„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 10
დოკუმენტის მიმღები ქარელის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 05/04/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/04/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.35.144.016113
10
05/04/2013
ვებგვერდი, 12/04/2013
190040000.35.144.016113
„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქარელის მუნიციპალიტეტი
 

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №10

2013 წლის 5 აპრილი

ქ. ქარელი

 

„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
---
„ქარელის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №31 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 09/01/2013; 190040000.35.144.016102) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7,542.4

12,273.3

5,301.6

6,971.7

6,135.4

0.0

6,135.4

გადასახადები

555.6

657.2

0.0

657.2

530.0

0.0

530.0

გრანტები

6,450.9

10,972.5

5,301.6

5,670.9

5,280.4

0.0

5,280.4

სხვა შემოსავლები

535.9

643.6

0.0

643.6

325.0

0.0

325.0

ხარჯები

5,104.9

7,296.4

991.2

6,305.3

5,005.6

9.3

4,996.3

შრომის ანაზღაურება

1,286.1

1,622.3

0.0

1,622.3

2,064.4

0.0

2,064.4

საქონელი და მომსახურება

743.3

946.3

16.3

930.0

1,045.9

8.9

1,037.0

სუბსიდიები

1,029.9

1,010.5

0.0

1,010.5

1,244.1

0.0

1,244.1

გრანტები

1,000.0

2,210.0

0.0

2,210.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

334.0

709.5

323.6

385.9

375.0

0.4

374.6

სხვა ხარჯები

711.6

797.8

651.3

146.5

276.2

0.0

276.2

საოპერაციო სალდო

2,437.5

4,976.9

4,310.4

666.5

1,129.8

-9.3

1,139.1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,480.6

5,471.8

4,854.4

617.4

1,781.9

6.8

1,775.1

ზრდა

1,782.0

5,899.1

4,854.4

1,044.7

1781.9

6.8

1,775.1

კლება

301.4

427.3

0.0

427.3

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

956.9

-494.9

-544.0

49.1

-652.1

-16.1

-636.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

956.9

-494.9

-544.0

49.1

-652.1

-16.1

-636.0

ზრდა

956.9

49.1

0.0

49.1

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

956.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

544.0

544.0

0.0

652.1

16.1

636.0

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

544.0

544.0

0.0

652.1

16.1

636.0

 

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2011

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

 

წლიური

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7,843.8

11,754.9

5,066.4

6,688.5

6,135.4

0.0

6,135.4

შემოსავლები

7,542.4

11,577.9

5,066.4

6,511.5

6,135.4

0.0

6,135.4

არაფინანსური აქტივების კლება

301.4

177.0

0.0

177.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

6,886.9

13,195.5

5,845.6

7,349.9

6,787,5

16.1

6,771.4

ხარჯები

5,104.9

7,296.4

991.2

6,305.2

4,844.3

9.3

4,835.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,782.0

5,899.1

4,854.4

1,044.7

1,943.2

6.8

1,936.4

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებებისკლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-956.9

-494,9

-544.0

49.1

-652.1

-16.1

-636.0

 

გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 005,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5104,9

7296,4

991,2

6305,2

5005,6

9.3

4996,3

შრომის ანაზღაურება

1,286.1

1622,3

0.0

1622,3

2064,4

0.0

2064,4

საქონელი და მომსახურება

743.3

946,3

16,3

930,0

1045,9

8.9

1037,0

სუბსიდიები

1,029.9

1010,5

0.0

1010,5

1244,1

0.0

1244,1

გრანტები

1,000.0

2210,0

0.0

2210,0

0,0

0.0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

334.0

709,5

323,6

385,9

375,0

0.4

374,6

სხვა ხარჯები

711,6

797,8

651,3

146,5

276,2

0.0

276,2

 

დ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 781,9  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 781,9  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

241,7

288,9

101,3

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

66,0

19,3

35,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1474,3

5590,9

1629,1

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

0,0

0,0

16,5

სულჯამი

1782,0

5899,1

1781,9

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2011
ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

301,4

177,0

0,0

ძირითადი აქტივები

9,6

0,0

0.0

არაწარმოებული აქტივები

291,8

177,0

0.0

მიწა

291,8

177,0

0.0

 

ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2011 ფაქტი

2012 ფაქტი

2013 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,680,9   

4325,1   

2470,3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2663,0   

4304,5   

2470,3   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2663,0   

4304,5   

2470,3   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

110,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

17.9   

20,6   

0,0   

702

თავდაცვა

96.5   

107,3   

126,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

301,5   

328,6   

315,3   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

134.8   

104,3   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

166,7   

224,3   

315,3   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1320,0   

3648,2   

920,5   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

810,9   

149,5  

3,8   

70421

სოფლის მეურნეობა

810,9  

149,5

3,8   

7045

ტრანსპორტი

509,1   

3498,7   

916,7   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

509,1   

3498,7  

916,7   

705

გარემოს დაცვა

246,7   

977,0  

332,5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

136,7   

197,3   

262,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

110,0   

780,6   

70,5  

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

831,1   

2002,6   

873,8   

7061

ბინათმშენებლობა

33,2   

13,2   

0,0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

150,0   

238,5   

0,0

7063

წყალმომარაგება

85,5   

491,4   

578,7   

7064

გარე განათება

119,3   

228,7   

186,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

443,1   

1030,8   

109,1  

707

ჯანმრთელობის დაცვა

69,0   

74,0   

74.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

69,0   

74,0   

74.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

560.9   

590,5

802,3

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

154.0   

155.0   

218,3   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

329.9   

322.5    

499   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

77,0   

80,0   

85,0   

709

განათლება

501,6   

491,8   

557,8   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

450,0

472,4   

534,3   

7092

ზოგადი განათლება

34.6   

3.4

6.5

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

34.6   

3.4   

6,5

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

17.0   

16.0   

17,0

710

სოციალური დაცვა

278.7

649,5

315,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

50,0   

49,8   

50.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

165.3

260

180.6   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

63.4   

339,7  

84,4

 

სულ

6,886.9   

13195,5

6787,5   

 

ვ) დადგენილების მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 110,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად“.

ზ) დადგენილების მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ქარელის მუნიციპალიტეტი

6,886.9

12,901.9

5,066.4

7,835.5

6,787.5

16.1

6,771.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

479.0

477.0

0.0

477.0

484.0

0.0

484.0

 

ხარჯები

5,104.9

7,296,4

991.2

6,305.2

5,005,6

9.3

4,996.3

 

შრომის ანაზღაურება

1,286.1

1,622.3

0.0

1,622.3

2,064.4

0.0

2,064.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,782.0

5,899.1

4,854.4

1,044.7

1,781.9

6.8

1,775.1

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,680.9

4,325.1

43.6

4,281.5

2,470.3

8.9

2,461.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135.0

140.0

0.0

140.0

144.0

0.0

144.0

 

ხარჯები

2,439.2

4,036.2

7.1

4,029.1

2,369.0

8.9

2,360.1

 

შრომის ანაზღაურება

1,078.8

1364.8

0.0

1364.8

1,734.6

0.0

1,734.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

241.7

288.9

36.5

252.4

101.3

0.0

101.3

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

366.9

522.2

5.1

517.1

583.8

2.9

580.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.0

21.0

 

21.0

24.0

 

24.0

 

ხარჯები

360.8

461.0

0.0

461.0

571.8

2.9

568.9

 

შრომის ანაზღაურება

254.0

332.5

0.0

332.5

391.4

0.0

391.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.1

61.2

0.0

61.2

12.0

0.0

12.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2,296.1

3782.3

38.5

3,743.8

1,776.5

6.0

1,770.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

116.0

119.0

 

119.0

120.0

 

120.0

 

ხარჯები

2,060.5

3,554.6

2.0

3,552.6

1,687.2

6.0

1,681.2

 

შრომის ანაზღაურება

824.8

1,032.4

0.0

1,032.4

1,343.2

0.0

1,343.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

235.6

227.7

36.5

1941.2

89.3

0.0

89.3

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

110.0

0.0

110.0

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

17.9

20.6

0.0

20.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

17.9

20.6

0.0

20.6

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

398.0

435.9

0.0

435.9

441.3

0.0

441.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33.0

33.0

0.0

33.0

36.0

0.0

36.0

 

ხარჯები

332.0

416.6

0.0

416.6

406.3

0.0

406.3

 

შრომის ანაზღაურება

207.3

257.5

0.0

257.5

329.8

0.0

329.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.0

19.3

0.0

19.3

35.0

0.0

35.0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

166.7

224.3

0.0

224.3

315.3

0.0

315.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

25.0

 

25.0

28.0

 

28.0

 

ხარჯები

166.7

206.0

0.0

206.0

280.3

0.0

280.3

 

შრომის ანაზღაურება

147.3

183.7

0.0

183.7

251.1

0.0

251.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

18.3

0.0

18.3

35.0

0.0

35.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

134.8

104.3

0.0

104.3

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

68.8

104.3

0.0

104.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

96.5

107.3

0.0

107.3

126.0

0.0

126.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

96.5

106.3

0.0

106.3

126.0

0.0

126.0

 

შრომის ანაზღაურება

60.0

73.8

0.0

73.8

78.7

0.0

78.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,397.8

6,628.7

5,445.2

1,183.5

2,126.8

6.8

2,120.0

 

ხარჯები

923.5

1,037.8

627.3

410.5

497.7

0.0

497.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,474.3

5,590.9

4,817.9

773.0

1,629.1

6.8

1,622.3

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

509.1

3,498,7

3,004.1

494.6

916.7

6.4

910.3

 

ხარჯები

465.4

 195.4

154.1

41.3

24.4

0.0

24.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.7

3,303.3

2,850.0

453.3

892.3

6.4

885.9

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

848.3

2,328.1

1,847.1

481.0

1,100.6

0.0

1,100.6

 

ხარჯები

438.1

823.4

473.2

350.2

428.9

0.0

428.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

410.2

1,504.7

1,373.9

130.8

671,7

0.0

671,7

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

119.3

228.7

0.0

228.7

186.0

0.0

186.0

 

ხარჯები

87.8

103.2

0.0

103.2

146.6

0.0

146.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.5

125.5

0.0

0.0

39.4

0.0

39.4

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

136.7

197.3

0.0

197.3

262.0

0.0

262.0

 

ხარჯები

136.7

197.3

0.0

197.3

262.0

0.0

262.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

110.0

780.6

677.5

103.1

70.5

0.0

70.5

 

ხარჯები

0.0

29.0

19.6

9.4

6.9

0.0

6.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110.0

751.6

657.9

93.7

63.6

0.0

63.6

03 02 04

სპეციალური ტექნიკის შეძენა

150.0

314.0

234.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.0

314.0

234.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

79.9

491.4

439.7

51.7

578.7

0.0

578.7

 

ხარჯები

0.0

111.0

96.4

14.6

10.0

0.0

10.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.9

380.4

343.3

37.1

568.7

0.0

568.7

03 02 05

სოფლის ცენტრების, სკვერებისა და პარკების მოწყობა

0.0

116.3

116.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

116.3

116.3

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 06

საკადასტო რუკების მომზადება

0.0

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

4.5

0.0

0,

0.0

0.0

0.0

03 02 07

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4.4

149.5

128.3

21.2

3.4

0.0

3.4

 

ხარჯები

4.4

149.5

128.3

21.2

3.4

0.0

3.4

03 02 08

მ.გ.ფ. თანადაფინანსება

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 09

მრავალსართულიანი კორპუსების სახურავების შეკეთება

209.2

112.6

112.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

209.2

112.6

112.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 10

ბინათმშენებლობა

33.2

13.2

13.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.2

13.2

13.2

0.0

0.0

0.0

0.0

03 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

233.9

801.9

594.0

207.9

109.1

0.0

109.1

 

ხარჯები

20.0

19.0

0.0

19.0

44.4

0.0

44.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213.9

782.9

594.0

189.9

64.7

0.0

64.7

03 04 01

გამწვანების ღონისძიებები

20.0

19.0

0.0

19.0

44.4

0.0

44.4

 

ხარჯები

20.0

19.0

0.0

19.0

44.4

0.0

44.4

03 04 02

ქალაქის ქუჩების, შენობების, ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა

213.9

134.3

0.0

134.3

29.4

0.0

29.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

213.9

134.3

0.0

134.3

29.4

0.0

29.4

03 04 03

 სპორტული მოედნების მოწყობა

0.0

84.0

29.4

54.6

35.3

0.0

35.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

84.0

29.4

54.6

35.3

0.0

35.3

03 04 04

სარიტუალო სახლების მშენებლობა და აღჭურვა

0.0

564.6

564.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

564.6

564.6

0.0

0.0

0.0

0.0

03 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

806.5

1,029.6

1,026.4

3.2

0.4

0.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

806.5

0.0

0.0

0.0

0.4

0.4

0.0

04 00

განათლება

501.6

491.8

0.0

491.8

557.8

0.0

557.8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

162.0

155.0

0.0

155.0

155.0

0.0

155.0

 

ხარჯები

501.6

491.8

0.0

491.8

557.8

0.0

557.8

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა

450.0

472.4

0.0

472.4

534.3

0.0

534.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157.0

149.0

 

149.0

149.0

 

149.0

 

ხარჯები

450.0

472.4

0.0

472.4

534.3

0.0

534.3

04 02

საჯარო სკოლების ხელშეწყობა

34.6

3.4

0.0

3.4

6.5

0.0

6.5

 

ხარჯები

34.6

3.4

0.0

3.4

6.5

0.0

6.5

04 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა

17.0

16.0

0.0

16.0

17.0

0.0

17.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

6.0

 0.0

6.0

6.0

 0.0

6.0

 

ხარჯები

17.0

16.0

0.0

16.0

17.0

0.0

17.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

560.9

590.5

33.2

557.3

802.3

0.0

802.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

149.0

149.0

0.0

149.0

149.0

0.0

149.0

 

ხარჯები

560.9

590.5

33.2

557.3

785.8

0.0

785.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

16.5

0.0

16.5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

154.0

155.0

0.0

155.0

218.3

0.0

218.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

32.0

0.0

32.0

32.0

0.0

32.0

 

ხარჯები

154.0

155.0

0.0

155.0

201.8

0.0

201.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

16.5

0.0

16.5

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

154.0

155.0

0.0

155.0

218.3

0.0

218.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32.0

32.0

 

32.0

32.0

 

32.0

 

ხარჯები

154.0

155.0

0.0

155.0

201.8

0.0

201.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

16.5

0.0

16.5

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

329.9

355.5

33.2

322.5

499.0

0.0

499.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117.0

117.0

0.0

117.0

117.0

0.0

117.0

 

ხარჯები

329.9

355.5

33.2

322.5

499.0

0.0

499.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

24.0

20.0

0.0

20.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

24.0

20.0

0.0

20.0

15.0

0.0

15.0

05 02 02

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა

120.4

129.1

0.0

129.1

191.1

0.0

191.1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78.0

78.0

 

78.0

78.0

 

78.0

 

ხარჯები

120.4

129.1

0.0

129.1

191.1

0.0

191.1

05 02 03

ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა

68.0

32.7

0.0

32.7

35.3

0.0

35.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

 

8.0

8.0

 

8.0

 

ხარჯები

68.0

32.7

0.0

32.7

35.3

0.0

35.3

05 02 04

კულტურის სახლი და სოფლის კლუბების ხელშეწყობა

40.0

39.5

0.0

39.5

54.7

0.0

54.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

 

ხარჯები

40.0

39.5

0.0

39.5

54.7

0.0

54.7

05 02 05

მუზეუმების ხელშეწყობა

15.0

15.3

0.0

15.3

132.9

0.0

132.9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

 

4.0

4.0

 

4.0

 

ხარჯები

15.0

15.3

0.0

15.3

132.9

0.0

132.9

05 02 06

მუსიკალური კოლექტივების ხელშეწყობა

27.5

27.5

0.0

27.5

29.4

0.0

29.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

13.0

 

13.0

13.0

 

13.0

 

ხარჯები

27.5

27.5

0.0

27.5

29.4

0.0

29.4

05 02 07

მუსიკალური სკოლების რემონტი

0.0

51.2

33.2

18.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

51.2

33.2

18.0

0.0

0.0

0.0

05 02 08

 კულტურის დაწესებულების გაერთიანების ადმინისტრაციული ხარჯი

35.0

40.2

0.0

40.2

40.6

0.0

40.6

 

ხარჯები

35.0

40.2

0.0

40.2

40.6

0.0

40.6

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

19.0

20.0

0.0

20.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

19.0

20.0

0.0

20.0

15.0

0.0

15.0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

58.0

60.0

0.0

60.0

70.0

0.0

70.0

 

ხარჯები

58.0

60.0

0.0

60.0

70.0

0.0

70.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

347.7

723.5

323.6

399.9

389.0

0.4

388.6

 

ხარჯები

347.7

723.5

323.6

399.9

389.0

0.4

388.6

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

69.0

74.0

0.0

74.0

74.0

0.0

74.0

 

ხარჯები

69.0

74.0

0.0

74.0

74.0

0.0

74.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

278.7

649.5

323.6

325.9

315.0

0.4

314.6

 

ხარჯები

278.7

649.5

323.6

325.9

315.0

0.4

314.6

06 02 01

უფასო სასადილოს დაფინანსება

50.0

49.8

0.0

49.8

50.0

0.0

50.0

 

ხარჯები

50.0

49.8

0.0

49.8

50.0

0.0

50.0

06 02 03

დევნილთა დასახლებაში გარე განათებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანების დაფარვა

13.7

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

 

ხარჯები

13.7

14.0

0.0

14.0

14.0

0.0

14.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა

165.3

260.0

44.0

216.0

180.6

0.0

180.6

 

ხარჯები

165.3

260.0

44.0

216.0

180.6

0.0

180.6

06 02 05

სარიტუალო მომსახურება

12.9

8.3

0.0

8.3

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

12.9

8.3

0.0

8.3

10.0

0.0

10.0

06 02 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

36.8

317.4

279.6

37.8

60.4

0.4

60.0

 

ხარჯები

36.8

317.4

279.6

37.8

60.4

0.4

60.0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა ღვინიაშვილი