„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/05/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/05/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.35.144.016117
14
17/05/2013
ვებგვერდი, 22/05/2013
190040000.35.144.016117
„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტი
 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება  №14

2013 წლის 17 მაისი

ქ. ქარელი

 

„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 09/01/2013; 190040000.35.144.016102) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7,542.4

12,273.3

5,301.6

6,971.7

6,273.5

138.1

6,135.4

გადასახადები

555.6

657.2

0.0

657.2

530.0

0.0

530.0

გრანტები

6,450.9

10,972.5

5,301.6

5,670.9

5,418.5

138.1

5,280.4

სხვა შემოსავლები

535.9

643.6

0.0

643.6

325.0

0.0

325.0

ხარჯები

5,104.9

7,296.4

991.2

6,305.3

5,149.7

66.4

4,996.3

შრომის ანაზღაურება

1,286.1

1,622.3

0.0

1,622.3

2,064.4

0.0

2,064.4

საქონელი და მომსახურება

743.3

946.3

16.3

930.0

1,088.4

39.6

1,037.0

სუბსიდიები

1,029.9

1,010.5

0.0

1,010.5

1,255.4

0.0

1,244.1

გრანტები

1,000.0

2,210.0

0.0

2,210.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

334.0

709.5

323.6

385.9

475.0

0.4

374.6

სხვა ხარჯები

711.6

797.8

651.3

146.5

266.5

26.4

276.2

საოპერაციო სალდო

2,437.5

4,976.9

4,310.4

666.5

1,123.8

71.7

1,139.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,480.6

5,471.8

4,854.4

617.4

1,775.9

87.8

1,775.1

ზრდა

1,782.0

5,899.1

4,854.4

1,044.7

1775.9

87.8

1,775.1

კლება

301.4

427.3

0.0

427.3

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

956.9

-494.9

-544.0

49.1

-652.1

-16.1

-636.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

956.9

-494.9

-544.0

49.1

-652.1

-16.1

-636.0

ზრდა

956.9

49.1

0.0

49.1

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

956.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

544.0

544.0

0.0

652.1

16.1

636.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

544.0

544.0

0.0

652.1

16.1

636.0

“;

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

ფაქტი

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

 

წლიური

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7,843.8

12,700.6

5,301.6

7,399.0

6,273.5

138.1

6,135.4

შემოსავლები

7,542.4

12,273.3

5,301.6

6,971.7

6,273.5

138.1

6,135.4

არაფინანსური აქტივების კლება

301.4

427.3

0.0

427.3

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

6,886.9

13,195.5

5,845.6

7,349.9

6,925.6

154.2

6,771.4

ხარჯები

5,104.9

7,296.4

991.2

6,305.2

5,149.7

66.4

5,083.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,782.0

5,899.1

4,854.4

1,044.7

1,775.9

87.8

1,688.1

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-956.9

-494,9

-544.0

49.1

-652.1

-16.1

-636.0

“;

გ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 3. ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6 273.5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7,542.4

12,273.3

5,301.6

6,971.7

6,273.5

138.1

6,135.4

გადასახადები

555.6

657.2

0.0

657.2

530.0

0.0

530.0

გრანტები

6,450.9

10,972.5

5,301.6

5,670.9

5,418.5

138.1

5,280.4

სხვა შემოსავლები

535.9

643.6

0.0

643.6

325.0

0.0

325.0

“;

დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 418.5 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6,450.9

10,972.5

5,301.6

5,670.9

5,387.8

107.4

5,280.4

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6,450.9

10,972.5

5,301.6

5,670.9

5,387.8

107.4

5,280.4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3,941.2

5,670.9

0.0

5,670.9

5,280.4

0.0

5,280.4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,761.2

5,465.9

 

5,465.9

5,075.4

 

5,075.4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

180.0

205.0

 

205.0

205.0

 

205.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2,509.7

5,301.6

5,301.6

0.0

107.4

138.1

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა, მათ შორის:

1,700.0

2,840.0

2,840.0

0.0

0.0

138.1

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება

1,700.0

1,250.0

1,250.0

 

 

107.4 

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხა

0.0

1,590.0

1,590.0

 

 

 30.7

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

809.7

1,026.4

1,026.4

 

 

 

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

0.0

1,130.0

1,130.0

 

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა

0.0

305.2

305.2

 

0.0

 

 

“;

ე) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 273,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5104,9

7296,4

991,2

6305,2

5149,7

66.4

5083,3

შრომის ანაზღაურება

1,286.1

1622,3

0.0

1622,3

2064,4

0.0

2064,4

საქონელი და მომსახურება

743.3

946,3

16,3

930,0

1088,4

39.6

1048,8

სუბსიდიები

1,029.9

1010,5

0.0

1010,5

1255,4

0.0

1255,4

გრანტები

1,000.0

2210,0

0.0

2210,0

0,0

0.0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

334.0

709,5

323,6

385,9

475,0

0.4

474,6

სხვა ხარჯები

711,6

797,8

651,3

146,5

266,5

26.4

240,1

“;

ვ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 775.9  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 775,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

241,7

288,9

101,3

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

66,0

19,3

35,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1474,3

5590,9

1623,1

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

0,0

0,0

16,5

სულ ჯამი

1782,0

5899,1

1775,9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2011
ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლი სგეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

301,4

177,0

0,0

ძირითადი აქტივები

9,6

0,0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

291,8

177,0

0.0

მიწა

291,8

177,0

0.0

“;

ზ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2011 ფაქტი

2012 ფაქტი

2013 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,680,9   

4325,1   

2501,0   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2663,0   

4304,5   

2501,0   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2663,0   

4304,5   

2360,3   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

140,7   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

17.9   

20,6   

0,0   

702

თავდაცვა

96.5   

107,3   

126,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

301,5   

328,6   

315,3   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

134.8   

104,3   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

166,7   

224,3   

315,3   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1320,0   

3648,2   

991,9   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

810,9   

149,5  

30,2   

70421

სოფლის მეურნეობა

810,9  

149,5

30,2  

7045

ტრანსპორტი

509,1   

3498,7    

961,7   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

509,1   

3498,7  

961,7   

705

გარემოს დაცვა

246,7   

977,0  

332,5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

136,7   

197,3   

262,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

110,0    

780,6   

70,5  

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

831,1   

2002,6   

834,6   

7061

ბინათმშენებლობა

33,2   

13,2   

0,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

150,0   

238,5   

11,

7063

წყალმომარაგება

85,5   

491,4   

475,7   

7064

გარე განათება

119,3   

228,7   

202,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

443,1   

1030,8   

145,1  

707

ჯანმრთელობის დაცვა

69,0   

74,0   

74.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

69,0   

74,0   

74.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

560.9   

590,5

776,2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

154.0   

155.0   

228,3   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

329.9   

322.5   

462,9   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

77,0   

80,0   

85,0   

709

განათლება

501,6   

491,8   

559,1   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

450,0

472,4   

535,6   

7092

ზოგადი განათლება

34.6   

3.4

6.5

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

34.6   

3.4   

6,5

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

17.0   

16.0   

17,0

710

სოციალური დაცვა

278.7

649,5

415,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

50,0   

49,8   

50.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

165.3

260

310.6   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

63.4   

339,7  

54,4

 

სულ

6,886.9   

13195,5

6925,9

“;

თ) დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 140,7 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად";

ი) დადგენილების მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქარელის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

1.2 ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქარელის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მგომარეობის შენარჩუნება. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოასფალტდება ქარელში: ამირეჯიბის; აღმაშენებლის; რუსთაველის; მგალობლიშვილის; ფანასკერტელის; კაპანაძის; სააკაძის და რუხაძის ქუჩებს. ასევე მოასფალტდება ქარელში  ჭავჭავაძის; თბილისის; ცაბაძის და აღმაშენებლის ჩიხები. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოასფალტდება 4,1 კმ-იანი მონაკვეთი, რაც 3870 მოსახლეს გაუადვილებს ყოლელღიურ გადაადგილებას. 2013 წელს ასევე დასრულდება გასულ წელს დაწყებული  სოფ. ქვემო ხვედურეთში ქ. ქარელთან დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება, ასევე გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სოფლების გზების მოხრეშვა-მოშანდაკება.

გარდა ამისა, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქარელის (აღმაშენებლის, ერთობის, რუსთაველის, ლეონიძის, სააკაძის, გოგებაშვილის და მუსხელიშვილის)   ქუჩებისა და (კაპანაძის, ბახტრიონის და ფანასკერტელის) ჩიხების რეაბილიტაციისათვის საპროექტო სამუშაოები. აღნიშნული სამუშაოებისათვის თანხები საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდანაა გამოყოფილი.  

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, მოეწყობა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საკანალიზაციო და წყლის სისტემებს, შეკეთდება მრავალსართულიანი სახლების სახურავები, დაფინანსდება სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. ასევე იგეგმება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების ქსელის გაფართოებაც, კერძოდ, მოეწყობა სოფ. ფცის, სოფ ზემო ხვედურეთისა და სოფ. ქვემო ხვედურეთის ცენრტალური ქუჩები. მიმდინარე წელს დასრულდება ქარელის ძირითადი ქუჩების განათევის ქსელის მოწყობა-გაფართოვებაც.

2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს  სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აღნიშნული  პროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდა და ახლა უკვე ქარელთან, დაბა აგარასთან და სოფ. ქვენატკოცასთან, სოფ. ბებნისთან და სოფ. ქვემო ხვედურეთთან ერთად ჩართულია სოფ. კეხიჯვარი. სოფ. რუისი და კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილთა დასახლებებიც. გარდა ამისა აღნიღნული პრიგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. ქარელში და დაბა აგარაში მდებარე ნაგავსაყრელების მოვლა პატრონობაც.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

2.2.3. საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქარელში ყაზბეგის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა. ასევე ახალი საკანალიზაციო ქსელი მოეწყობა იერუსალიმისა და სააკაძის ქუჩებზე აღნიშნული პროგრამის განხორციელება მცხოვრებლებს გადაუჭრის წლების განმავლობაში არსებულ საკანალიზაციო სისტემასთან დაკავშირებულ პრობლემებს.

2.2.4. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სასმელი წყლის პრობლემები. მოძველებულია და მწყობრიდანაა გამოსული სასმელი წყლის შემკრები აუზები და შიდა გაყვანილობები. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სოფ. რუისისა და სოფ. ზემო ხვედურეთის სასმელი წყლის სისტემებს, რაც გააუმჯობესებს 7737 მოსახლეს ყოველდღიურ საყოფაცხოვრებო პირობებს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება ასევე მუნიციპალიტეტისა და USAID-ის ერობლივი პროექტების ფარგლებში სოფ. დვანის, სოფ. ცერონისისა და სოფ. კნოლევის სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.

2.2.5.  საკადასტრო რუკების მომზადება (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობა-ნაგებობების და მიწების ელექტრონული ნახაზებისა და საკადასტრო გეგმების მომზადება.

2.2.6. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტის ზოგიერთ სოფელში ჯერ კიდევ არსებობს სარწყავი წყლის პრობლემა, ხშირად საჭირო ხდება სარწყავი არხებისა და მდინარეების კალაპოტების გაწმენდა. ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება მუნიციპალიტეტისა და USAID-ის ერობლივი პროექტების ფარგლებში სოფ. ტახტიძირის ირიგაციის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

 ხშირია შემთხვევები (განსაკუთრებით გაზაფხულზე) როდესაც მდინარეების ადიდების შედეგად საფრთხე ექმნება ადგილობრივ მოსახლეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში  მდინარე ძამის კალაპოტის გამაგრების სამუშაოების ჩასატარებლად დაგეგმილია საპროექტო სამუშაოები, რისთვისაც თანხა საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულების საფუძველზე,  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდანაა გამოყოფილი.

2.2.7.  მუნიციპალური განვითარებისფონდის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 07)

მუნიციპალიტეტსა და სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი“-ს შორის გაფორმებული საინვესტიციო ხელშეკრულების საფუძველზე ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში საცხოვრებელი სახლების ნესტით დაზიანებული შიდა კედლების რეაბილიტაციის სამუშაოების თანადაფინანსება.

2.3  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები, მოეწყობა საბავშვო და სპორტული სტადიონები, სადღესასწაულო დღეებში დაგეგმილია ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები.

2.3.1 გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. გამწვანების ზოლი მოეწყობა ქარელში ნინოშვილის, 9 აპრილის, სტალინის ქუჩებზე და დაბა აგარის სკვერში, ხოლო ახალი ხეები დაირგვება ქარელში სტალინისა და ჭავჭავაძის ქუჩებზე.

აღნიშნული ქვეპროგრამა ასევე ითვალისწინებს ქ. ქარელში ნინოშვილის ქუჩაზე არსებულიშადრევნის მოვლა-შენახვას.

გარდა ამისა, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქარელის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ხეების მოვლის (გადაბელვა, მოჭრა, ამოძირკვა)ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს დაავადებული და დაზიანებული ხეებისაგან საღი ხეების დაცვას და მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

2.3.2 ქალაქის ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქალაქის ქუჩებისა და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის შენობა-ნაგებობების კეთილმოწყობის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ქარელში ახალგაზრდობის ქუჩაზე მდებარე სპორტული დარბაზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებით  გამოყოფილი სახსრებით დაგეგმილია ქარელის კულტურის სახლის სრული რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო სამუშაოები ჩატარება. კულტურის სახლის რეაბილიტაცია მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ადგილობრივი მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოზარდებისა და ახალგაზრდების თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას, მათ სულიერ და კულტურულ აღზრდასა და განათლებას, ქართული ტრადიციების შენარჩუნებას.

2.3.3 სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ რუისში მშენებარე საჭიდაო მოედნის საწურავის მოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს ახაგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

2.3.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04 04)

სოფლების ცხოვრების დონის ამაღლებისა და სხვადასხვა საზოგადოებრივი პრობლემების მოგვარების მიზნით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, აღნიშნულ პროგრამაზე 2012 წელს გამოყოფილი თანხიდან მორჩენილი ნაშთის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის მიერ დასახელებული პრიორიტეტები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების სწავლა-განათლება  და მათი მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა როგორც სკოლამდელი, ასევე სასკოლე და სკოლისშემდგომი ასაკის ახალგაზრდებისათვის. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ საფუძვლის შექმნა მათი შემდგომი განვითარებისათვის.

3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

ადამიანის სწორი განვითარებისათვის ერთ-ერთი მთავარი პირობაა სკოლამდელი აღზრდა.  მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 13 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  600 მეტი აღსაზრდელი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 15 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება აღსაზრდელთა კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მოქმედი ყველა საბავშვო ბაღის მიმდინარე ხარჯები. გარდა ამისა, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ. ზემო ხვედურეთში ახალი საბავშვო ბაღის გახსნა, რაც გადაუჭრის პრობლემას სოფლის სკოლამდელი ასაკის ახალგაზრდებს.

3.2. საჯარო სკოლების  დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ზოგიეთ მცირემოსახლიან სოფელში ჯერ კიდევ არ არსებობს სკოლა, რის გამოც მოსწავლეები იძულებულნი არიან სასკოლო განათლების მისაღებად ყოველდღიურად იარონ მეზობელ სოფელსა თუ ქარელში. აღნიშნული პრობლემების მოსაგვარებლად გაწეული ხარჯების თანადაფინანსების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოფ. ლეთეთიდან ქარელის სკოლებში და სოფ. დოღლაურიდან სოფ საღოლაშენში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯების (საკრებულოს გადაწყვეტილებით) დაფინანსება.  

3.3. პროფესიული განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მიცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს, რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქარგვის, ხალიჩების ქსოვის, თექაზე მუშაობის, კულინარიის და სხვადასხვა მუსიკალურ ინტრუმენტებზე დაკვრის შემსწავლელი კურსები. მუნიციპალიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით დაგეგმილია სპორტის სახეობათა პოპულარიზაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მოზადებისათვის სასწავლო-საწრთვნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა.   2013 წლის განმავლობაში 505 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ქ. ქარელში ახალგაზრდობის ქუჩაზე მდებარე სპორტულ დარბაზში ხის იატაკის მოწყობა. ასევე განხორციელდება დაბა აგარის სპორტული დარბაზის გაზიფიცირებისა და გათბობის მოწყობის სამუშაოები.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა:

  • ქალთა და დედათა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
  • 1989 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიღვნილი რეკვიემი;
  • პოეზიის საღამო;
  • აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
  • ხელოვნების ნიმუშების გამოფენა-გაყიდვა;
  • 9 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, შეხვედრა ომის ვეტერანებთან;
  • საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება;
  • „ჩვენი წარსულის ფერადი ფურცლები“ მიძღვნილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ღვაწლმოსილი კულტურის მუშაკებისათვის;
  • ქართული ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი „არტგენი“;
  • 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
  • კონცერტი მუნიციპალიტეტის შემოქმმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით;
  • ადგილობრივი ტურიზმის, ტრადიციებისა და ისტორიულ-კულტურულ ფასეულობათა პოპულარიზაცია (პრესტურის მოწყობა);
  • საეკლესიო და ხალხური საგალობლების ფესტივალი;
  • გამოფენის მოწყობა.

4.2.2. სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ორი სახელოვნებო და ორი მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 350-მდე ბავშვი. სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 100 ლარს, რაც არ არის საკმარისი მოსწავლეთა სწავლებისათვის და სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის მისაღებად .  ასევე დაგეგმილია ქარელში არსებული ხელოვნების სკოლის დარბაზის რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას.

4.2.3. ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკების დაფინანსება. ქვეპროგამის მიზანია მუნიციპალიტეტსა და მის საზღვრებს გარეთ მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური,  ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ასე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.

4.2.4. კულტურის სახლისა და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 3 სოფლის კლუბი და ერთი ქალაქის კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯონების თეატრი, ბავშვთა დრამატური თეატრი და ქორეოგრაფიული წრეები.

4.2.5. მუზეუმების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქარელის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია დედოფლის მინდორზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული მრავალი სამუზეუმო ექსპონატი. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის შენობის სარემონტო სამუშაოები.

4.2.6. მუსიკალური კოლექტივების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 06)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ფოლკლორული ანსამბლი „ქარელი“, რომელსაც სრულად აფინანსებს მუნიციპალიტეტი, აღნიშნული ანსამბლი ორიენტირებულია ქართული ხალხური სომღერების პოპულარიზაციისკენ და სტაბილურად მონაწილეობს სხვადასხვა ფესტივლებსა და კონკურსებში.

4.2.7. კულტურის ხელშეწყობის სხვა ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ „კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება“, რომელიც უზრუნველყოფს კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებასა და ადმინისტრირებას. აღნიშნული  ა(ა)იპ მოიცავს შემდეგ ფილიალებს: ქარელის კულტურის ცენტრი, მუზეუმი და ქარელის ბიბლიოთეკა. გაერთიანების მიზანია კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დაცვა, კულტურულ-შემოქმედებითი მოღვაწეობის სუბიექტთა ძირითადი ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებლივი ურთიერთობების დარეგულირება, კულტურულ ღონისძიებათა ორგანიზება, ხალხური შემოქმედების, თეატრალური, მუსიკალური, მხატვრული და ხელოვნების სხვა დარგების განვითარების ხელშეწყობა, სამსახურის მმართველობის სფეროში შემავალ განყოფილებებში თავმოყრილი ეროვნული სიმდიდრის დაცვა და პოპულარიზაცია.

4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:

  • მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უნარშეზღუდული ბავშვების მონახულება;
  • დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და სამშობიარო სახლში ახალშობილების და დედების მონახულება;
  • საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მამულიშვილთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები;
  • ბავშვთა თოჯინური სპექტაკლი;
  • ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
  • ექსკურსია;
  • ინტელექტუალური თამაში რა, სად როდის?
  • ქორეოგრაფიული ცეკვის და ხალხური სიმღერების კონცერტი;
  • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაცვის დღე;
  • საშობაო -საახალწლო კაფე-საღამო;
  • ნიჭიერი და წარმატებული მოსწავლე-ახალგაზრდების  დაჯილდოება-დასაჩუქრება;
  • წარმატებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების სხვადასხვა კონკურსებში და შესარჩევ ტურებში მონაწილეობა;
  • მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მონაწილეობა სხვადასხვა მასობრივ რესპუბლიკურ ღონისძიებებში;
  • საახალწლო ღონისძიებები;
  • სხვა გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები და ინიციატივები.

4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე, ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არამხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
  • დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
  • მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
  • სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
  • მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით, მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

„პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01)

„ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 60 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.

5.2.2. დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა.

5.2.3. ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

არსებობს მოსახლეობის კატეგორია, რომლებიც არ სარგებლობენ სამედიცინო პოლისით ან დაზღვევით და ესაჭიროებათ მკურნალობა, ან რაიმე სახის გადაუდებელი ოპერაცია. ამავე დროს ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ შესაძლებლობა მკურნალობის მინიმალური ხარჯის გაწევისაც კი. ასეთი შემთხვევებისათვის შემუშავდა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს იმ მოსახლეობის მკურნალობის ან ოპერაციის ხარჯების თანადაფინანსებას 40%-ით, რომელთაც არ აქვთ სამედიცინო პოლისი, დაზღვევა და არ მოხვდნენ სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებულ რომელიმე პროგრამაში. ამასთან, სუბსიდიების სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ ქულა 70 001-დან 250 000-მდე. (შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს შემთხვევები, როდესაც ადამიანი არ არის რეგისტრირებული სუბსიდიების სააგენტოში და არის სოციალურად გაჭირვებული, ამასთან, არ აქვს საშუალება მკურნალობის სრულად დაფინანსების) ასევე გათვალისწინებული იქნება ის შემთხვევები, როდესაც მოქალაქეს აქვს პოლისი ან დაზღვევა, მაგრამ არ უნაზღაურდება ოპერაციის და მკურნალობის ხარჯები, ასეთ შემთხვევაში მოქალაქეს გაეწევა დახმარება თანადაფინანსებით. იმ შემთხვევაში, თუ მკურნალობის ღირებულება არ აღემატება 500 ლარს თანადაფინანსება განხორციელდება 100%-ით,  10 000 ლარის თანადაფინანსება განხორციელდება მთლიანი თანხის 40%-ით, ხოლო თუ მკურნალობის ღირებულება აღემატება 10 000 ლარს, თანადაფინანსება განხორციელდება 10 000 ლარის 40%-ის ოდენობით.

  • მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ იმ ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელთაც შეეძინათ ახალშობილი. პირველ ან მეორე ახალშობილზე ერთჯერადად გაიცემა 200 ლარი, მესამე შვილის შეძენაზე 300 ლარი, ხოლო ყველა მომდევნოზე - 500 ლარი.
  • მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სამამულო ომის ვეტერანების და 100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა მატერიალური დახმარება - თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით. 

5.2.4. სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

  • სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა, სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით

5.2.5. სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება, კერძოდ: სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება 30%-ის ოდენობით".

კ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

 

ქარელის მუნიციპალიტეტი

6,886.9

13,195.5

5,845.6

7,349.9

6,925.6

154.2

6,771.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

479.0

477.0

0.0

477.0

477.0

0.0

477.0

 

ხარჯები

5,104.9

7,296.4

991.2

6,305.2

5,149.7

66.4

5,083.3

 

შრომის ანაზღაურება

1,286.1

1,622.3

0.0

1,622.3

2,064.4

0.0

2,064.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,782.0

5,899.1

4,854.4

1,044.7

1,775.9

87.8

1,688.1

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,680.9

4,325.1

43.6

4,281.5

2,501.0

39.6

2,461.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135.0

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

2,439.2

4,036.2

7.1

4,029.1

2,399.7

39.6

2,360.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,078.8

1,364.8

0.0

1,364.8

1,734.6

0.0

1,734.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

241.7

288.9

36.5

252.4

101.3

0.0

101.3

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

366.9

522.2

5.1

517.1

583.8

2.9

580.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.0

21.0

 

21.0

21.0

 

21.0

 

ხარჯები

360.8

461.0

5.1

455.9

571.8

2.9

568.9

 

შრომის ანაზღაურება

254.0

332.5

0.0

332.5

391.4

0.0

391.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.1

61.2

0.0

61.2

12.0

0.0

12.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2,296.1

3,782.3

38.5

3,743.8

1,776.5

6.0

1,770.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

116.0

119.0

 

119.0

119.0

 

119.0

 

ხარჯები

2,060.5

3,554.6

2.0

3,552.6

1,687.2

6.0

1,681.2

 

შრომის ანაზღაურება

824.8

1,032.3

0.0

1,032.3

1,343.2

0.0

1,343.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

235.6

227.7

36.5

191.2

89.3

0.0

89.3

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

140.7

30.7

110.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

140.7

30.7

110.0

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

17.9

20.6

0.0

20.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17.9

20.6

0.0

20.6

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

398.0

435.9

0.0

435.9

441.3

0.0

441.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

33.0

0.0

33.0

33.0

0.0

33.0

 

ხარჯები

332.0

416.6

0.0

416.6

406.3

0.0

406.3

 

შრომის ანაზღაურება

207.3

257.5

0.0

257.5

329.8

0.0

329.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.0

19.3

0.0

19.3

35.0

0.0

35.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

166.7

224.3

0.0

224.3

315.3

0.0

315.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

25.0

 

25.0

25.0

 

25.0

 

ხარჯები

166.7

206.0

0.0

206.0

280.3

0.0

280.3

 

შრომის ანაზღაურება

147.3

183.7

0.0

183.7

251.1

0.0

251.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

18.3

0.0

18.3

35.0

0.0

35.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

134.8

104.3

0.0

104.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

68.8

104.3

0.0

104.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

96.5

107.3

0.0

107.3

126.0

0.0

126.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

96.5

106.3

0.0

106.3

126.0

0.0

126.0

 

შრომის ანაზღაურება

60.0

73.8

0.0

73.8

78.7

0.0

78.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,397.8

6,628.7

5,445.2

1,183.5

2,159.0

114.2

2,044.8

 

ხარჯები

923.5

1,037.8

627.3

410.5

535.9

26.4

509.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,474.3

5,590.9

4,817.9

773.0

1,623.1

87.8

1,535.3

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

509.1

3,498.7

3,004.1

494.6

961.7

51.4

910.3

 

ხარჯები

465.4

195.4

154.1

41.3

24.4

0.0

24.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.7

3,303.3

2,850.0

453.3

937.3

51.4

885.9

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

848.3

2,328.1

1,847.1

481.0

1,051.8

26.4

1,025.4

 

ხარჯები

438.1

823.4

473.2

350.2

467.1

26.4

440.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

410.2

1,504.7

1,373.9

130.8

584.7

0.0

584.7

03 02 01

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

119.3

228.7

125.5

103.2

202.0

0.0

202.0

 

ხარჯები

87.8

103.2

0.0

103.2

146.6

0.0

146.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.5

125.5

125.5

0.0

55.4

0.0

55.4

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

136.7

197.3

0.0

197.3

262.0

0.0

262.0

 

ხარჯები

136.7

197.3

0.0

197.3

262.0

0.0

262.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

110.0

780.6

677.5

103.1

70.5

0.0

70.5

 

ხარჯები

0.0

29.0

19.6

9.4

6.9

0.0

6.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.0

751.6

657.9

93.7

63.6

0.0

63.6

03 02 04

სპეციალური ტექნიკის შეძენა

150.0

234.0

234.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.0

234.0

234.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

79.9

491.4

439.7

51.7

475.0

0.0

475.0

 

ხარჯები

0.0

111.0

96.4

14.6

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.9

380.4

343.3

37.1

465.0

0.0

465.0

03 02 07

სოფლის ცენტრების, სკვერების და პარკების მოწყობა

0.0

116.3

116.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

116.3

116.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

საკადასტო რუკების მომზადება

0.0

4.5

0.0

4.5

11.8

0.0

11.8

 

ხარჯები

0.0

4.5

0.0

4.5

11.8

0.0

11.8

03 02 06

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4.4

149.5

128.3

21.2

29.8

26.4

3.4

 

ხარჯები

4.4

149.5

128.3

21.2

29.8

26.4

3.4

03 02 07

მგფ თანადაფინანსება

5.6

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.6

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.7

03 02 09

მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების შეკეთება

209.2

112.6

112.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

209.2

112.6

112.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 10

ბინათმშენებლობა

33.2

13.2

13.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.2

13.2

13.2

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

233.9

801.9

594.0

207.9

145.1

36.0

109.1

 

ხარჯები

20.0

19.0

0.0

19.0

44.4

0.0

44.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213.9

782.9

594.0

188.9

100.7

36.0

64.7

03 04 01

გამწვანების ღონისძიებები

20.0

19.0

0.0

19.0

44.4

0.0

44.4

 

ხარჯები

20.0

19.0

0.0

19.0

44.4

0.0

44.4

03 04 02

ქალაქის ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა

213.9

134.3

0.0

134.3

65.4

36.0

29.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213.9

134.3

0.0

134.3

65.4

36.0

29.4

03 04 03

 სპორტული მოედნების მოწყობა

0.0

84.0

29.4

54.6

35.3

0.0

35.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

84.0

29.4

54.6

35.3

0.0

35.3

03 05 04

სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა

0.0

564.6

564.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

564.6

564.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

806.5

0.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

806.5

0.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.0

04 00

განათლება

501.6

491.8

0.0

491.8

559.1

0.0

559.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162.0

155.0

0.0

155.0

155.0

0.0

155.0

 

ხარჯები

501.6

491.8

0.0

491.8

559.1

0.0

559.1

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

450.0

472.4

0.0

472.4

535.6

0.0

535.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157.0

149.0

 

149.0

149.0

 

149.0

 

ხარჯები

450.0

472.4

0.0

472.4

535.6

0.0

535.6

04 02

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

34.6

3.4

0.0

3.4

6.5

0.0

6.5

 

ხარჯები

34.6

3.4

0.0

3.4

6.5

0.0

6.5

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

17.0

16.0

0.0

16.0

17.0

0.0

17.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

6.0

 

6.0

6.0

 

6.0

 

ხარჯები

17.0

16.0

0.0

16.0

17.0

0.0

17.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

560.9

590.5

33.2

557.3

776.2

0.0

776.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

149.0

0.0

149.0

149.0

0.0

149.0

 

ხარჯები

560.9

590.5

33.2

557.3

759.7

0.0

759.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

16.5

0.0

16.5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

154.0

155.0

0.0

155.0

228.3

0.0

228.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

32.0

0.0

32.0

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

154.0

155.0

0.0

155.0

211.8

0.0

211.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

16.5

0.0

16.5

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

154.0

155.0

0.0

155.0

228.3

0.0

228.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

32.0

 

32.0

32.0

 

32.0

 

ხარჯები

154.0

155.0

0.0

155.0

211.8

0.0

211.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

16.5

0.0

16.5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

329.9

355.5

33.2

322.3

462.9

0.0

462.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117.0

117.0

0.0

117.0

117.0

0.0

117.0

 

ხარჯები

329.9

355.5

33.2

322.3

462.9

0.0

462.9

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

24.0

20.0

0.0

20.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

24.0

20.0

0.0

20.0

15.0

0.0

15.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

120.4

129.1

0.0

129.1

191.1

0.0

191.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78.0

78.0

 

78.0

78.0

 

78.0

 

ხარჯები

120.4

129.1

0.0

129.1

191.1

0.0

191.1

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

68.0

32.7

0.0

32.7

35.3

0.0

35.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

68.0

32.7

0.0

32.7

35.3

0.0

35.3

05 02 04

კულტურის სახლისა და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა

40.0

39.5

0.0

39.5

54.7

0.0

54.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

 

ხარჯები

40.0

39.5

0.0

39.5

54.7

0.0

54.7

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

15.0

15.3

0.0

15.3

96.8

0.0

96.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

 

4.0

4.0

 

4.0

 

ხარჯები

15.0

15.3

0.0

15.3

96.8

0.0

96.8

05 02 06

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

27.5

27.5

0.0

27.5

29.4

0.0

29.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

13.0

 

13.0

13.0

 

13.0

 

ხარჯები

27.5

27.5

0.0

27.5

29.4

0.0

29.4

05 02 07

მუსიკალური სკოლების რემონტი

0.0

51.2

33.2

18.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

51.2

33.2

18.0

0.0

0.0

0.0

05 02 08

 კულტურის დაწესებულების გაერთიანების ადმინისტრაციული ხარჯი

35.0

40.2

0.0

40.2

40.6

0.0

40.6

 

ხარჯები

35.0

40.2

0.0

40.2

40.6

0.0

40.6

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

19.0

20.0

0.0

20.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

19.0

20.0

0.0

20.0

15.0

0.0

15.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

58.0

60.0

0.0

60.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

58.0

60.0

0.0

60.0

70.0

0.0

70.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

347.7

723.5

323.6

399.9

489.0

0.4

488.6

 

ხარჯები

347.7

723.5

323.6

399.9

489.0

0.4

488.6

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

69.0

74.0

0.0

74.0

74.0

0.0

74.0

 

ხარჯები

69.0

74.0

0.0

74.0

74.0

0.0

74.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

278.7

649.5

323.6

325.9

415.0

0.4

414.6

 

ხარჯები

278.7

649.5

323.6

325.9

415.0

0.4

414.6

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

50.0

49.8

0.0

49.8

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

50.0

49.8

0.0

49.8

50.0

0.0

50.0

06 02 03

დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა

13.7

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

13.7

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

165.3

260.0

44.0

216.0

310.6

0.0

310.6

 

ხარჯები

165.3

260.0

44.0

216.0

310.6

0.0

310.6

06 02 05

სარიტუალო მომსახურება

12.9

8.3

0.0

8.3

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

12.9

8.3

0.0

8.3

10.0

0.0

10.0

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

36.8

317.4

279.6

37.8

30.4

0.4

30.0

 

ხარჯები

36.8

317.4

279.6

37.8

30.4

0.4

30.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა ღვინიაშვილი