„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 22
დოკუმენტის მიმღები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/06/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/07/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.157.016126
22
28/06/2013
ვებგვერდი, 05/07/2013
190020020.35.157.016126
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №22

2013 წლის 28 ივნისი

ქ. თეთრიწყარო

 

„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 31/12/2012, სარეგ. კოდი 190020020.35.157.016104) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

მუხლი 1
1. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

4 935,1

6 900,5

1 982,5

4 918,0

7 891,2

3 477,0

4 414,2

4 755,0

5 345,0

5 825,0

გადასახადები

847,2

1 079,6

0,0

1 079,6

858,2

0,0

858,2

781,0

809,0

835,0

გრანტები

3 805,3

5 551,5

1 982,5

3 569,0

6 799,8

3 477,0

3 322,8

3 800,0

4 350,0

4 790,0

სხვა შემოსავლები

282,6

269,4

0,0

269,4

233,2

0,0

233,2

174,0

186,0

200,0

ხარჯები

2 907,1

4 652,8

16,9

4 635,9

5 131,9

690,7

4 441,2

4 017,1

4 267,1

4 472,2

შრომის ანაზღაურება

805,8

1 246,5

0,0

1 246,5

1 669,3

0,0

1 669,3

1 492,3

1 492,3

1 492,3

საქონელი და მომსახურება

852,3

1 092,9

16,9

1 076,0

1 982,0

690,7

1 291,3

1 386,0

1 531,0

1 612,1

სუბსიდიები

605,3

648,9

0,0

648,9

1 056,2

0,0

1 056,2

777,0

842,0

911,0

გრანტები

400,0

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

240,8

558,3

0,0

558,3

406,0

0,0

406,0

340,0

380,0

435,0

სხვა ხარჯები

2,9

6,2

0,0

6,2

18,4

0,0

18,4

21,8

21,8

21,8

საოპერაციო სალდო

2 028,0

2 247,7

1 965,6

282,1

2 759,3

2 786,3

-27,0

737,9

1 077,9

1 352,8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 790,9

2 334,4

1 898,0

436,4

3 324,1

1 856,0

1 468,1

737,9

1 077,9

1 352,8

ზრდა

2 120,7

3 091,7

1 898,0

1 193,7

3 424,1

1 856,0

1 568,1

787,9

1 127,9

1 402,8

კლება

329,8

757,3

0,0

757,3

100,0

0,0

100,0

50,0

50,0

50,0

მთლიანი სალდო

237,1

-86,7

67,6

-154,3

-564,8

930,3

-1 495,1

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

237,1

-86,7

67,6

-154,3

-564,8

930,3

-1 495,1

0,0

0,0

0,0

ზრდა

237,1

67,6

67,6

0,0

930,3

930,3

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

154,3

0,0

154,3

1 495,1

0,0

1 495,1

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

2. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  21/1 დადგენილების მეორე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

5 264,9

7 657,8

1 982,5

5 675,3

7 991,2

3 477,0

4 514,2

4 805,0

5 395,0

5 875,0

შემოსავლები

4 935,1

6 900,5

1 982,5

4 918,0

7 891,2

3 477,0

4 414,2

4 755,0

5 345,0

5 825,0

არაფინანსური აქტივების კლება

329,8

757,3

0,0

757,3

100,0

0,0

100,0

50,0

50,0

50,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

5 027,8

7 744,5

1 914,9

5 829,6

8 556,0

2 546,9

6 009,1

4 805,0

5 395,0

5 875,0

ხარჯები

2 907,1

4 652,8

16,9

4 635,9

5 131,9

690,9

4 441,0

4 017,1

4 267,1

4 472,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 120,7

3 091,7

1 898,0

1 193,7

3 424,1

1 856,0

1 568,1

787,9

1 127,9

1 402,8

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

237,1

-86,7

67,6

-154,3

-564,8

930,1

-1 494,9

0,0

0,0

0,0

 

3. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  21/1 დადგენილების მესამე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  7891.2  ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

5 264,9

7 657,8

1 982,5

5 675,3

7 991,2

3 477,0

4 514,2

4 805,0

5 395,0

5 875,0

შემოსავლები

4 935,1

6 900,5

1 982,5

4 918,0

7 891,2

3 477,0

4 414,2

4 755,0

5 345,0

5 825,0

არაფინანსური აქტივების კლება

329,8

757,3

0,0

757,3

100,0

0,0

100,0

50,0

50,0

50,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადასახდელები

5 027,8

7 744,5

1 914,9

5 829,6

8 556,0

2 546,7

6 009,3

4 805,0

5 395,0

5 875,0

ხარჯები

2 907,1

4 652,8

16,9

4 635,9

5 131,9

690,7

4 441,2

4 017,1

4 267,1

4 472,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 120,7

3 091,7

1 898,0

1 193,7

3 424,1

1 856,0

1 568,1

787,9

1 127,9

1 402,8

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

237,1

-86,7

67,6

-154,3

-564,8

930,3

-1 495,1

0,0

0,0

0,0

 

4. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  21/1 დადგენილების მეხუთე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6799.8  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

3 805,3

5 551,5

1 982,5

3 569,0

6 799,8

3 477,0

3 322,8

3 800,0

4 350,0

4 790,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3 805,3

5 551,5

1 982,5

3 569,0

6 799,8

3 477,0

3 322,8

3 800,0

4 350,0

4 790,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 230,1

3 569,0

0,0

3 569,0

3 322,8

0,0

3 322,8

3 800,0

4 350,0

4 790,0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 045,1

3 359,0

0,0

3 359,0

3 112,8

0,0

3 112,8

3 500,0

4 000,0

4 400,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

185,0

210,0

0,0

210,0

210,0

0,0

210,0

300,0

350,0

390,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 575,2

1 982,5

1 982,5

0,0

3 477,0

3 477,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

947,0

800,0

800,0

0,0

1 931,2

1 931,2

0,0

0,0

0,0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

555,2

664,5

664,5

0,0

665,8

665,8

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა პროექტები

73,0

518,0

518,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

0,0

60,0

60,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

             საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

0,0

142,0

142,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან   გამოყოფილი       თანხები

0,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მეექვსე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 233.2 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

282,6

269,4

0,0

269,4

233,2

0,0

233,2

174,0

186,0

200,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

180,3

134,5

0,0

134,5

129,0

0,0

129,0

70,0

80,0

94,0

პროცენტები

58,8

59,7

0,0

59,7

59,0

0,0

59,0

0,0

0,0

0,0

რენტა

121,5

74,8

0,0

74,8

70,0

0,0

70,0

70,0

80,0

94,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

112,8

74,8

0,0

74,8

70,0

0,0

70,0

70,0

80,0

94,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

8,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

13,5

49,1

0,0

49,1

24,2

0,0

24,2

24,0

25,0

26,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

13,5

49,1

0,0

49,1

24,2

0,0

24,2

24,0

25,0

26,0

სანებართვო მოსაკრებელი

4,9

17,4

0,0

17,4

18,2

0,0

18,2

18,0

18,0

18,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

5,1

6,9

0,0

6,9

6,0

0,0

6,0

6,0

7,0

8,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

3,5

24,4

0,0

24,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

88,8

85,4

0,0

85,4

80,0

0,0

80,0

80,0

81,0

80,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

6. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  21/1 დადგენილების მეშვიდე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5131.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2 907,1

4 652,8

16,9

4 635,9

5 131,9

690,7

4 441,2

4 017,1

4 267,1

4 472,2

შრომის ანაზღაურება

805,8

1 246,5

0,0

1 246,5

1 669,3

0,0

1 669,3

1 492,3

1 492,3

1 492,3

საქონელი და მომსახურება

852,3

1 092,9

16,9

1 076,0

1 982,0

690,7

1 291,3

1 386,0

1 531,0

1 612,1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

605,3

648,9

0,0

648,9

1 056,2

0,0

1 056,2

777,0

842,0

911,0

გრანტები

400,0

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

240,8

558,3

0,0

558,3

406,0

0,0

406,0

340,0

380,0

435,0

სხვა ხარჯები

2,9

6,2

0,0

6,2

18,4

0,0

18,4

21,8

21,8

21,8

 

7. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  21/1 დადგენილების მერვე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3324.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა (ხარჯები) 3424.1 ლარის ოდენობით

ორგ.კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

63,1

64,1

7,4

7,9

7,9

7,9

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

403,6

78,5

55,9

25,0

0,0

100,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1 652,7

2 939,9

2 480,8

755,0

1 020,0

1 244,9

04 00

განათლება

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

05 00

კულტურა და სპორტი

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

50,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

880,0

0,0

0,0

0,0

სულ

2 119,4

3 091,7

3 424,1

787,9

1 127,9

1 402,8

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება (შემოსავლები) 100.0  ათასი ლარის ოდენობით .

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015  წლის გეგმა

2016  წლის გეგმა

 

არაფინანსური აქტივების კლება

329,8

757,3

100,0

50,0

50,0

50,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

49,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მატერიალური მარაგები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ფასეულობები

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

329,8

708,0

100,0

50,0

50,0

50,0

 

მიწა

329,8

708,0

100,0

50,0

50,0

50,0

 

სხვა ბუნებრივი აქტივები

 

 

 

 

 

 

 

 

8. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  21/1 დადგენილების მეცხრე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2015 წლის გეგმა

2016 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 409,1   

2 543,9   

1 879,1   

1 767,4   

1 764,3   

1 764,4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 009,1   

1 443,9   

1 879,1   

1 767,4   

1 764,3   

1 764,4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 009,1   

1 443,9   

1 867,1   

1 717,4   

1 714,3    

1 714,4   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

12,0   

50,0   

50,0   

50,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

400,0   

1 100,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

400,0   

1 100,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

68,9   

90,1   

91,1   

98,1   

101,2   

102,2   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

663,4   

397,0   

471,5   

464,1   

439,1   

539,1   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

72,2   

79,5   

5,3   

60,0   

60,0   

60,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

591,2   

317,5   

466,2   

404,1   

379,1   

479,1   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

631,6   

1 363,0   

2 910,5   

254,9   

359,9   

514,9   

7045

ტრანსპორტი

627,4   

1 349,2   

2 199,9   

250,0   

355,0   

510,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

627,4   

1 291,3   

2 199,9   

250,0   

355,0   

510,0   

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0,0   

57,9   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

4,2   

13,8   

710,6   

4,9   

4,9   

4,9   

705

გარემოს დაცვა

298,3   

374,2   

399,3   

395,0   

503,5   

568,5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

286,8   

351,1   

397,3   

393,0   

498,0   

558,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

11,5   

23,1   

2,0   

2,0   

5,5   

10,5   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

453,8   

1 227,8   

468,9   

573,5   

700,0   

770,0   

7061

ბინათმშენებლობა

170,9   

291,1   

23,9   

0,0   

0,0   

0,0   

7063

წყალმომარაგება

98,3   

734,8   

272,6   

300,0   

350,0   

400,0   

7064

გარე განათება

184,6   

201,9   

172,4   

273,5   

350,0   

370,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

71,0   

71,0   

71,0   

71,0   

71,0   

71,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

71,0   

71,0   

71,0   

71,0   

71,0   

71,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 052,3   

920,9   

503,7   

535,0   

600,0   

729,9   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

74,1   

100,7   

109,0   

100,0   

110,0   

150,0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

357,4   

399,5   

340,0   

335,0   

340,0   

415,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

620,8   

420,7   

54,7   

100,0   

150,0   

164,9   

709

განათლება

111,7   

153,8   

332,2   

266,0   

416,0   

320,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

111,7   

153,8   

332,2   

266,0   

416,0   

320,0   

710

სოციალური დაცვა

267,7   

602,8   

1 428,7   

380,0   

440,0   

495,0   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35,3   

175,2   

230,0   

90,0   

120,0   

150,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

35,3   

175,2   

230,0   

90,0   

120,0   

150,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

43,0   

54,3   

94,0   

60,0   

70,0   

80,0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

120,3   

297,2   

963,7   

120,0   

120,0   

135,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

43,5   

33,3   

101,0   

70,0   

70,0   

70,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

25,6   

42,8   

40,0   

40,0   

60,0   

60,0   

 

სულ

5 027,8   

7 744,5   

8 556,0    

4 805,0   

5 395,0   

  1. 875,0   

 

9. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის №21/1 დადგენილების მეცამეტე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 12.0 ათასი ლარის ოდენობით და ხარჯვის განკარგვა მოხდეს  მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე.“

10. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  №21/1 დადგენილების მეთექვსმეტე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

   „მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

   1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა.

 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით  ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

  პროგრამით გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა, სახანძრო სამაშველო სამსახურის  სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა და თეთრიწყაროს  სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის სარემონტო სამუშაოების დაფინანსება.

ბ)  საზოგადოებრივი წესრიგი უზრუნველყოფის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

 ბიუჯეტის ფარგლებში ერთჯერადად დაფინანსდეს  საქართველოს შინაგან საქმეთა  სამინისტროს ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველოს თეთრიწყაროს რაიონული სამმართველოს 2012 წლის დეკემბრის თვის კომუნალური ხარჯები.

გ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის  მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა    (პროგრამული კოდი 03 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის 311 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილ  837.7  ათას ლარს დაემატოს საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 17 ივნისის N569 განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  გამოყოფილი 1093.6  ლარი. სულ განისაზღვროს 1931.3  ათასი  ლარი საიდანაც 1925.5  ათასი ლარით  დაფინანსდეს  შემდეგი პროექტები:

  • დაბა მანგლისში 9 ძმის ქუჩის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 240.3 ათასი ლარით.
  • სოფელ ასურეთში შიდა  ცენტრალური გზის  რეაბილიტაცია -100.0 ათასი ლარით.
  • სოფელ არდისუბნის  მისასვლელი გზის  მონაკვეთის  მოასფალტება- 238.0 ათასი ლარით. 
  • ქ.თეთრიწყაროში ყაზბეგისა და ცხრა ძმის ქუჩის  ნაწილის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები- 221.8 ათასი ლარით.
  • სოფელ თონეთში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები   279.3 ათასი  ლარი.
  • ქ.თეთრიწყაროში  ბარათაშვილის   ქუჩის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები  62.0 ათასი ლარი
  • ქ.თეთრიწყაროში  9 ძმის  ქუჩის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები  95.5  ათასი ლარი
  • ქ.თეთრიწყაროში  გარისის ქუჩის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები  176.6 ათასი ლარი
  • ქ.თეთრიწყაროში  დემეტრაშვილის  ქუჩის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები 159.3 ათასი ლარი
  • ქ.თეთრიწყაროში ლესელიძის  ქუჩის  სარეაბილიტაციო  სამუშაოები 90.9 ათასი ლარი
  • ქ.თეთრიწყაროში  სამშვილდის  ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  135.0 ათასი ლარი
  • ქ.თეთრიწყაროში  თბილის ის ქუჩის  სარეაბილიტციო  სამუშაოები  95.0 ათასი ლარი

ხოლო,  31.8 ათასი ლარით დაფინანსდეს სოფელ თონეთში  საავტომობილო გზის,  ქ.თეთრიწყაროში:  ბარათაშვილის, 9  ძმის,  გარისის, დემეტრაშვილის, ლესელიძის, სამშვილდისა და თბილისის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების  შესყიდვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტში გზების მოასფალტება, რეაბილიტაცია და ორმოული შეკეთება, აგრეთვე არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.    

 ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 02)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების მოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და  მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მოსახლეობის მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

 ბ.ა)  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

საქართველოს რეგიონში  განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან  საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 4 აპრილის N311 განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი  837.7  ათასი ლარიდან 5.8  ათასი ლარით დაფინანსდეს:    სოფელ ღოუბნის,  სოფელ დუმანისის, სოფელ ივანოვკის, სოფელ მარაბდის, სოფელ ქსოვრეთის   სასმელი წყლის  სისტემის მოწყობის, სოფელ სამღერეთის სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა. 

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყარო-წყალი“, რომელიც ემსახურება მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  წყალსადენების ქსელის რეაბილიტაცია   და მათი   მოვლა-შენახვას.

 ბ.ბ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია  თეთრიწყაროს ტერიტორიაზე  სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები.

ბ.გ)  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია,  მოვლა - შენახვა.

ბ.დ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება,  ბუნკერების შეძენა.

გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

გ. ა) სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის შენობის სათათბირო ოთახის  რეაბილიტაცია,  თვითმმართველ ერთეულში საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 21 თებერვლის 64  დადგენილების საფუძველზე ერთიანი ელექტრონული  საქმისწარმოების განხორციელებისათვის  საჭირო ხარჯები  და  2013 წლის 23 მაისს მუნიციპალიტეტსა და სსიპ „სერვისების განვითარების სააგენტოს“ შორის გაფორმებული  ურთიერთთანამშრომლობისმემორანდუმით გათვალისწინებული „სოფლის სახლებში“ განთავსებული „საზოგადოებრივი ცენტრების“  უზრუნველყოფის ხარჯები. სოფელ კოდაში და დაბა მანგლისში  ,,სოფლის სახლებში“  უწყვეტი  დენის  უზრუნველსაყოფად    (გენერატორების) საწვავისათვის (დიზელი) გამოიყოს  1.3 ათასი ლარი.

გ.ბ)  ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,  (პროგრამული კოდი 03 03 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქვემო  ქართლის რეგიონში  რეგიონალური განვითარების  სააგენტოს ფონდის თანადაფინანსება.

  გ.გ)  მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოების  ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ბიუჯეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარე  სასოფლო და არასასოფლო  დანიშნულების მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების - ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

„საქართველოს 2013 წლის  სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ „საქართველოს კანონის  მე-19 მუხლის საფუძველზე და „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N25 დადგენილებისა და საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის N466 განკარგულების N39 დანართის შესაბამისად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  განსახორციელებლად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  განსაზღრულ 665.8 ათას ლარს დაემატოს   „საქართველოს 2012 წლის  სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ „საქართველოს კანონის  მე-20 მუხლის საფუძველზე და „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის  N162   განკარგულების  შესაბამისად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  განსახორციელებლად თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის  განსაზღვრული 664,5 ათასი  ლარიდან დარჩენილი 24.9 ათასი ლარი.  სულ განისაზღროს 690.7 ათასი  ლარი და დაფინანსდეს დანართი N1-ის შესაბამისად, ხოლო ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების საპროექტო - სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის შესადგენად მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით გამოიყოს 15.0  ათასი ლარი.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში დაფინანსდება 12 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას მიიღებს  400-ზე მეტი   ბავშვი.  ბიუჯეტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სრულად დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.

ბ)  მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი (პროგრამული კოდი 04 02)                  

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოფელ მაწევნიდან  ჩხიკვთის საბაზო   სკოლაში,  სოფელ ტბისიდან, ფარცხისიდან,  არდისუბნიდან ჯორჯიაშვილიდან - ბოგვის საჯარო სკოლაში;  სოფელ ალგეთიდან  ე.წ. „ნოვი სვეტი“-დან დ.მანგლისის ეკლესიის  მიმდებარე დასახლებიდან - მანგლისის საჯარო სკოლაში; ქ.თეთრიწყაროს ნამტვრიანის დასახლებიდან, გარისის ქუჩიდან და ვარხუნოს დასახლებიდან - თეთრიწყაროს #1 და #2 საჯარო სკოლებში; სოფელ ივანოვკიდან -ირაგის საჯარო სკოლაში და სოფელ დაღეთიდან  - სამშვილდის საჯარო სკოლაში  სულ  370 ზე მეტი  მოსწავლის ყოველდღიური  ტრანსპორტირების ხარჯები.  

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“.

ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

  ბ.ა)  მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01)                                            

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის     მუზეუმი“, სადაც დაცულია  11000 -მდე  ექსპონატი.

ბ.ბ) კულტურის  სახლი  (პროგრამული კოდი 05 02 02)                                                    

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ  „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურის  ცენტრი“.

ბ.გ) საბიბლიოთეკო გაერთიანება  (პროგრამული კოდი 05 02 03)                                                            

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება  ააიპ „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“.

ბ.დ) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)                                                    

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება   ააიპ „თეთრიწყაროს სამუსიკო სკოლა“ და ააიპ „მანგლისის სამუსიკო სკოლა“.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ა)  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ბიუჯეტი ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად  ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხო გარემოს  უზრუნველყოფის ცენტრის“  დაფინანსებას.

ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ბ.ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირების დახმარება,  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება. მშობიარეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)                       ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება და მშობიარობის ხარჯები.               

ბ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 02 02) )           

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი  ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.

ბ.გ) მარჩენალდაკარგულ პირთა და ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)                                                           

 ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების  თითოეულ ბავშვის და უდედმამო ბავშვების ყოველთვიური დახმარება (18 წლამდე), აგრეთვე დედით ან მამით ობოლი ბავშვების (18 წლამდე) ერთჯერადი დახმარება.

ბ.დ)  დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა  დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირის სოციალური, საყოფაცხოვრებო და გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ე)   გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება (პროგრამული   კოდი 06 02 05) 

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება გადაუდებელი აუცილებლობის, სტიქიის,  უბედური  და სხვა  ფორსმაჟორული  შემთხვევებისას  ნატურალური თუ ფულადი  ფორმით დახმარება, კერძოდ, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 18 აპრილის განკარგულებით თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 880.0 ათასი ლარი, მიმართული იქნეს 24-25 მარტის ძლიერი ქარის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად.

ბ.ვ)   მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული  მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან  გათანაბრებულ  პირების  დახმარება (პროგრამული  კოდი 06 02 06)                                                                                                                              

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების,  ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის   მებრძოლთა  ან  მათთან გათანაბრებული პირების  გარდაცვალების შემთხვევაში  სარიტუალო ხარჯები.

ბ.ზ)  სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის  და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების  შემთხვევაში დახმარება   (პროგრამული   კოდი 06 02 07)

ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსდება: იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში   დაკრძალვის  ხარჯი,  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 70000-ზე ნაკლები  სარეიტინგო  ქულის  მქონე სოციალურად  დაუცველი ოჯახების  წევრის გარდაცვალების და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის  ხარჯი.“

11. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 22 დეკემბრის  #21/1 დადგენილების მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგ

ნოზი

2015 წლის პროგ

ნოზი

2016 წლის პროგ

ნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელ

მწიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელ

მწიფო ბიუჯე

ტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანს

ფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

5 027,8

7 744,5

1 914,9

5 829,6

8 556,0

2 546,7

6 009,3

4 805,0

5 395,0

5 875,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

143,0

147,0

0,0

147,0

169,0

0,0

169,0

147,0

147,0

147,0

 

ხარჯები

2 907,1

4 652,8

16,9

4 635,9

5 131,9

690,7

4 441,2

4 017,1

4 267,1

4 472,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 120,7

3 091,7

1 898,0

1 193,7

3 424,1

1 856,0

1 568,1

787,9

1 127,9

1 402,8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 409,1

2 543,9

0,0

2 543,9

1 879,1

0,0

1 879,1

1 767,4

1 764,3

1 764,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

106,0

106,0

0,0

106,0

128,0

0,0

128,0

106,0

106,0

106,0

 

ხარჯები

1 346,0

2 479,8

0,0

2 479,8

1 871,7

0,0

1 871,7

1 759,5

1 756,4

1 756,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63,1

64,1

0,0

64,1

7,4

0,0

7,4

7,9

7,9

7,9

01 01

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

314,8

320,8

0,0

320,8

518,5

0,0

518,5

438,6

438,6

438,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

17,0

0,0

17,0

22,0

0,0

22,0

17,0

17,0

17,0

 

ხარჯები

282,0

318,4

0,0

318,4

517,5

0,0

517,5

438,6

438,6

438,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,8

2,4

0,0

2,4

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

01 02

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობა

694,3

1 123,1

0,0

1 123,1

1 348,6

0,0

1 348,6

1 278,8

1 275,7

1 275,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

89,0

89,0

0,0

89,0

106,0

0,0

106,0

89,0

89,0

89,0

 

ხარჯები

664,0

1 061,4

0,0

1 061,4

1 342,2

0,0

1 342,2

1 270,9

1 267,8

1 267,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,3

61,7

0,0

61,7

6,4

0,0

6,4

7,9

7,9

7,9

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

50,0

50,0

50,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

12,0

0,0

12,0

50,0

50,0

50,0

01 05

საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

400,0

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

400,0

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

732,3

487,1

0,0

487,1

562,6

0,0

562,6

562,2

540,3

641,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37,0

41,0

0,0

41,0

41,0

0,0

41,0

41,0

41,0

41,0

 

ხარჯები

328,7

408,6

0,0

408,6

506,7

0,0

506,7

537,2

540,3

541,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

403,6

78,5

0,0

78,5

55,9

0,0

55,9

25,0

0,0

100,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო)

591,2

317,5

0,0

317,5

466,2

0,0

466,2

404,1

379,1

479,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

34,0

0,0

34,0

34,0

0,0

34,0

34,0

34,0

34,0

 

ხარჯები

213,6

284,9

0,0

284,9

410,3

0,0

410,3

379,1

379,1

379,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

377,6

32,6

0,0

32,6

55,9

0,0

55,9

25,0

0,0

100,0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  შსგ

72,2

79,5

0,0

79,5

5,3

0,0

5,3

60,0

60,0

60,0

 

ხარჯები

56,3

45,1

0,0

45,1

5,3

0,0

5,3

60,0

60,0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,9

34,4

0,0

34,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო)

68,9

90,1

0,0

90,1

91,1

0,0

91,1

98,1

101,2

102,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

7,0

7,0

7,0

 

ხარჯები

58,8

78,6

0,0

78,6

91,1

0,0

91,1

98,1

101,2

102,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,1

11,5

0,0

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2 004,5

3 385,7

1 914,9

1 470,8

3 833,4

1 666,7

2 166,7

1 323,4

1 713,4

2 018,3

 

ხარჯები

351,8

445,8

16,9

428,9

1 352,6

690,7

661,9

568,4

693,4

773,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 652,7

2 939,9

1 898,0

1 041,9

2 480,8

976,0

1 504,8

755,0

1 020,0

1 244,9

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

627,4

1 291,3

894,6

396,7

2 199,9

873,3

1 326,6

250,0

355,0

510,0

 

ხარჯები

11,5

14,6

0,0

14,6

15,0

0,0

15,0

20,0

25,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

615,9

1 276,7

894,6

382,1

2 184,9

873,3

1 311,6

230,0

330,0

480,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

581,2

1 503,8

895,7

608,1

844,3

97,8

746,5

968,5

1 203,5

1 338,5

 

ხარჯები

336,1

417,4

16,9

400,5

591,3

0,0

591,3

543,5

663,5

738,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245,1

1 086,4

878,8

207,6

253,0

97,8

155,2

425,0

540,0

600,0

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

98,3

734,8

580,2

154,6

272,6

40,1

232,5

300,0

350,0

400,0

 

ხარჯები

5,0

8,7

0,0

8,7

112,7

0,0

112,7

100,0

100,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

93,3

726,1

580,2

145,9

159,9

40,1

119,8

200,0

250,0

300,0

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების გაწმენდა

11,5

23,1

22,2

0,9

2,0

0,0

2,0

2,0

5,5

10,5

 

ხარჯები

0,0

0,9

0,0

0,9

2,0

0,0

2,0

2,0

5,5

10,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,5

22,2

22,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

184,6

201,9

100,4

101,5

172,4

57,7

114,7

273,5

350,0

370,0

 

ხარჯები

64,3

71,8

0,0

71,8

114,3

0,0

114,3

83,5

100,0

120,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120,3

130,1

100,4

29,7

58,1

57,7

0,4

190,0

250,0

250,0

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

286,8

351,1

0,0

351,1

397,3

0,0

397,3

393,0

498,0

558,0

 

ხარჯები

266,8

319,1

0,0

319,1

362,3

0,0

362,3

358,0

458,0

508,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,0

32,0

0,0

32,0

35,0

0,0

35,0

35,0

40,0

50,0

03 02 06

სოფლების ბუნებრივი აირით დაქსელვა

0,0

57,9

57,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

57,9

57,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 07

სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია

0,0

135,0

135,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

16,9

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

118,1

118,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

795,9

590,6

124,6

466,0

83,5

4,9

78,6

104,9

154,9

169,8

 

ხარჯები

4,2

13,8

0,0

13,8

40,6

0,0

40,6

4,9

4,9

4,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

791,7

576,8

124,6

452,2

42,9

4,9

38,0

100,0

150,0

164,9

03 03 01

სკვერებისა და ბაღების, კულტურისა და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია

620,8

285,7

62,1

223,6

54,7

0,0

54,7

100,0

150,0

164,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

16,7

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

620,8

285,7

62,1

223,6

38,0

0,0

38,0

100,0

150,0

164,9

03 03 02

ურბანული ტერიტორიის მოწყობა,

170,9

291,1

62,5

228,6

23,9

4,9

19,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

19,0

0,0

19,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

170,9

291,1

62,5

228,6

4,9

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 03

მიწის აზომვითი და საპროექტო სამუშაოები

4,2

13,8

0,0

13,8

4,9

0,0

4,9

4,9

4,9

4,9

 

ხარჯები

4,2

13,8

0,0

13,8

4,9

0,0

4,9

4,9

4,9

4,9

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი  ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

705,7

690,7

15,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

705,7

690,7

15,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

137,3

196,6

0,0

196,6

372,2

0,0

372,2

306,0

476,0

380,0

 

ხარჯები

137,3

196,6

0,0

196,6

372,2

0,0

372,2

306,0

376,0

380,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

04 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“

111,7

153,8

0,0

153,8

332,2

0,0

332,2

266,0

416,0

320,0

 

ხარჯები

111,7

153,8

0,0

153,8

332,2

0,0

332,2

266,0

316,0

320,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

04 02

მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯი

25,6

42,8

0,0

42,8

40,0

0,0

40,0

40,0

60,0

60,0

 

ხარჯები

25,6

42,8

0,0

42,8

40,0

0,0

40,0

40,0

60,0

60,0

05 00

კულტურა და სპორტი

431,5

500,2

0,0

500,2

449,0

0,0

449,0

435,0

450,0

565,0

 

ხარჯები

431,5

491,0

0,0

491,0

449,0

0,0

449,0

435,0

450,0

515,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9,2

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

05 01

ააიპ „თეთრიწყაროს სპორტული სკოლა“

74,1

100,7

0,0

100,7

109,0

0,0

109,0

100,0

110,0

150,0

 

ხარჯები

74,1

100,7

0,0

100,7

109,0

0,0

109,0

100,0

110,0

150,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

357,4

399,5

0,0

399,5

340,0

0,0

340,0

335,0

340,0

415,0

 

ხარჯები

357,4

390,3

0,0

390,3

340,0

0,0

340,0

335,0

340,0

365,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9,2

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

05 02 01

ააიპ „თეთრიწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

29,7

35,5

0,0

35,5

45,0

0,0

45,0

50,0

50,0

55,0

 

ხარჯები

29,7

35,5

0,0

35,5

45,0

0,0

45,0

50,0

50,0

55,0

05 02 02

ააიპ „თეთრიწყაროს კულტურის სახლი“

216,1

223,4

0,0

223,4

132,0

0,0

132,0

125,0

130,0

150,0

 

ხარჯები

216,1

223,4

0,0

223,4

132,0

0,0

132,0

125,0

130,0

150,0

05 02 03

ააიპ „თეთრიწყაროს საბიბლიოთეკო გაერთიანება“

40,3

57,0

0,0

57,0

68,0

0,0

68,0

66,0

66,0

116,0

 

ხარჯები

40,3

47,8

0,0

47,8

68,0

0,0

68,0

66,0

66,0

66,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9,2

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

05 02 04

სახელოვნებო სკოლები

71,3

83,6

0,0

83,6

95,0

0,0

95,0

94,0

94,0

94,0

 

ხარჯები

71,3

83,6

0,0

83,6

95,0

0,0

95,0

94,0

94,0

94,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

313,1

631,0

0,0

631,0

1 459,7

880,0

579,7

411,0

451,0

506,0

 

ხარჯები

311,8

631,0

0,0

631,0

579,7

0,0

579,7

411,0

451,0

506,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

0,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

ააიპ „თეთრიწყაროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

71,0

71,0

0,0

71,0

71,0

0,0

71,0

71,0

71,0

71,0

 

ხარჯები

71,0

71,0

0,0

71,0

71,0

0,0

71,0

71,0

71,0

71,0

06 02

სოციალური პროგრამები

242,1

560,0

0,0

560,0

1 388,7

880,0

508,7

340,0

380,0

435,0

 

ხარჯები

240,8

560,0

0,0

560,0

508,7

0,0

508,7

340,0

380,0

435,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

0,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ერთჯერადი დახმარება.                                                         მშობიარეთა დახმარება

35,3

175,2

0,0

175,2

230,0

0,0

230,0

90,0

120,0

150,0

 

ხარჯები

35,3

175,2

0,0

175,2

230,0

0,0

230,0

90,0

120,0

150,0

06 02 02

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

43,0

54,3

0,0

54,3

94,0

0,0

94,0

60,0

70,0

80,0

 

ხარჯები

43,0

54,3

0,0

54,3

94,0

0,0

94,0

60,0

70,0

80,0

06 02 03

მარჩენალდაკარგულ პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

43,5

33,3

0,0

33,3

101,0

0,0

101,0

70,0

70,0

70,0

 

ხარჯები

43,5

33,3

0,0

33,3

101,0

0,0

101,0

70,0

70,0

70,0

06 02 04

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება

60,2

61,9

0,0

61,9

40,0

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

 

ხარჯები

60,2

61,9

0,0

61,9

40,0

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

06 02 05

გადაუდებელი აუცილებლობის,სტიქიის, უბედური და სხვა ფორსმაჟორული შემთხვევებისას ნატურალური თუ ფულადი ფორმით დახმარება

32,5

209,3

0,0

209,3

888,7

880,0

8,7

50,0

50,0

50,0

 

ხარჯები

32,5

209,3

0,0

209,3

8,7

0,0

8,7

50,0

50,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

880,0

880,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 02 06

მეორე მსოფლიო ომისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ან მათთან გათანაბრებულ პირების დახმარება

14,6

10,5

0,0

10,5

15,0

0,0

15,0

15,0

15,0

30,0

 

ხარჯები

14,6

10,5

0,0

10,5

15,0

0,0

15,0

15,0

15,0

30,0

06 02 07

სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის და იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება

13,0

15,5

0,0

15,5

20,0

0,0

20,0

15,0

15,0

15,0

 

ხარჯები

11,7

15,5

0,0

15,5

20,0

0,0

20,0

15,0

15,0

15,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი მესტვირიშვილი



თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

            დანართი 1               
ტერიტორიული ორგანო სოფელი 2012 წლის "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის"  დარჩენილი ნაშთი 2013 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისათვის განსაზღვრული  თანხა 2013 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის  ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების ღირებულება პროექტების დასახელება
1 2 3 4 5 6 7
1 ახალსოფელი ახალსოფელი   6316 6316 სარიტუალო დარბაზის ინვენტარის შეძენა
2   გოხნარი   2466 2466 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
(ცენტრალური) 400გრძ/მ 
3   ზირბითი   4818 4818 შიდა გზების რეაბილიტაცია (320მ)
4   საფუძვრები   2466 2466 სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
(400გრძ/მ)
5 ასურეთი ასურეთი 2 27734 27736 კერძო სახლის შეძენა საბავშო ბაღისთვის 
6   ენაგეთი 1 13098 13099 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის დასრულება (იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა, კარ-ფანჯრების მონტრაჟი, კედლების ამოშენება. 
7   შავსაყდარი   8801 8801 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
(ხელოვნური ფილტრატის მოწყობა,1060გრძ/მ)
8 ბორბალო ბორბალო 8 8386 8394 ბუნებრივი აირის მრიცხველების
შესყიდვა(56ც)
9   ღოუბანი 14290 16068 30358 შიდა გზების რეაბილიტაცია(1000გრძ/მ)
10   ერტისი 6 8902 8908 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკვლისა და კოლონების მოწყობა)
11   ვაშლოვანი 1 19089 19090 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკვლისა და კოლონების მოწყობა)
12 გოლთეთი გოლთეთი   15187 15187 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობის
 დასრულება(იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა, კარ-ფანჯრების მონტრაჟი, კედლების ამოშენება. 
13 დაღეთი დაღეთი   5863 5863 სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
(900გრძ/მ) 
14   სამშვილდე   13765 13765 სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
 (2300გრძ/მ)
15 დურნუკი დიდი დურნუკი   4919 4919 მოსახლეობის სას სამეურნეო სავარგულების 
შემორობვა(10000გრძ/მ ეკლიანი მავთული, საყრდენი ბიძები)
16   პატარა დურნუკი   2352 2352 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(150გრძ/მ)
17 თონეთი დიდი თონეთი 885 16245 17130 სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა
მილების შეძენა დ=25

 
18   პატარა თონეთი   4906 4906  ცენტრ.გზიდან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და შიდა გზების რეაბილიტაცია(320გრძ/მ)
19   მოხისი   2088 2088 ძველი მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
(135გრძ/მ)
20   ცხრაკუდაანი 1 2013 2014 გარე განათება (7 ერთეული სანათი მოწყობა)
21 ირაგა პატარა ირაგა 214 7643 7857 სასმელი წყლის შიდა ქსელის
რეაბილიტაცია(1290გრძ/მ)
22   დიდი ირაგა 471 7543 8014 სასმელი წყლის  დებეტის  ჩამატება
 საქაჩი ტუმბოთი(ტუმბოს შეძენა, მონტაჟი)
23   ჯიგრაშენი  18 5850 5868 სასმელი წყლის  შიდა ქსელის
რეაბილიტაცია(990გრძ/მ)
24   ივანოვკა 5811 5397 11208 სოფლის სარიტუალო დარბაზის
 რეაბილიტაცია(კარ-ფანჯრების მონტაჟი, არსებული ხის იატაკის რაებილიტაცია)
25   ალექსეევკა 8 6291 6299 წყალსადენის ქსელის  სათავეების
 რეაბილიტაცია
26   მენკალისი   4642 4642 წყალსადენის ქსელის  რეაბილიტაცია
(780გრძ/მ)
27   ნავთიანი   2227 2227 წყალსადენის ქსელის  რეაბილიტაცია
(370გრძ/მ)
29 კოდა კოდა   31258 31258 სარიტუალო დარბაზის შეკეთება(კარ-ფანჯრების მოწყობა, იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)
30   მუხათი 3 12469 12472 მშენებარე სპორტული მოედნის დასრულება
(მწვანე საფარის და განათების მოწყობა)
31   ფაბრიკის დასახლება   8080 8080 გარე განათების რეაბილიტაცია
32   ი.გ.პ. დასახლება 642 28728 29370 სარიტუალო დარბაზის დასრულება(სახურავის რეაბილიტაცია
33 კლდეისი დიდი კლდეისი   4818 4818 სოფლის კლუბის შეკეთება და
ინვენტარის შეძენა(კედლებისა და იატაკის შეღებვა; მაგიდა, სკამების შეძენა)
35 მარაბდა ძველი მარაბდა
ახალი მარაბდა
213 15967 16180 მარაბდის საკრებულოს შენობაში საბავშო ბაღისთვის რემონტის ჩატარება(სახურავის შეკეთება, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, ელექტროობისა და გაზის შეყვანა)
36   ქოთიში 377 5750 6127 სარწყავი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
37 ორბეთი ორბეთი   8801 8801 სასმელი წყლის ცენტრალური და შიდა
 ქსელის რეაბილიტაცია(1490გრძ/მ)
38   ახალი ზირბითი 7 5246 5253 სასმელი წყლის ცენტრალური და
შიდა ქსელის რეაბილიტაცია(885გრძ/მ)
39   პანტიანი   2629 2629 სასამელი წყლის რეზერვუარის
  რეაბილიტაცია
40   ამლივი   2189 2189 სასმელი წყლის რეაბილიტაცია(370გრძ/მ)
41   ღოლოვანი   2252 2252 სასმელი წყლის  რეაბილიტაცია(380გრძ/მ)
42   დრე 119 4667 4786 სასმელი წყლის  ქსელის მოწყობა და სასმელი წყლის  ავზის შეკეთება
43    დიდგორი 5 5712 5717 სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა  და მისი მიერთება არსებულ სისტემასთან
44   შამთა   2352 2352 სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის შეკეთება
45   ვანათი   2050 2050  სასმელი წყლის დამატებითი ხაზის გამოყვანა(345გრძ/მ)
46   ღვევი  1 2378 2379 სასმელი წყლის რეზერვუარის შეკეთება
47   წყრულეთი   2088 2088 სასაფლაოს   და ეკლესიის შემოღობვა
(მავთულბადისა და სამაგრი ბოძების შეძენა
მონტაჟი)
48   წვერი   2038 2038 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(135გრძ/მ)
50 შეხვეტილა შეხვეტილა   400 400 სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
51   შეხვეტილა   2103 2103 შიდა გზის რეაბილტაცია
52   არხოტი   2290 2290  მავთულბადის შეძენა და წყლის სათავე ნაგებობის შეკეთება
53   კოდისწყარო   2126 2126 პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=25 1500 მეტრი 
54   ნაპილნარი   5271 5271 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(350გრძ/მ)
55   ჯვრისხევი   2302 2302 პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=34 1700 მეტრი სამშენებლო მასალის და  წყლის ავზის 3-4 ტ შეძენა
56   ქვემო ჭინჭრიანი    2340 2340 სასაფლაოს შემოღობვა (50მ მავთულბადის
 შეძენა, მონტაჟი)
57   ზემო ჭინჭრიანი    2025 2025 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(135გრძ/მ)
58   პატარა ნამტვრიანი   2629 2629 პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=40 770გრძ/მ
59   უგუდეთი 78 2013 2091 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(133გრძ/მ)
60   დიდი ნამტვრიანი   2126 2126 პოლიეთილენის მილის შეძენა დ=34  600 მეტრი და სამშენებლო მასალის შეძენა
61 ჩხიკვთა ჩხიკვთა 113 7933 8046 სარიტუალო ინვენტარის შეძენა
62   მაწევანი   5070 5070 სარიტუალო დარბაზის მოწყობა(სახურავის რეაბილიტაცია, კედლების შელესვა)
63   აბელიანი   8826 8826 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(585გრძ/მ)
64   ტბისი   4957 4957 მისასვლელი გზის მოხრეშვა და
სანიაღვრეების მოწყობა(330გრძ/მ)
65   ხოპისი   2189 2189 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(145გრძ/მ)
66   ქსოვრეთი   2302 2302 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(150გრძ/მ)
67   გუდარეხი 439 2151 2590 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(140გრძ/მ)
68   ვაკე   2126 2126 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(140გრძ/მ)
69 ჭივჭავი ჭივჭავი   13576 13576 სარწყავი წყლის სათავის  აღდგენა და სისტემის რეაბილიტაცია
70   დუმანისი   6203 6203 შიდა გზის რეაბილიტაცია(410გრძ/მ)
71   სამღერეთი   13891 13891  შიდა გზების რეაბილიტაცია(925გრძ/მ)
72   შიხილო   5309 5309 სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა(არსებული
 მილების ჩადება, მონტაჟი)
73   იფნარა 47 2340 2387 სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია
74   ლიპა 1 2113 2114 მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია(140გრძ/მ)
79 წინწყარო წინწყარო 600 39188 39788 სარიტუალო სახლის მოწყობა(სახურავის
რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, იატაკის ქვიშ-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)
80   ქოსალარი   26789 26789 სარიტუალო სახლის მოწყობა(სახურავის
რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, იატაკის ქვიშ-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)
81 ხაიში ხაიში 37 11000 11037 გაზის მილები დ=50მმ 360მ, დ=40მმ 160მ, დ=32მმ 680მ; მუხლები დ=50მმ 80ცალი, დ=40მმ 24ცალი, დ=32მმ 100ც
82   ხაიში   800 800 სასმელი წყლის მილების შეძენა დ=25 1000მ
83   ხაიში   3701 3701 სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია(245გრძ/მ)
84 ჯორჯიაშვილი ჯორჯაშვილი   25342 25342 სარიტუალო სახლის მოწყობა(სახურავის
რეაბილიტაცია, კარ-ფანჯრების შეცვლა, კედლების შელესვა, იატაკის ქვიშ-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა)
85   ბოგვი 277 8587 8864 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკველი, კედლები)
86   საღრაშენი 2 7743 7745 სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
(საძირკველი, კედლები)
87   ფარცხისი 84 8964 9048 სარიტუალო დარბაზის რემონტი(პლასტიკადის აკვრა) და ინვენტარის შეძენა
88   აბრამეთი   2201 2201 სასმელი წყლის   სისტემის მოწყობა(არსებული წყლის მილების , მოტორის და ავზის მონტაჟი)
89   არდისუბანი 52 1300 1352 სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა(არსებული დ=40 600გრძ/მ მონტაჟი)
 
90   არდისუბანი   6406 6406 სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაცია(425გრძ/მ)
91 დ. მანგლისი დ. მანგლისი 100 14110 14210 გარე განათების დასრულება  (50ც წერტილი)
92   დ. მანგლისი   24700 24700 ცხაურების მოწყობა
93   ალგეთი   5825 5825 გარე განათების დასრულება(20ც წერტილი)
      24913 665814 690727