„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/01/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 10/01/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.104.016106
29
28/12/2012
ვებგვერდი, 03/01/2013
190020020.35.104.016106
„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №29

2012 წლის 28 დეკემბერი

ქ. წალენჯიხა

 

„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის N29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის შესაბამისად, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის“ №29 დადგენილებაში (სსმ, 05/01/2012, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.104.016075) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1.  აისახოს ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილში:
ა) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 11 დეკემბრის №1995 განკარგულებით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი „აღებული ვალდებულებებისა და მიმდინარე ხარჯების დასაფარავად“ 500.0 ათასი ლარი, შესაბამისად გაიზარდოს „გრანტების“ მუხლი და ნაცვლად 4202.3 ათასი ლარისა განისაზღვროს 3702.3 ათასი ლარით (დანართი №2);
ბ) შემცირებულ იქნეს „ქონების გადასახადის“ მუხლი 784.4 ათასი ლარით და ნაცვლად 3090.8 ათასი ლარისა განისაზღვროს 2306.0 ათასი ლარით (დანართი №2);
გ) გაზრდილ იქნეს „სხვა შემოსავლების“ მუხლი 133.5 ათასი ლარით და ნაცვლად 190.0 ათასი ლარისა გახდეს 323.5 ათასი ლარი (დანართი №2); 
დ) გაზრდილ იქნეს „არაფინანსური აქტივების კლების“ მუხლი 151.3 ათასი ლარის ოდენობით და ნაცვლად 50.0 ათასი ლარისა განისაზღვროს 201.3 ათასი ლარით (დანართი №2).
2. ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი, წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთის 889.4 ათასი ლარის გათვალისწინებით, განისაზღვროს 7922.5 ათასი ლარით.
3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების /ხარჯების/ ნაწილით გათვალისწინებული ასიგნება 7922.5 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული თანხა მიმართულ იქნეს შემდეგი ორგანიზაციულ-ეკონომიკური ღონისძიებების დასაფინანსებლად (დანართი №3):
ა) 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების – 1833.3 ათასი ლარი;
ა.ა) 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო – 353.0 ათასი ლარი;
ა.ბ) 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა – 1454.4 ათასი ლარი;
ა.გ) 01 05 პროექტების შედგენის ღირებულება – 4.9 ათასი ლარი;
ა.დ) 01 06 არქივის ხარჯები – 6.0 ათასი ლარი;
ა.ე) 01 07 მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ბიურო – 15.0 ათასი ლარი;
ბ) 02 00 საგანგებო-სამაშველო სამსახური – 295.5 ათასი ლარი;
გ) 03 00 შსს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება – 111.0 ათასი ლარი;
დ) 04 00 თავდაცვა – 90.0 ათასი ლარი;
ე) 05 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 3462.9 ათასი ლარი;
ე.ა) 05 01 ნაპირსამაგრებისა და ხიდ-ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია – 345.0 ათასი ლარი;
ე.ბ) 05 02 მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები – 5.0 ათასი ლარი;
ე.გ) 05 03 ამერიკული პეპლის საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაფინანსება – 5.0 ათასი ლარი;
ე.დ) 05 06 გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 876.9 ათასი ლარი;
ე.ე) 05 07 დასუფთავების ღონისძიებები – 508.5 ათასი ლარი;
ე.ვ) 05 10 საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა – 225.0 ათასი ლარი;
ე.ზ) 05 11 ქ. წალენჯიხის ცენტრალური და გრანელის პარკების და თემებში ტერიტორიების კეთილმოწყობა – 670.0 ათასი ლარი;
ე.თ) 05 12 წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია – 41.5 ათასი ლარი;
ე.ი) 05 13 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 52.0 ათასი ლარი;
ე.კ) 05 14 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები – 734.0 ათასი ლარი;
ვ) 06 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები – 537.6 ათასი ლარი;
ვ.ა) 06 01 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“ – 522.0 ათასი ლარი;
ვ.ბ) 06 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება – 15.6 ათასი ლარი;
ზ) 07 00 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები – 914.6 ათასი ლარი;
ზ.ა) 07 01 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე კომპლექსური სასპორტო-სააღმზრდელო ცენტრი“ – 286.5 ათასი ლარი;
ზ.ბ) 07 02 ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი“ – 110.0 ათასი ლარი;
ზ.გ) 07 03 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ – 361.0 ათასი ლარი;
ზ.დ) 07 05 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო საგანმათლებლო ცენტრი“ – 90.0 ათასი ლარი;
ზ.ე) 07 06 რელიგიური საქმიანობის ხელშეწყობა – 42.1 ათასი ლარი;
ზ.ვ) 07 07 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება – 25.0 ათასი ლარი;
თ) 08.00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები – 677.5 ათასი ლარი;
თ.ა) 08 01 ამბულატორიების, პოლიკლინიკებისა და საავადმყოფოების პროგრამების დაფინანსება – 16.0 ათასი ლარი;
თ.ბ) 08 02 ა(ა)იპ „წალენჯიხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ – 80.0 ათასი ლარი; 
თ.გ) 08 03 მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა დახმარება – 66.4 ათასი ლარი;
თ.დ) 08 04 უფასო სასადილოები – 150.0 ათასი ლარი;
თ.ე) 08 05 გაჭირვებულ და მრავალშვილიან ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები – 270.0 ათასი ლარი;
თ.ვ) 08 06 გარდაცვლილ ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები – 5.0 ათასი ლარი;
თ.ზ) 08 07 ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები – 5.0 ათასი ლარი;
თ.თ) 08 08 სტიქიით დაზარალებულთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა – 53.1 ათასი ლარი;
თ.ი) 08 09 ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა – 3.0 ათასი ლარი;
თ.კ) 08 10 სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება – 29.0 ათასი ლარი.
4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი წარმოდგენილია დანართი №1-ით;
5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები წარმოდგენილია დანართი №2-ით;
6. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები წარმოდგენილია დანართი №3-ით;
7. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია წარმოდგენილია დანართი №4-ით.“.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარედავით ბელქანია



დანართი №1
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის დამტკიცებული გეგმა

2012 წლის დაზუსტებული გეგმა

შემოსავლები

6,036.2

6,983.1

6,831.8

გადასახადები

3,781.1

3,090.8

2,306.0

გრანტები

1,976.2

3,702.3

4,202.3

სხვა შემოსავლები

278.9

190.0

323.5

 

 

 

 

ხარჯები

4,432.8

4,657.0

4,803.6

შრომის ანაზღაურება

1,207.5

1,249.3

1,238.3

საქონელი და მომსახურება

651.9

749.8

838.8

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

8.9

9.0

9.0

სუბსიდიები

1,791.6

1,807.0

1,887.8

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

326.1

580.1

578.5

სხვა ხარჯები

446.8

261.8

251.2

 

 

 

 

საოპერაციო სალდო

1,603.4

2,326.1

2,028.2

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,087.4

3,215.5

2,917.6

ზრდა

1,242.2

3,265.5

3,118.9

კლება

154.8

50.0

201.3

 

 

 

 

მთლიანი სალდო

516.0

-889.4

-889.4

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

516.0

-889.4

-889.4

ზრდა

516.0

0.0

441.4

ვალუტა და დეპოზიტები

516.0

0.0

441.4

კლება

0.0

889.4

1,330.8

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

889.4

1,330.8

 

 

 

 

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 


დანართი №2
შემოსულობები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

კოდი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის დამტკიცებული გეგმა

2012 წლის დაზუსტებული გეგმა

შემოსულობები

 

6,191.0

7,033.1

7,033.1

შემოსავლები

1

6,036.2

6,983.1

6,831.8

არაფინანსური აქტივების კლება

31

154.8

50.0

201.3

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

შემოსავლები

1

6,036.2

6,983.1

6,831.8

გადასახადები

11

3,781.1

3,090.8

2,306.0

ქონების გადასახადი

113

3,781.1

3,090.8

2,306.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

3,640.3

2,990.8

2,234.8

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0.0

0.0

0.0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

3.5

0.0

5.7

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

3.1

0.0

5.1

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

0.4

0.0

0.6

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

43.2

40.0

49.5

ფიზიკური პირებიდან

1131141

5.1

40.0

12.8

იურიდიული პირებიდან

1131142

38.1

0.0

36.7

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

94.1

60.0

15.6

ფიზიკური პირებიდან

1131151

26.8

60.0

7.4

იურიდიული პირებიდან

1131152

67.3

0.0

8.2

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

0.0

0.0

0.4

სხვა გადასახადები

116

0.0

0.0

0.0

გრანტები

13

1,976.2

3,702.3

4,202.3

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

55.4

0.0

0.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

1,920.8

3,702.3

4,202.3

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

983.0

1,169.2

1,169.2

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

838.0

999.2

999.2

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

145.0

170.0

170.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

937.8

2,533.1

3,033.1

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

 

300.0

900.0

900.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

582.3

734.0

734.0

მგფ-ის თანადაფინანსება

 

0.0

0.0

0.0

სკოლების რეაბილიტაცია

 

0.0

0.0

0.0

სხვა პროექტები

 

55.5

899.1

1,399.1

გზები, ხიდ-ბოგირები და გაბიონების აღდგენა, საბავშვო ბარის კულტურის სახლის და ადმინისტრაციული შენობის სახურავების რეაბილიტაცია

 

0.0

701.0

701.0

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

 

55.5

198.1

198.1

აღებული ვალდებულებებისა და მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად

 

0.0

0.0

500.0

მ.შ. სხვა დანარჩენი

 

0.0

0.0

0.0

სხვა შემოსავლები

14

278.9

190.0

323.5

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

165.6

100.0

183.3

პროცენტები

1411

0.0

0.0

30.8

დივიდენდები

1412

0.0

0.0

0.0

რენტა

1415

165.6

100.0

152.5

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

163.2

100.0

150.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

2.4

0.0

2.5

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

0.0

0.0

0.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

44.2

40.0

39.8

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

27.7

25.0

19.2

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

8.2

10.0

1.8

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.0

0.0

0.4

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

0.0

0.0

1.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

19.5

15.0

16.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

16.5

15.0

20.6

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

142321

11.1

15.0

13.0

შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

142322

5.4

0.0

7.6

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

142323

5.4

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

66.5

50.0

94.4

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0.0

0.0

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

2.6

0.0

6.0

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

154.8

50.0

201.3

ძირითადი აქტივები

311

76.8

0.0

29.3

არაწარმოებული აქტივები

314

78.0

50.0

172.0

მიწა

3141

78.0

50.0

172.0

 


დანართი №3
გადასახდელები

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წელი

2012 წლის დამტკიცებული გეგმა

2012 წლის დაზუსტებული გეგმა

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

5,675.0

7,922.5

7,922.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172.0

181.0

181.0

 

ხარჯები

4,432.8

4,657.0

4,803.6

 

შრომის ანაზღაურება

1,207.5

1,249.3

1,238.3

 

საქონელი და მომსახურება

651.9

749.8

838.8

 

პროცენტი

8.9

9.0

9.0

 

სუბსიდიები

1,791.6

1,807.0

1,887.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

326.1

580.1

578.5

 

სხვა ხარჯები

446.8

261.8

251.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,242.2

3,265.5

3,118.9

 

ძირითადი აქტივები

1,242.2

3,265.5

3,118.9

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

2,358.7

1,749.1

1,833.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

122.0

130.0

130.0

 

ხარჯები

1,593.7

1,490.1

1,593.3

 

შრომის ანაზღაურება

968.8

1,007.3

996.3

 

საქონელი და მომსახურება

543.4

473.8

588.0

 

პროცენტი

8.9

9.0

9.0

 

სხვა ხარჯები

72.6

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

765.0

259.0

240.0

 

ძირითადი აქტივები

765.0

259.0

240.0

01 01

 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

329.7

385.0

353.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24.0

20.0

20.0

 

ხარჯები

329.7

366.0

353.0

 

შრომის ანაზღაურება

211.3

229.0

218.0

 

საქონელი და მომსახურება

118.4

137.0

135.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

19.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

19.0

0.0

01 02

 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,912.7

1,336.1

1,454.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

98.0

110.0

110.0

 

ხარჯები

1,147.7

1,096.1

1,214.4

 

შრომის ანაზღაურება

757.5

778.3

778.3

 

საქონელი და მომსახურება

381.3

308.8

427.1

 

პროცენტი

8.9

9.0

9.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

765.0

240.0

240.0

 

ძირითადი აქტივები

765.0

240.0

240.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

72.6

0.0

0.0

 

ხარჯები

72.6

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

72.6

0.0

0.0

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

4.7

0.0

0.0

 

ხარჯები

4.7

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.7

0.0

0.0

01 05

ქ. წალენჯიხის ცენტრის რეკონსტრუქციის და სხვა სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შეგენის ღირებულება

14.0

7.0

4.9

 

ხარჯები

14.0

7.0

4.9

 

საქონელი და მომსახურება

14.0

7.0

4.9

01 06

სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

5.0

6.0

6.0

 

ხარჯები

5.0

6.0

6.0

 

საქონელი და მომსახურება

5.0

6.0

6.0

01 07

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

20.0

15.0

15.0

 

ხარჯები

20.0

15.0

15.0

 

საქონელი და მომსახურება

20.0

15.0

15.0

02 00

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

237.0

312.0

295.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

43.0

44.0

44.0

 

ხარჯები

237.0

255.0

244.0

 

შრომის ანაზღაურება

186.6

195.0

195.0

 

საქონელი და მომსახურება

39.6

49.0

49.0

 

სხვა ხარჯები

10.8

11.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

57.0

51.5

 

ძირითადი აქტივები

0.0

57.0

51.5

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

236.7

110.0

111.0

 

ხარჯები

112.0

110.0

111.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

110.0

111.0

 

სუბსიდიები

112.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124.7

0.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

124.7

0.0

0.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

90.6

90.0

90.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

 

ხარჯები

90.6

90.0

90.0

 

შრომის ანაზღაურება

52.1

47.0

47.0

 

საქონელი და მომსახურება

38.5

43.0

43.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

750.6

3,574.5

3,462.9

 

ხარჯები

422.1

719.0

738.5

 

საქონელი და მომსახურება

5.9

5.0

5.0

 

სუბსიდიები

416.2

464.0

508.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

250.0

225.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

328.5

2,855.5

2,724.4

 

ძირითადი აქტივები

328.5

2,855.5

2,724.4

05 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

111.7

237.9

345.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111.7

237.9

345.0

 

ძირითადი აქტივები

111.7

237.9

345.0

05 02

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

4.9

5.0

5.0

 

ხარჯები

4.9

5.0

5.0

 

საქონელი და მომსახურება

4.9

5.0

5.0

05 03

ამერიკული პეპლის საწინააღმდეგო ღონისძიებები

0.0

5.0

5.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.0

5.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

5.0

5.0

05 04

ვეტერინარული მომსახურების ხარჯები

1.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.0

0.0

0.0

05 06

გზების მშენებლობის, რეკონსტუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

73.6

893.0

876.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.6

893.0

876.9

 

ძირითადი აქტივები

73.6

893.0

876.9

05 07

დასუფთავების ღონისძიებები

416.2

464.0

508.5

 

ხარჯები

416.2

464.0

508.5

 

სუბსიდიები

416.2

464.0

508.5

05 10

საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა

0.0

297.0

225.0

 

ხარჯები

0.0

250.0

225.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

250.0

225.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

47.0

0.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

47.0

0.0

05 11

ქ. წალენჯიხის ცენტრალური პარკისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0.0

862.0

670.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

862.0

670.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

862.0

670.0

05 12

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

143.2

41.5

41.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

143.2

41.5

41.5

 

ძირითადი აქტივები

143.2

41.5

41.5

05 13

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

35.1

52.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

35.1

52.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

35.1

52.0

05 14

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0.0

734.0

734.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

734.0

734.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

734.0

734.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

834.4

544.8

537.6

 

ხარჯები

827.0

500.8

495.6

 

საქონელი და მომსახურება

4.2

10.0

10.0

 

სუბსიდიები

459.4

490.0

484.8

 

სხვა ხარჯები

363.4

0.8

0.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.4

44.0

42.0

 

ძირითადი აქტივები

7.4

44.0

42.0

06 01

ა.(ა).ი.პ. „სკოლამდელი განათლების ცენტრი“

447.4

524.0

522.0

 

ხარჯები

440.0

480.0

480.0

 

სუბსიდიები

440.0

480.0

480.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.4

44.0

42.0

 

ძირითადი აქტივები

7.4

44.0

42.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

387.0

20.8

15.6

 

ხარჯები

387.0

20.8

15.6

 

საქონელი და მომსახურება

4.2

10.0

10.0

 

სუბსიდიები

19.4

10.0

4.8

 

სხვა ხარჯები

363.4

0.8

0.8

07 00

სპროტული და კულტურული ღონისძიებები

768.4

860.0

914.6

 

ხარჯები

751.8

810.0

853.6

 

საქონელი და მომსახურება

20.3

40.0

16.7

 

სუბსიდიები

731.5

770.0

811.5

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

25.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.6

50.0

61.0

 

ძირითადი აქტივები

16.6

50.0

61.0

07 01

ა.(ა).ი.პ. „წალენჯიხის სასპორტო სკოლა“

371.1

250.0

286.5

 

ხარჯები

354.5

250.0

275.5

 

სუბსიდიები

354.5

250.0

275.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.6

0.0

11.0

 

ძირითადი აქტივები

16.6

0.0

11.0

07 02

ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი“

0.0

100.0

110.0

 

ხარჯები

0.0

100.0

110.0

 

სუბსიდიები

0.0

100.0

110.0

07 03

ა.(ა).ი.პ. „წალენჯიხის კულტურის ცენტრი“

290.0

360.0

361.0

 

ხარჯები

290.0

310.0

311.0

 

სუბსიდიები

290.0

310.0

311.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

50.0

50.0

 

ძირითადი აქტივები

0.0

50.0

50.0

07 05

ა.(ა).ი.პ. „წალენჯიხის სახელოვნებო საგანმანათლებლო ცენტრი“

77.0

90.0

90.0

 

ხარჯები

77.0

90.0

90.0

 

სუბსიდიები

77.0

90.0

90.0

07 06

რელიგიური საქმიანობის ხელშეწყობა

20.3

40.0

42.1

 

ხარჯები

20.3

40.0

42.1

 

საქონელი და მომსახურება

20.3

40.0

16.7

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

25.4

07 07

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

10.0

20.0

25.0

 

ხარჯები

10.0

20.0

25.0

 

სუბსიდიები

10.0

20.0

25.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა

398.6

682.1

677.5

 

ხარჯები

398.6

682.1

677.5

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

19.0

16.0

 

სუბსიდიები

72.5

83.0

83.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

326.1

580.1

578.5

08 01

ამბულატორიები და პოლიკლინიკები

19.7

19.0

16.0

 

ხარჯები

19.7

19.0

16.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

19.0

16.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.7

0.0

0.0

08 02

ა.(ა).ი.პ. წალენჯიხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსება

70.0

80.0

80.0

 

ხარჯები

70.0

80.0

80.0

 

სუბსიდიები

70.0

80.0

80.0

08 03

მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა დახმარება

0.0

78.0

66.4

 

ხარჯები

0.0

78.0

66.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

78.0

66.4

08 04

უფასო სასადილო

145.0

150.0

150.0

 

ხარჯები

145.0

150.0

150.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

145.0

150.0

150.0

08 05

გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები

137.8

259.0

270.0

 

ხარჯები

137.8

259.0

270.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

137.8

259.0

270.0

08 06

გარდაცვლილ ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები

2.8

5.0

5.0

 

ხარჯები

2.8

5.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2.8

5.0

5.0

08 07

ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები

6.2

5.0

5.0

 

ხარჯები

6.2

5.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.2

5.0

5.0

08 08

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა საცხოვრებლით უზრუნვეყოფა

14.6

53.1

53.1

 

ხარჯები

14.6

53.1

53.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.6

53.1

53.1

08 09

ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა

2.5

3.0

3.0

 

ხარჯები

2.5

3.0

3.0

 

სუბსიდიები

2.5

3.0

3.0

08 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

0.0

30.0

29.0

 

ხარჯები

0.0

30.0

29.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

30.0

29.0

 


დანართი №4
ხარჯებისა და არფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციო ნალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის დამტკიცებული გეგმა

2012 წლის დაზუსტებული გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,358.7   

1,749.1   

1,833.3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,319.7   

1,721.1   

1,807.4   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,242.4   

1,721.1   

1,807.4   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

77.3   

0.0   

0.0   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

5.0   

6.0   

6.0   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

5.0   

6.0   

6.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

34.0   

22.0   

19.9   

702

თავდაცვა

90.6    

90.0   

90.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

473.7   

422.0   

406.5   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

236.7   

110.0   

111.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

237.0   

312.0   

295.5   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

191.2   

1,140.9   

1,231.9   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

117.6   

247.9   

355.0   

70421

სოფლის მეურნეობა

117.6   

247.9   

355.0   

70442

გადამმუშავებელი მრეწველობა

0.0   

0.0   

0.0   

70443

მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

7045

ტრანსპორტი

73.6   

893.0   

876.9   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

73.6   

893.0   

876.9   

705

გარემოს დაცვა

416.2   

464.0   

508.5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

416.2   

464.0   

508.5   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

143.2   

1,969.6   

1,722.5   

7061

ბინათმშენებლობა

0.0   

297.0   

225.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

143.2   

775.5   

775.5   

7064

გარე განათება

0.0   

35.1   

52.0   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

0.0   

0.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0   

862.0   

670.0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

89.7   

99.0   

96.0   

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

70.0   

80.0   

80.0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

19.7   

19.0   

16.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

768.4   

860.0   

914.6   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

371.1   

350.0   

396.5   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

367.0   

450.0   

451.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

30.3   

60.0   

67.1   

709

განათლება

834.4   

544.8   

537.6   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

447.4   

524.0   

522.0   

7092

ზოგადი განათლება

387.0   

20.8   

15.6   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

387.0   

20.8   

15.6   

710

სოციალური დაცვა

308.9   

583.1   

581.5   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

137.8   

337.0   

336.4   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

145.0   

150.0   

150.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

26.1   

96.1   

95.1   

 

სულ

5,675.0   

7,922.5   

7,922.5