„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/07/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/07/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016127
23
05/07/2013
ვებგვერდი, 11/07/2013
190020020.35.157.016127
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №23

2013 წლის 5 ივლისი

ქ. თეთრიწყარო

 

 

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში  (სსმ, ვებგვერდი,  31/12/2012, სარეგ. კოდი: 190020020.35.157.016104) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

მუხლი 1
1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 ,, მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4 935,1

6 900,5

1 982,5

4 918,0

8 128,7

3 684,5

4 444,2

4 755,0

5 345,0

5 825,0

გადასახადები

847,2

1 079,6

0,0

1 079,6

858,2

0,0

858,2

781,0

809,0

835,0

გრანტები

3 805,3

5 551,5

1 982,5

3 569,0

7 007,3

3 684,5

3 322,8

3 800,0

4 350,0

4 790,0

სხვა შემოსავლები

282,6

269,4

0,0

269,4

263,2

0,0

263,2

174,0

186,0

200,0

ხარჯები

2 907,1

4 652,8

16,9

4 635,9

5 132,0

690,7

4 441,3

4 017,1

4 267,1

4 472,2

შრომის ანაზღაურება

805,8

1 246,5

0,0

1 246,5

1 669,3

0,0

1 669,3

1 492,3

1 492,3

1 492,3

საქონელი და მომსახურება

852,3

1 092,9

16,9

1 076,0

1 982,1

690,7

1 291,4

1 386,0

1 531,0

1 612,1

სუბსიდიები

605,3

648,9

0,0

648,9

1 056,2

0,0

1 056,2

777,0

842,0

911,0

გრანტები

400,0

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

240,8

558,3

0,0

558,3

406,0

0,0

406,0

340,0

380,0

435,0

სხვა ხარჯები

2,9

6,2

0,0

6,2

18,4

0,0

18,4

21,8

21,8

21,8

საოპერაციო სალდო

2 028,0

2 247,7

1 965,6

282,1

2 996,7

2 993,8

2,9

737,9

1 077,9

1 352,8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 790,9

2 334,4

1 898,0

436,4

3 561,5

3 157,0

404,5

737,9

1 077,9

1 352,8

ზრდა

2 120,7

3 091,7

1 898,0

1 193,7

3 633,5

3 157,0

476,5

787,9

1 127,9

1 402,8

კლება

329,8

757,3

0,0

757,3

72,0

0,0

72,0

50,0

50,0

50,0

მთლიანი სალდო

237,1

-86,7

67,6

-154,3

-564,8

-163,2

-401,6

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

237,1

-86,7

67,6

-154,3

-564,8

-163,2

-401,6

0,0

0,0

0,0

ზრდა

237,1

67,6

67,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

154,3

0,0

154,3

564,8

163,2

401,6

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

".

2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

5 264,9

7 657,8

1 982,5

5 675,3

8 200,7

3 684,5

4 516,2

4 805,0

5 395,0

5 875,0

შემოსავლები

4 935,1

6 900,5

1 982,5

4 918,0

8 128,7

3 684,5

4 444,2

4 755,0

5 345,0

5 825,0

არაფინანსური აქტივების კლება

329,8

757,3

0,0

757,3

72,0

0,0

72,0

50,0

50,0

50,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

5 027,8

7 744,5

1 914,9

5 829,6

8 765,5

3 847,7

4 917,8

4 805,0

5 395,0

5 875,0

ხარჯები

2 907,1

4 652,8

16,9

4 635,9

5 132,0

690,7

4 441,3

4 017,1

4 267,1

4 472,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 120,7

3 091,7

1 898,0

1 193,7

3 633,5

3 157,0

476,5

787,9

1 127,9

1 402,8

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

237,1

-86,7

67,6

-154,3

-564,8

-163,2

-401,6

0,0

0,0

0,0

".

3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„მუხლი 3.  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  8128.7  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4 935,1

6 900,5

1 982,5

4 918,0

8 128,7

3 684,5

4 444,2

4 755,0

5 345,0

5 825,0

გადასახადები

847,2

1 079,6

0,0

1 079,6

858,2

0,0

858,2

781,0

809,0

835,0

გრანტები

3 805,3

5 551,5

1 982,5

3 569,0

7 007,3

3 684,5

3 322,8

3 800,0

4 350,0

4 790,0

სხვა შემოსავლები

282,6

269,4

0,0

269,4

263,2

0,0

263,2

174,0

186,0

200,0

".

4. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7007.3  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

3 805,3

5 551,5

1 982,5

3 569,0

7 007,3

3 684,5

3 322,8

3 800,0

4 350,0

4 790,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3 805,3

5 551,5

1 982,5

3 569,0

7 007,3

3 684,5

3 322,8

3 800,0

4 350,0

4 790,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 230,1

3 569,0

0,0

3 569,0

3 322,8

0,0

3 322,8

3 800,0

4 350,0

4 790,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 045,1

3 359,0

0,0

3 359,0

3 112,8

0,0

3 112,8

3 500,0

4 000,0

4 400,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

185,0

210,0

0,0

210,0

210,0

0,0

210,0

300,0

350,0

390,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 575,2

1 982,5

1 982,5

0,0

3 684,5

3 684,5

0,0

0,0

0,0

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

947,0

800,0

800,0

0,0

2 138,7

2 138,7

0,0

0,0

0,0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

555,2

664,5

664,5

0,0

665,8

665,8

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა პროექტები

73,0

518,0

518,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,0

60,0

60,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

0,0

142,0

142,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

0,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 263.2 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

282,6

269,4

0,0

269,4

263,2

0,0

263,2

174,0

186,0

200,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

180,3

134,5

0,0

134,5

159,0

0,0

159,0

70,0

80,0

94,0

პროცენტები

58,8

59,7

0,0

59,7

59,0

0,0

59,0

0,0

0,0

0,0

რენტა

121,5

74,8

0,0

74,8

100,0

0,0

100,0

70,0

80,0

94,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

112,8

74,8

0,0

74,8

70,0

0,0

70,0

70,0

80,0

94,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

8,7

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

13,5

49,1

0,0

49,1

24,2

0,0

24,2

24,0

25,0

26,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

13,5

49,1

0,0

49,1

24,2

0,0

24,2

24,0

25,0

26,0

სანებართვო მოსაკრებელი

4,9

17,4

0,0

17,4

18,2

0,0

18,2

18,0

18,0

18,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5,1

6,9

0,0

6,9

6,0

0,0

6,0

6,0

7,0

8,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

3,5

24,4

0,0

24,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

88,8

85,4

0,0

85,4

80,0

0,0

80,0

80,0

81,0

80,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

6. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5132.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2 907,1

4 652,8

16,9

4 635,9

5 132,0

690,7

4 441,3

4 017,1

4 267,1

4 472,2

შრომის ანაზღაურება

805,8

1 246,5

0,0

1 246,5

1 669,3

0,0

1 669,3

1 492,3

1 492,3

1 492,3

საქონელი და მომსახურება

852,3

1 092,9

16,9

1 076,0

1 982,1

690,7

1 291,4

1 386,0

1 531,0

1 612,1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

605,3

648,9

0,0

648,9

1 056,2

0,0

1 056,2

777,0

842,0

911,0

გრანტები

400,0

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

240,8

558,3

0,0

558,3

406,0

0,0

406,0

340,0

380,0

435,0

სხვა ხარჯები

2,9

6,2

0,0

6,2

18,4

0,0

18,4

21,8

21,8

21,8

 

7. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3561.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 3633.5   ლარის ოდენობით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

63,1

64,1

9,4

7,9

7,9

7,9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

403,6

78,5

55,9

25,0

0,0

100,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 652,7

2 939,9

2 688,2

755,0

1 020,0

1 244,9

04 00

განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

05 00

კულტურა და სპორტი

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

50,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

880,0

0,0

0,0

0,0

სულ

2 119,4

3 091,7

3 633,5

787,9

1 127,9

1 402,8

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები) 72.0  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015  წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

 
 
 

არაფინანსური აქტივების კლება

329,8

757,3

72,0

50,0

50,0

50,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

49,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მატერიალური მარაგები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფასეულობები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

329,8

708,0

72,0

50,0

50,0

50,0

 

მიწა

329,8

708,0

72,0

50,0

50,0

50,0

 

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

 

 

 

 

".

8. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 409,1   

2 543,9   

1 881,2   

1 767,4   

1 764,3   

1 764,4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 009,1   

1 443,9   

1 881,2   

1 767,4   

1 764,3   

1 764,4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 009,1   

1 443,9   

1 869,2   

1 717,4   

1 714,3   

1 714,4   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

12,0   

50,0   

50,0   

50,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

400,0   

1 100,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

400,0   

1 100,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

68,9   

90,1   

91,1   

98,1   

101,2   

102,2   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

663,4   

397,0   

471,5   

464,1   

439,1   

539,1   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

72,2   

79,5   

5,3   

60,0   

60,0   

60,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

591,2   

317,5   

466,2   

404,1   

379,1   

479,1   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

631,6   

1 363,0   

2 910,5   

254,9   

359,9   

514,9   

7045

ტრანსპორტი

627,4   

1 349,2   

2 199,9   

250,0   

355,0   

510,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

627,4   

1 291,3   

2 199,9   

250,0   

355,0   

510,0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0   

57,9   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

4,2   

13,8   

710,6   

4,9   

4,9   

4,9   

705

გარემოს დაცვა

298,3   

374,2   

399,3   

395,0   

503,5   

568,5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

286,8   

351,1   

397,3   

393,0   

498,0   

558,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

11,5   

23,1   

2,0   

2,0   

5,5   

10,5   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

453,8   

1 227,8   

676,3   

573,5   

700,0   

770,0   

7061

ბინათმშენებლობა

170,9   

291,1   

23,9   

0,0   

0,0   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

98,3   

734,8   

480,0   

300,0   

350,0   

400,0   

7064

გარე განათება

184,6   

201,9   

172,4   

273,5   

350,0   

370,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

71,0   

71,0   

71,0   

71,0   

71,0   

71,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

71,0   

71,0   

71,0   

71,0   

71,0   

71,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 052,3   

920,9   

503,7   

535,0   

600,0   

729,9   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

74,1   

100,7   

109,0   

100,0   

110,0   

150,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

357,4   

399,5   

340,0   

335,0   

340,0   

415,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

620,8   

420,7   

54,7   

100,0   

150,0   

164,9   

709

განათლება

111,7   

153,8   

332,2   

266,0   

416,0   

320,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

111,7   

153,8   

332,2   

266,0   

416,0   

320,0   

710

სოციალური დაცვა

267,7   

602,8   

1 428,7   

380,0   

440,0   

495,0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35,3   

175,2   

230,0   

90,0   

120,0   

150,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35,3   

175,2   

230,0   

90,0   

120,0   

150,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

43,0   

54,3   

94,0   

60,0   

70,0   

80,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

120,3   

297,2   

963,7   

120,0   

120,0   

135,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

43,5   

33,3   

101,0   

70,0   

70,0   

70,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

25,6   

42,8   

40,0   

40,0   

60,0   

60,0   

 

სულ

5 027,8   

7 744,5   

8 765,5   

4 805,0   

5 395,0   

5 875,0   

 

9. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მეთექვსმეტე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

   „მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

   1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

  მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო-სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა.

  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით  ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

  პროგრამით გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა-ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა, სახანძრო-სამაშველო სამსახურის  სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა და თეთრიწყაროს  სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის სარემონტო სამუშაოების დაფინანსება.

ბ)  საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

 ბიუჯეტის ფარგლებში ერთჯერადად დაფინანსდეს  საქართველოს შინაგან საქმეთა  სამინისტროს ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოს თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოს 2012 წლის დეკემბრის თვის კომუნალური ხარჯები.

გ)   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

    საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა    (პროგრამული კოდი 03 01)

    ბიუჯეტის ფარგლებში,   საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილ  837.7  ათას ლარს დაემატოს საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 17 ივნისის N569 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  გამოყოფილი 1093.6  ლარი. სულ განისაზღვროს 1931.3  ათასი  ლარი საიდანაც   1925.5  ათასი ლარით  დაფინანსდეს  შემდეგი პროექტები:

  • დაბა მანგლისში 9 ძმის ქუჩის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 240.3 ათასი ლარით.
  • სოფელ ასურეთში შიდა  ცენტრალური გზის  რეაბილიტაცია -100.0 ათასი ლარით.
  • სოფელ არდისუბნის  მისასვლელი გზის  მონაკვეთის  მოასფალტება- 238.0 ათასი ლარით. 
  • ქ.თეთრიწყაროში ყაზბეგისა და ცხრა ძმის ქუჩის  ნაწილის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები- 221.8 ათასი ლარით.
  • სოფელ თონეთში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები   279.3 ათასი  ლარი.
  • ქ.თეთრიწყაროში  ბარათაშვილის   ქუჩის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები  62.0 ათასი ლარი.
  • ქ.თეთრიწყაროში  9 ძმის  ქუჩის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები  95.5  ათასი ლარი.
  • ქ.თეთრიწყაროში  გარისის ქუჩის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები  176.6 ათასი ლარი.
  • ქ.თეთრიწყაროში  დემეტრაშვილის  ქუჩის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები 159.3 ათასი ლარი.
  • ქ.თეთრიწყაროში ლესელიძის  ქუჩის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები 90.9 ათასი ლარი.
  • ქ.თეთრიწყაროში  სამშვილდის  ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  135.0 ათასი ლარი.
  • ქ.თეთრიწყაროში  თბილისის ქუჩის  სარეაბილიტციო  სამუშაოები  95.0 ათასი ლარი.

 ხოლო,  31.8 ათასი ლარით დაფინანსდეს სოფელ თონეთში  საავტომობილო გზის,  ქ.თეთრიწყაროში:  ბარათაშვილის, 9  ძმის,  გარისის, დემეტრაშვილის, ლესელიძის,   სამშვილდისა და თბილისის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების  შესყიდვა.

      პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტში გზების მოასფალტება, რეაბილიტაცია და ორმოული შეკეთება, აგრეთვე არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.    

 ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 02)

   ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების მოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და  მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მოსახლეობის მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

 ბ.ა)  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

 საქართველოს რეგიონში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილ  837.7  ათასი ლარს  დაემატოს საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 28 ივნისის №65  განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი  1301.0 ათასი ლარი, სულ 2138.7 ათასი ლარი, საიდანაც 213.2 ათასი ლარით  დაფინანსდეს შემდეგი პროექტები:   

სოფელ ღოუბნის,  სოფელ დუმანისის, სოფელ ივანოვკის, სოფელ მარაბდის, სოფელ ქსოვრეთის  სასმელი წყლის  სისტემის მოწყობის, სოფელ სამღერეთის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა 5.8 ათასი ლარი,

სოფელ ღოუბნის  სასმელი წყლის  მოწყობის სამუშაოები   38.6 ათასი ლარი

სოფელ დუმანისის  სასმელი წყლის  შიდა  ქსელის  მოწყობის  სამუშაოები  38.4 ათასი ლარი

სოფელ სამღერეთის  სასმელი წყლის  შიდა ქსელის  მოწყობის სამუშაოები  44.3 ათასი ლარი

სოფელ ივანოვკის  სასმელი წყლის  სისტემის  მოწყობის სამუშაოები  26.2 ათასი ლარი

სოფელ მარაბდის  სასმელი წყლის  სისტემის მოწყობის  სამუშაოები  30.8 ათასი ლარი

სოფელ ქსოვრეთის სასმელი წყლის  სისტემის  მოწყობის სამუშაოები  29.1 ათასი ლარი

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“, რომელიც ემსახურება მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაციასა   და მათ   მოვლა-შენახვას.

 ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების     გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია  თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე  სანიაღვრე არხების      გაწმენდითი სამუშაოები.

  ბ.გ)  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

   დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია,  მოვლა-შენახვა.

   ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

   მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება,  ბუნკერების შეძენა.

გ)   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

 ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

გ. ა)  სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის შენობის სათათბირო ოთახის  რეაბილიტაცია,  თვითმმართველ ერთეულში საქართველოს მთავრობის  2012 წლის 21 თებერვლის N64  დადგენილების საფუძველზე ერთიანი ელექტრონული  საქმისწარმოების განხორციელებისათვის  საჭირო ხარჯები  და  2013 წლის 23 მაისს მუნიციპალიტეტსა და სსიპ „სერვისების განვითარების სააგენტოს“ შორის გაფორმებული  ურთიერთთანამშრომლობის  მემორანდუმით  გათვალისწინებული „სოფლის სახლებში“ განთავსებული „საზოგადოებრივი ცენტრების“  უზრუნველყოფის ხარჯები. სოფელ კოდაში და დაბა მანგლისში  ,,სოფლის სახლებში“  უწყვეტი  დენის  უზრუნველსაყოფად    (გენერატორების) საწვავისათვის (დიზელი) გამოიყოს  1.3 ათასი ლარი.

  გ. ბ)   ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,  (პროგრამული კოდი 03 03 02)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქვემო  ქართლის რეგიონში  რეგიონალური განვითარების  სააგენტოს ფონდის თანადაფინანსება.

  გ.გ)  მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების  ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

  ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე  სასოფლო და არასასოფლო  დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

დ)   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

   „საქართველოს 2013 წლის  სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ „საქართველოს კანონის  მე-19 მუხლის საფუძველზე და „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N25 დადგენილებისა და საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის №466 განკარგულების №39 დანართის შესაბამისად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  განსახორციელებლად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  განსაზღრულ 665.8 ათას ლარს დაემატოს   „საქართველოს 2012 წლის  სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ „საქართველოს კანონის  მე-20 მუხლის საფუძველზე და „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის  №162   განკარგულების  შესაბამისად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  განსახორციელებლად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  განსაზღვრული 664,5 ათასი  ლარიდან დარჩენილი 24.9 ათასი ლარი.  სულ განისაზღროს 690.7 ათასი  ლარი და დაფინანსდეს დანართი №1-ის შესაბამისად, ხოლო ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის შესადგენად მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით გამოიყოს 15.0  ათასი ლარი.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

   მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

     ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

   მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება 12 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს  400-ზე მეტი   ბავშვი.  ბიუჯეტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სრულად დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

ბ)  მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი    (პროგრამული კოდი 04 02)                  

    ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოფელ მაწევნიდან  ჩხიკვთის საბაზო   სკოლაში,  სოფელ ტბისიდან, ფარცხისიდან,  არდისუბნიდან ჯორჯიაშვილიდან - ბოგვის საჯარო სკოლაში;  სოფელ ალგეთიდან  ე.წ. „ნოვი სვეტი“-დან დ.მანგლისის ეკლესიის  მიმდებარე დასახლებიდან - მანგლისის საჯარო სკოლაში; ქ.თეთრიწყაროს ნამტვრიანის დასახლებიდან, გარისის ქუჩიდან და ვარხუნოს დასახლებიდან - თეთრიწყაროს №1 და №2 საჯარო სკოლებში; სოფელ ივანოვკიდან -ირაგის საჯარო სკოლაში და სოფელ დაღეთიდან  - სამშვილდის საჯარო სკოლაში  სულ  370 ზე მეტი  მოსწავლის ყოველდღიური  ტრანსპორტირების ხარჯები. 

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

   თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

     მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

    ბ.ა)    მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01)                                            

     ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის     მუზეუმი“, სადაც დაცულია  11000 -მდე  ექსპონატი.

  ბ.ბ)    კულტურის  სახლი  (პროგრამული კოდი 05 02 02)                                                    

    ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ  „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის  ცენტრი“.

  ბ.გ)   საბიბლიოთეკო გაერთიანება  (პროგრამული კოდი 05 02 03)                                                            

  ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“.

  ბ.დ)   სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)                                                    

   ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება   ააიპ „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“ და ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლა“.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

    ა)  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ბიუჯეტი ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად  ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს  უზრუნველყოფის ცენტრის“  დაფინანსებას.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირების დახმარება,  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)                                

    ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და მშობიარობის ხარჯები.               

ბ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა     (პროგრამული კოდი 06 02 02) )          

      ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი  ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

    ბ.გ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და  ოჯახებისა და ბავშვების  სოციალური დაცვა    (პროგრამული კოდი 06 02 03)                                                           

   ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: ხუთი და მეტშვილიანი   ოჯახების  თითოეულ ბავშვის და უდედმამო  ბავშვების ყოველთვიური დახმარება  (18 წლამდე), აგრეთვე დედით ან მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) ერთჯერადი დახმარება.

     ბ.დ)  დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირის სოციალური, საყოფაცხოვრებო და გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ე)   გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა      ფორსმაჟორული    შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება (პროგრამული   კოდი 06 02 05) 

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა  ფორსმაჟორული   შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება, კერძოდ, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 18 აპრილის განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 880.0 ათასი ლარი, მიმართული იქნას 24-25 მარტის ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად.

ბ.ვ)   მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული  მთლიანობისათვის მებრძოლი  ან მათთან  გათანაბრებულ  პირების  დახმარება (პროგრამული  კოდი 06 0206)    

   ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: მეორე მსოფლიო  ომის მონაწილეების,  ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის   მებრძოლთა  ან  მათთან გათანაბრებული პირების  გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

  ბ.ზ)  სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის  და იძულებით გადაადგილებული  პირის  გარდაცვალების  შემთხვევაში დახმარება   (პროგრამული   კოდი 06 02 07)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: იძულებით  გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში   დაკრძალვის  ხარჯი,  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 70000-ზე ნაკლები  სარეიტინგო  ქულის  მქონე სოციალურად  დაუცველი ოჯახების  წევრის გარდაცვალების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის  ხარჯი.“

10. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

        ,,მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

5 027,8

7 744,5

1 914,9

5 829,6

8 765,5

3 847,7

4 917,8

4 805,0

5 395,0

5 875,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

143,0

147,0

0,0

147,0

169,0

0,0

169,0

147,0

147,0

147,0

 

ხარჯები

2 907,1

4 652,8

16,9

4 635,9

5 132,0

690,7

4 441,3

4 017,1

4 267,1

4 472,2

 

შრომის ანაზღაურება

805,8

1 246,5

0,0

1 246,5

1 669,3

0,0

1 669,3

1 492,3

1 492,3

1 492,3

 

საქონელი და მომსახურება

852,3

1 092,9

16,9

1 076,0

1 982,1

690,7

1 291,4

1 386,0

1 531,0

1 612,1

 

სუბსიდიები

605,3

648,9

0,0

648,9

1 056,2

0,0

1 056,2

777,0

842,0

911,0

 

გრანტები

400,0

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

240,8

558,3

0,0

558,3

406,0

0,0

406,0

340,0

380,0

435,0

 

სხვა ხარჯები

2,9

6,2

0,0

6,2

18,4

0,0

18,4

21,8

21,8

21,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 120,7

3 091,7

1 898,0

1 193,7

3 633,5

3 157,0

476,5

787,9

1 127,9

1 402,8

 

ძირითადი აქტივები

2 120,7

3 091,7

1 898,0

1 193,7

3 633,5

3 157,0

476,5

787,9

1 127,9

1 402,8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 409,1

2 543,9

0,0

2 543,9

1 881,2

0,0

1 881,2

1 767,4

1 764,3

1 764,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106,0

106,0

0,0

106,0

128,0

0,0

128,0

106,0

106,0

106,0

 

ხარჯები

1 346,0

2 479,8

0,0

2 479,8

1 871,8

0,0

1 871,8

1 759,5

1 756,4

1 756,5

 

შრომის ანაზღაურება

617,3

973,0

0,0

973,0

1 357,6

0,0

1 357,6

1 180,5

1 180,5

1 180,5

 

საქონელი და მომსახურება

327,3

405,4

0,0

405,4

512,8

0,0

512,8

577,6

574,5

574,6

 

გრანტები

400,0

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,4

1,4

0,0

1,4

1,4

0,0

1,4

1,4

1,4

1,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63,1

64,1

0,0

64,1

9,4

0,0

9,4

7,9

7,9

7,9

 

ძირითადი აქტივები

63,1

64,1

0,0

64,1

9,4

0,0

9,4

7,9

7,9

7,9

01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

314,8

320,8

0,0

320,8

518,5

0,0

518,5

438,6

438,6

438,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

17,0

0,0

17,0

22,0

0,0

22,0

17,0

17,0

17,0

 

ხარჯები

282,0

318,4

0,0

318,4

517,5

0,0

517,5

438,6

438,6

438,6

 

შრომის ანაზღაურება

163,8

210,6

0,0

210,6

358,5

0,0

358,5

272,0

272,0

272,0

 

საქონელი და მომსახურება

116,8

106,4

0,0

106,4

157,6

0,0

157,6

165,2

165,2

165,2

 

სხვა ხარჯები

1,4

1,4

0,0

1,4

1,4

0,0

1,4

1,4

1,4

1,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,8

2,4

0,0

2,4

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

32,8

2,4

0,0

2,4

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

694,3

1 123,1

0,0

1 123,1

1 350,7

0,0

1 350,7

1 278,8

1 275,7

1 275,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

89,0

89,0

0,0

89,0

106,0

0,0

106,0

89,0

89,0

89,0

 

ხარჯები

664,0

1 061,4

0,0

1 061,4

1 342,3

0,0

1 342,3

1 270,9

1 267,8

1 267,9

 

შრომის ანაზღაურება

453,5

762,4

0,0

762,4

999,1

0,0

999,1

908,5

908,5

908,5

 

საქონელი და მომსახურება

210,5

299,0

0,0

299,0

343,2

0,0

343,2

362,4

359,3

359,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,3

61,7

0,0

61,7

8,4

0,0

8,4

7,9

7,9

7,9

 

ძირითადი აქტივები

30,3

61,7

0,0

61,7

8,4

0,0

8,4

7,9

7,9

7,9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

50,0

50,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

50,0

50,0

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

50,0

50,0

50,0

01 05

საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

400,0

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

400,0

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

400,0

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

732,3

487,1

0,0

487,1

562,6

0,0

562,6

562,2

540,3

641,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37,0

41,0

0,0

41,0

41,0

0,0

41,0

41,0

41,0

41,0

 

ხარჯები

328,7

408,6

0,0

408,6

506,7

0,0

506,7

537,2

540,3

541,3

 

შრომის ანაზღაურება

188,5

273,5

0,0

273,5

311,7

0,0

311,7

311,8

311,8

311,8

 

საქონელი და მომსახურება

82,4

130,3

0,0

130,3

178,0

0,0

178,0

205,0

208,1

209,1

 

სუბსიდიები

56,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

1,5

4,8

0,0

4,8

17,0

0,0

17,0

20,4

20,4

20,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

403,6

78,5

0,0

78,5

55,9

0,0

55,9

25,0

0,0

100,0

 

ძირითადი აქტივები

403,6

78,5

0,0

78,5

55,9

0,0

55,9

25,0

0,0

100,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)

591,2

317,5

0,0

317,5

466,2

0,0

466,2

404,1

379,1

479,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

34,0

0,0

34,0

34,0

0,0

34,0

34,0

34,0

34,0

 

ხარჯები

213,6

284,9

0,0

284,9

410,3

0,0

410,3

379,1

379,1

379,1

 

შრომის ანაზღაურება

148,8

221,2

0,0

221,2

252,7

0,0

252,7

252,7

252,7

252,7

 

საქონელი და მომსახურება

63,3

58,9

0,0

58,9

140,6

0,0

140,6

106,0

106,0

106,0

 

სხვა ხარჯები

1,5

4,8

0,0

4,8

17,0

0,0

17,0

20,4

20,4

20,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

377,6

32,6

0,0

32,6

55,9

0,0

55,9

25,0

0,0

100,0

 

ძირითადი აქტივები

377,6

32,6

0,0

32,6

55,9

0,0

55,9

25,0

0,0

100,0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  შსგ

72,2

79,5

0,0

79,5

5,3

0,0

5,3

60,0

60,0

60,0

 

ხარჯები

56,3

45,1

0,0

45,1

5,3

0,0

5,3

60,0

60,0

60,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

45,1

0,0

45,1

5,3

0,0

5,3

60,0

60,0

60,0

 

სუბსიდიები

56,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,9

34,4

0,0

34,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

15,9

34,4

0,0

34,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

68,9

90,1

0,0

90,1

91,1

0,0

91,1

98,1

101,2

102,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

7,0

7,0

7,0

 

ხარჯები

58,8

78,6

0,0

78,6

91,1

0,0

91,1

98,1

101,2

102,2

 

შრომის ანაზღაურება

39,7

52,3

0,0

52,3

59,0

0,0

59,0

59,1

59,1

59,1

 

საქონელი და მომსახურება

19,1

26,3

0,0

26,3

32,1

0,0

32,1

39,0

42,1

43,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,1

11,5

0,0

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

10,1

11,5

0,0

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2 004,5

3 385,7

1 914,9

1 470,8

4 040,8

2 967,7

1 073,1

1 323,4

1 713,4

2 018,3

 

ხარჯები

351,8

445,8

16,9

428,9

1 352,6

690,7

661,9

568,4

693,4

773,4

 

საქონელი და მომსახურება

340,3

443,2

16,9

426,3

1 242,6

690,7

551,9

563,4

688,4

768,4

 

სუბსიდიები

11,5

2,6

0,0

2,6

110,0

0,0

110,0

5,0

5,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 652,7

2 939,9

1 898,0

1 041,9

2 688,2

2 277,0

411,2

755,0

1 020,0

1 244,9

 

ძირითადი აქტივები

1 652,7

2 939,9

1 898,0

1 041,9

2 688,2

2 277,0

411,2

755,0

1 020,0

1 244,9

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

627,4

1 291,3

894,6

396,7

2 199,9

1 966,9

233,0

250,0

355,0

510,0

 

ხარჯები

11,5

14,6

0,0

14,6

15,0

0,0

15,0

20,0

25,0

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

15,0

20,0

25,0

 

სუბსიდიები

11,5

2,6

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

615,9

1 276,7

894,6

382,1

2 184,9

1 966,9

218,0

230,0

330,0

480,0

 

ძირითადი აქტივები

615,9

1 276,7

894,6

382,1

2 184,9

1 966,9

218,0

230,0

330,0

480,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

581,2

1 503,8

895,7

608,1

1 051,7

305,2

746,5

968,5

1 203,5

1 338,5

 

ხარჯები

336,1

417,4

16,9

400,5

591,3

0,0

591,3

543,5

663,5

738,5

 

საქონელი და მომსახურება

336,1

417,4

16,9

400,5

481,3

0,0

481,3

543,5

663,5

738,5

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

110,0

0,0

110,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245,1

1 086,4

878,8

207,6

460,4

305,2

155,2

425,0

540,0

600,0

 

ძირითადი აქტივები

245,1

1 086,4

878,8

207,6

460,4

305,2

155,2

425,0

540,0

600,0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

98,3

734,8

580,2

154,6

480,0

247,5

232,5

300,0

350,0

400,0

 

ხარჯები

5,0

8,7

0,0

8,7

112,7

0,0

112,7

100,0

100,0

100,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,0

8,7

0,0

8,7

2,7

0,0

2,7

100,0

100,0

100,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

110,0

0,0

110,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93,3

726,1

580,2

145,9

367,3

247,5

119,8

200,0

250,0

300,0

 

ძირითადი აქტივები

93,3

726,1

580,2

145,9

367,3

247,5

119,8

200,0

250,0

300,0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

11,5

23,1

22,2

0,9

2,0

0,0

2,0

2,0

5,5

10,5

 

ხარჯები

0,0

0,9

0,0

0,9

2,0

0,0

2,0

2,0

5,5

10,5

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,9

0,0

0,9

2,0

0,0

2,0

2,0

5,5

10,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,5

22,2

22,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

11,5

22,2

22,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

184,6

201,9

100,4

101,5

172,4

57,7

114,7

273,5

350,0

370,0

 

ხარჯები

64,3

71,8

0,0

71,8

114,3

0,0

114,3

83,5

100,0

120,0

 

საქონელი და მომსახურება

64,3

71,8

0,0

71,8

114,3

0,0

114,3

83,5

100,0

120,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120,3

130,1

100,4

29,7

58,1

57,7

0,4

190,0

250,0

250,0

 

ძირითადი აქტივები

120,3

130,1

100,4

29,7

58,1

57,7

0,4

190,0

250,0

250,0

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

286,8

351,1

0,0

351,1

397,3

0,0

397,3

393,0

498,0

558,0

 

ხარჯები

266,8

319,1

0,0

319,1

362,3

0,0

362,3

358,0

458,0

508,0

 

საქონელი და მომსახურება

266,8

319,1

0,0

319,1

362,3

0,0

362,3

358,0

458,0

508,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,0

32,0

0,0

32,0

35,0

0,0

35,0

35,0

40,0

50,0

 

ძირითადი აქტივები

20,0

32,0

0,0

32,0

35,0

0,0

35,0

35,0

40,0

50,0

03 02 06

სოფლების ბუნებრივი აირით დაქსელვა

0,0

57,9

57,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

57,9

57,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

57,9

57,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 07

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0,0

135,0

135,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

16,9

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

16,9

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

118,1

118,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

118,1

118,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

795,9

590,6

124,6

466,0

83,5

4,9

78,6

104,9

154,9

169,8

 

ხარჯები

4,2

13,8

0,0

13,8

40,6

0,0

40,6

4,9

4,9

4,9

 

საქონელი და მომსახურება

4,2

13,8

0,0

13,8

40,6

0,0

40,6

4,9

4,9

4,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

791,7

576,8

124,6

452,2

42,9

4,9

38,0

100,0

150,0

164,9

 

ძირითადი აქტივები

791,7

576,8

124,6

452,2

42,9

4,9

38,0

100,0

150,0

164,9

03 03 01

სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

620,8

285,7

62,1

223,6

54,7

0,0

54,7

100,0

150,0

164,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

16,7

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

16,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

620,8

285,7

62,1

223,6

38,0

0,0

38,0

100,0

150,0

164,9

 

ძირითადი აქტივები

620,8

285,7

62,1

223,6

38,0

0,0

38,0

100,0

150,0

164,9

03 03 02

ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,

170,9

291,1

62,5

228,6

23,9

4,9

19,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

19,0

0,0

19,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

19,0

0,0

19,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

170,9

291,1

62,5

228,6

4,9

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

170,9

291,1

62,5

228,6

4,9

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 03

მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები

4,2

13,8

0,0

13,8

4,9

0,0

4,9

4,9

4,9

4,9

 

ხარჯები

4,2

13,8

0,0

13,8

4,9

0,0

4,9

4,9

4,9

4,9

 

საქონელი და მომსახურება

4,2

13,8

0,0

13,8

4,9

0,0

4,9

4,9

4,9

4,9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

705,7

690,7

15,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

705,7

690,7

15,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

705,7

690,7

15,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

137,3

196,6

0,0

196,6

372,2

0,0

372,2

306,0

476,0

380,0

 

ხარჯები

137,3

196,6

0,0

196,6

372,2

0,0

372,2

306,0

376,0

380,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

42,8

0,0

42,8

40,0

0,0

40,0

40,0

60,0

60,0

 

სუბსიდიები

137,3

153,8

0,0

153,8

332,2

0,0

332,2

266,0

316,0

320,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

04 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“

111,7

153,8

0,0

153,8

332,2

0,0

332,2

266,0

416,0

320,0

 

ხარჯები

111,7

153,8

0,0

153,8

332,2

0,0

332,2

266,0

316,0

320,0

 

სუბსიდიები

111,7

153,8

0,0

153,8

332,2

0,0

332,2

266,0

316,0

320,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

04 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

25,6

42,8

0,0

42,8

40,0

0,0

40,0

40,0

60,0

60,0

 

ხარჯები

25,6

42,8

0,0

42,8

40,0

0,0

40,0

40,0

60,0

60,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

42,8

0,0

42,8

40,0

0,0

40,0

40,0

60,0

60,0

 

სუბსიდიები

25,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა და სპორტი

431,5

500,2

0,0

500,2

449,0

0,0

449,0

435,0

450,0

565,0

 

ხარჯები

431,5

491,0

0,0

491,0

449,0

0,0

449,0

435,0

450,0

515,0

 

საქონელი და მომსახურება

102,3

69,5

0,0

69,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

329,2

421,5

0,0

421,5

449,0

0,0

449,0

435,0

450,0

515,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9,2

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

9,2

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

05 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“

74,1

100,7

0,0

100,7

109,0

0,0

109,0

100,0

110,0

150,0

 

ხარჯები

74,1

100,7

0,0

100,7

109,0

0,0

109,0

100,0

110,0

150,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

74,1

100,0

0,0

100,0

109,0

0,0

109,0

100,0

110,0

150,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

357,4

399,5

0,0

399,5

340,0

0,0

340,0

335,0

340,0

415,0

 

ხარჯები

357,4

390,3

0,0

390,3

340,0

0,0

340,0

335,0

340,0

365,0

 

საქონელი და მომსახურება

102,3

68,8

0,0

68,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

255,1

321,5

0,0

321,5

340,0

0,0

340,0

335,0

340,0

365,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9,2

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

9,2

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

05 02 01

ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

29,7

35,5

0,0

35,5

45,0

0,0

45,0

50,0

50,0

55,0

 

ხარჯები

29,7

35,5

0,0

35,5

45,0

0,0

45,0

50,0

50,0

55,0

 

სუბსიდიები

29,7

35,5

0,0

35,5

45,0

0,0

45,0

50,0

50,0

55,0

05 02 02

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურის სახლი“

216,1

223,4

0,0

223,4

132,0

0,0

132,0

125,0

130,0

150,0

 

ხარჯები

216,1

223,4

0,0

223,4

132,0

0,0

132,0

125,0

130,0

150,0

 

საქონელი და მომსახურება

102,3

68,8

0,0

68,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

113,8

154,6

0,0

154,6

132,0

0,0

132,0

125,0

130,0

150,0

05 02 03

ააიპ „თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება“

40,3

57,0

0,0

57,0

68,0

0,0

68,0

66,0

66,0

116,0

 

ხარჯები

40,3

47,8

0,0

47,8

68,0

0,0

68,0

66,0

66,0

66,0

 

სუბსიდიები

40,3

47,8

0,0

47,8

68,0

0,0

68,0

66,0

66,0

66,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9,2

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

9,2

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

05 02 04

სახელოვნებო სკოლები

71,3

83,6

0,0

83,6

95,0

0,0

95,0

94,0

94,0

94,0

 

ხარჯები

71,3

83,6

0,0

83,6

95,0

0,0

95,0

94,0

94,0

94,0

 

სუბსიდიები

71,3

83,6

0,0

83,6

95,0

0,0

95,0

94,0

94,0

94,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

313,1

631,0

0,0

631,0

1 459,7

880,0

579,7

411,0

451,0

506,0

 

ხარჯები

311,8

631,0

0,0

631,0

579,7

0,0

579,7

411,0

451,0

506,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,7

0,0

1,7

8,7

0,0

8,7

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

71,0

71,0

0,0

71,0

165,0

0,0

165,0

71,0

71,0

71,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

240,8

558,3

0,0

558,3

406,0

0,0

406,0

340,0

380,0

435,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

0,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,3

0,0

0,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

71,0

71,0

0,0

71,0

71,0

0,0

71,0

71,0

71,0

71,0

 

ხარჯები

71,0

71,0

0,0

71,0

71,0

0,0

71,0

71,0

71,0

71,0

 

სუბსიდიები

71,0

71,0

0,0

71,0

71,0

0,0

71,0

71,0

71,0

71,0

06 02

სოციალური პროგრამები

242,1

560,0

0,0

560,0

1 388,7

880,0

508,7

340,0

380,0

435,0

 

ხარჯები

240,8

560,0

0,0

560,0

508,7

0,0

508,7

340,0

380,0

435,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,7

0,0

1,7

8,7

0,0

8,7

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

94,0

0,0

94,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

240,8

558,3

0,0

558,3

406,0

0,0

406,0

340,0

380,0

435,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

0,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,3

0,0

0,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

35,3

175,2

0,0

175,2

230,0

0,0

230,0

90,0

120,0

150,0

 

ხარჯები

35,3

175,2

0,0

175,2

230,0

0,0

230,0

90,0

120,0

150,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35,3

175,2

0,0

175,2

230,0

0,0

230,0

90,0

120,0

150,0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

43,0

54,3

0,0

54,3

94,0

0,0

94,0

60,0

70,0

80,0

 

ხარჯები

43,0

54,3

0,0

54,3

94,0

0,0

94,0

60,0

70,0

80,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

94,0

0,0

94,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43,0

54,3

0,0

54,3

0,0

0,0

0,0

60,0

70,0

80,0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

43,5

33,3

0,0

33,3

101,0

0,0

101,0

70,0

70,0

70,0

 

ხარჯები

43,5

33,3

0,0

33,3

101,0

0,0

101,0

70,0

70,0

70,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43,5

33,3

0,0

33,3

101,0

0,0

101,0

70,0

70,0

70,0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

60,2

61,9

0,0

61,9

40,0

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

 

ხარჯები

60,2

61,9

0,0

61,9

40,0

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,7

0,0

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

60,2

60,2

0,0

60,2

40,0

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

32,5

209,3

0,0

209,3

888,7

880,0

8,7

50,0

50,0

50,0

 

ხარჯები

32,5

209,3

0,0

209,3

8,7

0,0

8,7

50,0

50,0

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

8,7

0,0

8,7

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32,5

209,3

0,0

209,3

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

14,6

10,5

0,0

10,5

15,0

0,0

15,0

15,0

15,0

30,0

 

ხარჯები

14,6

10,5

0,0

10,5

15,0

0,0

15,0

15,0

15,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,6

10,5

0,0

10,5

15,0

0,0

15,0

15,0

15,0

30,0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

13,0

15,5

0,0

15,5

20,0

0,0

20,0

15,0

15,0

15,0

 

ხარჯები

11,7

15,5

0,0

15,5

20,0

0,0

20,0

15,0

15,0

15,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

11,7

15,5

0,0

15,5

20,0

0,0

20,0

15,0

15,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი მესტვირიშვილი