აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები აბაშის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/01/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016109
1
21/01/2013
ვებგვერდი, 24/01/2013
190020020.35.110.016109
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტი
 

                                                                                                       

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №1

2013 წლის 21 იანვარი

ქ. აბაშა



 

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-80 მუხლის საფუძველზე,  აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  დ ა ა დ გ ი ნ ა:

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №35 დადგენილებაში, რომელიც გამოქვეყნებულია სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ (09.01.2013 წელს, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.110.016108) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. გაიზარდოს და ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი და დამტკიცდეს თანდართული სახით.

2. დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.


თავი I
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
   განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5239.0

1180.2

4058.8

7405.3

2731.8

4673.5

4454.9

0.0

4454.9

გადასახადები

422.5

0.0

422.5

443.4

0.0

443.4

260.0

0.0

260.0

გრანტები

4582.9

1180.2

3402.7

6836.9

2731.8

4105.1

4054.9

0.0

4054.9

სხვა შემოსავლები

233.7

0.0

233.7

125.0

0.0

125.0

140.0

0.0

140.0

ხარჯები

3509.8

0.0

3509.8

4635.7

31.1

4604.6

4291.2

0.0

4291.2

შრომის ანაზღაურება

704.0

0.0

704.0

1156.3

0.0

1156.3

1869.4

0.0

1869.4

საქონელი და მომსახურება

522.5

0.0

522.5

626.9

1.1

625.8

640.6

0.0

640.6

სუბსიდიები

985.3

0.0

985.3

1202.8

0.0

1202.8

1570.1

0.0

1570.1

გრანტები

1200.0

0.0

1200.0

1430.0

0.0

1430.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

94.3

0.0

94.3

216.4

30.0

186.4

197.9

0.0

197.9

სხვა ხარჯები

3.7

0.0

3.7

3.4

0.0

3.4

13.3

0.0

13.3

საოპერაციო სალდო

1729.2

1180.2

549.0

2769.6

2700.7

68.8

163.7

0.0

163.7

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1419.5

1165.0

254.5

3003.5

2686.4

317.1

541.9

16.3

525.6

ზრდა

1547.6

1165.0

382.6

3229.7

2686.4

543.4

541.9

16.3

525.6

კლება

128.1

0.0

128.1

226.3

0.0

226.3

0.0

0.0

0.0

მთლიანი სალდო

309.7

15.2

294.5

-233.9

14.4

-248.3

-378.2

-16.3

-361.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

309.7

15.2

294.5

-233.9

14.4

-248.3

-378.2

-16.3

-361.9

ზრდა

309.7

15.2

294.5

14.4

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

248.3

0.0

248.3

378.2

16.3

361.9

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 

 

248.3

 

248.3

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

378.2

16.3

361.9

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 


მუხლი 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
 

     განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

5367.1

7631.6

2731.8

4899.7

4833.1

16.3

4816.8

შემოსავლები

5239.0

7405.3

2731.8

4673.5

4454.9

0.0

4454.9

არაფინანსური აქტივების კლება

128.1

226.3

0.0

226.3

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

378.2

16.3

361.9

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

422.5

443.4

0.0

443.4

260.0

0.0

260.0

სხვა შემოსავლები

233.7

125.0

0.0

125.0

140.0

0.0

140.0

ხარჯები

3509,8

4635,7

31,1

4604,6

4291,2

0,0

4291,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1547,6

3229,7

2686,4

543,4

541,9

16,3

525,6

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

309,7

-233,9

14,4

-248,3

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. აბაშის მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
 

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  4454,9  ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

5239.0

7405.3

2731.8

4673.5

4454.9

0.0

4454.9

არაფინანსური აქტივების კლება

128.1

226.3

0.0

226.3

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

378.2

16.3

361.9

 


მუხლი 4. აბაშის მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
 

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  260.0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის გეგმა

გადასახადები

422.5

443.4

260.0

ქონების გადასახადი

422.5

443.4

260.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

77.5

66.9

41.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2.8

4.3

3.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

2.7

4.3

3.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

0.1

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

218.6

276.8

196.0

ფიზიკური პირებიდან

169.4

178.0

125.0

იურიდიული პირებიდან

49.2

98.8

71.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           

123.6

95.4

20.0

ფიზიკური პირებიდან

6.2

5.7

20.0

იურიდიული პირებიდან

117.4

89.7

0.0

სხვა გადასახადები

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 5. აბაშის მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  4054.9  ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის გეგმა

გრანტები

4582.9

6836.9

4054.9

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4582.9

6836.9

4054.9

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3402.7

4105.1

4054.9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3287.7

3965.1

3914.9

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

115.0

140.0

140.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1180.2

2731.8

0.0

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)

700.0

750.0

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

480.2

580.9

0.0

სხვა პროექტები

0.0

1400.9

0.0

 


მუხლი 6. აბაშის მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  140.0 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის  ფაქტი

2013 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

233.7

125.0

140.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

20.1

21.7

15.0

რენტა

20.1

21.7

15.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

19.1

20.7

15.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1.0

1.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

27.2

25.8

18.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

22.7

25.1

18.0

სანებართვო მოსაკრებელი

7.7

8.6

5.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

15.1

15.7

13.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.9

0.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

4.4

0.7

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

4.4

0.7

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

185.5

57.5

107.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.8

20.0

0.0

 


მუხლი 7. აბაშის მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  4291.2  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

2011
ფაქტი

2012წლის ფაქტი

.. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

.. საკუთარი სახსრები

2013 წლის გეგმა

.. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

.. საკუთარი სახსრები

ხარჯები

3509.8

4635.7

31.1

4604.6

4291.2

0.0

4291.2

შრომის ანაზღაურება

704.0

1156.3

0.0

1156.3

1869.4

0.0

1869.4

საქონელი და მომსახურება

522.5

626.9

1.1

625.8

640.6

0.0

640.6

სუბსიდიები

985.3

1202.8

0.0

1202.7

1570.1

0.0

1570.1

გრანტები

1200.0

1430.0

0.0

1430.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

94.3

216.4

30.0

186.4

197.9

0.0

197.9

სხვა ხარჯები

3.7

3.4

0.0

3.4

13.3

0.0

13.3

 


მუხლი 8. აბაშის მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების  ცვლილება   
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება   541.9  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

   ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა    541.9  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

2011
ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

.. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

.. საკუთარი სახსრები

2013 წლის გეგმა

.. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები

.. საკუთარი სახსრები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

35.5

106.2

0.0

106.2

206.3

0.0

206.3

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

1.7

0.3

0.0

0.3

53.0

0.0

53.0

თავდაცვის ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1474.8

2845.5

2481.2

364.3

207.0

16.3

190.7

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

30.0

36.3

18.4

17.9

0.0

0.0

0.0

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

0.0

235.8

186.8

49.0

74.9

0.0

74.9

სულ ჯამი

1547.6

3229.7

2686.4

543.4

541.9

16.3

525.6

 

   ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება    0.0  ათასი ლარის ოდენობით, მ.შ.

 

2011
ფაქტი

2012წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

128.1

226.3

0.0

ძირითადი აქტივები

20.2

5.8

0.0

არაწარმოებული აქტივები

107.8

220.5

0.0

მიწა

107.8

220.5

0.0

 


მუხლი 9.  

აბაშის მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების  ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ცვლილება

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი სულ

მათ შორის

2013 წლის გეგმა

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2149.8

2983.1

1.1

2982.0

2368.2

0.0

2368.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

925.5

1528.5

1.1

1527.5

2363.2

0.0

2363.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

919.8

1527.3

1.1

1526.2

2353.3

0.0

2353.3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

5.7

1.3

0.0

1.3

9.9

0.0

9.9

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.5

4.5

0.0

4.5

5.0

0.0

5.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4.5

4.5

0.0

4.5

5.0

0.0

5.0

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

1200.0

1430.0

0.0

1430.0

0.0

0.0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

19.8

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

702

თავდაცვა

58.2

70.2

0.0

70.2

93.1

0.0

93.1

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

204.8

246.0

0.0

246.0

325.0

0.0

325.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

74.1

69.1

0.0

69.1

0.0

0.0

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

130.7

177.0

0.0

177.0

325.0

0.0

325.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1303.5

2520.6

2354.8

165.8

181.4

3.2

178.2

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

553.4

591.6

591.6

0.0

3.2

3.2

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

553.4

591.6

591.6

0.0

3.2

3.2

0.0

7045

ტრანსპორტი

661.9

1793.4

1738.2

55.2

55.0

0.0

55.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

661.9

1793.4

1738.2

55.2

55.0

0.0

55.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

88.2

135.5

24.9

110.6

123.2

0.0

123.2

705

გარემოს დაცვა

155.8

370.5

88.4

282.0

350.6

13.1

337.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

88.4

88.4

0.0

13.1

13.1

0.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

155.8

282.0

0.0

282.0

337.5

0.0

337.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

245.0

252.4

38.0

214.4

3.0

0.0

3.0

7061

ბინათმშენებლობა

165.8

154.7

0.0

154.7

0.0

0.0

0.0

7064

გარე განათება

76.2

97.7

38.0

59.7

3.0

0.0

3.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

61.2

134.0

20.0

114.0

67.8

0.0

67.8

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

61.2

64.4

0.0

64.4

67.8

0.0

67.8

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

0.0

69.6

20.0

49.6

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

548.3

868.0

186.8

681.3

914.9

0.0

914.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

213.8

368.1

88.1

280.0

411.8

0.0

411.8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

310.6

448.4

98.7

349.7

379.0

0.0

379.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

23.2

26.8

0.0

26.8

36.3

0.0

36.3

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.7

24.8

0.0

24.8

87.8

0.0

87.8

709

განათლება

236.5

273.9

18.4

255.5

337.3

0.0

337.3

7091

სკოლამდელი აღზრდა

236.5

273.9

18.4

255.5

337.3

0.0

337.3

710

სოციალური დაცვა

94.3

146.8

10.0

136.8

191.9

0.0

191.9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1.4

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

1.4

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1.2

1.0

0.0

1.0

1.4

0.0

1.4

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

83.2

135.9

10.0

125.9

139.4

0.0

139.4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

8.4

9.3

0.0

9.3

51.1

0.0

51.1

 

სულ

5057.4

7865.5

2717.4

5148.0

4833.1

16.3

4816.8

 


მუხლი 10. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
 განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  -378,2 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -378,2  ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს  აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  378,2  ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
 განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0,0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი
აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტით გათვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 9,9 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 140,0 ათასი ლარი, მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის   −  60,0  ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  − 74,5  ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის   − 2,5  ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  − 3,0  ათასი ლარი.

2, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1, თავდაცვა,  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 0200)        

სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია  პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობისა და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება;

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

        უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა არსებული ტექნიკური ბაზის განახლება და საჭირო სამაშველო და სახანძრო  ტექნიკის აღჭურვილობის შეძენა, სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლების მიზნით აბაშის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  რეზერვისტთა და წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2.  ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შიდა მისასვლელი გზების მოხრეშვა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ასფალტო-ბეტონის საფარით და ბავშვთა სათამაშო მოედნების მოწყობა, წყალსაწრეტი არხების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა, სკვერებისა და  პარკების გამწვანება, ასევე ხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

 პროგრამის ფარგლებში  განხორციელდება ქ. აბაშაში გზების ასფალტო-ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია. ასევე პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში შიდა სამიმოსვლო გზების მოხრეშვა, მოსწორება და დაგრეიდერება, არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის მოვლა-შენარჩუნება.

 

    2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

 

           პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, ასევე დაგეგმილია  სანიაღვრე  არხების ამოწმენდა-მოწყობა,  სანაგვე ურნების შეძენა;

 

    2.2.1  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობებზე ელეგაყვანილობის შეყვანის ხარჯი;

 

  2.2.2   დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 03) 

         ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნაგვის თანამედროვე კონტეინერების შეძენა, სანიტარიულ-ეკოლოგიური პირობების გაუმჯობესების მიზნით.

 

   2.2.3  საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 03 02 04) 

   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლასაწრეტი არხების ამოწმენდა-ამოსუფთავება,  მოეწყობა წყალგამტარი მილ-ხიდები.

 

  2.1  კეთილმოწყობის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 04)

 

    პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  მრავალსართულიანი სახოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქალაქის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლების დაჭერა და მისი გადაყვანა თავშესაფარში, ქალაქ  აბაშისა და სოფლის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები;  სკვერების და პარკის სეზონური ყვავილებით გაფორმება, მრავალწლიანი წიწვოვანი ხეების დარგვა და მოვლა.

   2.3.1     სკვერებისა,  ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების შიდა ეზოების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

 

  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება და მოეწყობა  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ მრავალსართულიან სახლებში  შიდა ეზოები, რაც გაალამაზებს ქალაქის იერსახეს და შექმნის სასიამოვნო გარემოს მოსახლეობისათვის.

2.1.1    აბაშის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

  ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ''აბაშის კეთილმოწყობა", რომელიც ახორციელებს ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიურ დაგვა -დასუფთავებას, საცხოვრებელი მრავალბინიანი ეზოების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლებას, ნაგავსაყრელზე ნაგვის კომპოსტირებას; ზამთრის პერიოდში დიდთოვლიანობის შემთხვევაში გზებისა და ტროტუარების   ჭარბი თოვლისგან გაწმენდას;

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება;

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება;        

 ქ. აბაშის და სოფლის ტერიტორიების განათება, ქსელისა და სანათი წერტილების ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა;

    უნიფორმის შეძენა მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით;

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის გაფორმება სხვადასხვა დეკორაციებით.

    3.  განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მიმდინარე წელს ფინანსდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯები.

        

 

3.1  სკოლამდელი განათლება -  (პროგრამული კოდი 04 01)

 

  ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირდება ა(ა)იპ "აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება";  მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  380-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს საშუალოდ 15 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

      

  4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

   კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ფინანსდება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები.

 

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული  ორგანიზაციების  და სპორტული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება; ასევე, ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სკოლისგარეშე სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სპორტის ცალკეული სახეობების მიხედვით მოსწავლე-სპორტსმენების დაოსტატება, პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების მომზადება, საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება.

 

4.1.1   ა(ა) იპ−  „აბაშის" მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ცენტრი" (პროგრამული კოდი 05 01 01)

  

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  ა(ა)იპ "აბაშის ფეხბურთის განვითარების ცენტრის" სუბსიდირება საფეხბურთო ჯგუფების  საქართველოს და რეგიონის ჩემპიონატებში მონაწილეობისათვის.

 

4.1.2   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებთან ბავშვთა სათამაშო მოედნების მოწყობა  (პროგრამული კოდი 05 01 03)

 

     ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებთან ბავშვთა სათამაშო მოედნების მოწყობა.

 

4.1.3 ა(ა)იპ აბაშის სპორტის განვითრების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 05)

 

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  ა(ა)იპ − აბაშის სპორტის განვითარების ცენტრის სუბსიდირება, სადაც ფუნქციონირებს სპორტული სექციები: ცხენოსნობა, მინდვრის ჰოკეი, ჭადრაკი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, მძლეოსნობა, მაგიდის ჩოგბურთი, ძიუდო, კალათბურთი, რომელიც ხელს შეუწყობს მასობრივი სპორტის განვითრებას, სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებათა ჩატარებას, პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების მომზადების საწვრთნელი პროცესის ორგანიზებასა და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადებას, ეროვნული სახეობების (ცხენოსნობა) განვითარებას.

 

 

 

4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

 

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში, გრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

 

4.2.1 ა(ა) იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის  კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)

 

  

   მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში, ფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის: სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ასევე დაგეგმილია კულტურის ცენტრის სარეპეტიციო დარბაზის გათბობა-გაგრილების სისტემის მოწყობა, მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი,  ორი მუზეუმი და 7 სოფლის კულტურის სახლი.

 

  4.2.2 ა(ა) იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის  ხელოვნების სკოლა(პროგრამული კოდი 05 02 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება   ა(ა)იპ "აბაშის ხელოვნების სკოლა", სადაც სწავლობს 180 მოსწავლე, სასწავლო წლის განმავლობაში ერთ მოსწავლეზე გადასახადი შეადგენს 111 ლარს, აღნიშნული თანხა მიმართულია პედაგოგთა ხელფასების   დასაფინანსებლად;

    სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ და რესპუბლიკურ კონკურსებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის და  მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბებაში.

 

      4.2.3  ა(ა)პ აბაშის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთ. ბიბლიოთეკა  (პროგრამული კოდი 05 02 03)

       ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ − საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთ. ბიბლიოთეკა; გაერთიანებაში შედის 17 სასოფლო განყოფილება და ერთი მართველი მმთავარი ბიბლიოთეკა, სადაც ხდება ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება, დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

 

4.2.4  ა(ა)პ საინფორმაციო მაუწყებელი "აბაშის მაცნე" (პროგრამული კოდი 05 02 05)

 

   პროგრამის ფარგლებში სუბსიდირდება საინფორმაციო მაუწყებელი „აბაშის მაცნე", რომელიც ხელს უწობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მეტად ინფორმირებას  და ადგ. თვითმმართველობის მუშაობის მეტ გამჭვირვალობას.

 

          

4.4 რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 04)

 

    ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება    ა(ა)იპ „სასაფლაოების მართვის ცენტრი", რომელიც ახორციელებს აბაშის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობას; სუფთავდება სასაფლაოსთან მისასვლელი გზები, უპატრონო და მიტოვებული საფლავები იწმინდება მწვანე საფარისაგან; ნებაყოფლობითი ხელშეკრულების საფუძველზე შესაძლებელია საფლავების  მოვლა;

   ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არსებული ეკლესია-მონსატრების ფინანსური მხარდაჭერა.           

        

   

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა     (პროგრამული კოდი 06 00)

      აბაშის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

 

 

    5.1  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

 

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

  • განსაკუთრებით საშიში ინფექციების კერის ლიკვიდაცია, სასწრაფო შეტყობინებების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

  •  დაავადებათა აღმოცენების და გავრცელების შემცირება პროვენციული კონტროლის გზით, ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროს სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება;

  • ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებების, მასობრივი მოშხამვის, პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

  •  მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი;

  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის და ხელშეწყობის მიზნით საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები;

  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ინფორმირება არაგადამდებ დაავადებათა  აღმოცენების, პრევენციის საკითხებზე, მოსახლეობაში ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედი უნარ-ჩვევების პროპაგანდა.

 

 

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 06)

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

 

5.2.1.  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 06 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა  (თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით, სულ 50 ბენეფიციარი);

 

5.2.2.  ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 06 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ომის მონაწილე ჯანმრთელობაშერყეულ ვეტერანებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა და მათი სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემსუბუქება (თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით, სულ 56 ბენეფიციარი);

 

5.2.3.  დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული დახმარება (პროგრამული კოდი 06 06 04)

     ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული ფულადი დახმარების გაწევა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, სულ 7 ბენეფიციარი);

 

5.2.4.  სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფის ხარჯები (ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი) (პროგრამული კოდი 06 06 05)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შედეგად გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება (თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (დელეგირებული უფლებამოსილებით);

 

5.2.5.  გარდაცვლილ დევნილთა სარიტუალო ხარჯი  (პროგრამული კოდი 06 06 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახის წევრებზე სარიტუალო ხარჯისათვის ერთჯერადი დახმარების გაცემა 150 ლარის ოდენობით (დელეგირებული უფლებამოსილებით);

 

5.2.6.  მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიან ოჯახისათვის დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 06 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილინი ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

 

5.2.7.  სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება (პროგრამული კოდი 06 06 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა შერჩევა, მომსახურების მიმწოდებელი სუბიექტური პროგრამის ბენეფიცირების ყოველდღიურად ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა, პროგრამის განხორციელების მონიტორინგი-მართვა (სულ 50 ბენეფიციარი);

 

5.2.8.   სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულთა დამხარება (ხანძარი, წყალდიდობა და ქარიშხალი) (პროგრამული კოდი 06 06 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა თითოეულზე 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით.

 

5.2.9.    100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 06 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 100 წელს მიღწეული მოქალაქის ერთჯერადი დახმარება (თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით, სულ 2 ბენეფიციარი);

 

5.2.10.   მოსახლეობის ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 06 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოქალაქის ერთჯერადი დახმარება (თითოეულზე 100-დან 500 ლარამდე);

 

5.2.11.   მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 06 14)

ქვეპროგრამა მოიცავს მცირეშემოსავლიანი (გადახდისუუნარო) მოსახლეობისათვის სამედიცინო სტაციონარული მომსახურების ხელმისაწვდომობას და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას; მოქალაქეები, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან მონაცემთა ბაზაში (ან არ არიან დარეგისტრირებული), რომელთა სარეიტინგო ქულა სცილდება 70001-ს, ესაჭიროებათ აუცილებელი სამედიცინო-სტაციონარული მკურნალობა, არ გააჩნიათ ჯანმრთელობის დაზღვევის ბარათი და არა აქვთ შესაძლებლობა გადაიხადონ მომსახურების საფასური დაფინანსება 700 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 100%-ით, დაფინანსება 701 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში 70%-ით, მაგრამ არა უმეტეს 2000 ლარისა.


თავი III
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 17. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის ფაქტი

მათ შორის

2013 წლის გეგმა

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტი

5057.4

7865.5

2717.4

5148.0

4833.1

16.3

4816.8

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

105.0

129.0

0.0

129.0

138.0

0.0

138.0

 

 

ხარჯები

3509.8

4635.7

31.1

4604.6

4291.2

0.0

4291.2

 

 

შრომის ანაზღაურება

704.0

1156.3

0.0

1156.3

1869.4

0.0

1869.4

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1547.6

3229.7

2686.4

543.4

541.9

16.3

525.6

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2149.8

2983.1

1.1

2982.0

2368.2

0.0

2368.2

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76.0

99.0

0.0

99.0

102.0

0.0

102.0

 

 

ხარჯები

2114.2

2876.8

1.1

2875.7

2161.9

0.0

2161.9

 

 

შრომის ანაზღაურება

554.6

958.7

0.0

958.7

1568.7

0.0

1568.7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.5

106.2

0.0

106.2

206.3

0.0

206.3

 

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

280.2

383.1

0.7

382.4

705.3

0.0

705.3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

14.0

 

14.0

14.0

 

14.0

 

 

ხარჯები

266.3

375.2

0.7

374.5

622.0

0.0

622.0

 

 

შრომის ანაზღაურება

136.8

196.6

0.0

196.6

387.6

0.0

387.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.9

7.9

0.0

7.9

83.4

0.0

83.4

 

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

639.5

1144.2

0.4

1143.8

1648.0

0.0

1648.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

63.0

85.0

 

85.0

88.0

 

88.0

 

 

ხარჯები

617.9

1045.8

0.4

1045.4

1525.1

0.0

1525.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

417.8

762.0

0.0

762.0

1181.1

0.0

1181.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.6

98.4

0.0

98.4

122.9

0.0

122.9

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

9.9

0.0

9.9

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

9.9

0.0

9.9

 

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

5.7

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

5.7

1.3

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

 

01 05

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

4.5

4.5

0.0

4.5

5.0

0.0

5.0

 

 

ხარჯები

4.5

4.5

0.0

4.5

5.0

0.0

5.0

 

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

19.8

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

19.8

20.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

 

01 07

რეგიონის ფონდის შევსება

1200.0

1430.0

0.0

1430.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

1200.0

1430.0

0.0

1430.0

0.0

0.0

0.0

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

263.0

316.2

0.0

316.2

418.1

0.0

418.1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29.0

30.0

0.0

30.0

36.0

0.0

36.0

 

 

ხარჯები

255.8

310.3

0.0

310.3

364.3

0.0

364.3

 

 

შრომის ანაზღაურება

149.4

197.7

0.0

197.7

300.7

0.0

300.7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.3

5.9

0.0

5.9

53.8

0.0

53.8

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

130.7

177.0

0.0

177.0

325.0

0.0

325.0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

23.0

 

23.0

29.0

 

29.0

 

 

ხარჯები

129.0

176.6

0.0

176.6

272.1

0.0

272.1

 

 

შრომის ანაზღაურება

105.6

141.6

0.0

141.6

232.1

0.0

232.1

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.7

0.3

0.0

0.3

53.0

0.0

53.0

 

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

74.1

69.1

0.0

69.1

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

68.5

63.5

0.0

63.5

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.6

5.6

0.0

5.6

0.0

0.0

0.0

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობბის ამაღლება

58.2

70.2

0.0

70.2

93.1

0.0

93.1

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

 

7.0

7.0

 

7.0

 

 

ხარჯები

58.2

70.2

0.0

70.2

92.3

0.0

92.3

 

 

შრომის ანაზღაურება

43.8

56.1

0.0

56.1

68.6

0.0

68.6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.8

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1704.3

3143.5

2481.2

662.3

535.0

16.3

518.7

 

 

ხარჯები

229.6

298.0

0.0

298.0

328.0

0.0

328.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1474.8

2845.5

2481.2

364.3

207.0

16.3

190.7

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

661.9

1793.4

1738.2

55.2

55.0

0.0

55.0

 

 

ხარჯები

0.0

4.2

0.0

4.2

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

661.9

1789.2

1738.2

51.0

55.0

0.0

55.0

 

03 01 01

გზების რეაბილიტაცია და მოხრეშვა

621.6

1742.5

1738.2

4.2

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

4.2

0.0

4.2

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

621.6

1738.2

1738.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 01 02

ადგილობრივი დანიშნულების გზების მოხრეშვა

30.5

51.0

0.0

51.0

55.0

0.0

55.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.5

51.0

0.0

51.0

55.0

0.0

55.0

 

03 01 03

გზის მიმართულების მაჩვენებელი აბრის მონტაჟი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 01 04

ხიდების რეკონსტრუქცია

9.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

250.8

364.8

126.4

238.4

28.6

13.1

15.5

 

 

ხარჯები

79.1

30.9

0.0

30.9

3.0

0.0

3.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171.8

333.9

126.4

207.5

25.6

13.1

12.5

 

03 02 01

ბინათმშენებლობა

165.8

154.7

0.0

154.7

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165.8

154.7

0.0

154.7

0.0

0.0

0.0

 

03 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

76.2

97.7

38.0

59.7

3.0

0.0

3.0

 

 

ხარჯები

76.1

30.9

0.0

30.9

3.0

0.0

3.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.2

66.8

38.0

28.8

0.0

0.0

0.0

 

03 02 03

დასუფთავების ღონისძიებები

0.0

88.4

88.4

0.0

13.1

13.1

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

88.4

88.4

0.0

13.1

13.1

0.0

 

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

5.8

23.9

0.0

23.9

12.5

0.0

12.5

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

23.9

0.0

23.9

12.5

0.0

12.5

 

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 03

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

553.4

591.6

591.6

0.0

3.2

3.2

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

553.4

591.6

591.6

0.0

3.2

3.2

0.0

 

03 03 01

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

03 03 02

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

543.4

591.6

591.6

0.0

3.2

3.2

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

543.4

591.6

591.6

0.0

3.2

3.2

0.0

 

03 04

მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

237.7

388.9

24.9

364.0

448.2

0.0

448.2

 

 

ხარჯები

150.0

258.1

0.0

258.1

325.0

0.0

325.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87.7

130.8

24.9

105.9

123.2

0.0

123.2

 

03 04 01

სკვერების,   ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების შიდა ეზოების მოწყობა

87.7

130.8

24.9

105.9

123.2

0.0

123.2

 

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

87.7

130.8

24.9

105.9

123.2

0.0

123.2

 

03 04 02

ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა

150.0

258.1

0.0

258.1

325.0

0.0

325.0

 

 

ხარჯები

150.0

258.1

0.0

258.1

325.0

0.0

325.0

 

03 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკადასტრო  აზომვითი ნახაზების შედგენა, ანჯელის მასივის ორტოფოტოს  (მიწის რუკა) დამზადება

0.5

4.7

0.0

4.7

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.5

4.7

0.0

4.7

0.0

0.0

0.0

 

04 00

განათლება

236.5

273.9

18.4

255.5

337.3

0.0

337.3

 

 

ხარჯები

206.5

237.6

0.0

237.6

337.3

0.0

337.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.0

36.3

18.4

17.9

0.0

0.0

0.0

 

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

236.5

273.9

18.4

255.5

337.3

0.0

337.3

 

 

ხარჯები

206.5

237.6

0.0

237.6

337.3

0.0

337.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.0

36.3

18.4

17.9

0.0

0.0

0.0

 

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

548.3

868.0

186.8

681.3

914.9

0.0

914.9

 

 

ხარჯები

548.3

632.3

0.0

632.3

840.0

0.0

840.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

235.8

186.8

49.0

74.9

0.0

74.9

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

213.8

368.1

88.1

280.0

411.8

0.0

411.8

 

 

ხარჯები

213.8

260.4

0.0

260.4

336.9

0.0

336.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

107.7

88.1

19.6

74.9

0.0

74.9

 

05 01 01

ა(ა)იპ აბაშის ცენტრალური სტადიონის, ა(ა)იპ აბაშის საცხენოსნო იპოდრომის, ა(ა)იპ აბაშის ფეხბურთის განვითარების ცენტრის დაფინანსება

9.0

90.0

0.0

90.0

114.7

0.0

114.7

 

 

ხარჯები

9.0

90.0

0.0

90.0

114.7

0.0

114.7

 

05 01 02

ა(ა)იპ აბაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

14.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

14.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 01 03

მუნიციპალიტეტში სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება

0.0

107.7

88.1

19.6

74.9

0.0

74.9

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

107.7

88.1

19.6

74.9

0.0

74.9

 

05 01 04

სპორტული სკოლის რემონტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 01 05

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

190.3

170.4

0.0

170.4

222.2

0.0

222.2

 

 

ხარჯები

190.3

170.4

0.0

170.4

222.2

0.0

222.2

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

333.8

475.2

98.7

376.5

415.3

0.0

415.3

 

 

ხარჯები

333.8

347.1

0.0

347.1

415.3

0.0

415.3

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

128.1

98.7

29.4

0.0

0.0

0.0

 

05 02 01

ა (ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის  კულტურის ცენტრი

23.0

0.0

0.0

0.0

177.8

0.0

177.8

 

 

ხარჯები

23.0

0.0

0.0

0.0

177.8

0.0

177.8

 

05 02 02

ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების
სკოლა

11.0

0.0

0.0

0.0

82.1

0.0

82.1

 

 

ხარჯები

11.0

0.0

0.0

0.0

82.1

0.0

82.1

 

05 02 03

ა(ა) იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთ. ბიბლიოთეკა

82.0

82.5

0.0

82.5

100.0

0.0

100.0

 

 

ხარჯები

82.0

82.5

0.0

82.5

100.0

0.0

100.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0.0

96.3

96.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

96.3

96.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

05 02 05

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა  ა(ა)იპ „აბაშის მაცნე"

23.2

26.8

0.0

26.8

36.3

0.0

36.3

 

 

ხარჯები

23.2

26.8

0.0

26.8

36.3

0.0

36.3

 

05 02 06

ა(ა)იპ აბაშის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი

194.6

237.8

0.0

237.8

19.1

0.0

19.1

 

 

ხარჯები

194.6

237.8

0.0

237.8

19.1

0.0

19.1

 

05 02 07

სხვა კულტურული ღონისძიებები

0.0

31.8

2.4

29.4

0.0

0.0

0.0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

31.8

2.4

29.4

0.0

0.0

0.0

 

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

0.7

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.7

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

 

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
ა(ა) იპ
აბაშის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მართვის ცენტრი

0.0

24.2

0.0

24.2

87.8

0.0

87.8

 

 

ხარჯები

0.0

24.2

0.0

24.2

87.8

0.0

87.8

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

155.5

280.8

30.0

250.8

259.7

0.0

259.7

 

 

ხარჯები

155.5

280.8

30.0

250.8

259.7

0.0

259.7

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

06 01

ა(ა)იპ აბაშის საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის ცენტრი

61.2

64.4

0.0

64.4

67.8

0.0

67.8

 

 

ხარჯები

61.2

64.4

0.0

64.4

67.8

0.0

67.8

 

06 05

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება

0.0

69.6

20.0

49.6

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

0.0

69.6

20.0

49.6

0.0

0.0

0.0

 

06 06

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

94.3

146.8

10.0

136.8

191.9

0.0

191.9

 

 

ხარჯები

94.3

146.8

10.0

136.8

191.9

0.0

191.9

 

06 06 01

ავადმყოფთა ან ტრამვის შედეგად დროებით შრომისუუნარო პირთა დაფინანსება

1.4

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

1.4

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0.0

 

06 06 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა

3.7

3.6

0.0

3.6

5.0

0.0

5.0

 

 

ხარჯები

3.7

3.6

0.0

3.6

5.0

0.0

5.0

 

06 06 03

ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა

4.7

5.0

0.0

5.0

5.6

0.0

5.6

 

 

ხარჯები

4.7

5.0

0.0

5.0

5.6

0.0

5.6

 

06 06 04

დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახზე ერთდროული დამხარება

1.2

1.0

0.0

1.0

1.4

0.0

1.4

 

 

ხარჯები

1.2

1.0

0.0

1.0

1.4

0.0

1.4

 

06 06 05

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულ და ომის შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები (ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი)

1.1

1.0

0.0

1.0

2.5

0.0

2.5

 

 

ხარჯები

1.1

1.0

0.0

1.0

2.5

0.0

2.5

 

06 06 06

გარდაცვლილი დევნილთა ოჯახისათვის სარიტუალო ხარჯი

2.7

3.3

0.0

3.3

3.0

0.0

3.0

 

 

ხარჯები

2.7

3.3

0.0

3.3

3.0

0.0

3.0

 

06 06 07

მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება

6.2

5.7

0.0

5.7

7.0

0.0

7.0

 

 

ხარჯები

6.2

5.7

0.0

5.7

7.0

0.0

7.0

 

06 06 08

სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა და შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება

38.1

43.1

0.0

43.1

56.9

0.0

56.9

 

 

ხარჯები

38.1

43.1

0.0

43.1

56.9

0.0

56.9

 

06 06 09

სტიქიური უბედურების (ხანძარი და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

9.0

2.0

0.0

2.0

10.0

0.0

10.0

 

 

ხარჯები

9.0

2.0

0.0

2.0

10.0

0.0

10.0

 

06 06 10

ჯანმრთელობა- გაუარესებული მოსახლეობის დახმარება

26.2

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ხარჯები

26.2

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

06 06 12

100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა

0.0

0.5

0.0

0.5

0.5

0.0

0.5

 

 

ხარჯები

0.0

0.5

0.0

0.5

0.5

0.0

0.5

 

06 06 13

მოსახლეობის ერთჯერადი სოციალური დახმარება

0.0

79.0

10.0

69.0

60.0

0.0

60.0

 

 

ხარჯები

0.0

79.0

10.0

69.0

60.0

0.0

60.0

 

06 06 14

მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

 

ხარჯები

0.0

0,0

0.0

0.0

 

40.0

0.0

40.0

 



აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით თოფურია