„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1
დოკუმენტის მიმღები ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 15/01/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/01/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.158.016113
1
15/01/2013
ვებგვერდი, 21/01/2013
190020020.35.158.016113
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №1

2013 წლის 15 იანვარი

ქ. ბოლნისი

 

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის  25 დეკემბრის  №46  დადგენილებაში  (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე  (www. matsne. gov.ge), 04.01.2013წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.158.016109) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

მუხლი 1
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.“.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

14478.219

17,478.119

16,043.046

1,435.07

14,559.324

14,559.324

0.00

გადასახადები

1562.305

3,866.219

3,866.219

0.000

2,095.324

2,095.324

0.000

გრანტები

1181.629

1,740.073

305.000

1,435.073

305.000

305.000

0.000

სხვა შემოსავლები

11734.285

11,871.827

11,871.827

0.000

12,159.000

12,159.000

0.00

 

           

 

ხარჯები

7223.636

10,492.605

10,150.795

341.81

10,678.862

10,678.862

0.00

შრომის ანაზღაურება

1242.635

1,489.566

1,489.566

0.0

2,200.9

2,200.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

2975.464

3,460.743

3,118.933

341.810

2,556.0

2,556.0

0.0

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0.0

223.9

223.9

0.0

სუბსიდიები

1640.997

3,060.230

3,060.230

0.0

3,595.7

3,595.7

0.0

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

824.192

1,634.780

1,634.780

0.0

1,414.8

1,414.8

0.0

სხვა ხარჯები

260.884

602.157

602.157

0.0

687.6

687.6

0.0

 

           

 

საოპერაციო სალდო

7254.583

6,985.5

5,892.251

1,093.263

3,880.5

3,880.5

0.0

 

           

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3456.743

11,348.1

10,254.857

1,093.3

8,002.649

8,002.649

0.0

ზრდა

4218.716

12,110.120

11,016.857

1,093.263

8,132.649

8,132.649

0.000

კლება

761.973

762.000

762.000

0.000

130.000

130.000

0.000

 

           

 

მთლიანი სალდო

3797.840

-4,362.606

-4,362.606

0.000

-4,122.187

-4,122.187

0.000

 

           

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

3652.718

-4,529.881

-4,529.881

0.000

-4,310.676

-4,310.676

0.000

ზრდა

4529.881

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

4529.881

0.000

 

 

0.0

 

 

სესხები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

0.0

 

 

0.0

 

 

კლება

877.163

4,529.881

4,529.881

0.000

4,310.676

4,310.676

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

877.163

4529.881

4529.881

 

4310.7

4310.7

 

სესხები

 

0.00

 

 

0.0

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

0.000

 

 

0.0

 

 

 

           

 

ვალდებულებების ცვლილება

-145.122

-167.275

-167.275

0.000

-188.489

-188.489

0.000

ზრდა

0.000

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

 

0.00

 

 

0.0

 

 

საშინაო

 

0.00

 

 

0.0

 

 

კლება

145.122

167.275

167.275

0.000

188.489

188.489

0.000

საგარეო

 

0.00

 

 

0.0

 

 

საშინაო

145.122

167.275

167.275

0.000

188.489

188.489

0.000

 

           

 

ბალანსი

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

მუხლი 2
დადგენილების  მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.“.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

15240.192

18240.119

16805.046

1435.073

14689.324

14689.324

0.000

შემოსავლები

14478.219

17478.119

16043.046

1435.073

14559.324

14559.324

0.000

არაფინანსური აქტივების კლება

761.973

762.000

762.000

0.000

130.000

130.000

0.000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების ზრდა

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

გადასახდელები

11587.474

22770.000

21334.927

1435.073

19000.000

19000.000

0.000

ხარჯები

7223.636

10492.605

10150.795

341.810

10661.728

10661.728

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4218.716

12110.120

11016.857

1093.263

8149.783

8149.783

0.000

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ვალდებულებების კლება

145.122

167.275

167.275

0.000

188.489

188.489

0.000

ნაშთის ცვლილება

3652.718

-4529.881

-4529.881

0.000

-4310.676

-4310.676

0.000

 

მუხლი 3
 დადგენილების  მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14559,324 ათ. ლარის ოდენობით .“.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

14478.219

17,478.119

16,043.046

1,435.07

14,559.324

14,559.324

0.00

გადასახადები

1562.305

3,866.219

3,866.219

0.000

2,095.324

2,095.324

0.000

გრანტები

1181.629

1,740.073

305.000

1,435.073

305.000

305.000

0.000

სხვა შემოსავლები

11734.285

11,871.827

11,871.827

0.000

12,159.000

12,159.000

0.00

 

მუხლი 4
დადგენილების  მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2095.324ათ. ლარით.“.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

1562.305

3,866.219

3,866.219

0.000

2,095.324

2,095.324

0.000

გადასახადები ქონებაზე

1562.239

3,863.219

3,863.22

0.000

2,095.32

2,095.32

0.00

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

387.518

3,000.000

3000.000

 

1000.0

1000.0

 

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

3.114

0

 

 

0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი

25.982

11.22

11.219

0.000

6.00

6.00

0.00

ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი

21.548

10.2

10.219

 

4.0

4.0

 

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი

4.434

1.0

1.000

 

2.0

2.0

 

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

0

0.0

 

 

0

 

 

საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

0

0.0

 

 

0

 

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

980.545

600.000

600.000

0.0

840.0

840.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

880.638

500.000

500.000

 

700.0

700.0

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

99.907

100.000

100.000

 

140.0

140.0

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

165.08

252.000

252.000

0.0

249.3

249.3

0.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

36.479

12.000

12.000

 

9.3

9.3

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

128.601

240.000

240.000

 

240.0

240.0

 

სხვა გადასახადები

0.066

3.000

3.000

 

0.0

 

 

 

მუხლი 5
დადგენილების  მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  12159,00 ათ. ლარის ოდენობით .“.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

11734.285

11871.827

12159.000

შემოსავლები საკუთრებიდან

11363.598

11618.027

12007.000

პროცენტები

387.644

0.000

500.000

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე  დარიცხული პროცენტები

387.644

0.000

500.000

დივიდენდები

5.000

0.000

0.000

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების  მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

5.000

0.000

0.000

რენტა

10970.954

11618.027

11507.000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

10923.450

11574.227

11471.200

მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

10247.297

10343.027

11350.000

მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

74.652

50.000

50.000

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

1.450

1.200

1.200

სხვა არაკლასიფიცირებული  ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

600.051

1180.000

70.000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი,,ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

6.848

0.000

0.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

40.656

43.800

35.800

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

24.423

26.800

13.800

სანებართვო მოსაკრებელები

1.936

14.000

2.800

სახემწიფო ბაჟი

0.050

0.000

0.000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.205

2.800

1.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

11.287

0.000

0.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი  დასახლებული  ტერიტორტიის დასუფთავებისათვის

9.945

10.000

10.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

16.233

17.000

22.000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

16.233

17.000

22.000

ჯარიმები,სანქციები და საურავები

369.877

253.600

152.000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.810

0.200

0.000

 

მუხლი 6
დადგენილების  მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 10661,728 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.“.

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

7223.636

10,492.605

10,150.795

341.81

10,678.862

10,678.862

0.00

შრომის ანაზღაურება

1242.635

1,489.566

1,489.566

0.0

2,200.880

2,200.880

0.0

საქონელი და მომსახურება

2975.464

3,460.743

3,118.933

341.810

2,555.967

2,555.967

0.0

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0.0

223.915

223.915

0.0

სუბსიდიები

1640.997

3,060.230

3,060.230

0.0

3,595.700

3,595.700

0.0

გრანტები

0.000

0.000

0.000

0.00

0.000

0.000

0.00

სოციალური უზრუნველყოფა

824.192

1,634.780

1,634.780

0.0

1,414.768

1,414.768

0.0

სხვა ხარჯები

260.884

602.157

602.157

0.0

687.632

687.632

0.0

 

მუხლი 7
  დადგენილების  მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8019,783 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8149,783 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

333.247

314.100

0.000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

135.235

94.850

0.000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

3571.134

11620.310

8132.649

04 00

განათლება

0.000

72.260

0.000

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

179.100

8.600

0.000

სულ ჯამი

4218.716

12110.120

8132.649

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 130,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის.“.

 

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

761.973

762.000

130.000

ძირითადი აქტივები

39.307

227.000

30.000

არაწარმოებული აქტივები

722.666

535.000

100.000

მიწა

722.666

535.000

100.000

 

მუხლი 8
დადგენილების  მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით.“.

 

ფუნქციო ნალური კოდი

დასახელება

 2011 წლის ფაქტი

 2012 წლის გეგმა

 2013 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,256.766   

2,852.290   

3,128.665   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,972.489   

2,593.941   

2,893.538   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,972.489   

2,513.741   

2,593.54   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.000   

80.200   

300.000   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

4.81   

7.22    

5.21   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

4.813   

7.220   

5.21   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

279.464   

245.129   

223.915   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

6.0   

6.0   

702

თავდაცვა

115.032   

143.750   

176.90   

7021

შეიარაღებული ძალები

115.03   

143.75   

176.90   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

550.025   

693.212   

354.35   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

296.239   

358.192   

6.31   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

253.786   

335.020   

348.04   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,631.993   

7,006.032   

3,402.37   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

25.395   

8.205   

0.00   

70421

სოფლის მეურნეობა

25.395   

8.205   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

2,606.598   

6,997.827   

3,402.37   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2,606.598   

6,997.827   

3,402.4   

705

გარემოს დაცვა

619.447   

762.580   

695.0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

551.025   

596.658   

615.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

68.422   

165.922   

80.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,886.526   

4,633.831   

4,041.92   

7061

ბინათმშენებლობა

207.270   

436.615   

1,072.6   

7063

წყალმომარაგება

339.811   

528.708   

377.3   

7064

გარე განათება

702.219   

673.211   

450.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

637.226   

2,995.297   

2,142.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

125.586   

340.770   

162.4   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

201.97   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

201.97   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125.586   

138.80   

162.4   

708

დასვენება,კულტურა და რელიგია

1,811.995   

3,960.890   

4,565.55   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

582.485   

2,707.550   

3,432.60   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

980.829   

965.340   

887.951   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

126.50   

143.500   

45.00   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

122.18   

144.500   

200.0   

709

განათლება

466.033   

668.720   

972.00   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

466.03   

596.460   

972.00   

7092

ზოგადი განათლება

0.00   

72.26   

0.00   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

0.00   

72.26   

0.00   

710

სოციალური დაცვა

978.949   

1,540.650   

1,312.33   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

72.79   

91.030   

116.50   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირტა სოციალური დაცვა

72.79   

91.03   

116.5   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

109.77   

122.60   

82.4   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

159.22   

372.780   

150.0   

7107

სოციალური გაუცხოების  საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

186.45   

177.840   

228.4   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

450.72   

776.400   

735.0   

 

სულ

11,442.352   

22,602.725   

18,811.511    

 

მუხლი 9
დადგენილების  მე-10  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
     „მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის   ადგილობრივი ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო განისაზღვროს (-4122,187)ათ. ლარის ოდენობით.“.
მუხლი 10
დადგენილების  მე-11  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
  „მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  (-4310,676) ათ. ლარის  ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება     4310,676 ათ. ლარის ოდენობით.“.დადგენილების  მე-11  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  „მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  (-4310,676) ათ. ლარის  ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება     4310,676 ათ. ლარის ოდენობით.“.

მუხლი 11
დადგენილების  მე-12  მუხლის შემდეგ დაემატოს „მუხლი 121 “  და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:         
  „მუხლი 12¹.  2012 წლის  ვალდებულებები
1. ბინათმშენებლობა   14.632 ათ. ლარი (ხელსეკრულება  №285);
2. წყალმომარაგება 3.305ათ. ლარი (ხელსეკრულება №291);
3. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1.138ათ. ლარი (ხელსეკრულება № 281);
4. მომსახურება კულტურის სფეროში 36.851ათ. ლარი (ხელსეკრულება №271);
5. ს.შ.ს.ს. ბოლნისის რაიონული სამართველოს 2012 წლის დეკემბრის თვის  კომუნალური ხარჯები (ელ.ენერგია, ბუნებრივი აირი და სასმელი წყალი) 6,306ათ. ლარი.”.
მუხლი 12
დადგენილების  მე-13  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
  „მუხლი  13. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი
საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 300,00 ათ. ლარის ოდენობით.“.
მუხლი 13
დადგენილების  მე-14  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
  „მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული    
მიზნობრივი ტრანსფერი, 305,00 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 159,94 ათასი ლარის ოდენობით ;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 142,06 ათასი ლარის ოდენობით;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის  შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,00 ათასი ლარისა ოდენობით;

2 „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ  მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.“.

მუხლი 14
დადგენილების  მე-16  მუხლის 1-ლ პუნქტს დაემატოს „გ“ ქვეპუნქტი და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)  ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ს.შ.ს.ს. ბოლნისის რაიონული სამართველოს 2012 წლის კომუნალური ხარჯების დაფარვა.“.
მუხლი 15
დადგენილების  მე-16  მუხლის  მე-4  პუნქტის  „ა.გ“ ქვეპუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.გ)  საკალათბურთო კლუბი „ენერჯი ინვესტის“ დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება შპს საკალათბურთო კლუბი „რუსთავი 1991“–ს უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობის ხელშეწყობა.“.
მუხლი 16
დადგენილების  მე-16  მუხლის  მე-5  პუნქტის  „ბ.ა“ და „ბ.თ“  ქვეპუნქტები   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ.ა)  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06  02 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  I და II ჯგუფის უსინათლო ინვალიდების 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურ დახმარებას, შეზღუდული შესაძლებლობების პირების (ვინც ვერ ახერხებს დამოუკიდებლად გადაადგილებას და არ გააჩნიათ იურიდიული მარჩენალი) 250 ლარის ოდენობით ყოველთვიურ დახმარებას;
ბ.თ)  მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06  02 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარებები მოსახლეობის იმ ნაწილზე ვისაც არ აქვს სოციალურად დაუცველის სტატუსი,  არ არის ერთიან ბაზაში  და ესაჭიროება სასწრაფო სამედიცინო  ან/და სხვა სახის მატერიალური დახმარება. ასევე  ოჯახებში  რეინტეგრირებული  თითოეული  ბავშვისათვის  ყოველთვიურად 50  ლარის  ოდენობით.“.
მუხლი 17
დადგენილების  მე-17  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“.

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

11587.474

22770.000

21334.927

1435.073

19000.000

19000.000

0.000

 

ხარჯები

7223.636

10492.605

10150.795

341.810

10678.862

10678.862

0.00

 

შრომის ანაზღაურება

1242.635

1489.566

1489.566

0.000

2200.880

2200.880

0.00

 

საქონელი და მომსახურება

2975.464

3460.743

3118.933

341.810

2555.967

2555.967

0.00

 

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0.000

223.915

223.915

0.00

 

სუბსიდიები

1640.997

3060.230

3060.230

0.000

3595.700

3595.700

0.00

 

სოციალური უზრუნველყოფა

824.192

1634.780

1634.780

0.000

1414.768

1414.768

0.00

 

სხვა ხარჯები

260.884

602.157

602.157

0.000

687.632

687.632

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4218.716

12110.120

11016.857

1093.263

8132.649

8132.649

0.00

 

ვალდებულებების კლება

145.122

167.275

167.275

0.000

188.489

188.489

0.00

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

2401.888

3019.565

3003.565

16.000

3317.154

3317.154

0.000

 

ხარჯები

1923.519

2538.19

2522.19

16

3128.665

3128.665

0

 

შრომის ანაზღაურება

979.412

1178.506

1178.506

0

1770.88

1770.88

0

 

საქონელი და მომსახურება

664.643

1075.055

1059.06

16

1123.87

1123.87

0

 

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0

223.915

223.915

0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.000

9.50

9.50

0.00

10.00

10.00

0.00

 

სხვა ხარჯები

0.000

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333.247

314.10

314.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

ვალდებულებების კლება

145.122

167.275

167.275

0

188.489

188.489

0

01 01

მუნიცპალიტეტის საკრებულო

277.421

342.940

336.940

6.000

528.000

528.000

0.000

 

ხარჯები

274.774

341.340

335.340

6.000

528.000

528.000

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

176.190

210.380

210.380

0.000

362.880

362.880

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

98.584

126.460

120.460

6.000

160.120

160.120

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

4.500

4.500

 

5.000

5.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.647

1.600

1.600

 

0.000

 

 

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1695.068

2170.801

2160.801

10.000

2065.538

2065.538

0.000

 

ხარჯები

1364.468

1858.301

1848.301

10.000

2065.538

2065.538

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

803.222

968.126

968.126

0.000

1408.000

1408.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

561.246

855.175

845.175

10.000

652.538

652.538

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

5.000

5.000

 

5.000

5.000

 

 

სხვა ხარჯები

 

30.000

30.000

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

330.600

312.500

312.500

 

0.000

 

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.000

80.200

80.200

0.000

300.000

300.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

80.200

80.200

0.000

300.000

300.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

80.200

80.200

0.000

300.000

300.000

0.000

01 04

საარქივო  მომსახურება

4.813

7.220

7.220

0.000

5.212

5.212

0.000

 

ხარჯები

4.813

7.220

7.220

0.000

5.212

5.212

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

4.813

7.220

7.220

0.000

5.212

5.212

0.000

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება

424.586

412.404

412.404

0.000

412.404

412.404

0.000

 

ხარჯები

279.464

245.129

245.129

0.000

223.915

223.915

0.000

 

პროცენტი

279.464

245.129

245.129

0.000

223.915

223.915

0.000

 

ვალდებულებების კლება

145.122

167.275

167.275

0.000

188.489

188.489

0.000

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

 

ხარჯები

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

665.057

836.962

836.962

0.000

531.246

531.246

0.000

 

ხარჯები

529.822

742.112

742.112

0.000

531.246

531.246

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

263.223

311.060

311.060

0.000

430.000

430.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

237.646

295.510

295.510

0.000

86.246

86.246

0.000

 

სხვა ხარჯები

28.953

135.542

135.542

0.000

15.000

15.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135.235

94.850

94.850

0.000

0.000

0.000

0.000

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

253.786

335.020

335.020

0.000

348.040

348.040

0.000

 

ხარჯები

226.451

281.520

281.520

0.000

348.040

348.040

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

173.658

213.160

213.160

0.000

291.000

291.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

40.193

53.360

53.360

0.000

42.040

42.040

0.000

 

სხვა ხარჯები

12.600

15.000

15.000

 

15.000

15.000

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.335

53.500

53.500

 

0.000

 

 

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

296.239

358.192

358.192

0.000

6.306

6.306

0.000

 

ხარჯები

188.339

316.842

316.842

0.000

6.306

6.306

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

171.986

201.300

201.300

0.000

6.306

6.306

0.000

 

სხვა ხარჯები

16.353

115.542

115.542

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107.900

41.350

41.350

 

0.000

 

 

02 03

ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

115.032

143.750

143.750

0.000

176.900

176.900

0.000

 

ხარჯები

115.032

143.750

143.750

0.000

176.900

176.900

0.000

 

შრომის ანაზღაურება

89.565

97.900

97.900

0.000

139.000

139.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

25.467

40.850

40.850

0.000

37.900

37.900

0.000

 

სხვა ხარჯები

 

5.000

5.000

 

0.000

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

5529.804

13969.903

12569.994

1399.909

10151.232

10151.232

0.000

 

ხარჯები

1958.670

2349.593

2023.783

325.810

2018.583

2018.583

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

1693.959

1858.978

1533.168

325.810

1275.851

1275.851

0.000

 

სუბსიდიები

58.78

54

54

0

70.1

70.1

0

 

სხვა ხარჯები

205.931

436.615

436.615

0.000

672.632

672.632

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3571.134

11620.310

10546.211

1074.099

8132.649

8132.649

0.000

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2512.578

6864.827

6389.152

475.675

3402.366

3402.366

0.000

 

ხარჯები

186.839

201.511

135.732

65.779

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

186.839

201.511

135.732

65.779

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2325.739

6663.316

6253.420

409.896

3402.366

3402.366

0.000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2439.334

3030.878

2268.931

761.947

2594.937

2594.937

0.000

 

ხარჯები

1539.601

1822.422

1562.391

260.031

1811.632

1811.632

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

1364.410

1385.807

1125.776

260.031

1139.000

1139.000

0.000

 

სუბსიდიები

3.28

0

 

 

0

 

 

 

სხვა ხარჯები

171.911

436.615

436.615

0.000

672.632

672.632

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

899.733

1208.456

706.540

501.916

783.305

783.305

0.000

03 02 01

სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

25.395

8.205

0.000

8.205

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

8.151

8.205

0.000

8.205

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

8.151

8.205

0.000

8.205

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.244

0.000

 

 

0.000

 

 

03 02 02

წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

339.811

528.708

222.692

306.016

377.305

377.305

0.000

 

ხარჯები

33.898

114.859

35.615

79.244

74.000

74.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

33.898

114.859

35.615

79.244

74.000

74.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

305.913

413.849

187.077

226.772

303.305

303.305

 

03 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის  ღონისძიებები

702.219

673.211

605.800

67.411

450.000

450.000

0.000

 

ხარჯები

574.035

453.600

453.600

0.000

450.000

450.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

574.035

453.600

453.600

0.000

450.000

450.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.184

219.611

152.200

67.411

0.000

0.000

0.000

03 02 04

ჩამდინარე წყლების მართვა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები

68.422

165.922

165.922

0.000

80.000

80.000

0.000

 

ხარჯები

53.440

2.422

2.422

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

53.440

2.422

2.422

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.982

163.500

163.500

 

80.000

80.000

0.000

03 02 05

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები

551.025

596.658

559.800

36.858

615.000

615.000

0.000

 

ხარჯები

522.741

559.800

559.800

0.000

615.000

615.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

519.461

559.800

559.800

0.000

615.000

615.000

0.000

 

სუბსიდიები

3.28

0

 

 

0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28.284

36.858

0.000

36.858

0.000

 

 

03 02 06

ბინათმშენებლობა

207.270

436.615

436.615

0.000

1072.632

1072.632

0.000

 

ხარჯები

171.911

436.615

436.615

0.000

672.632

672.632

0.000

 

სხვა ხარჯები

171.911

436.615

436.615

 

672.632

672.632

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.359

0.000

0.000

 

400.000

400.000

0.000

03 02 07

სასაფლაოების შემოღობვა, სარიტუალო სახლების მშენებლობა და საჭირო მასალით აღჭურვა

545.192

621.559

278.102

343.457

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

175.425

246.921

74.339

172.582

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

175.425

246.921

74.339

172.582

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

369.767

374.638

203.763

170.875

0.000

0.000

0.000

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

483.872

3941.198

3778.911

162.287

4153.929

4153.929

0.000

 

ხარჯები

198.210

325.660

325.660

0.000

206.951

206.951

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

142.710

271.660

271.660

0.000

136.851

136.851

0.000

 

სუბსიდიები

55.5

54

54

0

70.1

70.1

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

285.662

3615.538

3453.251

162.287

3946.978

3946.978

0.000

03 03 01

შადრევნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯები

69.479

12.000

12.000

0.000

5.000

5.000

0.000

 

ხარჯები

5.789

10.000

10.000

0.000

5.000

5.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

5.789

10.000

10.000

0.000

5.000

5.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63.690

2.000

2.000

 

0.000

 

 

03 03 02

ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობის, ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია და გაჩერებების მშენებლობა

22.555

2361.738

2361.738

0.000

2136.978

2136.978

0.000

 

ხარჯები

11.786

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

11.786

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.769

2361.738

2361.738

 

2136.978

2136.978

0.000

03 03 03

სპორტული მოედნების, საცურაო აუზის და დარბაზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

78.776

563.800

563.800

0.000

1845.000

1845.000

0.000

 

ხარჯები

4.951

42.000

42.000

0.000

35.000

35.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

4.951

42.000

42.000

0.000

35.000

35.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.825

521.800

521.800

 

1810.000

1810.000

 

03 03 04

დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა

154.709

593.000

430.713

162.287

70.100

70.100

0.000

 

ხარჯები

55.500

54.000

54.000

0.000

70.100

70.100

0.000

 

სუბსიდიები

55.50

54.00

54.00

 

70.10

70.10

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.209

539.000

376.713

162.287

0.000

 

 

03 03 05

კულტურის სახლები, მუზეუმების რეკონსტრუქცია და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

85.088

120.000

120.000

0.000

36.851

36.851

0.000

 

ხარჯები

71.919

120.000

120.000

0.000

36.851

36.851

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

71.919

120.000

120.000

0.000

36.851

36.851

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.169

0.000

 

 

0.000

 

 

03 03 06

საექიმო ამბულატორიების რეაბილიტაცია

0.000

167.000

167.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

167.000

167.000

 

0.000

 

 

03 03 07

ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია

73.265

123.660

123.660

0.000

60.000

60.000

0.000

 

ხარჯები

48.265

99.660

99.660

0.000

60.000

60.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

48.265

99.660

99.660

0.000

60.000

60.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.000

24.000

24.000

 

0.000

 

 

03 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა

94.020

133.000

133.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

34.020

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

34.020

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.000

133.000

133.000

 

0.000

 

 

04 00

განათლება

392.768

545.060

525.896

19.164

912.000

912.000

0.000

 

ხარჯები

392.768

472.800

472.800

0.000

912.000

912.000

0.000

 

სუბსიდიები

392.768

472.8

472.8

0

912.00

912.00

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.000

72.260

53.096

19.164

0.000

0.000

0.000

04 01

სკოლამდელი განათლება

392.768

472.800

472.800

0.000

912.000

912.000

0.000

 

ხარჯები

392.768

472.800

472.800

0.000

912.000

912.000

0.000

 

სუბსიდიები

392.768

472.8

472.8

 

912.00

912.00

 

04 02

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

0.000

72.260

53.096

19.164

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

72.260

53.096

19.164

0.000

 

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

1493.422

2684.090

2684.090

0.000

2613.600

2613.600

0.000

 

ხარჯები

1314.322

2675.490

2675.490

0.000

2613.600

2613.600

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

98.873

142.060

142.060

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

1189.449

2533.43

2533.43

0

2613.6

2613.6

0

 

სხვა ხარჯები

26.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.100

8.600

8.600

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

349.000

1550.750

1550.750

0.000

1517.500

1517.500

0.000

 

ხარჯები

349.000

1550.750

1550.750

0.000

1517.500

1517.500

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

11.260

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

325

1539.49

1539.49

0

1517.5

1517.5

0

 

სხვა ხარჯები

24.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

7.000

11.260

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

7.000

11.260

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.000

11.260

11.260

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

7.000

0.000

 

 

0.000

 

 

05 01 02

სპორტული სკოლები

325.000

333.990

333.990

0.000

317.000

317.000

0.000

 

ხარჯები

325.000

333.990

333.990

0.000

317.000

317.000

0.000

 

სუბსიდიები

325

333.99

333.99

 

317

317

 

05 01 03

საფეხბურთო კლუბი „სიონი“-ს დაფინანსება

17.000

1154.000

1154.000

0.000

1100.000

1100.000

0.000

 

ხარჯები

17.000

1154.000

1154.000

0.000

1100.000

1100.000

0.000

 

სუბსიდიები

 

1154

1154

 

1100

1100

 

 

სხვა ხარჯები

17.000

0.000

 

 

0.000

 

 

05 01 04

საკალათბურთო კლუბი „რუსთავი 1991“ დაფინანსება

0.000

51.500

51.500

0.000

100.500

100.500

0.000

 

ხარჯები

0.000

51.500

51.500

0.000

100.500

100.500

0.000

 

სუბსიდიები

 

51.5

51.5

 

100.5

100.5

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

895.741

845.340

845.340

0.000

851.100

851.100

0.000

 

ხარჯები

716.641

836.740

836.740

0.000

851.100

851.100

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

4.077

17.500

17.500

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

710.564

819.24

819.24

0

851.1

851.1

0

 

სხვა ხარჯები

2.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.100

8.600

8.600

0.000

0.000

0.000

0.000

05 02 01

კულტურული ღონისძიებები

185.177

26.100

26.100

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

6.077

17.500

17.500

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

4.077

17.500

17.500

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სხვა ხარჯები

2.000

0.000

 

 

0.000

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.100

8.600

8.600

 

0.000

 

 

05 02 02

საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება

511.000

592.150

592.150

0.000

616.000

616.000

0.000

 

ხარჯები

511.000

592.150

592.150

0.000

616.000

616.000

0.000

 

სუბსიდიები

511

592.15

592.15

 

616

616

 

05 02 03

მუსიკალური სკოლა

102.564

117.590

117.590

0.000

117.600

117.600

0.000

 

ხარჯები

102.564

117.590

117.590

0.000

117.600

117.600

0.000

 

სუბსიდიები

102.564

117.59

117.59

 

117.6

117.6

 

05 02 04

თეატრის დაფინასება

97.000

109.500

109.500

0.000

117.500

117.500

0.000

 

ხარჯები

97.000

109.500

109.500

0.000

117.500

117.500

0.000

 

სუბსიდიები

97

109.5

109.5

 

117.5

117.5

 

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2.183

14.500

14.500

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

2.183

14.500

14.500

0.000

0.000

0.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

2.183

14.500

14.500

0.000

0.000

0.000

0.000

05 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

120.000

130.000

130.000

0.000

200.000

200.000

0.000

 

ხარჯები

120.000

130.000

130.000

0.000

200.000

200.000

0.000

 

სუბსიდიები

120

130

130

 

200

200

 

05 05

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

126.498

143.500

143.500

0.000

45.000

45.000

0.000

 

ხარჯები

126.498

143.500

143.500

0.000

45.000

45.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

92.613

98.800

98.800

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სუბსიდიები

33.885

44.7

44.7

 

45

45

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1104.535

1714.420

1714.420

0.000

1474.768

1474.768

0.000

 

ხარჯები

1104.535

1714.420

1714.420

0.000

1474.768

1474.768

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

280.343

89.140

89.140

0.000

70.000

70.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

824.192

1625.280

1625.280

0.000

1404.768

1404.768

0.000

06 01

ჯანდაცვის პროგრამები

125.586

173.770

173.770

0.000

162.440

162.440

0.000

 

ხარჯები

125.586

173.770

173.770

0.000

162.440

162.440

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

125.586

173.770

173.770

0.000

162.440

162.440

0.000

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

125.586

138.800

138.800

0.000

162.440

162.440

0.000

 

ხარჯები

125.586

138.800

138.800

0.000

162.440

162.440

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

125.586

138.800

138.800

 

162.440

162.440

 

06 01 02

ამბულატორიების დაფინანსება

0.000

34.970

34.970

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

34.970

34.970

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

34.970

34.970

 

0.000

 

 

06 02

სოციალური პროგრამები

978.949

1540.650

1540.650

0.000

1312.328

1312.328

0.000

 

ხარჯები

978.949

1540.650

1540.650

0.000

1312.328

1312.328

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

280.343

89.140

89.140

0.000

70.000

70.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

698.606

1451.510

1451.510

0.000

1242.328

1242.328

0.000

06 02 01

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

21.720

22.850

22.850

0.000

34.000

34.000

0.000

 

ხარჯები

21.720

22.850

22.850

0.000

34.000

34.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.720

22.850

22.850

 

34.000

34.000

 

06 02 02

სარეაბილიტაციო ცენტრის დაფინანსება

51.065

68.180

68.180

0.000

82.500

82.500

0.000

 

ხარჯები

51.065

68.180

68.180

0.000

82.500

82.500

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

51.065

68.180

68.180

 

82.500

82.500

 

06 02 03

ხანდაზმულთა სახლის დაფინანსება

109.772

122.600

122.600

0.000

82.380

82.380

0.000

 

ხარჯები

109.772

122.600

122.600

0.000

82.380

82.380

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

109.772

122.600

122.600

 

82.380

82.380

 

06 02 04

უფასო სასადილო

186.453

177.840

177.840

0.000

228.448

228.448

0.000

 

ხარჯები

186.453

177.840

177.840

0.000

228.448

228.448

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

186.453

15.840

15.840

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

162.000

162.000

 

228.448

228.448

 

06 02 05

სტუდენტთა და სპორცმენთა დახმარება

20.000

25.000

25.000

0.000

285.000

285.000

0.000

 

ხარჯები

20.000

25.000

25.000

0.000

285.000

285.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20.000

25.000

25.000

 

285.000

285.000

 

06 02 06

სამედიცინო უზრუნველყოფა

159.216

372.780

372.780

0.000

150.000

150.000

0.000

 

ხარჯები

159.216

372.780

372.780

0.000

150.000

150.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

159.216

372.780

372.780

 

150.000

150.000

 

06 02 07

ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

90.180

70.000

70.000

0.000

70.000

70.000

0.000

 

ხარჯები

90.180

70.000

70.000

0.000

70.000

70.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

90.180

70.000

70.000

0.000

70.000

70.000

0.000

06 02 08

მატერიალური დახმარებები

87.415

230.500

230.500

0.000

150.000

150.000

0.000

 

ხარჯები

87.415

230.500

230.500

0.000

150.000

150.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

2.850

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

84.565

230.500

230.500

 

150.000

150.000

 

05 02 09

ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0.000

15.500

15.500

0.000

6.000

6.000

0.000

 

ხარჯები

0.000

15.500

15.500

0.000

6.000

6.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

15.500

15.500

 

6.000

6.000

 

06 02 10

მოსახლეობის წყლის საფასურის გადასახადის დაფარვა

73.800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

73.800

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

73.800

0.000

 

 

0.000

 

 

06 02 11

პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი

156.000

162.000

162.000

0.000

200.000

200.000

0.000

 

ხარჯები

156.000

162.000

162.000

0.000

200.000

200.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

156.000

162.000

162.000

 

200.000

200.000

 

06 02 12

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

6.560

240.000

240.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

ხარჯები

6.560

240.000

240.000

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.560

240.000

240.000

 

0.000

 

 

06 02 13

სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები

6.250

8.000

8.000

0.000

6.000

6.000

0.000

 

ხარჯები

6.250

8.000

8.000

0.000

6.000

6.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.250

8.000

8.000

 

6.000

6.000

 

06 02 14

დევნილთა დახმარება

10.518

25.400

25.400

0.000

18.000

18.000

0.000

 

ხარჯები

10.518

25.400

25.400

0.000

18.000

18.000

0.000

 

საქონელი და მომსახურება

0.860

3.300

3.300

0.000

0.000

0.000

0.000

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.658

22.100

22.100

 

18.000

18.000

 

 

მუხლი 18
ეს დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემალხაზ ერაძე