ხონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ხონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები ხონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/01/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.119.016132
2
17/01/2013
ვებგვერდი, 21/01/2013
190020020.35.119.016132
ხონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ხონის მუნიციპალიტეტი
 

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №2

2013 წლის 17 იანვარი

ქ. ხონი

 

„ხონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 2013  წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეტანილ იქნეს ცვლილება, იზრდება ხარჯვითი ნაწილი 2013 წლის ბოლო რიცხული ნაშთით 292.6 ათასი ლარით.

კერძოთ ცვლილება აისახა ხარჯვით ნაწილზე შემდეგნაირად. იზრდება  სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის ხარჯი 45.0 ათ ლარით, აიპი კომუნალურის არაფინანსური ხარჯი ჟირაფის შეძენა 60.0 ათასი ლარით და ასევე სუბსიდია 12.6 ათ ლარით, აიპი ჯანდაცვის სუბსიდია 20.0ათ ლარით, აიპი სპორტსკოლის სუბსიდია 10.0 ათ ლარით და კაპიტალური ხარჯი  საჭადრაკო კლუბის რეაბილიტაცია 30.0 ათ ლარით, აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრის სუბსიდია 20.0 ათ ლარით, აიპი სასაფლაო მეურნეობის სუბსიდია 20.0 ათ ლარით, აიპი მადლიერების სახლის სუბსიდია 5.0 ათ ლარით, სათნოების სახლის სუბსიდია 5.0 ათ ლარიტ.აიპი ნორჩების კაპიტალური ხარჯი 30.0 ათ ლარით და ასევე კულტურის სახლის რეაბილიტაციის ხარჯი იზრდება 35.0 ათ ლარით.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ზოგადი  ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე  ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1
,,ხონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ,, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში(სსმ.04/01/2013. 190020020.35.119.016130)  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება.

დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილერეზო ფარცხალაძე



დანართი №1

თავი I

ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტი

 

 მუხლი 1. ხონის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის შემოსავლები.

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2013 წლის  ბიუჯეტის შემოსავლები 4981.4 ათასი ლარით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის   გეგმა

 

სულ

 
 

შემოსავლები

5 102,2

6 678,9

4 981,4

 

გადასახადები

131,0

110,0

90,0

 

გრანტები

4 826,2

6 440,4

4 801,4

 

სხვა შემოსავლები

145,0

128,5

90,0

 

ხარჯები

3 631,4

4 629,4

4 380,7

 

შრომის ანაზღაურება

916,9

1 090,0

1 612,7

 

საქონელი და მომსახურება

627,7

740,2

756,0

 

სუბსიდიები

1 390,5

1 699,0

1 887,0

 

გრანტები

600,0

1 040,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

96,3

60,2

125,0

 

საოპერაციო სალდო

1 470,8

2 049,5

600,7

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 507,3

2 414,6

585,7

 

ზრდა

1 508,8

2 431,6

585,7

 

კლება

1,5

17,0

0,0

 

მთლიანი სალდო

-36,5

-365,1

15,0

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-36,5

-365,1

15,0

 

ზრდა

319,2

4,2

15,0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

319,2

4,2

15,0

 

კლება

355,7

369,3

0,0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

355,7

369,3

 

 

მუხლი 2. ხონის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2013 წლის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

 

2013 წლის გეგმა

 

2012 წლის ფაქტი

 
 

შემოსულობები

5 103,7

6 695,9

4 981,4

 

შემოსავლები

5 102,2

6 678,9

4 981,4

 

არაფინანსური აქტივების კლება

1,5

17,0

0,0

 

გადასახდელები

3631,4

4659,4

4498,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1508,8

2431,6

775,7

 

ვალდებულებების კლება

0

0

0

 

ნაშთის ცვლილება

36,5

365,1

292,6

 

მუხლი 3. ხონის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები          4981,4 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის   გეგმა

 

სულ

 
 

შემოსავლები

5 102,2

6 678,9

4 981,4

 

გადასახადები

131,0

110,0

90,0

 

გრანტები

4 826,2

6 440,4

4 801,4

 

სხვა შემოსავლები

145,0

128,5

90,0

 

მუხლი 4.  ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის  გადასახადები

განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის  გადასახადები 90 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

 

2013 წლის გეგმა

 

2012 წლის ფაქტი

 
 

გადასახადები

131,0

110,0

90,0

 

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

0,0

 

 

ქონების გადასახადი

131,0

110,0

90,0

 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

86,0

70,0

70,0

 

ფიზიკური პირებიდან

45,0

40,0

20,0

 

იურიდიული პირებიდან

0,0

0,0

 

 

მუხლი 5. ხონის  მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის  2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები    4801,4  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

 

2013 წლის გეგმა

 

2012 წლის ფაქტი

 
 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4 826,2

6 440,4

4 801,4

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3 661,9

4 767,6

4 801,4

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3 536,9

4 529,6

4 651,4

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

125,0

148,0

150,0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

0,0

90,0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1 164,3

1 672,8

0,0

 

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (N55 განკარგულება)

750,0

450,0

 

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები

0,0

716,0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

414,3

506,8

 

 

მუხლი 6. ხონის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები   90  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

 

2013 წლის გეგმა

 

2012 წლის ფაქტი

 
 

სხვა შემოსავლები

145,0

128,5

90,0

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

47,5

40,5

35,0

 

პროცენტები

6,5

15,0

10,0

 

დივიდენდები

0,0

0,0

 

 

რენტა

41,0

25,5

25,0

 

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

40,0

25,0

25,0

 

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1,0

0,5

 

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

33,0

28,0

25,0

 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

33,0

28,0

25,0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

30,0

20,0

20,0

 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

3,0

8,0

5,0

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

64,5

60,0

30,0

 

არაფინანსური აქტივების კლება

1,5

17,0

0,0

 

არაწარმოებული აქტივები

1,5

17,0

0,0

 

მიწა

1,5

17,0

 

 

მუხლი 7. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის  ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები   4405,7   ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

ორგ. კოდი

ხონის მუნიციპალიტეტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

 

 

 
 

 

ხარჯები

3 631,4

4 629,4

4 498,3

 

 

შრომის ანაზღაურება

916,9

1 090,0

1 592,7

 

 

საქონელი და მომსახურება

627,7

740,2

706,0

 

 

ოფისის ხარჯები

294,6

406,4

465,0

 

 

სუბსიდიები

1 390,5

1 699,0

2064,6

 

 

გრანტები

600,0

1 040,0

0,0

 

მუხლი 8. ხონის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  00000 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1.  განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 000000 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 872,8

2 672,4

2 127,7

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

281,7

297,2

313,0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 613,8

2 066,5

845,3

04 00

განათლება

317,9

338,5

500,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

800,5

1 293,4

1006,0

 განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

 

2013 წლის გეგმა

 

2012 წლის ფაქტი

 
 

არაფინანსური აქტივების კლება

1,5

17,0

0,0

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

 

 

არაწარმოებული აქტივები

1,5

17,0

0,0

 

მუხლი 9. ხონის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის იანვარ -

2013 წლის გეგმა

 

სულ

სულ

 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 872,8   

1 778,9   

2 172,7   

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 837,8   

1 758,9   

2 137,7   

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 141,5   

718,9   

2 087,7   

 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

696,3   

1 040,0   

50,0   

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

35,0   

20,0   

35,0   

 

702

თავდაცვა

85,7   

42,4   

113,0   

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

196,0   

99,5   

260,0   

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

80,0   

28,5   

70,0   

 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

116,0   

71,0   

190,0   

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

761,0   

193,9   

115,0   

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

511,0   

166,9   

60,0   

 

70421

სოფლის მეურნეობა

511,0   

166,9   

60,0   

 

7045

ტრანსპორტი

101,0   

18,0   

55,0   

 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

101,0   

18,0   

55,0   

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

149,0   

9,0   

0,0   

 

705

გარემოს დაცვა

253,1   

124,2   

476,7   

 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

178,0   

102,2   

321,0   

 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

75,1   

22,0   

155,7   

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

599,7   

39,5   

116,0   

 

7061

ბინათმშენებლობა

190,0   

0,0   

20,0   

 

7063

წყალმომარაგება

0,0   

0,0   

0,0   

 

7064

გარე განათება

229,5   

0,0   

30,0   

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

180,2   

39,5   

66,0   

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

50,0   

26,9   

52,0   

 

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

50,0   

26,9   

52,0   

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

800,5   

498,5   

851,0   

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

318,6   

206,7   

315,0   

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

288,6   

205,7   

358,0   

 

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

50,5   

22,8   

58,0   

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

142,8   

63,3   

120,0   

 

709

განათლება

317,9   

168,3   

410,0   

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

224,4   

117,6   

300,0   

 

7092

ზოგადი განათლება

0,0   

0,0   

0,0   

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

93,5   

99,5   

110,0   

 

710

სოციალური დაცვა

203,5   

118,2   

400,0   

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

197,7   

115,1   

385,0   

 

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

5,8    

3,1   

5,0   

 

 

სულ

5 140,2   

3 090,3   

4 966,4   

 


მუხლი 10. ხონის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის   ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ხონის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  0.0 ათასი ლარით

მუხლი 11.  ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

  1. განისაზღვროს  ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარით
  1. განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის   ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარით

მუხლი 12. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013  წლის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ხონის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი       50,0   ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67–ე მუხლის მე–2 პუნქტის შესაბამისად.

მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი  ტრანსფერი 150.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 52,0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 113.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ხონის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.საბიუჯეტო კოდექსი.

                                     

                                                                                    თავი II

ხონის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის   ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

 

მუხლი 15. ხონის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის   ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი  წესრიგი და უსაფრთხოება - 313.0  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)

ხონის  მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტები და პროგრამები

ა} ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა და შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.

ბ) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით  მათი რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

2. საგანგებო სიტუაციების მართვა – 200 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)

ა} ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა. სახანძრო–სამაშველო სამსახურის შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.

3.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა – 113.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)

ა) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით  მათი  რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.

4.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია –845,3  ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)

ა)მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო  და კომუნალური ინფრასრუქტურის განვითარება,  მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა ხელშეწყობა.  ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

5. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 01)

ა)პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა. ასევე განხორციელდება ქალაქის რამდენიმე ქუჩის ნუმერაცია .

6.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

ა) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მოხდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია., უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის სანიტარული მდგომარეობის  გაუმჯობესება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სასმელი წყლის ქსელს.

7. დასუფთავების ღონისძიებები აიპი დასუფთავება  393.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ა) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაბის მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა.

8. მრავალბინიანი სახურავების რეაბილიტაცია  – 20,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრმის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი  საცხოვრებელი სახლეის სახურავების რეაბილიტაცია

9.  საკანალიძაციო სისტემის მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯი  – 155.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია მოწყობა რაც  ხელს შეუწყობს მოსახლეობის წყალმომარაგებას

10. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ა) მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება,  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, ქუჩებზე არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება.  დამატებით განათდება მუნიციპალიტეტის სოფლები: დიდვაკე, ისლარი, ნებოძირი, ლეღვანი, უბისა, მოლითი.

11. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 146,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)

ა) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ქალაქის  ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

ბ) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში  არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის  ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

11.1  ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა – 60,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დაგეგმილია ქალაქის სკვერების კეთილმოწყობა რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასვენებას და კულტურულ განვითარებას

11. 2  აიპი სასაფლაო მეურნეობა 86,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ფინანსდება აიპი სასაფლაო მეურნეობა .

12. განათლება –500.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 00)

ა) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.  განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.    

ბ) სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

13. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება360.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)

ა) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა არის 590 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვზე საშუალო თვიური გადასახადი შეადგენს 0 ლარს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს და ასევე კვების ხარჯს მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია. გაიხსნება ახალი ბაღი სოფელ ხევში და დაბის ხარაგაულის # 1 საბავშვო ბაღს დაემატება ერთი ჯგუფი.

14. აიპი ნორების – 100.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 03)

ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. სადაც ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, აქ მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  განათლებას.

15. აიპი ინფორმატიკა40.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 04 03)

ხორციელდება ახალგაზრდებისა და ასევე პრობაციონერების განათლება კომპიუტერულ სფეროში.

16. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები –1006,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)

ა) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

პროგრამული კოდი (050101)

აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი  ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტულ და ჯანსაღ ცხოვრებასა და აღზრდაში.

პროგრამული კოდი (050102)

აიპი სპორტსკოლა ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტულ და ჯანსაღ ცხოვრებასა და აღზრდაში შექმნილია სხვადასხვა სპორტული წრეები სადაც  147 აღსაზრდელია. ტარდება სხვადასხვა შეჯიბრებები სარაიონო და სარაიონთაშორისო .

პროგრამული კოდი (050103)

ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგეგმილია მინი სტადიონების რეაბილიტაცია და მოწყობა რაც ხელს შეუწყობს სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და ასევე ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობას.

პროგრამული კოდი (050201)

ხონის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ისტორიული მნიშვნელობის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილია 35,0 ათასი ლარი, რაც ხელს შეუწყობს კულტურის სფეროში განვითარებას და ასევე ინფრასტრუქტურის მოწყობას.

პროგრამული კოდი (050203)

აიპი ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს მოსახლეობის ინტელექტუალურ განვითარებას.

პროგრამული კოდი ( 050204)

აიპი სამუსიკო სკოლა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის კულტურულ განვითარებას შექმნილია წრეები ტარდება სხვადასხვა კონცერტები.

პროგრამული კოდი (050205)

აიპი კულტურის ცენტრი . შექმნილია წრეები ასევე იდგმება სპექტაკლები რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურ განვითარებას.

პროგრამული კოდი (050206)

აიპი სამხატვრო სკოლა ხელს უწყობს სკოლისგარეშე აღსაზრდელების განვითარებას .

პროგრამული კოდი (050207)

აიპი მუზეუმი ხელს უწყობს ისტორიული წყაროების მოძიებას შენახვასა და მოვლას. ისტორიული ექსპონატების გამოფენას.

პროგრამული კოდი (0503)

ხელს უწყობს საგამომცემლო საქმიანობას

პროგრამული კოდი (0504)

ხელს უწყობს ახალგაზრდა თაობის აღზრდაში და ჯანსაღი ცხოვრები აქტიურ მონაწილეობას

პროგრამული კოდი ( 0505)

ფინანსთება  ხონის ეპარქია .

17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 482.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)

ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

18. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება72.0 ათასი ლარი  (პროგრამული კოდი 06 01)

ა) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ხონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები;

ბ) მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის, ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალ-ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა;

ბ) ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;

გ) არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება–ანალიზი და ანგარიშგება,  მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება.

დ) მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების  საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება.

ე) პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმვა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტინგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება.

ვ) ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება–გატარება და რეკომენდაციების მომზადება;

ზ) ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ;

თ) ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა–პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანი წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;

ი) ანაფელოგენურ წყალსატევებში გამბუზიის მაქსიმალური გავრცელება;

კ) გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენისას წყალსატევების დამუშავება ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებებით, სადაც შეუძლებელია გამბუზიის გავრცელება;

ლ) მცირე სანიტარულ ჰიდროტექნიკური სამუშაოების წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა;

მ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;

ნ) შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა;

ო) სანიტარულ–ჰიგიენური ნორმების დაცვის ღონისძიებები.

19.სოციალური პროგრამები – 410.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)

ა) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას სასაჩუქრე პაკეტით. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამული კოდი (060201)

ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა ხელს უწყობს  სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული ოჯახების დაცვასა და დახმარებას.

პროგრამული კოდი (060202)

აიპი მადლიერების სახლი ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ასევე შეჭირვებული მოსახლეობის კვების უზრუნველყოფას.

პროგრამული კოდი  (060203)

უფასო სასადილო სათნოების სახლი ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ასევე შეჭირვებული მოსახლეობის კვების უზრუნველყოფას.

 

პროგრამული კოდი (060204)

ერთჯერადი დახმარება ეძლევა მუნიციპალიტეტის ყველა შეჭირვებულ მოსახლეს ერთჯერადად ფულადი სახით და ასევე სტიქიურად დაზარალებულ მოსახლეობას ვინც სტიქიის შედეგად დაკარგა საცხოვრებელი სახლები.

პროგრამული კოდი (060205)

ამ პროგრამით გათვალისწინებულია სათბობი შეშით უზრუნველყოფა შეჭირვებული მოსახლეობის.

პროგრამული კოდი (060206)

ამ პროგრამით ხორციელდება ვეტერანთა და მასთან გათანაბრებული პირთა  ტელეფონის  მომსახურეობის ხარჯის გადახდა.

პროგრამული კოდი (060207)

ამ პროგრამით ხორციელდება დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი.

ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად მუნიციპალიტეტში შეიქმნა და იქმნება კეთილმოწყობილი გარემო და ინფრასტრუქტურა, რაც ასევე აუცილებელია მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის იერსახისთვის.

კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნა ასევე უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში  სეზონური ტურისტებისა და დამსვენებელთა რაოდენობის ზრდას.

ასევე აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, საახალწლო  და სხვა კულტურული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნებას.

 

ორგ. კოდიi

ხონის მუნიციპალიტეტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

 

 

 

 

 

 

 

 

ხონის მუნიციპალიტეტი

5 140,2

7 061,0

5 274,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

329,0

183,0

187,0

 

 

ხარჯები

3 631,4

4 629,4

4 498,3

 

 

შრომის ანაზღაურება

916,9

1 090,0

1 592,7

 

 

ხელფასი

916,9

1 090,0

1 592,7

 

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

916,9

1 090,0

1 592,7

 

 

თანამდებობრივი სარგო

916,9

1 090,0

1 592,7

 

 

საქონელი და მომსახურება

627,7

740,2

706,0

 

 

მივლინებები

33,3

32,0

37,0

 

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

33,3

32,0

12,0

 

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,0

0,0

25,0

 

 

ოფისის ხარჯები

294,6

406,4

465,0

 

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

48,0

39,0

40,0

 

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

0,0

15,0

0,0

 

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

38,0

38,0

50,0

 

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

17,0

35,0

30,0

 

 

კომპიუტერული ტექნიკა

0,0

0,0

10,0

 

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

17,0

35,0

20,0

 

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,0

0,0

0,0

 

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

35,0

70,0

40,0

 

 

კომუნალური ხარჯი

156,6

209,4

305,0

 

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

86,0

110,0

180,0

 

 

წყლის ხარჯი

30,6

55,0

80,0

 

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

40,0

44,4

45,0

 

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

26,4

0,0

0,0

 

 

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

 

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0,0

0,0

10,0

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

109,0

156,2

131,0

 

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

94,0

110,2

80,0

 

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

12,0

38,0

51,0

 

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

3,0

8,0

0,0

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

164,4

145,6

63,0

 

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

0,0

5,0

5,0

 

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

2,6

5,0

5,0

 

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

0,0

22,8

23,0

 

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

161,8

112,8

30,0

 

 

სუბსიდიები

1 390,5

1 699,0

2 064,6

 

 

გრანტები

600,0

1 040,0

0,0

 

 

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

600,0

1 040,0

0,0

 

 

კაპიტალური

600,0

1 040,0

0,0

 

 

სხვა ხარჯები

96,3

60,2

135,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

96,3

60,2

135,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

96,3

60,2

135,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

96,3

60,2

135,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 508,8

2 431,6

775,7

 

 

ძირითადი აქტივები

1 508,8

2 431,6

775,7

 

 

შენობა-ნაგებობები

1 419,8

2 340,0

465,7

 

 

საცხოვრებელი შენობები

190,0

30,1

20,0

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

47,5

574,0

95,0

 

 

ქუჩები

153,0

9,0

10,0

 

 

გზები

196,0

1 003,5

0,0

 

 

ხიდები

70,0

0,0

0,0

 

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

344,5

214,5

200,7

 

 

ელექტროგადაცემი ხაზები

229,5

224,2

30,0

 

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

189,3

284,7

110,0

 

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

89,0

91,6

310,0

 

 

სატრანსპორტო საშუალებები

89,0

91,6

285,0

 

 

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

19,0

35,0

0,0

 

 

მსუბუქი ავტომობილი

20,0

0,0

0,0

 

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

50,0

16,6

150,0

 

 

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

40,0

135,0

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

25,0

 

 

კომპიუტერის შეძენა

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,0

0,0

25,0

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 872,8

2 672,4

2 127,7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134,0

140,0

144,0

 

 

ხარჯები

1 802,8

2 517,4

1 977,7

 

 

შრომის ანაზღაურება

755,2

910,0

1 337,7

 

 

ხელფასი

755,2

910,0

1 337,7

 

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

755,2

910,0

1 337,7

 

 

თანამდებობრივი სარგო

755,2

910,0

1 337,7

 

 

საქონელი და მომსახურება

316,3

472,2

580,0

 

 

მივლინებები

23,3

24,0

29,0

 

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

23,3

24,0

4,0

 

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,0

0,0

25,0

 

 

ოფისის ხარჯები

201,0

334,4

423,0

 

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

43,0

35,0

36,0

 

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

0,0

15,0

0,0

 

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

0,0

0,0

12,0

 

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

17,0

35,0

30,0

 

 

კომპიუტერული ტექნიკა

0,0

0,0

10,0

 

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

17,0

35,0

20,0

 

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,0

0,0

0,0

 

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

25,0

40,0

40,0

 

 

კომუნალური ხარჯი

116,0

209,4

305,0

 

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

76,0

110,0

180,0

 

 

წყლის ხარჯი

0,0

55,0

80,0

 

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

40,0

44,4

45,0

 

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

26,4

0,0

0,0

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

53,0

81,0

95,0

 

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

41,0

51,0

55,0

 

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

12,0

30,0

40,0

 

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12,6

32,8

33,0

 

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

0,0

5,0

5,0

 

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

2,6

5,0

5,0

 

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

0,0

22,8

23,0

 

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

10,0

0,0

0,0

 

 

სუბსიდიები

35,0

35,0

0,0

 

 

გრანტები

600,0

1 040,0

0,0

 

 

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

600,0

1 040,0

0,0

 

 

კაპიტალური

600,0

1 040,0

0,0

 

 

სხვა ხარჯები

96,3

60,2

60,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

96,3

60,2

60,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

96,3

60,2

60,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

96,3

60,2

60,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70,0

155,0

150,0

 

 

ძირითადი აქტივები

70,0

155,0

150,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

120,0

0,0

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

120,0

0,0

 

 

გზები

0,0

0,0

0,0

 

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

70,0

35,0

150,0

 

 

სატრანსპორტო საშუალებები

70,0

35,0

150,0

 

 

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

0,0

35,0

0,0

 

 

მსუბუქი ავტომობილი

20,0

0,0

0,0

 

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

50,0

0,0

150,0

 

01 01

ხონის საკრებულო

245,0

293,0

395,7

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

21,0

23,0

70111

 

ხარჯები

225,0

263,0

395,7

 

 

შრომის ანაზღაურება

189,7

203,0

331,7

 

 

ხელფასი

189,7

203,0

331,7

 

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

189,7

203,0

331,7

 

 

თანამდებობრივი სარგო

189,7

203,0

331,7

 

 

საქონელი და მომსახურება

35,3

60,0

64,0

 

 

მივლინებები

1,3

4,0

4,0

 

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1,3

4,0

4,0

 

 

ოფისის ხარჯები

12,0

20,0

25,0

 

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

12,0

10,0

10,0

 

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

0,0

0,0

5,0

 

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,0

10,0

10,0

 

 

გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0,0

0,0

 

 

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,0

10,0

10,0

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22,0

36,0

35,0

 

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

20,0

26,0

25,0

 

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2,0

10,0

10,0

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,0

30,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

20,0

30,0

0,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

30,0

0,0

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

30,0

 

 

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

20,0

0,0

0,0

 

 

სატრანსპორტო საშუალებები

20,0

0,0

0,0

 

 

მსუბუქი ავტომობილი

20,0

0,0

 

 

01 02

ხონის გამგეობა

896,5

1 254,2

1 682,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

116,0

119,0

121,0

70111

 

ხარჯები

846,5

1 129,2

1 532,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

565,5

707,0

1 006,0

 

 

ხელფასი

565,5

707,0

1 006,0

 

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

565,5

707,0

1 006,0

 

 

თანამდებობრივი სარგო

565,5

707,0

1 006,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

281,0

412,2

516,0

 

 

მივლინებები

22,0

20,0

25,0

 

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

22,0

20,0

 

 

 

მივლინება ქვეყნის გარეთ

0,0

0,0

25,0

 

 

ოფისის ხარჯები

189,0

314,4

398,0

 

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

31,0

25,0

26,0

 

 

კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

0,0

15,0

 

 

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

0,0

0,0

7,0

 

 

მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

17,0

25,0

20,0

 

 

კომპიუტერული ტექნიკა

0,0

0,0

10,0

 

 

სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

17,0

25,0

10,0

 

 

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0,0

0,0

 

 

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

25,0

40,0

40,0

 

 

კომუნალური ხარჯი

116,0

209,4

305,0

 

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

76,0

110,0

180,0

 

 

წყლის ხარჯი

0,0

55,0

80,0

 

 

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი

40,0

44,4

45,0

 

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

26,4

0,0

 

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

31,0

45,0

60,0

 

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

21,0

25,0

30,0

 

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

10,0

20,0

30,0

 

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

0,0

0,0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12,6

32,8

33,0

 

 

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

0,0

5,0

5,0

 

 

საარქივო მომსახურების ხარჯი

2,6

5,0

5,0

 

 

შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი

0,0

22,8

23,0

 

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

10,0

0,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

10,0

10,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

10,0

10,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

10,0

10,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

10,0

10,0

70111

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,0

125,0

150,0

 

 

ძირითადი აქტივები

50,0

125,0

150,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

90,0

0,0

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

90,0

 

 

 

გზები

0,0

0,0

 

 

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

50,0

35,0

150,0

 

 

სატრანსპორტო საშუალებები

50,0

35,0

150,0

 

 

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

0,0

35,0

 

 

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

50,0

0,0

150,0

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

96,3

50,2

50,0

70112

 

ხარჯები

96,3

50,2

50,0

 

 

სხვა ხარჯები

96,3

50,2

50,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

96,3

50,2

50,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

96,3

50,2

50,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

96,3

50,2

50,0

 

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

35,0

35,0

0,0

7018

 

ხარჯები

35,0

35,0

0,0

 

 

სუბსიდიები

35,0

35,0

0,0

 

01 05

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

600,0

1 040,0

0,0

70112

 

ხარჯები

600,0

1 040,0

0,0

 

 

გრანტები

600,0

1 040,0

0,0

 

 

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

600,0

1 040,0

0,0

 

 

კაპიტალური

600,0

1 040,0

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

281,7

297,2

313,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40,0

43,0

43,0

 

 

ხარჯები

252,7

297,2

313,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

161,7

180,0

255,0

 

 

ხელფასი

161,7

180,0

255,0

 

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

161,7

180,0

255,0

 

 

თანამდებობრივი სარგო

161,7

180,0

255,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

91,0

117,2

58,0

 

 

მივლინებები

10,0

8,0

8,0

 

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

10,0

8,0

8,0

 

 

ოფისის ხარჯები

25,0

34,0

4,0

 

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

5,0

4,0

4,0

 

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

10,0

30,0

0,0

 

 

კომუნალური ხარჯი

10,0

0,0

0,0

 

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

10,0

0,0

0,0

 

 

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

 

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0,0

0,0

10,0

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

56,0

75,2

36,0

 

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

53,0

59,2

25,0

 

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,0

8,0

11,0

 

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

3,0

8,0

0,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

29,0

0,0

0,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

10,0

0,0

0,0

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

10,0

0,0

0,0

 

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

19,0

0,0

0,0

 

 

სატრანსპორტო საშუალებები

19,0

0,0

0,0

 

 

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

19,0

0,0

0,0

 

 

მსუბუქი ავტომობილი

0,0

0,0

0,0

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

 

 

კომპიუტერის შეძენა

0,0

0,0

0,0

 

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

116,0

137,6

200,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

28,0

31,0

31,0

7032

 

ხარჯები

116,0

137,6

200,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

100,5

112,0

162,0

 

 

ხელფასი

100,5

112,0

162,0

 

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

100,5

112,0

162,0

 

 

თანამდებობრივი სარგო

100,5

112,0

162,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

15,5

25,6

38,0

 

 

ოფისის ხარჯები

3,0

2,0

2,0

 

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

3,0

2,0

2,0

 

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0,0

0,0

10,0

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12,5

23,6

26,0

 

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

12,5

14,6

17,0

 

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,0

6,0

9,0

 

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

0,0

3,0

 

 

02 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

80,0

70,0

0,0

7031

 

ხარჯები

58,0

70,0

0,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

58,0

70,0

0,0

 

 

ოფისის ხარჯები

20,0

30,0

0,0

 

 

კავშირგაბმულობის ხარჯი

10,0

30,0

 

 

 

კომუნალური ხარჯი

10,0

0,0

0,0

 

 

ელექტროენერგიის ხარჯი

10,0

0,0

0,0

 

 

კვების ხარჯები

0,0

0,0

 

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

38,0

40,0

0,0

 

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

35,0

35,0

 

 

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,0

0,0

0,0

 

 

ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

3,0

5,0

0,0

7031

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

22,0

0,0

0,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

3,0

0,0

0,0

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

3,0

0,0

 

 

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

19,0

0,0

0,0

 

 

სატრანსპორტო საშუალებები

19,0

0,0

0,0

 

 

მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი

19,0

0,0

 

 

 

მსუბუქი ავტომობილი

0,0

0,0

 

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

0,0

 

 

კომპიუტერის შეძენა

0,0

0,0

 

 

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

85,7

89,6

113,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12,0

12,0

12,0

702

 

ხარჯები

78,7

89,6

113,0

 

 

შრომის ანაზღაურება

61,2

68,0

93,0

 

 

ხელფასი

61,2

68,0

93,0

 

 

ხელფასები ფულადი ფორმით

61,2

68,0

93,0

 

 

თანამდებობრივი სარგო

61,2

68,0

93,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

17,5

21,6

20,0

 

 

მივლინებები

10,0

8,0

8,0

 

 

მივლინება ქვეყნის შიგნით

10,0

8,0

8,0

 

 

ოფისის ხარჯები

2,0

2,0

2,0

 

 

საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

2,0

2,0

2,0

 

 

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

 

 

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5,5

11,6

10,0

 

 

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

5,5

9,6

8,0

 

 

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0,0

2,0

2,0

702

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

7,0

0,0

0,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

7,0

0,0

0,0

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

7,0

0,0

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 613,8

2 066,5

845,3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

310,6

304,5

364,6

 

 

საქონელი და მომსახურება

72,6

13,0

0,0

 

 

ოფისის ხარჯები

30,6

0,0

0,0

 

 

კომუნალური ხარჯი

30,6

0,0

0,0

 

 

წყლის ხარჯი

30,6

0,0

0,0

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42,0

13,0

0,0

 

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

42,0

13,0

0,0

 

 

სუბსიდიები

238,0

291,5

319,6

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

45,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

45,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

0,0

45,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

0,0

45,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 303,2

1 762,0

480,7

 

 

ძირითადი აქტივები

1 303,2

1 762,0

480,7

 

 

შენობა-ნაგებობები

1 303,2

1 705,4

320,7

 

 

საცხოვრებელი შენობები

190,0

30,1

20,0

 

 

ქუჩები

153,0

9,0

10,0

 

 

გზები

196,0

1 003,5

0,0

 

 

ხიდები

70,0

0,0

0,0

 

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

344,5

214,5

200,7

 

 

ელექტროგადაცემი ხაზები

229,5

224,2

30,0

 

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

120,2

224,1

60,0

 

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0,0

56,6

160,0

 

 

სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

56,6

135,0

 

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

0,0

16,6

0,0

 

 

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

40,0

135,0

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

25,0

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,0

0,0

25,0

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

101,0

819,8

55,0

 

 

ხარჯები

42,0

13,0

45,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

42,0

13,0

0,0

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42,0

13,0

0,0

 

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

42,0

13,0

0,0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

45,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

45,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

0,0

45,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

0,0

45,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59,0

806,8

10,0

 

 

ძირითადი აქტივები

59,0

806,8

10,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

59,0

806,8

10,0

 

 

ქუჩები

4,0

0,0

10,0

 

 

გზები

55,0

806,8

0,0

 

 

ელექტროგადაცემი ხაზები

0,0

0,0

0,0

 

03 01 01

 გზებისა და ტროტუარების, გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები

97,0

819,8

45,0

70451

 

ხარჯები

42,0

13,0

45,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

42,0

13,0

0,0

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42,0

13,0

0,0

 

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

42,0

13,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

45,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

45,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

0,0

45,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

0,0

45,0

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,0

806,8

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

55,0

806,8

0,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

55,0

806,8

0,0

 

 

ქუჩები

0,0

0,0

 

 

 

გზები

55,0

806,8

 

 

03 01 02

ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა, საქალაქო მეურნეობის მოწყობა, ქუჩების ნუმერაცია

4,0

0,0

10,0

70451

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,0

0,0

10,0

 

 

ძირითადი აქტივები

4,0

0,0

10,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

4,0

0,0

10,0

 

 

ქუჩები

4,0

0,0

10,0

 

 

ელექტროგადაცემი ხაზები

0,0

0,0

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 183,6

648,9

644,3

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

208,6

225,5

233,6

 

 

საქონელი და მომსახურება

30,6

0,0

0,0

 

 

ოფისის ხარჯები

30,6

0,0

0,0

 

 

კომუნალური ხარჯი

30,6

0,0

0,0

 

 

წყლის ხარჯი

30,6

0,0

0,0

 

 

სუბსიდიები

178,0

225,5

233,6

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

975,0

423,4

410,7

 

 

ძირითადი აქტივები

975,0

423,4

410,7

 

 

შენობა-ნაგებობები

975,0

383,4

250,7

 

 

საცხოვრებელი შენობები

190,0

30,1

20,0

 

 

გზები

141,0

0,0

0,0

 

 

ხიდები

70,0

0,0

0,0

 

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

344,5

203,3

200,7

 

 

ელექტროგადაცემი ხაზები

229,5

90,0

30,0

 

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

0,0

60,0

0,0

 

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0,0

40,0

160,0

 

 

სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

40,0

135,0

 

 

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

40,0

135,0

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

25,0

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,0

0,0

25,0

 

03 02 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

511,0

203,3

45,0

70421

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

511,0

203,3

45,0

 

 

ძირითადი აქტივები

511,0

203,3

45,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

511,0

203,3

45,0

 

 

გზები

141,0

0,0

 

 

 

ხიდები

70,0

0,0

 

 

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

300,0

203,3

45,0

 

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

 

 

03 02 02

ააიპ დასუფთავება

178,0

325,5

393,6

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41,0

0,0

 

7051

 

ხარჯები

178,0

225,5

233,6

 

 

სუბსიდიები

178,0

225,5

233,6

7051

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

100,0

160,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

100,0

160,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

60,0

0,0

 

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

0,0

60,0

 

 

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0,0

40,0

160,0

 

 

სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

40,0

135,0

 

 

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

40,0

135,0

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

0,0

0,0

25,0

 

 

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0,0

0,0

25,0

 

03 02 03

სახურავების რემონტი

190,0

30,1

20,0

7061

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190,0

30,1

20,0

 

 

ძირითადი აქტივები

190,0

30,1

20,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

190,0

30,1

20,0

 

 

საცხოვრებელი შენობები

190,0

30,1

20,0

 

03 02 04

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯები

75,1

0,0

155,7

7052

 

ხარჯები

30,6

0,0

0,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

30,6

0,0

0,0

 

 

ოფისის ხარჯები

30,6

0,0

0,0

 

 

კომუნალური ხარჯი

30,6

0,0

0,0

 

 

წყლის ხარჯი

30,6

0,0

 

7052

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,5

0,0

155,7

 

 

ძირითადი აქტივები

44,5

0,0

155,7

 

 

შენობა-ნაგებობები

44,5

0,0

155,7

 

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

44,5

0,0

155,7

 

03 02 05

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

229,5

90,0

30,0

7064

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

229,5

90,0

30,0

 

 

ძირითადი აქტივები

229,5

90,0

30,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

229,5

90,0

30,0

 

 

ელექტროგადაცემი ხაზები

229,5

90,0

30,0

 

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

209,0

91,0

146,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

60,0

66,0

86,0

 

 

სუბსიდიები

60,0

66,0

86,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149,0

25,0

60,0

 

 

ძირითადი აქტივები

149,0

25,0

60,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

149,0

25,0

60,0

 

 

ქუჩები

149,0

9,0

0,0

 

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

0,0

16,0

60,0

 

03 03 01

ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა

0,0

16,0

60,0

70421

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

16,0

60,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

16,0

60,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

16,0

60,0

 

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

0,0

16,0

60,0

 

03 03 02

ააიპ სასაფლაო მეურნეობა

60,0

66,0

86,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

7066

 

ხარჯები

60,0

66,0

86,0

 

 

სუბსიდიები

60,0

66,0

86,0

 

03 03 03

საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია

149,0

9,0

0,0

7049

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149,0

9,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

149,0

9,0

0,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

149,0

9,0

0,0

 

 

ქუჩები

149,0

9,0

 

 

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

120,2

506,8

0,0

7066

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

120,2

506,8

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

120,2

506,8

0,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

120,2

490,2

0,0

 

 

ქუჩები

0,0

0,0

 

 

 

გზები

0,0

196,7

 

 

 

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

0,0

11,2

 

 

 

ელექტროგადაცემი ხაზები

0,0

134,2

 

 

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

120,2

148,1

 

 

 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0,0

16,6

0,0

 

 

სატრანსპორტო საშუალებები

0,0

16,6

0,0

 

 

ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა

0,0

16,6

 

 

04 00

განათლება

317,9

338,5

500,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

312,9

334,5

470,0

 

 

სუბსიდიები

312,9

334,5

470,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

4,0

30,0

 

 

ძირითადი აქტივები

5,0

4,0

30,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

5,0

4,0

30,0

 

 

საცხოვრებელი შენობები

0,0

0,0

0,0

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

5,0

4,0

30,0

 

04 01

ააიპ ცენტრალური საბავშვო ბაღი

224,4

239,0

360,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

7091

 

ხარჯები

219,4

235,0

360,0

 

 

სუბსიდიები

219,4

235,0

360,0

7091

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

4,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

5,0

4,0

0,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

5,0

4,0

0,0

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

5,0

4,0

 

 

04 02

საჯარო სკოლების რემონტი

0,0

0,0

0,0

70923

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

 

 

საცხოვრებელი შენობები

0,0

0,0

 

 

04 04

ააიპ ნორჩები

58,5

64,5

100,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

7098

 

ხარჯები

58,5

64,5

70,0

 

 

სუბსიდიები

58,5

64,5

70,0

7098

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

30,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

30,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

30,0

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

0,0

30,0

 

04 05

ააიპ ინფორმატიკა

35,0

35,0

40,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

7098

 

ხარჯები

35,0

35,0

40,0

 

 

სუბსიდიები

35,0

35,0

40,0

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

800,5

1 293,4

1 006,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

698,9

782,8

891,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

147,8

137,8

68,0

 

 

ოფისის ხარჯები

38,0

38,0

38,0

 

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

38,0

38,0

38,0

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

109,8

99,8

30,0

 

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

109,8

99,8

30,0

 

 

სუბსიდიები

551,1

645,0

793,0

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

30,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

30,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

0,0

30,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

0,0

30,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101,6

510,6

115,0

 

 

ძირითადი აქტივები

101,6

510,6

115,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

101,6

510,6

115,0

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

32,5

450,0

65,0

 

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

69,1

60,6

50,0

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

318,6

331,1

365,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

217,0

270,5

285,0

 

 

სუბსიდიები

217,0

270,5

285,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

101,6

60,6

80,0

 

 

ძირითადი აქტივები

101,6

60,6

80,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

101,6

60,6

80,0

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

32,5

0,0

30,0

 

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

69,1

60,6

50,0

 

05 01 01

ააიპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი

131,0

164,5

160,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

7081

 

ხარჯები

131,0

164,5

160,0

 

 

სუბსიდიები

131,0

164,5

160,0

 

05 01 02

ააიპ სპორტული სკოლა

118,5

106,0

155,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

7081

 

ხარჯები

86,0

106,0

125,0

 

 

სუბსიდიები

86,0

106,0

125,0

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,5

0,0

30,0

 

 

ძირითადი აქტივები

32,5

0,0

30,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

32,5

0,0

30,0

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

32,5

0,0

30,0

 

05 01 03

საფეხბურთო მოედნის მოწყობა რეაბილიტაცია

69,1

60,6

50,0

7081

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,1

60,6

50,0

 

 

ძირითადი აქტივები

69,1

60,6

50,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

69,1

60,6

50,0

 

 

სხვა შენობა-ნაგებობები

69,1

60,6

50,0

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

288,6

764,5

453,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

114,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

288,6

314,5

418,0

 

 

სუბსიდიები

288,6

314,5

418,0

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

450,0

35,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

450,0

35,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

450,0

35,0

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

450,0

35,0

 

05 02 01

ქ. ხონში კულტურის სახლის რებილიტაცია

0,0

450,0

35,0

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

450,0

35,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

450,0

35,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

450,0

35,0

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

450,0

35,0

 

05 02 02

სამუსიკო სახლის რებილიტაცია

0,0

0,0

0,0

7082

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

 

ძირითადი აქტივები

0,0

0,0

0,0

 

 

შენობა-ნაგებობები

0,0

0,0

0,0

 

 

არასაცხოვრებელი შენობები

0,0

0,0

 

 

05 02 03

ააიპ ბიბლიოთეკა

41,6

48,8

60,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

0,0

 

7082

 

ხარჯები

41,6

48,8

60,0

 

 

სუბსიდიები

41,6

48,8

60,0

 

05 02 04

ააიპ სამუსიკო სკოლა

66,0

68,0

118,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

42,0

0,0

 

7082

 

ხარჯები

66,0

68,0

118,0

 

 

სუბსიდიები

66,0

68,0

118,0

 

05 02 05

ააიპ კულტურის ცენტრი

106,0

112,7

140,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

39,0

0,0

 

7082

 

ხარჯები

106,0

112,7

140,0

 

 

სუბსიდიები

106,0

112,7

140,0

 

05 02 06

ააიპ სამხატვრო სკოლა

30,0

38,0

45,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12,0

0,0

 

7082

 

ხარჯები

30,0

38,0

45,0

 

 

სუბსიდიები

30,0

38,0

45,0

 

05 02 07

ააიპ მუზეუმი

45,0

47,0

55,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10,0

0,0

 

7082

 

ხარჯები

45,0

47,0

55,0

 

 

სუბსიდიები

45,0

47,0

55,0

 

05 03

ტელერედიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

50,5

58,0

58,0

7083

 

ხარჯები

50,5

58,0

58,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

38,0

38,0

38,0

 

 

ოფისის ხარჯები

38,0

38,0

38,0

 

 

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

38,0

38,0

38,0

 

 

სუბსიდიები

12,5

20,0

20,0

 

05 04

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

20,0

23,8

30,0

7084

 

ხარჯები

20,0

23,8

30,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

20,0

23,8

0,0

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20,0

23,8

0,0

 

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

20,0

23,8

 

 

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

30,0

 

 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

30,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები

0,0

0,0

30,0

 

 

სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი

0,0

0,0

30,0

 

05 05

ეპარქია და სახალხო დღესასწაული

122,8

116,0

100,0

7084

 

ხარჯები

122,8

116,0

100,0

 

 

საქონელი და მომსახურება

89,8

76,0

30,0

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

89,8

76,0

30,0

 

 

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

89,8

76,0

30,0

 

 

სუბსიდიები

33,0

40,0

70,0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

253,5

393,0

482,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

253,5

393,0

482,0

 

 

სუბსიდიები

253,5

393,0

482,0

 

06 01

ააიპ  ჯანდაცვა

50,0

52,0

72,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

7074

 

ხარჯები

50,0

52,0

72,0

 

 

სუბსიდიები

50,0

52,0

72,0

 

06 02

სოციალური პროგრამები

203,5

341,0

410,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

 

ხარჯები

203,5

341,0

410,0

 

 

სუბსიდიები

203,5

341,0

410,0

 

06 02 01

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0,0

0,0

10,0

7104

 

ხარჯები

0,0

0,0

10,0

 

 

სუბსიდიები

0,0

0,0

10,0

 

06 02 02

ააიპ მადლიერების სახლი

49,5

50,5

60,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

 

7107

 

ხარჯები

49,5

50,5

60,0

 

 

სუბსიდიები

49,5

50,5

60,0

 

06 02 03

უფასო სასადილი სათნოების სახლი

36,0

35,5

50,0

 

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

5,0

 

7107

 

ხარჯები

36,0

35,5

50,0

 

 

სუბსიდიები

36,0

35,5

50,0

 

06 02 04

ერთჯერადი დახმარება

91,0

220,0

250,0

7107

 

ხარჯები

91,0

220,0

250,0

 

 

სუბსიდიები

91,0

220,0

250,0

 

06 02 05

სათბობი შეშით უზრუნველყოფა დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის

14,2

20,0

25,0

7107

 

ხარჯები

14,2

20,0

25,0

 

 

სუბსიდიები

14,2

20,0

25,0

 

06 02 06

ტელეფონით შეღავათი ვეტერანებისათვის

7,0

10,0

10,0

7107

 

ხარჯები

7,0

10,0

10,0

 

 

სუბსიდიები

7,0

10,0

10,0

 

06 02 07

 დაკრძალვის ხარჯი

5,8

5,0

5,0

7109

 

ხარჯები

5,8

5,0

5,0

 

 

სუბსიდიები

5,8

5,0

5,0




.