„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის N40 დადგენილაბაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის N40 დადგენილაბაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
დოკუმენტის ნომერი 9
დოკუმენტის მიმღები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 11/04/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/04/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.113.016126
9
11/04/2013
ვებგვერდი, 18/04/2013
190020020.35.113.016126
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის N40 დადგენილაბაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №9

2013 წლის 11 აპრილი

ქ. ოზურგეთი

 

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილაბაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“–ს 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. შევიდეს ცვლილება  „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილაბაში   (ვებგვერდი, 09/01/2013 სარეგისტრაციო კოდი    90020020.35.113.016115) და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
2. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები მე-2 და მე-3  მუხლების თანახმად.
გ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები მე-4 მუხლის თანახმად;
დ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ე) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ვ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
ზ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება  მე-8 მუხლის თანახმად;
თ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
ი) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;
კ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;
ლ) მოსახლეობის სოციალური  უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად.
3. განისაზღვროს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე-13 მუხლის  შესაბამისად,
ბ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია   მე-14 მუხლის თანახმად;
გ) განათლება მე-15 მუხლის თანახმად;
დ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის კულტურა, რელიგია და ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  მე-16  მუხლის თანახმად;
ე) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-17  მუხლის თანახმად;
ვ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსის საპროგნოზო მაჩვენებლები მე-18  მუხლის თანახმად;
ზ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებლები მე-19  მუხლის თანახმად;
თ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების საპროგნოზო მაჩვენებლები მე-20  მუხლის თანახმად;
ი) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივებისა და ფუნქციონალური კლასიფიკაციის საპროგნოზო მაჩვენებლები 21-ე  მუხლის თანახმად.
4. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარეალეკო მამეშვილი




თავი I
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 834,4

17 086,1

6 533,4

10 552,7

10 320,9

420,9

9 900,0

გადასახადები

1 941,5

2 164,9

0,0

2 164,9

1 828,7

0,0

1 828,7

გრანტები

7 648,1

13 865,8

6 533,4

7 332,4

7 703,4

420,9

7 282,5

სხვა შემოსავლები

1 244,8

1 055,4

0,0

1 055,4

788,8

0,0

788,8

ხარჯები

8 742,3

11 285,1

582,4

10 702,7

10 547,8

226,5

10 321,3

შრომის ანაზღაურება

1 247,2

1 431,0

0,0

1 431,0

1 894,3

0,0

1 894,3

საქონელი და მომსახურება

1 480,2

1 739,6

180,4

1 559,2

1 956,1

226,5

1 729,6

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

4 615,2

5 259,3

0,0

5 259,3

5 285,0

0,0

5 285,0

გრანტები

300,0

1 360,0

0,0

1 360,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

608,8

838,8

3,4

835,4

727,2

0,0

727,2

სხვა ხარჯები

490,9

656,4

398,6

257,8

685,2

0,0

685,2

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

2 092,1

5 801,0

5 951,0

-150,0

-226,9

194,4

-421,3

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 007,1

5 749,0

5 643,6

105,4

185,4

194,4

-9,0

ზრდა

2 162,3

5 960,0

5 643,6

316,4

285,4

194,4

91,0

კლება

155,2

211,0

0,0

211,0

100,0

0,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

85,0

52,0

307,4

-255,4

-412,3

0,0

-412,3

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

85,0

52,0

307,4

-255,4

-412,3

0,0

-412,3

ზრდა

85,0

307,4

307,4

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

85,0

307,4

307,4

 

0,0

0,0

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

255,4

0,0

255,4

412,3

0,0

412,3

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

255,4

 

255,4

412,3

0,0

412,3

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 2.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 834,4

17 086,1

6 533,4

10 552,7

10 320,9

420,9

9 900,0

გადასახადები

1 941,5

2 164,9

0,0

2 164,9

1 828,7

0,0

1 828,7

გრანტები

7 648,1

13 865,8

6 533,4

7 332,4

7 703,4

420,9

7 282,5

სხვა შემოსავლები

1 244,8

1 055,4

0,0

1 055,4

788,8

0,0

788,8

ხარჯები

8 742,3

11 285,1

582,4

10 702,7

10 547,8

226,5

10 321,3

შრომის ანაზღაურება

1 247,2

1 431,0

0,0

1 431,0

1 894,3

0,0

1 894,3

საქონელი და მომსახურება

1 480,2

1 739,6

180,4

1 559,2

1 956,1

226,5

1 729,6

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

4 615,2

5 259,3

0,0

5 259,3

5 285,0

0,0

5 285,0

გრანტები

300,0

1 360,0

0,0

1 360,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

608,8

838,8

3,4

835,4

727,2

0,0

727,2

სხვა ხარჯები

490,9

656,4

398,6

257,8

685,2

0,0

685,2

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

2 092,1

5 801,0

5 951,0

-150,0

-226,9

194,4

-421,3

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 007,1

5 749,0

5 643,6

105,4

185,4

194,4

-9,0

ზრდა

2 162,3

5 960,0

5 643,6

316,4

285,4

194,4

91,0

კლება

155,2

211,0

0,0

211,0

100,0

0,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

85,0

52,0

307,4

-255,4

-412,3

0,0

-412,3

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

85,0

52,0

307,4

-255,4

-412,3

0,0

-412,3

ზრდა

85,0

307,4

307,4

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

85,0

307,4

307,4

 

0,0

0,0

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

255,4

0,0

255,4

412,3

0,0

412,3

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

255,4

 

255,4

412,3

0,0

412,3

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება

0,000

0,000

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნაშთი წლის დასაწყისისათვის

0,000

85,000

74,700

10,300

85,000

74,700

10,300

ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის

85,000

137,000

382,100

-245,100

-327,300

74,700

-402,000

ნაშთის ცვლილება

85,0

52,0

307,4

-255,4

-412,3

0,0

-412,3

 


მუხლი 3. ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9900,0 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 834,4

17 086,1

6 533,4

10 552,7

10 320,9

420,9

9 900,0

გადასახადები

1 941,5

2 164,9

0,0

2 164,9

1 828,7

0,0

1 828,7

გრანტები

7 648,1

13 865,8

6 533,4

7 332,4

7 703,4

420,9

7 282,5

სხვა შემოსავლები

1 244,8

1 055,4

0,0

1 055,4

788,8

0,0

788,8

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

გადასახადები

11

1 941,5

2 164,9

0,0

2 164,9

1 828,7

0,0

1 828,7

საშემოსავლო გადასახადი

113

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ქონების გადასახადი

113

1 941,5

2 164,9

0,0

2 164,9

1 828,7

0,0

1 828,7

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

913,3

1 120,9

 

1 120,9

919,0

 

919,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

1,1

0,0

 

 

0,0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

97,6

88,0

0,0

88,0

81,0

0,0

81,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

10,0

13,0

 

13,0

81,0

 

81,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

87,6

75,0

 

75,0

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131134

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)

1131135

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131136

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე

113114

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე   ქონების გადასახადი                           

113114

135,8

172,9

0,0

172,9

114,0

0,0

114,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

102,5

95,9

 

95,9

70,0

 

70,0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

33,3

77,0

 

77,0

44,0

 

44,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  ქონების გადასახადი                                         

113115

793,7

783,1

0,0

783,1

714,7

0,0

714,7

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

258,7

288,5

 

288,5

149,7

 

149,7

იურიდიულ პირებიდან

1131152

535,0

494,6

 

494,6

565,0

 

565,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

116

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სხვა გადასახადები

116

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7282,5 ათასი ლარის ოდენობით

გრანტები

13

7 648,1

13 865,8

6 533,4

7 332,4

7 703,4

420,9

7 282,5

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

133

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

7 648,1

13 865,8

6 533,4

7 332,4

7 703,4

420,9

7 282,5

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

6 442,9

9 092,4

1 760,0

7 332,4

7 703,4

420,9

7 282,5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

5 242,9

7 110,4

 

7 110,4

7 057,5

 

7 057,5

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

200,0

222,0

 

222,0

225,0

 

225,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

1 000,0

1 760,0

1 760,0

 

420,9

420,9

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

1 205,2

4 773,4

4 773,4

0,0

0,0

0,0

0,0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)

 

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

1 085,0

1 381,4

1 381,4

 

0,0

 

 

მგფ-ს თანადაფინანსება

 

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სკოლების რეაბილიტაცია

 

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სხვა პროექტები

 

120,2

3 392,0

3 392,0

0,0

0,0

 

0,0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

0,0

500,0

500,0

 

0,0

 

 

 

 

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

მ.შ. სხვა დანარჩენი

 

120,2

2 892,0

2 892,0

 

0,0

 

 

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 788,8 ათასი ლარის ოდენობით:

სხვა შემოსავლები

14

1 244,8

1 055,4

0,0

1 055,4

788,8

0,0

788,8

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

549,5

337,1

0,0

337,1

268,8

0,0

268,8

პროცენტები

1411

69,0

126,2

 

126,2

78,8

 

78,8

დივიდენდები

14115

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

რენტა

1415

480,5

210,9

0,0

210,9

190,0

0,0

190,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

192,3

164,8

 

164,8

130,0

 

130,0

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

141511

 

 

 

148,8

 

 

120,0

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

141512

 

 

 

11,1

 

 

10,0

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

141516

 

 

 

4,9

 

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

1411519

 

 

 

 

 

 

 

შემოსავალი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული  მიწის მართვაში  (უზურფრუქტი, ქირავნობა, იჯარა და სხვა) გადაცემიდან

14154

288,2

46,1

 

46,1

60,0

 

60,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

141516

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

416,7

363,8

0,0

363,8

305,0

0,0

305,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

380,5

341,7

0,0

341,7

305,0

0,0

305,0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

142

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სახელმწიფო ბაჟი

14222

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14223

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

14227

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

198,2

198,5

 

198,5

200,0

 

200,0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

1422132

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

1422133

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სათამაშო აპარეტებიდან

1422132

 

 

 

198,5

 

 

 

ტოტალიზატორის,ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან

1422133

 

 

 

23,5

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

107,7

114,7

 

114,7

90,0

 

90,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

74,6

28,5

 

28,5

15,0

 

15,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

36,2

22,1

0,0

22,1

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

36,2

20,9

 

20,9

0,0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

0,0

1,2

 

1,2

0,0

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

210,6

291,6

 

291,6

200,0

 

200,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

1431

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევების გამო

14311

 

 

 

291,6

 

 

200,0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევების გამო შრმის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროებში

14311

 

 

 

81,4

 

 

32,0

შემოსავალი სახელმწიფო ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევების გამო გარემოს დაცვის ბუნებათსარგებლობის სფეროებში

14313

 

 

 

5,5

 

 

5,0

შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

14317

 

 

 

145,0

 

 

100,0

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

143171

 

 

 

145,0

 

 

100,0

შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

14319

 

 

 

2,5

 

 

3,0

შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი   ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

143110

 

 

 

25,0

 

 

30,0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო

1434

 

 

 

32,0

 

 

30,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

68,0

62,9

 

62,9

15,0

 

15,0

 

1451

 

 

 

 

 

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის  არასასოფლო სამეურნეო მიზნით

გამოყოფისას საბაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული

ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი                            

1451

 

 

 

57,5

 

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1459

 

 

 

5,0

 

 

 

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10 547.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ხარჯები

8 742,3

11 285,1

582,4

10 702,7

10 547,8

226,5

10 321,3

 

შრომის ანაზღაურება

1 247,2

1 431,0

0,0

1 431,0

1 894,3

0,0

1 894,3

 

საქონელი და მომსახურება

1 480,2

1 739,6

180,4

1 559,2

1 956,1

226,5

1 729,6

 

სუბსიდიები

4 615,2

5 259,3

0,0

5 259,3

5 285,0

0,0

5 285,0

 

გრანტები

300,0

1 360,0

0,0

1 360,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

608,8

838,8

3,4

835,4

727,2

0,0

727,2

 

სხვა ხარჯები

490,9

656,4

398,6

257,8

685,2

0,0

685,2

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  - 58,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 42,0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის

გეგმა

1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2162,3

5960,0

42,0

სულ ჯამი

2162,3

5960,1

42,0

 

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება      100.0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

155.2

211,0

100.0

ძირითადი აქტივები

9.5

48,8

10.0

არაწარმოებული აქტივები

145.7

162,2

90.0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 908,9   

4 216,1   

3 313,4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 389,2    

3 718,7   

2 828,5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 026,1   

2 287,2   

2 778,5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

363,1   

1 431,5   

50,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

69,3    

80,4   

70,0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

69,3   

80,4   

80,4   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

445,4   

406,1   

414,9   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

5,0   

10,9   

0,0   

702

თავდაცვა

110,1   

130,6   

145,5   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

294,5   

289,9   

314,6   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

112,0   

70,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

182,5   

219,9   

314,6   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 185,9   

5 090,9   

851,3   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

48,9   

64,1   

58,0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

48,9   

64,1   

58,0   

7045

ტრანსპორტი

851,7   

35,6   

47,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

851,7   

35,6    

47,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 285,3   

4 991,2   

746,3   

705

გარემოს დაცვა

745,0   

815,7   

710,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

745,0   

815,7   

710,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

456,9   

1 842,1   

711,8   

7061

ბინათმშენებლობა

41,5   

0,0   

0,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

337,3   

360,6   

380,0   

7063

წყალმომარაგება

0,0   

0,9   

0,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

78,1   

1 480,6   

331,8   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

88,9   

86,3   

93,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

72,9   

86,3   

93,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

16,0   

0,0   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 166,6   

2 349,9   

2 367,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

691,0   

857,9   

916,4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 404,9   

1 422,5   

1 379,6   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

70,7   

69,5   

71,0   

709

განათლება

1 263,3   

1 509,8   

1 519,4   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 140,0   

1 369,4   

1 408,4   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

98,2   

140,4    

140,4   

710

სოციალური დაცვა

684,5   

913,8   

807,2   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,9   

1,5   

11,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

200,5   

169,3   

141,2   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

369,8   

595,2   

429,2   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

112,3   

147,8   

225,8   

 

სულ

10 904,6   

17 245,1   

10 833,2   

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 225.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 79,5 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 130.4 ათასი ლარი;
გ) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 15,1 ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.


თავი II
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი  წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება  ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 სახანძრო. სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მეხანძრეების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

დაბა ურეკის წყალმაშველთა ჯგუფი ემსახურება ურეკი შეკვეთილის ზღვის დამსვენებლების უსაფრთხო დასვენების პირობებს. მაშველები თეორიულად და პრაქტიკულად მომზადებულები ხვდებიან ზღვის სეზონს,  წყალმაშველთა მოთხოვნების გათვალისწინებით აუცილებელია სპეც.ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა.

1.2 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 02 02)

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება  ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი 2013 წლის ბიუჯეტით აღარ უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ფინანსურ ხელშეწყობას.

1.3 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა   (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.


მუხლი 14. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

14,1, საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

 14,1,1, მუნიციპალური ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის  არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.

14,2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, სკვერების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია  და  ინფრასტრუქტურის სამუშაოები.

14,3  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატრებასთან დაკავშირებით წარმოქმნლი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

გაგრძელდება ოზურგეთში და დაბა ურეკის ტერიტორიაზე დიდი და პატარა დამატებითი ურნების დადგმა,  ქალაქის ქუჩების მორწყვა და მორეცხვა.

14,4  კომუნალური მომსახურების ცენტრი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:  გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა  ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა,  მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახდის შეუფერხებელი დაფარვა;   მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება; არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. ქალაქის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში ხეების გადაბელვა–ფორმირება, ზეხმელი და ავრიული ხეების მონიშვნა, შემდგომში მოჭრა–დამიშავება და გატანა. მცენარეთა შესყდვა დარგვის თანმდევი მომსახურებით.

14,5 ა.ი.პ. სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის მიზანია სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ზრდა, არსებული სასოფლო სამეურნეო ტექნიკისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობების ეფექტური გამოყენება; სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის სერვის–ცენტრებში ადგილობრივი და მოწვეული სპეციალისტების მიერ ფერმერებისათვის სწავლების ჩატარება და საკონსულტაციო მომსახურეობა მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე; სასათბურე მეურნეობების განვითარება სანერგე მეურნეობების შექმნა, მაღალ ხარისხიანი, ჯიშიანი ნერგების გამოყვანა არსებული ამორტიზირებული და არარენტაბელური ბაღების ჩასანაცვლებლად, ხილსაცავების მოწყობა მოსალოდნელი ეკონომიკური ზიანის მინიმიზირების უზრუნველყოფის მიზნით საკარანტინო მავნებლების გავრცელების წინააღმდეგ ღონისძიებების ჩატარება; ნიადაგის ნაყოფიერებების ამაღლების ღონისძიებები;

14,6    რეგიონალური განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია რეგიონის სოციალ–ეკონომიკური განვითარების სტიმულირება, გურიის შესახებ ცნობადობის მიღწევა ტურიზმის სფეროში საერთაშორისო დონეზე, დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა, კულტურული ტრადიციების აღდგენა, ახალგაზრდობის ჩართვა სხვადასხვა საქმიანობებში გარემოს დაცვითი ღონისძიებების განხორციელება და რეგიონალური განვითარების სააგენტოების ქსელში გაწევრიანება, ერთობლივ და ქსელურ პროექტებში მონაწილეობის მიზნით.

14,7    სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 09)

ქვე პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება.


მუხლი 15. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

15,1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

 პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა,  გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.

 მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 37 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1600  ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს ქალაქის ბაღებში 15 ლარს ხოლო სოფლის ბაღებში 10 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

15,2  ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაწყებითი და ზოგადი განათლების მქონე დაწესებულებების სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.

15,2,1 ა.ი.პ. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი  (პროგრამული კოდი 04 02 02)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  განათლებას.

    ორგანიზაციის მიზანია მოსწავლე ახალგაზრდობის მოქალაქეობრივი, პატრიოტული ცნობიერების, შრომითი უნარჩვევების ჩამოყალიბება, განსხვავებული უნარის მქონე ბავშვების ინტეგრირება საზოგადოებაში სადაც სრული თავისუფლება მიენიჭება მათ შესაძლებლობებს.

15,2,2  განათლების სხვა ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02 03)

ქვეპროგრამში გათვალისწინებულის საჯარო სკოლების ხელშეწყობა.


მუხლი 16. კულტურა, რელიგია და ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების   პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს მდიდარი კულტურული  ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

16,1  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში სპორცმენთა მომზადების ორგანიზაციური და მეთოდური ხელშეწყობა,სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი;
  • ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „მერცხალი“;
  • ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური სტადიონი;
  • ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჩოგბურთო სკოლა;
  • ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის რაგბის განვითარების ცენტრი;
  • ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა;
  • ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების, საინფორმაციო, ანალიტიკური და მეთოდური დახმარების ცენტრი;
  • შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საცხენოსნო კლუბი „მარულა“;

16,1,2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ფოლკლორული კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების მხარდაჭერა და შემოქმედებითი კოლექტივების ხელშეწყობა, თეატრალური მუსიკალური სახვითი, ქორეოგრაფიული, წიგნის ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავი გამოფენის მოწყობა, გაგრძელდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

  • ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი;
  • ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა;
  • ს.ს.ი.პ ქ.ოზურგეთის ალ.წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული  თეატრი;
  • ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო თეატრი;
  • ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი–გალერეა;
  • ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და დასვენების პარკი;
  • ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ურეკის კულტურის სახლი;
  • ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქორეოგრაფიული ანსაბლი „გურია“;
  • ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა;
  • ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მუსიკალური სკოლა;
  • ა.(ა).ა.ი.პ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი;

16,1,3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.

გაგრძელდება  თანამშრომლობა სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან:

ბავშვთა და ახალგაზრდულ ორგანიზაციათა მხარდაჭერა და წახალისება;

თავისუფალი დროის შინაარსიანად და ეფექტურად ორგანიზება.

პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები.

16,1,4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

16,1,5  ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა    (პროგრამული კოდი 05 02 13)

მუნიციპალიტეტის  ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა; ტურისტული მარშუტების დაგეგმარება; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზება; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ურეკში, შეკვეთილში ზღვის სეზონთან დაკავშირებული ღონისძიებების ჩატარება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი მოსახლეობა და დამსვენებლები, სეზონის გახსნა და დახურვა, სხვადასხვა სახის ფესტივალების მოწყობა. კურორტ გომისმთაზე სამთო ექსტრემალური სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სხვადასხვა პროექტების ორგანიზება და ხელშეწყობა.


მუხლი 17. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.  კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

17,1. მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა 140.000 ლარ

     პროგრამის განმახორციელებელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.

   პროგრამის მიზანი

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება

    პროგრამის სუბიექტი

  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი  ოჯახები  4 და მეტი შვილი 18 წლამდე, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 57.001   დან    150.000მდე. ერთერთი ბავშვის სრულწლოვანების ასაკის შემთხვევაში ოჯახი კარგავს დახმარებას.

 მუნიციპალიტეტში აღრიცხულია 86 მრავალშვილიანი ოჯახი 4 და მეტი 18 წლამდე ბავშვით. მონაცემები წლის განმავლობაში ცვალებადია.

პროგრამა განხორციელდება ყოველთვიურად  ერთი საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

ერთ მრავალშვილიან ოჯახზე გაიცემა ყოველთვიური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით.

     მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 57.000-ს (84 ოჯახი)  წლის განმავლობაში  სამჯერ გაეწევათ დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

პროგრამის დაფინანსება

   პროგრამით გათვალიწინებული თანხაა 140.000 პროგრამით გათვალიწინებული კატეგორიის მიხედვით დგება რეესტრი. დაფინანსება მოხდება ყოველთვიურად ბანკის მეშვეობით ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ პირად ანგარიშზე.

17,2,  უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთა 80.000ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი

ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დახმარების, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.

პროგრამის მიზანი

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეჭირვებული მოსახლეობის ყოველდღიური  მატერიალური და მორალური დახმარება, მათი  ყოველდღიური ერთჯერადი კვება.

პროგრამის სუბიექტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად შეჭირვებული 125 მოქალაქე.

 პროგრამა განხორციელდება  ერთი საბიუჯეტო წლის განმავლობაში.

პროგრამის დაფინანსება

პროგრამით გათვალიწინებული თანხაა 80.000 ლარი.  თანხის გაცემა ხდება ყოველთვიური ლიმიტის ფარგლებში.

17,3. სტიქიური მოვლენების შედეგად და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების  დახმარების პროგრამა,

მიზანი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე  საყოფაცხოვრებო პირობებში მცხოვრები ოჯახების ერთდროული მატერიალური დახმარება.

პროგრამის სუბიექტი

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე  საყოფაცხოვრებო პირობებში მცხოვრები ოჯახები.

  მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს განცხადება, აქტი ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულიდან ოჯახის სოციალურ-ეკონომიური მდგომერეობის შესახებ,

ცნობა  სოციალური მომსახურების სააგენტოდან.

  განცხადების დაკმაყოფილება მოხდება სოციალური სამსახურის  და  ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახურის მიერ გაცემული შემოწმების აქტის საფუძველზე.O 

17,4. ვეტერანთა დახმარების პროგრამა 19000 ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების  (სამამულო ომის ვეტერანი-75; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 1992-1993წლებში  დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახები-39, 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა ოჯახები-3 ოჯახი) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

9 მაისს, ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღეს 75 სამამულო ომის ვეტერანზე გაიცემა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 50 ლარის ოდენობით .

2008 წლის  აგვისტოს ომში დაღუპულ მეომართა ხსოვნის დღე- 2400 ლარი (სამი ოჯახი)

საქართელოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ხსოვნის დღე 27 სექტემბერი- 3900 ლარი. (39 ოჯახი); ვეტერანთა კავშირი 8940 ლარი

   პროგრამის განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის   რაოდენობა შეადგენს 19000 ლარს.

17,5.  საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე მეომრებისა და II მსოფლიო ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება.

გათვალისწინებულია 10 000 ლარი (250ლარი თითოეულზე).

 გარდაცვლილის მემკვიდრემ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახურში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1.     ომის მონაწილის პლასტიკური ბარათი

2.     ომის მონაწილის გარდაცვალების ცნობა

3.     თანხის ამღების  პირადობის მოწმობის ასლი

თანხის გაცემა მოხდება ბანკში ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ  პირად ანგარიშზე.

17,6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების პროგრამა - 40100  ლარი.

1. გურიის რეგიონის ინვალიდთა ასოციაციასთან არსებული დღის ცენტრში 18 წელს გადაცილებული 15 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა  დაფინანსება.

 მთლიანი ბიუჯეტი 2013 წლის 1იანვრიდან 2013 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით 40100 ლარი.

   ერთ ბენეფიციარზე გათვალისწინებულია დღიური ხარჯი 8 ლარი.

პროექტით გათვალისწინებულია  მომსახურების შემდეგი სერვისი:

1.     ბენეფიციართა ყოველდღიური მომსახურება(შაბათ-კვირისა და უქმე დღეების გარდა) 2-ჯერადი კვებით სადილი და სამხარი.

2.     ბენეფიციართა სატრანსპორტო უზრუნველყოფა (ცენტრში მათი მიყვანა და შინ დაბრუნებ)

3.     საყოფაცხოვრებო და პროფესიული უნარჩვევების განვითარება.

4.     საგანმანათლებლო, კულტურულ და სპორტული გამაჯანსაღებელი ღონისძიებები.

5.     ბენეფიციართა სან-ჰიგიენური დაფსიქოლოგიური მომსახურების უზრუნველყოფა.

Pპროგრამა ხორციელდება ერთჯერადად. ერთი საბიუჯეტო წლის განმავლობაშიPპროგრამის განხორციელებისთვის საჭიროა 40100 ლარი.

17,7. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა ( აფხაზეთი –სამაჩაბლო) -16.300 ლარი

       პროგრამის განმახორციელებელი

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.

     პროგრამის მიზანი

 პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 220 ადამიანი 69 ოჯახი იძულებით გადაადგილებულ პირთა (აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან) ერთჯერადი მატერიალური დახმარებებით უზრუნველყოფა.

1.     ზამთრისათვის საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა

 დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თითოეული ოჯახისთვის საშეშე მერქნის თანხის უზრუნველყოფით.

პროგრამის  განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის   რაოდენობა შეადგენს 13000 ლარს. თითოეულ ოჯახზე 200 ლარის ოდენობით.

2.     დევნილთა სარიტუალო ხარჯები

პროგრამის  განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის   რაოდენობა შეადგენს 1000 ლარს (თითოეულ ოჯახზე 200 ლარი).

3.     ექსტრემალურ სიტუაციაში-ოპერაცია და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება.

პროგრამის  განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის   რაოდენობა შეადგენს 2300 ლარს. მაქსიმალური თანხა 300 ლარი.

ყველა სახის დახმარებების გაცემა მოხდება ბანკის მეშვეობით ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ პირად ანგარიშზე.

17,8. ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა 1500 ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.

პროგრამის მიზანი

პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს ზემოთ მყოფი მოქალაქეების დახმარება (თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით).

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 6 ას წელს გადაცილებული მოქალქეა.

მონაცემები ცვალებადია.

17,9. ეკონომიურად შეჭირვებულ ოჯახებზე სათბობის (შეშის)შეძენის ხარჯები. 20.000 ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.

პროგრამის მიზანი

 პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა და უკიდურესად შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების  სარეიტინგო ქულით 100.000-მდე ერთდროული მატერიალური დახმარება.

პროგრამის დაფინანსების წესი

Dდახმარების მიღების მსურველებმა მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარმოადგინონ შენდეგი დოკუმენტაცია:

მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს განცხადება, აქტი  ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულიდან ოჯახის სოციალურ-ეკონომიური მდგომერეობის შესახებ,

ცნობა  სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, პირადობის მოწმობის ასლი.

დახმარების გაცემა მოხდება ბანკის მეშვეობით, ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ პირად ანგარიშზე.

17,10.  თირკმლის უკმარისობით დაავადებულ პირთა დახმარების პროგრამა -34.000ლარი პროგრამის განმახორციელებელი

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.

პროგრამის მიზანი

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხვრები თირკმლის უკმარისობით დაავადებული 22-მდე მოქალაქე დიალიზის მკურნალობის კურსს გადის ქ. ბათუმსა და სხვა ქალაქებში.     მათთვის მგზავრობის თანხით დაფინანსება. თითოეულს ყოველთვიურად 120ლარის ოდენობთ.

დახმარების მიღების მსურველებმა მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარმოადგინონ შენდეგი დოკუმენტაცია:

განცხადება

პირადობის მოწმობის ასლი

ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ.      დახმარების გაცემა მოხდება ბანკის მეშვეობით, ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ პირად ანგარიშზე. თითოეულ ბენეფიციარს გამოეყოფა ყოველთვიურად მგზავრობის თანხა 120 ლარის ოდენობით.

17.11, სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება-30.000 ლარი        

  დღის ცენტრი 25 უკიდურესად შეჭირვებულ ბავშვს მოემსახურება:

M-მომსახურება განხორციელდება შაბათ-კვირისა და სადღესასწაულო დღეების გარდა ყოველ დღე 14:00 სთ. დან 18:00 სთ. მდე. ბავშვები უზრუნველყოფილი იქნებიან ორჯერადი კვებით (სადილი და სამხარი.)

  -ცენტრის მიერ განხორცილდება ოჯახის მხარდამჭერი ღონისძიებები: მშობელთა კონსულტაციები, ვიზიტი ოჯახებში და შეფასება,  ოფიციალური დოკუმენტაციის მოწესრიგებაში დახმარება.

  -სამედიცინო მომსახურეობა

   -ფსიქოლოგის მომსახურეობა

   -იფუნქციონირებს სხვადასხვა წრეები (კულინარია, ხელგარჯილობა. მუსიკა-ქორეოგრაფია, უცხო ენები).

17,12, სკოლამდელ აღზრდის დაწესებულებებში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი, მრავალშვილიანი და ლტოლვილის სტატუსის მქონე აღსაზრდელთა გადასახადისაგან განთავისუფლება -- 30.000 ლარი

პროგრამის სუბიექტი

1. სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილი, რომლებთაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთ ერთიან ბაზაში აქვთ სარეიტინგო ქულა 5700-მდე სრულად თავისუფლდებიან გადასახადისაგან.

2. ლტოლვილის სტატუსიის მქონე აღსაზრდელები, შესაბამისი დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში სრულად თავისუფლდებიან გადასახადისაგან.

3.  მრავალშვილიანი ოჯახის შვილები (4 და მეტი შვილი), 50% თავისუფლდება გადასახადისაგან.

4. მრავალშვილიანი ოჯახის შვილები (4 და მეტი შვილი),რომელთაც ცენტრის ფილიალებში ჰყავთ 3 აღსაზრდელი ან მეტი, გადაიხდის მხოლოდ 1 აღსაზრდელზე დაწესებულ გადასახადს.

ამგვარი შეღავათებით  ისარგებლებს 310-მდე აღსაზრდელი

პროგრამის  განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის   რაოდენობა შეადგენს 30.000 ლარს.

17,13. ხანდაზმულთა სახლისთვის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფის პროგრამა-9510ლარი

პროგრამის მიზანი

ხანდაზმულთა  თავშესაფარში განთავსებული ბენეფიციარები ძირითადად სოციალურად დაუცველი ადამიანები არიან. მათი მოვლა და პატრონობა , მათზე მზრუნველობა სახელმწიფო სოციალური პოლიტიკის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულაბას წარმოადგენს. , პროგრამის მიზანია 26 ხანდაზმულის დაკმაყოფილება საბაზისო პირობებით.

პროგრამის მონაწილეები:

 ოზურგეთის მუიციპალიტეტის დაბა ანასეულში მდებარე ხანდაზმულთა სახლში მცხოვრები 26 ბენეფიციარი.

 პროგრამის ამოცანები:

 პროგრამა მიზნად ისახავს ხანდაზმულთა სახლის კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფას.

პროგრამის  განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის   რაოდენობა შეადგენს 9510  ლარს.

17,14. მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების  პროგრამა – 178590

პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურების პროგრემაბს:

1. შეჭირვებულ მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარების პროგრამა-103.590

მიზანი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უფლებების რეალიზაცია ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში და საზოგადოების უკიდურესად ხელმოკლე ნაწილის სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა ინდივიდუალური მიმართვის საფუძველზე.

პროგრამის სუბიექტი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეჭირვებული  მოქალაქეები, რომლებიც საჭიროებენ სამედიცინო მომსახურებას და რეგისტრორებულები არიან სოციალურად დაუცველთ ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150.00-ს.

დახმარების მიღების მსურველებმა მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა უნდა წარმოადგინოს სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ფორმა 100, მკურნალობის ან ქირურგიული ოპერაციის ღირებულების ამსახველი ანგარიშ-ფაქტურა, ცნობა  სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, პირადობის მოწმობის ასლი, აქტი ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულიდან ოჯახის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის შესახებ.

განმცხადებელი დაფინანსებას იღებს ინდივიდუალურად, დახმარებების გაცემა მოხდება ბანკის მეშვეობით ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ პირად ანგარიშზე ან გადარიცხვა მოხდება სამედიცინო დაწესებულებაში.

   პროგრამა ხორციელდება ერთი საბიუჯეტო წლის მანძილზე.

. 2. მშობიარეთა  თანადაფინანსების პროგრამა- 45.000 ლარი.

პროგრამის განმახორციელებელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.

    პროგრამის სუბიექტი

ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალშობილთა ოჯახები, რომლებიც არ სარგებლობენ სამედიცინო პოლისით და მათი სარეიტინგო ქულა არის 70.001 დან 150.000მდე.

პროგრამის  განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის   რაოდენობა შეადგენს 45.000ლარს.

 შენიშვნა: აღნიშნული დახმარება გაიცეს იმ ოჯახებზე, რომელთაც მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა, მაგრამ ვერ სარგებლობენ სამედიცინო პოლისით. (პოლისის დანიშვნას აგვიანდება 4-5 თვე).

3. 18 წლამდე ასაკის  ბავშვთა სამედიცინო მომსახურება თანადაფინანსებით-15.000ლარი

პროგრამის მონაწილე არიან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები   18 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც არ სარგებლობენ სამედიცინო პოლისით.

  პროგრამის  განხორციელებისათვის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში თანხის   რაოდენობა შეადგენს 15000 ლარს.

4. უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა. 15.000 ლარი

 პროგრამის განმახორციელებელი

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური.

პროგრამის მიზანი

 პროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 110-მდე  უსინათლო ინვალიდის  ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. თითოეულს 150 ლარის ოდენობით.                                                                                   დახმარების მიღების მსურველებმა მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

განცხადება, პირადობის მოწმობის ასლი, ინვალიდობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

 დახმარების გაცემა მოხდება ბანკის მეშვეობით, ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ პირად ანგარიშზე.

შენიშვნა: იმ შემთხვავეში თუ ამოქმედდება საყოველთაო დაზღვევა ზემოთაღნიშნული პროგრამებში მოხდება შესაბამისი ცვლილებები.


მუხლი 18. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10 834,4

17 086,1

6 533,4

10 552,7

10 320,9

420,9

9 900,0

გადასახადები

1 941,5

2 164,9

0,0

2 164,9

1 828,7

0,0

1 828,7

გრანტები

7 648,1

13 865,8

6 533,4

7 332,4

7 703,4

420,9

7 282,5

სხვა შემოსავლები

1 244,8

1 055,4

0,0

1 055,4

788,8

0,0

788,8

ხარჯები

8 742,3

11 285,1

582,4

10 702,7

10 547,8

226,5

10 321,3

შრომის ანაზღაურება

1 247,2

1 431,0

0,0

1 431,0

1 894,3

0,0

1 894,3

საქონელი და მომსახურება

1 480,2

1 739,6

180,4

1 559,2

1 956,1

226,5

1 729,6

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

4 615,2

5 259,3

0,0

5 259,3

5 285,0

0,0

5 285,0

გრანტები

300,0

1 360,0

0,0

1 360,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

608,8

838,8

3,4

835,4

727,2

0,0

727,2

სხვა ხარჯები

490,9

656,4

398,6

257,8

685,2

0,0

685,2

 

 

 

 

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

2 092,1

5 801,0

5 951,0

-150,0

-226,9

194,4

-421,3

 

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 007,1

5 749,0

5 643,6

105,4

185,4

194,4

-9,0

ზრდა

2 162,3

5 960,0

5 643,6

316,4

285,4

194,4

91,0

კლება

155,2

211,0

0,0

211,0

100,0

0,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

85,0

52,0

307,4

-255,4

-412,3

0,0

-412,3

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

85,0

52,0

307,4

-255,4

-412,3

0,0

-412,3

ზრდა

85,0

307,4

307,4

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

85,0

307,4

307,4

 

0,0

0,0

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

255,4

0,0

255,4

412,3

0,0

412,3

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

255,4

 

255,4

412,3

0,0

412,3

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 


მუხლი 19. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები:

დასახელება

კოდი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

 

10 989,6

17 297,1

6 533,4

10 763,7

10 420,9

420,9

10 000,0

შემოსავლები

1

10 834,4

17 086,1

6 533,4

10 552,7

10 320,9

420,9

9 900,0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

155,2

211,0

0,0

211,0

100,0

0,0

100,0

შემოსავლები

1

10 834,4

17 086,1

6 533,4

10 552,7

10 320,9

420,9

9 900,0

გადასახადები

11

1 941,5

2 164,9

0,0

2 164,9

1 828,7

0,0

1 828,7

საშემოსავლო გადასახადი

113

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

ქონების გადასახადი

113

1 941,5

2 164,9

0,0

2 164,9

1 828,7

0,0

1 828,7

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

913,3

1 120,9

 

1 120,9

919,0

 

919,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

1,1

0,0

 

 

0,0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

97,6

88,0

0,0

88,0

81,0

0,0

81,0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

10,0

13,0

 

13,0

81,0

 

81,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

1131132

87,6

75,0

 

75,0

0,0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე   ქონების გადასახადი                           

113114

135,8

172,9

0,0

172,9

114,0

0,0

114,0

ფიზიკურ პირებიდან

1131141

102,5

95,9

 

95,9

70,0

 

70,0

იურიდიულ პირებიდან

1131142

33,3

77,0

 

77,0

44,0

 

44,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  ქონების გადასახადი                                        

113115

793,7

783,1

0,0

783,1

714,7

0,0

714,7

ფიზიკურ პირებიდან

1131151

258,7

288,5

 

288,5

149,7

 

149,7

იურიდიულ პირებიდან

1131152

535,0

494,6

 

494,6

565,0

 

565,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

116

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

სხვა გადასახადები

116

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

გრანტები

13

7 648,1

13 865,8

6 533,4

7 332,4

7 703,4

420,9

7 282,5

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

7 648,1

13 865,8

6 533,4

7 332,4

7 703,4

420,9

7 282,5

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

6 442,9

9 092,4

1 760,0

7 332,4

7 703,4

420,9

7 282,5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

5 242,9

7 110,4

 

7 110,4

7 057,5

 

7 057,5

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

200,0

222,0

 

222,0

225,0

 

225,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

1 000,0

1 760,0

1 760,0

 

420,9

420,9

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

1 205,2

4 773,4

4 773,4

0,0

0,0

0,0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

1 085,0

1 381,4

1 381,4

 

0,0

 

 

სხვა პროექტები

 

120,2

3 392,0

3 392,0

0,0

0,0

 

0,0

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

 

0,0

500,0

500,0

 

0,0

 

 

მ.შ. სხვა დანარჩენი

 

120,2

2 892,0

2 892,0

 

0,0

 

 

სხვა შემოსავლები

14

1 244,8

1 055,4

0,0

1 055,4

788,8

0,0

788,8

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

549,5

337,1

0,0

337,1

268,8

0,0

268,8

პროცენტები

1411

69,0

126,2

 

126,2

78,8

 

78,8

დივიდენდები

14115

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

რენტა

1415

480,5

210,9

0,0

210,9

190,0

0,0

190,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

192,3

164,8

 

164,8

130,0

 

130,0

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

141511

 

 

 

148,8

 

 

120,0

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

141512

 

 

 

11,1

 

 

10,0

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

141516

 

 

 

4,9

 

 

 

შემოსავალი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული  მიწის მართვაში  (უზურფრუქტი, ქირავნობა, იჯარა და სხვა) გადაცემიდან

14154

288,2

46,1

 

46,1

60,0

 

60,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

416,7

363,8

0,0

363,8

305,0

0,0

305,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

380,5

341,7

0,0

341,7

305,0

0,0

305,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

198,2

198,5

 

198,5

200,0

 

200,0

სათამაშო აპარეტებიდან

1422132

 

 

 

198,5

 

 

 

ტოტალიზატორის,ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან

1422133

 

 

 

23,5

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

107,7

114,7

 

114,7

90,0

 

90,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

74,6

28,5

 

28,5

15,0

 

15,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

36,2

22,1

0,0

22,1

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

36,2

20,9

 

20,9

0,0

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

0,0

1,2

 

1,2

0,0

 

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

210,6

291,6

 

291,6

200,0

 

200,0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევების გამო

14311

 

 

 

291,6

 

 

200,0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევების გამო შრმის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროებში

14311

 

 

 

81,4

 

 

32,0

შემოსავალი სახელმწიფო ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევების გამო გარემოს დაცვის ბუნებათსარგებლობის სფეროებში

14313

 

 

 

5,5

 

 

5,0

შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

14317

 

 

 

145,0

 

 

100,0

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო

143171

 

 

 

145,0

 

 

100,0

შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

14319

 

 

 

2,5

 

 

3,0

შემოსავალი სანქციებიდან(ჯარიმები და საურავები)მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი   ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

143110

 

 

 

25,0

 

 

30,0

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-საამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო

1434

 

 

 

32,0

 

 

30,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

68,0

62,9

 

62,9

15,0

 

15,0

 

1451

 

 

 

 

 

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის  არასასოფლო სამეურნეო მიზნით

გამოყოფისას საბაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული

ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი                           

1451

 

 

 

57,5

 

 

 

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1459

 

 

 

5,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

155,2

211,0

0,0

211,0

100,0

0,0

100,0

ძირითადი აქტივები

311

9,5

48,8

 

48,8

10,0

 

10,0

არაწარმოებული აქტივები

314

145,7

162,2

0,0

162,2

90,0

0,0

90,0

მიწა

3141

145,7

162,2

 

162,2

90,0

 

90,0

 


მუხლი 20. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები:

org. kodi

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

10 904,6

17 245,1

6 226,0

11 019,1

10 833,2

420,9

10 412,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

255,0

264,0

0,0

264,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

8 742,3

11 285,1

582,4

10 702,7

10 547,8

226,5

10 321,3

 

შრომის ანაზღაურება

1 247,2

1 431,0

0,0

1 431,0

1 894,3

0,0

1 894,3

 

საქონელი და მომსახურება

1 480,2

1 739,6

180,4

1 559,2

1 956,1

226,5

1 729,6

 

სუბსიდიები

4 615,2

5 259,3

0,0

5 259,3

5 285,0

0,0

5 285,0

 

გრანტები

300,0

1 360,0

0,0

1 360,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

608,8

838,8

3,4

835,4

727,2

0,0

727,2

 

სხვა ხარჯები

490,9

656,4

398,6

257,8

685,2

0,0

685,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 162,3

5 960,0

5 643,6

316,4

285,4

194,4

91,0

 

ძირითადი აქტივები

2 162,3

5 960,0

5 643,6

316,4

285,4

194,4

91,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 908,9

4 216,1

86,4

4 129,7

3 313,4

0,0

3 313,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

218,0

225,0

0,0

225,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

2 787,7

4 167,4

86,4

4 081,0

3 305,4

0,0

3 305,4

 

შრომის ანაზღაურება

1 067,6

1 240,8

0,0

1 240,8

1 634,5

0,0

1 634,5

 

საქონელი და მომსახურება

1 347,4

1 461,8

86,4

1 375,4

1 577,2

0,0

1 577,2

 

სუბსიდიები

69,3

80,4

0,0

80,4

70,0

0,0

70,0

 

გრანტები

300,0

1 360,0

0,0

1 360,0

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

3,4

24,4

0,0

24,4

23,7

0,0

23,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121,2

48,7

0,0

48,7

8,0

0,0

8,0

 

ძირითადი აქტივები

121,2

48,7

0,0

48,7

8,0

0,0

8,0

01 01

ოზურგეთის საკრებულო

527,0

556,8

0,0

556,8

758,0

0,0

758,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

36,0

 

36,0

0,0

 

 

 

ხარჯები

485,9

553,1

0,0

553,1

753,8

0,0

753,8

 

შრომის ანაზღაურება

255,1

271,5

0,0

271,5

333,9

0,0

333,9

 

საქონელი და მომსახურება

230,8

262,5

0,0

262,5

401,3

0,0

401,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

19,1

0,0

19,1

18,6

0,0

18,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,1

3,7

0,0

3,7

4,2

0,0

4,2

 

ძირითადი აქტივები

41,1

3,7

0,0

3,7

4,2

0,0

4,2

01 02

ოზურგეთის გამგეობა

1 499,1

1 730,4

86,4

1 644,0

2 020,5

0,0

2 020,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

187,0

189,0

 

189,0

0,0

 

 

 

ხარჯები

1 419,0

1 685,4

86,4

1 599,0

2 016,7

0,0

2 016,7

 

შრომის ანაზღაურება

812,5

969,3

0,0

969,3

1 300,6

0,0

1 300,6

 

საქონელი და მომსახურება

603,1

710,8

86,4

624,4

711,0

0,0

711,0

 

სხვა ხარჯები

3,4

5,3

0,0

5,3

5,1

0,0

5,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80,1

45,0

0,0

45,0

3,8

0,0

3,8

 

ძირითადი აქტივები

80,1

45,0

0,0

45,0

3,8

0,0

3,8

01 03

სარეზერვო ფონდი

63,1

71,5

0,0

71,5

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

63,1

71,5

0,0

71,5

50,0

0,0

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

63,1

71,5

0,0

71,5

50,0

0,0

50,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

445,4

406,1

0,0

406,1

414,9

0,0

414,9

 

ხარჯები

445,4

406,1

0,0

406,1

414,9

0,0

414,9

 

საქონელი და მომსახურება

445,4

406,1

0,0

406,1

414,9

0,0

414,9

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

5,0

10,9

0,0

10,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

5,0

10,9

0,0

10,9

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,0

10,9

0,0

10,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 06

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის ,,კეთილმოწყობისა და არქიტექტურული დაგეგმარების ცენტრი"

69,3

80,4

0,0

80,4

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

69,3

80,4

0,0

80,4

70,0

0,0

70,0

 

სუბსიდიები

69,3

80,4

 

80,4

70,0

 

70,0

01 07

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

300,0

1 360,0

0,0

1 360,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

300,0

1 360,0

0,0

1 360,0

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

300,0

1 360,0

0,0

1 360,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

404,6

420,5

0,0

420,5

460,1

0,0

460,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37,0

39,0

0,0

39,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

343,3

419,0

0,0

419,0

460,1

0,0

460,1

 

შრომის ანაზღაურება

179,6

190,2

0,0

190,2

259,8

0,0

259,8

 

საქონელი და მომსახურება

127,9

183,8

0,0

183,8

152,4

0,0

152,4

 

სუბსიდიები

33,3

36,0

0,0

36,0

38,0

0,0

38,0

 

სხვა ხარჯები

2,5

9,0

0,0

9,0

9,9

0,0

9,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61,3

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

61,3

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

182,5

219,9

0,0

219,9

314,6

0,0

314,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26,0

25,0

 

25,0

0,0

 

 

 

ხარჯები

181,2

219,9

0,0

219,9

314,6

0,0

314,6

 

შრომის ანაზღაურება

107,7

108,0

0,0

108,0

159,9

0,0

159,9

 

საქონელი და მომსახურება

37,7

68,5

0,0

68,5

106,8

0,0

106,8

 

სუბსიდიები

33,3

36,0

 

36,0

38,0

 

38,0

 

სხვა ხარჯები

2,5

7,4

0,0

7,4

9,9

0,0

9,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

112,0

70,0

0,0

70,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

52,0

70,0

0,0

70,0

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

52,0

68,4

0,0

68,4

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

110,1

130,6

0,0

130,6

145,5

0,0

145,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

14,0

 

14,0

0,0

 

 

 

ხარჯები

110,1

129,1

0,0

129,1

145,5

0,0

145,5

 

შრომის ანაზღაურება

71,9

82,2

0,0

82,2

99,9

0,0

99,9

 

საქონელი და მომსახურება

38,2

46,9

0,0

46,9

45,6

0,0

45,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

1,5

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 314,6

7 692,7

6 136,2

1 556,5

2 220,1

420,9

1 799,2

 

ხარჯები

1 359,9

1 782,9

492,6

1 290,3

1 942,7

226,5

1 716,2

 

საქონელი და მომსახურება

4,9

94,0

94,0

0,0

226,5

226,5

0,0

 

სუბსიდიები

1 164,5

1 286,0

0,0

1 286,0

1 210,0

0,0

1 210,0

 

სხვა ხარჯები

190,5

402,9

398,6

4,3

506,2

0,0

506,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 954,7

5 909,8

5 643,6

266,2

277,4

194,4

83,0

 

ძირითადი აქტივები

1 954,7

5 909,8

5 643,6

266,2

277,4

194,4

83,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

851,7

35,6

0,0

35,6

47,0

0,0

47,0

 

ხარჯები

21,7

35,6

0,0

35,6

47,0

0,0

47,0

 

სუბსიდიები

21,7

35,6

0,0

35,6

47,0

0,0

47,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

830,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

830,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 01

გზების რეაბილიტაცია

830,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

830,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

830,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 01 02

შ.პ.ს. ოზურგეთის მუნიციპალური ტრანსპორტი

21,7

35,6

0,0

35,6

47,0

0,0

47,0

 

ხარჯები

21,7

35,6

0,0

35,6

47,0

0,0

47,0

 

სუბსიდიები

21,7

35,6

 

35,6

47,0

 

47,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 397,5

6 158,4

4 711,6

1 446,8

1 371,3

194,4

1 176,9

 

ხარჯები

1 272,8

1 241,7

61,1

1 180,6

1 093,9

0,0

1 093,9

 

სუბსიდიები

1 082,3

1 176,3

0,0

1 176,3

1 090,0

0,0

1 090,0

 

სხვა ხარჯები

190,5

65,4

61,1

4,3

3,9

0,0

3,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 124,7

4 916,7

4 650,5

266,2

277,4

194,4

83,0

 

ძირითადი აქტივები

1 124,7

4 916,7

4 650,5

266,2

277,4

194,4

83,0

03 02 01

 დასუფთავების ღონისძიებები

745,0

815,7

0,0

815,7

710,0

0,0

710,0

 

ხარჯები

745,0

815,7

0,0

815,7

710,0

0,0

710,0

 

სუბსიდიები

745,0

815,7

 

815,7

710,0

 

710,0

03 02 02

ბინათმშენებლობა

41,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

41,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

 კომუნალური მომსახურების ღონისძიებები

337,3

360,6

0,0

360,6

380,0

0,0

380,0

 

ხარჯები

337,3

360,6

0,0

360,6

380,0

0,0

380,0

 

სუბსიდიები

337,3

360,6

 

360,6

380,0

 

380,0

03 02 04

წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

0,0

0,9

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,9

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,9

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

ინფრასტრუქტურის სამუშაოები

1 273,7

4 981,2

4 710,7

270,5

281,3

194,4

86,9

 

ხარჯები

190,5

65,4

61,1

4,3

3,9

0,0

3,9

 

სხვა ხარჯები

190,5

65,4

61,1

4,3

3,9

0,0

3,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 083,2

4 915,8

4 649,6

266,2

277,4

194,4

83,0

 

ძირითადი აქტივები

1 083,2

4 915,8

4 649,6

266,2

277,4

194,4

83,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

0,0

1 330,6

1 330,6

0,0

52,3

0,0

52,3

 

ხარჯები

0,0

337,5

337,5

0,0

52,3

0,0

52,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

337,5

337,5

0,0

52,3

0,0

52,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

993,1

993,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

993,1

993,1

0,0

0,0

0,0

0,0

03 05

საინჟინრო-გეოლოგიური სამუშაოები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის თანხა

4,9

94,0

94,0

0,0

226,5

226,5

0,0

 

ხარჯები

4,9

94,0

94,0

0,0

226,5

226,5

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

4,9

94,0

94,0

0,0

226,5

226,5

0,0

03 06

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის ,, სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრი"

48,9

64,1

0,0

64,1

58,0

0,0

58,0

 

ხარჯები

48,9

64,1

0,0

64,1

58,0

0,0

58,0

 

სუბსიდიები

48,9

64,1

 

64,1

58,0

 

58,0

03 07

 რეგიონალური განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება

10,0

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

10,0

10,0

0,0

10,0

15,0

0,0

15,0

 

სუბსიდიები

10,0

10,0

 

10,0

15,0

 

15,0

03 08

გარემოს ეროვნული სააგენტოს მომსახურება

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1,6

0,0

 

 

0,0

 

 

03 09

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

450,0

0,0

450,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

450,0

0,0

450,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

450,0

0,0

450,0

04 00

განათლება

1 263,3

1 509,8

0,0

1 509,8

1 519,4

0,0

1 519,4

 

ხარჯები

1 238,2

1 509,8

0,0

1 509,8

1 519,4

0,0

1 519,4

 

სუბსიდიები

1 238,2

1 509,8

0,0

1 509,8

1 519,4

0,0

1 519,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

25,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 01

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის ,,სკოლამდელი სააღმზრდელო–საგანმანათლებლოცენტრი"

1 140,0

1 369,4

0,0

1 369,4

1 408,4

0,0

1 408,4

 

ხარჯები

1 140,0

1 369,4

0,0

1 369,4

1 408,4

0,0

1 408,4

 

სუბსიდიები

1 140,0

1 369,4

 

1 369,4

1 408,4

 

1 408,4

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

123,3

140,4

0,0

140,4

111,0

0,0

111,0

 

ხარჯები

98,2

140,4

0,0

140,4

111,0

0,0

111,0

 

სუბსიდიები

98,2

140,4

0,0

140,4

111,0

0,0

111,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

25,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 01

საჯარო სკოლების დაფინანსება

25,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

25,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02 02

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი"

80,7

110,8

0,0

110,8

106,0

0,0

106,0

 

ხარჯები

80,7

110,8

0,0

110,8

106,0

0,0

106,0

 

სუბსიდიები

80,7

110,8

 

110,8

106,0

 

106,0

04 02 03

 განათლების სხვა ღონისძიებები

17,5

29,6

0,0

29,6

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

17,5

29,6

0,0

29,6

5,0

0,0

5,0

 

სუბსიდიები

17,5

29,6

 

29,6

5,0

 

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2 239,8

2 405,9

0,0

2 405,9

2 420,0

0,0

2 420,0

 

ხარჯები

2 239,8

2 405,9

0,0

2 405,9

2 420,0

0,0

2 420,0

 

სუბსიდიები

2 021,0

2 260,8

0,0

2 260,8

2 354,6

0,0

2 354,6

 

სხვა ხარჯები

218,8

145,1

0,0

145,1

65,4

0,0

65,4

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

691,0

857,9

0,0

857,9

916,4

0,0

916,4

 

ხარჯები

691,0

857,9

0,0

857,9

916,4

0,0

916,4

 

სუბსიდიები

691,0

857,9

0,0

857,9

916,4

0,0

916,4

05 01 01

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლა

161,0

197,5

0,0

197,5

224,5

0,0

224,5

 

ხარჯები

161,0

197,5

0,0

197,5

224,5

0,0

224,5

 

სუბსიდიები

161,0

197,5

 

197,5

224,5

 

224,5

05 01 02

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

154,0

185,5

0,0

185,5

204,9

0,0

204,9

 

ხარჯები

154,0

185,5

0,0

185,5

204,9

0,0

204,9

 

სუბსიდიები

154,0

185,5

 

185,5

204,9

 

204,9

05 01 03

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი მერცხალი

188,5

223,8

0,0

223,8

245,0

0,0

245,0

 

ხარჯები

188,5

223,8

0,0

223,8

245,0

0,0

245,0

 

სუბსიდიები

188,5

223,8

 

223,8

245,0

 

245,0

05 01 04

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჩოგბურთო სკოლა

20,2

33,2

0,0

33,2

33,0

0,0

33,0

 

ხარჯები

20,2

33,2

0,0

33,2

33,0

0,0

33,0

 

სუბსიდიები

20,2

33,2

 

33,2

33,0

 

33,0

05 01 05

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური სტადიონი

50,2

69,0

0,0

69,0

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

50,2

69,0

0,0

69,0

70,0

0,0

70,0

 

სუბსიდიები

50,2

69,0

 

69,0

70,0

 

70,0

05 01 06

შ.პ.ს. საცხენოსნო კლუბი მარულა

25,8

29,4

0,0

29,4

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

25,8

29,4

0,0

29,4

20,0

0,0

20,0

 

სუბსიდიები

25,8

29,4

 

29,4

20,0

 

20,0

05 01 07

ოლიმპიური კომიტეტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

 

 

0,0

 

 

05 01 08

სპორტის განვითარების საინფორმაციო, ანალიტიკური და მეთოდური დახმარების ცენტრი

43,4

47,3

0,0

47,3

42,0

0,0

42,0

 

ხარჯები

43,4

47,3

0,0

47,3

42,0

0,0

42,0

 

სუბსიდიები

43,4

47,3

 

47,3

42,0

 

42,0

05 01 09

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის რაგბის განვითარების ცენტრი

47,9

72,2

0,0

72,2

77,0

0,0

77,0

 

ხარჯები

47,9

72,2

0,0

72,2

77,0

0,0

77,0

 

სუბსიდიები

47,9

72,2

 

72,2

77,0

 

77,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 478,1

1 478,5

0,0

1 478,5

1 432,6

0,0

1 432,6

 

ხარჯები

1 478,1

1 478,5

0,0

1 478,5

1 432,6

0,0

1 432,6

 

სუბსიდიები

1 259,3

1 333,4

0,0

1 333,4

1 367,2

0,0

1 367,2

 

სხვა ხარჯები

218,8

145,1

0,0

145,1

65,4

0,0

65,4

05 02 01

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი

264,5

288,7

0,0

288,7

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

264,5

288,7

0,0

288,7

300,0

0,0

300,0

 

სუბსიდიები

264,5

288,7

 

288,7

300,0

 

300,0

05 02 02

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

101,9

111,2

0,0

111,2

117,4

0,0

117,4

 

ხარჯები

101,9

111,2

0,0

111,2

117,4

0,0

117,4

 

სუბსიდიები

101,9

111,2

 

111,2

117,4

 

117,4

05 02 03

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი

112,0

141,4

0,0

141,4

140,0

0,0

140,0

 

ხარჯები

112,0

141,4

0,0

141,4

140,0

0,0

140,0

 

სუბსიდიები

112,0

141,4

 

141,4

140,0

 

140,0

05 02 04

ს.ს.ი.პ ქ.ოზურგეთის ალ.წუწუნავას სახელობის დრამატული თეატრი

216,8

189,8

0,0

189,8

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

216,8

189,8

0,0

189,8

200,0

0,0

200,0

 

სუბსიდიები

216,8

189,8

 

189,8

200,0

 

200,0

05 02 05

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო თეატრი

56,4

53,3

0,0

53,3

59,0

0,0

59,0

 

ხარჯები

56,4

53,3

0,0

53,3

59,0

0,0

59,0

 

სუბსიდიები

56,4

53,3

 

53,3

59,0

 

59,0

05 02 06

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თანამედროვე სახვითი ხელოვნების ცენტრი

52,2

64,5

0,0

64,5

67,8

0,0

67,8

 

ხარჯები

52,2

64,5

0,0

64,5

67,8

0,0

67,8

 

სუბსიდიები

52,2

64,5

 

64,5

67,8

 

67,8

05 02 07

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

218,8

145,1

0,0

145,1

65,4

0,0

65,4

 

ხარჯები

218,8

145,1

0,0

145,1

65,4

0,0

65,4

 

სხვა ხარჯები

218,8

145,1

0,0

145,1

65,4

0,0

65,4

05 02 08

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და დასვენების პარკი

55,5

59,7

0,0

59,7

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

55,5

59,7

0,0

59,7

60,0

0,0

60,0

 

სუბსიდიები

55,5

59,7

 

59,7

60,0

 

60,0

05 02 09

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ურეკის კულტურის სახლი

64,3

107,3

0,0

107,3

110,0

0,0

110,0

 

ხარჯები

64,3

107,3

0,0

107,3

110,0

0,0

110,0

 

სუბსიდიები

64,3

107,3

 

107,3

110,0

 

110,0

05 02 10

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ანსამბლი გურია

116,1

101,8

0,0

101,8

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

116,1

101,8

0,0

101,8

100,0

0,0

100,0

 

სუბსიდიები

116,1

101,8

 

101,8

100,0

 

100,0

05 02 11

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა

56,4

60,4

0,0

60,4

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

56,4

60,4

0,0

60,4

60,0

0,0

60,0

 

სუბსიდიები

56,4

60,4

 

60,4

60,0

 

60,0

05 02 12

ა.(ა).ი.პ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა

90,0

99,3

0,0

99,3

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

90,0

99,3

0,0

99,3

100,0

0,0

100,0

 

სუბსიდიები

90,0

99,3

 

99,3

100,0

 

100,0

05 02 13

ტურიზმის ხელშეწყობის პროგრამა

73,2

56,0

0,0

56,0

53,0

0,0

53,0

 

ხარჯები

73,2

56,0

0,0

56,0

53,0

0,0

53,0

 

სუბსიდიები

73,2

56,0

 

56,0

53,0

 

53,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

10,7

14,5

0,0

14,5

11,0

0,0

11,0

 

ხარჯები

10,7

14,5

0,0

14,5

11,0

0,0

11,0

 

სუბსიდიები

10,7

14,5

 

14,5

11,0

 

11,0

05 04

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

60,0

55,0

0,0

55,0

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

60,0

55,0

0,0

55,0

60,0

0,0

60,0

 

სუბსიდიები

60,0

55,0

 

55,0

60,0

 

60,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

773,4

1 000,1

3,4

996,7

900,2

0,0

900,2

 

ხარჯები

773,4

1 000,1

3,4

996,7

900,2

0,0

900,2

 

სუბსიდიები

88,9

86,3

0,0

86,3

93,0

0,0

93,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

608,8

838,8

3,4

835,4

727,2

0,0

727,2

 

სხვა ხარჯები

75,7

75,0

0,0

75,0

80,0

0,0

80,0

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

88,9

86,3

0,0

86,3

93,0

0,0

93,0

 

ხარჯები

88,9

86,3

0,0

86,3

93,0

0,0

93,0

 

სუბსიდიები

88,9

86,3

0,0

86,3

93,0

0,0

93,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

72,9

86,3

0,0

86,3

93,0

0,0

93,0

 

ხარჯები

72,9

86,3

0,0

86,3

93,0

0,0

93,0

 

სუბსიდიები

72,9

86,3

 

86,3

93,0

 

93,0

06 01 02

ც/საავადმყოფო

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

16,0

0,0

 

 

0,0

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

684,5

913,8

3,4

910,4

807,2

0,0

807,2

 

ხარჯები

684,5

913,8

3,4

910,4

807,2

0,0

807,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

608,8

838,8

3,4

835,4

727,2

0,0

727,2

 

სხვა ხარჯები

75,7

75,0

0,0

75,0

80,0

0,0

80,0

06 02 01

ბავშვთა დაბადება, მრავალშვილიანი ოჯახები

200,5

169,3

0,0

169,3

141,2

0,0

141,2

 

ხარჯები

200,5

169,3

0,0

169,3

141,2

0,0

141,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

200,5

169,3

0,0

169,3

141,2

0,0

141,2

06 02 02

შეჭირვებულ ოჯახთა დახმარების პროგრამა

70,1

63,4

0,0

63,4

124,4

0,0

124,4

 

ხარჯები

70,1

63,4

0,0

63,4

124,4

0,0

124,4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

70,1

63,4

0,0

63,4

124,4

0,0

124,4

06 02 03

უფასო სასადილოს დაფინანსება

75,7

75,0

0,0

75,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

75,7

75,0

0,0

75,0

80,0

0,0

80,0

 

სხვა ხარჯები

75,7

75,0

0,0

75,0

80,0

0,0

80,0

06 02 04

ვეტერანთა დახმარების პროგრამა

30,9

19,3

0,0

19,3

29,0

0,0

29,0

 

ხარჯები

30,9

19,3

0,0

19,3

29,0

0,0

29,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

30,9

19,3

0,0

19,3

29,0

0,0

29,0

06 02 05

დაკრძალვის ხარჯი

8,4

18,0

0,0

18,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

8,4

18,0

0,0

18,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

8,4

18,0

0,0

18,0

0,0

0,0

0,0

06 02 06

ინვალიდთა დახმარების პროგრამა

31,8

40,1

0,0

40,1

40,1

0,0

40,1

 

ხარჯები

31,8

40,1

0,0

40,1

40,1

0,0

40,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31,8

40,1

0,0

40,1

40,1

0,0

40,1

06 02 07

 მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურების პროგრამა

201,2

372,3

0,0

372,3

163,3

0,0

163,3

 

ხარჯები

201,2

372,3

0,0

372,3

163,3

0,0

163,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

201,2

372,3

0,0

372,3

163,3

0,0

163,3

06 02 08

ლტოლვილთა დახმარებები

14,4

14,4

0,0

14,4

16,3

0,0

16,3

 

ხარჯები

14,4

14,4

0,0

14,4

16,3

0,0

16,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,4

14,4

0,0

14,4

16,3

0,0

16,3

06 02 09

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

49,6

85,0

0,0

85,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

49,6

85,0

0,0

85,0

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

49,6

85,0

0,0

85,0

0,0

0,0

0,0

06 02 10

ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა

1,9

1,5

0,0

1,5

11,0

0,0

11,0

 

ხარჯები

1,9

1,5

0,0

1,5

11,0

0,0

11,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,9

1,5

0,0

1,5

11,0

0,0

11,0

06 02 11

უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0,0

10,1

0,0

10,1

15,2

0,0

15,2

 

ხარჯები

0,0

10,1

0,0

10,1

15,2

0,0

15,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

10,1

0,0

10,1

15,2

0,0

15,2

06 02 12

სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დღის ცენტრის პროგრამული თანადაფინანსება

0,0

42,0

0,0

42,0

30,0

0,0

30,0

 

ხარჯები

0,0

42,0

0,0

42,0

30,0

0,0

30,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

42,0

0,0

42,0

30,0

0,0

30,0

06 02 13

მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების პროგრამა

0,0

3,4

3,4

0,0

156,7

0,0

156,7

 

ხარჯები

0,0

3,4

3,4

0,0

156,7

0,0

156,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

3,4

3,4

0,0

156,7

0,0

156,7

 


მუხლი 21. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკასია:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 908,9   

4 216,1   

86,4   

4 129,7   

3 313,4   

0,0   

3 313,4   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 389,2   

3 718,7   

86,4   

3 632,3   

2 828,5   

0,0   

2 828,5   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 026,1   

2 287,2   

86,4   

2 200,8   

2 778,5   

0,0   

2 778,5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

363,1   

1 431,5   

0,0   

1 431,5   

50,0   

0,0   

50,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

69,3   

80,4   

0,0   

80,4   

70,0   

0,0   

70,0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

69,3   

80,4   

0,0   

80,4   

80,4   

0,0   

70,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

445,4   

406,1   

0,0   

406,1   

414,9   

0,0   

414,9   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

5,0   

10,9   

0,0   

10,9   

0,0   

0,0   

0,0   

702

თავდაცვა

110,1   

130,6   

0,0   

130,6   

145,5   

0,0   

145,5   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

294,5   

289,9   

0,0   

289,9   

314,6   

0,0   

314,6   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

112,0   

70,0   

0,0   

70,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

182,5   

219,9   

0,0   

219,9   

314,6   

0,0   

314,6   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2 185,9   

5 090,9   

4 710,7   

380,2   

851,3   

194,4   

656,9   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

48,9   

64,1   

0,0   

64,1   

58,0   

0,0   

58,0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

48,9   

64,1   

0,0   

64,1   

58,0   

0,0   

58,0   

7045

ტრანსპორტი

851,7   

35,6   

0,0   

35,6   

47,0   

0,0   

47,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

851,7   

35,6   

0,0   

35,6   

47,0   

0,0   

47,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 285,3   

4 991,2   

4 710,7   

280,5   

746,3   

194,4   

551,9   

705

გარემოს დაცვა

745,0   

815,7   

0,0   

815,7   

710,0   

0,0   

710,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

745,0   

815,7   

0,0   

815,7   

710,0   

0,0   

710,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

456,9   

1 842,1   

1 425,5   

416,6   

711,8   

226,5   

485,3   

7061

ბინათმშენებლობა

41,5   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

337,3   

360,6   

0,0   

360,6   

380,0   

0,0   

380,0   

7063

წყალმომარაგება

0,0   

0,9   

0,9   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

78,1   

1 480,6   

1 424,6   

56,0   

331,8   

226,5   

105,3   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

88,9   

86,3   

0,0   

86,3   

93,0   

0,0   

93,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

72,9   

86,3   

0,0   

86,3   

93,0   

0,0   

93,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

16,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 166,6   

2 349,9   

0,0   

2 349,9   

2 367,0   

0,0   

2 367,0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

691,0   

857,9   

0,0   

857,9   

916,4   

0,0   

916,4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 404,9   

1 422,5   

0,0   

1 422,5   

1 379,6   

0,0   

1 379,6   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

70,7   

69,5   

0,0   

69,5   

71,0   

0,0   

71,0   

709

განათლება

1 263,3   

1 509,8   

0,0   

1 509,8   

1 519,4   

0,0    

1 519,4   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 140,0   

1 369,4   

0,0   

1 369,4   

1 408,4   

0,0   

1 408,4   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

98,2   

140,4   

0,0   

140,4   

140,4   

0,0   

111,0   

710

სოციალური დაცვა

684,5   

913,8   

3,4   

910,4   

807,2   

0,0   

807,2   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1,9   

1,5   

0,0   

1,5   

11,0   

0,0   

11,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

200,5   

169,3   

0,0   

169,3   

141,2   

0,0   

141,2   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

369,8   

595,2   

0,0   

595,2   

429,2   

0,0   

429,2   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

112,3   

147,8   

3,4   

144,4   

225,8   

0,0   

225,8   

 

სულ

10 904,6   

17 245,1   

6 226,0   

11 019,1   

10 833,2   

420,9   

10 412,3   

 


მუხლი 22