„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 7/15
დოკუმენტის მიმღები თვითმმართველი ქალაქი ფოთი
მიღების თარიღი 15/04/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/04/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 15/04/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016164
7/15
15/04/2013
ვებგვერდი, 19/04/2013
190020020.35.111.016164
„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თვითმმართველი ქალაქი ფოთი
 

თვითმმართველი ქალაქი ფოთის საკრებულოს

დადგენილება №7/15

2013 წლის 15 აპრილი

ქ. ფოთი

 

„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 04/01/2013, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016148). კერძოდ:
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.  თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

19 905,7

7 795,8

12 109,9

27 463,9

15 991,0

11 472,9

15 344,1

3 970,0

11 374,1

გადასახადები

3 655,1

0,0

3 655,1

6 716,1

0,0

6 716,1

6 000,0

0,0

6 000,0

გრანტები

13 712,3

7 795,8

5 916,5

18 606,6

15 991,0

2 615,6

5 780,6

3 970,0

1 810,6

სხვა შემოსავლები

2 538,3

0,0

2 538,3

2 141,2

0,0

2 141,2

3 563,5

0,0

3 563,5

ხარჯები

10 256,3

244,9

10 011,4

17 661,7

5 712,5

11 949,2

13 004,6

0,0

13 004,6

შრომის ანაზღაურება

2 218,6

0,0

2 218,6

2 933,5

0,0

2 933,5

3 095,2

0,0

3 095,2

საქონელი და მომსახურება

1 258,1

20,0

1 238,1

1 504,3

5,1

1 499,2

2 173,9

0,0

2 173,9

პროცენტი

121,4

0,0

121,4

221,7

0,0

221,7

200,0

0,0

200,0

სუბსიდიები

5 130,1

224,9

4 905,2

11 714,0

5 674,8

6 039,2

6 128,7

0,0

6 128,7

გრანტები

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 008,4

0,0

1 008,4

1 275,5

32,6

1 242,9

1 363,8

0,0

1 363,8

სხვა ხარჯები

19,7

0,0

19,7

12,7

0,0

12,7

43,0

0,0

43,0

საოპერაციო სალდო

9 649,4

7 550,9

2 098,5

9 802,2

10 278,5

-476,3

2 339,5

3 970,0

-1 630,5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 250,6

5 581,2

1 669,4

10 141,0

11 736,0

-1 595,0

3 929,5

4 340,6

-411,1

ზრდა

8 087,6

5 581,2

2 506,4

12 937,5

11 736,0

1 201,5

5 489,5

4 340,6

1 148,9

კლება

837,0

0,0

837,0

2 796,5

0,0

2 796,5

1 560,0

0,0

1 560,0

მთლიანი სალდო

2 398,8

1 969,7

429,1

-338,8

-1 457,5

1 118,7

-1 590,0

-370,6

-1 219,4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2 279,6

1 969,7

309,9

-516,4

-1 457,5

941,1

-1 890,0

-370,6

-1 519,4

ზრდა

2 279,6

1 969,7

309,9

941,1

0,0

941,1

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2 279,6

1 969,7

309,9

941,1

0,0

941,1

0,0

0,0

 

კლება

0,0

0,0

0,0

1 457,5

1 457,5

0,0

1 890,0

370,6

1 519,4

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

1 457,5

1 457,5

 

1 890,0

370,6

1 519,4

ვალდებულებების ცვლილება

-119,2

0,0

-119,2

-177,6

0,0

-177,6

-300,0

0,0

-300,0

კლება

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

საშინაო

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

“.

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

20 742,7

7 795,8

12 946,9

30 260,4

15 991,0

14 269,4

16 904,1

3 970,0

12 934,1

შემოსავლები

19 905,7

7 795,8

12 109,9

27 463,9

15 991,0

11 472,9

15 344,1

3 970,0

11 374,1

არაფინანსური აქტივების კლება

837,0

 

837,0

2 796,5

 

2 796,5

1 560,0

 

1 560,0

გადასახდელები

18 463,1

5 826,1

12 637,0

30 776,8

17 448,5

13 328,3

18 794,1

4 340,6

14 453,5

ხარჯები

10 256,3

244,9

10 011,4

17 658,8

5 712,5

11 946,3

13 004,6

 

13 004,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 087,6

5 581,2

2 506,4

12 940,4

11 736,0

1 204,4

5 489,5

4 340,6

1 148,9

ვალდებულებების კლება

119,2

 

119,2

177,6

 

177,6

300,0

 

300,0

ნაშთის ცვლილება

2 279,6

1 969,7

309,9

-516,4

-1 457,5

941,1

-1 890,0

-370,6

-1 519,4

“.

3. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 3. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის შემოსავლები 15344,1 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

19 905,7

7 795,8

12 109,9

27 463,9

15 991,0

11 472,9

15 344,1

3 970,0

11 374,1

გადასახადები

3 655,1

0,0

3 655,1

6 716,1

0,0

6 716,1

6 000,0

0,0

6 000,0

გრანტები

13 712,3

7 795,8

5 916,5

18 606,6

15 991,0

2 615,6

5 780,6

3 970,0

1 810,6

სხვა შემოსავლები

2 538,3

0,0

2 538,3

2 141,2

0,0

2 141,2

3 563,5

0,0

3 563,5

“.

4. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 5. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის გრანტები 5780,6 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

გრანტები

13 712,3

18 606,6

5 780,6

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

80,0

20,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

13 712,3

18 526,6

5 760,6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5 916,5

2 535,6

1 790,6

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5 662,5

1 380,6

1 530,6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

254,0

255,0

260,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0,0

900,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7 795,8

15 991,0

3 970,0

“.

5. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯები 13004,6 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

10 256,3

244,9

10 011,4

17 661,7

5 712,5

11 949,2

13 004,6

0,0

13 004,6

შრომის ანაზღაურება

2 218,6

0,0

2 218,6

2 933,5

0,0

2 933,5

3 095,2

0,0

3 095,2

საქონელი და მომსახურება

1 258,1

20,0

1 238,1

1 504,3

5,1

1 499,2

2 173,9

0,0

2 173,9

პროცენტი

121,4

0,0

121,4

221,7

0,0

221,7

200,0

0,0

200,0

სუბსიდიები

5 130,1

224,9

4 905,2

11 714,0

5 674,8

6 039,2

6 128,7

0,0

6 128,7

გრანტები

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 008,4

0,0

1 008,4

1 275,5

32,6

1 242,9

1 363,8

0,0

1 363,8

სხვა ხარჯები

19,7

0,0

19,7

12,7

0,0

12,7

43,0

0,0

43,0

 

6. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  3929,5 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5489,5 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 087,6

12 937,5

5 489,5

ძირითადი აქტივები

8 087,6

12 937,5

5 489,5

 

ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1560,0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

837,0

2 796,5

1 560,0

ძირითადი აქტივები

0,0

297,6

400,0

არაწარმოებული აქტივები

837,0

2 498,9

1 160,0

მიწა

837,0

2 498,9

1 160,0

 

7. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 9. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

  

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება 

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 230,2   

3 549,5   

4 229,2   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 578,8   

3 299,3   

4 029,2   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 578,8   

3 299,3   

3 789,2   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

240,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

121,4   

221,7   

200,0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

500,0   

0,0   

0,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

30,0   

28,5   

0,0   

702

თავდაცვა

91,3   

114,3   

120,1   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

585,2   

928,5   

735,0   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

186,3   

305,6   

56,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

398,9   

622,9   

679,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,8   

2 560,1   

405,5   

7045

ტრანსპორტი

1,8   

2 560,1   

405,5   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,8   

2 560,1   

405,5   

705

გარემოს დაცვა

1 705,1   

1 864,8   

1 741,1   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

781,0   

789,6   

830,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

924,1   

1 075,2   

911,1   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

7 759,4   

7 899,9   

2 002,8   

7061

ბინათმშენებლობა

2 854,4    

4 256,3   

716,5   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 409,1   

1 728,0   

495,4   

7064

გარე განათება

627,9   

1 797,6   

740,9   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2 868,0   

118,0   

50,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

308,3   

498,6   

535,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

114,8   

129,9   

130,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

193,5   

368,7   

405,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 994,7   

11 182,5   

6 404,2   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 012,8   

1 626,9   

1 403,4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 881,9   

4 005,6   

5 000,8   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

99,7    

5 550,0   

0,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,3   

0,0   

0,0   

709

განათლება

978,5   

1 157,6   

1 440,2   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

978,5   

1 049,3   

1 342,5   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0,0   

108,3   

97,7   

710

სოციალური დაცვა

689,4   

843,4   

881,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

412,8   

519,8   

510,7   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

149,7   

143,0   

170,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

126,9   

180,6   

200,3   

 

სულ

18 343,9   

30 599,2   

18 494,1   

 

8. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 10. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -1590,0 ათ. ლარის ოდენობით.

9. მე-16 მუხლის მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

7. უფლება მიეცეს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერიის საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების სამსახურს კონკრეტულ შემთხვევებში პროგრამის შიგნით გადაანაწილოს და ცვლილებები შეიტანოს შესაბამისი ღონისძიებებიდან გამომდინარე (თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერთან ან/და შესაბამის დარგში მოადგილესთან შეთანხმებით), გარდა  გადანაწილებისა და საერთო სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებიდან თანხის ასახვის განხორციელებისას – თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად.

10. მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

2.    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქალაქში ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, რაც თავის თავში გულისხმობს  საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას (გზები და ხიდები), სხვადასხვა ქუჩების რეაბილიტაცია,  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების, სახურავების კაპ.შეკეთებას და მიმდინარე რემონტს, ფასადების შეფუთვისა და მანსარდების მოწყობის სამუშაოებს, დაზიანებული ლიფტების მოვლა-პატრონობას, ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას დაგროვილი წყლის ამოტუმბვას, გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობას, განათების ქსელის და სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას, დასუფთავების ღონისძიებებს, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციას, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდას, მათ აღდგენას და მოვლა-პატრონობას, სანიაღვრე არხების და სატუმბი სადგურების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს,  არსებული სკვერებისა და პარკების, შადრევნების მოვლა-შენახვას, ქალაქ ფოთის ცენტრალური სტადიონის  რეაბილიტაციას, „კოლხი დედის“ ძეგლის პედესტალის მშენებლობას, გადატანას, აღმართვას, გამწვანების სამუშაოებს და სხვა.

11. მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.2.1 ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

2.2.1  ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების, სახურავების კაპ.შეკეთება, მიმდინარე რემონტი, ფასადების შეფუთვისა და მანსარდების მოწყობის სამუშაოები, დაზიანებული ლიფტების რეაბილიტაცია, ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას დაგროვილი წყლის ამოტუმბვა.

12. მე–17 მუხლის მე–2 პუნქტის  2.2.5 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.2.5  სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქალაქში დღეისათვის არსებული სანიაღვრე არხების ქსელები სრული დატვირთვით ვერ მუშაობს, რადგან სანიაღვრე არხები ზოგან ჩახერგილია, ზოგან კი მოშლილია. დღეისათვის ქალაქის რამოდენიმე ქუჩაზე მოწყობილია ახალი სანიაღვრე არხები. სულ აღდგენილია ქალაქში არსებული სანიაღვრე არხების 65%. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში კი განხორციელდება სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდა, მათი აღდგენა და მოვლა–პატრონობა, სანიაღვრე არხების და სატუმბი სადგურების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, ასევე სატუმბი სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება. ასევე, მდინარე კაპარჭის აღდგენისა და გაწმენდითი სამუშაოები.

13. მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.3 და 2.3.1 ქვეპუნქტები  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

2.3   კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, 9 აპრილის ხეივანზე და ნაბადის უბანში მდებარე სკვერების, დიდების მემორიალისა და ძუკუ ლოლუას სახელობის ცენტრალური პარკების  მოვლა-პატრონობა, ქალაქ ფოთის ცენტრალური სტადიონის  რეაბილიტაცია, „კოლხი დედის“ ძეგლის პედესტალის მშენებლობა, გადატანა, აღმართვა და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1   კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის შესაბამისად 2013 წელს განხორციელდება  საახალწლო ქალაქგაფორმებისათვის ინვენტარისა და სახელმწიფო დროშების შეძენა, საახალწლო და სადღესასწაულო ქალაქგაფორმება, ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნებისა და რადიო–საათის მოვლა–პატრონობა, 9 აპრილის ხეივანზე და ნაბადის უბანში მდებარე სკვერების, დიდების მემორიალის, ძ. ლოლუას სახელობისა და ცენტრალური პარკების მოვლა–პატრონობა, ქალაქ ფოთის ცენტრალური სტადიონის  რეაბილიტაცია, „კოლხი დედის“ ძეგლის პიედესტალის მშენებლობა, გადატანა, აღმართვა  და სხვა.

 

14. მე-17 მუხლის მე-4  პუნქტის 4.2.6 ქვეპუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.2.6  თეატრის მშენებლობა (გარდამავალი ობიექტი) (პროგრამული კოდი 05 03)

ქალაქ ფოთში დრამატული თეატრი  განთავსებული იყო ყოფილი ტაძრის შენობაში და წლების განმავლობაში განიცდიდა მაყურებელთა ადგილების სივიწროვეს, სულ იყო 250 ადგილი. დღეისათვის, ქალაქში შენდება თანამედროვე არქიტექტურული გადაწყვეტით ახალი დრამატული თეატრი 650 ადგილზე, რომელიც სრულად დააკმაყოფილებს ქალაქის მაცხოვრებელთა მოთხოვნებს. ასევე შესაძლებელი იქნა ამ შენობაში სხვა ქალაქებიდან საგასტროლოდ ჩამოსული  დასების მიღება. შენობაში იფუნქციონირებს კაფე-ბარი, საგასტროლო დასისთვის სასტუმრო და სხვა ობიექტები, რომლებიც მოემსახურება მოსახლეობას და ქალაქის სტუმრებს.

15. მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 18. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

თითმმართველი ქალაქი ფოთი

18 463,1

5 826,1

12 637,0

30 776,8

17 448,5

13 328,3

18 794,1

4 340,6

14 453,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

263,0

0,0

263,0

278,0

0,0

278,0

283,0

0,0

283,0

 

ხარჯები

10 256,3

244,9

10 011,4

17 661,7

5 712,5

11 949,2

13 004,6

0,0

13 004,6

 

შრომის ანაზღაურება

2 218,6

0,0

2 218,6

2 933,5

0,0

2 933,5

3 095,2

0,0

3 095,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 087,6

5 581,2

2 506,4

12 937,5

11 736,0

1 201,5

5 489,5

4 340,6

1 148,9

 

ვალდებულებების კლება

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 349,4

0,0

3 349,4

3 727,1

5,1

3 722,0

4 529,2

0,0

4 529,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200,0

0,0

200,0

206,0

0,0

206,0

211,0

0,0

211,0

 

ხარჯები

3 120,7

0,0

3 120,7

3 471,6

5,1

3 466,5

4 167,2

0,0

4 167,2

 

შრომის ანაზღაურება

1 808,3

0,0

1 808,3

2 369,8

0,0

2 369,8

2 485,5

0,0

2 485,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109,5

0,0

109,5

77,9

0,0

77,9

62,0

0,0

62,0

 

ვალდებულებების კლება

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

01 01

თვიოთმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულო

579,7

0,0

579,7

754,7

0,0

754,7

945,1

0,0

945,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

 

31,0

32,0

 

32,0

37,0

 

37,0

 

ხარჯები

533,1

0,0

533,1

736,5

0,0

736,5

926,8

0,0

926,8

 

შრომის ანაზღაურება

361,0

0,0

361,0

481,7

0,0

481,7

568,2

0,0

568,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,6

0,0

46,6

18,2

0,0

18,2

18,3

0,0

18,3

01 02

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერია

1 999,1

0,0

1 999,1

2 544,6

5,1

2 539,5

2 844,1

0,0

2 844,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169,0

 

169,0

174,0

 

174,0

174,0

 

174,0

 

ხარჯები

1 936,2

0,0

1 936,2

2 484,9

5,1

2 479,8

2 800,4

0,0

2 800,4

 

შრომის ანაზღაურება

1 447,3

0,0

1 447,3

1 888,1

0,0

1 888,1

1 917,3

0,0

1 917,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,9

0,0

62,9

59,7

0,0

59,7

43,7

0,0

43,7

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240,0

0,0

240,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240,0

0,0

240,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი და სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი

30,0

0,0

30,0

28,5

0,0

28,5

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

30,0

0,0

30,0

28,5

0,0

28,5

0,0

0,0

0,0

01 06

რეგიონის ფონდის შევსება

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 07

კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი

121,4

0,0

121,4

221,7

0,0

221,7

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

121,4

0,0

121,4

221,7

0,0

221,7

200,0

0,0

200,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

676,5

0,0

676,5

1 042,8

0,0

1 042,8

855,1

0,0

855,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63,0

0,0

63,0

72,0

0,0

72,0

72,0

0,0

72,0

 

ხარჯები

675,2

0,0

675,2

984,7

0,0

984,7

845,4

0,0

845,4

 

შრომის ანაზღაურება

410,3

0,0

410,3

563,7

0,0

563,7

609,7

0,0

609,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

1,3

58,1

0,0

58,1

9,7

0,0

9,7

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა                    (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სახანძრო-სამაშველო სამსახური)

398,9

0,0

398,9

622,9

0,0

622,9

679,0

0,0

679,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55,0

 

55,0

64,0

 

64,0

64,0

 

64,0

 

ხარჯები

398,9

0,0

398,9

564,8

0,0

564,8

671,2

0,0

671,2

 

შრომის ანაზღაურება

336,3

0,0

336,3

473,1

0,0

473,1

523,4

0,0

523,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

58,1

0,0

58,1

7,8

0,0

7,8

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

186,3

0,0

186,3

305,6

0,0

305,6

56,0

0,0

56,0

 

ხარჯები

186,3

0,0

186,3

305,6

0,0

305,6

56,0

0,0

56,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა                                                     (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სამობილიზაციო, წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

91,3

0,0

91,3

114,3

0,0

114,3

120,1

0,0

120,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

 

ხარჯები

90,0

0,0

90,0

114,3

0,0

114,3

118,2

0,0

118,2

 

შრომის ანაზღაურება

74,0

0,0

74,0

90,6

0,0

90,6

86,3

0,0

86,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9 466,3

5 146,8

4 319,5

12 324,8

9 052,8

3 272,0

4 149,4

548,4

3 601,0

 

ხარჯები

2 429,5

244,9

2 184,6

2 583,8

224,8

2 359,0

2 676,3

0,0

2 676,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 036,8

4 901,9

2 134,9

9 741,0

8 828,0

913,0

1 473,1

548,4

924,7

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

1,8

0,0

1,8

2 560,1

2 560,1

0,0

405,5

167,5

238,0

 

ხარჯები

0,4

0,0

0,4

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

0,0

1,4

2 460,1

2 460,1

0,0

405,5

167,5

238,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 217,4

1 898,3

3 319,1

7 972,4

5 022,1

2 950,3

3 248,5

238,5

3 010,0

 

ხარჯები

2 081,6

157,2

1 924,4

2 207,9

0,0

2 207,9

2 453,3

0,0

2 453,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 135,8

1 741,1

1 394,7

5 764,5

5 022,1

742,4

795,2

238,5

556,7

03 02 01

ბინათმშენებლობა

2 854,4

1 439,3

1 415,1

4 256,3

3 363,1

893,2

716,5

236,5

480,0

 

ხარჯები

215,1

14,1

201,0

203,0

0,0

203,0

230,0

0,0

230,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 639,3

1 425,2

1 214,1

4 053,3

3 363,1

690,2

486,5

236,5

250,0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

627,9

16,0

611,9

1 797,6

1 112,4

685,2

740,9

0,0

740,9

 

ხარჯები

601,2

16,0

585,2

685,2

0,0

685,2

740,9

0,0

740,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,7

0,0

26,7

1 112,4

1 112,4

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

781,0

54,7

726,3

789,6

0,0

789,6

830,0

0,0

830,0

 

ხარჯები

727,0

54,7

672,3

789,6

0,0

789,6

770,0

0,0

770,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,0

0,0

54,0

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

03 02 04

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

30,0

6,9

23,1

53,7

0,0

53,7

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

30,0

6,9

23,1

53,7

0,0

53,7

50,0

0,0

50,0

03 02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

924,1

381,4

542,7

1 075,2

546,6

528,6

911,1

2,0

909,1

 

ხარჯები

508,3

65,5

442,8

476,4

0,0

476,4

662,4

0,0

662,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

415,8

315,9

99,9

598,8

546,6

52,2

248,7

2,0

246,7

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 409,1

652,7

756,4

1 728,0

1 470,6

257,4

495,4

142,4

353,0

 

ხარჯები

347,5

87,7

259,8

275,9

124,8

151,1

223,0

0,0

223,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 061,6

565,0

496,6

1 452,1

1 345,8

106,3

272,4

142,4

130,0

03 03 01

 კეთილმოწყობის სამუშაოები

1 259,2

622,3

636,9

1 572,8

1 345,8

227,0

445,4

142,4

303,0

 

ხარჯები

197,6

57,3

140,3

120,7

0,0

120,7

173,0

0,0

173,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 061,6

565,0

496,6

1 452,1

1 345,8

106,3

272,4

142,4

130,0

03 03 02

ქალაქის გამწვანება

149,9

30,4

119,5

155,2

124,8

30,4

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

149,9

30,4

119,5

155,2

124,8

30,4

50,0

0,0

50,0

03 05

წიან წლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

2 838,0

2 595,8

242,2

64,3

0,0

64,3

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 838,0

2 595,8

242,2

64,3

0,0

64,3

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

978,5

0,0

978,5

1 157,6

0,0

1 157,6

1 440,2

60,0

1 380,2

 

ხარჯები

977,8

0,0

977,8

1 100,5

0,0

1 100,5

1 277,7

0,0

1 277,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,7

57,1

0,0

57,1

162,5

60,0

102,5

04 01

ააიპ "სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"

977,8

0,0

977,8

1 049,3

0,0

1 049,3

1 342,5

60,0

1 282,5

 

ხარჯები

977,8

0,0

977,8

1 021,4

0,0

1 021,4

1 180,0

0,0

1 180,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

27,9

0,0

27,9

162,5

60,0

102,5

04 02

ააიპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი"

0,0

0,0

0,0

108,3

0,0

108,3

97,7

0,0

97,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

79,1

0,0

79,1

97,7

0,0

97,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

29,2

0,0

29,2

0,0

0,0

0,0

04 03

გასულ წლებში დაფინანსებული პროექტები

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2 994,7

679,3

2 315,4

11 182,5

8 358,0

2 824,5

6 404,2

3 732,2

2 672,0

 

ხარჯები

2 055,4

0,0

2 055,4

8 179,1

5 450,0

2 729,1

2 622,0

0,0

2 622,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

939,3

679,3

260,0

3 003,4

2 908,0

95,4

3 782,2

3 732,2

50,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 012,8

19,6

993,2

1 626,9

0,0

1 626,9

1 403,4

0,0

1 403,4

 

ხარჯები

933,2

0,0

933,2

1 626,9

0,0

1 626,9

1 378,4

0,0

1 378,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,6

19,6

60,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

05 01 01

 სპორტული სკოლები

789,3

0,0

789,3

841,5

0,0

841,5

959,1

0,0

959,1

 

ხარჯები

789,3

0,0

789,3

841,5

0,0

841,5

959,1

0,0

959,1

05 01 01 01

ააიპ "ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

59,1

0,0

59,1

69,2

0,0

69,2

73,5

0,0

73,5

 

ხარჯები

59,1

0,0

59,1

69,2

0,0

69,2

73,5

0,0

73,5

05 01 01 02

ააიპ "წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

55,0

0,0

55,0

59,9

0,0

59,9

63,5

0,0

63,5

 

ხარჯები

55,0

0,0

55,0

59,9

0,0

59,9

63,5

0,0

63,5

05 01 01 03

ააიპ "ნანა ალექსანდრიას სახელობის ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

95,0

0,0

95,0

105,0

0,0

105,0

111,4

0,0

111,4

 

ხარჯები

95,0

0,0

95,0

105,0

0,0

105,0

111,4

0,0

111,4

05 01 01 04

ააიპ "კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

132,1

0,0

132,1

135,5

0,0

135,5

189,0

0,0

189,0

 

ხარჯები

132,1

0,0

132,1

135,5

0,0

135,5

189,0

0,0

189,0

05 01 01 05

ააიპ "ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

74,5

0,0

74,5

79,5

0,0

79,5

95,1

0,0

95,1

 

ხარჯები

74,5

0,0

74,5

79,5

0,0

79,5

95,1

0,0

95,1

05 01 01 06

ააიპ "კრივის სასპორტო სკოლა"

114,9

0,0

114,9

121,8

0,0

121,8

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

114,9

0,0

114,9

121,8

0,0

121,8

130,0

0,0

130,0

05 01 01 07

ააიპ "რაგბის სასპორტო სკოლა"

64,9

0,0

64,9

64,9

0,0

64,9

77,1

0,0

77,1

 

ხარჯები

64,9

0,0

64,9

64,9

0,0

64,9

77,1

0,0

77,1

05 01 01 08

ააიპ "ცხენოსნობის სასპორტო სკოლა"

97,8

0,0

97,8

100,5

0,0

100,5

108,5

0,0

108,5

 

ხარჯები

97,8

0,0

97,8

100,5

0,0

100,5

108,5

0,0

108,5

05 01 01 09

ააიპ "ფეხბურთის სასპორტო სკოლა"

96,0

0,0

96,0

105,2

0,0

105,2

111,0

0,0

111,0

 

ხარჯები

96,0

0,0

96,0

105,2

0,0

105,2

111,0

0,0

111,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

47,9

0,0

47,9

82,5

0,0

82,5

119,3

0,0

119,3

 

ხარჯები

47,9

0,0

47,9

82,5

0,0

82,5

119,3

0,0

119,3

05 01 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი სპორტული ღონისძიებები

10,0

0,0

10,0

21,9

0,0

21,9

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

21,9

0,0

21,9

20,0

0,0

20,0

05 01 03

შპს "საფეხბურთო კლუბი - კოლხეთი 1913"

96,0

0,0

96,0

702,9

0,0

702,9

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

96,0

0,0

96,0

702,9

0,0

702,9

300,0

0,0

300,0

05 01 04

სპორტული დარბაზის მშენებლობა

79,6

19,6

60,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,6

19,6

60,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 022,5

0,0

1 022,5

1 234,2

136,6

1 097,6

1 261,5

17,9

1 243,6

 

ხარჯები

1 022,5

0,0

1 022,5

1 002,2

0,0

1 002,2

1 243,6

0,0

1 243,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

232,0

136,6

95,4

17,9

17,9

0,0

05 02 01

ააიპ "საგამოფენო დარბაზი"

63,8

0,0

63,8

50,4

0,0

50,4

55,8

0,0

55,8

 

ხარჯები

63,8

0,0

63,8

50,4

0,0

50,4

55,8

0,0

55,8

05 02 02

ააიპ "არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"

177,9

0,0

177,9

291,7

57,3

234,4

223,0

0,0

223,0

 

ხარჯები

177,9

0,0

177,9

202,7

0,0

202,7

223,0

0,0

223,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

89,0

57,3

31,7

0,0

0,0

0,0

05 02 03

ააიპ "ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრი სკოლა"

44,7

0,0

44,7

78,7

24,9

53,8

49,0

0,0

49,0

 

ხარჯები

44,7

0,0

44,7

53,8

0,0

53,8

49,0

0,0

49,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

24,9

24,9

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

ააიპ "სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი"

90,0

0,0

90,0

92,4

0,0

92,4

109,0

0,0

109,0

 

ხარჯები

90,0

0,0

90,0

92,4

0,0

92,4

109,0

0,0

109,0

05 02 05

ააიპ "საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

84,6

0,0

84,6

90,7

0,0

90,7

127,9

17,9

110,0

 

ხარჯები

84,6

0,0

84,6

89,7

0,0

89,7

110,0

0,0

110,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

17,9

17,9

0,0

05 02 06

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

146,2

0,0

146,2

200,4

0,0

200,4

218,6

0,0

218,6

 

ხარჯები

146,2

0,0

146,2

139,4

0,0

139,4

218,6

0,0

218,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

61,0

0,0

61,0

0,0

0,0

0,0

05 02 06 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები

76,9

0,0

76,9

99,4

0,0

99,4

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

76,9

0,0

76,9

38,4

0,0

38,4

40,0

0,0

40,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

61,0

0,0

61,0

0,0

0,0

0,0

05 02 07

ს.ს.ი.პ. ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო თეატრი

251,0

0,0

251,0

306,1

54,4

251,7

330,0

0,0

330,0

 

ხარჯები

251,0

0,0

251,0

250,0

0,0

250,0

330,0

0,0

330,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

56,1

54,4

1,7

0,0

0,0

0,0

05 02 08

ფოლკლორისა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი

164,3

0,0

164,3

27,9

0,0

27,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

164,3

0,0

164,3

27,9

0,0

27,9

0,0

0,0

0,0

05 02 09

ააიპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ფოლკლორის ცენტრი"

0,0

0,0

0,0

95,9

0,0

95,9

148,2

0,0

148,2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

95,9

0,0

95,9

148,2

0,0

148,2

05 03

თეატრის მშენებლობა

859,4

659,4

200,0

2 771,4

2 771,4

0,0

3 739,3

3 714,3

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

859,4

659,4

200,0

2 771,4

2 771,4

0,0

3 739,3

3 714,3

25,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა        (ქალაქ ფოთის ღვთისშობლის შობის საკათედრო ტაძრის აღდგენის ფონდი)

99,7

0,0

99,7

5 550,0

5 450,0

100,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

99,7

0,0

99,7

5 550,0

5 450,0

100,0

0,0

0,0

0,0

05 05

წინა წლებში დაფინანსებული პროექტები

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

997,7

0,0

997,7

1 342,0

32,6

1 309,4

1 416,0

0,0

1 416,0

 

ხარჯები

997,7

0,0

997,7

1 342,0

32,6

1 309,4

1 416,0

0,0

1 416,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება          (ააიპ "საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")

114,8

0,0

114,8

129,9

0,0

129,9

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

114,8

0,0

114,8

129,9

0,0

129,9

130,0

0,0

130,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

193,5

0,0

193,5

368,7

32,6

336,1

405,0

0,0

405,0

 

ხარჯები

193,5

0,0

193,5

368,7

32,6

336,1

405,0

0,0

405,0

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა

134,0

0,0

134,0

252,6

32,6

220,0

270,0

0,0

270,0

 

ხარჯები

134,0

0,0

134,0

252,6

32,6

220,0

270,0

0,0

270,0

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

29,2

0,0

29,2

89,7

0,0

89,7

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

29,2

0,0

29,2

89,7

0,0

89,7

100,0

0,0

100,0

06 02 03

ურგენტულ ავადმყოფთა ტრანსპორტირების პროგრამა

5,0

0,0

5,0

2,8

0,0

2,8

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

2,8

0,0

2,8

10,0

0,0

10,0

06 02 04

გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა

9,1

0,0

9,1

10,8

0,0

10,8

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

9,1

0,0

9,1

10,8

0,0

10,8

10,0

0,0

10,0

06 02 05

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევა

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

06 02 06

ბავშვთა იმუნიზაცია

4,2

0,0

4,2

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

4,2

0,0

4,2

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

461,9

0,0

461,9

588,4

0,0

588,4

590,7

0,0

590,7

 

ხარჯები

461,9

0,0

461,9

588,4

0,0

588,4

590,7

0,0

590,7

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება

26,0

0,0

26,0

40,7

0,0

40,7

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

26,0

0,0

26,0

40,7

0,0

40,7

60,0

0,0

60,0

06 03 02

მარტოხელა დედათა დახმარება

29,1

0,0

29,1

34,2

0,0

34,2

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

29,1

0,0

29,1

34,2

0,0

34,2

45,0

0,0

45,0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

138,3

0,0

138,3

230,9

0,0

230,9

165,7

0,0

165,7

 

ხარჯები

138,3

0,0

138,3

230,9

0,0

230,9

165,7

0,0

165,7

06 03 03 01

ააიპ "ბავშვთა ცენტრი"

55,0

0,0

55,0

84,3

0,0

84,3

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

55,0

0,0

55,0

84,3

0,0

84,3

70,0

0,0

70,0

06 03 03 02

მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

50,0

0,0

50,0

109,7

0,0

109,7

80,2

0,0

80,2

 

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

109,7

0,0

109,7

80,2

0,0

80,2

06 03 03 03

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

 

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

06 03 03 04

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

6,8

0,0

6,8

6,4

0,0

6,4

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

6,8

0,0

6,8

6,4

0,0

6,4

10,0

0,0

10,0

06 03 03 05

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

21,0

0,0

21,0

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

21,0

0,0

21,0

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)

149,7

0,0

149,7

143,0

0,0

143,0

170,0

0,0

170,0

 

ხარჯები

149,7

0,0

149,7

143,0

0,0

143,0

170,0

0,0

170,0

06 03 05

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

38,8

0,0

38,8

40,6

0,0

40,6

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

38,8

0,0

38,8

40,6

0,0

40,6

50,0

0,0

50,0

06 03 06

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს "ფოთიქალაქტრანსპორტი")

80,0

0,0

80,0

99,0

0,0

99,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

99,0

0,0

99,0

100,0

0,0

100,0

06 04

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

206,6

0,0

206,6

214,1

0,0

214,1

250,0

0,0

250,0

 

ხარჯები

206,6

0,0

206,6

214,1

0,0

214,1

250,0

0,0

250,0

06 05

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

20,9

0,0

20,9

40,9

0,0

40,9

40,3

0,0

40,3

 

ხარჯები

20,9

0,0

20,9

40,9

0,0

40,9

40,3

0,0

40,3

 

მუხლი 2
1. თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მერის 2013 წლის 8 აპრილის №186 ბრძანების „საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სამობილიზაციო, წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური) 2013 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში გადატანის შესახებ“ შესაბამისად, „შრომის ანაზღაურება“ შემცირდა 0,3 ათ. ლარით და „სოციალური უზრუნველყოფა“ გაიზარდა 0,3 ათ. ლარით.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია 2013 წლის 15 აპრილიდან.

თვითმმართვეელი ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ბაბილუა