„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2/3
დოკუმენტის მიმღები თვითმმართველი ქალაქი ფოთი
მიღების თარიღი 30/01/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/02/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 30/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.111.016152
2/3
30/01/2013
ვებგვერდი, 06/02/2013
190020020.35.111.016152
„თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თვითმმართველი ქალაქი ფოთი

თვითმმართველი ქალაქი ფოთის საკრებულოს

დადგენილება №2/3

2013 წლის 30 იანვარი

ქ. ფოთი

 

„თვითმმართველი ქალაქის ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „თვითმმართველი ქალაქის ფოთის (თვითმმართველი ერთეულის) 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის ფოთის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №27/35 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 04/01/2013, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016148), კერძოდ:
1. დადგენილების პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე და 78-ე მუხლების შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის ფოთის საკრებულოს დაადგინა:“.

2. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1.  თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

შემოსავლები

19 905,7

7 795,8

12 109,9

27 463,9

15 991,0

11 472,9

11 374,1

0,0

11 374,1

გადასახადები

3 655,1

0,0

3 655,1

6 716,1

0,0

6 716,1

6 000,0

0,0

6 000,0

გრანტები

13 712,3

7 795,8

5 916,5

18 606,6

15 991,0

2 615,6

1 810,6

0,0

1 810,6

სხვა შემოსავლები

2 538,3

0,0

2 538,3

2 141,2

0,0

2 141,2

3 563,5

0,0

3 563,5

ხარჯები

10 256,3

244,9

10 011,4

17 658,8

5 712,5

11 946,3

13 096,1

10,9

13 085,2

შრომის ანაზღაურება

2 218,6

0,0

2 218,6

2 933,5

0,0

2 933,5

3 027,7

0,0

3 027,7

საქონელი და მომსახურება

1 258,1

20,0

1 238,1

1 501,4

5,1

1 496,3

2 139,4

10,9

2 128,5

პროცენტი

121,4

0,0

121,4

221,7

0,0

221,7

200,0

0,0

200,0

სუბსიდიები

5 130,1

224,9

4 905,2

11 714,0

5 674,8

6 039,2

6 323,0

0,0

6 323,0

გრანტები

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 008,4

0,0

1 008,4

1 275,5

32,6

1 242,9

1 363,0

0,0

1 363,0

სხვა ხარჯები

19,7

0,0

19,7

12,7

0,0

12,7

43,0

0,0

43,0

საოპერაციო სალდო

9 649,4

7 550,9

2 098,5

9 805,1

10 278,5

-473,4

-1 722,0

-10,9

-1 711,1

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 250,6

5 581,2

1 669,4

10 143,9

11 736,0

-1 592,1

-121,1

370,6

-491,7

ზრდა

8 087,6

5 581,2

2 506,4

12 940,4

11 736,0

1 204,4

1 438,9

370,6

1 068,3

კლება

837,0

0,0

837,0

2 796,5

0,0

2 796,5

1 560,0

0,0

1 560,0

მთლიანი სალდო

2 398,8

1 969,7

429,1

-338,8

-1 457,5

1 118,7

-1 600,9

-381,5

-1 219,4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2 279,6

1 969,7

309,9

-516,4

-1 457,5

941,1

-1 900,9

-381,5

-1 519,4

ზრდა

2 279,6

1 969,7

309,9

941,1

0,0

941,1

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2 279,6

1 969,7

309,9

941,1

0,0

941,1

0,0

0,0

 

კლება

0,0

0,0

0,0

1 457,5

1 457,5

0,0

1 900,9

381,5

1 519,4

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

 

 

1 457,5

1 457,5

 

1 900,9

381,5

1 519,4

ვალდებულებების ცვლილება

-119,2

0,0

-119,2

-177,6

0,0

-177,6

-300,0

0,0

-300,0

კლება

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საშინაო

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

3. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:

 

            დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

შემოსულობები

20 742,7

7 795,8

12 946,9

30 260,4

15 991,0

14 269,4

12 934,1

0,0

12 934,1

შემოსავლები

19 905,7

7 795,8

12 109,9

27 463,9

15 991,0

11 472,9

11 374,1

 

11 374,1

არაფინანსური აქტივების კლება

837,0

 

837,0

2 796,5

 

2 796,5

1 560,0

 

1 560,0

გადასახდელები

18 463,1

5 826,1

12 637,0

30 776,8

17 448,5

13 328,3

14 835,0

381,5

14 453,5

ხარჯები

10 256,3

244,9

10 011,4

17 658,8

5 712,5

11 946,3

13 096,1

10,9

13 085,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 087,6

5 581,2

2 506,4

12 940,4

11 736,0

1 204,4

1 438,9

370,6

1 068,3

ვალდებულებების კლება

119,2

 

119,2

177,6

 

177,6

300,0

 

300,0

ნაშთის ცვლილება

2 279,6

1 969,7

309,9

-516,4

-1 457,5

941,1

-1 900,9

-381,5

-1 519,4

“.

4. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის შემოსავლები 11374,1 ათ. ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

შემოსავლები

19 905,7

7 795,8

12 109,9

27 463,9

15 991,0

11 472,9

11 374,1

0,0

11 374,1

გადასახადები

3 655,1

0,0

3 655,1

6 716,1

0,0

6 716,1

6 000,0

0,0

6 000,0

გრანტები

13 712,3

7 795,8

5 916,5

18 606,6

15 991,0

2 615,6

1 810,6

0,0

1 810,6

სხვა შემოსავლები

2 538,3

0,0

2 538,3

2 141,2

0,0

2 141,2

3 563,5

0,0

3 563,5

“.

5. მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის გადასახადები 6000,0 ათ. ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

გადასახადები

3 655,1

0,0

3 655,1

6 716,1

0,0

6 716,1

6 000,0

0,0

6 000,0

ქონების გადასახადი

3 655,0

0,0

3 655,0

6 716,1

0,0

6 716,1

6 000,0

0,0

6 000,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2 097,5

 

2 097,5

5 597,9

 

5 597,9

4 300,0

 

4 300,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

127,4

0,0

127,4

83,1

0,0

83,1

80,0

0,0

80,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

10,0

0,0

10,0

42,7

0,0

42,7

35,0

0,0

35,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1 420,1

0,0

1 420,1

984,8

0,0

984,8

1 585,0

0,0

1 585,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

   

7,6

 

7,6

0,0

   

“.

6. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის გრანტები 1810,6 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

გრანტები

13 712,3

18 606,6

1 810,6

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

80,0

20,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

13 712,3

18 526,6

1 790,6

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

5 916,5

2 535,6

1 790,6

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5 662,5

1 380,6

1 530,6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

254,0

255,0

260,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0,0

900,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7 795,8

15 991,0

0,0

“.

7. მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3563,5 ათ. ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

2 538,3

2 141,2

3 563,5

შემოსავლები საკუთრებიდან

1 113,9

880,3

2 403,5

პროცენტები

40,0

147,1

83,5

რენტა

1 073,9

733,2

2 320,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

1 054,9

723,3

2 280,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14,4

9,9

40,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

4,6

0,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

937,0

946,9

790,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

936,4

900,1

790,0

სანებართვო მოსაკრებელი

44,3

99,9

70,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,0

0,2

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

2,8

1,8

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

434,8

342,9

270,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

448,0

455,3

450,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

6,5

0,0

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0,6

46,8

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0,6

46,8

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

487,4

301,9

370,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,0

12,1

0,0

“.

8. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის ხარჯები 13096,1 ათ. ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

ხარჯები

10 256,3

244,9

10 011,4

17 658,8

5 712,5

11 946,3

13 096,1

10,9

13 085,2

შრომის ანაზღაურება

2 218,6

0,0

2 218,6

2 933,5

0,0

2 933,5

3 027,7

0,0

3 027,7

საქონელი და მომსახურება

1 258,1

20,0

1 238,1

1 501,4

5,1

1 496,3

2 139,4

10,9

2 128,5

პროცენტი

121,4

0,0

121,4

221,7

0,0

221,7

200,0

0,0

200,0

სუბსიდიები

5 130,1

224,9

4 905,2

11 714,0

5 674,8

6 039,2

6 323,0

0,0

6 323,0

გრანტები

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 008,4

0,0

1 008,4

1 275,5

32,6

1 242,9

1 363,0

0,0

1 363,0

სხვა ხარჯები

19,7

0,0

19,7

12,7

0,0

12,7

43,0

0,0

43,0

“.

9. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება -121,1 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი ფოთის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1438,9 ათ. ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 087,6

12 940,4

1 438,9

ძირითადი აქტივები

8 087,6

12 940,4

1 438,9

 

ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1560,0 ათ. ლარის ოდენობით.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

837,0

2 796,5

1 560,0

ძირითადი აქტივები

0,0

297,6

400,0

არაწარმოებული აქტივები

837,0

2 498,9

1 160,0

მიწა

837,0

2 498,9

1 160,0

“.

10. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 230,2   

3 549,5   

4 396,7   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 578,8   

3 299,3   

3 924,8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 578,8   

3 299,3   

3 684,8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

0,0   

240,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

121,4   

221,7   

200,0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

500,0   

0,0   

0,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

30,0   

28,5   

271,9   

702

თავდაცვა

91,3   

114,3   

120,1   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

585,2   

928,5   

734,6   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

186,3   

305,6   

56,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

398,9    

622,9   

678,6   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,8   

2 560,1   

375,5   

7045

ტრანსპორტი

1,8   

2 560,1   

375,5   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1,8   

2 560,1   

375,5   

705

გარემოს დაცვა

1 705,1   

1 864,8   

1 618,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

781,0   

789,6   

830,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

924,1   

1 075,2   

788,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

7 759,4   

7 899,9   

1 819,8   

7061

ბინათმშენებლობა

2 854,4   

4 256,3   

597,5   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 409,1   

1 728,0   

311,4   

7064

გარე განათება

627,9   

1 797,6   

740,9   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

2 868,0   

118,0   

170,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

308,3   

498,6   

535,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

114,8   

129,9   

130,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

193,5   

368,7   

405,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 994,7   

11 182,5   

2 626,6   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 012,8   

1 626,9   

1 389,4   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 881,9   

4 005,6   

1 237,2   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

99,7   

5 550,0   

0,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0,3   

0,0   

0,0   

709

განათლება

978,5   

1 157,6   

1 427,7   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

978,5   

1 049,3   

1 330,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

0,0   

108,3   

97,7   

710

სოციალური დაცვა

689,4   

843,4   

881,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

412,8   

519,8   

510,7   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

149,7   

143,0   

170,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

126,9   

180,6   

200,3   

 

სულ

18 343,9   

30 599,2   

14 535,0   

“.

11. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 1600,9 ათ. ლარის ოდენობით.“.

12. მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივის ცვლილება

1. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 1900,9 ათ. ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1900,9 ათ. ლარის ოდენობით.“.

13. მე-17 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს 1.11 ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1.11 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

    შინაგან საქმეთა ადგილობრივი ორგანოების სუბსიდირება 2012 წლის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და მხარდაჭერის ფარგლებში.“.

14. მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქალაქში ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, რაც თავის თავში გულისხმობს  საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას (გზები და ხიდები), სხვადასხვა ქუჩების რეაბილიტაცია,  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების, სახურავების კაპ.შეკეთებას და მიმდინარე რემონტს, დაზიანებული ლიფტების მოვლა-პატრონობას, ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას დაგროვილი წყლის ამოტუმბვას, გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობას, განათების ქსელის და სატუმბი სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას, დასუფთავების ღონისძიებებს, უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციას, სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდას, მათ აღდგენას და მოვლა-პატრონობას, სანიაღვრე არხების და სატუმბი სადგურების რეაბილიტაციის პროექტირების სამუშაოებს,  არსებული სკვერებისა და პარკების, შადრევნების მოვლა-შენახვას, გამწვანების სამუშაოებს და სხვა.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)  (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ფოთში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და  ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას, კერძოდ კი ხელს შეუწყობს არსებულის შენარჩუნებას მიმდინარე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო სამუშაოების კვალობაზე. ასევე დაგეგმილია საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა, ქუჩის მონიშვნა ნიტრო-საღებავით, ტროტუარების მოწყობა და სხვადასხვა ქუჩების რეაბილიტაცია.  

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩამდინარე წყლების მართვის, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის სამუშაოები და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება ქ. ფოთის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველების იზოლირება.

2.2.1. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების, სახურავების კაპ.შეკეთება და მიმდინარე რემონტი, დაზიანებული ლიფტების რეაბილიტაცია, ჭარბი ნალექებისა თუ სხვა შემთხვევისას დაგროვილი წყლის ამოტუმბვა.

2.2.2. გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია, დაზიანებული და ამორტიზებული სანათების შეცვლა, ასევე დაფინანსდება გარე განათების საცხოვრებელი სახლების მინათების და სხვა ტიპის განათების ელ. ენერგიის ხარჯები.

2.2.3.  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს საიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ამ მიზნით განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები. კერძოდ, ქალაქის ქუჩების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა  დღეში ორჯერ, შემდგომ კი მისი უტილიზაცია.

სანიტარული მდგომარეობის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით შეძენილ იქნება ახალი ნაგვის ბუნკერები. აღნიშნული საშუალებას მოგვცემს საჭიროებიდან გამომდინარე, დამატებით დავაწყოთ ახალი ყუთები, ხოლო ზოგიერთ ადგილებში დაზიანებული ყუთები შევცვალოთ ახლით, რაც თავის მხრივ გაზრდის მომსახურების ხარისხს და მინიმუმამდე შემცირდება ქალაქში ხელოვნური ნაგავსაყრელების რაოდენობა.

ზამთრის პერიოდში დიდთოვლიანობის შემთხვევაში განხორციელდება ქალაქში არსებული ხიდებისა და ცენტრალური გზების  ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.

2.2.4. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი  03 02 04)

ქალაქ ფოთის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ მოწყობილ ადგილებში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.5. სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქალაქში დღეისათვის არსებული სანიაღვრე არხების ქსელები სრული დატვირთვით ვერ მუშაობს, რადგან სანიაღვრე არხები ზოგან ჩახერგილია, ზოგან კი მოშლილია. დღეისათვის ქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე მოწყობილია ახალი სანიაღვრე არხები. სულ აღდგენილია ქალაქში არსებული სანიაღვრე არხების 65%. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში კი განხორციელდება სანიაღვრე არხების შლამისა და ნატანისაგან გაწმენდა, მათი აღდგენა და მოვლა-პატრონობა, სანიაღვრე არხების და სატუმბი სადგურების რეაბილიტაციის პროექტირების სამუშაოები, ასევე სატუმბი სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება.

2.3. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში, განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, 9 აპრილის ხეივანზე და ნაბადის უბანში მდებარე სკვერების, დიდების მემორიალისა და ძუკუ ლოლუას სახელობის ცენტრალური პარკების  მოვლა-პატრონობა და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1. კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)

პროგრამის შესაბამისად 2013 წელს განხორციელდება  საახალწლო ქალაქგაფორმებისათვის ინვენტარისა და სახელმწიფო დროშების შეძენა, საახალწლო და სადღესასწაულო ქალაქგაფორმება, ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნებისა და რადიო-საათის მოვლა-პატრონობა, 9 აპრილის ხეივანზე და ნაბადის უბანში მდებარე სკვერების, დიდების მემორიალის, ძ. ლოლუას სახელობისა და ცენტრალური პარკების მოვლა-პატრონობა და სხვა.

2.3.2. ქალაქის გამწვანება (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებში, პარკებსა და სკვერებში ერთწლიანი და მრავალწლიანი ყვავილებისა და სხვადასხვა ხე-მცენარეების დარგვა. სულ ქალაქის ტერიტორიის 3-4%-ია გამწვანებული.

2.3.3. წინა წელს დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები (პროგრამული კოდი 03 05)

მდინარე კაპარჭის 2-კილომეტრიანი ზოლის აღდგენისა და გაწმენდის სამუშაოები.

15. მე-17 მუხლის მე-3 პუნქტის 3.1 და 3.2 ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

3.1.   სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 04 01)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბავშვთა მეთვალყურეობა, მათი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვა, ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით სწავლების დონის განსაზღვრა ,,სკოლამდელი აღზრდის პროგრამის“ შესაბამისად, ანუ შესაბამისი პროგრამების, სასწავლო და მეთოდური მასალების განსაზღვრა.

ქალაქის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.  

თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება არის 15 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების ერთობლიობა, 2-დან 6 წლამდე ასაკის დაახლოებით 1726 აღსაზრდელით.

გაერთიანება უზრუნველყოფს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმის ფარგლებში ბავშვთა სრულფასოვანი სამჯერადი კვების ორგანიზაციასა და ზამთრის პერიოდში ბაღების საწვავით მომარაგებას. ბავშვები იმყოფებიან ექთნის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ.

საბავშვო ბაღებში 1 ბავშვის კვების ღირებულება შეადგენს 32 ლარს. სოციალურად დაუცველი ოჯახების აღსაზრდელები განთავისუფლებულია გადასახადისაგან.

ქალაქში დღეისათვის რეაბილიტირებულია სამი საბავშვო ბაღი, სადაც დადის 450 აღსაზრდელი, რაც საერთო რაოდენობის დაახლოებით 26%-ს შეადგენს. ამ დაწესებულებებში შექმნილია ესთეტიკურად ლამაზი, უსაფრთხო და კომფორტული პირობები მომავალი თაობის სრულფასოვანი აღზრდა-განვითარებისათვის. მომავალში იგეგმება კიდევ ორი დაწესებულების სრული რეაბილიტაცია და ერთისათვის ნაწილობრივი სარემონტო სამუშაოების ჩატარება.

პროგრამის მიზანია სკოლამდელი თაობის ქართველი ერის სახელმწიფოებრივი სოციალური და კულტურული მოთხოვნილებებით აღზრდა.

3.2.  ააიპ „თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მოსწავლე, ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრის“ პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრის პროგრამა ემსახურება მოსწავლეთა ტექნიკურ, საბუნებისმეტყველო, ეკოლოგიურ, მხატვრულ და ესთეტიკური კუთხით განვითარებას. ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას და სწავლებას. კულტურული დონისა და ეროვნული სულის ამაღლებისთვის ზრუნვას. ნიჭიერ შემოქმედთა, შემსრულებელთა გამოვლენას და მათი შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობას. მხატვრულ-შემოქმედებითი კოლექტივების, ანსამბლების, ჯგუფების, სტუდიების, მოყვარულთა გაერთიანებების, საერთო-შემეცნებითი ჯგუფების ჩამოყალიბებას. საგნობრივი წრეების შექმნა მოსწავლეთა ცოდნის დონის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით. 

მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებით ცენტრში  მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს დაახლოებით 357-ს. ცენტრში მოქმედებს როგორც ფასიანი, ასევე უფასო წრეებიც.

 

16. მე-17 მუხლის მე-4 პუნქტის  4.1.1.1;  4.1.1.2;  4.1.1.3;  4.1.1.4;  4.1.1.5;  4.1.1.6;  4.1.1.7;  4.1.1.8;  4.1.1.9;  4.2.1.2;  4.2.1.3; 4.2.1.4.  ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

4.1.1.1.  ააიპ ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 01 01 01)

ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლის პროგრამა ითვალისწინებს ნიჩბოსნობის განვითარებას, პოპულარიზაციას მოსახლეობის ფართო ფენებში. მომავალი თაობის ფიზიკურ აღზრდას და გაჯანსაღებას. ორგანიზაციის ძირითადი მიზანია გამოავლინოს პერსპექტიული სპორტსმენები, ჩამოყალიბდეს ქალაქის ნაკრები გუნდი, რაც საფუძველს მისცემს უფრო შორეულ პერსპექტივებს. სახელდობრ, საქართველოს ნაკრებში მოხვედრას და საერთაშორისო ტურნირებში ჩაბმას.

ნიჩბოსნობის სკოლა აერთიანებს ნიჩბოსნობის 2 სახეობას – აკადემიური და საბაიდარო კანოეთ ნიჩბოსნობას ჭაბუკებში, ახალგაზრდებსა და დიდებში.

სკოლა დაკომპლექტებულია კვალიფიციური მწვრთნელებით, რომელიც მოემსახურება 70 სპორტსმენის წვრთნას. სკოლაში გაერთიანებულია 6 ჯგუფი, აკადემიურში 3 და საბაიდარო კანოეში 3 ჯგუფი.

4.1.1.2. ააიპ „წყლის სახეობათა  კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 01 01 02)

პროგრამის ძირითადი არსია ქალაქ ფოთში წყალსათხილამურო სასპორტო სკოლის შემდგომი განვითარება.  როგორც წყალსათხილამურო სპორტში,   ასევე აფროსნობაში გუნდის მომზადება და მონაწილეობის მიღება საქართველოს, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში, მაღალი დონის სასწავლო-საწვრთნელი შეკრების ორგანიზება, სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფა, ადგილობრივი ტურნირების და საქართველოს პირველობების ორგანიზება, მაღალი კლასის სპორტული რეზერვების მომზადება და ჯანსაღი მომავალი თაობის ჩამოყალიბება.

წყლის სახეობათა კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს წყალთხილამურების 4 და აფროსნობის 2 ჯგუფი. სკოლა დაკომპლექტებულია კვალიფიციური მწვრთნელებით. სკოლაში 60 მოსწავლეა.

4.1.1.3.  ააიპ „ნანა ალექსანდრიას სახელობის ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 01 01 03)

ნანა ალექსანდრიას სახელობის ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას სისტემატურ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სკოლის პროფილის შესაბამისად მათ მეთოდურ აღზრდას და დაოსტატებას. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდას და მის დამკვიდრებას მოზარდ თაობაში, მასობრივი სპორტის განვითარებას, პერსპექტიული სპორტსმენების გამოვლენას და მათი მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზებას. საქართველოს ნაკრები გუნდებისთვის რეზერვის მომზადებას.

ასევე, სასპორტო სკოლა ჩაატარებს როგორც საქალაქო, ასევე რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებს, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ასეულობით ფოთელი და არამარტო ფოთელი მოჭადრაკეები. სკოლაში სწავლება ფასიანია, რომლის ღირებულება განისაზღვრება სკოლის შიდა ნორმატივით.

სკოლაში დასაქმებულია მაღალკვალიფიცირებული მწვრთნელები.  სასპორტო სკოლაში ფუნქციონირებს 14 დახელოვნების, დაოსტატების, სპორტული სპეციალიზაციის და დამწყებ მოჭადრაკეთა ჯგუფები. სკოლაში ირიცხება 5-დან 16 წლამდე ასაკის 157 მოსწავლე.

4.1.1.4.  ააიპ „კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 01 01 04)

ქალაქ ფოთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ძირითად არსს შეადგენს კალათბურთის, ხელბურთის, მძლეოსნობისა და აღმოსავლური ორთაბრძოლების  შემდგომი განვითარება. სპორტსმენთათვის მაღალი დონის  სასწავლო-საწვრთნო პირობების შექმნა, ქალაქის ნაკრები გუნდების ჩამოყალიბება და მომზადება საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატებსა და სხვადასხვა ტურნირებისათვის და რაც მთავარია ჯანსაღი, მომავალი თაობის აღზრდა.

კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში  სულ დასაქმებულია მაღალკვალიფიციური მწვრთნელები, რომელიც უზრუნველყოფს 371 სპორტსმენის მეცადინეობას. კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში არსებობს ფასიანი წრეებიც.

4.1.1.5.  ააიპ „ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 01 01 05)

ჭიდაობის სკოლის პროგრამის ძირითადი არსია ქალაქ ფოთში ჭიდაობის სკოლაში სახეების მიხედვით ჭიდაობის შემდგომი განვითარება, ჭიდაობის ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა საქართველოს რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში (მსოფლიოს, ევროპის და  საერთაშორისო ტურნირები) მაღალი დონის სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ორგანიზება, სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფა, ადგილობრივი ტურნირებისა და საქართველოს პირველობების ორგანიზება, მაღალი კლასის სპორტული რეზერვების მომზადება და ჯანსაღი მომავალი თაობის ჩამოყალიბება. ჭიდაობის სკოლა აერთიანებს  ჭიდაობის 5 სახეობას, მათ შორის: სამბოს, ძიუდოს, ბერძნულ-რომაულს, ქართულსა და თავისუფალი სტილის მოჭიდავეთა ჯგუფებს ჭაბუკებში, ახალგაზრდებსა და დიდებში.

სკოლაში  გაერთიანებულია 12 ჯგუფი: ჭიდაობა სამბოში 5 ჯგუფი, ძიუდოში 2 ჯგუფი, ბერძნულ-რომაულში 1 ჯგუფი, ქართულში 2 ჯგუფი და თავისუფალში 2 ჯგუფი.  სკოლა დაკომპლექტებულია  მაღალკვალიფიციური მწვრთნელებითა და   204 სპორტსმენით.  სკოლაში სწავლება უფასოა.

განსაკუთრებით საგულისხმოა, რომ ქალაქი ფოთი დასახელებულია საქართველოში მე-20 საუკუნის საუკეთესო ქალაქად ჭიდაობა სამბოში.   

4.1.1.6.  ააიპ „კრივის სასპორტო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 01 01 06)

კრივის   სასპორტო სკოლის  მიზნობრივი პროგრამის  არსია  ქალაქ ფოთის  კრივის  სასპორტო  სკოლაში სპორტის სახეობის განვითარება,  ქალაქის  ნაკრები  გუნდების მზადება და მონაწილეობა რეგიონალურ, რესპუბლიკურ  და  საერთაშორისო ღონისძიებებში. სკოლას ჰყავს კვალიფიციური მწვრთნელები, რომლებიც უზრუნველყოფენ  137 მოსწავლის მაღალ დონეზე მომზადებას.

4.1.1.7.  ააიპ „რაგბის სასპორტო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 01 01 07)

რაგბის სასპორტო სკოლის პროგრამის ძირითადი არსია ქალაქ ფოთში რაგბის შემდგომი განვითარება, რაგბის ნაკრები გუნდის მომზადება და მონაწილეობა საქართველოს რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ღონისძიებებში, მაღალი დონის სასწავლო-საწვრთნელი შეკრების ორგანიზება, სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფა, ადგილობრივი ტურნირებისა და საქართველოს პირველობების ორგანიზება, მაღალი კლასის სპორტული რეზერვების მომზადება და ჯანსაღი მომავალი თაობის ჩამოყალიბება.

რაგბის სკოლა დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური მწვრთნელებითა და 115 მოსწავლით.

4.1.1.8.  ააიპ „ცხენოსნობის სასპორტო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 01 01 08)

ცხენოსნობის სასპორტო სკოლის სწავლების მიზანია გაიზარდოს მომავალი სპორტსმენები (ცხენოსნები), რომლებიც შემდგომში მიიღებენ მონაწილეობას ეროვნულ და საერთაშორისო ტურნირებზე.

ცხენოსნობის სასპორტო სკოლაში ჩამოყალიბებულია ოთხი სასწავლო ჯგუფი, ჯგუფებს ხელმძღვანელობს მაღალკვალიფიციური მწვრთნელები, სადაც გაერთიანებულია 32 მოსწავლე, რომლებიც გადიან შესაბამის მომზადებას.

გარდა უფასო ჯგუფებისა სკოლაში არსებობს ფასიანი მომსახურება მოყვარულთათვის, რომელთა მომსახურების გადასახადი განისაზღვრება სააბონომენტო სისტემით.

4.1.1.9.  ააიპ „ფეხბურთის სასპორტო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 01 01 09)

პროგრამის არსია ქალაქში ფეხბურთის პოპულარიზაცია, ქალაქის და რესპუბლიკის ნაკრები გუნდებისათვის მაღალკვალიფიციური რეზერვის მომზადება, რეგიონალურ და რესპუბლიკურ ტურნირებში მონაწილეობის უზრუნველყოფა, სპორტსმენებისათვის ნორმალური, სასწავლო-საწვრთნო პირობების შექმნა, სპორტული ფორმითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა, ჯანსაღი მომავალი თაობების აღზრდა.        

ფეხბურთის სასპორტო სკოლა დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური მწვრთნელებით, რომლებიც მოემსახურებიან 6-დან 18 წლამდე ასაკის 240 მოსწავლის აღზრდას.  მოსწავლეები გაერთიანდება 14 ჯგუფში.

4.2.1.2.  ააიპ „არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი“ (პროგრამული კოდი 05 02 02)

სასწავლებელში სწავლების ხანგძლივობა 12 წელია, რომელიც იყოფა სამ საფეხურად:  დაწყებითი I-IV კლასის ჩათვლით, საბაზო-საორიენტაციო   VII-VIII-IX კლასის ჩათვლით,  საშუალო საფეხური   X-XI-XII კლასის  ჩათვლით. სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, საესტრადო, თეატრალური, კლასიკური ბალეტი, ხალხური საკრავები, საგუნდო-სარეჟისორო, ვოკალური, სავიოლონო და თანამედროვე ცეკვები. სასწავლებლის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური  შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა. სასწავლებელი ნაწილობრივ ფასიანია და იგი განისაზღვრება სკოლის შიდა ნორმატივით.  სახელოვნებო სასწავლებელი მოამზადებს კადრებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გასაგრძელებლად. აღნიშნულ სასწავლებელში დასაქმებულია მაღალკვალიფიციური მასწავლებლები, რომელიც მოემსახურება 349 ბავშვის აღზრდას.

4.2.1.3.  ააიპ „ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა“ (პროგრამული კოდი 05 02 03)

სამხატვრო სკოლაში სწავლების ხანგძლივობაა 4 წელი. პროგრამის მიზანია მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება და ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების შესწავლა.  კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში  მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა. აღნიშნულ სკოლაში დასაქმებულია მაღალკვალიფიციური პედაგოგები, ხოლო მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 100-ს.

4.2.1.4.  აიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლი“ (პროგრამული კოდი  05 02 04)

სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელში სწავლების ხანგძლივობა 3 წელია. პროგრამის მიზანია სამხატვრო და ნატიფი ხელოვნების პროფესიების სწავლება და წვლილის შეტანა ქვეყნის ისტორიულ-კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებასა და აღორძინებაში ხალხური რეწვის სწავლის გზით. საქართველოში  მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების შესაბამისად, მოსახლეობისათვის პროფესიული განათლების  მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობების შექმნა. სასწავლებელი ფასიანია და იგი განისაზღვრება სკოლისშიდა ნორმატივით. აღნიშნულ სასწავლებელში დასაქმებულია მაღალკვალიფიციური პედაგოგები, ხოლო მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 55-ს.

17. მე-17 მუხლის მე-5 პუნქტის  5.2.1;  5.2.2;  5.2.3  ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

5.2.1  მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს დაზღვევის გარეშე დარჩენილი ქალაქ ფოთში მცხოვრები და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობას, სხვადასხვა დაავადებების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსებას, მათ შორის ძვირადღირებულ ოპერაციებს, გამოკვლევებს.

პროგრამის მართვა:

მოქალაქეთა განცხადებების განხილვა მოხდება თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და დევნილთა სამსახურში. განხილვისას გათვალისწინებული იქნება ავადმყოფის ასაკი, დაავადების სირთულე და ქრონიკულობა, ავადმყოფის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა (დასკვნას გასცემს შესაბამისი ტერიტორიული ორგანო), ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებული სრული თანხა, საანგარიშო პერიოდში შემოსულ განცხადებათა რაოდენობა და დამტკიცებული ლიმიტი.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში პაციენტს წლის განმავლობაში დახმარება შეიძლება გაეწიოს მხოლოდ ერთხელ.

თანხები გამოიყოფა შესაბამისი კომისიის დასკვნის და თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე.

5.2.2.  მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

აღნიშნული პროგრამით ქალაქ ფოთში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე გაიცემა ვაუჩერი, რომლის ღირებულება შეადგენს 50 ლარს. პროგრამით ისარგებლებს დაახლოებით 2000 ადამიანი.

პროგრამის მართვა:

მედიკამენტის ვაუჩერის მისაღებად მოქალაქე განცხადებით მიმართავს შესაბამის ტერიტორიული მართვის ორგანოს, რომელიც თავის მხრივ გასცემს შესაბამის დასკვნას.

მედიკამენტები განმცხადებელზე გაიცემა პროგრამაში მონაწილე აფთიაქიდან.

პროგრამის მომსახურე აფთიაქიდან ანგარიშის წარდგენა და ინფორმაციის მიწოდება თვითმმართველი ქალაქის – ფოთის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის და დევნილთა სამსახურში მოხდება ყოველთვიურად, სადაც შემოწმდება ანგარიშები და მიეცემა ვიზა დაფინანსებისათვის.

აღნიშნული პროგრამით დახმარება შესაძლებელია განმცხადებელს გაეწიოს წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ.

5.2.3  ურგენტულ ავადმყოფთა  ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ურგენტულ ავადმყოფთა ტრანსპორტირების პროგრამის მიზანია, მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ავადმყოფთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა უფასო, სრულყოფილი და ოპერატიული სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით.

პროგრამის მართვა:

ავადმყოფის პატრონი განცხადებით მიმართავს თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მერიას. განცხადებას თან უნდა დაერთოს ექიმის მიერ გაცემული ფორმა №100, ავადმყოფის დიაგნოზისა და ტრანსპორტირების აუცილებლობის მითითებით. შემოსული დოკუმენტაცია მოწმდება თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მერიის ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის და დევნილთა სამსახურში და მიმართვა ეგზავნება შესაბამის სამსახურს, რათა მოხდეს მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ავადმყოფის ტრანსპორტირება შესაბამის სამედიციონო დაწესებულებაში.“.

 

18. მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 18. თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის ასიგნებები

„განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ფოთის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

 

თითმმართველი ქალაქი ფოთი

18 463,1

5 826,1

12 637,0

30 776,8

17 448,5

13 328,3

14 835,0

381,5

14 453,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

263,0

0,0

263,0

278,0

0,0

278,0

278,0

0,0

278,0

 

ხარჯები

10 256,3

244,9

10 011,4

17 658,8

5 712,5

11 946,3

13 096,1

10,9

13 085,2

 

შრომის ანაზღაურება

2 218,6

0,0

2 218,6

2 933,5

0,0

2 933,5

3 027,7

0,0

3 027,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 087,6

5 581,2

2 506,4

12 940,4

11 736,0

1 204,4

1 438,9

370,6

1 068,3

 

ვალდებულებების კლება

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

3 349,4

0,0

3 349,4

3 727,1

5,1

3 722,0

4 696,7

10,9

4 685,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200,0

0,0

200,0

206,0

0,0

206,0

206,0

0,0

206,0

 

ხარჯები

3 120,7

0,0

3 120,7

3 468,7

5,1

3 463,6

4 340,7

10,9

4 329,8

 

შრომის ანაზღაურება

1 808,3

0,0

1 808,3

2 369,8

0,0

2 369,8

2 416,5

0,0

2 416,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109,5

0,0

109,5

80,8

0,0

80,8

56,0

0,0

56,0

 

ვალდებულებების კლება

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

01 01

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საკრებულო

579,7

0,0

579,7

754,7

0,0

754,7

869,8

0,0

869,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

 

31,0

32,0

 

32,0

32,0

 

32,0

 

ხარჯები

533,1

0,0

533,1

736,5

0,0

736,5

854,5

0,0

854,5

 

შრომის ანაზღაურება

361,0

0,0

361,0

481,7

0,0

481,7

499,2

0,0

499,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,6

0,0

46,6

18,2

0,0

18,2

15,3

0,0

15,3

01 02

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერია

1 999,1

0,0

1 999,1

2 544,6

5,1

2 539,5

2 815,0

10,9

2 804,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169,0

 

169,0

174,0

 

174,0

174,0

 

174,0

 

ხარჯები

1 936,2

0,0

1 936,2

2 482,0

5,1

2 476,9

2 774,3

10,9

2 763,4

 

შრომის ანაზღაურება

1 447,3

0,0

1 447,3

1 888,1

0,0

1 888,1

1 917,3

0,0

1 917,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,9

0,0

62,9

62,6

0,0

62,6

40,7

0,0

40,7

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240,0

0,0

240,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240,0

0,0

240,0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

119,2

0,0

119,2

177,6

0,0

177,6

300,0

0,0

300,0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი და სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი

30,0

0,0

30,0

28,5

0,0

28,5

271,9

0,0

271,9

 

ხარჯები

30,0

0,0

30,0

28,5

0,0

28,5

271,9

0,0

271,9

01 06

რეგიონის ფონდის შევსება

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 07

კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი

121,4

0,0

121,4

221,7

0,0

221,7

200,0

0,0

200,0

 

ხარჯები

121,4

0,0

121,4

221,7

0,0

221,7

200,0

0,0

200,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

676,5

0,0

676,5

1 042,8

0,0

1 042,8

854,7

0,0

854,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63,0

0,0

63,0

72,0

0,0

72,0

72,0

0,0

72,0

 

ხარჯები

675,2

0,0

675,2

984,7

0,0

984,7

841,0

0,0

841,0

 

შრომის ანაზღაურება

410,3

0,0

410,3

563,7

0,0

563,7

611,2

0,0

611,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

1,3

58,1

0,0

58,1

13,7

0,0

13,7

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა                    (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სახანძრო-სამაშველო სამსახური)

398,9

0,0

398,9

622,9

0,0

622,9

678,6

0,0

678,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55,0

 

55,0

64,0

 

64,0

64,0

 

64,0

 

ხარჯები

398,9

0,0

398,9

564,8

0,0

564,8

666,8

0,0

666,8

 

შრომის ანაზღაურება

336,3

0,0

336,3

473,1

0,0

473,1

524,6

0,0

524,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

58,1

0,0

58,1

11,8

0,0

11,8

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

186,3

0,0

186,3

305,6

0,0

305,6

56,0

0,0

56,0

 

ხარჯები

186,3

0,0

186,3

305,6

0,0

305,6

56,0

0,0

56,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა                                                     (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სამობილიზაციო, წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

91,3

0,0

91,3

114,3

0,0

114,3

120,1

0,0

120,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

8,0

 

8,0

 

ხარჯები

90,0

0,0

90,0

114,3

0,0

114,3

118,2

0,0

118,2

 

შრომის ანაზღაურება

74,0

0,0

74,0

90,6

0,0

90,6

86,6

0,0

86,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,3

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

1,9

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9 466,3

5 146,8

4 319,5

12 324,8

9 052,8

3 272,0

3 813,3

278,4

3 534,9

 

ხარჯები

2 429,5

244,9

2 184,6

2 583,8

224,8

2 359,0

2 676,3

0,0

2 676,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 036,8

4 901,9

2 134,9

9 741,0

8 828,0

913,0

1 137,0

278,4

858,6

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)

1,8

0,0

1,8

2 560,1

2 560,1

0,0

375,5

137,5

238,0

 

ხარჯები

0,4

0,0

0,4

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

0,0

1,4

2 460,1

2 460,1

0,0

375,5

137,5

238,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 217,4

1 898,3

3 319,1

7 972,4

5 022,1

2 950,3

3 006,4

117,5

2 888,9

 

ხარჯები

2 081,6

157,2

1 924,4

2 207,9

0,0

2 207,9

2 333,3

0,0

2 333,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 135,8

1 741,1

1 394,7

5 764,5

5 022,1

742,4

673,1

117,5

555,6

03 02 01

ბინათმშენებლობა

2 854,4

1 439,3

1 415,1

4 256,3

3 363,1

893,2

597,5

117,5

480,0

 

ხარჯები

215,1

14,1

201,0

203,0

0,0

203,0

230,0

0,0

230,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 639,3

1 425,2

1 214,1

4 053,3

3 363,1

690,2

367,5

117,5

250,0

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

627,9

16,0

611,9

1 797,6

1 112,4

685,2

740,9

0,0

740,9

 

ხარჯები

601,2

16,0

585,2

685,2

0,0

685,2

740,9

0,0

740,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,7

0,0

26,7

1 112,4

1 112,4

0,0

0,0

0,0

0,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

781,0

54,7

726,3

789,6

0,0

789,6

830,0

0,0

830,0

 

ხარჯები

727,0

54,7

672,3

789,6

0,0

789,6

770,0

0,0

770,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54,0

0,0

54,0

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

03 02 04

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

30,0

6,9

23,1

53,7

0,0

53,7

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

30,0

6,9

23,1

53,7

0,0

53,7

50,0

0,0

50,0

03 02 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

924,1

381,4

542,7

1 075,2

546,6

528,6

788,0

0,0

788,0

 

ხარჯები

508,3

65,5

442,8

476,4

0,0

476,4

542,4

0,0

542,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

415,8

315,9

99,9

598,8

546,6

52,2

245,6

0,0

245,6

03 03

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 409,1

652,7

756,4

1 728,0

1 470,6

257,4

311,4

23,4

288,0

 

ხარჯები

347,5

87,7

259,8

275,9

124,8

151,1

223,0

0,0

223,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 061,6

565,0

496,6

1 452,1

1 345,8

106,3

88,4

23,4

65,0

03 03 01

 კეთილმოწყობის სამუშაოები

1 259,2

622,3

636,9

1 572,8

1 345,8

227,0

261,4

23,4

238,0

 

ხარჯები

197,6

57,3

140,3

120,7

0,0

120,7

173,0

0,0

173,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 061,6

565,0

496,6

1 452,1

1 345,8

106,3

88,4

23,4

65,0

03 03 02

ქალაქის გამწვანება

149,9

30,4

119,5

155,2

124,8

30,4

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

149,9

30,4

119,5

155,2

124,8

30,4

50,0

0,0

50,0

03 05

წიან წლებში დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

2 838,0

2 595,8

242,2

64,3

0,0

64,3

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

120,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 838,0

2 595,8

242,2

64,3

0,0

64,3

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

978,5

0,0

978,5

1 157,6

0,0

1 157,6

1 427,7

60,0

1 367,7

 

ხარჯები

977,8

0,0

977,8

1 100,5

0,0

1 100,5

1 277,7

0,0

1 277,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,7

57,1

0,0

57,1

150,0

60,0

90,0

04 01

ააიპ "სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება"

977,8

0,0

977,8

1 049,3

0,0

1 049,3

1 330,0

60,0

1 270,0

 

ხარჯები

977,8

0,0

977,8

1 021,4

0,0

1 021,4

1 180,0

0,0

1 180,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

27,9

0,0

27,9

150,0

60,0

90,0

04 02

ააიპ "თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი"

0,0

0,0

0,0

108,3

0,0

108,3

97,7

0,0

97,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

79,1

0,0

79,1

97,7

0,0

97,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

29,2

0,0

29,2

0,0

0,0

0,0

04 03

გასულ წლებში დაფინანსებული პროექტები

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2 994,7

679,3

2 315,4

11 182,5

8 358,0

2 824,5

2 626,6

32,2

2 594,4

 

ხარჯები

2 055,4

0,0

2 055,4

8 179,1

5 450,0

2 729,1

2 544,4

0,0

2 544,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

939,3

679,3

260,0

3 003,4

2 908,0

95,4

82,2

32,2

50,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

1 012,8

19,6

993,2

1 626,9

0,0

1 626,9

1 389,4

0,0

1 389,4

 

ხარჯები

933,2

0,0

933,2

1 626,9

0,0

1 626,9

1 364,4

0,0

1 364,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,6

19,6

60,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

05 01 01

 სპორტული სკოლები

789,3

0,0

789,3

841,5

0,0

841,5

948,1

0,0

948,1

 

ხარჯები

789,3

0,0

789,3

841,5

0,0

841,5

948,1

0,0

948,1

05 01 01 01

ააიპ „ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

59,1

0,0

59,1

69,2

0,0

69,2

73,5

0,0

73,5

 

ხარჯები

59,1

0,0

59,1

69,2

0,0

69,2

73,5

0,0

73,5

05 01 01 02

ააიპ „წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

55,0

0,0

55,0

59,9

0,0

59,9

63,5

0,0

63,5

 

ხარჯები

55,0

0,0

55,0

59,9

0,0

59,9

63,5

0,0

63,5

05 01 01 03

ააიპ „ნანა ალექსანდრიას სახელობის ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

95,0

0,0

95,0

105,0

0,0

105,0

101,4

0,0

101,4

 

ხარჯები

95,0

0,0

95,0

105,0

0,0

105,0

101,4

0,0

101,4

05 01 01 04

ააიპ „კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

132,1

0,0

132,1

135,5

0,0

135,5

188,0

0,0

188,0

 

ხარჯები

132,1

0,0

132,1

135,5

0,0

135,5

188,0

0,0

188,0

05 01 01 05

ააიპ „ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა"

74,5

0,0

74,5

79,5

0,0

79,5

95,1

0,0

95,1

 

ხარჯები

74,5

0,0

74,5

79,5

0,0

79,5

95,1

0,0

95,1

05 01 01 06

ააიპ „კრივის სასპორტო სკოლა"

114,9

0,0

114,9

121,8

0,0

121,8

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

114,9

0,0

114,9

121,8

0,0

121,8

130,0

0,0

130,0

05 01 01 07

ააიპ „რაგბის სასპორტო სკოლა"

64,9

0,0

64,9

64,9

0,0

64,9

77,1

0,0

77,1

 

ხარჯები

64,9

0,0

64,9

64,9

0,0

64,9

77,1

0,0

77,1

05 01 01 08

ააიპ „ცხენოსნობის სასპორტო სკოლა"

97,8

0,0

97,8

100,5

0,0

100,5

108,5

0,0

108,5

 

ხარჯები

97,8

0,0

97,8

100,5

0,0

100,5

108,5

0,0

108,5

05 01 01 09

ააიპ „ფეხბურთის სასპორტო სკოლა"

96,0

0,0

96,0

105,2

0,0

105,2

111,0

0,0

111,0

 

ხარჯები

96,0

0,0

96,0

105,2

0,0

105,2

111,0

0,0

111,0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

47,9

0,0

47,9

82,5

0,0

82,5

116,3

0,0

116,3

 

ხარჯები

47,9

0,0

47,9

82,5

0,0

82,5

116,3

0,0

116,3

05 01 02 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი სპორტული ღონისძიებები

10,0

0,0

10,0

21,9

0,0

21,9

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

10,0

0,0

10,0

21,9

0,0

21,9

20,0

0,0

20,0

05 01 03

შპს „საფეხბურთო კლუბი - კოლხეთი 1913"

96,0

0,0

96,0

702,9

0,0

702,9

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

96,0

0,0

96,0

702,9

0,0

702,9

300,0

0,0

300,0

05 01 04

სპორტული დარბაზის მშენებლობა

79,6

19,6

60,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,6

19,6

60,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 022,5

0,0

1 022,5

1 234,2

136,6

1 097,6

1 197,9

17,9

1 180,0

 

ხარჯები

1 022,5

0,0

1 022,5

1 002,2

0,0

1 002,2

1 180,0

0,0

1 180,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

232,0

136,6

95,4

17,9

17,9

0,0

05 02 01

ააიპ „საგამოფენო დარბაზი"

63,8

0,0

63,8

50,4

0,0

50,4

55,8

0,0

55,8

 

ხარჯები

63,8

0,0

63,8

50,4

0,0

50,4

55,8

0,0

55,8

05 02 02

ააიპ „არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი"

177,9

0,0

177,9

291,7

57,3

234,4

223,0

0,0

223,0

 

ხარჯები

177,9

0,0

177,9

202,7

0,0

202,7

223,0

0,0

223,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

89,0

57,3

31,7

0,0

0,0

0,0

05 02 03

ააიპ „ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრი სკოლა"

44,7

0,0

44,7

78,7

24,9

53,8

49,0

0,0

49,0

 

ხარჯები

44,7

0,0

44,7

53,8

0,0

53,8

49,0

0,0

49,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

24,9

24,9

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

ააიპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი"

90,0

0,0

90,0

92,4

0,0

92,4

109,0

0,0

109,0

 

ხარჯები

90,0

0,0

90,0

92,4

0,0

92,4

109,0

0,0

109,0

05 02 05

ააიპ „საბიბლიოთეკო გაერთიანება"

84,6

0,0

84,6

90,7

0,0

90,7

120,3

17,9

102,4

 

ხარჯები

84,6

0,0

84,6

89,7

0,0

89,7

102,4

0,0

102,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

17,9

17,9

0,0

05 02 06

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

146,2

0,0

146,2

200,4

0,0

200,4

208,6

0,0

208,6

 

ხარჯები

146,2

0,0

146,2

139,4

0,0

139,4

208,6

0,0

208,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

61,0

0,0

61,0

0,0

0,0

0,0

05 02 06 01

მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები

76,9

0,0

76,9

99,4

0,0

99,4

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

76,9

0,0

76,9

38,4

0,0

38,4

40,0

0,0

40,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

61,0

0,0

61,0

0,0

0,0

0,0

05 02 07

სსიპ ქალაქ ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო თეატრი

251,0

0,0

251,0

306,1

54,4

251,7

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

251,0

0,0

251,0

250,0

0,0

250,0

300,0

0,0

300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

56,1

54,4

1,7

0,0

0,0

0,0

05 02 08

ფოლკლორისა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი

164,3

0,0

164,3

27,9

0,0

27,9

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

164,3

0,0

164,3

27,9

0,0

27,9

0,0

0,0

0,0

05 02 09

ააიპ „თვითმმართველი ქალაქის-ფოთის ფოლკლორის ცენტრი"

0,0

0,0

0,0

95,9

0,0

95,9

132,2

0,0

132,2

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

95,9

0,0

95,9

132,2

0,0

132,2

05 03

თეატრის მშენებლობა

859,4

659,4

200,0

2 771,4

2 771,4

0,0

39,3

14,3

25,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

859,4

659,4

200,0

2 771,4

2 771,4

0,0

39,3

14,3

25,0

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

(ქალაქ ფოთის ღვთისმშობლის შობის საკათედრო ტაძრის აღდგენის ფონდი)

99,7

0,0

99,7

5 550,0

5 450,0

100,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

99,7

0,0

99,7

5 550,0

5 450,0

100,0

0,0

0,0

0,0

05 05

წინა წლებში დაფინანსებული პროექტები

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

997,7

0,0

997,7

1 342,0

32,6

1 309,4

1 416,0

0,0

1 416,0

 

ხარჯები

997,7

0,0

997,7

1 342,0

32,6

1 309,4

1 416,0

0,0

1 416,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება         

(ააიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")

114,8

0,0

114,8

129,9

0,0

129,9

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

114,8

0,0

114,8

129,9

0,0

129,9

130,0

0,0

130,0

06 02

ჯანდაცვის სხვა პროგრამები

193,5

0,0

193,5

368,7

32,6

336,1

405,0

0,0

405,0

 

ხარჯები

193,5

0,0

193,5

368,7

32,6

336,1

405,0

0,0

405,0

06 02 01

მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა

134,0

0,0

134,0

252,6

32,6

220,0

270,0

0,0

270,0

 

ხარჯები

134,0

0,0

134,0

252,6

32,6

220,0

270,0

0,0

270,0

06 02 02

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

29,2

0,0

29,2

89,7

0,0

89,7

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

29,2

0,0

29,2

89,7

0,0

89,7

100,0

0,0

100,0

06 02 03

ურგენტულ ავადმყოფთა ტრანსპორტირების პროგრამა

5,0

0,0

5,0

2,8

0,0

2,8

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

2,8

0,0

2,8

10,0

0,0

10,0

06 02 04

გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა

9,1

0,0

9,1

10,8

0,0

10,8

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

9,1

0,0

9,1

10,8

0,0

10,8

10,0

0,0

10,0

06 02 05

სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარიულ-ქიმიური გამოკვლევა

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

 

ხარჯები

12,0

0,0

12,0

12,0

0,0

12,0

15,0

0,0

15,0

06 02 06

ბავშვთა იმუნიზაცია

4,2

0,0

4,2

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

4,2

0,0

4,2

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

461,9

0,0

461,9

588,4

0,0

588,4

590,7

0,0

590,7

 

ხარჯები

461,9

0,0

461,9

588,4

0,0

588,4

590,7

0,0

590,7

06 03 01

სარიტუალო მომსახურება

26,0

0,0

26,0

40,7

0,0

40,7

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

26,0

0,0

26,0

40,7

0,0

40,7

60,0

0,0

60,0

06 03 02

მარტოხელა დედათა დახმარება

29,1

0,0

29,1

34,2

0,0

34,2

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

29,1

0,0

29,1

34,2

0,0

34,2

45,0

0,0

45,0

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

138,3

0,0

138,3

230,9

0,0

230,9

165,7

0,0

165,7

 

ხარჯები

138,3

0,0

138,3

230,9

0,0

230,9

165,7

0,0

165,7

06 03 03 01

ააიპ „ბავშვთა ცენტრი"

55,0

0,0

55,0

84,3

0,0

84,3

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

55,0

0,0

55,0

84,3

0,0

84,3

70,0

0,0

70,0

06 03 03 02

მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

50,0

0,0

50,0

109,7

0,0

109,7

80,2

0,0

80,2

 

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

109,7

0,0

109,7

80,2

0,0

80,2

06 03 03 03

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

 

ხარჯები

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

5,5

0,0

5,5

06 03 03 04

მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება

6,8

0,0

6,8

6,4

0,0

6,4

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

6,8

0,0

6,8

6,4

0,0

6,4

10,0

0,0

10,0

06 03 03 05

სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები

21,0

0,0

21,0

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

21,0

0,0

21,0

25,0

0,0

25,0

0,0

0,0

0,0

06 03 04

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა

(უფასო სასადილო)

149,7

0,0

149,7

143,0

0,0

143,0

170,0

0,0

170,0

 

ხარჯები

149,7

0,0

149,7

143,0

0,0

143,0

170,0

0,0

170,0

06 03 05

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

38,8

0,0

38,8

40,6

0,0

40,6

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

38,8

0,0

38,8

40,6

0,0

40,6

50,0

0,0

50,0

06 03 06

საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს „ფოთიქალაქტრანსპორტი")

80,0

0,0

80,0

99,0

0,0

99,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

99,0

0,0

99,0

100,0

0,0

100,0

06 04

მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება

206,6

0,0

206,6

214,1

0,0

214,1

250,0

0,0

250,0

 

ხარჯები

206,6

0,0

206,6

214,1

0,0

214,1

250,0

0,0

250,0

06 05

სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები

20,9

0,0

20,9

40,9

0,0

40,9

40,3

0,0

40,3

 

ხარჯები

20,9

0,0

20,9

40,9

0,0

40,9

40,3

0,0

40,3

 

მუხლი 2
1. 2013 წლის 10 იანვრის მდგომარეობით ნაშთი (ფინანსური აქტივები) შეადგენს 1900,9 ათ. ლარს.
2. თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მერის 2013 წლის 18 იანვრის №11 ბრძანების „საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის (თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სახანძრო-სამაშველო სამსახური)  2013 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ერთი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლიდან სხვა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლში გადატანის შესახებ“ შესაბამისად, შრომის ანაზღაურება შემცირდა 1.0 ათ. ლარით და „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება გაიზარდა 1,0 ათ. ლარით.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია 2013 წლის 30 იანვრიდან.

 


თვითმმართვეელი ქალაქ ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ბაბილუა