„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 73
დოკუმენტის მიმღები ახალგორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/05/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/05/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.150.016050
73
21/05/2013
ვებგვერდი, 23/05/2013
190020020.35.150.016050
„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
 

ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №73

2013 წლის 21 მაისი

ს .წეროვანი

 

„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

      ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის შესაბამისად, ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ( სსმ,  09/01/2013; 190020020.35.150.016035) შევიდეს ცვლილება და დადგენილების 1-ლი მუხლით დამტკიცებული დანართის I, II და III თავები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარეავთანდილ ყოჩიშვილი




თავი I

ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

                              ახალგორის მუნიციპალიტეტი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

1,958.7

1,909.5

36.0

1,873.5

1,940.9

97.5

1,843.4

გადასახადები

20.2

16.0

0.0

16.0

0.0

0.0

0.0

გრანტები

1,925.5

1,885.2

36.0

1,849.2

1,940.9

97.5

1,843.4

სხვა შემოსავლები

13.0

8.3

0.0

8.3

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

1,945.4

1,900.4

0.0

1,900.4

1,954.9

97.5

1,857.4

შრომის ანაზღაურება

564.7

553.4

0.0

553.4

566.2

31.0

535.2

საქონელი და მომსახურება

482.8

362.0

0.0

362.0

249.7

0.5

249.2

სუბსიდიები

640.2

706.1

0.0

706.1

920.2

39.6

880.6

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

257.7

276.2

0.0

276.2

199.8

18.9

180.9

სხვა ხარჯები

0.0

2.7

0.0

2.7

19.0

7.5

11.5

საოპერაციო სალდო

13.3

9.1

36.0

-26.9

-14.0

0.0

-14.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

16.0

34.5

0.0

34.5

2.7

2.7

0.0

ზრდა

16.0

34.5

0.0

34.5

2.7

2.7

0.0

მთლიანი სალდო

-2.7

-25.4

36.0

-61.4

-16.7

-2.7

-14.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2.7

-25.4

36.0

-61.4

-16.7

-2.7

-14.0

ზრდა

0.0

36.0

36.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

2.7

61.4

0.0

61.4

16.7

2.7

14.0

ვალუტა და დეპოზიტები

2.7

61.4

 

61.4

16.7

2.7

14.0

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ათას ლარებში

მუხლი 2.  ახალგორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

შემოსულობები

1958,7

1909,5

36,0

1873,5

1940.9

97.5

1843,4

შემოსავლები

1958,7

1909,5

36,0

1873,5

1940.9

97.5

1843,4

არაფინანსური აქტივების კლება

             

გადასახდელები

1961,4

1933,7

33,3

1900,4

1957.6

100.2

1857.4

ხარჯები

1945,4

1900,4

 

1900,4

1954.9

97.5

1857.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,0

33,3

33,3

 

2.7

2.7

 

ნაშთის ცვლილება

-2,7

24,2

2,7

–26,9

16,7

2.7

14.0

 

მუხლი 3. ახალგორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 1940,9 ათასი ლარის ოდენობით:

   

                               ახალგორის მუნიციპალიტეტი

   

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის გეგმა

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

1,958.7

1,909.5

36.0

1,873.5

1,940.9

97.5

1,843.4

შემოსავლები

1

1,958.7

1,909.5

36.0

1,873.5

1,940.9

97.5

1,843.4

შემოსავლები

1

1,958.7

1,909.5

36.0

1,873.5

1,940.9

97.5

1,843.4

გადასახადები

11

20.2

16.0

0.0

16.0

0.0

0.0

0.0

ქონების გადასახადი

113

19.7

16.0

0.0

16.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

8.6

3.4

 

3.4

0.0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

1.4

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

 

1.0

 

1.0

0.0

 

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

1.4

1.5

 

1.5

0.0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

8.8

8.6

0.0

8.6

0.0

0.0

0.0

ფიზიკური პირებიდან

1131141

8.3

8.1

 

8.1

0.0

 

 

იურიდიული პირებიდან

1131142

0.5

0.5

 

0.5

0.0

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

0.9

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

ფიზიკური პირებიდან

1131151

0.1

0.1

 

0.1

0.0

 

 

იურიდიული პირებიდან

1131152

0.8

1.4

 

1.4

0.0

 

 

გრანტები

13

1,925.5

1,885.2

36.0

1,849.2

1,940.9

97.5

1,843.4

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

1,925.5

1,885.2

36.0

1,849.2

1,940.9

97.5

1,843.4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

1,925.5

1,849.2

0.0

1,849.2

1,933.4

90.0

1,843.4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

1,837.8

1,761.3

 

1,761.3

1,843.4

 

1,843.4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

87.7

87.9

 

87.9

90.0

90.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

0.0

36.0

36.0

0.0

7.5

7.5

0.0

რეგიონების ფონდის

 

 

36.0

36.0

 

7.5

7.5

 

სხვა შემოსავლები

14

13.0

8.3

0.0

8.3

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

 

8.2

 

8.2

0.0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

 

0.1

 

0.1

0.0

 

 

                            

მუხლი 4. ახალგორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

 

   

                         ახალგორის მუნიციპალიტეტი

 

   

 

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის გეგმა

 

საკუ

თარი შემოსავ

ლები

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

გადასახადები

11

20.2

16.0

0.0

16.0

0.0

0.0

0.0

 

ქონების გადასახადი

113

19.7

16.0

0.0

16.0

0.0

0.0

0.0

 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

8.6

3.4

 

3.4

0.0

 

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

1.4

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

 

1.0

 

1.0

0.0

 

 

 

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოებაზე

1131132

1.4

1.5

 

1.5

0.0

 

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

8.8

8.6

0.0

8.6

0.0

0.0

0.0

 

ფიზიკური პირებიდან

1131141

8.3

8.1

 

8.1

0.0

 

 

 

იურიდიული პირებიდან

1131142

0.5

0.5

 

0.5

0.0

 

 

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

0.9

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

 

ფიზიკური პირებიდან

1131151

0.1

0.1

 

0.1

0.0

 

 

 

იურიდიული პირებიდან

1131152

0.8

1.4

 

1.4

0.0

 

 

 

მუხლი 5. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 1940.9 ათასი ლარის ოდენობით:

   

ახალგორის მუნიციპალიტეტი

   

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის გეგმა

საკუთარი შემოსავლები

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

1,925.5

1,885.2

36.0

1,849.2

1,940.9

97.5

1,843.4

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

1,925.5

1,885.2

36.0

1,849.2

1,940.9

97.5

1,843.4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

1,925.5

1,849.2

0.0

1,849.2

1,933.4

90.0

1,843.4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

1,837.8

1,761.3

 

1,761.3

1,843.4

 

1,843.4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

87.7

87.9

 

87.9

90.0

90.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

0.0

36.0

36.0

0.0

7.5

7.5

0.0

რეგიონების ფონდის

 

 

36.0

36.0

 

7.5

7.5

 

 

მუხლი 6. ახალგორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

   

       ახალგორის მუნიციპალიტეტი

   

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის გეგმა

საკუთარი შემოსავლები

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

14

13.0

8.3

0.0

8.3

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

0.1

0.0

0.0

 

0.0

0.0

0.0

დივიდენდები

1412

0.1

0.0

 

 

0.0

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

12.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

12.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

12.9

0.0

 

 

0.0

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

 

8.2

 

8.2

0.0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

 

0.1

 

0.1

0.0

 

 

 

ათას ლარებში

მუხლი 7. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 1950,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ახალგორის მუნიციპალიტეტი

1.961,4

1.934,9

0,0

1.934,9

1.950,1

92,7

1.857,4

 

ხარჯები

1.945,4

1.900,4

0,0

1.900,4

1.947,4

90,0

1.857,4

 

შრომის ანაზღაურება

564,7

553,4

0,0

553,4

569,8

31,0

538,8

 

საქონელი და მომსახურება

482,8

362,0

0,0

362,0

244,0

0,5

243,5

 

სუბსიდიები

640,2

706,1

0,0

706,1

924,1

39,6

884,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

257,7

276,2

0,0

276,2

199,5

18,9

180,6

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,7

0,0

2,7

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,0

34,5

0,0

34,5

2,7

2,7

0,0

 

ძირითადი აქტივები

16,0

34,5

0,0

34,5

2,7

2,7

0,0

 

ათას ლარებში

მუხლი 8. ახალგორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს  თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო

ნალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

698.5   

674.5   

0.0   

674.5   

739.5   

0.0   

739.5   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

698.5   

674.5   

0.0   

674.5   

739.5   

0.0   

739.5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

698.5   

674.5   

0.0   

674.5   

719.9   

0.0   

719.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

19.6   

0.0   

19.6   

702

თავდაცვა

36.1   

35.8   

0.0   

35.8   

33.5   

31.5   

2.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

40.1   

27.0   

0.0   

27.0   

8.1   

0.0   

8.1   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

7.6   

5.3   

0.0   

5.3   

1.2   

0.0   

1.2   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

32.5   

21.7   

0.0   

21.7   

6.9   

0.0   

6.9   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

9.7   

11.7   

0.0   

11.7   

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

9.7   

11.7   

0.0   

11.7   

0.0   

0.0   

0.0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

9.7   

11.7   

0.0   

11.7   

0.0   

0.0   

0.0   

705

გარემოს დაცვა

256.9   

242.6   

0.0   

242.6   

231.2   

0.0   

231.2   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

127.3   

126.6   

0.0   

126.6   

116.2   

0.0   

116.2   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

129.6   

116.0   

0.0   

116.0   

115.0   

0.0   

115.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

0.6   

10.4   

0.0   

10.4   

0.4   

0.0   

0.4   

7063

წყალმომარაგება

0.6   

10.4   

0.0   

10.4   

0.4   

0.0   

0.4   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

37.1   

35.9   

0.0   

35.9   

39.6   

39.6   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

37.1   

35.9   

0.0   

35.9   

39.6   

39.6   

0.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

219.8   

212.3   

0.0   

212.3   

216.5   

2.7   

213.8   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

76.5   

68.5   

0.0   

68.5   

76.8   

0.0   

76.8   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

123.1   

125.7   

0.0   

125.7   

111.3   

2.7   

108.6   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

20.2   

18.1   

0.0   

18.1   

28.4   

0.0   

28.4   

709

განათლება

408.0   

408.5   

0.0   

408.5   

489.6   

0.0   

489.6   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

365.5   

349.8   

0.0   

349.8   

417.9   

0.0   

417.9   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

42.5   

58.7   

0.0   

58.7   

71.7   

0.0   

71.7   

710

სოციალური დაცვა

254.6   

276.2   

0.0   

276.2   

199.2   

18.9   

180.3   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

148.9   

162.2   

0.0   

162.2   

122.2   

0.0   

122.2   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

132.7   

145.5   

0.0   

145.5   

112.2   

0.0   

112.2   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

16.2   

16.7   

0.0   

16.7   

10.0   

0.0   

10.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

14.3   

17.6   

0.0   

17.6   

10.0   

0.0   

10.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

48.1   

42.2   

0.0   

42.2   

30.0   

16.9   

13.1   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

27.4   

37.4   

0.0   

37.4   

25.0   

0.0   

25.0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

14.8   

16.1   

0.0   

16.1   

10.0   

0.0   

10.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1.1   

0.7   

0.0   

0.7   

2.0   

2.0   

0.0   

 

სულ

1,961.4   

1,934.9   

0.0   

1,934.9   

1,957.6   

92.7   

1,864.9   

                                                                                                                                                            ათას ლარებში

 

მუხლი 9. ახალგორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  განისაზღვროს -16,7 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. ახალგორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

10.1  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -16,7 ათასი ლარის ოდენობით.

 

                    ახალგორის მუნიციპალიტეტი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2.7

-25.4

2.7

-28.1

-16.7

-2.7

-14.0

კლება

2.7

28.1

0.0

28.1

16.7

2.7

14.0

ვალუტა და დეპოზიტები

2.7

28.1

 

28.1

16.7

2.7

14.0

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ათას ლარებში

10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 16,7 ათასი ლარის ოდენობით.

 

მუხლი 11. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით   სარეზერვო ფონდი  განსაზღვრულია 19.6  ათასი ლარის ოდენობით და მისი ხარჯვა ხორციელდება კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

12. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 90.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 39,6 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 31,5 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 16,9 ათასი ლარი;

მუხლი 13. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

 

თავი II

ახალგორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. ახალგორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

14. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ათას ლარებში

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

76,2

62,8

0,0

62,8

41,6

31,5

10,1

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

32,5

21,7

0,0

21,7

6,9

0,0

6,9

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

7,6

5,3

0,0

5,3

1,2

0,0

1,2

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

36,1

35,8

0,0

35,8

33,5

31,5

2,0

14.1.1  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს  შეიარაღებული  ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალგორის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა,აღრიცხვა, მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

14.2 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ახლგორის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,  წეროვანის, წილკანისა და ფრეზეთის  დევნილთა დასახლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების დაგვა – დასუფთავება და ნაგვის გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა–პატრონობა,საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა–შენახვა,  საოჯახო საკანალიზაციო არხების ამოწმენდა და ზამთრის პერიოდში დევნილთა დასახლებებში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, გარე განათების რეაბილიტაცია.

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

267.2

264.7

0.0

264.7

231.6

7.5

224.1

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

9.7

11.7

0.0

11.7

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

219.8

221.3

0.0

221.3

180.2

0.0

180.2

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.6

10.4

0.0

10.4

0.4

0.0

0.4

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

127.3

126.6

0.0

126.6

116.2

0.0

116.2

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

91.9

67.0

0.0

67.0

63.6

0.0

63.6

03 02 04

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია წეროვანში, წილკანში და ფრეზეთში

0.0

17.3

0.0

17.3

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის სამუშაოები

37.7

31.7

0.0

31.7

36.4

0.0

36.4

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები

37.7

31.7

0.0

31.7

31.8

0.0

31.8

03 03 02

გარე განათების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

03 03 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის შემოღობვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

03 04

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

7.5

7.5

 

ათას ლარებში

14.2.2  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

წეროვანის,წილკანის და ფრეზეთის დასახლებებში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციო კოლექტორის  მოვლა-შენახვის პროგრამა, საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების გარე ქსელის ამოწმენდის სამუშაოები, გარე-განათების რეაბილიტაცია.სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულება.

ა) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 02)

ახალგორის მუნიციპალიტეტის  ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  წეროვანის დევნილთა დასახლების შიდა გზების დაგვა-დასუფთავება.ფრეზეთის დევნილთა დასახლებიდან ნაგვის გატანა.ასევე წეროვანის წილკანისა და ფრეზეთის დასახლებების  ზამთრის ნარჩენებისაგან გაწმენდა.

ბ) საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული საკანალიზაციო გამწმენდი კოლექტორის მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია.ამასთან ერთად საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების ამოწმენდა და რეაბილიტაცია.

14.2.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  წეროვანის, წილკანისა და ფრეზეთის დევნილთა დასახლებებში  მწვანე ნარგავების  და  სპორტული მოედნების მოვლა-პატრონობა, სკვერების მოწყობა.გარე განათების რეაბილიტაცია .

ა) გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგამის ფარგლებში   წეროვანის დევნილთა დასახლებაში  დაგეგმილია მწვანე ნარგავების მოვლა–პატრონობის ღონისძიებები.

ბ) გარე განათების რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლებაში გარე განათების რეაბილიტაცია.

გ) მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის შემოღობვა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალგორის მუნიციპალიტეტის  სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება წეროვნის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლის  ეზოს შემოღობვა  .

14.2.4 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 04 )

პროგრამის ფარგლებში წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების სახურავების რეაბილიტაცია.

14.3 განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიზნით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება  სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება .

04 00

განათლება

408.0

408.5

0.0

408.5

489.6

0.0

489.6

04 01

ბაგა-ბაღის ხელშეწყობა

365.5

349.8

0.0

349.8

417.9

0.0

417.9

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

42.5

58.7

0.0

58.7

71.7

0.0

71.7

ათას ლარებში

 

 ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04  01)

  წეროვანის დევნილთა დასახლებაში  ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს  ერთი საბავშვო ბაღი, სადაც  სკოლამდელ განათლებას იღებს 350   ბავშვი. ბაგა–ბაღს   ფილიალი აქვს ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში, სადაც 20–მდე სკოლამდელი ასაკის ბავშვი იზრდება.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს   ბაღის სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღის რეაბილიტაცია.

ბ) ახალგორის   მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე საღმზრდელო  დაწესებულება – წეროვანის  დევნილთა დასახლების  ახალგაზრდული სახლი (პროგრამული კოდი 04  02)

პროგრამის ფარგლებში   დაგეგმილია  სასკოლო ასაკის ბავშვთა სკოლისგარეშე სფეროში  ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებებთან  დაკავშირება. ახალგაზრდულ სახლში არსებობს ხატვის, ქსოვის, მინანქრის, მხარეთმცოდნეობის,ჭადრაკის,ჭრა–კერვის, გალობის,ინგლისურის, მათემატიკის, ქართულისა და ქიმიის შემსწავლელი წრეები, სადაც დევნილი ბავშვები სკოლის გაკვეთილების შემდგომ იღებენ დამატებით განათლებას.

ახალგაზრდულ სახლს ჰყავს 500-მდე სკოლის ასაკის ბენეფიციარი.

14.4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

ათას ლარებში

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

219,8

212,3

0,0

212,3

216,5

2,7

213,8

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

76,5

68,5

0,0

68,5

76,8

0,0

76,8

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

3,5

1,5

0,0

1,5

4,0

0,0

4,0

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

73,0

67,0

0,0

67,0

72,8

0,0

72,8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

123,1

125,7

0,0

125,7

111,3

2,7

108,6

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

1,0

0,4

0,0

0,4

3,0

0,0

3,0

05 02 02

მუსიკალური სკოლის ხელშეწყობა

34,5

69,8

0,0

69,8

40,1

2,7

37,4

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობაბი

51,4

30,4

0,0

30,4

28,3

0,0

28,3

05 02 04

კლუბების ხელშეწყობა

36,2

25,1

0,0

25,1

39,9

0,0

39,9

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0,0

1,2

0,0

1,2

3,0

0,0

3,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

20,2

16,9

0,0

16,9

25,4

0,0

25,4

 

14.4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  ,,ახალგორის მუნიციპალიტეტის სასპორტო კომპლექსური სკოლის“  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა .

ა) სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:არსებული პროგრამა ემსახურება1000-მდე  სკოლის ასაკის სპორტსმენს.

14.4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წეროვანის დევნილთა დასხლებაში არსებული კულტურის სახლისა და ახალგორის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო(სამუსიკო) სკოლის  ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები,  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. მათ შორის:

ა) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები. 

ბ) ახალგორის  სახელოვნებო(სამუსიკო) სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

წეროვანის დევნილთა დასახლებაში  არსებობს  მუსიკალური სკოლაში შვიდწლედი სადაც სწავლობს 45-მდე მოსწავლე,მათი მონაწილეობით ტარდება  კლასიკური და ხალხური მუსიკის  კულტურული ღონისძიებები .

გ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული ცენტრალური ბიბლიოთეკა.

გ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლი (პროგრამული კოდი - 05 02 04)

წეროვანის დევნილთა დასახლებაში  კულტურის სახლის არსებობას განაპირობებს  კულტურული ტრადიციების დაცვისა და მხარის ღირსეულად წარმოცენის დიდი სულისკვეთება.კულტურის სახლი ემსახურება ახალგაზრდა ხელოვანებს და დასახლებაში არსებულ ანსამბლებს ხელს უწყობს მათი რეპერტუარის გაცნობას  ადგილობრივ მოსახლეობასთან.

14.4 3. ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის  ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები). პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები.

14.4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია - მონასტრების  მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები .ამასთან ერთად ფინანსდება  წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებულ ეკლესიის კომუნალური გადასახადები.

14.5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

291,7

312,1

0,0

312,1

238,8

58,5

180,3

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

37,1

35,9

0,0

35,9

39,6

39,6

0,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

254,6

276,2

0,0

276,2

199,2

18,9

180,3

06 02 01

ავადმყოფის სოციალური დაცვა

132,7

145,5

0,0

145,5

112,2

0,0

112,2

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა სოციალური დაცვა

16,2

16,7

0,0

16,7

10,0

0,0

10,0

06 02 03

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

14,3

17,6

0,0

17,6

10,0

0,0

10,0

06 02 04

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

48,1

42,2

0,0

42,2

30,0

16,9

13,1

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

27,4

37,4

0,0

37,4

25,0

0,0

25,0

06 02 06

უმუშევართა სოციალური დაცვა

14,8

16,1

0,0

16,1

10,0

0,0

10,0

06 02 07

ვეტერანთა სოციალური დაცვა

1,1

0,7

0,0

0,7

2,0

2,0

0,0

ათას ლარებში

 

14.5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  • ახალგორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება.

14.5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის მიზნით ფულადი შემწეობის გაცემა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების   დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალგორიდან დევნილი იმ მოსახლეობის დახმარება ,რომელთაც არ გააჩნიათ სადაზღვევო პოლისი,ან პოლისით არ არის განსაზღვრული  კონკრეტული გამოკვლევის, ოპერაციის ან მკურნალობის დაფინანსება.

ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა   (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შეზღუდული და შრომისუუნარო პირთა დახმარებები, რომლის ზედა ზღვარი არ აღემატება 200 ლარს.

გ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხანდაზმულთა და საპენსიო ასაკამდე მისულ შრომისუუნარო პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომლის ოდენობაც არ აღემატება 300 ლარს .

დ) მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)   

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მარჩენალდაკარგულ პირთა ერთჯერადი დახმარება ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 200 ლარს.ამასთან ერთად ახალგორიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების შემდგომი დახმარება ოჯახზე, რომლის ოდენობაც არ აღემატება 400 ლარს.

ე) ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილა დაბალშემოსავლიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 300 ლარს.ამასთან ერთად  ერთჯერადი ფულადი დახმარება ბავშვის გაჩენაზე,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 200 ლარს.

ვ) უმუშევართა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02  06)

ამ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უმუშევართა პირების ერთჯერადი სოციალური დახმარება,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 200 ლარს.

ზ) ვეტერანთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02  07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეორე მსოფლიო ომის  მონაწილეთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი დახმარებები ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 100 ლარს ხოლო 2008 წლის აგვისტოს შედეგების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების დახმარება ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 300 ლარს.

თავი III

ახალგორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ახალგორის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს  მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ორგ.კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ახალგორის მუნიციპალიტეტი

1,961.4

1,934.9

0.0

1,934.9

1,957.6

100.2

1,857.4

 

ხარჯები

1,945.4

1,900.4

0.0

1,900.4

1,954.9

97.5

1,857.4

 

შრომის ანაზღაურება

564.7

553.4

0.0

553.4

566.2

31.0

535.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.0

34.5

0.0

34.5

2.7

2.7

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

698.5

674.5

0.0

674.5

739.5

0.0

739.5

 

ხარჯები

682.5

674.5

0.0

674.5

739.5

0.0

739.5

 

შრომის ანაზღაურება

498.4

499.3

0.0

499.3

528.3

0.0

528.3

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

186.5

157.7

0.0

157.7

172.5

0.0

172.5

 

ხარჯები

174.5

157.7

0.0

157.7

172.5

0.0

172.5

 

შრომის ანაზღაურება

122.6

111.6

0.0

111.6

123.7

0.0

123.7

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

512.0

516.8

0.0

516.8

547.4

0.0

547.4

 

ხარჯები

508.0

516.8

0.0

516.8

547.4

0.0

547.4

 

შრომის ანაზღაურება

375.8

387.7

0.0

387.7

404.6

0.0

404.6

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

19.6

0.0

19.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

19.6

0.0

19.6

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

76.2

62.8

0.0

62.8

41.6

31.5

10.1

 

ხარჯები

76.2

62.8

0.0

62.8

41.6

31.5

10.1

 

შრომის ანაზღაურება

66.3

54.1

0.0

54.1

37.9

31.0

6.9

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

32.5

21.7

0.0

21.7

6.9

0.0

6.9

 

ხარჯები

32.5

21.7

0.0

21.7

6.9

0.0

6.9

 

შრომის ანაზღაურება

32.5

21.7

0.0

21.7

6.9

0.0

6.9

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

7.6

5.3

0.0

5.3

1.2

0.0

1.2

 

ხარჯები

7.6

5.3

0.0

5.3

1.2

0.0

1.2

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

36.1

35.8

0.0

35.8

33.5

31.5

2.0

 

ხარჯები

36.1

35.8

0.0

35.8

33.5

31.5

2.0

 

შრომის ანაზღაურება

33.8

32.4

0.0

32.4

31.0

31.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

267.2

264.7

0.0

264.7

231.6

7.5

224.1

 

ხარჯები

267.2

264.7

0.0

264.7

231.6

7.5

224.1

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

9.7

11.7

0.0

11.7

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

9.7

11.7

0.0

11.7

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

219.8

221.3

0.0

221.3

180.2

0.0

180.2

 

ხარჯები

219.8

221.3

0.0

221.3

180.2

0.0

180.2

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.6

10.4

0.0

10.4

0.4

0.0

0.4

 

ხარჯები

0.6

10.4

0.0

10.4

0.4

0.0

0.4

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

127.3

126.6

0.0

126.6

116.2

0.0

116.2

 

ხარჯები

127.3

126.6

0.0

126.6

116.2

0.0

116.2

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

91.9

67.0

0.0

67.0

63.6

0.0

63.6

 

ხარჯები

91.9

67.0

0.0

67.0

63.6

0.0

63.6

03 02 04

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია წეროვანში, წილკანში და ფრეზეთში

0.0

17.3

0.0

17.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

17.3

0.0

17.3

0.0

0.0

0.0

03 03

კეთილმოწყობის სამუშაოები

37.7

31.7

0.0

31.7

36.4

0.0

36.4

 

ხარჯები

37.7

31.7

0.0

31.7

36.4

0.0

36.4

03 03 01

გამწვანების ღონისძიებები

37.7

31.7

0.0

31.7

31.8

0.0

31.8

 

ხარჯები

37.7

31.7

0.0

31.7

31.8

0.0

31.8

03 03 02

გარე განათების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

0.0

4.0

03 03 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის შემოღობვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

03 04

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

7.5

7.5

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

7.5

7.5

04 00

განათლება

408.0

408.5

0.0

408.5

489.6

0.0

489.6

 

ხარჯები

408.0

408.5

0.0

408.5

489.6

0.0

489.6

04 01

ბაგა-ბაღის ხელშეწყობა

365.5

349.8

0.0

349.8

417.9

0.0

417.9

 

ხარჯები

365.5

349.8

0.0

349.8

417.9

0.0

417.9

04 02

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

42.5

58.7

0.0

58.7

71.7

0.0

71.7

 

ხარჯები

42.5

58.7

0.0

58.7

71.7

0.0

71.7

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

219.8

212.3

0.0

212.3

216.5

2.7

213.8

 

ხარჯები

219.8

177.8

0.0

177.8

213.8

0.0

213.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

34.5

0.0

34.5

2.7

2.7

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

76.5

68.5

0.0

68.5

76.8

0.0

76.8

 

ხარჯები

76.5

68.5

0.0

68.5

76.8

0.0

76.8

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

3.5

1.5

0.0

1.5

4.0

0.0

4.0

 

ხარჯები

3.5

1.5

0.0

1.5

4.0

0.0

4.0

05 01 02

სპორტული სკოლების ხელშეწყობა

73.0

67.0

0.0

67.0

72.8

0.0

72.8

 

ხარჯები

73.0

67.0

0.0

67.0

72.8

0.0

72.8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

123.1

125.7

0.0

125.7

111.3

2.7

108.6

 

ხარჯები

123.1

92.4

0.0

92.4

108.6

0.0

108.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

33.3

0.0

33.3

2.7

2.7

0.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

1.0

0.4

0.0

0.4

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

1.0

0.4

0.0

0.4

3.0

0.0

3.0

05 02 02

მუსიკალური სკოლის ხელშეწყობა

34.5

69.8

0.0

69.8

40.1

2.7

37.4

 

ხარჯები

34.5

36.5

0.0

36.5

37.4

0.0

37.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

33.3

0.0

33.3

2.7

2.7

0.0

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობაბი

51.4

30.4

0.0

30.4

28.3

0.0

28.3

 

ხარჯები

51.4

30.4

0.0

30.4

28.3

0.0

28.3

05 02 04

კლუბების ხელშეწყობა

36.2

25.1

0.0

25.1

39.9

0.0

39.9

 

ხარჯები

36.2

25.1

0.0

25.1

39.9

0.0

39.9

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.0

1.2

0.0

1.2

3.0

0.0

3.0

 

ხარჯები

0.0

1.2

0.0

1.2

3.0

0.0

3.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

20.2

16.9

0.0

16.9

25.4

0.0

25.4

 

ხარჯები

20.2

15.7

0.0

15.7

25.4

0.0

25.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

291.7

312.1

0.0

312.1

238.8

58.5

180.3

 

ხარჯები

291.7

312.1

0.0

312.1

238.8

58.5

180.3

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

37.1

35.9

0.0

35.9

39.6

39.6

0.0

 

ხარჯები

37.1

35.9

0.0

35.9

39.6

39.6

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

254.6

276.2

0.0

276.2

199.2

18.9

180.3

 

ხარჯები

254.6

276.2

0.0

276.2

199.2

18.9

180.3

06 02 01

ავადმყოფის სოციალური დაცვა

132.7

145.5

0.0

145.5

112.2

0.0

112.2

 

ხარჯები

132.7

145.5

0.0

145.5

112.2

0.0

112.2

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ცოციალური დაცვა

16.2

16.7

0.0

16.7

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

16.2

16.7

0.0

16.7

10.0

0.0

10.0

06 02 03

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

14.3

17.6

0.0

17.6

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

14.3

17.6

0.0

17.6

10.0

0.0

10.0

06 02 04

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

48.1

42.2

0.0

42.2

30.0

16.9

13.1

 

ხარჯები

48.1

42.2

0.0

42.2

30.0

16.9

13.1

06 02 05

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

27.4

37.4

0.0

37.4

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

27.4

37.4

0.0

37.4

25.0

0.0

25.0

06 02 06

უმუშევართა სოციალური დაცვა

14.8

16.1

0.0

16.1

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

14.8

16.1

0.0

16.1

10.0

0.0

10.0

06 02 07

ვეტერანთა სოციალური დაცვა

1.1

0.7

0.0

0.7

2.0

2.0

0.0

 

ხარჯები

1.1

0.7

0.0

0.7

2.0

2.0

0.0