„წალკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 4
დოკუმენტის მიმღები წალკის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/01/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.155.016101
4
25/01/2013
ვებგვერდი, 31/01/2013
190020020.35.155.016101
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წალკის მუნიციპალიტეტი
 

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №4

2013 წლის 25 იანვარი

ქ. წალკა

 

„წალკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

    „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად,  

   წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,


მუხლი 1
„წალკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 27 დეკემბრის №30  დადგენილებაში (ვებგვერდი, 08/01/2013, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 19020020.35.155.016096)  შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

3115.6

6224.2

1229.3

4994.9

4483.6

0,0

4483.6

გადასახადები

940,5

1154.0

0,0

1165.0

756,1

0,0

756,1

გრანტები

2 598,4

3373.4

1309.5

2063.9

1 664,9

0,0

1 664,9

სხვა შემოსავლები

228,2

1589.9

0,0

1589.9

144,0

0,0

144,0

ხარჯები

2 470,0

3219.9

119.8

3100.1

3218.3

0,0

3218.3

შრომის ანაზღაურება

848,5

1126.4

0,0

1126.4

1773.5

0,0

1573.5

საქონელი და მომსახურება

1 023,3

1184.3

119.8

1064.5

811.5

0,0

811.5

სუბსიდიები

274,5

594.7

0.0

597.7

623.3

0,0

623.3

გრანტები

200,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

98,6

193.4

0,0

193.4

194.0

0,0

194.0

სხვა ხარჯები

25,1

19.1

0,0

19.1

16.0

0

16.0

საოპერაციო სალდო

1 297,1

2899.4

1189.7

1709.7

-653.3

0,0

-653.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

206,7

2226.5

1109.5

1117.0

1205.3

0,0

1205.3

ზრდა

645,6

3004.3

1109.5

1894.8

1265.3

0,0

1265.3

კლება

438,9

777.8

0,0

777.8

60,0

0,0

60,0

მთლიანი სალდო

1 090,4

672.9

80.2

592,7

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 090,4

670.9

80.2

590.7

0,0

0,0

0,0

ზრდა

1 090,4

670.9

80.2

590.7

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 090,4

670.9

80.2

590.7

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,000

2.0

0,000

2.0

0,000

0,000

0,000

   ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

4 206,0

6895.1

1309.5

5585.6

2 625,0

0,0

2 625,0

შემოსავლები

3 767,1

6117.3

1309.5

4807.8

2 565,0

0,0

2 565,0

არაფინანსური აქტივების კლება

438,9

777.8

0,0

777.8

60,0

0,0

60,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

3 115,6

6224.2

1229.3

4994.9

4483.6

0,0

4483.6

ხარჯები

2470

3219.9

119.8

3100.1

3218.3

0

3118.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

645,6

3004.3

1109.5

1894.8

1265.6

0

1265.6

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

1 090,4

670.9

80.2

590.7

1858.6

0,0

1858.6

გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3218,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

2 470,0

3219.9

119.8

3100.1

3218.3

0,0

3218.3

შრომის ანაზღაურება

848,5

1126.4

0,0

1126.4

1573.5

0,0

1573.5

საქონელი და მომსახურება

1 023,3

1184.3

119.8

1064.5

811.5

0,0

811.5

სუბსიდიები

274,5

594.7

0,0

594.7

623.3

0,0

623.3

გრანტები

200,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

98,6

193.4

0,0

193.4

194

0,0

194

სხვა ხარჯები

25,1

19.1

0,0

19.1

16.0

0,0

16.0

დ) დადგენილების მე-8 მუხლის ტექსტში, „ა“ქვეპუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება - 1205,3  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1265,3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

106,2

248.5

80.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

0.0

65.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

539,4

2352.4

1010.0

04 00

განათლება

0,0

49.9

0,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0,0

353.5

110.3

 

სულ ჯამი

645,6

3004.3

1265.3

 

ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 483,6   

1999,5   

2058,5

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 468,6   

1869,5   

2058,5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 447,9   

1802,8   

2018,5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

20,7   

66,7   

40,0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

0,0   

100,0   

0,0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

15,0   

30,0   

0,0   

702

თავდაცვა

45,4   

51,8   

72,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

267,0   

216,6   

281,5

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

267,0   

216,6   

281,5

704

ეკონომიკური საქმიანობა

645,8   

1886,1   

419,0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

10,5   

0,0   

5,0   

70421

სოფლის მეურნეობა

10,5   

0,0   

5,0   

7045

ტრანსპორტი

155,4   

1329,2   

404,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

155,4   

1 329,2   

404,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

479,9   

556,9   

10,0

705

გარემოს დაცვა

88,3   

128.6   

45.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

88,3   

128.6   

45.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

185,8   

972.1   

899.0   

7063

წყალმომარაგება

116,5   

850.8   

799.0

7064

გარე განათება

69,3   

121.3   

100.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

31,4   

31.5   

33,0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

31,4   

31.5   

33,0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

243,7   

653.4   

420.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

70,3   

315.8   

168.3

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

148,3   

294.1   

215.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

25.1   

43.5

37.3

709

განათლება

26,0   

89.2   

51.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

26,0   

89.2   

51.0

710

სოციალური დაცვა

98,6   

193.4   

194.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

98,6   

193.4   

194.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

98,6   

193.4   

194.0

 

სულ

3 115,6   

6224,2

4483,6   

 

ვ) წალკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტს დაემატოს მე-16 მუხლი

„მუხლი 16. წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

 

ორგ. კოდ

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

წალკის მუნიციპალიტეტი

3 115,6

6224,2

1229,3

4994,9

4483,6

0,0

4493,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

108,0

0,0

108,0

127,0

0,0

127,0

 

ხარჯები

2470

3219,9

119,9

3100,1

3218,3

0,0

3218,3

 

შრომის ანაზღაურება

848,5

1126,4

0,0

1126,4

1573,5

0,0

1573,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

645,6

3004,3

1109,5

1894,8

1265,3

0,0

1265,3

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1483,6

1999,5

0,0

1999,5

2058,5

0,0

2058,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

85,0

0,0

85,0

101,0

0,0

101,0

 

ხარჯები

1 377,4

1751,0

0,0

1751,0

1978,5

0,0

1978,5

 

შრომის ანაზღაურება

739,3

986,9

0,0

986,9

1353,5

0,0

1353,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106,2

248,5

0,0

248,5

80,0

0,0

80,0

01 01

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

332,3

440,5

0,0

440,5

678,0

0,0

678,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

18,0

 

18,0

18,0

 

18,0

 

ხარჯები

330,8

414,6

0,0

414,6

638,0

0,0

638,0

 

შრომის ანაზღაურება

216,0

242,5

0,0

242,5

382,5

0,0

382,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

25,9

0,0

25,9

40

0,0

40,0

01 02

წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 115,6

1 362,3

0,0

1362,3

1340,5

0,0

1340,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

67,0

 

67,0

83,0

 

83,0

 

ხარჯები

1 010,9

1139,7

0,0

1139,7

1300,5

0,0

1300,5

 

შრომის ანაზღაურება

523,3

744,4

0,0

744,4

971,0

0,0

971,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104,7

222,6

0,0

222,6

40,0

00

40

01 03

სარეზერვო ფონდი

20,7

66,7

0,0

66,7

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

20,7

66,7

0,0

66,7

40,0

0,0

40,0

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

15,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

15,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

01 05

საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

312,4

268,4

0,0

268,4

353,5

0,0

353,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

23,0

0,0

23,0

26,0

0,0

26,0

 

ხარჯები

312,4

268,4

0,0

268,4

288,5

0,0

288,5

 

შრომის ანაზღაურება

109,2

139,5

0,0

139,5

220,0

0,0

220,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

103,0

132,4

0,0

132,4

281,5

0,0

281,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

18,0

 

18,0

21,0

 

21,0

 

ხარჯები

103,0

132,4

0,0

132,4

216,5

0,0

216,5

 

შრომის ანაზღაურება

74,3

98,9

0,0

98,9

178,0

0,0

178,0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

164,0

84,2

0,0

84,2

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

164,0

84,2

0,0

84,2

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

45,4

51,8

0,0

51,8

72,0

0,0

72,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

 

ხარჯები

45,4

51,8

0,0

51,8

72,0

0,0

72,0

 

შრომის ანაზღაურება

34,9

40,6

0,0

40,6

42,0

0,0

42,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

919,9

2986,8

1239,3

1757,5

1363,0

0,0

1363,0

 

ხარჯები

380,5

634,5

119,8

514,6

353,0

0,0

353,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

539,4

2352,4

1109,5

1242,9

1010,0

0,0

1010,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

155,4

1137,5

237,0

900,5

330,0

0,0

330,3

 

ხარჯები

115,5

131,5

76,2

55,3

30,0

0,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,9

1006,0

160,8

845,2

300

0,0

300

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

274,1

1100,7

470,2

630,5

949,0

0,0

949,0

 

ხარჯები

147,7

337,0

7,4

329,6

249,0

0,0

249,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126,4

763,7

462,8

300,9

700

0,0

700

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

116,5

850,8

453,2

397,6

799,0

0,0

799,0

 

ხარჯები

35,2

179,6

6,8

172,8

149,0

0,0

149,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

81,3

671,2

446,4

224,8

650,0

0,0

650,0

03 02 02

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

10,5

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

5,0

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

88,3

128,6

0,0

128,6

45,0

0,0

45,0

 

ხარჯები

88,3

128,6

0,0

128,6

45,0

0,0

45,0

03 02 04

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

69,3

121,3

17,0

104,3

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

24,2

28,8

0,6

28,2

50,0

0,0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,1

92,5

16,4

76,1

50,0

0,0

50,0

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

479,9

556,9

522,1

34,8

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

117,3

36,2

36,2

00

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

362,6

520,7

485,9

34,8

10,0

0,0

10,0

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა

0,0

191,7

0,0

191,7

74,0

0,0

74,0

 

ხარჯები

0,0

129,7

0,0

129,7

74,0

0,0

74,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

62,0

0,0

62,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

26,0

91,2

0,0

91,2

61,0

0,0

61,0

 

ხარჯები

26,0

41,3

0,0

41,3

61,0

0,0

61,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

49,9

0,0

49,9

0,0

0,0

0,0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

26,0

89,2

0,0

89,2

51,0

0,0

51,0

 

ხარჯები

26,0

39,3

0,0

39,3

51,0

0,0

51,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

49,9

0,0

49,9

0,0

0,0

0,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0,0

2,0

0,0

2,0

10

0,0

10

 

ხარჯები

0,0

2,0

0,0

2,0

10,0

0,0

10,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

243,7

653,4

0,0

653,4

420,6

0,0

420,6

 

ხარჯები

243,7

299,9

0,0

299,9

310,3

0,0

310,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

353,5

0,0

353,5

110,3

0,0

110,3

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

70,3

315,8

0,0

315,8

168,3

0,0

168,3

 

ხარჯები

70,3

80,9

0,0

80,9

108,0

0,0

108,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

234,9

0,0

234,9

60,3

0,0

60,3

05 01 01

სპორტული სკოლები

54,8

301,5

0,0

301,5

148,3

0,0

148,3

 

ხარჯები

54,8

66,6

0,0

66,6

88,0

0,0

88,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

234,9

0,0

243,9

60,3

0,0

60,3

05 01 02

სპორტული ღონისძიებები

15,5

14,3

0,0

14,3

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

15,5

14,3

0,0

14,3

20,0

0,0

20,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

148,3

294,1

0,0

294,1

215,0

0,0

215,0

 

ხარჯები

148,3

187,0

0,0

187,0

165,0

0,0

165,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

107,1

0,0

107,1

50,0

0,0

50,0

05 02 01

კულტურის სახლები

50,4

177,6

0,0

177,6

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

50,4

70,5

0,0

70,5

100,0

0,0

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

107,1

0,0

107,1

0,0

0,0

0,0

05 02 02

ბიბლიოთეკა

33,0

35,8

0,0

38,8

95,0

0,0

95,0

 

ხარჯები

33,0

35,8

0,0

35,8

45,0

0,0

45,0

05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

64,9

80,7

0,0

80,7

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

64,9

80,7

0,0

80,7

20,0

0,0

20,0

05 04

რელიგია

25,1

43,5

0,0

43,5

37,3

0,0

37,3

 

ხარჯები

25,1

32,0

0,0

32,0

37,3

0,0

37,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

11,5

0,0

11,5

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

130,0

224,9

0,0

224,9

227,0

0,0

227,0

 

ხარჯები

130,0

224,9

0,0

224,9

227,0

0,0

227,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

31,4

31,5

0,0

31,5

33,0

0,0

33,0

 

ხარჯები

31,4

31,5

0,0

31,5

33,0

0,0

33,0

06 02

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

98,6

193,4

0,0

193,4

194,0

0,0

194,0

 

ხარჯები

98,6

193,4

0,0

193,4

194,0

0,0

194,0

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მაჩიტიძე