„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 9/16
დოკუმენტის მიმღები თვითმმართველი ქალაქი ფოთი
მიღების თარიღი 30/05/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/06/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 31/05/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016165
9/16
30/05/2013
ვებგვერდი, 06/06/2013
190020020.35.111.016165
„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თვითმმართველი ქალაქი ფოთი
 

თვითმმართველი ქალაქი ფოთის საკრებულოს

დადგენილება №9/16

2013 წლის 30 მაისი

ქ. ფოთი

 

„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

    „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, ასევე ევროპის კომისიის წარმომადგენლობით, ევროპის კავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის (DCI-GENRE/2012/301-178) დაფინანსებით და საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის №434 განკარგულების „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულომ დაადგინა:

 


მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 04/01/2013, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016148). კერძოდ:
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.  თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

19 905,7

7 795,8

12 109,9

27 463,9

15 991,0

11 472,9

15 883,6

4 470,1

11 413,5

გადასახადები

3 655,1

0,0

3 655,1

6 716,1

0,0

6 716,1

6 000,0

0,0

6 000,0

გრანტები

13 712,3

7 795,8

5 916,5

18 606,6

15 991,0

2 615,6

6 320,1

4 470,1

1 850,0

სხვა შემოსავლები

2 538,3

0,0

2 538,3

2 141,2

0,0

2 141,2

3 563,5

0,0

3 563,5

ხარჯები

10 256,3

244,9

10 011,4

17 661,7

5 712,5

11 949,2

12 994,8

0,0

12 994,8

შრომის ანაზღაურება

2 218,6

0,0

2 218,6

2 933,5

0,0

2 933,5

2 930,7

0,0

2 930,7

საქონელი და მომსახურება

1 258,1

20,0

1 238,1

1 504,3

5,1

1 499,2

2 203,7

0,0

2 203,7

პროცენტი

121,4

0,0

121,4

221,7

0,0

221,7

200,0

0,0

200,0

სუბსიდიები

5 130,1

224,9

4 905,2

11 714,0

5 674,8

6 039,2

6 152,2

0,0

6 152,2

გრანტები

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 008,4

0,0

1 008,4

1 275,5

32,6

1 242,9

1 465,2

0,0

1 465,2

სხვა ხარჯები

19,7

0,0

19,7

12,7

0,0

12,7

43,0

0,0

43,0

საოპერაციო სალდო

9 649,4

7 550,9

2 098,5

9 802,2

10 278,5

-476,3

2 888,8

4 470,1

-1 581,3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 250,6

5 581,2

1 669,4

10 141,0

11 736,0

-1 595,0

4 478,8

4 840,7

-361,9

ზრდა

8 087,6

5 581,2

2 506,4

12 937,5

11 736,0

1 201,5

6 038,8

4 840,7

1 198,1

კლება

837,0

0,0

837,0

2 796,5

0,0

2 796,5

1 560,0

0,0

1 560,0

მთლიანი სალდო

2 398,8

1 969,7

429,1

-338,8

-1 457,5

1 118,7

-1 590,0

-370,6

-1 219,4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2 279,6

1 969,7

309,9

-516,4

-1 457,5

941,1

-1 890,0

-370,6

-1 519,4

ზრდა

2 279,6

1 969,7

309,9

941,1

0,0

941,1

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2 279,6

1 969,7

309,9

941,1

0,0

941,1

0,0

0,0

 

კლება

0,0

0,0

0,0

1 457,5

1 457,5

0,0

1 890,0

370,6

1 519,4

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

1 457,5

1 457,5

 

1 890,0

370,6

1 519,4

ვალდებულებების ცვლილება

-119,2

0,0

-119,2

-177,6

0,0

-177,6

-300,0

0,0

-300,0

კლება

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

საშინაო

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

20 742,7

7 795,8

12 946,9

30 260,4

15 991,0

14 269,4

17 443,6

4 470,1

12 973,5

შემოსავლები

19 905,7

7 795,8

12 109,9

27 463,9

15 991,0

11 472,9

15 883,6

4 470,1

11 413,5

არაფინანსური აქტივების კლება

837,0

 

837,0

2 796,5

 

2 796,5

1 560,0

 

1 560,0

გადასახდელები

18 463,1

5 826,1

12 637,0

30 776,8

17 448,5

13 328,3

19 333,6

4 840,7

14 492,9

ხარჯები

10 256,3

244,9

10 011,4

17 658,8

5 712,5

11 946,3

12 994,8

 

12 994,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 087,6

5 581,2

2 506,4

12 940,4

11 736,0

1 204,4

6 038,8

4 840,7

1 198,1

ვალდებულებების კლება

119,2

 

119,2

177,6

 

177,6

300,0

 

300,0

ნაშთის ცვლილება

2 279,6

1 969,7

309,9

-516,4

-1 457,5

941,1

-1 890,0

-370,6

-1 519,4

 

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსავლები 15883,6 ათ. ლარის ოდენობით.

                 დასახელება        

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

19 905,7

7 795,8

12 109,9

27 463,9

15 991,0

11 472,9

15 883,6

4 470,1

11 413,5

გადასახადები

3 655,1

0,0

3 655,1

6 716,1

0,0

6 716,1

6 000,0

0,0

6 000,0

გრანტები

13 712,3

7 795,8

5 916,5

18 606,6

15 991,0

2 615,6

6 320,1

4 470,1

1 850,0

სხვა შემოსავლები

2 538,3

0,0

2 538,3

2 141,2

0,0

2 141,2

3 563,5

0,0

3 563,5

 

4. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის გრანტები 6320,1 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

გრანტები

13 712,3

18 606,6

6 320,1

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

80,0

59,4

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

13 712,3

18 526,6

6 260,7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5 916,5

2 535,6

1 790,6

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5 662,5

1 380,6

1 530,6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

254,0

255,0

260,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0,0

900,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7 795,8

15 991,0

4 470,1

 

5. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯები 12994,8 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

10 256,3

244,9

10 011,4

17 661,7

5 712,5

11 949,2

12 994,8

0,0

12 994,8

შრომის ანაზღაურება

2 218,6

0,0

2 218,6

2 933,5

0,0

2 933,5

2 930,7

0,0

2 930,7

საქონელი და მომსახურება

1 258,1

20,0

1 238,1

1 504,3

5,1

1 499,2

2 203,7

0,0

2 203,7

პროცენტი

121,4

0,0

121,4

221,7

0,0

221,7

200,0

0,0

200,0

სუბსიდიები

5 130,1

224,9

4 905,2

11 714,0

5 674,8

6 039,2

6 152,2

0,0

6 152,2

გრანტები

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 008,4

0,0

1 008,4

1 275,5

32,6

1 242,9

1 465,2

0,0

1 465,2

სხვა ხარჯები

19,7

0,0

19,7

12,7

0,0

12,7

43,0

0,0

43,0

 

6. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  4478,8 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6038,8 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

 
 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 087,6

12 937,5

6038.8

 

ძირითადი აქტივები

8 087,6

12 937,5

6038.8

 

ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1560,0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

837,0

2 796,5

1 560,0

ძირითადი აქტივები

0,0

297,6

400,0

არაწარმოებული აქტივები

837,0

2 498,9

1 160,0

მიწა

837,0

2 498,9

1 160,0

 

7. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 230,2   

3 549,5   

4 107,5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 578,8   

3 299,3   

3 907,5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 578,8   

3 299,3   

3 667,5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

240,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

121,4   

221,7   

200,0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

500,0   

0,0   

0,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

30,0   

28,5   

0,0   

702

თავდაცვა

91,3   

114,3   

113,6   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

585,2   

928,5   

704,5   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

186,3   

305,6   

56,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

398,9   

622,9   

648,5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,8   

2 560,1   

573,3   

7045

ტრანსპორტი

1,8   

2 560,1   

533,9    

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,8   

2 560,1   

533,9   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0,0   

0,0   

39,4   

705

გარემოს დაცვა

1 705,1   

1 864,8   

1 669,6   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

781,0   

789,6   

830,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

924,1   

1 075,2   

839,6   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

7 759,4   

7 899,9   

2 433,4   

7061

ბინათმშენებლობა

2 854,4   

4 256,3   

1 255,7   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 409,1   

1 728,0   

411,5   

7064

გარე განათება

627,9   

1 797,6   

693,1   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2 868,0   

118,0   

73,1   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

308,3   

498,6   

642,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

114,8   

129,9   

130,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

193,5   

368,7   

512,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 994,7   

11 182,5   

6 500,2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 012,8   

1 626,9   

1 438,4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 881,9   

4 005,6   

5 046,8   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

99,7   

5 550,0   

15,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,3   

0,0   

0,0   

709

განათლება

978,5   

1 157,6   

1 404,4   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

978,5   

1 049,3   

1 306,7   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0,0   

108,3   

97,7   

710

სოციალური დაცვა

689,4   

843,4   

885,1   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

412,8   

519,8   

524,7   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

149,7   

143,0   

163,7   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

126,9   

180,6   

196,7   

 

სულ

18 343,9   

30 599,2   

19 033,6   

 

8. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -1590,0 ათ. ლარის ოდენობით.

9. მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

2.    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქალაქში ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, რაც თავის თავში გულისხმობს  საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას (გზები და ხიდები), სხვადასხვა ქუჩების რეაბილიტაციას,  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების, სახურავების კაპ.შეკეთებას და მიმდინარე რემონტს, ფასადების შეფუთვისა და მანსარდების მოწყობის სამუშაოებს, დაზიანებული ლიფტების მოვლა-პატრონობას, ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას დაგროვილი წყლის ამოტუმბვას, გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობას, განათების ქსელის და სატუმბი სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას, დასუფთავების ღონისძიებებს, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციას, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდას, მათ აღდგენას და მოვლა-პატრონობას, სანიაღვრე არხების და სატუმბი სადგურების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს,  არსებული სკვერებისა და პარკების, შადრევნების მოვლა-შენახვას, ქალაქ ფოთის ცენტრალური სტადიონის  რეაბილიტაციას, „კოლხი დედის“ ძეგლის პედესტალის მშენებლობას, გადატანას, აღმართვას, გამწვანების სამუშაოებს, ეკონომიკურ საქმიანობას (მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა და განვითარება) და სხვა.

10. მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს 2.4;  2.5  ქვეპუნქტები და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

2.4  ააიპ „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონალური საკომუნიკაციო ოფისი“  (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის პროცესებში აქტიური და ეფექტიანი მონაწილეობის სამოქმედო გეგმის შემუშავება, კოორდინაცია და მისი შესრულების მონიტორინგი, მეწარმეების (მათ შორის ქალი მეწარმეების) კონსულტაცია და სწავლება;

მეწარმეთა ინტერესების დაცვა, მათი კონკურენტუნარიანობის ზრდის ხელშეწყობა;

მეწარმეობის, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისათვის, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისა და ადეკვატური საკანონმდებლო ბაზის შექმნისათვის წინადადებების მომზადება;

საწარმოებს, მათ გაერთიანებებს, ხელისუფლების ცენტრალურ და ადგილობრივ ორგანოებს შორის პარტნიორობის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბების შესახებ წინადადებების შემუშავება;

მეწარმეობის, მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური მხარდაჭერის მექანიზმების შექმნისა და განვითარების სტიმულირება;

მეწარმეობის, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისათვის საერთაშორისო გამოცდილებისა და დახმარების მოზიდვა, კოორდინაცია და საჯაროობა;

მეწარმეობის მხარდამჭერი პროექტებისა და პროგრამების ეფექტიანი განხორციელებისა და მათი მონიტორინგის მიზნით სამთავრობო, არასამთავრობო, საერთაშორისო და სხვა ინსტიტუტებთან თანამშრომლობა;

არასაბიუჯეტო სახსრების მოზიდვასთან საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან და ინვესტორებთან თანამშრომლობა;

ქალაქში საინვესტიციო გარემოს კვლევის საფუძველზე მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად რეკომენდაციების შემუშავება;

მეწარმეობის, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამებისა და მათი განმახორციელებელი ორგანიზაციების, საწარმოთა პოტენციალის, ბაზრების, სამეწარმეო, საინვესტიციო გარემოს შესახებ ონფორმაციული ბანკის შექმნის ხელშეწყობა;

მეწარმეობის, მცირე და საშუალო ბიზნესის შესახებ სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის დიალოგის, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გამჭვირვალობის პრინციპების დამკვიდრების ხელშეწყობა;

თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის საკრებულოს, მერიის ინფორმაციულ–ანალიტიკური მომსახურება.

2.5  თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის ააიპ „ქალაქის–ფოთის ცენტრალური პარკი“  (პროგრამული კოდი 03 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ინტელექტუალური, კულტურული და სპორტული დონის ამაღლება მოსახლეობაში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების მომზადება და ჩატარება, პარტნიორული ურთიერთობის დამყარება ადგილობრივ და უცხოურ ორგანიზაციებთან, გამწვანების ღონისძიებების განხორციელება.

11. მე-17 მუხლის მე-4  პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.  კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

აღნიშნული წარმოადგენს პრიორიტეტს საქართველოს სახელმწიფოს არსებობის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე, ვინაიდან სახელმწიფოს განვითარება კულტურული, რელიგიური და ახალგაზრდული სულისკვეთებისა და სპორტული მიღწევების გარეშე წარმოუდგენელი იქნებოდა. აქედან გამომდინარე აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. მათ შორის რელიგიური ორგანიზაციების მხარდაჭერა (კომუნალური დანახარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება).

12. მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის 4.1.1  ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.1.1  სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

პროგრამის ძირითადი არსია ქალაქში სპორტის შემდგომი განვითარება, ქალაქის ნაკრები გუნდების მზადება და მონაწილეობა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები, პირველობები, სააერთაშორისო ტურნირები), სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენთა მომზადება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია და სპორტის პროპაგანდისათვის ხელშეწყობა, „სპორტი ყველასათვის“  პროექტების რეალიზაცია, ქალაქის  ნაკრები გუნდების წევრებისათვის მაღალი დონის სასწავლო და საწვრთნელი პირობების შექმნა, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება და ანტიდოპინგური ღონისძიებების განხორციელება, სპორტული ობიექტებით, სპორტული ფორმითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა, სპორტსმენთა ტრანსპორტით მომსახურება, მათი სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება, სპორტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შემდგომი განვითარება, ადგილობრივი ტურნირების და პირველობების ორგანიზება, სპორტის შემდგომი პოპულარიზაცია, მაღალი კლასის სპორტული რეზერვების მომზადება და ჯანსაღი მომავალი თაობის ჩამოყალიბება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

13. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5 ქვეპუნქტები.
14. მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტს დაემატოს 4.1.2.1; 4.1.3; 4.1.4  ქვეპუნქტები  და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.1.2.1  სხვა  გაუთვალისწინებელი სპორტული  ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02 01)

 აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება თავის თავში გულისხმობს საბიუჯეტო წლის დასაწყისში დაუგეგმავ და აუცილებლად განსახორციელებელ სპორტულ ღონისძიებებს, რომელთა მოთხოვნის და შესაბამისი კომპეტენტური დასკვნების საფუძველზე დაფინანსებულ იქნეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

4.1.3  შპს „საფეხბურთო კლუბი – კოლხეთი 1913“ (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქალაქ ფოთში არსებობს ერთი პროფესიონალური კლუბი ფეხბურთში  „კოლხეთი-1913“. ეს არის ერთ-ერთი სპორტის წამყვანი სახეობა, რომელიც უნდა წარმოადგენდეს პერსპექტიული განვითარების შესაძლებლობას ახალგაზრდა ფეხბურთელებისათვის, ასევე ქალაქის შემდგომი პოპულარიზაციისათვის. ფეხბურთის განვითარება და ხელშეწყობა სპორტის ამ მეტად პოპულარულ სახეობაში წარმოადგენს საერთოდ სპორტის პოპულარიზაციის ძირითად კვანძს.

4.1.4    სპორტული დარბაზის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქალაქ ფოთში თანამედროვე ტიპის სპორტული დარბაზი დღემდე არ არსებობს, ამიტომ სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები ტარდება ძველ, ნახევრად ამორტიზირებულ დარბაზებში, რაც მიუღებელია ქალაქის მოსახლეობისთვის.

დღეისათვის, ქალაქში შენდება თანამედროვე სპორტული დარბაზი 2000 მაყურებელზე,  რომელიც სრულად დააკმაყოფილებს ქალაქის სპორტსმენებისა და ახალგაზრდობის მოთხოვნებს. ამ შენობაში მოეწყობა მნიშვნელოვანი სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში. შენობაში გათვალისწინებულია საკონფერენციო დარბაზი, სატრენაჟორო დარბაზი, ტრიბუნებს ქვევით: გასახდელები, საშხაპეები, ექიმებისა და მწვრთნელების ოთახები. ასევე იფუნქციონირებს სავაჭრო ობიექტები, კაფე-ბარები და სხვა. მიმდებარე ტერიტორიაზე დაგეგმილია ჩოგბურთის კორტების და  ღია მოედნების მოწყობა.

სპორტული დარბაზისათვის 2013 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული  მწირი დაფინანსება სიმბოლურია და იგი ატარებს აღნიშნული პროექტის გაგრძელების აუცილებლობის აღმნიშვნელ ხასიათს.

15. მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის 4.2  ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მოსახლეობის კულტურული მიმართულებით გააქტიურებისათვის საჭიროა კულტურული და პატრიოტული ღონისძიებების დაფინანსება, თეატრის მშენებლობა, რელიგიური და სხვა სახის საქმიანობის ხელშეწყობა.

16. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის 4.2.1.1;  4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4; 4.2.1.5; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6  ქვეპუნქტები.
17. მე–17 მუხლის მე–4 პუნქტს დაემატოს 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.6.1; 4.2.7; 4.2.8; 4.3 ქვეპუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.2.1  ააიპ „საგამოფენო დარბაზი“ (პროგრამული კოდი 05 02 01)

საგამოფენო დარბაზის პროგრამის არსია ქართული მრავალსაუკუნოვანი ეროვნული კულტურისა და უძველესი ტრადიციების ფართო პროპაგანდა, ქალაქში სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების განვითარება, მოსახლეობის ესთეტიკური აღზრდა, ნიჭიერ შემოქმედთათვის სათანადო პირობების შექმნა და მათი მაქსიმალური გამოვლენა, გამოფენების, გამოფენა-გაყიდვების, კონკურსების, პერსონალური გამოფენების და შემოქმედებითი შეხვედრების  ორგანიზება და მოწყობა.

4.2.2  ააიპ „არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი“ (პროგრამული კოდი 05 02 02)

       სასწავლებელში სწავლების ხანგძლივობა 12 წელია, რომელიც იყოფა სამ საფეხურად:  დაწყებითი I-IV კლასის ჩათვლით, საბაზო-საორიენტაციო   VII-VIII-IX კლასის ჩათვლით,  საშუალო საფეხური   X-XI-XII კლასის  ჩათვლით. სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, საესტრადო, თეატრალური, კლასიკური ბალეტი, ხალხური საკრავები, საგუნდო-სარეჟისორო, ვოკალური, სავიოლონო და თანამედროვე ცეკვები. სასწავლებლის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური  შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა. სასწავლებელი ნაწილობრივ ფასიანია და იგი განისაზღვრება სკოლის შიდა ნორმატივით.  სახელოვნებო სასწავლებელი მოამზადებს კადრებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გასაგრძელებლად. აღნიშნულ სასწავლებელში დასაქმებულია მაღალკვალიფიციური მასწავლებლები, რომლებიც მოემსახურება 349 ბავშვის აღზრდას.

4.2.3  ააიპ „ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 02 03)

            სამხატვრო სკოლაში სწავლების ხანგძლივობაა 4 წელი. პროგრამის მიზანია მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება და ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების შესწავლა.  კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში  მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა. აღნიშნულ სკოლაში დასაქმებულია მაღალკვალიფიციური პედაგოგები, ხოლო მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 100-ს.

4.2.4  ააიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლი“ (პროგრამული კოდი  05 02 04)

სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელში სწავლების ხანგძლივობა 3 წელია. პროგრამის მიზანია სამხატვრო და ნატიფი ხელოვნების პროფესიების სწავლება და წვლილის შეტანა ქვეყნის ისტორიულ-კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებასა და აღორძინებაში ხალხური რეწვის სწავლის გზით. საქართველოში  მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების შესაბამისად, მოსახლეობისათვის პროფესიული განათლების  მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობების შექმნა. სასწავლებელი ფასიანია და იგი განისაზღვრება სკოლისშიდა ნორმატივით. აღნიშნულ სასწავლებელში დასაქმებულია მაღალკვალიფიციური პედაგოგები, ხოლო მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 55-ს.

4.2.5  ააიპ „საბიბლიოთეკო გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამის ძირითადი არსია მკითხველთა სურვილების დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნების შემოქმედებითი განვითარებისათვის. შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების  შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მოსახლეობის მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ისე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკაშორისო აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთაცვლის საშუალებით. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურეობა საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით. სასკოლო ბიბლიოთეკების საქმიანობის კოორდინაცია და მეთოდური დახმარება.  კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა.

4.2.6  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 06)

სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარებით მოხდება ნიჭიერ შემოქმედთა, შემსრულებელთა გამოვლენა და მათი შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა, დაჯილდოება,  მხატვრულ-შემოქმედებითი კოლექტივების, ანსამბლების, ჯგუფების, სტუდიების, მოყვარულთა გაერთიანებების, ბავშვთა თეატრების, წარმოჩინება და განვითარება. მოსწავლე-ახალგაზრდობის აღზრდა-განათლება, საკუთარი ინდივიდუალურობის, ნიჭისა და ხელოვნებითი შემოქმედების გამოვლენა, სკოლისგარეშე დროის საინტერესოდ ორგანიზება. თემატური ინფორმაციების მოძიება-დამუშავება, სააზროვნო და სოციალური უნარების განვითარება, სკოლისგარეშე შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზაცია, ხელოვნების სხვადასხვა დარგების გაცნობა, შემოქმედ ბავშვთა წარმოჩენა.         

4.2.6.1  სხვა  გაუთვალისწინებელი კულტურული  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06 01)

               აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება თავის თავში გულისხმობს საბიუჯეტო წლის დასაწყისში დაუგეგმავ და აუცილებლად განსახორციელებელ კულტურულ ღონისძიებებს, რომელთა მოთხოვნის და შესაბამისი კომპეტენტური დასკვნების საფუძველზე დაფინანსებულ იქნეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

4.2.7  სსიპ ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 07)

            თეატრის ძირითად ფუნქციებს, მიზნებსა და საქმიანობის საგანს წარმოადგენს მსოფლიო და ეროვნულ თეატრალური ღირებულებათა განვითარების მიზნით მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა, აგრეთვე სხვა ტიპის წარმოდგენებისა და შემოქმედებითი პროექტების განხორციელება, თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდა და მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა-დაოსტატება, მათთვის კლასიკური და თანამედროვე თეატრალური ნამუშევრების გაცნობა. შემოქმედებითი ახალგაზრდული ძალების რეალიზაცია, ეროვნული და მსოფლიო თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა, ეროვნული თვითშეგნების განმტკიცება, თეატრალური ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა.

4.2.8  ააიპ „თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის ფოლკლორის ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 05 02 09)

პროგრამა ემსახურება ქართული ხალხური ფოლკლორის პროპაგანდას. ფოლკლორული დოკუმენტების მოძიებას და აღრიცხვას, საარქივო ფონდების, მასალების შეგროვება–შენახვას, დაცვას, დამუშავებას და გამოყენებას,  პოპულარიზაციას,  ხალხური შემოქმედების ყველა ჟანრის განვითარებას, ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას და სწავლებას, ნიჭიერ შემოქმედთა, შემსრულებელთა გამოვლენას და მათი შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობას. მხატვრულ-შემოქმედებითი კოლექტივების, ანსამბლების, ჯგუფების, სტუდიების, მოყვარულთა გაერთიანებების, მოყვარულთა თეატრების, ბავშვთა თეატრების, საერთო შემეცნებითი და სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარებას.

ფოკლორის ცენტრში მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 120-ს. აქედან 56 ბავშვი ირიცხება ფასიან ჯგუფში და ღირებულება განისაზღვრება ორგანიზაციის შიდა ნორმატივით.

4.3  თეატრის მშენებლობა (გარდამავალი ობიექტი) (პროგრამული კოდი 05 03)

ქალაქ ფოთში დრამატული თეატრი  განთავსებული იყო ყოფილი ტაძრის შენობაში და წლების განმავლობაში განიცდიდა მაყურებელთა ადგილების სივიწროვეს, სულ იყო 250 ადგილი. დღეისათვის, ქალაქში შენდება თანამედროვე არქიტექტურული გადაწყვეტით ახალი დრამატული თეატრი 650 ადგილზე, რომელიც სრულად დააკმაყოფილებს ქალაქის მაცხოვრებელთა მოთხოვნებს. ასევე შესაძლებელი იქნება ამ შენობაში სხვა ქალაქებიდან საგასტროლოდ ჩამოსული  დასების მიღება. შენობაში იფუნქციონირებს კაფე-ბარი, საგასტროლო დასისთვის სასტუმრო და სხვა ობიექტები, რომლებიც მოემსახურება მოსახლეობას და ქალაქის სტუმრებს.

თეატრის რეკონსტრუქციის პროექტის ექსპერტიზის სამუშაოები.

18. მე-17 მუხლის   მე–4 პუნქტს დაემატოს 4.4  ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი) (პროგრამული კოდი 05 04)

უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძრის მინათების და გარე განათების ხარჯების უზრუნველყოფა.

19. მე-17 მუხლის მე-5 პუნქტის  5.2.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5.2.2  მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული პროგრამით ქალაქ ფოთში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე გაიცემა ვაუჩერი, რომლის ღირებულება შეადგენს 50 ლარს. პროგრამით ისარგებლებს დაახლოებით 2600 ადამიანი.

პროგრამის მართვა:

მედიკამენტის ვაუჩერის მისაღებად მოქალაქე განცხადებით მიმართვას შესაბამის ტერიტორიული მართვის ორგანოს, რომელიც თავის მხრივ გასცემს შესაბამის დასკვნას.

მედიკამენტები განმცხადებელზე გაიცემა პროგრამაში მონაწილე აფთიაქიდან.

პროგრამის მომსახურე აფთიაქიდან ანგარიშის წარდგენა და ინფორმაციის მიწოდება თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის და დევნილთა სამსახურში მოხდება ყოველთვიურად, სადაც შემოწმდება ანგარიშები და მიეცემა ვიზა დაფინანსებისათვის.

აღნიშნული პროგრამით დახმარება შესაძლებელია განმცხადებელს გაეწიოს წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ.

20. მე-17 მუხლის მე-5 პუნქტს  დაემატოს 5.3.3.5  ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5.3.3.5  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა შეღავათები კომუნალურ გადასახადებზე (პროგრამული კოდი 06 03 03 06)

აღნიშნული პროგრამა გულისხმობს მეორე მსოფლიო იმის მონაწილეთათვის კომუნალური შეღავათების გაცემას თვეში 20 ლარიანი პაკეტის ოდენობით წყალზე და ელექტროენერგიაზე.

პროგრამის მართვა:

ვაუჩერის მისაღებად მოქალაქე განცხადებით მიმართავს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიას, რომელზეც შესაბამისი კომისიური წესით გადაწყვეტილებას იღებს თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და დევნილთა სამსახურის მეშვეობით.

პროგრამის მომსახურე იურიდიული პირებიდან ანგარიში წარედგინება და ინფორმაცია მიეწოდება თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის და დევნილთა სამსახურს ყოველთვიურად, სადაც შემოწმდება ანგარიშები და მიეცემა ვიზა დაფინანსებისათვის ბენეფიციართა სიის ყოველთვიური განახლებადობის პრინციპებიდან გამომდინარე.

21. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს  მე-17 მუხლის მე-5 პუნქტის  5.3.7 და 5.3.8  ქვეპუნქტები.
22. მე–17 მუხლის მე–5 პუნქტს დაემატოს 5.4;  5.5 ქვეპუნქტები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5.4 მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 04)

ქალაქში დემოგრაფიული სიტუაციის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მკვიდრ, ასევე ქალაქ ფოთში რეგისტრირებულ დევნილთა მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებიც ზრდიან  3,  4  და  მეტ არასრულწლოვან მოზარდს (16 წლამდე) ბოლო შვილზე მიზანშეწონილია დაენიშნოს ყოველთვიური მატერიალური დახმარება:

  • 3 შვილიან ოჯახს - 50 ლარი;
  • 4 შვილიან ოჯახს - 90 ლარი;
  • 5 შვილიან ოჯახს - 120 ლარი;
  • 6 შვილიან ოჯახს - 200 ლარი;
  • 7 შვილიან ოჯახს - 250 ლარი;
  • 8 და მეტ შვილიან ოჯახს - 300 ლარი.

ქვეპროგრამის ბენეფიციარია დაახლოებით  300-მდე ოჯახი.

მატერიალური დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა ოჯახმა უნდა წარადგინოს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერიაში განცხადება შესაბამისი დოკუმენტაციით.

პროგრამის მართვა:

თანხა ბენეფიციარს დაერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე (ან საბანკო დაწესებულების მეშვეობით) შესაბამისი კომისიის დასკვნის და თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე.

5.5სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 05)

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს სადღესასწაულო დღეებში  შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარების მატერიალურ წახალისებას:

  • დედითა და დედ–მამით ობლები (17 წლამდე ასაკის) – 100 ლარი წელიწადში ორჯერ.
  • 1989 წლის 9 აპრილის  მონაწილეები – 500 ლარი ერთჯერადად.
  • ქალაქის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების მქონე პენსიონრები (სოციალურად დაუცველი ქალაქის საპატიო მოქალაქეები) – 100 ლარი წელიწადში ორჯერ.
  • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 17 წლამდე ასაკის მოზარდები – 100 ლარი წელიწადში ორჯერ.
  • ქალაქში მცხოვრები უხუცესები – 100 ლარი წელიწადში ერთჯერ.
  • სკოლის წარჩინებული მოსწავლეები – 100 ლარი ერთჯერადად.

თანხა პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარებს დაერიცხებათ პირად საბანკო ანგარიშზე.

თანხები გამოიყოფა შესაბამისი კომისიის დასკვნის და თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე.

23. მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 18. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

 

თითმმართველი ქალაქი ფოთი

18 463,1

5 826,1

12 637,0

30 776,8

17 448,5

13 328,3

19 333,6

4 840,7

14 492,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

263,0

0,0

263,0

278,0

0,0

278,0

283,0

0,0

283,0

 

ხარჯები

10 256,3

244,9

10 011,4

17 661,7

5 712,5

11 949,2

12 994,8

0,0

12 994,8

 

შრომის ანაზღაურება

2 218,6

0,0

2 218,6

2 933,5

0,0

2 933,5

2 930,7

0,0

2 930,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 087,6

5 581,2

2 506,4

12 937,5

11 736,0

1 201,5

6 038,8

4 840,7

1 198,1

 

ვალდებულებების კლება

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 349,4

0,0

3 349,4

3 727,1

5,1

3 722,0

4 407,5

0,0

4 407,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200,0

0,0

200,0

206,0

0,0

206,0

211,0

0,0

211,0

 

ხარჯები

3 120,7

0,0

3 120,7

3 471,6

5,1

3 466,5

4 044,8

0,0

4 044,8

 

შრომის ანაზღაურება

1 808,3

0,0

1 808,3

2 369,8

0,0

2 369,8

2 361,5

0,0

2 361,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109,5

0,0

109,5

77,9

0,0

77,9

62,7

0,0

62,7

 

ვალდებულებების კლება

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

01 01

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულო

579,7

0,0

579,7

754,7

0,0

754,7

947,4

0,0

947,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

 

31,0

32,0

 

32,0

37,0

 

37,0

 

ხარჯები

533,1

0,0

533,1

736,5

0,0

736,5

929,0

0,0

929,0

 

შრომის ანაზღაურება

361,0

0,0

361,0

481,7

0,0

481,7

568,2

0,0

568,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,6

0,0

46,6

18,2

0,0

18,2

18,4

0,0

18,4

01 02

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერია

1 999,1

0,0

1 999,1

2 544,6

5,1

2 539,5

2 720,1

0,0

2 720,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169,0

 

169,0

174,0

 

174,0

174,0

 

174,0

 

ხარჯები

1 936,2

0,0

1 936,2

2 484,9

5,1

2 479,8

2 675,8

0,0

2 675,8

 

შრომის ანაზღაურება

1 447,3

0,0

1 447,3

1 888,1

0,0

1 888,1

1 793,3

0,0

1 793,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,9

0,0

62,9

59,7

0,0

59,7

44,3

0,0

44,3

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240,0

0,0

240,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240,0

0,0

240,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი და სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი

30,0

0,0

30,0

28,5

0,0

28,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

30,0

0,0

30,0

28,5

0,0

28,5

0,0

0,0

0,0

01 06

რეგიონის ფონდის შევსება

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 07

კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი

121,4

0,0

121,4

221,7

0,0

221,7

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

121,4

0,0

121,4

221,7

0,0

221,7

200,0

0,0

200,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

676,5

0,0

676,5

1 042,8

0,0

1 042,8

818,1

0,0

818,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63,0

0,0

63,0

72,0

0,0

72,0

72,0

0,0

72,0

 

ხარჯები

675,2

0,0

675,2

984,7

0,0

984,7

808,4

0,0

808,4

 

შრომის ანაზღაურება

410,3

0,0

410,3

563,7

0,0

563,7

569,2

0,0

569,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

1,3

58,1

0,0

58,1

9,7

0,0

9,7

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა                    (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სახანძრო-სამაშველო სამსახური)

398,9

0,0

398,9

622,9

0,0

622,9

648,5

0,0

648,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55,0

 

55,0

64,0

 

64,0

64,0

 

64,0

 

ხარჯები

398,9

0,0

398,9

564,8

0,0

564,8

640,7

0,0

640,7

 

შრომის ანაზღაურება

336,3

0,0

336,3

473,1

0,0

473,1

489,4

0,0

489,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

58,1

0,0

58,1

7,8

0,0

7,8

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

186,3

0,0

186,3

305,6

0,0

305,6

56,0

0,0

56,0

 

ხარჯები

186,3

0,0

186,3

305,6

0,0

305,6

56,0

0,0

56,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა                                                     (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სამობილიზაციო, წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

91,3

0,0

91,3

114,3

0,0

114,3

113,6

0,0

113,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

 

ხარჯები

90,0

0,0

90,0

114,3

0,0

114,3

111,7

0,0

111,7

 

შრომის ანაზღაურება

74,0

0,0

74,0

90,6

0,0

90,6

79,8

0,0

79,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9 466,3

5 146,8

4 319,5

12 324,8

9 052,8

3 272,0

4 676,3

1 079,4

3 596,9

 

ხარჯები

2 429,5

244,9

2 184,6

2 583,8

224,8

2 359,0

2 622,2

0,0

2 622,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 036,8

4 901,9

2 134,9

9 741,0

8 828,0

913,0

2 054,1

1 079,4

974,7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

1,8

0,0

1,8

2 560,1

2 560,1

0,0

533,9

167,5

366,4

 

ხარჯები

0,4

0,0

0,4

100,0

100,0

0,0

78,4

0,0

78,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

0,0

1,4

2 460,1

2 460,1

0,0

455,5

167,5

288,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 217,4

1 898,3

3 319,1

7 972,4

5 022,1

2 950,3

3 666,5

778,5

2 888,0

 

ხარჯები

2 081,6

157,2

1 924,4

2 207,9

0,0

2 207,9

2 331,3

0,0

2 331,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 135,8

1 741,1

1 394,7

5 764,5

5 022,1

742,4

1 335,2

778,5

556,7

03 02 01

ბინათმშენებლობა

2 854,4

1 439,3

1 415,1

4 256,3

3 363,1

893,2

1 255,7

776,5

479,2

 

ხარჯები

215,1

14,1

201,0

203,0

0,0

203,0

229,2

0,0

229,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 639,3

1 425,2

1 214,1

4 053,3

3 363,1

690,2

1 026,5

776,5

250,0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

627,9

16,0

611,9

1 797,6

1 112,4

685,2

693,1

0,0

693,1

 

ხარჯები

601,2

16,0

585,2

685,2

0,0

685,2

693,1

0,0

693,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,7

0,0

26,7

1 112,4

1 112,4

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

781,0

54,7

726,3

789,6

0,0

789,6

830,0

0,0

830,0

 

ხარჯები

727,0

54,7

672,3

789,6

0,0

789,6

770,0

0,0

770,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,0

0,0

54,0

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

03 02 04

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

30,0

6,9

23,1

53,7

0,0

53,7

48,1

0,0

48,1

 

ხარჯები

30,0

6,9

23,1

53,7

0,0

53,7

48,1

0,0

48,1

03 02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

924,1

381,4

542,7

1 075,2

546,6

528,6

839,6

2,0

837,6

 

ხარჯები

508,3

65,5

442,8

476,4

0,0

476,4

590,9

0,0

590,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

415,8

315,9

99,9

598,8

546,6

52,2

248,7

2,0

246,7

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 409,1

652,7

756,4

1 728,0

1 470,6

257,4

411,5

133,4

278,1

 

ხარჯები

347,5

87,7

259,8

275,9

124,8

151,1

148,1

0,0

148,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 061,6

565,0

496,6

1 452,1

1 345,8

106,3

263,4

133,4

130,0

03 03 01

 კეთილმოწყობის სამუშაოები

1 259,2

622,3

636,9

1 572,8

1 345,8

227,0

389,1

133,4

255,7

 

ხარჯები

197,6

57,3

140,3

120,7

0,0

120,7

125,7

0,0

125,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 061,6

565,0

496,6

1 452,1

1 345,8

106,3

263,4

133,4

130,0

03 03 02

ქალაქის გამწვანება

149,9

30,4

119,5

155,2

124,8

30,4

22,4

0,0

22,4

 

ხარჯები

149,9

30,4

119,5

155,2

124,8

30,4

22,4

0,0

22,4

03 04

წინა წლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

2 838,0

2 595,8

242,2

64,3

0,0

64,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 838,0

2 595,8

242,2

64,3

0,0

64,3

0,0

0,0

0,0

03 05

ააიპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების რეგიონული საკომუნიკაციო ოფისი" (საგრანტო ხელშეკრულება DCI-GENRE/2012/301-178)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,4

0,0

39,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39,4

0,0

39,4

03 06

 ააიპ "თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ცენტრალური პარკი“

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

04 00

განათლება

978,5

0,0

978,5

1 157,6

0,0

1 157,6

1 404,4

35,7

1 368,7

 

ხარჯები

977,8

0,0

977,8

1 100,5

0,0

1 100,5

1 297,7

0,0

1 297,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,7

57,1

0,0

57,1

106,7

35,7

71,0

04 01

ააიპ "სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"

977,8

0,0

977,8

1 049,3

0,0

1 049,3

1 306,7

35,7

1 271,0

 

ხარჯები

977,8

0,0

977,8

1 021,4

0,0

1 021,4

1 200,0

0,0

1 200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

27,9

0,0

27,9

106,7

35,7

71,0

04 02

ააიპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი"

0,0

0,0

0,0

108,3

0,0

108,3

97,7

0,0

97,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

79,1

0,0

79,1

97,7

0,0

97,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

29,2

0,0

29,2

0,0

0,0

0,0

04 03

გასულ წლებში დაფინანსებული პროექტები

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2 994,7

679,3

2 315,4

11 182,5

8 358,0

2 824,5

6 500,2

3 725,6

2 774,6

 

ხარჯები

2 055,4

0,0

2 055,4

8 179,1

5 450,0

2 729,1

2 694,6

0,0

2 694,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

939,3

679,3

260,0

3 003,4

2 908,0

95,4

3 805,6

3 725,6

80,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 012,8

19,6

993,2

1 626,9

0,0

1 626,9

1 438,4

0,0

1 438,4

 

ხარჯები

933,2

0,0

933,2

1 626,9

0,0

1 626,9

1 413,4

0,0

1 413,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,6

19,6

60,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

05 01 01

 სპორტული სკოლები

789,3

0,0

789,3

841,5

0,0

841,5

994,1

0,0

994,1

 

ხარჯები

789,3

0,0

789,3

841,5

0,0

841,5

994,1

0,0

994,1

05 01 01 01

ააიპ "ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

59,1

0,0

59,1

69,2

0,0

69,2

73,5

0,0

73,5

 

ხარჯები

59,1

0,0

59,1

69,2

0,0

69,2

73,5

0,0

73,5

05 01 01 02

ააიპ "წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

55,0

0,0

55,0

59,9

0,0

59,9

63,5

0,0

63,5

 

ხარჯები

55,0

0,0

55,0

59,9

0,0

59,9

63,5

0,0

63,5

05 01 01 03

ააიპ "ნანა ალექსანდრიას სახელობის ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

95,0

0,0

95,0

105,0

0,0

105,0

146,4

0,0

146,4

 

ხარჯები

95,0

0,0

95,0

105,0

0,0

105,0

146,4

0,0

146,4

05 01 01 04

ააიპ "კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

132,1

0,0

132,1

135,5

0,0

135,5

189,0

0,0

189,0

 

ხარჯები

132,1

0,0

132,1

135,5

0,0

135,5

189,0

0,0

189,0

05 01 01 05

ააიპ "ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

74,5

0,0

74,5

79,5

0,0

79,5

95,1

0,0

95,1

 

ხარჯები

74,5

0,0

74,5

79,5

0,0

79,5

95,1

0,0

95,1

05 01 01 06

ააიპ "კრივის სასპორტო სკოლა"

114,9

0,0

114,9

121,8

0,0

121,8

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

114,9

0,0

114,9

121,8

0,0

121,8

130,0

0,0

130,0

05 01 01 07

ააიპ "რაგბის სასპორტო სკოლა"

64,9

0,0

64,9

64,9

0,0

64,9

77,1

0,0

77,1

 

ხარჯები

64,9

0,0

64,9

64,9

0,0

64,9

77,1

0,0

77,1

05 01 01 08

ააიპ "ცხენოსნობის სასპორტო სკოლა"

97,8

0,0

97,8

100,5

0,0

100,5

108,5

0,0

108,5

 

ხარჯები

97,8

0,0

97,8

100,5

0,0

100,5

108,5

0,0

108,5

05 01 01 09

ააიპ "ფეხბურთის სასპორტო სკოლა"

96,0

0,0

96,0

105,2

0,0

105,2

111,0

0,0

111,0

 

ხარჯები

96,0

0,0

96,0

105,2

0,0

105,2

111,0

0,0

111,0

05 01 02

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

47,9

0,0

47,9

82,5

0,0

82,5

119,3

0,0

119,3

 

ხარჯები

47,9

0,0

47,9

82,5

0,0

82,5

119,3

0,0

119,3

05 01 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი სპორტული ღონისძიებები

10,0

0,0

10,0

21,9

0,0

21,9

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

21,9

0,0

21,9

20,0

0,0

20,0

05 01 03

შპს "საფეხბურთო კლუბი - კოლხეთი 1913"

96,0

0,0

96,0

702,9

0,0

702,9

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

96,0

0,0

96,0

702,9

0,0

702,9

300,0

0,0

300,0

05 01 04

სპორტული დარბაზის მშენებლობა

79,6

19,6

60,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,6

19,6

60,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 022,5

0,0

1 022,5

1 234,2

136,6

1 097,6

1 277,5

11,3

1 266,2

 

ხარჯები

1 022,5

0,0

1 022,5

1 002,2

0,0

1 002,2

1 266,2

0,0

1 266,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

232,0

136,6

95,4

11,3

11,3

0,0

05 02 01

ააიპ "საგამოფენო დარბაზი"

63,8

0,0

63,8

50,4

0,0

50,4

55,8

0,0

55,8

 

ხარჯები

63,8

0,0

63,8

50,4

0,0

50,4

55,8

0,0

55,8

05 02 02

ააიპ "არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"

177,9

0,0

177,9

291,7

57,3

234,4

227,4

0,0

227,4

 

ხარჯები

177,9

0,0

177,9

202,7

0,0

202,7

227,4

0,0

227,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

89,0

57,3

31,7

0,0

0,0

0,0

05 02 03

ააიპ "ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრი სკოლა"

44,7

0,0

44,7

78,7

24,9

53,8

49,0

0,0

49,0

 

ხარჯები

44,7

0,0

44,7

53,8

0,0

53,8

49,0

0,0

49,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

24,9

24,9

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

ააიპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი"

90,0

0,0

90,0

92,4

0,0

92,4

109,0

0,0

109,0

 

ხარჯები

90,0

0,0

90,0

92,4

0,0

92,4

109,0

0,0

109,0

05 02 05

ააიპ "საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

84,6

0,0

84,6

90,7

0,0

90,7

121,3

11,3

110,0

 

ხარჯები

84,6

0,0

84,6

89,7

0,0

89,7

110,0

0,0

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

11,3

11,3

0,0

05 02 06

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

146,2

0,0

146,2

200,4

0,0

200,4

227,6

0,0

227,6

 

ხარჯები

146,2

0,0

146,2

139,4

0,0

139,4

227,6

0,0

227,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

61,0

0,0

61,0

0,0

0,0

0,0

05 02 06 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები

76,9

0,0

76,9

99,4

0,0

99,4

49,0

0,0

49,0

 

ხარჯები

76,9

0,0

76,9

38,4

0,0

38,4

49,0

0,0

49,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

61,0

0,0

61,0

0,0

0,0

0,0

05 02 07

ს.ს.ი.პ. ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო თეატრი

251,0

0,0

251,0

306,1

54,4

251,7

330,0

0,0

330,0

 

ხარჯები

251,0

0,0

251,0

250,0

0,0

250,0

330,0

0,0

330,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

56,1

54,4

1,7

0,0

0,0

0,0

05 02 08

ფოლკლორისა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი

164,3

0,0

164,3

27,9

0,0

27,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

164,3

0,0

164,3

27,9

0,0

27,9

0,0

0,0

0,0

05 02 09

ააიპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ფოლკლორის ცენტრი"

0,0

0,0

0,0

95,9

0,0

95,9

157,4

0,0

157,4

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

95,9

0,0

95,9

157,4

0,0

157,4

05 03

თეატრის მშენებლობა

859,4

659,4

200,0

2 771,4

2 771,4

0,0

3 769,3

3 714,3

55,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

859,4

659,4

200,0

2 771,4

2 771,4

0,0

3 769,3

3 714,3

55,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა        (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)

99,7

0,0

99,7

5 550,0

5 450,0

100,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

99,7

0,0

99,7

5 550,0

5 450,0

100,0

15,0

0,0

15,0

05 05

წინა წლებში დაფინანსებული პროექტები

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

997,7

0,0

997,7

1 342,0

32,6

1 309,4

1 527,1

0,0

1 527,1

 

ხარჯები

997,7

0,0

997,7

1 342,0

32,6

1 309,4

1 527,1

0,0

1 527,1

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          (ააიპ "საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")

114,8

0,0

114,8

129,9

0,0

129,9

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

114,8

0,0

114,8

129,9

0,0

129,9

130,0

0,0

130,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

193,5

0,0

193,5

368,7

32,6

336,1

512,0

0,0

512,0

 

ხარჯები

193,5

0,0

193,5

368,7

32,6

336,1

512,0

0,0

512,0

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა

134,0

0,0

134,0

252,6

32,6

220,0

350,0

0,0

350,0

 

ხარჯები

134,0

0,0

134,0

252,6

32,6

220,0

350,0

0,0

350,0

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

29,2

0,0

29,2

89,7

0,0

89,7

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

29,2

0,0

29,2

89,7

0,0

89,7

130,0

0,0

130,0

06 02 03

ურგენტულ ავადმყოფთა ტრანსპორტირების პროგრამა

5,0

0,0

5,0

2,8

0,0

2,8

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

2,8

0,0

2,8

10,0

0,0

10,0

06 02 04

გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა

9,1

0,0

9,1

10,8

0,0

10,8

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

9,1

0,0

9,1

10,8

0,0

10,8

7,0

0,0

7,0

06 02 05

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

06 02 06

ბავშვთა იმუნიზაცია

4,2

0,0

4,2

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

4,2

0,0

4,2

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

461,9

0,0

461,9

588,4

0,0

588,4

594,8

0,0

594,8

 

ხარჯები

461,9

0,0

461,9

588,4

0,0

588,4

594,8

0,0

594,8

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება

26,0

0,0

26,0

40,7

0,0

40,7

56,4

0,0

56,4

 

ხარჯები

26,0

0,0

26,0

40,7

0,0

40,7

56,4

0,0

56,4

06 03 02

მარტოხელა დედათა დახმარება

29,1

0,0

29,1

34,2

0,0

34,2

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

29,1

0,0

29,1

34,2

0,0

34,2

45,0

0,0

45,0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

138,3

0,0

138,3

230,9

0,0

230,9

179,7

0,0

179,7

 

ხარჯები

138,3

0,0

138,3

230,9

0,0

230,9

179,7

0,0

179,7

06 03 03 01

ააიპ "ბავშვთა ცენტრი"

55,0

0,0

55,0

84,3

0,0

84,3

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

55,0

0,0

55,0

84,3

0,0

84,3

70,0

0,0

70,0

06 03 03 02

მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

50,0

0,0

50,0

109,7

0,0

109,7

90,2

0,0

90,2

 

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

109,7

0,0

109,7

90,2

0,0

90,2

06 03 03 03

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

 

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

06 03 03 04

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

6,8

0,0

6,8

6,4

0,0

6,4

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

6,8

0,0

6,8

6,4

0,0

6,4

10,0

0,0

10,0

06 03 03 05

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

21,0

0,0

21,0

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

21,0

0,0

21,0

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

06 03 03 06

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა შეღავათი კომუნალურ გადასახადებზე

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

4,0

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)

149,7

0,0

149,7

143,0

0,0

143,0

163,7

0,0

163,7

 

ხარჯები

149,7

0,0

149,7

143,0

0,0

143,0

163,7

0,0

163,7

06 03 05

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

38,8

0,0

38,8

40,6

0,0

40,6

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

38,8

0,0

38,8

40,6

0,0

40,6

50,0

0,0

50,0

06 03 06

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")

80,0

0,0

80,0

99,0

0,0

99,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

99,0

0,0

99,0

100,0

0,0

100,0

06 04

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

206,6

0,0

206,6

214,1

0,0

214,1

250,0

0,0

250,0

 

ხარჯები

206,6

0,0

206,6

214,1

0,0

214,1

250,0

0,0

250,0

06 05

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

20,9

0,0

20,9

40,9

0,0

40,9

40,3

0,0

40,3

 

ხარჯები

20,9

0,0

20,9

40,9

0,0

40,9

40,3

0,0

40,3

 

მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია 2013 წლის 31 მაისიდან.

თვითმმართვეელი ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ბაბილუა