„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 17
დოკუმენტის მიმღები ქურთას მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/12/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.146.016030
17
24/12/2012
ვებგვერდი, 28/12/2012
190020020.35.146.016030
„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ქურთას მუნიციპალიტეტი
 

ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17

2012 წლის 24 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

,,ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

      ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე, ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

1. ,,ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №8 დადგენილებაში (სსმ ვებგვერდი, 111206015, 09/12/2011; 190020020.35.146.016013) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,2. განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 1784.0  ლარის ოდენობით (დანართი №1)“, მათ შორის:

ა) გრანტები- 1755,7 ათასი ლარი, მათ შორის:

ა.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი - 1,674,7 ათასი ლარი;

ა.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი - 81,0 ათასი ლარი;

ბ) ქონების გადასახადი - 1,3 ლარი;

გ) სხვა შემოსულობები - 27,0 ათასი ლარი“.

ბ) დადგენილების მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,3. განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 2219.6 ლარის ოდენობით (დანართი №2), მათ შორის:

ა) წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 926,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის ფინანსური  და ფისკალური საქმინაობა 19,9 ათასი ლარის ოდენობით;

ბ) ინფრასტრუქტრის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 240,0 ათასი ლარის ოდენობით;

გ) საგანმანათლებლო ღონისძიებები (განათლება) - 436,5 ათასი ლარი

დ) კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 279,8 ათასი ლარი;

ე) მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფა- 337,0 ათასი ლარის ოდენობით“.

გ) დადგენილებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის 31 პუნქტი:

,,31. ქურთის მუნიციპალიტეტის  ანგარიშზე 2012 წლის 1  იანვრისათვის არსებული ნაშთის ოდენობა განისაზღვროს 435,6 ათასი ლარი (დანართი 5) მიხედვით“.

დ) დამტკიცებული №1, №2, №3, №4 და №5 დანართები შეიცვალოს შესაბამისად ახალი №1, №2, №3, №4 და №5 დანართებით.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოდერძი ნებიერიძე



დანართი № 1
ქურთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები

  ათას ლარებში

დასახელება

კოდი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

 
 
 

შემოსულობები

 

1 193,9

1 639,5

1 784,0

 

შემოსავლები

1

1 193,9

1 639,5

1 784,0

 
           

შემოსავლები

1

1 193,9

1 639,5

1 784,0

 

საშემოსავლო გადასახადი

         

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

   

0,2

 

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

       

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

1131131

       

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე

1131132

       

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1131133

       

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)

1131134

       

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე

1131135

       

საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე

1131136

       

ფიზიკური პირებიდან

1131141

       

იურიდიული პირებიდან

1131142

       

ფიზიკური პირებიდან

1131151

   

1,1

 

იურიდიული პირებიდან

1131152

       

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

       

სხვა გადასახადები

116

       

გრანტები

13

1 182,5

1 628,0

1 755,7

 

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

       

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

       

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

1 182,5

1 628,0

1 755,7

 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

1 182,5

1 628,0

1 755,7

 

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

1 101,5

1 547,0

1 674,7

 

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

81,0

81,0

81,0

 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

         

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)

         

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

         

მგფ-ს თანადაფინანსება

         

სკოლების რეაბილიტაცია

         
           
           
           

მ.. სხვა დანარჩენი

         

სხვა შემოსავლები

14

11,4

11,5

27,0

 

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

11,4

11,5

25,0

 

პროცენტები

1411

11,4

11,5

25,0

 

დივიდენდები

1412

       

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

       

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

       

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

       

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

       

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

       

სახელმწიფო ბაჟი

14227

       

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

       

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

       

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

       

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

       

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

       

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

       

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

       

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

       

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

       

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

       

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

       

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

   

2,0

 
           

ძირითადი აქტივები

311

       

მატერიალური მარაგები

312

       

ფასეულობები

313

       

მიწა

3141

       

სხვა ბუნებრივი აქტივები

3143

       
           

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

3213

       

სესხები

3214

       

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

       

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

3216

       

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

3217

       

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3218

       

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

3223

       

სესხები

3224

       

აქციები და სხვა კაპიტალი

3225

       

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

3226

       

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

3227

       

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3228

       
           

საგარეო

331

       

საშინაო

332

       

 


დანართი №2
ქურთის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები

  ათას ლარებში

ორგ. კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

 
 
 
 

ქურთის მუნიციპალიტეტი

1 046,3

1 384,0

2 219,6

 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61,0

78,0

79,0

 
 

ხარჯები

1 045,3

1 373,5

2 217,0

 
 

შრომის ანაზღაურება

475,4

549,3

724,0

 
 

ხელფასი

475,4

549,3

724,0

 
 

საქონელი და მომსახურება

129,7

165,7

238,3

 
 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7,1

10,0

36,3

 
 

მივლინებები

4,1

16,1

6,0

 
 

ოფისის ხარჯები

40,8

64,3

72,9

 
 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

41,7

53,7

66,6

 
 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

32,4

21,6

56,5

 
 

სუბსიდიები

276,3

296,0

383,0

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

155,1

191,8

337,0

 
 

სოციალური დაზღვევა

69,6

82,2

0,0

 
 

სოციალური დახმარება

85,5

109,6

337,0

 
 

სხვა ხარჯები

8,8

170,7

534,7

 
 

სხვადასხვა ხარჯები

8,8

170,7

534,7

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

10,5

2,6

 
 

ძირითადი აქტივები

1,0

10,5

2,6

 
 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

1,0

10,5

2,6

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

587,1

713,2

926,3

 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61,0

78,0

79,0

 
 

ხარჯები

586,1

702,7

923,7

 
 

შრომის ანაზღაურება

475,4

549,3

724,0

 
 

ხელფასი

475,4

549,3

724,0

 
 

საქონელი და მომსახურება

105,7

149,5

188,3

 
 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7,1

10,0

36,3

 
 

მივლინებები

4,1

16,1

6,0

 
 

ოფისის ხარჯები

34,8

64,3

72,9

 
 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

41,7

53,7

66,6

 
 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,4

5,4

6,5

 
 

სუბსიდიები

5,0

3,9

3,5

 
 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

7,9

 
 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

7,9

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

10,5

2,6

 
 

ძირითადი აქტივები

1,0

10,5

2,6

 
 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

1,0

10,5

2,6

 

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

182,5

220,8

235,0

 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

17,0

17,0

 
 

ხარჯები

182,5

215,0

235,0

 
 

შრომის ანაზღაურება

148,7

157,6

191,8

 
 

ხელფასი

148,7

157,6

191,8

 
 

საქონელი და მომსახურება

33,8

57,4

43,2

 
 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,2

10,0

14,0

 
 

მივლინებები

0,4

0,4

1,0

 
 

ოფისის ხარჯები

14,4

26,6

4,4

 
 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14,8

20,4

23,8

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

5,8

0,0

 
 

ძირითადი აქტივები

0,0

5,8

0,0

 
 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0,0

5,8

0,0

 

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

399,6

481,1

671,4

 
 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

61,0

61,0

62,0

 
 

ხარჯები

398,6

477,6

668,8

 
 

შრომის ანაზღაურება

326,7

391,7

532,2

 
 

ხელფასი

326,7

391,7

532,2

 
 

საქონელი და მომსახურება

71,9

85,9

136,6

 
 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,9

 

22,3

 
 

მივლინებები

3,7

15,7

5,0

 
 

ოფისის ხარჯები

20,4

34,7

65,5

 
 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

26,9

30,1

37,3

 
 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,4

5,4

6,5

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,0

3,5

2,6

 
 

ძირითადი აქტივები

1,0

3,5

2,6

 
 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

1,0

3,5

2,6

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

7,9

 
 

ხარჯები

0,0

0,0

7,9

 
 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

7,9

 
 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

7,9

 

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

5,0

11,3

12,0

 
 

ხარჯები

5,0

10,1

12,0

 
 

საქონელი და მომსახურება

0,0

6,2

8,5

 
 

ოფისის ხარჯები

0,0

3,0

3,0

 
 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,0

3,2

5,5

 
 

სუბსიდიები

5,0

3,9

3,5

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1,2

0,0

 
 

ძირითადი აქტივები

0,0

1,2

0,0

 
 

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0,0

1,2

0,0

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

15,8

170,7

240,0

 
 

ხარჯები

15,8

170,7

240,0

 
 

სხვა ხარჯები

8,8

170,7

240,0

 
 

სხვადასხვა ხარჯები

8,8

170,7

240,0

 

03 01

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0,0

0,0

0,0

 
 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 
 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 
 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

03 01 01

საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

 
 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 
 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 
 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

03 02

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

15,8

170,7

240,0

 
 

ხარჯები

15,8

170,7

240,0

 
 

სხვა ხარჯები

8,8

170,7

240,0

 
 

სხვადასხვა ხარჯები

8,8

170,7

240,0

 

04 00

განათლება

125,1

119,2

436,5

 
 

ხარჯები

125,1

119,2

436,5

 
 

სუბსიდიები

125,1

119,2

149,7

 
 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

286,8

 
 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

286,8

 

04 01

ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საარმზრდელო დაწესებულება

125,1

119,2

436,5

 
 

ხარჯები

125,1

119,2

436,5

 
 

სუბსიდიები

125,1

119,2

149,7

 
 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

286,8

 
 

სხვადასხვა ხარჯები

0,0

0,0

286,8

 

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

157,2

189,1

279,8

 
 

ხარჯები

157,2

189,1

279,8

 
 

საქონელი და მომსახურება

18,0

16,2

50,0

 
 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18,0

16,2

50,0

 
 

სუბსიდიები

139,2

172,9

229,8

 

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

55,4

85,1

130,9

 
 

ხარჯები

55,4

85,1

130,9

 
 

სუბსიდიები

55,4

85,1

130,9

 

05 01 01

ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო  სკოლა

18,0

24,8

31,0

 
 

ხარჯები

18,0

24,8

31,0

 
 

სუბსიდიები

18,0

24,8

31,0

 

05 01 02

ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“

27,2

51,5

89,9

 
 

ხარჯები

27,2

51,5

89,9

 
 

სუბსიდიები

27,2

51,5

89,9

 

05 01 03

ქურთის მუნიციპალიტეტის ფრენბურთისა და კალათბურთის სკოლა

10,2

8,8

10,0

 
 

ხარჯები

10,2

8,8

10,0

 
 

სუბსიდიები

10,2

8,8

10,0

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

83,8

87,8

98,9

 
 

ხარჯები

83,8

87,8

98,9

 
 

სუბსიდიები

83,8

87,8

98,9

 

05 02 01

მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“

16,3

20,3

19,1

 
 

ხარჯები

16,3

20,3

19,1

 
 

სუბსიდიები

16,3

20,3

19,1

 

05 02 02

სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

16,6

15,8

18,4

 
 

ხარჯები

16,6

15,8

18,4

 
 

სუბსიდიები

16,6

15,8

18,4

 

05 02 03

საბავშვო-გასართობი ცენტრი შ.პ.ს. „მერიგოურანგი“

16,7

11,4

13,5

 
 

ხარჯები

16,7

11,4

13,5

 
 

სუბსიდიები

16,7

11,4

13,5

 

05 02 04

საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“

34,2

40,3

47,9

 
 

ხარჯები

34,2

40,3

47,9

 
 

სუბსიდიები

34,2

40,3

47,9

 

05 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება

18,0

16,2

50,0

 
 

ხარჯები

18,0

16,2

50,0

 

`

საქონელი და მომსახურება

18,0

16,2

50,0

 
 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18,0

16,2

50,0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

161,1

191,8

337,0

 
 

ხარჯები

161,1

191,8

337,0

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

155,1

191,8

337,0

 
 

სოციალური დაზღვევა

69,6

82,2

0,0

 
 

სოციალური დახმარება

85,5

109,6

337,0

 

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

155,1

191,8

337,0

 
 

ხარჯები

155,1

191,8

337,0

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

155,1

191,8

337,0

 
 

სოციალური დაზღვევა

69,6

82,2

0,0

 
 

სოციალური დახმარება

85,5

109,6

337,0

 

06 03 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

34,7

34,9

10,9

 
 

ხარჯები

34,7

34,9

10,9

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

34,7

34,9

10,9

 
 

სოციალური დაზღვევა

34,7

34,9

0,0

 
 

სოციალური დახმარება

0,0

0,0

10,9

 

06 03 02

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0,0

20,2

25,8

 
 

ხარჯები

0,0

20,2

25,8

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

20,2

25,8

 
 

სოციალური დაზღვევა

0,0

20,2

0,0

 
 

სოციალური დახმარება

0,0

0,0

25,8

 

06 03 03

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

10,7

31,5

18,7

 
 

ხარჯები

10,7

31,5

18,7

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

10,7

31,5

18,7

 
 

სოციალური დახმარება

10,7

31,5

18,7

 

06 03 04

სარიტუალო ღონისძიებები

41,0

35,5

40,0

 
 

ხარჯები

41,0

35,5

40,0

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

41,0

35,5

40,0

 
 

სოციალური დახმარება

41,0

35,5

40,0

 

06 03 05

ოჯახებისა და ბავშვებს სოციალური დაცვა

33,8

42,6

34,0

 
 

ხარჯები

33,8

42,6

34,0

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

33,8

42,6

34,0

 
 

სოციალური დახმარება

33,8

42,6

34,0

 

06 03 06

უმუშევართა სოციალური დაცვა

34,9

27,1

207,6

 
 

ხარჯები

34,9

27,1

207,6

 
 

სოციალური უზრუნველყოფა

34,9

27,1

207,6

 
 

სოციალური დაზღვევა

34,9

27,1

0,0

 
 

სოციალური დახმარება

0,0

0,0

207,6

 

 


დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

  ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

 
 
 

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

587,1   

713,2   

926,3   

 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

582,1   

701,9   

914,3   

 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

582,1   

701,9   

906,4   

 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

5,0   

11,3   

12,0   

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

5,0   

11,3   

12,0   

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

15,8   

170,7   

240,0   

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

15,8   

170,7   

240,0   

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

6,0   

0,0   

0,0   

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

6,0   

0,0   

0,0   

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

157,2   

189,1   

279,8   

 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

55,4   

85,1   

130,9   

 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

83,8   

87,8   

98,9   

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

18,0   

16,2   

50,0   

 

709

განათლება

125,1   

119,2   

436,5   

 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

125,1   

119,2   

436,5   

 

710

სოციალური დაცვა

155,1   

191,8   

337,0   

 

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

34,7   

55,1   

36,7   

 

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

34,7   

34,9   

10,9   

 

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

10,7   

31,5   

18,7   

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33,8   

42,6   

34,0   

 

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

34,9   

27,1   

207,6   

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

41,0   

35,5   

40,0   

 
 

სულ

1 046,3   

1 384,0   

2 219,6   

 

 


დანართი №4
ქურთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

  ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

1,193.9

1.639.5

1.784.0

შემოსავლები

1,193.9

1.639.5

1.784.0

არაფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

გადასახდელები

1046.3

1.384.0

2.217.0

ხარჯები

1.045.3

1.373.5

2.217.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

10.5

2.6

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

147.6

255.5

-433.0

ვალდებულებების კლება

0.0 

0.0

0.0

0

ნაშთის ცვლილება

147.6

255.5

-435.6

 


დანართი №5
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

  ათას ლარებში

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

 
 
 

შემოსავლები

1 193,9

1 639,5

1 784,0

 

გადასახადები

0,0

0,0

1,3

 

გრანტები

1 182,5

1 628,0

1 755,7

 

სხვა შემოსავლები

11,4

11,5

27,0

 
         

ხარჯები

1 045,3

1 373,5

2 217,0

 

შრომის ანაზღაურება

475,4

549,3

724,0

 

საქონელი და მომსახურება

129,7

165,7

238,3

 

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

276,3

296,0

383,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

155,1

191,8

337,0

 

სხვა ხარჯები

8,8

170,7

534,7

 
         

საოპერაციო სალდო

148,6

266,0

-433,0

 
         

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,0

10,5

2,6

 

ზრდა

1,0

10,5

2,6

 

კლება

0,0

0,0

0,0

 
         

მთლიანი სალდო

147,6

255,5

-435,6

 
         

ფინანსური აქტივების ცვლილება

147,6

255,5

-435,6

 

ზრდა

147,6

255,5

0,0

 

ვალუტა და დეპოზიტები

147,6

255,5

   

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

 

სესხები

0,0

0,0

0,0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

 

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

 

კლება

0,0

0,0

435,6

 

ვალუტა და დეპოზიტები

   

435,6

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0,0

0,0

0,0

 

სესხები

0,0

0,0

0,0

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

 

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0,0

0,0

0,0

 

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0,0

0,0

0,0

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0,0

0,0

0,0

 
         

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

0,0

0,0

 

ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

 

კლება

0,0

0,0

0,0

 

საგარეო

0,0

0,0

0,0

 

საშინაო

0,0

0,0

0,0

 
         

ბალანსი

0,000

0,000

0,000