,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 9
დოკუმენტის მიმღები საჩხერის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/07/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/07/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.130.016069
9
16/07/2013
ვებგვერდი, 19/07/2013
190020020.35.130.016069
,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №9

2013 წლის 16 ივლისი

ქ. საჩხერე

 

,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

თავი I
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5,373.5

8,025.4

1,798.4

6,227.0

8,935.6

2,867.7

6,067.9

გადასახადები

365.8

442.4

0.0

442.4

398.0

0.0

398.0

გრანტები

4,555.3

7,096.1

1,798.4

5,297.7

8,127.6

2,867.7

5,259.9

სხვა შემოსავლები

452.4

486.9

0.0

486.9

410.0

0.0

410.0

ხარჯები

4,137.1

7,042.6

721.0

6,321.6

6,376.9

464.9

5,912.0

შრომის ანაზღაურება

1,073.4

1,518.8

0.0

1,518.8

1,751.9

0.0

1,751.9

საქონელი და მომსახურება

1,253.2

1,631.5

621.5

1,010.0

1,702.7

464.4

1,238.3

სუბსიდიები

1,720.9

2,147.8

0.0

2,147.8

2,625.1

0.0

2,625.1

გრანტები

0.0

1,490.0

0.0

1,490.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

89.6

254.5

99.5

155.0

284.0

0.5

283.5

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

13.2

0.0

13.2

საოპერაციო სალდო

1,236.4

982.8

1,077.4

-94.6

2,558.7

2,402.8

155.9

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

879.8

1,020.8

987.0

33.8

3,017.3

2,719.2

298.1

ზრდა

969.6

1,299.7

987.0

312.7

3,057.3

2,719.2

338.1

კლება

89.8

278.9

0.0

278.9

40.0

0.0

40.0

მთლიანი სალდო

356.6

-38.0

90.4

-128.4

-458.6

-316.4

-142.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

356.6

-38.0

90.4

-128.4

-458.6

-316.4

-142.2

ზრდა

366.6

90.4

90.4

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტი

366.6

90.4

90.4

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

10.0

128.4

0.0

128.4

458.6

316.4

142.2

ვალუტა და დეპოზიტი

10.0

127.7

0.0

127.7

458.6

316.4

142.2

სესხები

0.0

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

5473.3

8305.0

1798.4

6506.6

8975.6

2867.7

6107.9

შემოსავლები

5373.5

8025.4

1798.4

6227.0

8935.6

2867.7

6067.9

არაფინანსიური აქტივების კლება

89.8

278.9

0.0

278.9

40.0

0.0

40.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

10.0

0.7

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

5106.7

8342.3

1708.0

6634.3

9434.2

3184.1

6250.1

ხარჯები

4137.1

7042.6

721.0

6321.6

6376.9

464.9

5912.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

969.6

1299.7

987.0

312.7

3057.3

2719.2

338.1

ნაშთის ცვლილება

366.6

-37.3

90.4

-127.7

-458.6

-316.4

-142.2

 


თავი II
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 8935,6 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5373.5

8025.4

1798.4

6227.0

8935.6

2867.7

6067.9

გადასახადები

365.8

442.4

0.0

442.4

398.0

0.0

398.0

გრანტები

4555.3

7096.1

1798.4

5297.7

8127.6

2867.7

5259.9

სხვა შემოსავლები

452.4

486.9

0.0

486.9

410.0

0.0

410.0

 


მუხლი 4. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

 

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 398,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

გადასახადები

365.8

442.4

398.0

ქონების გადასახადი

365.8

442.4

398.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

235.8

229.8

251.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

46.6

125.4

78.0

ეკონომიკურ საქმიანობაზე გამოყენებულ ქონებაზე

3.7

30.9

35.0

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

42.9

94.5

43.0

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

6.2

34.6

19.0

ფიზიკური პირებიდან

4.3

20.8

15.0

იურიდიული პირებიდან

1.9

13.8

4.0

არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

77.2

52.6

50.0

ფიზიკური პირებიდან

5.4

8.3

12.0

იურიდიული პირებიდან

71.8

44.3

38.0

 


მუხლი 5. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები 8127,6 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

 
 

გრანტები

4555.3

7096.1

8127.6

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4555.3

7096.1

8127.6

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3393.3

5297.7

5259.9

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3233.3

5107.7

5069.9

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

160.0

190.0

190.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1162.0

1798.4

2867.7

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

390.0

700.0

1884.3

 

საქართველოს პრეზიდენტის  ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0.0

100.0

0.0

 

საქართველოს მთავრობის  ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0.0

16.0

0.0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

772.0

982.4

983.4

 

 


მუხლი 6. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 410,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ათას ლარებში

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

452.4

486.9

410.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

329.2

307.4

281.4

პროცენტები

61.8

82.7

61.0

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

61.8

82.7

61.0

დივიდენდები

5.0

0.0

0.0

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული დივიდენდებიდან

5.0

0.0

0.0

რენტა

262.4

224.7

220.4

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

261.6

224.5

219.9

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

168.0

147.2

139.0

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

91.0

60.3

40.0

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

0.5

0.5

0.5

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

1.9

1.8

1.9

 სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

0.2

14.7

38.5

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუმფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

0.8

0.2

0.5

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

61.7

58.9

57.4

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

60.6

57.8

56.4

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.1

0.0

0.1

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.3

0.3

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

15.4

0.0

0.0

ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან

15.4

0.0

0.0

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

34.0

50.3

48.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

11.1

7.2

8.0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის

11.1

7.2

8.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1.1

1.1

1.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1.1

1.1

1.0

შემოსავლები შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1.1

1.1

1.0

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

60.3

77.7

70.2

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

53.1

77.7

69.2

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში

9.9

12.5

8.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში

6.0

10.7

5.1

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

25.5

40.0

41.1

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

21.8

39.0

40.0

სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

3.7

1.0

1.1

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში

1.3

0.0

0.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

0.1

0.8

0.5

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

10.1

12.7

13.5

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებულ საქნციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

0.2

1.0

1.0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურელ–სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო

0.1

0.0

0.5

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებილი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

7.1

0.0

0.5

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1.2

42.9

1.0

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1.2

42.9

1.0

 


თავი III
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 6376,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4,137.1

7,042.6

327.5

6,286.8

6,376.9

464.9

5,912.0

შრომის ანაზღაურება

1,073.4

1,518.8

0.0

1,518.8

1,751.9

0.0

1,751.9

საქონელი და მომსახურება

1,253.2

1,631.5

228.0

975.2

1,702.7

464.4

1,238.3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

43.2

57.2

0.0

57.2

87.8

0.0

87.8

მივლინება

7.8

9.5

0.0

9.5

23.7

0.0

23.7

ოფისის ხარჯები

230.5

226.9

0.0

226.9

283.3

3.3

280.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

15.7

17.7

0.0

17.7

22.0

16.0

6.0

კვების ხარჯები

24.4

29.9

0.0

29.9

35.0

0.0

35.0

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

10.6

9.6

0.0

9.6

22.1

0.0

22.1

ტრანსპორტის,  ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და  მოვლა–შენახვის ხარჯები

153.5

189.7

0.0

189.7

137.2

0.0

137.2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

767.5

1,091.0

228.0

434.7

1,091.6

445.1

646.5

სუბსიდიები

1,720.9

2,147.8

0.0

2,147.8

2,625.1

0.0

2,625.1

გრანტები

0.0

1,490.0

0.0

1,490.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

89.6

254.5

99.5

155.0

284.0

0.5

283.5

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

13.2

0.0

13.2

 


მუხლი 8. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საჩხეის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ააფინანსური აქტივების ცვლილება 3017,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3057,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

22.8

108.1

0.0

108.1

62.3

0.0

62.3

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

202.2

27.6

0.0

27.6

6.9

0.0

6.9

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

744.6

1104.0

987.0

117.0

2573.0

2538.0

35.0

04 00

განათლება

0.0

0.0

0.0

0.0

409.1

181.2

227.9

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

0.0

60.0

0.0

60.0

6.0

0.0

6.0

 

ჯამი

969.6

1,299.7

987.0

312.7

3,057.3

2,719.2

338.1

 

ბ) განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 40.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივები

89.8

278.9

40.0

ძირითადი აქტივები

37.5

241.1

18.0

შენობა ნაგებობები

37.2

241.1

18.0

არასაცხოვრებელი შენობები

37.2

241.1

18.0

მანქანა–დანადგარები

0.3

0.0

0.0

სატრანსპორტო საშუალებები

0.3

0.0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

52.3

37.8

22.0

მიწა

52.3

37.8

22.0

 


მუხლი 9. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                                          ათას ლარებში

ფუნქციო

ნალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1150.1

3125.0

0.0   

3125.0

2,004.8   

16.0   

1,988.8   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,133.8   

1617.6

0.0   

1,617.6   

2,004.8   

16.0    

1,988.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,133.8   

1617.6

0.0   

1,617.6   

1,969.8   

16.0   

1,953.8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

35.0   

0.0   

35.0   

7017

 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0.0   

1490.0

0.0   

1,490.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7018

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

16.3   

17.4   

0.0   

17.4   

0.0   

0.0   

0.0   

702

თავდაცვა

96.1   

131.7   

0.0   

131.7   

142.2   

0.0   

142.2   

7021

შეიარაღებული ძალები

96.1   

131.7   

0.0   

131.7   

142.2   

0.0   

142.2   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

487.3   

392.3   

0.0   

392.3   

304.7   

0.0   

304.7   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

303.5   

149.1   

0.0   

149.1   

0.0   

0.0   

0.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

183.8   

243.2   

0.0   

243.2   

304.7   

0.0   

304.7   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

908.2   

1643.4

1,466.5   

176.9   

2,003.5   

1943.5

60.0   

7042

 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

55.6   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70422

სატყეო მეურნეობა

55.6    

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანპორტი

852.6   

1643.4

1,466.5   

176.9   

2,003.5   

1,943.5   

60.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

852.6   

1643.4

1,466.5   

176.9   

2,003.5   

1,943.5   

60.0   

705

გარემოს დაცვა

314.3   

379.9   

0.0   

379.9   

430.0   

0.0   

430.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

229.9   

299.9   

0.0   

299.9   

330.0   

0.0   

330.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

80.0   

80.0   

0.0    

80.0   

80.0   

0.0   

80.0   

7054

ბიომრავალფეროვნებისა დალანშაფტების დაცვა

4.4   

0.0   

0.0   

0.0   

20.0   

0.0   

20.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

718.6   

571.5   

142.0   

429.5   

1,526.8   

1042.9

483.9   

7061

ბინათმშენებლობა

176.2   

46.2   

46.2   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

95.8   

95.8   

0.0   

29.5   

29.5   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

332.8   

344.5   

0.0   

344.5   

310.0   

0.0   

310.0    

7064

გარე განათება

81.9   

85.0   

0.0   

85.0   

163.9   

30.0   

133.9   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

127.7   

0.0   

0.0   

0.0   

1,023.4   

983.4   

40.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

70.0   

79.7   

0.0   

79.7   

99.2   

0.0   

99.2   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70.0   

79.7   

0.0   

79.7   

99.2   

0.0   

99.2   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

745.0   

1187.6

0.0   

1187.6

1,301.1   

0.0   

1,301.1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

234.9   

538.2   

0.0   

538.2   

542.4   

0.0   

542.4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

435.2   

556.2   

0.0   

556.2   

693.9   

0.0   

693.9   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

34.1   

42.6   

0.0   

42.6   

35.0   

0.0   

35.0   

7084

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

40.8   

50.6   

0.0   

50.6   

29.8   

0.0   

29.8   

709

განათლება

474.8   

517.1   

0.0   

517.1   

1,288.9   

181.2   

1,107.7   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

365.0   

400.9   

0.0   

400.9   

1,111.6   

181.2   

930.4   

7092

ზოგადი განათლება

4.3   

4.8   

0.0   

4.8   

6.0   

0.0   

6.0   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

4.3   

4.8   

0.0   

4.8   

6.0   

0.0   

6.0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

105.5   

111.4   

0.0   

111.4   

147.3   

0.0   

147.3   

710

სოციალური დაცვა

142.3   

314.1   

99.5   

214.6   

333.0   

0.5   

332.5   

7101

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

30.0   

74.8   

3.0   

71.8   

100.0   

0.0   

100.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

6.0   

53.0   

3.0   

50.0   

70.0   

0.0   

70.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

24.0   

21.8   

0.0   

21.8   

30.0   

0.0   

30.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

10.9   

10.0   

0.0   

10.0   

14.0   

0.0   

14.0   

7103

მარჩენადაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

11.0   

10.6   

5.5   

5.1   

30.0   

0.0   

30.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

18.0   

90.0   

50.0   

40.0   

60.0   

0.0   

60.0   

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

6.0   

0.0   

6.0   

7107

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

61.9   

88.9   

20.0   

68.9   

79.0   

0.0   

79.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  სოციალური დაცვის სფეროში

10.5   

39.8   

21.0   

18.8   

44.0   

0.5   

43.5   

 

სულ

5,106.7   

8342.3

1,708.0   

6,634.3   

9,434.2   

3,184.1   

6,250.1   

 


თავი IV
საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  მთლიანი  სალდო, ფინანსური აქტივების ცვლილება და სარეზერვო ფონდი

მუხლი 10. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -458,6 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11.  საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  საჩხერის  მუნიციპალიტეტის  2013 წლის  ბიუჯეტის  ფინანსური  აქტივების   ცვლილება  -458,6 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

   ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

ვალუტა და დეპოზიტები

366.7

90.4

0.0

 

3.  განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 458,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

ფინანსური აქტივების კლება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

ვალუტა და დეპოზიტები

10.0

127.7

458.6

სესხები

0.0

0.7

0.0

 


მუხლი 12. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 35,0 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი V
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე დონე) შემდეგი რედაქციით:
1. 1.თავდაცვა, საგანგებო სიტუაციის მართვა (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის საკუთარი და დელეგირებული  უფლებამოსილების ფარგლებში გაგრძელდება თავდაცვის და საგანგებო სიტუაციის  დაფინანსება.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა კანონმდებლობების მიხედვით თვითმმართველი ერთეულისათვის წარმოადგენს დელეგირებულ უფლებამოსილებას და ამ პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მთლიანად მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სამხედრო სამსახურის მიერ წვევანდელთა სამხედრო აღრიცხვის ღონისძიებების, წვევანდელთა გაწვევის ორგანიზების და შესაბამის გამწვევ პუნქტებამდე ტრანსპორტირების, რეზერვის აღრიცხვის და გაწვევის ორგანიზების და სხვა კანონმდებლობებით გათვალისწინებული ღონისძებების დაფინანსებას.

პროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება სამხედრო ვადებულთა სრული აღრიცხვა, შეიარაღებულ ძალებში სამსახურის პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

1.2  საგანგებო სიტუაციების მართვა ( პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება საჩხერის მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის გამართული ფუნქციონირება. ამ პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული ასიგნებები იძლევა გარანტიას რომ, სამსახურის მიერ მაღალ დონეზე განხორციელდეს საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებისათვის შესაბამისი პრევენციის ღონისძიებების, ხოლო საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა და ა. შ) წარმოქმნის შემთხვევაში მათი სალიკვიდაციო სამუშაოები.

პროგრამის ფარგლებში სამსახურის მუშაკთა შრომის ანაზღაურებასთან ერთად დაფინანსედება პერსონალის დაზღვევის, სპეციალური ავტოტრანსპორტის მოვლა- შენახვის, ექსპლოატაციის, სახანძრო და სამაშველო ინვენტარის, სპეცტანსაცმლის და სხვათა შეძენის ხარჯები.

ამ პროგრამების განხორციელებით შესაძლებლობის ფარგლებში მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი სტიქიების შედეგად გამოწვეული ზარალი და დაცული იქნება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.

 

2. 2, ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია  და  ექსპლოატაცია  (პროგრამული  კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებისათვის აუცილებელ ძირითად პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში ახლის მშენებლობასთან ერთად განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თოვლისაგან საავტომობილო გზების გაწმენდის, მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობის და ქ. საჩხერეში ათი საქალაქო გზის რეაბილიტაცია.

2.2  კომუნალური  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორებისა და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია, არსებული სასმელი წყლის სისტემების  და გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლოატაცია.  უზრუნველყოფილი იქნება ქ. საჩხერისა და მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებული პუნქტების დასუფთავება და აქედან ნაგვის გატანა.

2.2.1  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ, საჩხერის ქუჩების, სკვერების, მოედნების და სხვათა ყოველდღიური დასუფთავება. ქ. საჩხერიდან და მუნიციპალიტეტის რიგი სოფლებიდან და ცენტრალური საავტომობილო გზის პირებიდან ნაგვის გატანა, ნაგავსაყრელამდე მიტანა, დამუშავება და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება სუფთა გარემო და კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობა.

2.2.2  საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების  მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. საჩხერეში არსებული ჩამდინარე წყლების სისტემების, სანიაღვრე კოლექტორებისა და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაციის ღონისძიებები. ამ სისტემების ობიექტების გამართული მუშაობისათვის იგეგმება ბიუჯეტიდან სუბსიდიის გადაცემა ამ სისტემების მესაკუთრე შპს ,,საჩხერის წყალკანალზე“. ამ ღონისძიებების განხორციელებით თავიდან იქნება აცილებული საკანალიზაციო სისტემებიდან ნახმარი წყლის გაჟონვა და მდინარეში ჩადინდება გაწმენდილი საკანალიზაციო მასა, გარანტირებული გახდება გარემოს დაცვა.

2.2.3  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქ. საჩხერის, სოფლების არგვეთისა და მერჯევის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დაბალი ტარიფით და 24 საათიან რეჟიმში მიწოდების უზრუნველსაყოფად ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემების მესაკუთრე, წყლის მიმწოდებელი, მუნიციპალური საწარმოს შპს ,,საჩხერის წყალკანალის“ სუბსიდირება.

2.2.4  გარე განათება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ. საჩხერეში, გომი-საჩხერის საავტომობილო გზის მონაკვეთზე, სოფლებში სხვიტორში და პერევში არსებული გარე განათების ქსელის ტექნიკური მოვლისა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. საჩხერის გამწვანება და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

2.3.1 ქ. საჩხერის გამწვანების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. საჩხერის ქუჩებში, სკვერებში და მოედნებზე არსებული მრავალწლიანი ნარგავების მოვლა-პატრონობა, მათი გასხვლა-გადაბელვა, სკვერებში და გაზონებში ერთწლიანი ნარგავების, ყვავილების და სხვათა დარგვა და მოვლა-პატრონობა.

2.3.2 სასაფლაოების  შემოღობვა,  კეთილმოწყობა  და  მოვლა-პატრონობა  (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ქ. საჩხერეში ორი ერთეული სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა.

2.3.3 სკვერების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპრიგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. საჩხერეში კოსტავას ქუჩაზე 2012 წელს დაწყებული სკვერის მოწყობის სამუშაოების დამთავრება. აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

2.3.4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

აღნიშნული პროგრამა თითქმის მთლიანად მოიცავს მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობას. ამ პროგრამით საგრძნობლად გაუმჯობესდება სოფლად საგზაო ინფრასტრუქტურისა და სასმელი წყლით მომარაგება. კვლავ გაგრძელდება სასაფლაოებისა და სტადიონების შემოღობვა-კეთილმოწყობა, სარიტუალო დარბაზების მშენებლობა და მათთვის სუფრისა და სამზარეულოს ინვენტარისა და ავეჯის შეძენა. ამავე პროგრამით დამთავრდება სოფლ იცქისის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პროგრამების შესრულება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობის ყოფითი პირობების გაუმჯობესებას და საგრძნობლად შეამცირებს სოფლიდან მოსახლეობის მიგრაციის პროცესს.

 

3. 3, განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობის აღზრდის მიმართებით ზოგად განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება  სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარი უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში 2013 წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ამასთან ამ პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადი განათლების ხელშეწყობა და სკოლისგარეშე დაწესებულებების დაფინანსება.

3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

საჩხერის მუნიციპალიტეტში დღეისათვის ფუნქციონირებს 12 ერთეული საბავშვო ბაღი და ბაგა-ბაღი, რომელთაც საერთო ხელმძღვანელობას უწევს ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი-საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი. საბავშვო ბაღებში და ბაგა-ბაღებში ირიცხება 650 აღსაზრდელი, რომელთა აღრზდას ემსახურება 125 აღმრზდელი და ტექნიკური მუშაკი. ბიუჯეტიდან ერთი აღსაზრდელის აღზრდის დაფინანსებაზე უნდა დაიხარჯოს 870 ლარი, რომელიც უნდა მოხმარდეს შრომის ანაზღაურების, კვების, ინვენტარის შეძენის და სხვა ხარჯების დაფინანსებას. ბავშვთა კვების ხარჯების 50 % უნდა დაფინანსდეს მშობელთა შენატანებით. მიმდინარე წელში გათვალისწინებულია 3 ერთეული საბავშვო ბაღის გახსნა, ბაღები გახსნილი იქნება ჭორვილის, გორისის და პერევის სოფლებში. აღნიშნული ბაღები მოემსახურება 120 საბავშვო ბაღის აღსაზრდელს. ამას გარდა გათვალისწინებულია საჩხერის #2 და სოფელ ჩიხის საბავშვო ბაღების კაპიტალური რემონტი. ამას გარდა გათვალისწინებულია სოფელ მერჯევის საბავშვო ბაღის მშენებლობა, რაც საგრძნობლად გააუმჯობესებს აღსაზრდელების ყოფით პირობებს.

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსება.

3.3 ა(ა) იპ- საჩხერის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სწორი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის მნიშვნელოვანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების მიზანმიმართული საქმიანობა. სწორედ ამიტომ ამ პროგრამის ფარგლებში ამ საქმიანობის შეუფერხებელი განხორციელებისათვის განსაზღვრულია მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხარჯების დაფინანსება.

4. 4, კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდული და  სპორტული  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული გაგრძელების ხელშეწყობა. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი აგრძელებს კულტურული, სპორტული და რელიგიური ორგანიზაციების და ახალგაზრდული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული და იმედისმომცემი სპორცმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების  შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლისა და საცურაო აუზის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორცმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამის პირობების შექმნა. ამასთან, ამ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების მოწყობა და გაგრძელდება იმედისმომცემ სპორცმენებზე სტიპენდიების გაცემა

4.1.1  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის მასშტაბის სპორტული ღონისძიებების მოწყობა. კერძოდ, ჭადრაკში, ძალოსნობაში, კრივში, ჭიდაობაში და სხვა. ამასთან იმედის მომცემ  სპორტსმენზე წლის განმავლობაში გაიცემა 6,0 ათასი ლარის ოდენობის სტიპენდია.

4.1.2  ა(ა)იპ-საჩხერის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ საჩხერის სასპორტო სკოლისა და ა(ა)იპ საჩხერის საცურაო აუზის დაფინანსება. ა(ა)იპ საჩხერის სასპორტო სკოლა მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით. აქ არსებულ 40 სპორტულ წრეში ჯანმრტელობის იკაჟებს 636 ბავშვი ა(ა)იპ საჩხერის საცურაო აუზი საკუტარ შემოსავლებტან ერტად დაფინანსებას ღებულობს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდანაც. აქ სპორტული მკურნალობის კურსს გადის სქოლიოზითა და სხვადასხვა ტრამვებით დაავადებული ბავშვები.

4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება და მოეწყობა სხვადასხვა  კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია დაფინანსდეს  გამოჩენილი ადამიანების  საიუბილეო, საშობაო-საახალწლო, თეატრალურ-მუსიკალური ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია სრულიად საქართველოს ფესტივლის ,,ქართული მრავალჟამიერი და აკვნის ნანები” მოწყობა, საჩხერის ჰერადლიკისა და სიმბოლო-ატრიბუტიკის, ვიქტორ ნოზაძის ბიუსტის დამზადება და წიგნის ,,საჩხერის საპატიო მოქალაქეები”-ს და ფოტო ალბომის ,,საჩხერე”-ს გამოცემა და სხვა.

4.2.2 კულტურულ-საგანმანათლებლო  დაწესებულებების  დაფინანსება  ( პროგრამული  კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მიერ ა(ა)იპ-ის ფორმით დაფუძნებული სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, კულტურის სახლების და მუზეუმების, სულ 9 ერთეული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფინანსება. შრომის ანაზღაურებასთან ერთად პროგრამა ითვალისწინებს სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასაც.

4.3  მასმედიას ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ასოციაცია ,,მასმედიის“  გაზეთ ,,მოდინახის“  გამოცემის ხარჯები. გაზეთი, რომელშიც სხვასთან ერთად ქვეყნდება  მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და მათი ხელმძღვანელების მიერ მიღებული და გამოცემული დადგენილებები, განკარგულებები და ბრძანებები, უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინფორმაციულ უზრუნველყოფას. ასოციაციის ხარჯების ნაწილი გაზეთის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებით ფინანსდება.

4.4  ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები და   მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდობის პატრიოტთა ბანაკში მგზავრობისა და  ნორჩ შემოქმედთა ბანაკის მომსახურებების ხარჯები და სხვა.

4.5 ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია  (პროგრამული კოდი 05 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქიის ფინანსური დახმარება.

5. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფა. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1  ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერების ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით.  ეპიდსიტუაციების გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება;
  • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიულ დაავადებათა თავიდან აცილება;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიაზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2  სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებისა და სოციალური დახმარებებით  უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებებს, ავადმყოფთა დახმარებას, სხვადასხვა ორგანიზების და ღონისძიებების სუბსიდირებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ავადმყოფთა სოციალური დაცვა. ავადმყოფებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, ავადმყოფების სიმძიმისა და ბენეფიციარის სოციალური დაცვის მდგომარეობის მიხედვით, არანაკლებ 500 ლარის ოდენობით ერთ ბენეფიციარზე.

5.2.2  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უნარშეზღუდული პირების ფინანსური დახმარება და საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება. კავშირს ქ. საჩხერეში გააჩნია სპეციალური სკოლა, რომელშიც ირიცხება ამ სენით დაავადებული 18 პირი. კავშირის საქმიანობა მიზნად ისახავს ყრუთა საზოგადოებაში რეაბილიტაციას, მათთვის სათანადო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას და დახმარებას ბენეფიციარებისათვის ცხოვრებაში ღირსეული სათანადო ადგილის მისაჩნევად. გადაცემული სუბსიდიით დაფინანსდება ფილიალის მიმდინარე ხარჯები.

5.2.3  ომის და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში და 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახების და 100 წელს გადაცილებული შრომის ვეტერანების მატერიალური დახმარებები. დახმარებები გათვალისწინებულია ერთჯერადად და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე ის გაიცემა ცხრა მაისისათვის, თითოზე 50 ლარის ოდენობით. ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახებზე 100 ლარის ოდენობის მატერიალური დახმარება გაიცემა დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, ხოლო  ხანდაზმულ შრომის ვეტერანებზე -საახალწლოდ, არანაკლები 100 ლარის ოდენობით.

5.2.4  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და დაბადებულ შვილთა რაოდენობის მიხედვით მათზე სხვადასხვა ოდენობის ფულადი  დახმარებების გაცემა.

5.2.5  უმუშევართა და მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებაა ის ოჯახები, რომელთა მარჩენალი პირის დაკარგვამ ისინი სოციალურად დაუცველ ოჯახებად აქცია. მატერიალური დახმარება ერთჯერადაია და მისი ოდენობა 400 ლარს არ აღემატება. ამავე პროგრამით დაფინანსდება შრომისუნარიანი უმუშევრები.

5.2.6  უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 40 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.7  სარიტუალო ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები გარდაცვლილ მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო უზრუნველყოფის ხარჯები, თითოზე არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით. ეს ხმარდება სადგომისა და სხვა აუცილებლის შეძენას.ამასთან ქვეპროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).

5.2.8  სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სადღესასწაულო (ახალი წელი, შობა, აღდგომა და სხვა)  სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე 50 ლარის ოდენობით ფულადი დახმარების გაცემა.

5.2.9  საჩხერე - პერევის და პერევი-საჩხერის  საავტობუსო  რეისების  სუბსიდირება  (პროგრამული  კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველდღიურად განხორციელდება კონფლიქტურ ზონაში მდებარე სოფელ პერევის მოსახლეობისათვის ქ. საჩხერიდან პერევში და პირიქით, უფასო საავტობუსო რეისი. სავარაუდოდ გათვალისწინებულია, რომ ამ მომსახურებით ყოველდღიურად ისარგებლებს სოფელ პერევში და მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები 40-50 კაცი.

5.2.10  სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების (ხანძარი, მეწყერული მოვლენა და სხვა) შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის. თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 500 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად.

5.2.11 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 12)

აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებულია 4 თავშესაფარის გარეშე დარჩენილი ოჯახების ბინის ქირის გადახდა.


თავი VI
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 14. საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
1. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

მუნიციპალიტეტი სულ

5,106.7

8,342.3

1,708.0

6,634.3

9,434.2

3,184.1

6,250.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

145.0

194.0

0.0

194.0

201.0

0.0

201.0

 

ხარჯები

4,137.1

7,042.6

721.0

6,321.6

6,376.9

464.9

5,912.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,073.4

1,518.8

0.0

1,518.8

1,751.9

0.0

1,751.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

969.6

1,299.7

987.0

312.7

3,057.3

2,719.2

338.1

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,150.1

3,125.0

0.0

3,125.0

2,004.8

16.0

1,988.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133.0

142.0

0.0

142.0

148.0

0.0

148.0

 

ხარჯები

1,127.3

3,016.9

0.0

3,016.9

1,942.5

16.0

1,926.5

 

შრომის ანაზრაურება

865.7

1,239.6

0.0

1,239.6

1,442.0

0.0

1,442.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.8

108.1

0.0

108.1

62.3

0.0

62.3

01 01

საჩხერის საკრებულო

302.4

374.6

0.0

374.6

554.1

8.0

546.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.0

19.0

0.0

19.0

24.0

0.0

24.0

 

ხარჯები

293.2

371.0

0.0

371.0

536.3

8.0

528.3

 

შრომის ანაზრაურება

210.5

291.5

0.0

291.5

377.6

0.0

377.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.2

3.6

0.0

3.6

17.8

0.0

17.8

01 02

საჩხერის  გამგეობა

831.4

1,243.0

0.0

1,243.0

1,415.7

8.0

1,407.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114.0

123.0

0.0

123.0

124.0

0.0

124.0

 

ხარჯები

817.8

1,138.5

0.0

1,138.5

1,371.2

8.0

1,363.2

 

შრომის ანაზრაურება

655.2

948.1

0.0

948.1

1,064.4

0.0

1,064.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.6

104.5

0.0

104.5

44.5

0.0

44.5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

0.0

35.0

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურება

16.3

17.4

0.0

17.4

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

16.3

17.4

0.0

17.4

0.0

0.0

0.0

01 05

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

0.0

1,490.0

0.0

1,490.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

1,490.0

0.0

1,490.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

583.4

524.0

0.0

524.0

446.9

0.0

446.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

52.0

0.0

52.0

53.0

0.0

53.0

 

ხარჯები

381.2

496.4

0.0

496.4

440.0

0.0

440.0

 

შრომის ანაზრაურება

207.7

279.2

0.0

279.2

309.9

0.0

309.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

202.2

27.6

0.0

27.6

6.9

0.0

6.9

02 01

 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

183.8

243.2

0.0

243.2

304.7

0.0

304.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

40.0

0.0

40.0

41.0

0.0

41.0

 

ხარჯები

183.8

242.2

0.0

242.2

302.1

0.0

302.1

 

შრომის ანაზრაურება

140.6

194.8

0.0

194.8

217.0

0.0

217.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

0.0

1.0

2.6

0.0

2.6

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

303.5

149.1

0.0

149.1

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

102.1

139.1

0.0

139.1

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201.4

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

96.1

131.7

0.0

131.7

142.2

0.0

142.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

12.0

0.0

12.0

12.0

0.0

12.0

 

ხარჯები

95.3

115.1

0.0

115.1

137.9

0.0

137.9

 

შრომის ანაზრაურება

67.1

84.4

0.0

84.4

92.9

0.0

92.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

16.6

0.0

16.6

4.3

0.0

4.3

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,958.5

2,594.8

1,608.5

986.3

3,960.3

2,986.4

973.9

 

ხარჯები

1,213.9

1,490.8

621.5

869.3

1,387.3

448.4

938.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

744.6

1,104.0

987.0

117.0

2,573.0

2,538.0

35.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

30.2

506.3

476.7

29.6

2,003.5

1,943.5

60.0

 

ხარჯები

9.5

211.4

181.8

29.6

108.2

68.2

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.7

294.9

294.9

0.0

1,895.3

1,875.3

20.0

03 01 02

თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები

9.5

29.6

0.0

29.6

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

9.5

29.6

0.0

29.6

40.0

0.0

40.0

03 01 03

მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა

0.0

476.7

476.7

0.0

1,929.5

1,909.5

20.0

 

ხარჯები

0.0

181.8

181.8

0.0

68.2

68.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

294.9

294.9

0.0

1,861.3

1,841.3

20.0

03 01 04

ხიდების ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

20.7

0.0

0.0

0.0

34.0

34.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.7

0.0

0.0

0.0

34.0

34.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,044.8

855.6

46.2

809.4

883.9

30.0

853.9

 

ხარჯები

849.7

851.1

46.2

804.9

838.9

0.0

838.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

195.1

4.5

0.0

4.5

45.0

30.0

15.0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

229.9

299.9

0.0

299.9

330.0

0.0

330.0

 

ხარჯები

194.9

299.9

0.0

299.9

330.0

0.0

330.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია

80.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

80.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

03 02 05

ბინათმშენებლობა

176.2

46.2

46.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

176.2

46.2

46.2

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება

330.3

344.5

0.0

344.5

310.0

0.0

310.0

 

ხარჯები

330.3

344.5

0.0

344.5

310.0

0.0

310.0

03 02 07

გარეგ განათების  მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

81.9

85.0

0.0

85.0

163.9

30.0

133.9

 

ხარჯები

68.3

80.5

0.0

80.5

118.9

0.0

118.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.6

4.5

0.0

4.5

45.0

30.0

15.0

03 02 08

საყრდენი კედლის მოწყობა

146.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4.4

95.8

95.8

0.0

59.5

29.5

30.0

 

ხარჯები

4.4

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

95.8

95.8

0.0

29.5

29.5

0.0

03 03 01

ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა

4.4

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

4.4

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

03 03 02

სასაფლაოების  მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

03 03 03

სკვერების მოწყობა

0.0

95.8

95.8

0.0

29.5

29.5

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

95.8

95.8

0.0

29.5

29.5

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები

823.5

1,137.1

989.8

147.3

1,013.4

983.4

30.0

 

ხარჯები

294.7

428.3

393.5

34.8

410.2

380.2

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

528.8

708.8

596.3

112.5

603.2

603.2

0.0

03 05

ა(ა)იპ- საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ტყის მეურნეობის მართვის სამსახური

55.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

55.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

474.8

517.1

0.0

517.1

1,264.9

181.2

1,083.7

 

ხარჯები

474.8

517.1

0.0

517.1

855.8

0.0

855.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

409.1

181.2

227.9

04 01

სკოლამდელი განათლება

365.0

400.9

0.0

400.9

1,111.6

181.2

930.4

 

ხარჯები

365.0

400.9

0.0

400.9

702.5

0.0

702.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

409.1

181.2

227.9

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

4.3

4.8

0.0

4.8

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

4.3

4.8

0.0

4.8

6.0

0.0

6.0

04 03

ა(ა)იპ -მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

105.5

111.4

0.0

111.4

147.3

0.0

147.3

 

ხარჯები

105.5

111.4

0.0

111.4

147.3

0.0

147.3

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

727.6

1,187.6

0.0

1,187.6

1,325.1

0.0

1,325.1

 

ხარჯები

727.6

1,127.6

0.0

1,127.6

1,319.1

0.0

1,319.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

60.0

0.0

60.0

6.0

0.0

6.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

217.5

538.2

0.0

538.2

542.4

0.0

542.4

 

ხარჯები

217.5

478.2

0.0

478.2

542.4

0.0

542.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

60.0

0.0

60.0

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპოირტული ღონისძიბების დაფინანსება

7.0

9.7

0.0

9.7

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

7.0

9.7

0.0

9.7

20.0

0.0

20.0

05 01 02

სპორტული ობიექტების დაფინანსება

210.5

528.5

0.0

528.5

522.4

0.0

522.4

 

ხარჯები

210.5

468.5

0.0

468.5

522.4

0.0

522.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

60.0

0.0

60.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

435.2

556.2

0.0

556.2

693.9

0.0

693.9

 

ხარჯები

435.2

556.2

0.0

556.2

687.9

0.0

687.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

30.8

21.8

0.0

21.8

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

30.8

21.8

0.0

21.8

44.0

0.0

44.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

05 02 02

კულტურის ობიექტების დაფინანსება

404.4

534.4

0.0

534.4

643.9

0.0

643.9

 

ხარჯები

404.4

534.4

0.0

534.4

643.9

0.0

643.9

05 03

ასოციაცია ,,მასმედია"

20.1

22.6

0.0

22.6

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

20.1

22.6

0.0

22.6

35.0

0.0

35.0

05 04

სამაუწყებლო კომპანია ,,იმერვიზია"

14.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

14.0

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

05 05

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

14.3

10.6

0.0

10.6

24.0

0.0

24.0

 

ხარჯები

14.3

10.6

0.0

10.6

24.0

0.0

24.0

05 06

ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია

26.5

40.0

0.0

40.0

29.8

0.0

29.8

 

ხარჯები

 

26.5

40.0

0.0

40.0

29.8

0.0

29.8

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

212.3

393.8

99.5

294.3

432.2

0.5

431.7

 

ხარჯები

 

212.3

393.8

99.5

294.3

432.2

0.5

431.7

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

70.0

79.7

0.0

79.7

99.2

0.0

99.2

 

ხარჯები

 

70.0

79.7

0.0

79.7

99.2

0.0

99.2

06 02

სოციალური პროგრამები

142.3

314.1

99.5

214.6

333.0

0.5

332.5

 

ხარჯები

 

142.3

314.1

99.5

214.6

333.0

0.5

332.5

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

6.0

53.0

3.0

50.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

 

6.0

53.0

3.0

50.0

70.0

0.0

70.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

24.0

21.8

0.0

21.8

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

 

24.0

21.8

0.0

21.8

30.0

0.0

30.0

06 02 03

ომისა და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები

10.9

10.0

0.0

10.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

 

10.9

10.0

0.0

10.0

14.0

0.0

14.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

18.0

90.0

50.0

40.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

 

18.0

90.0

50.0

40.0

60.0

0.0

60.0

06 02 05

უმუშევართა და მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

11.0

10.6

5.5

5.1

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

 

11.0

10.6

5.5

5.1

30.0

0.0

30.0

06 02 06

უფასო სასადილოს დაფინანსება

24.4

29.9

0.0

29.9

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

 

24.4

29.9

0.0

29.9

35.0

0.0

35.0

06 02 07

დაკრძალვის ხარჯები

3.5

4.8

1.0

3.8

9.0

0.5

8.5

 

ხარჯები

 

3.5

4.8

1.0

3.8

9.0

0.5

8.5

06 02 08

სადღესასწაულო დღეებში დახმარების პროგრამა

13.5

35.0

20.0

15.0

20.0

0.0

20.0

 

ხარჯები

 

13.5

35.0

20.0

15.0

20.0

0.0

20.0

06 02 09

საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება

24.0

24.0

0.0

24.0

24.0

0.0

24.0

 

ხარჯები

 

24.0

24.0

0.0

24.0

24.0

0.0

24.0

06 02 10

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

7.0

35.0

20.0

15.0

35.0

0.0

35.0

 

ხარჯები

 

7.0

35.0

20.0

15.0

35.0

0.0

35.0

06 02 12

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

 

ხარჯები

 

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

6.0

 

2. განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარებში

 

ფუნქციონალური კოდი

პროგრამული კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

0

სულ

მუნიციპალიტეტი სულ

5,106.7

8,342.3

9,434.2

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

180.0

194.0

201.0

0

0

ხარჯები

4,137.1

7,042.6

6,376.9

0

0

შრომის ანაზღაურება

1,073.4

1,518.8

1,751.9

0

0

საქონელი და მომსახურება

1,253.2

1,631.5

1,702.7

0

0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

43.2

57.2

87.8

0

0

მივლინება

7.8

9.5

23.7

0

0

ოფისის ხარჯები

230.5

226.9

283.3

0

0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

15.7

17.7

22.0

0

0

კვების ხარჯები

24.4

29.9

35.0

0

0

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

10.6

9.6

22.1

0

0

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

153.5

189.7

137.2

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

767.5

1,091.0

1,091.6

0

0

სუბსიდიები

1,720.9

2,147.8

2,625.1

0

0

გრანტები

0.0

1,490.0

0.0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

89.6

254.5

284.0

0

0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

13.2

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

969.6

1,299.7

3,057.3

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1,161.4

3,125.0

2,018.0

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

133.0

142.0

148.0

701

0

ხარჯები

1,127.3

3,016.9

1,942.5

0

0

შრომის ანაზღაურება

865.7

1,239.6

1,442.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

256.9

281.2

473.1

0

0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

32.9

53.4

85.0

0

0

მივლინება

6.6

7.9

21.0

0

0

ოფისის ხარჯები

100.5

89.2

162.2

0

0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

15.7

17.7

22.0

0

0

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

0.0

6.6

0

0

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

57.1

65.9

64.0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

44.1

47.1

112.3

0

0

სუბსიდიები

0.0

0.0

11.0

0

0

გრანტები

0.0

1,490.0

0.0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.7

6.1

15.2

0

0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

1.2

701

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.1

108.1

75.5

0

01 01

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

302.4

374.6

554.1

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.0

19.0

24.0

70111

0

ხარჯები

293.2

371.0

536.3

0

0

შრომის ანაზღაურება

210.5

291.5

377.6

0

0

საქონელი და მომსახურება

82.7

78.2

147.9

0

0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9.8

13.3

33.3

0

0

მივლინება

1.7

1.5

9.0

0

0

ოფისის ხარჯები

31.0

22.5

45.1

0

0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

9.5

9.7

10.0

0

0

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

0.0

1.7

0

0

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

19.7

21.6

29.0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.0

9.6

19.8

0

0

სუბსიდიები

0.0

0.0

8.0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

1.3

2.8

70111

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.2

3.6

17.8

0

01 02

საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

831.3

1,230.2

1,413.5

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114.0

123.0

124.0

70111

0

ხარჯები

806.4

1,125.7

1,355.8

0

0

შრომის ანაზღაურება

655.2

948.1

1,064.4

0

0

საქონელი და მომსახურება

146.5

172.8

274.8

0

0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

23.1

40.1

51.7

0

0

მივლინება

4.9

6.4

12.0

0

0

ოფისის ხარჯები

68.7

65.6

117.1

0

0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

6.2

8.0

12.0

0

0

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

0.0

4.9

0

0

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

21.9

28.0

35.0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21.7

24.7

42.1

0

0

სუბსიდიები

0.0

0.0

3.0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

4.7

4.8

12.4

0

0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

1.2

70111

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.9

104.5

57.7

0

01 02 01

გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური

200.2

315.8

325.2

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

14.0

15.0

70111

0

ხარჯები

196.7

249.5

313.3

0

0

შრომის ანაზღაურება

117.6

154.0

166.3

0

0

საქონელი და მომსახურება

78.0

94.2

141.1

0

0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16.4

23.1

25.6

0

0

მივლინება

1.8

2.5

3.0

0

0

ოფისის ხარჯები

20.8

20.0

37.7

0

0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

6.2

8.0

12.0

0

0

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

0.0

2.1

0

0

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

21.4

28.0

33.5

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.4

12.6

27.2

0

0

სუბსიდიები

0.0

0.0

3.0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

1.3

1.7

0

0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

1.2

70111

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.5

66.3

11.9

0

01 02 02

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

140.2

153.3

174.7

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

13.0

13.0

70111

0

ხარჯები

131.7

148.8

162.2

0

0

შრომის ანაზღაურება

110.6

129.3

132.1

0

0

საქონელი და მომსახურება

19.6

17.5

27.8

0

0

მივლინება

1.5

1.1

2.0

0

0

ოფისის ხარჯები

12.3

11.3

18.8

0

0

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

0.8

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.8

5.1

6.2

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

2.0

2.3

70111

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.5

4.5

12.5

0

01 02 03

ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

49.5

58.8

77.5

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

8.0

70111

0

ხარჯები

49.5

58.8

74.0

0

0

შრომის ანაზღაურება

44.8

54.9

64.4

0

0

საქონელი და მომსახურება

3.6

3.8

8.5

0

0

მივლინება

0.6

0.7

1.5

0

0

ოფისის ხარჯები

2.7

2.8

6.5

0

0

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

0.0

0.1

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.3

0.3

0.4

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

0.1

1.1

70111

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

3.5

0

01 02 04

მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური

30.8

42.3

46.3

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

5.0

70111

0

ხარჯები

30.8

34.8

42.1

0

0

შრომის ანაზღაურება

27.2

31.6

35.2

0

0

საქონელი და მომსახურება

3.6

3.2

6.6

0

0

მივლინება

0.1

0.0

0.8

0

0

ოფისის ხარჯები

3.4

3.0

5.3

0

0

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

0.0

0.3

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.1

0.2

0.2

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.3

70111

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.5

4.2

0

01 02 07

ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური

28.5

35.3

46.4

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

4.0

70111

0

ხარჯები

28.5

35.3

43.7

0

0

შრომის ანაზღაურება

26.2

33.6

37.3

0

0

საქონელი და მომსახურება

2.3

1.7

6.0

0

0

მივლინება

0.1

0.1

0.5

0

0

ოფისის ხარჯები

2.2

1.6

5.1

0

0

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

0.0

0.2

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.2

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.4

70111

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

2.7

0

01 02 08

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

56.1

76.2

89.8

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

9.0

9.0

70111

0

ხარჯები

55.3

75.2

86.3

0

0

შრომის ანაზღაურება

48.0

67.1

70.8

0

0

საქონელი და მომსახურება

7.3

8.1

14.8

0

0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2.0

2.6

2.8

0

0

მივლინება

0.4

1.2

1.5

0

0

ოფისის ხარჯები

4.2

4.1

8.5

0

0

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

0.0

0.6

0

0

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.5

0.0

0.7

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.2

0.2

0.7

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.7

70111

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

1.0

3.5

0

01 02 09

სოციალურ საკითხთა სამსახური

53.7

70.4

84.0

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

70111

0

ხარჯები

52.9

69.4

80.5

0

0

შრომის ანაზღაურება

49.3

60.2

64.1

0

0

საქონელი და მომსახურება

3.6

9.2

14.3

0

0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.9

6.1

6.7

0

0

მივლინება

0.4

0.1

1.4

0

0

ოფისის ხარჯები

2.3

3.0

6.0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.2

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

2.1

70111

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

1.0

3.5

0

01 02 10

აგრალური სამსახური

0.0

19.4

13.0

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

3.0

0.0

70111

0

ხარჯები

0.0

18.4

13.0

0

0

შრომის ანაზღაურება

0.0

17.3

12.8

0

0

საქონელი და მომსახურება

0.0

1.1

0.2

0

0

მივლინება

0.0

0.1

0.1

0

0

ოფისის ხარჯები

0.0

1.0

0.1

70111

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

0.0

0

01 02 12

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

272.3

458.7

556.6

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56.0

61.0

62.0

70111

0

ხარჯები

261.0

435.5

540.7

0

0

შრომის ანაზღაურება

231.5

400.1

481.4

0

0

საქონელი და მომსახურება

28.5

34.0

55.5

0

0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.8

8.3

16.6

0

0

მივლინება

0.0

0.6

1.2

0

0

ოფისის ხარჯები

20.8

18.8

29.1

0

0

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

0.0

1.6

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.9

6.3

7.0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

1.4

3.8

70112

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.3

23.2

15.9

0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

35.0

70112

0

ხარჯები

0.0

0.0

35.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

35.0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

35.0

0

01 04

საარქივო მომსახურების ხარჯები

9.2

5.8

5.5

70133

0

ხარჯები

9.2

5.8

5.5

0

0

საქონელი და მომსახურება

9.2

5.8

5.5

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.2

5.8

5.5

0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურება

16.3

17.4

0.0

7018

0

ხარჯები

16.3

17.4

0.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

16.3

17.4

0.0

0

0

ოფისის ხარჯები

0.8

1.1

0.0

0

0

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

15.5

16.3

0.0

0

01 08

სხვა

2.2

1,497.0

9.9

0

0

ხარჯები

2.2

1,497.0

9.9

0

0

საქონელი და მომსახურება

2.2

7.0

9.9

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.2

7.0

9.9

0

0

გრანტები

0.0

1,490.0

0.0

0

01 08 01

ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტორული მომსახურება

0.4

4.9

4.9

70112

0

ხარჯები

0.4

4.9

4.9

0

0

საქონელი და მომსახურება

0.4

4.9

4.9

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.4

4.9

4.9

0

01 08 03

შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და სხვა) დაკავშირებული ხარჯები

1.8

2.1

5.0

70133

0

ხარჯები

1.8

2.1

5.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

1.8

2.1

5.0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.8

2.1

5.0

0

01 08 04

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

0.0

1,490.0

0.0

7017

0

ხარჯები

0.0

1,490.0

0.0

0

0

გრანტები

0.0

1,490.0

0.0

0

02 00

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

183.8

243.2

304.7

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35.0

40.0

41.0

7032

0

ხარჯები

183.8

242.2

302.1

0

0

შრომის ანაზღაურება

140.6

194.8

217.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

43.2

47.1

71.4

0

0

მივლინება

0.1

0.2

0.5

0

0

ოფისის ხარჯები

7.9

8.9

29.9

0

0

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

9.6

9.6

12.5

0

0

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

25.6

28.4

28.5

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.3

1.7

0

0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

12.0

7032

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

2.6

0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

303.5

149.1

0.0

7031

0

ხარჯები

102.1

139.1

0.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

102.1

139.1

0.0

0

0

ოფისის ხარჯები

64.6

78.8

0.0

0

0

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

37.5

60.3

0.0

7031

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201.4

10.0

0.0

0

03 00 01

საქართველოს შს სამინისტროს საჩხერის რაიონული სამმართველო

247.0

121.4

0.0

0

0

ხარჯები

75.6

114.2

0.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

75.6

114.2

0.0

0

0

ოფისის ხარჯები

61.6

75.3

0.0

0

0

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.0

38.9

0.0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171.4

7.2

0.0

0

03 00 02

საქართველოს შს სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი

56.5

27.7

0.0

0

0

ხარჯები

26.5

24.9

0.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

26.5

24.9

0.0

0

0

ოფისის ხარჯები

3.0

3.5

0.0

0

0

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

23.5

21.4

0.0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.0

2.8

0.0

0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

96.1

131.7

142.2

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

12.0

12.0

0

0

ხარჯები

95.3

115.1

137.9

0

0

შრომის ანაზღაურება

67.1

84.4

92.9

0

0

საქონელი და მომსახურება

28.2

30.7

43.9

0

0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2.0

2.6

2.8

0

0

მივლინება

1.1

1.4

2.2

0

0

ოფისის ხარჯები

5.3

5.3

11.0

0

0

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

0.0

1.0

0

0

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

19.8

21.4

26.7

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.2

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

1.1

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

16.6

4.3

0

04 01

სამხედრო სამსახური

96.1

131.7

142.2

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12.0

12.0

12.0

7021

0

ხარჯები

95.3

115.1

137.9

0

0

შრომის ანაზღაურება

67.1

84.4

92.9

0

0

საქონელი და მომსახურება

28.2

30.7

43.9

0

0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2.0

2.6

2.8

0

0

მივლინება

1.1

1.4

2.2

0

0

ოფისის ხარჯები

5.3

5.3

11.0

0

0

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.0

0.0

1.0

0

0

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

19.8

21.4

26.7

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.2

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

1.1

7021

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

16.6

4.3

0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,869.1

2,527.5

3,914.3

0

0

ხარჯები

1,213.9

1,490.8

1,387.3

0

0

საქონელი და მომსახურება

748.0

1,066.3

997.3

0

0

ოფისის ხარჯები

52.2

44.7

80.2

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

695.8

1,021.6

917.1

0

0

სუბსიდიები

465.9

424.5

390.0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

655.2

1,036.7

2,527.0

0

05 01

გზების და მისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

310.9

915.1

2,418.9

0

0

ხარჯები

109.5

452.9

338.5

0

0

საქონელი და მომსახურება

109.5

452.9

338.5

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

109.5

452.9

338.5

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201.4

462.2

2,080.4

0

05 01 01

თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები

9.5

29.6

40.0

70451

0

ხარჯები

9.5

29.6

40.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

9.5

29.6

40.0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.5

29.6

40.0

0

05 01 02

საავტომობილო გზებზე მოსაცდელების მოწყობა და რეაბილიტაცია

57.0

41.0

31.4

70451

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.0

41.0

31.4

0

05 01 03

მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა

100.0

241.5

230.3

70451

0

ხარჯები

100.0

241.5

230.3

0

0

საქონელი და მომსახურება

100.0

241.5

230.3

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100.0

241.5

230.3

0

05 01 04

საავტომობილო გზების დაცვის მიზნით საყრდენი კედლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

33.5

0.0

6.1

70451

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.5

0.0

6.1

0

05 01 05

ხიდ-ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

110.9

126.3

147.6

70451

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.9

126.3

147.6

0

05 01 10

საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები

0.0

0.0

20.0

70451

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

20.0

0

05 01 11

სხვადასხვა სახის საგზაო ტექნიკის შესყიდვა

0.0

294.9

0.0

70451

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

294.9

0.0

0

05 01 12

სავანე-არგვეთი-მახათაურის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

0.0

181.8

68.2

70451

0

ხარჯები

0.0

181.8

68.2

0

0

საქონელი და მომსახურება

0.0

181.8

68.2

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

181.8

68.2

0

05 01 13

ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

1,841.3

70451

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1,841.3

0

05 01 14

სოფელ ჭალოვანის საავტომობილო ხიდის მშენებლობა

0.0

0.0

14.0

70451

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

14.0

0

05 01 15

საავტომობილო ხიდის მშენებლობა სოფელ სხვიტორში მდინარე ჩიხურაზე

0.0

0.0

20.0

70451

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

20.0

0

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

29.9

72.4

15.8

0

0

ხარჯები

9.8

0.0

0.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

9.8

0.0

0.0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.8

0.0

0.0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.1

72.4

15.8

0

05 03 01

სარწყავი არხების  მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9.8

0.0

0.0

70421

0

ხარჯები

9.8

0.0

0.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

9.8

0.0

0.0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.8

0.0

0.0

0

05 03 02

მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების  მოწყობა და რეაბილიტაცია

20.1

72.4

15.8

7053

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.1

72.4

15.8

0

05 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

489.8

443.7

434.4

0

0

ხარჯები

330.3

344.5

310.0

0

0

სუბსიდიები

330.3

344.5

310.0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159.5

99.2

124.4

0

05 04 01

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება

330.3

344.5

310.0

7063

0

ხარჯები

330.3

344.5

310.0

0

0

სუბსიდიები

330.3

344.5

310.0

0

05 04 02

სასმელი წყლის სისტემების მოსაწყობად პლასმასის მილების შესყიდვა

104.1

64.0

32.1

7063

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104.1

64.0

32.1

0

05 04 03

სასმელი წყლის სისტემისა და წყაროების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

55.4

35.2

92.3

7063

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.4

35.2

92.3

0

05 05

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

99.2

92.4

81.5

0

0

ხარჯები

80.0

80.0

80.0

0

0

სუბსიდიები

80.0

80.0

80.0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.2

12.4

1.5

0

05 05 01

საკანალიზაციო  სისტემების და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია

80.0

80.0

80.0

7052

0

ხარჯები

80.0

80.0

80.0

0

0

სუბსიდიები

80.0

80.0

80.0

0

05 05 02

საკანალიზაციო სისტემების და კოლექტორების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

16.3

0.0

0.0

7052

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.3

0.0

0.0

0

05 05 03

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოსაწყობად სხვადასხვა მასალების შესყიდვა

2.9

12.4

0.0

7052

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.9

12.4

0.0

0

05 05 04

 სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

1.5

7052

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1.5

0

05 06

ბინათმშენებლობა

176.2

46.2

0.0

0

0

ხარჯები

176.2

46.2

0.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

176.2

46.2

0.0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

176.2

46.2

0.0

0

05 06 01

ქ. საჩხერეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია

154.3

46.2

0.0

7061

0

ხარჯები

154.3

46.2

0.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

154.3

46.2

0.0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

154.3

46.2

0.0

0

05 06 02

ქ. საჩხერეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ლიფტების რეაბილიტაცია

21.9

0.0

0.0

7061

0

ხარჯები

21.9

0.0

0.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

21.9

0.0

0.0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21.9

0.0

0.0

0

05 07

გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

81.9

85.0

133.9

0

0

ხარჯები

68.3

80.5

118.9

0

0

საქონელი და მომსახურება

68.3

80.5

118.9

0

0

ოფისის ხარჯები

38.3

44.7

76.9

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30.0

35.8

42.0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.6

4.5

15.0

0

05 07 01

ქ. საჩხერეში გარე განათების მოწყობა

0.0

4.5

5.0

7064

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

4.5

5.0

0

05 07 02

გარე განათების მიმდინარე ხარჯები

68.3

80.5

118.9

7064

0

ხარჯები

68.3

80.5

118.9

0

0

საქონელი და მომსახურება

68.3

80.5

118.9

0

0

ოფისის ხარჯები

38.3

44.7

76.9

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30.0

35.8

42.0

0

05 07 04

სოფელ პერევში გარე განათების მოწყობა

7.8

0.0

0.0

7064

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.8

0.0

0.0

0

05 07 05

სოფელ სხვიტორში გარე განათების მოწყობა

5.8

0.0

10.0

7064

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

0.0

10.0

0

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

194.9

299.9

330.0

7051

0

ხარჯები

194.9

299.9

330.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

194.9

299.9

330.0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

194.9

299.9

330.0

0

05 09

სხვა

486.3

572.8

499.8

0

0

ხარჯები

244.9

186.8

209.9

0

0

საქონელი და მომსახურება

189.3

186.8

209.9

0

0

ოფისის ხარჯები

13.9

0.0

3.3

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

175.4

186.8

206.6

0

0

სუბსიდიები

55.6

0.0

0.0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

241.4

386.0

289.9

0

05 09 02

აიპ -საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ტყის მართვის სამსახური

55.6

0.0

0.0

70422

0

ხარჯები

55.6

0.0

0.0

0

0

სუბსიდიები

55.6

0.0

0.0

0

05 09 05

სკვერების მოწყობა

22.3

112.5

29.5

7062

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.3

112.5

29.5

0

05 09 06

სასაფლაოების შემოღობვა და კეთილომწყობა

171.0

186.8

176.6

7066

0

ხარჯები

171.0

186.8

176.6

0

0

საქონელი და მომსახურება

171.0

186.8

176.6

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

171.0

186.8

176.6

0

05 09 16

ნაგვის სპეცავტომანქანის შესყიდვა

35.0

0.0

0.0

7062

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.0

0.0

0.0

0

05 09 17

სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა და სარიტუალო სუფრისათვის საჭირო მცირეფასიანი ინვენტარის შესყიდვა

71.5

256.6

233.7

7066

0

ხარჯები

13.9

0.0

3.3

0

0

საქონელი და მომსახურება

13.9

0.0

3.3

0

0

ოფისის ხარჯები

13.9

0.0

3.3

7066

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.6

256.6

230.4

0

05 09 19

ქ. საჩხერის გამწვანების მოვლა-პატრონობა

4.4

0.0

20.0

7054

0

ხარჯები

4.4

0.0

20.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

4.4

0.0

20.0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.4

0.0

20.0

0

05 09 20

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

10.0

7066

0

ხარჯები

0.0

0.0

10.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

10.0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

10.0

0

05 09 22

საჩხერის მუნიციპალიტეტში საყრდენი კედლების მოწყობა

126.5

0.0

0.0

7066

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126.5

0.0

0.0

0

05 09 23

ავტომობილზე დამონტაჟებული ამწე კალათის შესყიდვა

0.0

0.0

30.0

7064

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

30.0

0

05 09 24

მიკრო ავტობუსის შესყიდვა

0.0

16.9

0.0

70451

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

16.9

0.0

0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

474.8

534.9

1,280.0

0

0

ხარჯები

474.8

517.1

855.8

0

0

საქონელი და მომსახურება

4.3

4.8

6.0

0

0

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4.3

4.8

6.0

0

0

სუბსიდიები

470.5

512.3

849.8

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

17.8

424.2

0

06 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

365.0

400.9

1,111.6

0

0

ხარჯები

365.0

400.9

702.5

0

0

სუბსიდიები

365.0

400.9

702.5

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

409.1

0

06 01 03

აიპ -საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი

365.0

400.9

702.5

7091

0

ხარჯები

365.0

400.9

702.5

0

0

სუბსიდიები

365.0

400.9

702.5

0

06 01 04

სოფელ მერჯევში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0.0

0.0

242.2

7091

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

242.2

0

06 01 06

ქ. საჩხერის #2 საბავშვო ბაღის კპიტალური რემონტი

0.0

0.0

162.0

7091

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

162.0

0

06 01 07

სოფელ ჩიხის საბავშვო ბაღის რემონტი

0.0

0.0

4.9

7091

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

4.9

0

06 02

ზოგადი განათლების დაფინანსება

0.0

17.8

15.1

7092

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

17.8

15.1

0

06 02 06

სოფელ იცქისის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0.0

17.8

15.1

70921

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

17.8

15.1

0

06 03

სხვა

109.8

116.2

153.3

0

0

ხარჯები

109.8

116.2

153.3

0

0

საქონელი და მომსახურება

4.3

4.8

6.0

0

0

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4.3

4.8

6.0

0

0

სუბსიდიები

105.5

111.4

147.3

0

06 03 01

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები

4.3

4.8

6.0

7096

0

ხარჯები

4.3

4.8

6.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

4.3

4.8

6.0

0

0

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4.3

4.8

6.0

0

06 03 03

აიპ -საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

105.5

111.4

147.3

7098

0

ხარჯები

105.5

111.4

147.3

0

0

სუბსიდიები

105.5

111.4

147.3

0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

805.7

1,237.1

1,342.8

0

0

ხარჯები

727.6

1,127.6

1,319.1

0

0

საქონელი და მომსახურება

46.1

32.4

76.0

0

0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8.3

1.2

0.0

0

0

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

1.0

0.0

2.0

0

0

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9.2

8.9

12.0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

27.6

22.3

62.0

0

0

სუბსიდიები

675.5

1,085.5

1,231.1

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

9.7

12.0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.1

109.5

23.7

0

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

85.1

119.2

37.7

0

0

ხარჯები

7.0

9.7

20.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

1.0

0.0

8.0

0

0

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

1.0

0.0

2.0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

6.0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

9.7

12.0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.1

109.5

17.7

0

07 01 02

ხელოვნურსაფარიანი სტადიონების მოწყობა

0.0

60.0

0.0

7081

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

60.0

0.0

0

07 01 03

სპორტული ღონისძიებები

7.0

9.7

20.0

7081

0

ხარჯები

7.0

9.7

20.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

1.0

0.0

8.0

0

0

    რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და  პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

1.0

0.0

2.0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

6.0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

6.0

9.7

12.0

0

07 01 05

სტადიონების შემოღობვა და კეთილმოწყობა

78.1

49.5

17.7

7081

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78.1

49.5

17.7

0

07 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

30.8

21.8

50.0

7082

0

ხარჯები

30.8

21.8

44.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

30.8

21.8

44.0

0

0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8.3

1.2

0.0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

22.5

20.6

44.0

7082

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

6.0

0

07 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

14.3

10.6

24.0

7096

0

ხარჯები

14.3

10.6

24.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

14.3

10.6

24.0

0

0

    ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9.2

8.9

12.0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.1

1.7

12.0

0

07 04

აიპ -საჩხერის სასპორტო სკოლა

210.5

246.5

302.4

7081

0

ხარჯები

210.5

246.5

302.4

0

0

სუბსიდიები

210.5

246.5

302.4

0

07 13

აიპ -საჩხერის საცურაო აუზი

0.0

222.0

220.0

7081

0

ხარჯები

0.0

222.0

220.0

0

0

სუბსიდიები

0.0

222.0

220.0

0

07 14

ა(ა)იპ ,,ფონდი მოდინახე"

0.0

0.0

20.0

7082

0

ხარჯები

0.0

0.0

20.0

0

0

სუბსიდიები

0.0

0.0

20.0

0

07 05

სახელოვნებო სკოლები

101.6

132.3

164.9

0

0

ხარჯები

101.6

132.3

164.9

0

0

სუბსიდიები

101.6

132.3

164.9

0

07 05 01

აიპ -საჩხერის დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

77.3

103.7

125.1

7082

0

ხარჯები

77.3

103.7

125.1

0

0

სუბსიდიები

77.3

103.7

125.1

0

07 05 02

აიპ -საჩხერის ს. წერეთლის სახელობის სამხატვრო სკოლა

24.3

28.6

39.8

7082

0

ხარჯები

24.3

28.6

39.8

0

0

სუბსიდიები

24.3

28.6

39.8

0

07 06

აიპ -აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკა

88.5

114.8

144.2

7082

0

ხარჯები

88.5

114.8

144.2

0

0

სუბსიდიები

88.5

114.8

144.2

0

07 07

კულტურის სახლები

141.1

195.5

202.0

0

0

ხარჯები

141.1

195.5

202.0

0

0

სუბსიდიები

141.1

195.5

202.0

0

07 07 01

აიპ -ობოლა ციმაკურიძის სახელობის საჩხერის კულტურის ცენტრი

107.3

135.4

140.5

7082

0

ხარჯები

107.3

135.4

140.5

0

0

სუბსიდიები

107.3

135.4

140.5

0

07 07 02

აიპ -სოფელ სარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

15.6

18.4

23.1

7082

0

ხარჯები

15.6

18.4

23.1

0

0

სუბსიდიები

15.6

18.4

23.1

0

07 07 03

აიპ -არგვეთის კულტურის სახლი

18.2

41.7

38.4

7082

0

ხარჯები

18.2

41.7

38.4

0

0

სუბსიდიები

18.2

41.7

38.4

0

07 08

მუზეუმები

73.2

91.8

112.8

0

0

ხარჯები

73.2

91.8

112.8

0

0

სუბსიდიები

73.2

91.8

112.8

0

07 08 01

აიპ -საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

40.2

46.0

61.0

7082

0

ხარჯები

40.2

46.0

61.0

0

0

სუბსიდიები

40.2

46.0

61.0

0

07 08 02

სსიპ -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი

13.2

20.8

22.0

7082

0

ხარჯები

13.2

20.8

22.0

0

0

სუბსიდიები

13.2

20.8

22.0

0

07 08 03

აიპ -აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო  წერეთლების სახელობის მუზეუმი

19.8

25.0

29.8

7082

0

ხარჯები

19.8

25.0

29.8

0

0

სუბსიდიები

19.8

25.0

29.8

0

07 09

ასოციაცია  "მასმედია"

20.1

22.6

35.0

7083

0

ხარჯები

20.1

22.6

35.0

0

0

სუბსიდიები

20.1

22.6

35.0

0

07 10

ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია

26.5

40.0

29.8

7084

0

ხარჯები

 

26.5

40.0

29.8

0

0

სუბსიდიები

 

26.5

40.0

29.8

0

07 11

სამაუწყებლო კომპანია "იმერვიზია"

14.0

20.0

0.0

7083

0

ხარჯები

 

14.0

20.0

0.0

0

0

სუბსიდიები

 

14.0

20.0

0.0

0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

212.3

393.8

432.2

0

0

ხარჯები

 

212.3

393.8

432.2

0

0

საქონელი და მომსახურება

 

24.4

29.9

35.0

0

0

კვების ხარჯები

24.4

29.9

35.0

0

0

სუბსიდიები

 

109.0

125.5

143.2

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

78.9

238.4

254.0

0

08 01

აიპ -საჩხერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

70.0

79.7

99.2

7074

0

ხარჯები

 

70.0

79.7

99.2

0

0

სუბსიდიები

 

70.0

79.7

99.2

0

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

24.4

29.9

35.0

7107

0

ხარჯები

 

24.4

29.9

35.0

0

0

საქონელი და მომსახურება

 

24.4

29.9

35.0

0

0

კვების ხარჯები

24.4

29.9

35.0

0

08 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3.3

3.5

7.0

7109

0

ხარჯები

 

3.3

3.5

7.0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

3.3

3.5

7.0

0

08 04

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

0.2

1.3

2.0

7109

0

ხარჯები

 

0.2

1.3

2.0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.2

1.3

2.0

0

08 05

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

6.0

53.0

70.0

71011

0

ხარჯები

 

6.0

53.0

70.0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

6.0

53.0

70.0

0

08 06

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

7.0

35.0

35.0

7109

0

ხარჯები

 

7.0

35.0

35.0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

7.0

35.0

35.0

0

08 07

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

18.0

90.0

60.0

7104

0

ხარჯები

 

18.0

90.0

60.0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

18.0

90.0

60.0

0

08 09

სოციალური სხვა

83.4

101.4

118.0

0

0

ხარჯები

 

83.4

101.4

118.0

0

0

სუბსიდიები

 

39.0

45.8

44.0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

44.4

55.6

74.0

0

08 09 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

9.0

0.0

10.0

71012

0

ხარჯები

 

9.0

0.0

10.0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

9.0

0.0

10.0

0

08 09 02

ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები

10.9

10.0

14.0

7102

0

ხარჯები

 

10.9

10.0

14.0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

10.9

10.0

14.0

0

08 09 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

6.0

10.6

15.0

7103

0

ხარჯები

 

6.0

10.6

15.0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

6.0

10.6

15.0

0

08 09 04

უმუშევართა სოციალური დაცვა

5.0

0.0

15.0

7105

0

ხარჯები

 

5.0

0.0

15.0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

5.0

0.0

15.0

0

08 09 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

13.5

35.0

20.0

7107

0

ხარჯები

 

13.5

35.0

20.0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

13.5

35.0

20.0

0

08 09 06

საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება

24.0

24.0

24.0

7107

0

ხარჯები

 

24.0

24.0

24.0

0

0

სუბსიდიები

 

24.0

24.0

24.0

0

08 09 07

საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება

15.0

21.8

20.0

71012

0

ხარჯები

 

15.0

21.8

20.0

0

0

სუბსიდიები

 

15.0

21.8

20.0

0

08 10

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

6.0

7106

0

ხარჯები

 

0.0

0.0

6.0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.0

0.0

6.0

 

 


მუხლი 15. დადგენილების ამოქმედება
 ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე


საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეინგა ზაბახიძე