„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 19
დოკუმენტის მიმღები ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/05/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/06/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.158.016131
19
28/05/2013
ვებგვერდი, 04/06/2013
190020020.35.158.016131
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №19

2013 წლის 28 მაისი

ქ. ბოლნისი

 

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის  25 დეკემბრის  №46  დადგენილებაში  (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე,  (www. matsne. gov.ge), 04.01.2013წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.158.016109) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

მუხლი 1
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.“.    

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

14478.219

19,454.511

18,045.749

1,408.76

16,166.273

14,562.997

1,603.28

გადასახადები

1562.305

5,135.179

5,135.179

0.000

2,095.348

2,095.348

0.000

გრანტები

1181.629

1,686.581

277.819

1,408.762

1,908.276

305.000

1,603.276

სხვა შემოსავლები

11734.285

12,632.750

12,632.750

0.000

12,162.649

12,162.649

0.00

 

           

 

ხარჯები

7223.636

9,856.588

9,537.994

318.59

12,340.038

11,942.867

397.17

შრომის ანაზღაურება

1242.635

1,493.409

1,493.409

0.0

2,200.9

2,200.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

2975.464

2,950.487

2,631.894

318.594

2,912.8

2,515.6

397.2

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0.0

223.9

223.9

0.0

სუბსიდიები

1640.997

3,197.742

3,197.742

0.0

4,720.0

4,720.0

0.0

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

824.192

1,520.846

1,520.846

0.0

1,702.8

1,702.8

0.0

სხვა ხარჯები

260.884

448.975

448.975

0.0

579.7

579.7

0.0

 

           

 

საოპერაციო სალდო

7254.583

9,597.9

8,507.755

1,090.168

3,826.2

2,620.1

1,206.1

 

           

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3456.743

9,644.3

8,567.787

1,076.5

7,940.473

6,734.368

1,206.1

ზრდა

4218.716

10,423.560

9,347.068

1,076.492

8,070.473

6,864.368

1,206.105

კლება

761.973

779.281

779.281

0.000

130.000

130.000

0.000

 

           

 

მთლიანი სალდო

3797.840

-46.356

-60.033

13.676

-4,114.239

-4,114.2385

0.000

 

           

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

3652.718

-213.632

-227.308

13.676

-4,302.728

-4,302.7275

0.000

ზრდა

4529.881

4,316.404

4,302.7

13.676

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

4529.881

4,316.404

4302.7275

13.676

0.0

 

 

სესხები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

877.163

4,530.035

4,530.035

0.000

4,302.728

4,302.728

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

877.163

4530.035

4530.035

 

4302.7

4302.7275

 

სესხები

 

0.00

 

 

0.0

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

0.000

 

 

0.0

 

 

 

           

 

ვალდებულებების ცვლილება

-145.122

-167.275

-167.275

0.000

-188.489

-188.489

0.000

ზრდა

0.000

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

 

0.00

 

 

0.0

 

 

საშინაო

 

0.00

 

 

0.0

 

 

კლება

145.122

167.275

167.275

0.000

188.489

188.489

0.000

საგარეო

 

0.00

 

 

0.0

 

 

საშინაო

145.122

167.275

167.275

0.000

188.489

188.489

0.000

 

           

 

ბალანსი

0.000

0.000

0.0000

0.000

0.000

0.0000

0.000

 

მუხლი 2
დადგენილების  მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.”.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

15240.192

20233.792

18825.030

1408.762

16296.273

14692.997

1603.276

შემოსავლები

14478.219

19454.511

18045.749

1408.762

16166.273

14562.997

1603.276

არაფინანსური აქტივების კლება

761.973

779.281

779.281

0.000

130.000

130.000

0.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გადასახდელები

11587.474

20447.423

19052.337

1395.086

20599.000

18995.724

1603.276

ხარჯები

7223.636

9856.588

9537.994

318.594

12340.038

11942.867

397.171

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4218.716

10423.560

9347.068

1076.492

8070.473

6864.368

1206.105

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

145.122

167.275

167.275

0.000

188.489

188.489

0.000

ნაშთის ცვლილება

3652.718

-213.631

-227.308

13.676

-4302.7275

-4302.7275

0.000

 

მუხლი 3
დადგენილების  მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16166,249 ათ. ლარის ოდენობით.”.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

14478.219

19,454.511

18,045.749

1,408.76

16,166.273

14,562.997

1,603.28

გადასახადები

1562.305

5,135.179

5,135.179

0.000

2,095.348

2,095.348

0.000

გრანტები

1181.629

1,686.581

277.819

1,408.762

1,908.276

305.000

1,603.276

სხვა შემოსავლები

11734.285

12,632.750

12,632.750

0.000

12,162.649

12,162.649

0.00

 

მუხლი 4
დადგენილების  მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები.”.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

1562.305

5,135.179

5,135.179

0.000

2,095.348

2,095.348

0.000

გადასახადები ქონებაზე

1562.239

5,132.550

5,132.55

0.000

2,095.35

2,095.35

0.00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

387.518

3,987.409

3987.409

 

1000.0

1000.0

 

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)

3.114

5.40949

5.40949

 

0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)გადასახადი

25.982

7.62

7.615

0.000

6.00

6.00

0.00

ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი

21.548

4.5

4.472

 

4.0

4.0

 

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი

4.434

3.1

3.144

 

2.0

2.0

 

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0

0.0

 

 

0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

0

0.0

 

 

0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

980.545

869.708

869.708

0.0

840.0

840.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

880.638

720.359

720.359

 

700.0

700.0

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

99.907

149.349

149.349

 

140.0

140.0

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

165.08

262.409

262.409

0.0

249.3

249.3

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

36.479

3.451

3.451

 

9.3

9.3

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

128.601

258.958

258.958

 

240.0

240.0

 

სხვა გადასახადები

0.066

2.629

2.629

 

0.0

 

 

 

მუხლი 5
დადგენილების  მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1908,276 ათ. ლარის ოდენობით.”.

დასახელება

2011 წლის

ფაქტი

2012 წლის

ფაქტი

2013 წლის

 გეგმა

გრანტები

1181.63

1686.58

1908.276

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0.00

0.00

0.00

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

1181.63

1686.58

1908.276

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

240.85

277.8

305.00

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.00

0.00

0.00

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

240.85

277.819

305

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

940.78

1408.76

1603.276

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0.00

16.00

0.00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

107.9

254.30

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

940.779

1284.875

1348.976

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

0.00

0.00

0.00

 

მუხლი 6
დადგენილების  მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 12162,649 ათ. ლარის ოდენობით.”.

დასახელება

2011 წლის

ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

11734.285

12632.743

12162.649

შემოსავლები საკუთრებიდან

11363.598

12346.622

12010.649

პროცენტები

387.644

443.316

500.000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე  დარიცხული პროცენტები

387.644

443.316

500.000

დივიდენდები

5.000

0.000

0.000

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების  მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

5.000

0.000

0.000

რენტა

10970.954

11903.306

11510.649

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

10923.450

11854.168

11474.849

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

10247.297

10608.572

11353.649

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

74.652

54.231

50.000

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

1.450

1.160

1.200

სხვა არაკლასიფიცირებული  ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

600.051

1190.205

70.000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი,,ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

6.848

0.000

0.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

40.656

49.138

35.800

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

24.423

28.632

13.800

სანებართვო მოსაკრებელები

1.936

18.124

2.800

სახელმწიფო ბაჟი

0.050

0.000

0.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.205

3.600

1.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

11.287

0.000

0.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი  დასახლებული  ტერიტორტიის დასუფთავებისათვის

9.945

6.909

10.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

16.233

20.506

22.000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

16.233

20.506

22.000

ჯარიმები,სანქციები და საურავები

369.877

285.923

152.000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.810

0.198

0.000

 

მუხლი 7
დადგენილების  მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12340,038 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.“.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

7223.636

9,856.588

9,537.994

318.59

12,340.038

11,942.867

397.17

შრომის ანაზღაურება

1242.635

1,493.409

1,493.409

0.0

2,200.880

2,200.880

0.000

საქონელი და მომსახურება

2975.464

2,950.487

2,631.894

318.594

2,912.779

2,515.608

397.171

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0.0

223.915

223.915

0.000

სუბსიდიები

1640.997

3,197.742

3,197.742

0.0

4,719.975

4,719.975

0.000

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.00

0.000

0.000

0.000

სოციალური უზრუნველყოფა

824.192

1,520.846

1,520.846

0.0

1,702.807

1,702.807

0.000

სხვა ხარჯები

260.884

448.975

448.975

0.0

579.682

579.682

0.000

 

მუხლი 8
დადგენილების  მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7940,473 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8070,473 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

333.247

297.805

45.360

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

135.235

191.294

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3571.134

9853.601

8016.113

04 00

განათლება

0.000

72.260

0.000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

179.100

8.600

9.000

სულ ჯამი

4218.716

10423.560

8070.473

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 130,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის.“.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

761.973

779.281

130.000

ძირითადი აქტივები

39.307

226.514

30.000

არაწარმოებული აქტივები

722.666

552.767

100.000

მიწა

722.666

552.767

100.000

 

მუხლი 9
დადგენილების  მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით.“.

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

 2011 წლის ფაქტი

 2012 წლის ფაქტი

 2013 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,256.766   

2,554.744   

3,081.276   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,972.489   

2,303.266   

2,852.149   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,972.489   

2,303.266   

2,782.15   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.000   

0.000   

70.000   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.81   

6.35   

5.21   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4.813   

6.349   

5.21   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

279.464   

245.129   

223.915   

702

თავდაცვა

115.032   

121.027   

176.90   

7021

შეიარაღებული ძალები

115.03   

121.03   

176.90   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

550.025   

717.921   

354.646   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

296.239   

401.446   

6.31   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

253.786   

316.475   

348.34    

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,631.993   

6,176.059   

2,549.240   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

25.395   

7.054   

95.12   

70421

სოფლის მეურნეობა

25.395   

7.054   

95.1   

7045

ტრანსპორტი

2,606.598   

6,169.004   

2,454.12   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,606.598   

6,169.004   

2,454.1   

705

გარემოს დაცვა

619.447   

696.119   

1,907.91   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

551.025   

575.245   

621.7   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

68.422   

120.874   

1,286.2   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,886.526   

4,030.305   

4,758.835   

7061

ბინათმშენებლობა

207.270   

357.561   

721.458   

7063

წყალმომარაგება

339.811   

465.103   

894.366   

7064

გარე განათება

702.219   

598.603   

490.950   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

637.226   

2,609.038   

2,652.061   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

125.586   

367.351   

258.5   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.00   

60.494   

0.0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

 

60.494   

 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

171.96   

96.1   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

171.96   

96.1   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125.586   

134.90   

162.4   

708

დასვენება,კულტურა და რელიგია

1,811.995   

3,541.519   

4,610.40   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

582.485   

2,343.943   

3,094.02   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

980.829   

902.252   

1,137.421   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

126.50   

140.395   

62.95   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

122.18   

154.929   

316.0   

709

განათლება

466.033   

675.634   

1,112.43   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

466.03   

603.374   

1,112.43   

7092

ზოგადი განათლება

0.00   

72.26   

0.00   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.00   

72.26   

0.00   

710

სოციალური დაცვა

978.949   

1,399.471   

1,600.37   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

72.79   

78.710   

130.50   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

72.79   

78.71   

130.5   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

109.77   

117.31   

113.4   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

159.22   

401.276   

200.0   

7107

სოციალური გაუცხოების  საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

186.45   

176.891   

246.4   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

450.72   

625.289   

910.0   

 

სულ

11,442.352   

20,280.148   

20,410.511    

 

მუხლი 10
დადგენილების  მე-14  მუხლს  დაემატოს მე-4  პუნქტი და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის N466 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, ბოლნისის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1348,976ათ. ლარი.”.       

მუხლი 11
დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია-მშენებლობა,  ქ. ბოლნისში სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავის რეაბილიტაცია, გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. სასაფლაოების, სარიტუალო სახლების მოვლა,მშენებლობა და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ბ.ა) სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი არხების მშენებლობა, არსებული არხების გაწმენდა;

ბ.ბ)  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოების  სოფლებისათვის (სენები, ტანძია, ბოლნისი, სამწვერისი, ხატისოფელი, ვანათი, სავანეთი) სასმელი წყლის შეუფერხებლად მიწოდების უზრუნველყოფის მიზნით შიდა ქსელების საამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება, აგრეთვე  განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები;

 ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ღამის პერიოდში  მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ისტორიული ძეგლებისა და ტაძრების  ფასადების, სკვერებისა და ბულვარების განათებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები .

ბ.დ) ჩამდინარე წყლების მართვა (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ. ბოლნისში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის მშენებლობა-რეაბილტაცია;

 ბ.ე) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 05)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.    მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსდება დასახლებულ პუნქტებში ქვეწარმავლების დაჭერა - უსაფრთხო ადგილზე გაყვანის მომსახურება. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ზაფხულის პერიოდში დასახლებული პუნქტებისა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების სასაზღვრო ზოლის შემოხვნა ხანძრისგან უსაფრთხოების მიზნით.

 ბ.ვ) ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ბოლნისში და დაბა კაზრეთში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების, ლიფტების, შიდა საკანალიზაციო სისტემებისა და ფასადების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ქ. ბოლნისში, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა.

ბ.ზ) სასაფლაოების შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა და საჭირო მასალით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სასაფლაოების შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა- რეაბილიტაცია, სარიტუალო სახლებისათვის საჭირო ინვენტარის შეძენა.”.

მუხლი 12
დადგენილების  მე-16  მუხლის  მე-2  პუნქტის  დაემატოს „დ“ ქვეპუნქტი და   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  „დ) მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  საქალაქთაშორისო და შიდა მუნიციპალური სატრანსპორტო გადაზიდვების გაუმჯობესება. რისთვისაც  შპს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სამსახური”-ს გამოეყო 155,00ათ. ლარი ავტოპარკის განახლებისათვის  (1ავტობუსი და 3 მიკროავტობუსის შესაძენად), რაც ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა კომფორტულ გადაადგილებას .”.

მუხლი 13
დადგენილების  მე-16  მუხლის  მე-4  პუნქტის   „ა.ა“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  „ ა.ა)  სპორტული სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

  ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი“-ს  დაფინანსებას 337,90ათ. ლარის ოდენობით, სადაც ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების წრები და  უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას. ასევე ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  საჭადრაკო სკოლა  „ნონა”-ს  50,00ათ.ლარით დაფინანსებას.”.

მუხლი 14
დადგენილების  მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის „ბ.მ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ბ.მ) კომუნალური გადასახადების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06  02 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კომპაქტურად ჩასახლებული იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის და  სოციალურ საცხოვრისში განთავსებული სოციალურად დაუცველი 12 ოჯახის კომუნალური გადასახადების დაფარვა.”.

მუხლი 15
დადგენილების  მე-17  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“.

ორგ. კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

11587.474

20447.423

19052.337

1395.086

20599.000

18995.724

1603.276

 

ხარჯები

7223.636

9856.588

9537.994

318.594

12340.038

11942.867

397.17

 

შრომის ანაზღაურება

1242.635

1493.409

1493.409

0.000

2200.880

2200.880

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

2975.464

2950.487

2631.894

318.594

2912.779

2515.608

397.17

 

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0.000

223.915

223.915

0.00

 

სუბსიდიები

1640.997

3197.742

3197.742

0.000

4719.975

4719.975

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

824.192

1520.846

1520.846

0.000

1702.807

1702.807

0.00

 

სხვა ხარჯები

260.884

448.975

448.975

0.000

579.682

579.682

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4218.716

10423.560

9347.068

1076.492

8070.473

6864.368

1206.11

 

ვალდებულებების კლება

145.122

167.275

167.275

0.000

188.489

188.489

0.00

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

2401.888

2722.019

2719.695

2.324

3269.765

3269.765

0.000

 

ხარჯები

1923.519

2256.93828

2254.61428

2.324

3035.916

3035.916

0

 

შრომის ანაზღაურება

979.412

1177.79735

1177.79735

0

1770.88

1770.88

0

 

საქონელი და მომსახურება

664.643

828.39881

826.07

2.324

1031.121

1031.121

0

 

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0

223.915

223.915

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

5.61

5.61

0.00

10.00

10.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333.247

297.81

297.81

0.00

45.36

45.36

0.00

 

ვალდებულებების კლება

145.122

167.275

167.275

0

188.489

188.489

0

01 01

მუნიცპალიტეტის საკრებულო

277.421

317.378

317.378

0.000

530.256

530.256

0.000

 

ხარჯები

274.774

316.090

316.090

0.000

530.256

530.256

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

176.190

209.768

209.768

0.000

362.880

362.880

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

98.584

102.949

102.949

0.000

162.376

162.376

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

3.373

3.373

 

5.000

5.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.647

1.288

1.288

 

0.000

 

 

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1695.068

1985.888

1983.564

2.324

2251.893

2251.893

0.000

 

ხარჯები

1364.468

1689.370

1687.046

2.324

2206.533

2206.533

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

803.222

968.029

968.029

0.000

1408.000

1408.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

561.246

719.101

716.777

2.324

793.533

793.533

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

2.240

2.240

 

5.000

5.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330.600

296.517

296.517

 

45.360

45.360

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

0.000

0.000

0.000

70.000

70.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

70.000

70.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

0.000

0.000

0.000

70.000

70.000

0.000

01 04

საარქივო  მომსახურება

4.813

6.349

6.349

0.000

5.212

5.212

0.000

 

ხარჯები

4.813

6.349

6.349

0.000

5.212

5.212

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

4.813

6.349

6.349

0.000

5.212

5.212

0.000

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება

424.586

412.404

412.404

0.000

412.404

412.404

0.000

 

ხარჯები

279.464

245.129

245.129

0.000

223.915

223.915

0.000

 

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0.000

223.915

223.915

0.000

 

ვალდებულებების კლება

145.122

167.275

167.275

0.000

188.489

188.489

0.000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

665.057

838.948

838.948

0.000

531.546

531.546

0.000

 

ხარჯები

529.822

647.654

647.654

0.000

531.546

531.546

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

263.223

315.612

315.612

0.000

430.000

430.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

237.646

240.629

240.629

0.000

86.546

86.546

0.000

 

სხვა ხარჯები

28.953

91.413

91.413

0.000

15.000

15.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135.235

191.294

191.294

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

253.786

316.475

316.475

0.000

348.340

348.340

0.000

 

ხარჯები

226.451

264.675

264.675

0.000

348.340

348.340

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

173.658

220.105

220.105

0.000

291.000

291.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

40.193

44.570

44.570

0.000

42.340

42.340

0.000

 

სხვა ხარჯები

12.600

0.000

 

 

15.000

15.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.335

51.800

51.800

 

0.000

 

 

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

296.239

401.446

401.446

0.000

6.306

6.306

0.000

 

ხარჯები

188.339

261.952

261.952

0.000

6.306

6.306

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

171.986

170.539

170.539

0.000

6.306

6.306

0.000

 

სხვა ხარჯები

16.353

91.413

91.413

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107.900

139.494

139.494

 

0.000

 

 

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

115.032

121.027

121.027

0.000

176.900

176.900

0.000

 

ხარჯები

115.032

121.027

121.027

0.000

176.900

176.900

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

89.565

95.507

95.507

0.000

139.000

139.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

25.467

25.519

25.519

0.000

37.900

37.900

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5529.804

11938.574

10564.977

1373.598

10533.457

8930.181

1603.276

 

ხარჯები

1958.670

2084.973

1768.703

316.270

2517.344

2120.173

397.171

 

საქონელი და მომსახურება

1693.959

1674.896

1358.626

316.270

1720.662

1323.491

397.171

 

სუბსიდიები

58.78

52.516

52.516

0

232

232

0

 

სხვა ხარჯები

205.931

357.561

357.561

0.000

564.682

564.682

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3571.134

9853.601

8796.273

1057.328

8016.113

6810.008

1206.105

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2512.578

6169.004

5699.514

469.491

2299.118

2092.890

206.228

 

ხარჯები

186.839

195.853

131.889

63.964

102.372

10.000

92.372

 

საქონელი და მომსახურება

186.839

195.853

131.889

63.964

102.372

10.000

92.372

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2325.739

5973.151

5567.624

405.526

2196.746

2082.890

113.856

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2439.334

2677.655

1935.623

742.032

4619.886

3222.838

1397.048

 

ხარჯები

1539.601

1633.860

1381.555

252.306

2011.121

1706.322

304.799

 

საქონელი და მომსახურება

1364.410

1276.299

1023.993

252.306

1446.439

1141.640

304.799

 

სუბსიდიები

3.28

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

171.911

357.561

357.561

0.000

564.682

564.682

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

899.733

1043.795

554.069

489.727

2608.765

1516.516

1092.249

03 02 01

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

25.395

7.054

0.000

7.054

95.122

0.000

95.122

 

ხარჯები

8.151

7.054

0.000

7.054

8.210

0.000

8.210

 

საქონელი და მომსახურება

8.151

7.054

0.000

7.054

8.210

0.000

8.210

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.244

0.000

 

 

86.912

 

86.912

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

339.811

465.103

170.300

294.803

894.366

379.740

514.626

 

ხარჯები

33.898

93.253

14.053

79.200

196.533

74.000

122.533

 

საქონელი და მომსახურება

33.898

93.253

14.053

79.200

196.533

74.000

122.533

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

305.913

371.850

156.247

215.603

697.833

305.740

392.093

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

702.219

598.603

532.102

66.501

490.950

450.000

40.950

 

ხარჯები

574.035

450.281

450.281

0.000

450.000

450.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

574.035

450.281

450.281

0.000

450.000

450.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.184

148.322

81.821

66.501

40.950

0.000

40.950

03 02 04

ჩამდინარე წყლების მართვა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

68.422

120.874

120.874

0.000

1286.195

1054.000

232.195

 

ხარჯები

53.440

2.422

2.422

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

53.440

2.422

2.422

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.982

118.452

118.452

 

1286.195

1054.000

232.195

03 02 05

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

551.025

575.245

538.495

36.750

621.712

617.640

4.072

 

ხარჯები

522.741

538.495

538.495

0.000

621.712

617.640

4.072

 

საქონელი და მომსახურება

519.461

538.495

538.495

0.000

621.712

617.640

4.072

 

სუბსიდიები

3.28

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.284

36.750

0.000

36.750

0.000

 

 

03 02 06

ბინათმშენებლობა

207.270

357.561

357.561

0.000

721.458

721.458

0.000

 

ხარჯები

171.911

357.561

357.561

0.000

564.682

564.682

0.000

 

სხვა ხარჯები

171.911

357.561

357.561

 

564.682

564.682

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.359

0.000

0.000

 

156.776

156.776

0.000

03 02 07

სასაფლაოების შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა და საჭირო მასალით აღჭურვა

545.192

553.215

216.291

336.924

510.083

0.000

510.083

 

ხარჯები

175.425

184.794

18.742

166.051

169.984

0.000

169.984

 

საქონელი და მომსახურება

175.425

184.794

18.742

166.051

169.984

0.000

169.984

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

369.767

368.421

197.549

170.873

340.099

0.000

340.099

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

483.872

3091.915

2929.840

162.075

3459.453

3459.453

0.000

 

ხარჯები

198.210

255.260

255.260

0.000

248.851

248.851

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

142.710

202.744

202.744

0.000

171.851

171.851

0.000

 

სუბსიდიები

55.5

52.516

52.516

0

77

77

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285.662

2836.655

2674.580

162.075

3210.602

3210.602

0.000

03 03 01

შადრევნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯები

69.479

0.786

0.786

0.000

5.000

5.000

0.000

 

ხარჯები

5.789

0.786

0.786

0.000

5.000

5.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

5.789

0.786

0.786

0.000

5.000

5.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63.690

0.000

 

 

0.000

 

 

03 03 02

ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობის, ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია და გაჩერებების მშენებლობა

22.555

2055.036

2055.036

0.000

2136.978

2136.978

0.000

 

ხარჯები

11.786

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

11.786

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.769

2055.036

2055.036

 

2136.978

2136.978

0.000

03 03 03

სპორტული მოედნების, საცურაო აუზის და დარბაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

78.776

159.573

159.573

0.000

1028.624

1028.624

0.000

 

ხარჯები

4.951

41.909

41.909

0.000

35.000

35.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

4.951

41.909

41.909

0.000

35.000

35.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.825

117.664

117.664

 

993.624

993.624

 

03 03 04

დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა

154.709

555.020

392.945

162.075

77.000

77.000

0.000

 

ხარჯები

55.500

52.516

52.516

0.000

77.000

77.000

0.000

 

სუბსიდიები

55.50

52.52

52.52

 

77.00

77.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.209

502.504

340.429

162.075

0.000

 

 

03 03 05

კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

85.088

73.724

73.724

0.000

63.851

63.851

0.000

 

ხარჯები

71.919

73.724

73.724

0.000

63.851

63.851

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

71.919

73.724

73.724

0.000

63.851

63.851

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.169

0.000

 

 

0.000

 

 

03 03 06

საექიმო ამბულატორიების რეაბილიტაცია

0.000

137.451

137.451

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

137.451

137.451

 

0.000

 

 

03 03 07

ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია

73.265

110.324

110.324

0.000

148.000

148.000

0.000

 

ხარჯები

48.265

86.324

86.324

0.000

68.000

68.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

48.265

86.324

86.324

0.000

68.000

68.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.000

24.000

24.000

 

80.000

80.000

 

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა

94.020

0.000

0.000

0.000

155.000

155.000

0.000

 

ხარჯები

34.020

0.000

0.000

0.000

155.000

155.000

0.000

 

სუბსიდიები

 

0

 

 

155

155

 

 

სხვა ხარჯები

34.020

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.000

0.000

0.000

 

0.000

 

 

04 00

განათლება

392.768

565.310

546.146

19.164

964.425

964.425

0.000

 

ხარჯები

392.768

493.050

493.050

0.000

964.425

964.425

0.000

 

სუბსიდიები

392.768

493.04997

493.050

0

964.43

964.43

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

72.260

53.096

19.164

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი განათლება

392.768

493.050

493.050

0.000

964.425

964.425

0.000

 

ხარჯები

392.768

493.050

493.050

0.000

964.425

964.425

0.000

 

სუბსიდიები

392.768

493.04997

493.050

 

964.43

964.425

 

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0.000

72.260

53.096

19.164

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

72.260

53.096

19.164

0.000

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1493.422

2753.202

2753.202

0.000

3440.920

3440.920

0.000

 

ხარჯები

1314.322

2744.602

2744.602

0.000

3431.920

3431.920

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

98.873

126.936

126.936

0.000

4.450

4.450

0.000

 

სუბსიდიები

1189.449

2617.66589

2617.66589

0

3427.5

3427.5

0

 

სხვა ხარჯები

26.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.100

8.600

8.600

0.000

9.000

9.000

0.000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

349.000

1629.350

1629.350

0.000

1988.400

1988.400

0.000

 

ხარჯები

349.000

1629.350

1629.350

0.000

1988.400

1988.400

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

11.260

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

325

1618.09027

1618.09027

0

1988.4

1988.4

0

 

სხვა ხარჯები

24.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

7.000

11.260

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

7.000

11.260

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

11.260

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

7.000

0.000

 

 

0.000

 

 

05 01 02

სპორტული სკოლები

325.000

322.590

322.590

0.000

387.900

387.900

0.000

 

ხარჯები

325.000

322.590

322.590

0.000

387.900

387.900

0.000

 

სუბსიდიები

325

322.590

322.590

 

387.9

387.9

 

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი „სიონი“-ს დაფინანსება

17.000

1244.000

1244.000

0.000

1500.000

1500.000

0.000

 

ხარჯები

17.000

1244.000

1244.000

0.000

1500.000

1500.000

0.000

 

სუბსიდიები

 

1244.0

1244.0

 

1500

1500

 

 

სხვა ხარჯები

17.000

0.000

 

 

0.000

 

 

05 01 04

საკალათბურთო კლუბის დაფინანსება

0.000

51.500

51.500

0.000

100.500

100.500

0.000

 

ხარჯები

0.000

51.500

51.500

0.000

100.500

100.500

0.000

 

სუბსიდიები

 

51.5

51.5

 

100.5

100.5

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

895.741

828.528

828.528

0.000

1073.570

1073.570

0.000

 

ხარჯები

716.641

819.928

819.928

0.000

1064.570

1064.570

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

4.077

2.000

2.000

0.000

4.450

4.450

0.000

 

სუბსიდიები

710.564

817.92762

817.92762

0

1060.12

1060.12

0

 

სხვა ხარჯები

2.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.100

8.600

8.600

0.000

9.000

9.000

0.000

05 02 01

კულტურული ღონისძიებები

185.177

10.600

10.600

0.000

13.450

13.450

0.000

 

ხარჯები

6.077

2.000

2.000

0.000

4.450

4.450

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

4.077

2.000

2.000

0.000

4.450

4.450

0.000

 

სხვა ხარჯები

2.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.100

8.600

8.600

 

9.000

9.000

 

05 02 02

საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება

511.000

592.150

592.150

0.000

799.720

799.720

0.000

 

ხარჯები

511.000

592.150

592.150

0.000

799.720

799.720

0.000

 

სუბსიდიები

511

592.150

592.150

 

799.72

799.72

 

05 02 03

მუსიკალური სკოლა

102.564

117.589

117.589

0.000

124.100

124.100

0.000

 

ხარჯები

102.564

117.589

117.589

0.000

124.100

124.100

0.000

 

სუბსიდიები

102.564

117.589

117.589

 

124.1

124.1

 

05 02 04

თეატრის დაფინასება

97.000

108.189

108.189

0.000

136.300

136.300

0.000

 

ხარჯები

97.000

108.189

108.189

0.000

136.300

136.300

0.000

 

სუბსიდიები

97

108.189

108.189

 

136.3

136.3

 

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2.183

14.929

14.929

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

2.183

14.929

14.929

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

2.183

14.929

14.929

0.000

0.000

0.000

0.000

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

120.000

140.000

140.000

0.000

316.000

316.00

0.000

 

ხარჯები

120.000

140.000

140.000

0.000

316.000

316.00

0.000

 

სუბსიდიები

120

140.00

140.00

 

316

316.00

 

05 05

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

126.498

140.395

140.395

0.000

62.950

62.95

0.000

 

ხარჯები

126.498

140.395

140.395

0.000

62.950

62.95

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

92.613

98.747

98.747

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

33.885

41.648

41.648

 

62.95

62.95

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1104.535

1629.371

1629.371

0.000

1858.887

1858.887

0.000

 

ხარჯები

1104.535

1629.371

1629.371

0.000

1858.887

1858.887

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

280.343

79.628

79.628

0.000

70.000

70.000

0.000

 

სუბსიდიები

 

34.51

34.51

0.00

96.08

96.08

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

824.192

1515.233

1515.233

0.000

1692.807

1692.807

0.000

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

125.586

169.406

169.406

0.000

258.520

258.520

0.000

 

ხარჯები

125.586

169.406

169.406

0.000

258.520

258.520

0.000

 

სუბსიდიები

 

34.51

34.51

0.00

96.08

96.08

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

125.586

134.896

134.896

0.000

162.440

162.440

0.000

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125.586

134.896

134.896

0.000

162.440

162.440

0.000

 

ხარჯები

125.586

134.896

134.896

0.000

162.440

162.440

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

125.586

134.896

134.896

 

162.440

162.440

 

06 01 02

საექიმო ამბულატორიების დაფინანსება

0.000

34.510

34.510

0.000

96.080

96.080

0.000

 

ხარჯები

0.000

34.510

34.510

0.000

96.080

96.080

0.000

 

სუბსიდიები

 

34.51

34.51

 

96.08

96.08

 

06 02

სოციალური პროგრამები

978.949

1459.965

1459.965

0.000

1600.367

1600.367

0.000

 

ხარჯები

978.949

1459.965

1459.965

0.000

1600.367

1600.367

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

280.343

79.628

79.628

0.000

70.000

70.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

698.606

1380.337

1380.337

0.000

1530.367

1530.367

0.000

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

21.720

19.890

19.890

0.000

48.000

48.000

0.000

 

ხარჯები

21.720

19.890

19.890

0.000

48.000

48.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.720

19.890

19.890

 

48.000

48.000

 

06 02 02

სარეაბილიტაციო ცენტრის დაფინანსება

51.065

58.820

58.820

0.000

82.500

82.500

0.000

 

ხარჯები

51.065

58.820

58.820

0.000

82.500

82.500

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

51.065

58.820

58.820

 

82.500

82.500

 

06 02 03

ხანდაზმულთა სახლის დაფინანსება

109.772

117.305

117.305

0.000

88.380

88.380

0.000

 

ხარჯები

109.772

117.305

117.305

0.000

88.380

88.380

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

109.772

117.305

117.305

 

88.380

88.380

 

06 02 04

უფასო სასადილო

186.453

162.871

162.871

0.000

228.448

228.448

0.000

 

ხარჯები

186.453

162.871

162.871

0.000

228.448

228.448

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

186.453

15.834

15.834

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

147.037

147.037

 

228.448

228.448

 

06 02 05

სტუდენტთა და სპორცმენთა დახმარება

20.000

21.350

21.350

0.000

285.000

285.000

0.000

 

ხარჯები

20.000

21.350

21.350

0.000

285.000

285.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.000

21.350

21.350

 

285.000

285.000

 

06 02 06

სამედიცინო უზრუნველყოფა

159.216

401.276

401.276

0.000

200.000

200.000

0.000

 

ხარჯები

159.216

401.276

401.276

0.000

200.000

200.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

159.216

401.276

401.276

 

200.000

200.000

 

06 02 07

ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

90.180

60.494

60.494

0.000

70.000

70.000

0.000

 

ხარჯები

90.180

60.494

60.494

0.000

70.000

70.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

90.180

60.494

60.494

0.000

70.000

70.000

0.000

06 02 08

მატერიალური დახმარებები

87.415

251.967

251.967

0.000

200.000

200.000

0.000

 

ხარჯები

87.415

251.967

251.967

0.000

200.000

200.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

2.850

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

84.565

251.967

251.967

 

200.000

200.000

 

05 02 09

ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0.000

5.200

5.200

0.000

6.000

6.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

5.200

5.200

0.000

6.000

6.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

5.200

5.200

 

6.000

6.000

 

06 02 10

მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა

73.800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

73.800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

73.800

0.000

 

 

0.000

 

 

06 02 11

პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი

156.000

162.000

162.000

0.000

287.780

287.780

0.000

 

ხარჯები

156.000

162.000

162.000

0.000

287.780

287.780

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

156.000

162.000

162.000

 

287.780

287.780

 

06 02 12

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

6.560

180.272

180.272

0.000

55.199

55.199

0.000

 

ხარჯები

6.560

180.272

180.272

0.000

55.199

55.199

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.560

180.272

180.272

 

55.199

55.199

 

06 02 13

სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები

6.250

4.500

4.500

0.000

6.000

6.000

0.000

 

ხარჯები

6.250

4.500

4.500

0.000

6.000

6.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.250

4.500

4.500

 

6.000

6.000

 

06 02 14

კომუნალური გადასახადების დაფარვა

10.518

14.020

14.020

0.000

18.000

18.000

0.000

 

ხარჯები

10.518

14.020

14.020

0.000

18.000

18.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.860

3.300

3.300

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.658

10.720

10.720

 

18.000

18.000

 

06 02 15

ხანდაზმულთა დღის სოციალური ცენტრი

0.000

0.000

0.000

0.000

25.060

25.060

0.000

 

ხარჯები

0.000

0.000

0.000

0.000

25.060

25.060

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

0.000

 

 

25.060

25.060

 

 

მუხლი 16
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემალხაზ ერაძე