.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

46.6

0.0

46.6

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

8.7

 

8.7

 

    მივლინებები

 

 

 

 

1.7

 

1.7

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

35.2

 

35.2

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

1.0

 

1.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

1.8

 

1.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

0.9

 

0.9

01 02 24

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის  სამსახური

 

 

 

 

65.3

0.0

65.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

11

 

11

 

ხარჯები

 

 

 

 

64.3

0.0

64.3

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

54.3

 

54.3

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

9.4

0.0

9.4

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    მივლინებები

 

 

 

 

4.4

 

4.4

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

2.5

 

2.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

2.5

 

2.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

0.6

 

0.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

1.0

 

1.0

01 02 25

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახური

 

 

 

 

108.3

0.0

108.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

15

 

15

 

ხარჯები

 

 

 

 

108.3

0.0

108.3

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

71.8

 

71.8

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

36.3

0.0

36.3

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

22.1

 

22.1

 

    მივლინებები

 

 

 

 

0.7

 

0.7

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

13.5

 

13.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

0.2

 

0.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

0.0

 

 

01 02 26

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის სამსახური

 

 

 

 

124.8

0.0

124.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

23

 

23

 

ხარჯები

 

 

 

 

122.2

0.0

122.2

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

105.8

 

105.8

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

14.2

0.0

14.2

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    მივლინებები

 

 

 

 

0.9

 

0.9

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

13.3

 

13.3

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

2.2

 

2.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

2.6

 

2.6

01 02 27

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სამსახური

 

 

 

 

83.5

0.0

83.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

12

 

12

 

ხარჯები

 

 

 

 

82.4

0.0

82.4

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

58.4

 

58.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

22.0

0.0

22.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

16.6

 

16.6

 

    მივლინებები

 

 

 

 

1.2

 

1.2

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

4.2

 

4.2

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

1.1

 

1.1

01 02 28

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის  სამსახური

 

 

 

 

153.1

0.0

153.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

13

 

13

 

ხარჯები

 

 

 

 

146.1

0.0

146.1

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

65.0

 

65.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

78.9

0.0

78.9

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

69.0

 

69.0

 

    მივლინებები

 

 

 

 

2.4

 

2.4

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

5.5

 

5.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

2.0

 

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

2.2

 

2.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

7.0

 

7.0

01 02 29

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვისა და პრივატიზების  სამსახური

 

 

 

 

66.5

 

66.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

10

 

10

 

ხარჯები

 

 

 

 

64.5

 

64.5

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

55.0

 

55.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

7.0

 

7.0

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    მივლინებები

 

 

 

 

1.5

 

1.5

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

5.5

 

5.5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

2.5

 

2.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

2.0

 

2.0

01 02 30

თვითმმართველი ქალაქის _ ქუთაისის მერიის აუდიტისა და კონტროლის სამსახური

 

 

 

 

101.2

 

101.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

14

 

14

 

ხარჯები

 

 

 

 

100.2

 

100.2

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

70.9

 

70.9

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

27.3

 

27.3

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

20.3

 

20.3

 

    მივლინებები

 

 

 

 

3.0

 

3.0

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

0.0

 

 

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

4.0

 

4.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

0.0

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

2.0

 

2.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

1.0

 

1.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

292.9

471.4

0.0

471.4

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

292.9

471.4

0.0

471.4

400.0

0.0

400.0

 

საქონელი და მომსახურება

292.9

471.4

0.0

471.4

400.0

0.0

400.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

292.9

471.4

 

471.4

400.0

 

400.0

01 04

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

88.4

190.6

0.0

190.6

100.0

0.0

100.0

 

ვალდებულებების კლება

88.4

190.6

 

190.6

100.0

 

100.0

01 05

კრედიტის დაფარვა

1,117.9

939.8

0.0

939.8

1,094.0

0.0

1,094.0

 

ხარჯები

441.9

350.1

0.0

350.1

442.0

0.0

442.0

 

პროცენტი

441.9

350.1

 

350.1

442.0

 

442.0

 

ვალდებულებების კლება

676.0

589.7

 

589.7

652.0

 

652.0

01 06

პარლამენტის მაჟორიტარი  წევრის ბიურო ქუთაისის №59 საარჩევნო ოლქში

39.9

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

39.9

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

28.9

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯი

28.9

50.0

 

50.0

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

11.0

0.0

 

 

0.0

 

 

01 07

ქალაქ ქუთაისის თვითმმართველობის მიერ აღებული ვალდებულების დაფარვა

29.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

29.3

0.0

 

 

0.0

 

 

01 08

საქართველოს რეგიონალური განვითარების პროექტების ფონდის შევსება

1,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1,500.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

გრანტები

1,500.0

0.0

 

 

0.0

 

 

01 09

საქართველოს პრეზიდენტის 23/12/2011 წლის 23/12/03 განკარგულების შესაბამისად ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით დაგეგმილი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად

196.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

196.0

0.0

 

 

0.0

 

 

 

სუბსიდიები

196.0

0.0

 

 

0.0

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

1,781.5

1,885.2

0.0

1,885.2

2,793.3

0.0

2,793.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

117.0

0

117

95.0

0

95

 

ხარჯები

1,364.3

1,685.3

0.0

1,685.3

1,454.1

0.0

1,454.1

 

შრომის ანაზღაურება

793.8

961.1

0.0

961.1

985.0

0.0

985.0

 

საქონელი და მომსახურება

567.6

723.8

0.0

723.8

466.1

0.0

466.1

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20.0

22.7

0.0

22.7

27.2

0.0

27.2

 

მივლინებები

0.1

1.1

0.0

1.1

3.0

0.0

3.0

 

ოფისის ხარჯები

343.0

439.5

0.0

439.5

103.5

0.0

103.5

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18.7

18.1

0.0

18.1

91.6

0.0

91.6

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

180.6

200.2

0.0

200.2

136.9

0.0

136.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.2

42.2

0.0

42.2

103.9

0.0

103.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.9

0.4

0.0

0.4

3.0

0.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

417.2

199.9

0.0

199.9

1,339.2

0.0

1339.2

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

1,100.2

1,401.3

0.0

1,401.3

1,274.6

0.0

1,274.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114

117

 

117

0

 

 

 

ხარჯები

1,053.5

1,308.7

0.0

1,308.7

777.5

0.0

777.5

 

შრომის ანაზღაურება

793.8

961.1

 

961.1

592.0

 

592.0

 

საქონელი და მომსახურება

256.8

347.2

0.0

347.2

185.5

0.0

185.5

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20.0

22.7

 

22.7

14.9

 

14.9

 

მივლინებები

0.1

1.1

 

1.1

1.4

 

1.4

 

ოფისის ხარჯები

66.8

95.3

 

95.3

48.5

 

48.5

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

18.7

18.1

 

18.1

25.7

 

25.7

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

146.0

167.8

 

167.8

64.9

 

64.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.2

42.2

 

42.2

30.1

 

30.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.9

0.4

 

0.4

0.0

 

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46.7

92.6

 

92.6

497.1

 

497.1

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

681.3

483.9

0.0

483.9

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

310.8

376.6

0.0

376.6

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

310.8

376.6

0.0

376.6

0.0

0.0

0.0

 

ოფისის ხარჯები

276.2

344.2

 

344.2

0.0

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

34.6

32.4

 

32.4

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

370.5

107.3

 

107.3

0.0

 

 

02 03

მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური

 

 

 

 

1,518.7

0.0

1,518.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

 

 

95

 

95

 

ხარჯები

 

 

 

 

676.6

0.0

676.6

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

 

 

393.0

 

393.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

280.6

0.0

280.6

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

 

 

 

12.3

 

12.3

 

    მივლინებები

 

 

 

 

1.6

 

1.6

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

 

 

55.0

 

55.0

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

 

 

 

 

65.9

 

65.9

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

 

 

 

72.0

 

72.0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

 

 

73.8

 

73.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

3.0

 

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

842.1

 

842.1

03 00

ინფრასტრუქტურის  რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

20,261.8

30,253.2

14,279.9

15,973.3

32,636.3

17,780.2

14,856.1

 

ხარჯები

6,558.6

12,836.1

2,886.0

9,950.1

12,199.1

712.3

11,486.8

 

საქონელი და მომსახურება

103.7

89.9

0.0

89.9

298.6

0.0

298.6

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

103.7

89.9

0.0

89.9

298.6

0.0

298.6

 

სუბსიდიები

6,454.9

12,746.2

2,886.0

9,860.2

11,900.5

712.3

11,188.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,703.2

17,417.1

11,393.9

6,023.2

20,437.2

17,067.9

3,369.3

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2,986.4

6,671.2

3,792.7

2,878.5

16,234.0

14,256.6

1,977.4

 

ხარჯები

668.9

866.7

0.0

866.7

525.0

0.0

525.0

 

სუბსიდიები

668.9

866.7

0.0

866.7

525.0

0.0

525.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,317.5

5,804.5

3,792.7

2,011.8

15,709.0

14,256.6

1,452.4

03 01 01

გზების და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები

2,851.1

6,524.8

3,792.7

2,732.1

16,159.0

14,256.6

1,902.4

 

ხარჯები

533.6

755.9

0.0

755.9

450.0

0.0

450.0

 

სუბსიდიები

533.6

755.9

 

755.9

450.0

 

450.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,317.5

5,768.9

3,792.7

1,976.2

15,709.0

14,256.6

1,452.4

03 01 02

 საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება – გაკვრის პროგრამა

135.3

146.4

0.0

146.4

75.0

0.0

75.0

 

ხარჯები

135.3

110.8

0.0

110.8

75.0

0.0

75.0

 

სუბსიდიები

135.3

110.8

 

110.8

75.0

 

75.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

35.6

 

35.6

0.0

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

8,542.5

14,746.3

5,054.0

9,692.3

12,932.1

3,399.5

9,532.6

 

ხარჯები

5,363.5

11,063.7

2,886.0

8,177.7

9,396.0

712.3

8,683.7

 

სუბსიდიები

5,363.5

11,063.7

2,886.0

8,177.7

9,396.0

712.3

8,683.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,179.0

3,682.6

2,168.0

1,514.6

3,536.1

2,687.2

848.9

03 02 01

დასუფთავების ღონისძიებები

3,139.4

3,927.8

169.1

3,758.7

3,366.9

30.9

3,336.0

 

ხარჯები

2,029.0

3,261.3

169.1

3,092.2

3,366.9

30.9

3,336.0

 

სუბსიდიები

2,029.0

3,261.3

169.1

3,092.2

3,366.9

30.9

3,336.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,110.4

666.5

 

666.5

0.0

 

 

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემების,  ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები

767.8

1,921.9

1,268.5

653.4

3,544.4

2,521.8

1,022.6

 

ხარჯები

619.6

438.2

98.3

339.9

225.7

0.0

225.7

 

სუბსიდიები

619.6

438.2

98.3

339.9

225.7

 

225.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148.2

1,483.7

1,170.2

313.5

3,318.7

2,521.8

796.9

03 02 03

პროგრამა ,,კორპუსი"

2,199.2

5,715.6

3,216.4

2,499.2

2,648.9

846.8

1,802.1

 

ხარჯები

943.4

5,117.8

2,618.6

2,499.2

2,483.5

681.4

1,802.1

 

სუბსიდიები

943.4

5,117.8

2,618.6

2,499.2

2,483.5

681.4

1,802.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,255.8

597.8

597.8

 

165.4

165.4

 

03 02 04

გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია – ექსპლუატაცია

2,436.1

3,181.0

400.0

2,781.0

3,350.0

0.0

3,350.0

 

ხარჯები

1,771.5

2,246.4

0.0

2,246.4

3,298.0

0.0

3,298.0

 

სუბსიდიები

1,771.5

2,246.4

 

2,246.4

3,298.0

 

3,298.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

664.6

934.6

400.0

534.6

52.0

 

52.0

03 02 05

ცოტნე დადიანის ქუჩა N3-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის კომინალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები

 

 

 

 

21.9

 

21.9

 

ხარჯები

 

 

 

 

21.9

0.0

21.9

 

სუბსიდიები

 

 

 

 

21.9

 

21.9

03 03

ქალაქ ქუთაისის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3,309.8

8,614.6

5,433.2

3,181.4

3,249.4

106.7

3,142.7

 

ხარჯები

234.2

684.6

0.0

684.6

2,074.7

0.0

2,074.7

 

საქონელი და მომსახურება

69.7

70.2

0.0

70.2

261.2

0.0

261.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

69.7

70.2

 

70.2

261.2

0.0

261.2

 

სუბსიდიები

164.5

614.4

0.0

614.4

1,813.5

0.0

1,813.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,075.6

7,930.0

5,433.2

2,496.8

1,174.7

106.7

1,068.0

03 03 01

შადრევნების ექსპლუატაცია

36.9

163.9

0.0

163.9

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

36.9

163.9

0.0

163.9

300.0

0.0

300.0

 

სუბსიდიები

36.9

163.9

 

163.9

300.0

 

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 02

ქალაქის გამწვანების, მოვლა–პატრონობისა  და სკვერების კეთილმოწყობის  ღონისძიებები

1,103.2

1,298.1

693.3

604.8

1,081.5

106.7

974.8

 

ხარჯები

8.6

309.1

0.0

309.1

353.0

0.0

353.0

 

სუბსიდიები

8.6

309.1

 

309.1

353.0

 

353.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,094.6

989.0

693.3

295.7

728.5

106.7

621.8

03 03 03

პანთეონის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოვლა–პატრონობა

23.4

22.9

0.0

22.9

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

23.4

22.9

0.0

22.9

25.0

0.0

25.0

 

სუბსიდიები

23.4

22.9

 

22.9

25.0

 

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 04

საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები 

81.9

2,512.4

2,463.8

48.6

385.5

0.0

385.5

 

ხარჯები

81.9

48.6

0.0

48.6

385.5

0.0

385.5

 

სუბსიდიები

81.9

48.6

 

48.6

385.5

 

385.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,463.8

2,463.8

 

0.0

 

 

03 03 05

ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა

0.0

96.8

0.0

96.8

103.2

0.0

103.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

96.8

 

96.8

103.2

 

103.2

03 03 06

მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა

35.3

31.3

0.0

31.3

136.2

0.0

136.2

 

ხარჯები

35.3

31.3

0.0

31.3

136.2

0.0

136.2

 

საქონელი და მომსახურება

35.3

31.3

0.0

31.3

136.2

0.0

136.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35.3

31.3

 

31.3

136.2

 

136.2

03 03 07

თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები

34.4

38.9

0.0

38.9

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

34.4

38.9

0.0

38.9

110.0

0.0

110.0

 

საქონელი და მომსახურება

34.4

38.9

0.0

38.9

110.0

0.0

110.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34.4

38.9

 

38.9

110.0

 

110.0

03 03 08

მერიის ადმინისტრაციული კორპუსის ერთი ფლიგელისა და მერიის ტერიტორიული ორგანოების შენობების მშენებლობა–რეკონსტრუქცია

386.1

467.0

0.0

467.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

386.1

467.0

 

467.0

0.0

 

 

03 03 09

ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია

1,594.9

3,615.0

2,276.1

1,338.9

343.0

0.0

343.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,594.9

3,615.0

2,276.1

1,338.9

343.0

 

343.0

03 03 10

ქალაქის სხვადასხვა უბნებში ატრაქციონების მოწყობა–რეაბილიტაცია

0.0

298.4

0.0

298.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

298.4

 

298.4

0.0

 

 

03 03 11

უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

0.0

15.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0.0

 

 

15.0

 

15.0

03 03 12

გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები

13.7

69.9

0.0

69.9

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

13.7

69.9

0.0

69.9

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

13.7

69.9

 

69.9

30.0

 

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

0.0

 

 

03 03 13

თვითმმართველი ქალაქის–ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

0.0

720.0

0.0

720.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

720.0

0.0

720.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

720.0

 

720.0

03 04

ტურიზმის განვითარების პროგრამა

34.0

19.7

0.0

19.7

37.4

0.0

37.4

 

ხარჯები

34.0

19.7

0.0

19.7

37.4

0.0

37.4

 

საქონელი და მომსახურება

34.0

19.7

0.0

19.7

37.4

0.0

37.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34.0

19.7

 

19.7

37.4

 

37.4

03 05

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა

5,389.1

201.4

0.0

201.4

183.4

17.4

166.0

 

ხარჯები

258.0

201.4

0.0

201.4

166.0

0.0

166.0

 

სუბსიდიები

258.0

201.4

 

201.4

166.0

 

166.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,131.1

0.0

 

 

17.4

17.4

 

04 00

განათლება

5,006.1

5,515.6

0.0

5,515.6

7,285.0

0.0

7,285.0

 

ხარჯები

4,723.3

5,322.6

0.0

5,322.6

7,285.0

0.0

7,285.0

 

საქონელი და მომსახურება

110.0

39.6

0.0

39.6

135.0

0.0

135.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

110.0

39.6

0.0

39.6

135.0

0.0

135.0

 

სუბსიდიები

4,613.3

5,283.0

0.0

5,283.0

7,150.0

0.0

7,150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282.8

193.0

0.0

193.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლება

4,959.4

5,508.3

0.0

5,508.3

7,285.0

0.0

7,285.0

 

ხარჯები

4,676.6

5,315.3

0.0

5,315.3

7,285.0

0.0

7,285.0

 

საქონელი და მომსახურება

110.0

39.6

0.0

39.6

135.0

0.0

135.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

110.0

39.6

0.0

39.6

135.0

0.0

135.0

 

სუბსიდიები

4,566.6

5,275.7

0.0

5,275.7

7,150.0

0.0

7,150.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282.8

193.0

0.0

193.0

0.0

0.0

0.0

04 01 01

ააიპ ბაგა–ბაღების გაერთიანება

4,566.6

5,275.7

0.0

5,275.7

7,150.0

0.0

7,150.0

 

ხარჯები

4,566.6

5,275.7

0.0

5,275.7

7,150.0

0.0

7,150.0

 

სუბსიდიები

4,566.6

5,275.7

 

5,275.7

7,150.0

 

7,150.0

04 01 02

ბაგა–ბაღების კაპიტალური რემონტის ხარჯები

282.8

193.0

0.0

193.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

282.8

193.0

 

193.0

0.0

 

 

04 02

განათლების ღონისძიებები

110.0

39.6

0.0

39.6

135.0

0.0

135.0

 

ხარჯები

110.0

39.6

0.0

39.6

135.0

0.0

135.0

 

საქონელი და მომსახურება

110.0

39.6

0.0

39.6

135.0

0.0

135.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

110.0

39.6

 

39.6

135.0

 

135.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

46.7

7.3

0.0

7.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

46.7

7.3

0.0

7.3

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

46.7

7.3

 

7.3

0.0

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

10,484.1

13,132.8

1,047.6

12,085.2

11,727.6

600.0

11,127.6

 

ხარჯები

8,794.9

10,920.1

447.7

10,472.4

11,001.2

0.0

11,001.2

 

საქონელი და მომსახურება

1,072.2

1,806.2

447.7

1,358.5

1,414.3

0.0

1,414.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,072.2

1,806.2

447.7

1,358.5

1,414.3

0.0

1,414.3

 

სუბსიდიები

7,722.7

9,113.9

0.0

9,113.9

9,586.9

0.0

9,586.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,689.2

2,212.7

599.9

1,612.8

726.4

600.0

126.4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

4,508.6

5,290.7

599.9

4,690.8

4,566.7

0.0

4,566.7

 

ხარჯები

3,738.3

4,648.7

0.0

4,648.7

4,566.7

0.0

4,566.7

 

საქონელი და მომსახურება

487.8

514.5

0.0

514.5

655.0

0.0

655.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

487.8

514.5

0.0

514.5

655.0

0.0

655.0

 

სუბსიდიები

3,250.5

4,134.2

0.0

4,134.2

3,911.7

0.0

3,911.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

770.3

642.0

599.9

42.1

0.0

0.0

0.0

05 01  01

ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება

2,650.0

2,959.4

0.0

2,959.4

2,985.0

0.0

2,985.0

 

ხარჯები

2,650.0

2,959.4

0.0

2,959.4

2,985.0

0.0

2,985.0

 

სუბსიდიები

2,650.0

2,959.4

 

2,959.4

2,985.0

 

2,985.0

05 01  02

შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი–2010“

449.9

700.0

0.0

700.0

426.7

0.0

426.7

 

ხარჯები

449.9

700.0

0.0

700.0

426.7

0.0

426.7

 

სუბსიდიები

449.9

700.0

 

700.0

426.7

 

426.7

05 01  03

ააიპ ,,ყინულის მოედანი"

149.1

404.9

0.0

404.9

380.0

0.0

380.0

 

ხარჯები

149.1

404.9

0.0

404.9

380.0

0.0

380.0

 

სუბსიდიები

149.1

404.9

 

404.9

380.0

 

380.0

05 01  04

ოლიმპიური კომიტეტი

1.5

9.9

0.0

9.9

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

1.5

9.9

0.0

9.9

10.0

0.0

10.0

 

სუბსიდიები

1.5

9.9

 

9.9

10.0

 

10.0

05 01  05

ააიპ სარაგბო კლუბი ,,აია"

0.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

0.0

60.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

 

სუბსიდიები

 

60.0

 

60.0

60.0

 

60.0

05 01  06

ქუთაისის ხელბურთის გუნდი

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

 

50.0

 

50.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

50.0

 

50.0

05 01 07

სპორტული ღონისძიებების პროგრამა

487.8

514.5

0.0

514.5

655.0

0.0

655.0

 

ხარჯები

487.8

514.5

0.0

514.5

655.0

0.0

655.0

 

საქონელი და მომსახურება

487.8

514.5

0.0

514.5

655.0

0.0

655.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

487.8

514.5

 

514.5

655.0

 

655.0

05 01 08

მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა

76.3

642.0

599.9

42.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76.3

642.0

599.9

42.1

0.0

 

 

05 01 09

ყინულის მოედნის მონტაჟი

694.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

694.0

0.0

 

 

0.0

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

5,543.1

7,407.7

447.7

6,960.0

6,703.9

600.0

6,103.9

 

ხარჯები

4,624.2

5,837.0

447.7

5,389.3

5,977.5

0.0

5,977.5

 

საქონელი და მომსახურება

345.7

1,039.9

447.7

592.2

526.3

0.0

526.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

345.7

1,039.9

447.7

592.2

526.3

0.0

526.3

 

სუბსიდიები

4,278.5

4,797.1

0.0

4,797.1

5,451.2

0.0

5,451.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

918.9

1,570.7

0.0

1,570.7

726.4

600.0

126.4

05 02 01

ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება

1,631.1

1,930.2

0.0

1,930.2

2,306.7

0.0

2,306.7

 

ხარჯები

1,631.1

1,930.2

0.0

1,930.2

2,306.7

0.0

2,306.7

 

სუბსიდიები

1,631.1

1,930.2

 

1,930.2

2,306.7

 

2,306.7

05 02 02

ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

465.3

491.0

0.0

491.0

535.0

0.0

535.0

 

ხარჯები

465.3

491.0

0.0

491.0

535.0

0.0

535.0

 

სუბსიდიები

465.3

491.0

 

491.0

535.0

 

535.0

05 02 03

სსიპ. ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის    სახელმწიფო ისტორიული   მუზეუმი

45.2

61.3

0.0

61.3

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

45.2

61.3

0.0

61.3

60.0

0.0

60.0

 

სუბსიდიები

45.2

61.3

 

61.3

60.0

 

60.0

05 02 04

სამეფო კომპლექსი ,,ოქროს ჩარდახი"

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

30.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

სუბსიდიები

30.0

30.0

 

30.0

30.0

 

30.0

05 02 05

ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

50.0

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

 

სუბსიდიები

50.0

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

05 02 06

ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი

310.0

333.3

0.0

333.3

409.7

0.0

409.7

 

ხარჯები

310.0

333.3

0.0

333.3

409.7

0.0

409.7

 

სუბსიდიები

310.0

333.3

 

333.3

409.7

 

409.7

05 02 07

ააიპ მოსწავლე–ახალგაზრდობის პარკი

91.7

104.6

0.0

104.6

121.8

0.0

121.8

 

ხარჯები

91.7

104.6

0.0

104.6

121.8

0.0

121.8

 

სუბსიდიები

91.7

104.6

 

104.6

121.8

 

121.8

05 02 08

ააიპ ,,ბოტანიკური ბაღი"

 

0.0

 

 

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

 

0.0

 

 

200.0

0.0

200.0

 

სუბსიდიები

 

0.0

 

 

200.0

 

200.0

05 02 09

ლადო მესხიშვილის სახელობის  დრამატული თეატრი

799.6

860.0

0.0

860.0

816.0

0.0

816.0

 

ხარჯები

799.6

860.0

0.0

860.0

816.0

0.0

816.0

 

სუბსიდიები

799.6

860.0

 

860.0

816.0

 

816.0

05 02 10

სსიპ–ქუთაისის ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერის სახელმწიფო თეატრი და მუსიკალური დარბაზი

685.6

749.9

0.0

749.9

730.0

0.0

730.0

 

ხარჯები

685.6

749.9

0.0

749.9

730.0

0.0

730.0

 

სუბსიდიები

685.6

749.9

 

749.9

730.0

 

730.0

05 02 11

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრი

170.0

186.8

0.0

186.8

192.0

0.0

192.0

 

ხარჯები

170.0

186.8

0.0

186.8

192.0

0.0

192.0

 

სუბსიდიები

170.0

186.8

 

186.8

192.0

 

192.0

05 02 12

კულტურის ღონისძიებები

345.7

1,039.9

447.7

592.2

526.3

0.0

526.3

 

ხარჯები

345.7

1,039.9

447.7

592.2

526.3

0.0

526.3

 

საქონელი და მომსახურება

345.7

1,039.9

447.7

592.2

526.3

0.0

526.3

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

345.7

1,039.9

447.7

592.2

526.3

 

526.3

05 02 13

ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო და გარე იერსახის კეთილმოწყობის სამუშაოები

120.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120.1

0.0

 

 

0.0

 

 

05 02 14

ლ. მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

663.7

1,493.2

0.0

1,493.2

89.4

0.0

89.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

663.7

1,493.2

 

1,493.2

89.4

 

89.4

05 02 15

ძეგლების მშენებლობისა და დემონტაჟის ხარჯები

135.1

28.2

0.0

28.2

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135.1

28.2

 

28.2

0.0

 

 

05 02 16

ააიპ ,,ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის" შენობის სახურავის რეაბილიტაცია

0.0

49.3

0.0

49.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

49.3

 

49.3

0.0

 

 

05 02 17

ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა-ში (ხარაზოვის ბაღში) მდებარე შენობა დარბაზის რეაბილიტაცია-მშენებლობის  პროგრამა

 

0.0

 

 

600.0

600.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

600.0

600.0

 

05 02 18

ქალაქ ქუთაისში  სკულპტურული ქანდაკებების დადგმისა და დემონტაჟის პროგრამა

 

0.0

 

 

37.0

 

37.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

 

 

37.0

 

37.0

05 03

 ახალგაზრდული  ღონისძიებები

238.7

251.8

0.0

251.8

233.0

0.0

233.0

 

ხარჯები

238.7

251.8

0.0

251.8

233.0

0.0

233.0

 

საქონელი და მომსახურება

238.7

251.8

0.0

251.8

233.0

0.0

233.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

238.7

251.8

 

251.8

233.0

 

233.0

05 04

საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა

122.2

137.6

0.0

137.6

59.0

0.0

59.0

 

ხარჯები

122.2

137.6

0.0

137.6

59.0

0.0

59.0

 

სუბსიდიები

122.2

137.6

 

137.6

59.0

 

59.0

05 05

ქუთაის გაენათეს ეპარქია

71.5

45.0

0.0

45.0

165.0

0.0

165.0

 

ხარჯები

71.5

45.0

0.0

45.0

165.0

0.0

165.0

 

სუბსიდიები

71.5

45.0

 

45.0

165.0

 

165.0

06 00

სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა

1,866.7

2,595.8

220.0

2,375.8

2,422.9

0.0

2,422.9

 

ხარჯები

1,661.5

2,595.8

220.0

2,375.8

2,422.9

0.0

2,422.9

 

სუბსიდიები

492.8

476.0

0.0

476.0

533.0

0.0

533.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,168.7

2,119.8

220.0

1,899.8

1,889.9

0.0

1,889.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

756.1

1,008.7

60.0

948.7

797.0

0.0

797.0

 

ხარჯები

550.9

1,008.7

60.0

948.7

797.0

0.0

797.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

550.9

1,008.7

60.0

948.7

797.0

0.0

797.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

205.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.2

118.8

0.0

118.8

150.0

0.0

150.0

 

ხარჯები

101.2

118.8

0.0

118.8

150.0

0.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

101.2

118.8

 

118.8

150.0

 

150.0

06 01 02

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

54.8

223.5

20.0

203.5

235.0

0.0

235.0

 

ხარჯები

54.8

223.5

20.0

203.5

235.0

0.0

235.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

54.8

223.5

20.0

203.5

235.0

 

235.0

06 01 03

სამედიცინო დახმარება

304.7

509.1

40.0

469.1

380.0

0.0

380.0

 

ხარჯები

304.7

509.1

40.0

469.1

380.0

0.0

380.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

304.7

509.1

40.0

469.1

380.0

 

380.0

06 01 04

სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების პროგრამა

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.6

0.0

 

 

0.0

 

 

06 01 05

სამედიცინო დაზღვევა

88.6

157.3

0.0

157.3

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

88.6

157.3

0.0

157.3

32.0

0.0

32.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

88.6

157.3

 

157.3

32.0

 

32.0

06 01 06

ტ. ტაბიძის ქუჩის №3–ში მდებარე, №1 პირველადი ჯანდაცვის შენობის რეაბილიტაცია

184.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

184.8

0.0

 

 

0.0

 

 

06 01 07

სასწრაფო სამედიცინო სადგური 03–ის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

20.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.4

0.0

 

 

0.0

 

 

06 02

სოციალური დაცვა

1,110.6

1,587.1

160.0

1,427.1

1,625.9

0.0

1,625.9

 

ხარჯები

1,110.6

1,587.1

160.0

1,427.1

1,625.9

0.0

1,625.9

 

სუბსიდიები

492.8

476.0

0.0

476.0

533.0

0.0

533.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

617.8

1,111.1

160.0

951.1

1,092.9

0.0

1,092.9

06 02 01

 სარიტუალო დახმარება

24.7

36.9

0.0

36.9

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

24.7

36.9

0.0

36.9

70.0

0.0

70.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24.7

36.9

 

36.9

70.0

 

70.0

06 02 02

სოციალური საცხოვრისი

4.7

11.8

0.0

11.8

28.0

0.0

28.0

 

ხარჯები

4.7

11.8

0.0

11.8

28.0

0.0

28.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4.7

11.8

 

11.8

28.0

 

28.0

06 02 03

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

149.1

205.9

0.0

205.9

236.9

0.0

236.9

 

ხარჯები

149.1

205.9

0.0

205.9

236.9

0.0

236.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

149.1

205.9

 

205.9

236.9

 

236.9

06 02 04

 სოციალური ღონისძიებები

194.6

241.1

0.0

241.1

271.0

0.0

271.0

 

ხარჯები

194.6

241.1

0.0

241.1

271.0

0.0

271.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

194.6

241.1

 

241.1

271.0

 

271.0

06 02 05

უფასო მგზავრობა

93.2

94.1

0.0

94.1

102.0

0.0

102.0

 

ხარჯები

93.2

94.1

0.0

94.1

102.0

0.0

102.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

93.2

94.1

 

94.1

102.0

 

102.0

06 02 06

 მატერიალური დახმარება

151.5

521.3

160.0

361.3

361.6

0.0

361.6

 

ხარჯები

151.5

521.3

160.0

361.3

361.6

0.0

361.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

151.5

521.3

160.0

361.3

361.6

 

361.6

06 02 07

ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრების მომსახურება

0.0

0.0

 

0.0

23.4

 

23.4

 

ხარჯები

0.0

0.0

 

0.0

23.4

 

23.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

 

 

23.4

 

23.4

06 02 08

ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი

489.8

473.0

0.0

473.0

528.0

0.0

528.0

 

ხარჯები

489.8

473.0

0.0

473.0

528.0

0.0

528.0

 

სუბსიდიები

489.8

473.0

 

473.0

528.0

 

528.0

06 02 09

ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი

3.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

3.0

3.0

0.0

3.0

5.0

0.0

5.0

 

სუბსიდიები

3.0

3.0

 

3.0

5.0

 

5.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარეთამაზ მარგველაშვილი