„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები აბაშის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/05/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/06/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 31/07/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016131
23
28/05/2013
ვებგვერდი, 03/06/2013
190020020.35.110.016131
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტი
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №23

2013 წლის 28 მაისი

აბაშა



 

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული  კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის შესაბამისად,  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
   „აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში, რომელიც გამოქვეყნებულია სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ (09.01.2013 წელს, სარეგისტრაციო კოდი:  190020020.35.110.016108) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

    1. შეტანილ იქნეს ცვლილება  და გაიზარდოს ბიუჯეტის შემოსულობები 578,6 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 5477,2 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 4898,6 ათასი ლარისა (დანართი №1; №2); კერძოდ:

   ა) საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17  მაისის  №466  განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 578,6 (578556 ლარი) ათასი ლარი №24 დანართით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად.

  2. აღნიშნულის გათვალისწინებით გაიზარდოს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 578,6 ათასი ლარით (საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17  მაისის  №466  განკარგულების №24 დანართი - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) და დამტკიცდეს  5477,2 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 4898,6 ათასი ლარისა (დანართი  №1; №3;  №4).

3. შეტანილ იქნეს ცვლილება და შემცირდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დაფინანსების ხარჯი 32,0 ათასი ლარით; კერძოდ:

  -შემცირდეს არაფინანსური აქტივების ზრდის დაფინანსების ხარჯი 32,0 ათასი ლარით. კერძოდ:

    შემცირდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის გათბობა-გაგრილების სისტემის მოწყობითი სამუშოების თანხა 32,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 68,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 100,0 ათასი ლარისა.

 4. ზემოაღნიშნული თანხა - 610,6  ათასი ლარი (578,6 ათასი ლარი საქართველოს მთავრობის 2013 წლის №466 განკარგულებით და შემცირებული თანხა 32,0 ათასი ლარი) მიმართული იქნეს  (დანართი  №3, №4, №5):

  ა) გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დაფინანსების ხარჯი 8,3 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 679,7 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 671,4 ათასი ლარისა; კერძოდ:

 -გაიზარდოს ოფისის ხარჯი 0,3 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 74,3 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 74,0 ათასი ლარისა;  კერძოდ:

   გაიზარდოს ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული - 0,3  ათასი ლარით და დამტკიცდეს 6,7 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 6,4 ათასი ლარისა;

 -გაიზარდოს ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი 8,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 93,6 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 85,6 ათასი ლარისა;  მათ შორის:

  დაიგეგმოს ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი  8,0 ათასი ლარით.

  ბ) გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დაფინანსების ხარჯი 5,5 ათასი ლარით; კერძოდ:

   - გაიზარდოს ოფისის ხარჯი 2.9 ათასი ლარით  და დამტკიცდეს 125,6 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 122,7 ათასი ლარისა; მათ შორის:

    გაიზარდოს საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენის ხარჯი 2,3 ათასი ლარით  და დამტკიცდეს 16,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 13,7 ათასი ლარისა;

   გაიზარდოს ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 0,6  ათასი ლარით  და დამტკიცდეს 16,9 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 16,3 ათასი ლარისა;

 -გაიზარდოს სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯი 0,1 ათასი ლარით  და დამტკიცდეს 72,5 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 72,4 ათასი ლარისა;  კერძოდ:

 გაიზარდოს სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი 0,1 ათასი ლარით (მანქანების პარკირების თანხა)   და დამტკიცდეს 21,2  ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 21,1  ათასი ლარისა;

 -გაიზარდოს არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯი 2,5 ათასი ლარით; კერძოდ:

   დაიგეგმოს გამგეობის შენობაში, აღმოსავლეთის მხრიდან საქვაბემდე გაზის შეყვანის სამუშაოები 1,5 ათასი ლარით;

  გაიზარდოს სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული 1,0  ათასი ლარით და დამტკიცდეს 17,4 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 16,4 ათასი ლარისა; 

  გ) გაიზარდოს სარეზერვო ფონდის დაფინანსების ხარჯი 8,2 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 14,1  ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 5,9 ათასი ლარისა; 

  დ) გაიზარდოს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის დაფინანსების ხარჯი 582.6 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 1255.5 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 672,9  ათასი ლარისა (კოდი 0300);  მათ შორის:

  - გაიზარდოს სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობის დაფინანსების ხარჯი  578,6 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 581,8 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 3,2 ათასი ლარისა (კოდი 0303);  კერძოდ:

   გაიზარდოს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ხარჯი 578,6 (578556 ლარი) ათასი ლარით (საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის №466 განკარგულების №24 დანართით, ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით, კოდი 030302) და დამტკიცდეს 581,8 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 3,2 ათასი ლარისა (მათ შორის 3,2 ათასი ლარი, საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულებით);

    -გაიზარდოს მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯი 4,0  ათასი ლარით და დამტკიცდეს 525,2 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 521,2 ათასი ლარისა (კოდი 0304);  აქედან:

   გაიზარდოს სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების შიდა ეზოების მოწყობის დაფინანსების ხარჯი 4,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 200,2 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 196,2 ათასი ლარისა (კოდი 030401);  კერძოდ:

   დაიგეგმოს ქ. აბაშაში ცენტრალურ სკვერში არსებული შადრევნის რეაბილიტაცია 4,0 ათასი ლარით (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით; კოდი 03040101);

    ე) გაიზარდოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსების ხარჯი 6,0 ათასი ლარით  და დამტკიცდეს 294,7 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 288,7 ათასი ლარისა   (კოდი 06 00); კერძოდ:

  - გაიზარდოს მოსახლეობის  სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსების ხარჯი 6,0 ათასი ლარით  და დამტკიცდეს 226,9 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 220,9 ათასი ლარისა   (კოდი 0606); კერძოდ:

  გაიზარდოს სტიქიური უბედურების (ხანძარი და ქარიშხალი) შედეგად   დაზარალებულთა დახმარების ხარჯი 6,0 ათასი ლარით და დამტკიცდეს 10,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 4,0 ათასი ლარისა (კოდი 060609).

4. შეტანილ იქნეს ცვლილება მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსების ხარჯში (კოდი 0600); კერძოდ:

  შეტანილ იქნეს ცვლილება მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსების ხარჯში (კოდი 0606); კერძოდ:

 - შემცირდეს შეზღუდეული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარების   პროგრამის დაფინანსების ხარჯი 0,2  ათასი ლარით და დამტკიცდეს 4,8 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 5,0 ათასი ლარისა (კოდი 060602);

    - შემცირდეს მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის  დახმარების   პროგრამის დაფინანსების ხარჯი 0,4  ათასი ლარით და დამტკიცდეს 6,6 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 7,0 ათასი ლარისა (კოდი 060607);

   შემცირებული 0,6 ათასი ლარით გაიზარდოს:

    - გაიზარდოს მოსახლეობის ერთჯერადი სოციალური დახმარების  პროგრამის დაფინანსების ხარჯი 0,4  ათასი ლარით და დამტკიცდეს 91,0 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 90,6 ათასი ლარისა (კოდი 060613);

   - გაიზარდოს მოსახლეობის  ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურების   დახმარების   პროგრამის დაფინანსების ხარჯი 0,2  ათასი ლარით და დამტკიცდეს 44,6 ათასი ლარის ოდენობით, ნაცვლად დამტკიცებული 44,4 ათასი ლარისა (კოდი 060614).

მუხლი 2
დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილედავით კაჭარავა




თავი I
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:  

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5239.0

1180.2

4058.8

7405.3

2731.8

4673.5

5098.5

643.6

4455.0

გადასახადები

422.5

0.0

422.5

443.4

0.0

443.4

260.0

0.0

260.0

გრანტები

4582.9

1180.2

3402.7

6836.9

2731.8

4105.1

4698.5

643.6

4054.9

სხვა შემოსავლები

233.7

0.0

233.7

125.0

0.0

125.0

140.0

0.0

140.0

ხარჯები

3509.8

0.0

3509.8

4635.7

31.1

4604.6

4325.3

0.0

4325.3

შრომის ანაზღაურება

704.0

0.0

704.0

1156.3

0.0

1156.3

1869.4

0.0

1869.4

საქონელი და მომსახურება

522.5

0.0

522.5

626.9

1.1

625.8

639.7

0.0

639.7

სუბსიდიები

985.3

0.0

985.3

1202.8

0.0

1202.8

1570.1

0.0

1570.1

გრანტები

1200.0

0.0

1200.0

1430.0

0.0

1430.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

94.3

0.0

94.3

216.4

30.0

186.4

232.9

0.0

232.9

სხვა ხარჯები

3.7

0.0

3.7

3.4

0.0

3.4

13.3

0.0

13.3

საოპერაციო სალდო

1729.2

1180.2

549.0

2769.6

2700.7

68.8

773.2

643.6

129.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1419.5

1165.0

254.5

3003.5

2686.4

317.1

1151.9

659.8

492.1

ზრდა

1547.6

1165.0

382.6

3229.7

2686.4

543.4

1151.9

659.8

492.1

კლება

128.1

0.0

128.1

226.3

0.0

226.3

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

309.7

15.2

294.5

-233.9

14.4

-248.3

-378.7

-16.3

-362.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

309.7

15.2

294.5

-233.9

14.4

-248.3

-378.7

-16.3

-362.4

ზრდა

309.7

15.2

294.5

14.4

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

309.7

15.2

294.5

14.4

14.4

 

0.0

0.0

 

კლება

0.0

0.0

0.0

248.3

0.0

248.3

378.7

16.3

362.4

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

248.3

 

248.3

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

378.7

16.3

362.4

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები,  გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

5367.1

7631.6

2731.8

4899.7

5477.2

659.8

4817.4

შემოსავლები

5239.0

7405.3

2731.8

4673.5

5098.5

643.6

4455.0

არაფინანსური აქტივების კლება

128.1

226.3

0.0

226.3

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

378.7

16.3

362.4

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

422.5

443.4

0.0

443.4

260.0

0.0

260.0

სხვა შემოსავლები

233.7

125.0

0.0

125.0

140.0

0.0

140.0

ხარჯები

2509,8

4635,7

31,1

4604,6

4325.3

0.0

4325.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1547,6

3229,7

2686,4

543,4

1151.9

659.8

492.1

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

 0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

309,7

-233,9

14,4

-248,3

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  შემოსავლები 5098.5 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი სულ

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5239.0

7405.3

2731.8

4673.5

5098.5

643.6

4455.0

არაფინანსური აქტივების კლება

128.1

226.3

0.0

226.3

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

378.7

16.3

362.4

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 4. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  გადასახადები 260,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

 
 

გადასახადები

422.5

443.4

260.0

 

ქონების გადასახადი

422.5

443.4

260.0

 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

77.5

66.9

41.0

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.8

4.3

3.0

 

  ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

2.7

4.3

3.0

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

0.1

0.0

0.0

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

218.6

276.8

196.0

 

ფიზიკური პირებიდან

169.4

178.0

125.0

 

იურიდიული პირებიდან

49.2

98.8

71.0

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           

123.6

95.4

20.0

 

ფიზიკური პირებიდან

6.2

5.7

20.0

 

იურიდიული პირებიდან

117.4

89.7

0.0

 

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

 

 


მუხლი 5. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  გრანტები 4698.5 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

 
 

გრანტები

4582.9

6836.9

4698.5

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4582.9

6836.9

4698.5

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3402.7

4105.1

4054.9

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3287.7

3965.1

3914.9

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

115.0

140.0

140.0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0.0

0.0

0.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1180.2

2731.8

643.6

 

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

700.0

750.0

65.0

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

480.2

580.9

578.6

 

მგფ-ის თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

 

სკოლების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

 

სხვა პროექტები

0.0

1400.9

0.0

 

 


მუხლი 6. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები 140,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

 
 

სხვა შემოსავლები

233.7

125.0

140.0

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

20.1

21.7

15.0

 

რენტა

20.1

21.7

15.0

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

19.1

20.7

15.0

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1.0

1.0

0.0

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

27.2

25.8

18.0

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

22.7

25.1

18.0

 

სანებართვო მოსაკრებელი

7.7

8.6

5.0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

15.1

15.7

13.0

 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.9

0.0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4.4

0.7

0.0

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4.4

0.7

0.0

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

185.5

57.5

107.0

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.8

20.0

0.0

 

 


მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯები 4325.3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი სულ

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3509,8

4635,7

31,1

4604,6

4325.3

0.0

4325.3

შრომის ანაზღაურება

704,0

1156,3

0,0

1156,3

1869.4

0.0

1869.4

საქონელი და  მომსახურება

522,5

626,9

1,1

625,8

639.7

0.0

639.7

სუბსიდიები

985,3

1202,8

0,0

1202,7

1570.1

0.0

1570.1

გრანტები

1200,0

1430,0

0,0

1430,0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

94,3

216,1

30,0

186,4

232.9

0.0

232.9

სხვა ხარჯები

3,7

3,4

0,0

3,4

13.3

0.0

13.3

 


მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1151.9 ათასი ლარის ოდენობით:

  ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1151.9  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

35,5

106,2

0,0

106,2

166.5

0.0

166.5

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

1,7

0,3

0,0

0,3

53.0

0.0

53.0

თავდაცვის ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0.9

0.0

0.9

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1478,8

2845,5

2481,2

364,3

927.5

659.8

267.7

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

30,0

36,3

18,4

17,9

0.0

0.0

0.0

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

0,0

235,8

186,8

49,0

4.0

0.0

4.0

სულ ჯამი

1547,6

3229,7

2686,4

543,4

1151.9

659.8

492.1

 

ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების კლება  0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012

წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

 
 

არაფინანსური აქტივების კლება

128,1

226,3

0,0

 

ძირითადი აქტივები

20,2

5,8

0,0

 

არამწარმოებლური აქტივები

107,8

220,5

0,0

 

მიწა

107,8

220,5

0,0

 

 


მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: 

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

2013 წლის გეგმა

სახელმწიფო ბიუჯეტის

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2149.8

2983.1

1.1

2982.0

2321.8

0.0

2321.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

925.5

1528.5

1.1

1527.5

2316.8

0.0

2316.8

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

919.8

1527.3

1.1

1526.2

2302.7

0.0

2302.7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

5.7

1.3

0.0

1.3

14.1

0.0

14.1

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.5

4.5

0.0

4.5

5.0

0.0

5.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4.5

4.5

0.0

4.5

5.0

0.0

5.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

1200.0

1430.0

0.0

1430.0

0.0

0.0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

19.8

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

58.2

70.2

0.0

70.2

92.6

0.0

92.6

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

204.8

246.0

0.0

246.0

331.3

0.0

331.3

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

74.1

69.1

0.0

69.1

0.0

0.0

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

130.7

177.0

0.0

177.0

331.3

0.0

331.3

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1303.5

2520.6

2354.8

165.8

902.0

646.8

255.2

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

553.4

591.6

591.6

0.0

581.8

581.8

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

553.4

591.6

591.6

0.0

581.8

581.8

0.0

7045

ტრანსპორტი

661.9

1793.4

1738.2

55.2

120.0

65.0

55.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

661.9

1793.4

1738.2

55.2

120.0

65.0

55.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

88.2

135.5

24.9

110.6

200.2

0.0

200.2

705

გარემოს დაცვა

155.8

370.5

88.4

282.0

350.5

13.1

337.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

88.4

88.4

0.0

13.1

13.1

0.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

155.8

282.0

0.0

282.0

337.5

0.0

337.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

245.0

252.4

38.0

214.4

3.0

0.0

3.0

7061

ბინათმშენებლობა

165.8

154.7

0.0

154.7

0.0

0.0

0.0

7064

გარე განათება

76.2

97.7

38.0

59.7

3.0

0.0

3.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

61.2

64.4

0.0

64.4

67.8

0.0

67.8

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

61.2

64.4

0.0

64.4

67.8

0.0

67.8

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

548.3

868.0

186.8

681.3

844.0

0.0

844.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

213.8

368.1

88.1

280.0

336.9

0.0

336.9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

310.6

448.4

98.7

349.7

383.0

0.0

383.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

23.2

26.8

0.0

26.8

36.3

0.0

36.3

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.7

24.8

0.0

24.8

87.8

0.0

87.8

709

განათლება

236.5

273.9

18.4

255.5

337.3

0.0

337.3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

236.5

273.9

18.4

255.5

337.3

0.0

337.3

710

სოციალური დაცვა

94.3

216.4

30.0

186.4

226.9

0.0

226.9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1.4

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1.4

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1.2

1.0

0.0

1.0

1.4

0.0

1.4

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

83.2

135.9

10.0

125.9

169.8

0.0

169.8

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

8.4

78.9

20.0

58.9

55.7

0.0

55.7

 

სულ

5057.4

7865.5

2717.4

5148.0

5477.2

659.8

4817.4

 


მუხლი 10. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -378,7  ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება   -378,7 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 378,7 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0,0  ათასი ლარის ოდენობით. 

მუხლი 13. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალსიწინებული გადასახადების დაფინანსების მიზნით აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 14,1 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
  1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 140,0 ათასი ლარი  მიიმართოს:

  ა) 'საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ' საქრთველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60,0 ათასი ლარი;

  ბ) 'სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ' და 'სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ' საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 74,5 ათასი ლარი;

  გ) 'სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ' საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,5 ათასი ლარი;

  დ) 'იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ' საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0 ათასი ლარი.

   2. 'საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.   თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

    სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობისა და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.   

1.1.  საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა არსებული ტექნიკური ბაზის განახლება და საჭირო სამაშველო და სახანძრო ტექნიკის, აღჭურვილობის შეძენა, სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2.  ქვეყნის   თავდაცვისუნარიანობის   ამაღლების   ხელშეწყობა    (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლების მიზნით, აბაშის მუნიციპალიტეტიში ხორციელდება რეზერვისტთა და წვევამდელთა გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2.   ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 00)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შიდა სამიმოსვლო გზების მოხრეშვა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ასფალტო-ბეტონის საფარით და ბავშვთა სათამაშო მოედნების მოწყობა, წყალსაწრეტი არხების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა, სკვერებისა და პარკების გამწვანება, ასევე ხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1.  საგაზო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. აბაშაში გზების ასფალტბეტონის  საფარით რეაბილიტაცია, ასევე პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში შიდა სამიმოსვლო გზების მოსწორება და დაგრეიდერება, არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის მოვლა-შენარჩუნება.

2.1.1.   გზების   რეაბილიტაცია   ასფალტბეტონის   საფარით   (პროგრამული  კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. აბაშაში გზების ასფალტბეტონის  საფარით რეაბილიტაცია (ადგილობრივი მნიშვნელობის ნინოშვილის  ქ.   II შესახვევის, ნინოშვილის  და აკაკის ქუჩების შემაერთებელი გზის, დარასელიას ქუჩის და თამარ მეფის ქუჩის ჩიხის, აბაშა-მარტვილის შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის გადასახვევიდან კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის მუზეუმამდე არსებული გზის, ილიას ქუჩის, ფრანგიშვილის ქუჩის, ონტოფო-სამიქაო-მაიდანი ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის მოწყობა ასფალტბეტონის საფარით), არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის მოვლა-შენარჩუნება.

2.1.  საგაზო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შიდა სამიმოსვლო გზების მოხრეშვა, (ფრანგიშვილის ქუჩა თავისი ჩიხით გაზის კანტორიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე, იპოდრომიდან ფრანგიშვილის ქუჩამდე და ანძამდე, გამსახურდიას  I  შესახვევი სტადიონიდან კაპანელის ქუჩის გადაკვეთამდე, შუბლაძის ქუჩის გაგრძელება დ. კაჭარავას I შესახვევიდან მდ. ნოღელის მიმართულებით, შუბლაძის ქუჩის ჩიხი, დარასელიას ქუჩა, ნინოშვილის ქუჩის შესახვევი და ჩიხი, თავისუფლების ქუჩის ჩიხი, თამარ მეფის ქუჩის ჩიხი, დ. აღმაშნებელის ქუჩის ჩიხი მარცხნივ, ილიას ქუჩის შესახვევი (ილიას ქუჩისა და სოფ. ნორიოს შემაერთებელი გზა), გამსახურდიას ქუჩის  IV შესახვევის ბოლო, ქ. აბაშისა და სოფ. ქოლობნის შემაერთებელი გზა), მოსწორება და დაგრეიდერება.

2.2.   კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, ასევე დაგეგმილია სანიაღვრე არხების ამოწმენდა-მოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა.

2.2.1.   გარე  განათების  მოწყობა,  რეაბილიტაცია  და  ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობებზე ელგაყვანილობის შეყვანის ხარჯი.

2.2.2.   დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნაგვის თანამედროვე კონტეინერების შეძენა, სანიტარიულ-ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესების მიზნით.

2.2.3.   საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 03 02 04)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალსაწრეტი არხების ამოწმენდა-ამოსუფთავება, მოეწყობა წყალგამტარი მილხიდები (ქ. აბაშაში მ.ბზიავას ქუჩაზე, ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე და კაპანის უბანში).

2.3.  სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა (პროგრამული კოდი 03 03)

 პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზების,  ხიდბოგირების, სანიაღვრე არხების და სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწესრიგება,  აგრეთვე სხვა დამხმარე ნაგებობების მოწყობა, სასაფლაოების და სოფლის  საძოვრების შემოღობვა, სოფლის ცენტრებში გარე განათების მოწყობა, სოფლის კლუბების კეთილმოწყობა.

2.3.1.  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხებით მოეწყობა სოფელ ნორიოში, განათლებისკარში, აბაშისპირში, ძიგურში, საგვაზაოში, სუჯუნაში, ეწერში, კეთილარში, გულეიკარში, წყემში, კოდორში, მარანში, ზანათში, ქოლობანში, გულეიკარში, გუგუნაყათში, გეზათში, პირველ მაისში, თხმელარში, მაიდანში, გულუხეთში შიდა სასოფლო-სამიმოსვლო გზების მოხრეშვა, მოსწორება-დაგრეიდერება, ორმული შეკეთება ხრეშოვანი მასალით;  მუნიციპალიტეტის სოფლებში: სუჯუნა, გულეიკარი, ზანათი, წყემი, პირველი მაისი, მაიდანი, საგვაზაო მოეწყობა ხიდბოგირები და საფეხმავლო ხიდები; სოფლებში: ნორიო, განკარი, ძიგური, საგვაზაო, სუჯუნა, წყემი, ნაესაკოვო, ზანათი, პირველი მაისი, თხმელარი, გაუწყინარი, გეზათი, ცილორი განხორციელდება წყალსაწრეტი არხების ამოწმენდა და სანიაღვრე არხების გაყვანა, ასევე სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწესრიგება; ასევე განხორციელდება სოფელ ნორიოში, განათლებისკარში, აბაშისპირში, ძიგურში, საგვაზაოში, სუჯუნაში, ეწერში, კეთილარში, გულეიკარში, წყემში, კოდორში, მარანში, ზანათში, ქოლობანში, გულეიკარში, გუგუნაყათში, გეზათში, პირველ მაისში, თხმელარში, მაიდანში, ძვ. აბაშაში სასაფლაოების მიმდებარედ დამხმარე ნაგებობების მოწყობა, სასაფლაოებისა და საბავშვო ბაღის ეზოს, სოფლის ცენტრებში არსებული სკვერის,  სასოფლო საძოვრების შემოღობვა; მოეწყობა სოფელ ნორიოში, აბაშისპირში, ზანათში, მაიდანში, გეზათში, გულუხეთში გარე განათება; სოფლებში სეფიეთსა და ძვ. აბაშაში კეთილმოეწყობა და გარემონტდება სოფლის კლუბები.

2.3.  კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქალაქის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლების დაჭერა და მისი გადაყვანა თავშესაფარში, ქალაქ აბაშისა და სოფლის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; სკვერებისა და პარკის სეზონური ყვავილებით გაფორმება, მრავალწლიანი წიწვოვანი ხეების დარგვა და მოვლა.

2.3.1.  სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა  (პროგრამული კოდი 03 04 01)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება და მოეწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ მრავალსართულიან სახლებში შიდა ეზოები (მ.შ. ჩიქოვანის ქ. №2, კილასონიას ქ. №2, თავისუფლების ქ. №25, თავისუფლების ქ. №141-141ა; თავისუფლების ქ. №37, თავისუფლების ქ. №68,  თავისუფლების ქ. №70 თავისუფლების ქ. №157, გამსახურდიას ქ. №17), ასევე მოხდება ცენტრალურ სკვერში არსებული შადრევნის რეაბილიტაცია, რაც გაალამაზებს ქალაქის იერსახეს და შექმნის სასიამოვნო გარემოს მოსახლეობისათვის.

2.3.2.   აბაშის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ 'აბაშის კეთილმოწყობა', რომელიც ახორციელებს ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, საცხოვრებელი მრავალბინიანი სახლების ეზოების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლებას, ნაგავსაყრელზე ნაგვის კომპოსტირებას; ზამთრის პერიოდში დიდთოვლობის შემთხვევაში გზებისა და ტროტუარების ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდას;

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება;

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება;

   ქ. აბაშის და სოფლის ტერიტორიების განათება, ქსელისა და სანათი წერტილების ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა;

   უნიფორმის შეძენა მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით;

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის გაფორმება სხვადასხვა დეკორაციით.

3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი  განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება  სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მიმდინარე წელს ფინანსდება საბავშო ბაღების ფუნქიონირებისათვის საჭირო ხარჯები.

3.1.   სკოლამდელი  განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირდება ა(ა)იპ 'აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება'; მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 380-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო  ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 15 ლარს და აღნიშნული თანხით ფინანსდება კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

4.  კულტურა,  რელიგია,  ახალგაზრდული  და  სპორტული  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ფინანსდება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის   წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები.    

4.1.  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და სპორტული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება; ასევე ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სკოლისგარეშე სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სპორტის ცალკეული სახეობების მიხედვით მოსწავლე-სპორტსმენების დაოსტატება, პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების მომზადება, საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება.

4.1.1. ა(ა)იპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ 'აბაშის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ცენტრის“ სუბსიდირება, საფეხბურთო ჯგუფების საქართველოს და რეგიონების ჩემპიონატებში მონაწილეობისათვის.

4.1.2.  ა(ა)იპ - აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის  განვითარების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ 'აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის“ სუბსიდირება, სადაც ფუნქციონირებს სპორტული სექციები: ცხენოსნობა, მინდვრის ჰოკეი, ჭადრაკი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, მძლეოსნობა, მაგიდის ჩოგბურთი, ძიუდო, კალათბურთი, რომელიც ხელს შეუწყობს მასობრივი სპორტის განვითარებას, სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებათა ჩატარებას, პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების საწვრთნელი პროცესის ორგანიზებას და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადებას, ეროვნული სახეობების (ცხენოსნობა) განვითარებას.

4.2.   კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის  მიზნით პროგრამის ფარგლებში გრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1.   ა(ა)იპ  -  აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურის  ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

   მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები; მათ შორის: სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები; მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, ორი მუზეუმი და 7 სოფლის კულტურის სახლი.

4.2.2.    ა(ა)იპ -  აბაშის  მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა  (პროგრამული კოდი 05 02 02)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ 'აბაშის  ხელოვნების სკოლა', სადაც სწავლობს 180 მოსწავლე, სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 111 ლარს, აღნიშნული თანხა მიმართულია პედაგოგთა ხელფასების დასაფინანსებლად;

სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდა სასკოლო, რეგიონულ და რესპუბლიკურ კონკურსებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის და მუსიკალური  გემოვნების ჩამოყალიბებაში.

4.2.3.   ა(ა)იპ -  აბაშის  მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო  გაერთიანების მთ. ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთავარი ბიბლიოთეკა; გაერთიანებაში შედის 17 სასოფლო განყოფილება და ერთი მმართველი-მთავარი ბიბლიოთეკა, სადაც ხდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციული მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის შევსება, დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

4.2.4.   კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კულტურის ცენტრის სარეპეტიციო დარბაზის გათბობა-გაგრილების სისტემის მოწყობითი სამუშაოები.

4.2.5.   ა(ა)იპ - საინფორმაციო მაუწყებელი 'აბაშის მაცნე'  (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირდება საინფორმაციო მაუწყებელი 'აბაშის მაცნე', რომელიც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მეტად ინფორმირებას და ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის მეტ გამჭვირვალობას.

4.3.   რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ 'სასაფლაოების მართვის ცენტრი', რომელიც ახორციელებს აბაშის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობას, სუფთავდება სასაფლაოსთან მისასვლელი გზები, უპატრონო და მიტოვებული საფლავები იწმინდება მწვანე საფარისაგან; ნებაყოფლობითი ხელშეკრულების საფუძველზე შესაძლებელია საფლავების მოვლა;

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის მხარდაჭერის მიზნით ჭყონდიდის ეპარქიის სუბსიდირება.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  (პროგრამული კოდი 06 00)

აბაშის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახლემწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელდება, რაც უზრუნველყოფს არამხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.   საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში 'საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ' საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • განსაკუთრებით საშიში ინფექციების კერის ლიკვიდაცია, სასწრაფო შეტყობინებების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა აღმოცენების და გავრცელების შემცირება პრევენციული კონტროლის გზით, ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროს სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებების, მასობრივი მოშხამვის, პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი;
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის და ხელშწეყობის მიზნით საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები;
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ინფორმირება არაგადამდებ დაავადებათა აღმოცენების, პრევენციის საკითხებზე, მოსახლეობაში ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედი უნარ-ჩვევების პროპაგანდა.

5.2.  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 06)

   პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში  კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1.  შეზღუდეული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 06 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა (თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით, სულ 50 ბენეფიციარი).

5.2.2.  ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 06 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ომის მონაწილე ჯანმრთელობა  შერყეულ ვეტერანებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა და მათი სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემსუბუქება (თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით, სულ 56 ბენეფიციარი).

5.2.3.   დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული დამხარება (პროგრამული კოდი 06 06 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული ფულადი დახმარების გაწევა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება  (თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, სულ 7 ბენეფიციარი).

5.2.4.   სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფის ხარჯები (ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი) (პროგრამული კოდი 06 06 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შედეგად გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება (თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (დელეგირებული უფლებამოსილებით).

5.2.5.   გარდაცვლილ დევნილთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 06 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახის წევრებზე სარიტუალო ხარჯებისათვის ერთჯერადი დამხარების გაცემა 150 ლარის ოდენობით (დელეგირებული უფლებამოსილებით).

5.2.6.  მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 06 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

5.2.7.   სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება (პროგრამული კოდი 06 06 08)

   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა შერჩევა, მომსახურების მიმწოდებელი სუბიექტური პროგრამის ბენეფიცირების ყოველდღიურად ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა, პროგრამის განხორციელების მონიტორინგი-მართვა (სულ 50 ბენეფიციარი).

5.2.8.   სტიქიური უბედურების (ხანძარი, წყალდიდობა და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 06 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  სტიქიური უბედურების (ხანძარი, წყალდიდობა და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა თითოეულზე 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით.

5.2.9. 100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 06 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:  100 წელს მიღწეული მოქალაქის ერთჯერადი დახმარება (თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით, სულ 2 ბენეფიციარი).

5.2.10. მოსახლეობის ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 06 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მოქალაქის ერთჯერადი დამხარება (თითოეულზე 100-დან 500 ლარამდე).

5.2.11.  მოსახლეობის  ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 06 14)

ქვეპროგრამა მოიცავს მცირეშემოსავლიანი (გადახდისუუნარო) მოსახლეობისათვის სამედიცინო სტაციონარული მომსახურების ხელმისაწვდომობას და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას; მოქალაქეები, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან მონაცემთა ბაზაში (ან არ არიან დარეგისტრირებული), რომელთა სარეიტინგო ქულა სცილდება 70001-ს, ესაჭიროებათ აუცილებელი სამედიცინო-სტაციონარული მკურნალობა, არ გააჩნიათ ჯანმრთელობის დაზღვევის ბარათი და არა აქვთ შესაძლებლობა გადაიხადონ მომსახურების საფასური; დაფინანსება 700 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 100%-ით, დაფინანსება 701 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში 80%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 2000  ლარისა.


თავი III
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოიდ

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

მათ შორის

2013 წლის  გეგმა

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

აბაშის მუნიციპალიტეტი

5057.4

7865.5

2717.4

5148.0

5477.2

659.8

4817.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105.0

129.0

0.0

129.0

151.0

0.0

151.0

 

ხარჯები

3509.8

4635.7

31.1

4604.6

4325.3

0.0

4325.3

 

შრომის ანაზღაურება

704.0

1156.3

0.0

1156.3

1869.4

0.0

1869.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1547.6

3229.7

2686.4

543.4

1151.9

659.8

492.1

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2149.8

2983.1

1.1

2982.0

2321.8

0.0

2321.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76.0

99.0

0.0

99.0

113.0

0.0

113.0

 

ხარჯები

2114.2

2876.8

1.1

2875.7

2155.3

0.0

2155.3

 

შრომის ანაზღაურება

554.6

958.7

0.0

958.7

1562.3

0.0

1562.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.5

106.2

0.0

106.2

166.5

0.0

166.5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

280.2

383.1

0.7

382.4

679.7

0.0

679.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

14.0

 

14.0

22.0

 

22.0

 

ხარჯები

266.3

375.2

0.7

374.5

630.5

0.0

630.5

 

შრომის ანაზღაურება

136.8

196.6

0.0

196.6

387.6

0.0

387.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.9

7.9

0.0

7.9

49.2

0.0

49.2

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

639.5

1144.2

0.4

1143.8

1623.1

0.0

1623.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63.0

85.0

 

85.0

91.0

 

91.0

 

ხარჯები

617.9

1045.8

0.4

1045.4

1505.7

0.0

1505.7

 

შრომის ანაზღაურება

417.8

762.0

0.0

762.0

1174.7

0.0

1174.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.6

98.4

0.0

98.4

117.4

0.0

117.4

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

14.1

0.0

14.1

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

14.1

0.0

14.1

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

5.7

1.3

0.000

1.250

0.0

0.000

0.000

 

ხარჯები

5.7

1.3

0.000

1.250

0.0

0.000

0.000

01 05

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

4.5

4.5

0.0

4.5

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

4.5

4.5

0.0

4.5

5.0

0.0

5.0

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

19.8

20.0

0.000

19.994

0.0

0.000

0.000

 

ხარჯები

19.8

20.0

0.000

19.994

0.0

0.000

0.000

01 07

რეგიონის ფონდის შევსება

1200.0

1430.0

0.000

1430.000

0.0

0.000

0.000

 

ხარჯები

1200.0

1430.0

0.000

1430.000

0.0

0.000

0.000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

263.0

316.2

0.0

316.2

423.9

0.0

423.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

30.0

0.0

30.0

38.0

0.0

38.0

 

ხარჯები

255.8

310.3

0.0

310.3

370.1

0.0

370.1

 

შრომის ანაზღაურება

149.4

197.7

0.0

197.7

307.1

0.0

307.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.3

5.9

0.0

5.9

53.8

0.0

53.8

02 01

სახანძრო სამაშველო სამსახური

130.7

177.0

0.0

177.0

331.3

0.0

331.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

23.0

 

23.0

31.0

 

31.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

129.0

176.6

0.0

176.6

278.4

0.0

278.4

 

შრომის ანაზღაურება

105.6

141.6

0.0

141.6

238.5

0.0

238.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7

0.3

0.0

0.3

53.0

0.0

53.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

74.1

69.1

0.000

69.054

0.0

0.000

0.000

 

ხარჯები

68.5

63.5

0.000

63.464

0.0

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.6

5.6

0.000

5.590

0.0

0.000

0.000

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლება

58.2

70.2

0.0

70.2

92.6

0.0

92.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

 

ხარჯები

58.2

70.2

0.0

70.2

91.7

0.0

91.7

 

შრომის ანაზღაურება

43.8

56.1

0.0

56.1

68.6

0.0

68.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.9

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1704.3

3143.5

2481.2

662.3

1255.5

659.8

595.7

 

ხარჯები

229.6

298.0

0.0

298.0

328.0

0.0

328.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1474.8

2845.5

2481.2

364.3

927.5

659.8

267.7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

661.9

1793.4

1738.2

55.2

120.0

65.0

55.0

 

ხარჯები

0.0

4.2

0.000

4.235

0.0

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

661.9

1789.2

1738.2

51.0

120.0

65.0

55.0

03 01 01

გზების რეაბილიტაცია და მოხრეშვა

621.6

1742.5

1738.2

4.2

65.0

65.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

4.2

0.000

4.235

0.0

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

621.6

1738.2

1738.2

0.0

65.0

65.0

0.0

03 01 02

ადგილობრივი დანიშნულების გზების მოხრეშვა

30.5

51.0

0.0

51.0

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.5

51.0

0.0

51.0

55.0

0.0

55.0

03 01 03

გზის მიმართულების მაჩვენებელი აბრის მონტაჟი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

03 01 04

ხიდების რეკონსტრუქცია

9.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

250.8

364.8

126.4

238.4

28.5

13.1

15.5

 

ხარჯები

79.1

30.9

0.0

30.9

3.0

0.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171.8

333.9

126.4

207.5

25.5

13.1

12.5

03 02 01

ბინათმშენებლობა

165.8

154.7

0.000

154.747

0.0

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165.8

154.7

0.000

154.747

0.0

0.000

0.000

03 02 02

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

76.2

97.7

38.0

59.7

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

76.1

30.9

0.0

30.9

3.0

0.0

3.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.2

66.8

38.000

28.809

0.0

0.000

0.000

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

0.0

88.4

88.4

0.0

13.1

13.1

0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

88.4

88.4

0.0

13.1

13.1

0.0

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

5.8

23.9

0.0

23.9

12.5

0.0

12.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

23.9

0.0

23.9

12.5

0.0

12.5

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

 

ხარჯები

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

03 03

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

553.4

591.6

591.6

0.0

581.8

581.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

553.4

591.6

591.6

0.0

581.8

581.8

0.0

03 03 01

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

03 03 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

543.4

591.6

591.6

0.0

581.8

581.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

543.4

591.6

591.6

0.0

581.8

581.8

0.0

03 04

მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

237.7

388.9

24.9

364.0

525.2

0.0

525.2

 

ხარჯები

150.0

258.1

0.0

258.1

325.0

0.0

325.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87.7

130.8

24.9

105.9

200.2

0.0

200.2

03 04 01

სკვერების,   ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების შიდა ეზოების მოწყობა

87.7

130.8

24.9

105.9

200.2

0.0

200.2

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87.7

130.8

24.9

105.9

200.2

0.0

200.2

03 04 02

ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა

150.0

258.1

0.0

258.1

325.0

0.0

325.0

 

ხარჯები

150.0

258.1

0.0

258.1

325.0

0.0

325.0

03 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენა, ანჯელის მასივის ორტოფოტოს  (მიწის რუკა) დამზადება

0.5

4.7

0.000

4.749

0.0

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.5

4.7

0.000

4.749

0.0

0.000

0.000

04 00

განათლება

236.5

273.9

18.4

255.5

337.3

0.0

337.3

 

ხარჯები

206.5

237.6

0.0

237.6

337.3

0.0

337.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.0

36.3

18.380

17.879

0.0

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

236.5

273.9

18.4

255.5

337.3

0.0

337.3

 

ხარჯები

206.5

237.6

0.0

237.6

337.3

0.0

337.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.0

36.3

18.380

17.879

0.0

0.000

0.000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

548.3

868.0

186.8

681.3

844.0

0.0

844.0

 

ხარჯები

548.3

632.3

0.0

632.3

840.0

0.0

840.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

235.8

186.8

49.0

4.0

0.0

4.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

213.8

368.1

88.1

280.0

336.9

0.0

336.9

 

ხარჯები

213.8

260.4

0.0

260.4

336.9

0.0

336.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

107.7

88.1

19.6

0.0

0.000

0.000

05 01 01

ა(ა)იპ აბაშის ცენტრალური სტადიონის, ა(ა)იპ აბაშის საცხენოსნო იპოდრომის, ა(ა)იპ აბაშის ფეხბურთის განვითარების ცენტრის დაფინანსება

9.0

90.0

0.0

90.0

114.7

0.0

114.7

 

ხარჯები

9.0

90.0

0.0

90.0

114.7

0.0

114.7

05 01 02

ა(ა)იპ აბაში კომპლექსური სასპორტო სკოლა

14.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

 

ხარჯები

14.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

05 01 03

მუნიციპალიტეტში სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება

0.0

107.7

88.1

19.6

0.0

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

107.7

88.1

19.6

0.0

0.000

0.000

05 01 05

ა(ა)იპ აბაშჲ მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

190.3

170.4

0.0

170.4

222.2

0.0

222.2

 

ხარჯები

190.3

170.4

0.0

170.4

222.2

0.0

222.2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

333.8

475.2

98.7

376.5

419.3

0.0

419.3

 

ხარჯები

333.8

347.1

0.0

347.1

415.3

0.0

415.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

128.1

98.7

29.4

4.0

0.0

4.0

05 02 01

ა (ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის  კულტურის ცენტრი

23.0

0.0

0.0

0.0

175.0

0.0

175.0

 

ხარჯები

23.0

0.0

0.0

0.0

175.0

0.0

175.0

05 02 02

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების
სკოლა

11.0

0.0

0.0

0.0

84.9

0.0

84.9

 

ხარჯები

11.0

0.0

0.0

0.0

84.9

0.0

84.9

05 02 03

ა(ა) იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთ. ბიბლიოთეკა

82.0

82.5

0.0

82.5

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

82.0

82.5

0.0

82.5

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

96.3

96.3

0.0

4.0

0.0

4.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

96.3

96.3

0.0

4.0

0.0

4.0

05 02 05

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა  ა(ა)იპ "აბაშის მაცნე'

23.2

26.8

0.0

26.8

36.3

0.0

36.3

 

ხარჯები

23.2

26.8

0.0

26.8

36.3

0.0

36.3

05 02 06

ა(ა)იპ აბაშის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი

194.6

237.8

0.0

237.8

19.1

0.0

19.1

 

ხარჯები

194.6

237.8

0.0

237.8

19.1

0.0

19.1

05 02 07

სხვა კულტურული ღონისძიებები

0.0

31.8

2.401

29.415

0.0

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

31.8

2.401

29.415

0.0

0.000

0.000

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.7

0.6

0.000

0.560

0.0

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.7

0.6

0.000

0.560

0.0

0.000

0.000

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
ა(ა) იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მართვის ცენტრი

0.0

24.2

0.0

24.2

87.8

0.0

87.8

 

ხარჯები

0.0

24.2

0.0

24.2

87.8

0.0

87.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

155.5

280.8

30.0

250.8

294.7

0.0

294.7

 

ხარჯები

155.5

280.8

30.0

250.8

294.7

0.0

294.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.000

0.000

06 01

ა(ა)იპ აბაშის საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის ცენტრი

61.2

64.4

0.0

64.4

67.8

0.0

67.8

 

ხარჯები

61.2

64.4

0.0

64.4

67.8

0.0

67.8

06 06

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

94.3

216.4

30.0

186.4

226.9

0.0

226.9

 

ხარჯები

94.3

216.4

30.0

186.4

226.9

0.0

226.9

06 06 01

ავადმყოფთა ან ტრამვის შედეგად დროებით შრომისუუნარო პირთა დაფინანსება

1.4

0.5

0.000

0.546

0.0

0.000

0.000

 

ხარჯები

1.4

0.5

0.000

0.546

0.0

0.000

0.000

06 06 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა

3.7

3.6

0.0

3.6

4.8

0.0

4.8

 

ხარჯები

3.7

3.6

0.0

3.6

4.8

0.0

4.8

06 06 03

ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა

4.7

5.0

0.0

5.0

5.6

0.0

5.6

 

ხარჯები

4.7

5.0

0.0

5.0

5.6

0.0

5.6

06 06 04

დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახზე ერთდროული დახმარება

1.2

1.0

0.0

1.0

1.4

0.0

1.4

 

ხარჯები

1.2

1.0

0.0

1.0

1.4

0.0

1.4

06 06 05

სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები (ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი)

1.1

1.0

0.0

1.0

2.5

0.0

2.5

 

ხარჯები

1.1

1.0

0.0

1.0

2.5

0.0

2.5

06 06 06

გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახისათვის სარიტუალო ხარჯი

2.7

3.3

0.0

3.3

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

2.7

3.3

0.0

3.3

3.0

0.0

3.0

06 06 07

მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება

6.2

5.7

0.0

5.7

6.6

0.0

6.6

 

ხარჯები

6.2

5.7

0.0

5.7

6.6

0.0

6.6

06 06 08

სოცილურად დაუცველი, მარტოხელა და შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება

38.1

43.1

0.0

43.1

56.9

0.0

56.9

 

ხარჯები

38.1

43.1

0.0

43.1

56.9

0.0

56.9

06 06 09

სტიქიური უბედურების (ხანძარი და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

9.0

2.0

0.0

2.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

9.0

2.0

0.0

2.0

10.0

0.0

10.0

06 06 10

ჯანმრთელობა გაუარესებული მოსახლეობის დახმარება

26.2

2.0

0.000

2.000

0.0

0.000

0.000

 

ხარჯები

26.2

2.0

0.000

2.000

0.0

0.000

0.000

06 06 12

100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

0.0

0.5

0.0

0.5

0.5

0.0

0.5

 

ხარჯები

0.0

0.5

0.0

0.5

0.5

0.0

0.5

06 06 13

მოსახლეობის ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0.0

79.0

10.0

69.0

91.0

0.0

91.0

 

ხარჯები

0.0

79.0

10.0

69.0

91.0

0.0

91.0

06 06 14

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება

0.0

69.6

20.0

49.6

44.6

0.0

44.6

 

ხარჯები

0.0

69.6

20.0

49.6

44.6

0.0

44.6