ქედის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 27
დოკუმენტის მიმღები ქედის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/01/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 27/12/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.134.016099
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
27
25/12/2012
ვებგვერდი, 03/01/2013
190020020.35.134.016099
ქედის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (03/01/2013 - 13/03/2013)

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №27

2012 წლის 25 დეკემბერი

დაბა ქედა

 

ქედის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №44 დადგენილება.
მუხლი 3
 დადგენილება ამოქმედდეს 2013  წლის პირველი იანვრიდან.

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარებადრი დიასამიძე



დანართი

თავი I
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

4 405 273

6 267 192

5 629 860

637 332

5 091 580

5 091 580

0

გადასახადები

194 903

263 600

263 600

0

230 000

230 000

0

გრანტები

3 975 267

5 647 102

5 009 770

637 332

4 653 400

4 653 400

0

სხვა შემოსავლები

235 103

356 490

356 490

0

208 180

208 180

0

ხარჯები

3 326 660

4 690 430

4 674 430

16 000

5 045 480

5 045 480

0

შრომის ანაზღაურება

1 083 879

1 667 265

1 667 265

0

1 870 720

1 870 720

0

საქონელი და მომსახურება

701 607

842 185

826 185

16 000

815 550

815 550

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

1 192 052

1 572 770

1 572 770

0

1 681 930

1 681 930

0

სოციალური უზრუნველყოფა

175 461

135 430

135 430

0

127 780

127 780

0

სხვა ხარჯები

173 661

472 780

472 780

0

549 500

549 500

0

საოპერაციო სალდო

1 078 613

1 576 762

955 430

621 332

46 100

46 100

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1 004 998

1 837 062

1 215 730

621 332

146 100

146 100

0

ზრდა

1 038 481

1 849 062

1 227 730

621 332

156 100

156 100

0

კლება

33 483

12 000

12 000

0

10 000

10 000

0

მთლიანი სალდო

73 615

-260 300

-260 300

0

-100 000

-100 000

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

71 615

-275 638

-275 638

0

-100 000

-100 000

0

ზრდა

275 665

0

0

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

275 665

0

 

 

0

 

 

კლება

204 050

275 638

275638

0

100 000

100 000

0

ვალუტა და დეპოზიტები

204 050

275 638

275 638

0

100 000

100 000

0

ვალდებულებების ცვლილება

-2 000

-15 338

-15 338

0

0

0

0

ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

კლება

2 000

15 338

15 338

0

0

0

0

საშინაო

2 000

15 338

15 338

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

 


მუხლი 2. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

4 438 756

6 279 192

5 641 860

637 332

5 101 580

5 101 580

0

შემოსავლები

4 405 273

6 267 192

5 629 860

637 332

5 091 580

5 091 580

0

არაფინანსური აქტივების კლება

33 483

12 000

12 000

0

10 000

10 000

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 

0

 

 

0

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 

0

 

 

0

 

 

გადასახდელები

4 367 141

6 554 830

5 917 498

637 332

5 201 580

5 201 580

0

ხარჯები

3 326 660

4 690 430

4 674 430

16 000

5 045 480

5 045 480

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 038 481

1 849 062

1 227 730

621 332

156 100

156 100

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

2 000

15 338

15 338

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

71 615

-275 638

-275 638

0

-100 000

-100 000

0

 


მუხლი 3. ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5 091 580  ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

   შემოსავლები

4 405 273

6 267 192

5 629 860

637 332

5 091 580

5 091 580

0

გადასახადები

194 903

263 600

263 600

0

230 000

230 000

0

გრანტები

3 975 267

5 647 102

5 009 770

637 332

4 653 400

4 653 400

0

სხვა შემოსავლები

235 103

356 490

356 490

0

208 180

208 180

0

 

ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 230 000 ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის

 ფაქტი

2012 წლის

გეგმა

2012 წლის

გეგმა

გადასახადები

194 903

263 600

230 000

ქონების გადასახადი

194 903

263 600

230 000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

175 481

250 000

220 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5 452

300

3 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

725

1 000

0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

13 245

12 300

7 000

 

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 653 400 ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

3 975 267

5 647 102

5 009 770

637 332

4 653 400

4 653 400

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

829 400

2 181 970

2 181 970

0

1 830 000

1 830 000

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3 145 867

3 465 132

2 827 800

637 332

2 823 400

2 823 400

0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2 667 600

2 827 800

2 827 800

0

2 823 400

2 823 400

0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2 667 600

2 827 800

2 827 800

0

2 823 400

2 823 400

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

478 267

637 332

0

637 332

0

0

0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

478 267

571 332

0

571332

0

 

 

მ.შ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0

50 000

0

50 000

0

0

0

მ.შ.საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0

16 000

0

16 000

0

0

0

 

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 208 180 ლარის ოდენობით

 

დასახელება

2011 წლის

 ფაქტი

2012 წლის

გეგმა

2013 წლის

 გეგმა

სხვა შემოსავლები

235 103

356 490

208 180

შემოსავლები საკუთრებიდან

124 579

260 500

132 500

პროცენტები

45 250

160 000

50 000

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

45 250

160 000

50 000

რენტა

79 329

100 500

82 500

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

77 229

98 000

80 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2 100

2 500

2 500

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

25 997

33 990

25 680

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

15 077

23 990

16 780

სანებართვო მოსაკრებელი

306

300

1 000

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

306

300

1 000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

14 771

23 690

15 780

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

10 920

10 000

8 900

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

10 920

10 000

8 900

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

48 873

18 000

20 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

35 654

44 000

30 000

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 045 480 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

3 326 660

4 690 430

4 674 430

16 000

5 045 480

5 045 480

0

შრომის ანაზღაურება

1 083 879

1 667 265

1 667 265

0

1 870 720

1 870 720

0

საქონელი და მომსახურება

701 607

842 185

826 185

16 000

815 550

815 550

0

პროცენტი

0

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

1 192 052

1 572 770

1 572 770

0

1 681 930

1 681 930

0

სოციალური უზრუნველყოფა

175 461

135 430

135 430

0

127 780

127 780

0

სხვა ხარჯები

173 661

472 780

472 780

0

549 500

549 500

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 146 100 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 156 100 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

136 177

104 030

104 030

0

62 000

62 000

0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

19 800

3 350

3 350

0

2 100

2 100

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

646 366

1 163 292

541 960

621 332

45 000

45 000

0

განათლება

60 778

231 950

231 950

0

34 000

34 000

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

175 360

346 440

346 440

0

13 000

13 000

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

0

სულ ჯამი

1 038 481

1 849 062

1 227 730

621 332

156 100

156 100

0

 

ბ) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  10 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

33 483

12 000

10 000

ძირითადი აქტივები

20 580

6 370

7 000

არაწარმოებული აქტივები

12 903

5 630

3 000

მიწა

12 903

5 630

3 000

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  5 201 580 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო ნალური კლასიფი კაციის კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ     

მათ შორის

სულ   

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 387 810

1 863 420

1 847 420

16 000

1 848 140

1 848 140

0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 348 348

1 806 940

1 790 940

16 000

1 848 140

1 848 140

0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 250 372

1 610 735

1 594 735

16 000

1 663 640

1 663 640

0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

97 976

196 205

196 205

0

184 500

184 500

0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

39 462

56 480

56 480

0

0

0

0

702

თავდაცვა

94 322

105 310

105 310

0

113 490

113 490

0

7021

სამოქალაქო თავდაცვა

94 322

105 310

105 310

0

113 490

113 490

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

133 308

257 595

257 595

0

257 960

257 960

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

10 545

10 500

10 500

0

0

0

0

7032

სახანძრო სამსახური

122 763

247 095

247 095

0

257 960

257 960

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

85 839

183 735

183 735

0

115 030

115 030

0

7045

ტრანსპორტი

7 873

75 950

75 950

0

0

0

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

7 873

75 950

75 950

0

0

0

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

77 966

107 785

107 785

0

115 030

115 030

0

705

გარემოს დაცვა

85 779

148 250

148 250

0

85 000

85 000

0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

47 192

65 800

65 800

0

69 000

69 000

0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

3 988

43 200

43 200

0

0

 

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

34 599

39 250

39 250

0

16 000

16 000

0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

890 279

1 384 077

762 745

621 332

713 190

713 190

0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

140 686

468 750

418 750

50 000

160 000

160 000

0

7063

წყალმომარაგება

165 734

163 750

163 750

0

375 000

375 000

0

7064

გარე განათება

54 714

62 650

62 650

0

64 000

64 000

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

529 145

688 927

117 595

571 332

114 190

114 190

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

62 378

71 755

71 755

0

74 800

74 800

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

62 378

71 755

71 755

 

74 800

74 800

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

683 823

1 151 510

1 151 510

0

948 650

948 650

0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

190 717

413 500

413 500

 

265 000

265 000

0

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

438 875

507 680

507 680

 

504 490

504 490

0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

1 200

12 000

12 000

 

15 000

15 000

0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

53 031

218 330

218 330

 

164 160

164 160

0

709

განათლება

780 021

1 253 640

1 253 640

0

927 140

927 140

0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

487 238

498 350

498 350

 

590 940

590 940

0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

292 783

755 290

755 290

 

336 200

336 200

0

710

სოციალური დაცვა

161 582

120 200

120 200

0

118 180

118 180

0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

23 382

25 100

25 100

 

92 550

92 550

0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

138 200

95 100

95 100

 

25 630

25 630

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

4 365 141

6 539 492

5 902 160

637 332

5 201 580

5 201 580

0

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  - 100 000  ლარის ოდენობით

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  - 100 000 ლარის ოდენობით.
ა) განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  - 100 000 ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
   მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40 000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხებს მუნიციპალიტეტის გამგებლის   გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.

მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
 სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13. პრემიები
  2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

თავი II
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება                      

(პროგრამული კოდი 02 00)

მოსალოდნელი მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას.

 

1.1. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური                              

 (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქედის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთადა რეზერვისტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

 

1.2. სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური                                                                         

(პროგრამული კოდი 02 02)

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია                

(პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება დაბისა და სოფლების, საცხოვრებელი უბნების, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. გარდა  ამისა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა,  მისი ექსპლუატაციის ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება

2.1. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   

(პროგრამული კოდი 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის დაფინანსება და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები,  გაგრძელდება დაბისა და თემების ცენტრების დაგვა-დასუფთავების ღონისძიებების დაფინანსება და უზრუნველყოფილი იქნება მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვის ღონისძიებები., რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემას

2.1.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია              

(პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის - 427 წერტის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ ქუჩებსა და გზებზე, შიდა ეზოებში ახალი 71 წერტილის მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებში დაბაში და თემების ცენტრებში დეკორატიული განათებების მოწყობა.

2.1.2. დასუფთავების ღონისიებები

(პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს  წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბისა და თემების ცენტრების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების, ქუჩების და სკვერების  გაწმენდა თოვლის საფარისაგან.  განხორციელდება დაბასა და თემებში საზოგადოებრივი სარგებლობის 12 საპირფარეშოს პერიოდული დასუფთავებისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. მაწანწალა ცხოველების თავმოყრა დაბასა და თემების ცენტრებში სხვადასახვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გაუვნებელყოფითი ღონისძიებები, რითაც უზრუნველყოფლი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირება და შესაბამისი საფრთხის თავიდან აცილება.

2.1.3.  წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები                                    

 (პირობითი კოდი 03 02 03)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქედის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 12 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2013 წელში დაგეგმილია ზენდიდის, ღარათისა და ორცვის  წყასადენის 2 კილომეტრიანი მონაკვეთის და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია, რაც ხელს შეუწყობს დაბის წყალმომარაგების გაუმჯობესებას

2.1.4. მინიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები                                           

 (პროგრამული კოდი 03 02 04 )

პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება მწვანე საფარის  აღდგენის სამუშაოები, მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების შეძენა-დარგვა.

2.1.5. მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზა

 (პროგრამული კოდი 03 02 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით განხორციელების პირობას შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთხვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.1.6. ამხანაგობების განვითარებისა და ხელშეწყობაის პროგრამა                      

(პროგრამული კოდი 03 04)

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებისა და საერთო საკუთრებაში არსებული ქონების მოვლა პატრონობის დანერგვისა და ქუჩების, დასახლებების იერსახის გაუმჯობესობის მიზნით მუნიციპალიტეტში 3 წელია მიმდინარეობს საბინაო ამხანაგობის განვითარებისა და ხელშეწყობის პროგრამა რომლის ფარგლებში 2013 წელს დაგეგმილია   ამხანაგობის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძვლეწე მრავალბინიანი კრპუსების გადახურვა სადარბაზოების კეთილმოწობა , ფასადების შებათქაშება და შეღებვა;

3. განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები 

 (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით პრიორიტეტულია როგორც  დაწყებითი და ზოგადი განათლება  ასევე სკოლამდელ განათლება. რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,  დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

 (პროგრამული კოდი 04 01)

სკოლამდელი განათლება თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება,  დაწყებითი სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა

3.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

(პროგრამული კოდი 04 01 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 7 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 300-ზე მეტი ბავშვი. ხოლო 2013 წლიდან ექსპლუატაციაში შევა პირველ მაისის ბაღი რომელიც 40 აღსაზრდელზეა გათვლილი საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის საფასური  შეადგენს 10 ლარს ხოლო სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვები განთავისუფლებულები არიან გადასახადებისაგან. აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

3.1.2 ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა 

(პროგრამული კოდი 04 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს დაგეგმილია პირველი  მაისის ბაგა ბაღის რემონტის დასრულება და გათბობით უზრუნველყოფა.

3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

 (პროგრამული კოდი 04 02)

2009 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას რაც ხელს შეუწყობს დაწყებით სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს

3.2.1 დაწყებითი სკოლების რემონტი

 (პროგრამული კოდი 04 02 02)

2009 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 17 დაწყებითი სკოლა. 2013 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კანტაურის, სიხალიძეების და გუნდაურის დაწყებითი სკოლების რემონტი, რაც ხელს შეუწყობს დაწყებით სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

3.2.2 გობრონეთისა და ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი   

(პროგრამული კოდი 04 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გობრონეთისა და ზესოფლის სოფლებში 60 ამდე მოსწავლის  ტრანსპორტირება.   რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

4. კულტურის ახალგაზრდობისა  და სპორტის ხელშეწყობა                                    

(პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა                                                                   

(პროგრამული კოდი 05 01)

სპორტის განვითარება და საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა,  რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1 ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა                                                                        

(პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სასპორტო სკოლის მიმდინარე ხარჯებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფის დაფინანსება რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.სასპორტო სკოლასი მოქმედებს 8 სექცია (ფეხბურთი, ჭიდაობა, კალადბურთი, ჩოგბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, ჭადრაკი და რაგბი) სადაც სწავლება უფასოა და 250 ბავშვია სხვა სპორტულ სახეობებში ჩაბმული.

4.1.2  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება                                                                  

 (პროგრამული კოდი 05 01 02)

2013 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებიში 1000 ამდე მონაწილე  45 ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ღონისზიებებსი მიიღებს მონაწილეობას. ღონისძიებების ჩატარების პერიოდში აუცილებელია გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოება შესაბამისი სახეობების მიხედვით თასებით, მედლებით, დიპლომებით, და სხვა ფასიანი საჩუქრებით. აგრეთვე ფულადი საჩუქრებით. დასაჩუქრდებიან წლის წარმატებული სპორტსმენები და მწვრთნელები რაც ხელს შეუწყობს სპორტული შეჯიბრებების, თამაშების კულტურის ამაღლებას და საერთო ჯამში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

4.1.3 საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიებები

(პროგრამული კოდი 05 01 03)                                                                                       

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო კულბ ,,ბეთლემის“  მხარდაჭერა.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსება, სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის შეძენა, შეკრებების ორგანიზება  შრომის ანაზღაურება.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

(პროგრამული კოდი 05 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის სფეროს ქსელის გაფართოება, არსებულის რეაბილიტაცია და თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. ცალკეულ თემებში და დაბაში  კულტურის ახალი კერების შექმნა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა.

4.2.1 ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი

 (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქედის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოდ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებს  რეწვის და თექის წრეები რომელებშიც 58 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორულ ღონისძიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. თექისა და რეწვის წრეებისათვის შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა.  

4.2.2 ა.ა.ი.პ ქედის  ხელოვნების  სკოლა

(პროგრამული კოდი 05 02 02)

ა.ა.ი.პ ქედის სახელოვნებო სკოლა სამი სექციით  შემოიფარგლება კერძოთ: 1) საფორტეპიანო. 2) საორკესტრო და 3) ქორეოგრაფიული რომლებშიც სწავლა განათლებას 152 მოსწავლე ღებულობს.საფორტეპიანო სექციაში სწავლება ფასიანია და სწავლის წლიური ღირებულება ერთ მოსწავლეზე 30 ლარს შეადგენს, რომელიც მთლიანად სახელოვნებო სკოლის მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაახლებას ხმარდება. ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.

4.2.3  ა.ა.ი.პ  ქედის  მუზეუმი

 (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი დაარსდა 1999 წელს სადაც თავმოყრილია და გამოფენილია ათასამდე ქედის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ექსპონატი.საგამოფენო დარბაზში გამოფენილია არქეოლოგიური ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ხეზეკვეთილობის ნიმუშები და ფერწერული ტილოები. მუზეუმის არქეოლოგიურ მასალებში ინახება ათი ათასი წლის წინანდელი ქვის თოხი ქვის ჩაქუჩები და შურდულის ქვები ,  ასევე მუზეუმსი დაცულია იშვიათი ექსპონატები, რომლებიც ადგილობრივი რეწვის  ოსტატობის ნიმუშებს წარმოადგენს. საგამოფენო დარბაზი სრული დატვირთვით 2004 წლიდან მოქმედებს და წელიწადში 1000 დან 1200 მნახველს მასპინძლობს. მნახველებს შორის მრავლადაა უცხოელი დამთვალიერებელი ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის მიმდინარე ხარჯებს, ექსპონატების შესყიდვისა და ექსპედიციის ხარჯებს

4.2.4  კულტურული ღონისძიებების  დაფინანსება

(პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შობა-ახალი წლის დღესასწაულის, სხვა ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნა, რაიონის და საბოლოო ჯამში მთლიანად ქვეყნის ენერგიული, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენა; ქედელობისა და მერისლობის დღესასწაულების ღირსეულად აღნიშვნა; რაიონის წარმატებული ახალგაზრდების წახალისება და სტიმულირება შემდგომი მუშაობისათვის, საინტერესო პროექტების ხელშეწყობა; იმ ადამიანების წარმოჩენა, რომელთაც თავისი მოღვაწეობით ნათელი კვალი დააჩინა ქედის ისტორიას; სოფლის მეურნეობის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების პოპულარიზაცია; კონცერტების ორგანიზება ქართული ანსამბლების და ინდივიდუალური მომღერლების მონაწილეობით და სხვა კულტურული ღონისძიებები;

4.2.5 კულტურის სახლებისა კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურის სახლში ბიბლიოთეკისა და სახელოვნებო სკოლის ოთახებისა და საცავის კეთილმოწყობა

4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

(პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებში შრომისმოყვარეობის ხარისხის ამაღლებას, პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლებას, ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა დამკვიდრებას, ფიზიკურად ძლიერი და სულიერად ჯანსაღი თაობის აღზრდას, ახალგაზრდებისათვის გასართობი და შემეცნებითი პროგრამების შეთავაზებას, ახალგაზრდებში ინტელექტუალური დონის ამაღლებას, ხალისიანი  განწყობილების შექმნა ახალგაზრდა თაობაში, მოსწავლეთა შემოქმედებითი უნარების განვითარებასა და სტიმულირებას, ახალგაზრდების გაერთიანებას ინტერესების მიხედვით, მათი შესაძლებლობების გამოვლენას, კლუბური და გუნდური მუშაობის უნარების შეძენა  განვითარებას.

5. ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

 (პროგრამული კოდი 06 01)

მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება

5.1.1 ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

(პირობითი კოდი 06 01 01)

ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით.

ამ ასპექტის გათვალისწინებით მუნიციპალიტეტი მე-3 წელია ახორციელებს ეპილეფსიით დაავადებულთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამას რომლითაც 35 ბენეფიციარი სარგებლობს.

5.1.2 მერისის თემის სოფლებისათვის ამბულატორიული მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა.

(პირობითი კოდი 06 01 02)

მერისის თემის სოფლები დიდი მანძილითაა  დაშორებული საექიმო ამბულატორიასთან და ჭირს მოსახლოებისათვის სამედიცინო დახმარების  დროული აღმოჩენა, რისთვისაც აუცილებელი გახდა საექიმო ამბულატორიის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, პროგრამით მოსარგებლეთა შესაძლო რაოდენობა 1075 სულს შეადგენს.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 02)

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. ვეტერანთა გარდაცვალების შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პირობითი კოდი 06 02 01)

  მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენების დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ქედის მუნიციპალიტეტში უმწეოთათვის განკუთვნილია  სასადილო დაბა ქედაში, რომელიც ემსახურება აღნიშნული კონტიგენტის 25 ბენეფიციარს უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. პროგრამა მოქმედებს 2005 წლიდან. ამ კატეგორიის მოქალაქეებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული “სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მიენიჭათ 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა.

მიმდინარე პროგრამაში კვებით უზრუნველყოფა განხორციელდება ერთჯერადად ყოველდღიურად (წელიდადში  365 დღის) განმავლობაში.

5.2.2 ვეტერანთა უკვდავყოფის, სარიტუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება. (პირობითი კოდი 06 02 02)

ქვეყანაში დიდი ყურადრება ექცევა სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ ადამიანებს, კერძოდ ომში დაღუპულებსა და ვეტერანებს, ბევრი რამ კეთდება მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

ადგილობრივმა თვითმართველობამ ომის ვეტერანების, მათთან გათანაბრებულების და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებისათვის შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს უკვდავყოფის, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას და გარკვეული ოჯახებზე მატერიალური დახმარების გაწევას.პროგრამას არეგულირებს 1995 წლის ,,ომისა და შეარაღებლი ძალების ვეტერანების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის ,,ა ბ” პუნქტები, მე-21 მუხლის ,,1,2,3” პუნქტები და 2000 წლის საქართველოს კანონი ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ”.

5.2.3 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

(პირობითი კოდი 06 02 03)

  მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით ქედის მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ყოველ მესამე შვილზე 500 ლარით, მეოთხე შვილზე 700 ლარით, მეხუთე და მეტ შვილზე 900 ლარით დახმარებას,  საშუალოდ ყოველწლიურად აღნიშნული პროგრამით 50 ბენეფიციარი სარგებლობს.

5.2.4 ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე  (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

(პირობითი კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს არსებული დემოგრაფიული პრობლემების პირობებში აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებია, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური დახმარება რომელიც ერთ ბენეფიციარზე ერთჯერადად 1000 ლარით დახმარებას გულისხმობს;

5.2.5. უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

(პირობითი კოდი 06 02 05)

  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება ქვეყნის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ამ მიზნით ქვეყანაში შემუშავდა და ხორციელდება სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს პროგრამაში მონაწილე თითეული პირისათვის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას და უფასო სამედიცინო მომსახურეობის დახმარების პაკეტს. 0-დან 57 000 ქულის მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტში  დამატებით შეიმუშავებულია ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში 250 ლარით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა.

5.2.6  ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

(პირობითი კოდი 06 02 06)

  ქედის მუნიციპალიტეტში არის შემთხვევები, როცა მოქალაქეებს მოულოდნელად ესაჭიროებათ გადაუდებლად მატერიალური დახმარება ჯანმრთელობის თუ სხვა პრობლემებთან დაკავშირებით. ასეთი ოჯახების დასახმარებლად ბიუჯეტით გათვალისწინებულია ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა რომლითაც ხდება მოსახლეობის ფინანსური დახმარება 200 ლარამდე. აღნიშნული პროგრამით ყოველწლიურად 100-150 ბენეფიციარი ისარგებლებს.


თავი III
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ქედის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

პროგრა მული კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1

ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

4367141

6554830

5 917 498

637 332

5201580

5201580

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

159

177

177

0

179

179

0

 

ხარჯები

3 326 660

4 690 430

4 674 430

16 000

5 045 480

5 045 480

0

 

შრომის ანაზღაურება

1 083 879

1 667 265

1 667 265

0

1 870 720

1 870 720

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 038 481

1 849 062

1 227 730

621 332

156 100

156 100

0

 

ვალდებულებების კლება

2 000

15 338

15 338

0

0

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 563 428

2 135 293

2 119 293

16 000

2 125 920

2 125 920

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

129

145

145

0

147

147

0

 

ხარჯები

1 427 251

2 015 925

1 999 925

16 000

2 063 920

2 063 920

0

 

შრომის ანაზღაურება

938 213

1 391 680

1 391 680

0

1 567 840

1 567 840

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136 177

104 030

104 030

0

62 000

62 000

0

 

ვალდებულებების კლება

0

15 338

15 338

0

0

0

0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

352 353

468 655

460 655

8 000

497 640

497 640

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

20

20

 

20

20

0

 

ხარჯები

346 464

435 685

427 685

8 000

486 540

486 540

0

 

შრომის ანაზღაურება

192 099

259 745

259 745

 

335 040

335 040

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 889

31 600

31 600

 

11 100

11 100

0

 

ვალდებულებების კლება

0

1 370

1 370

 

0

 

0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 167 045

1 536 928

1 528 928

8 000

1 588 280

1 588 280

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

113

125

125

0

127

127

0

 

ხარჯები

1 040 710

1 463 760

1 455 760

8 000

1 537 380

1 537 380

0

 

შრომის ანაზღაურება

746 114

1 131 935

1 131 935

0

1 232 800

1 232 800

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

126 335

72 430

72 430

0

50 900

50 900

0

 

ვალდებულებების კლება

0

738

738

0

0

0

0

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

499 585

537 408

529 408

8 000

549 120

549 120

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

16

24

24

 

24

24

 

 

ხარჯები

380 240

481 840

473 840

8 000

522 020

522 020

0

 

შრომის ანაზღაურება

168 232

252 285

252 285

 

297 920

297 920

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119 345

54 830

54 830

 

27 100

27 100

 

 

ვალდებულებების კლება

 

738

738

 

0

   

01 02 02

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტუირის განვითარების სამსახური

77 966

107 785

107 785

0

115 030

115 030

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9

9

9

 

9

9

 

 

ხარჯები

77 966

104 785

104 785

0

110 730

110 730

0

 

შრომის ანაზღაურება

69 202

90 385

90 385

 

97 280

97 280

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3 000

3 000

 

4 300

4 300

 

01 02 03

ზედამხედველობის სამსახური

29 982

35 895

35 895

0

37 990

37 990

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

3

3

 

 

ხარჯები

29 182

35 895

35 895

0

37 990

37 990

0

 

შრომის ანაზღაურება

26 232

31 925

31 925

 

32 960

32 960

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

800

0

   

0

   

01 02 04

საფინანსო სამსახური

89 305

105 110

105 110

0

114 640

114 640

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

 

8

8

 

 

ხარჯები

87 015

104 810

104 810

0

111 840

111 840

0

 

შრომის ანაზღაურება

67 332

83 800

83 800

 

89 280

89 280

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 290

300

300

 

2 800

2 800

 

01 02 05

განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

31 730

74 230

74 230

0

74 160

74 160

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

6

6

 

6

6

 

 

ხარჯები

29 230

68 430

68 430

0

74 160

74 160

0

 

შრომის ანაზღაურება

26 732

61 620

61 620

 

68 320

68 320

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 500

5 800

5 800

 

0

   

01 02 06

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

31 372

38 625

38 625

0

50 600

50 600

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

3

 

4

4

 

 

ხარჯები

31 372

36 925

36 925

0

49 600

49 600

0

 

შრომის ანაზღაურება

26 700

29 925

29 925

 

41 920

41 920

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1 700

1 700

 

1 000

1 000

 

01 02 07

შიდა აუდიტის სამსახური

8 671

31 095

31 095

0

29 860

29 860

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

2

2

 

2

2

 

 

ხარჯები

7 271

29 295

29 295

0

29 160

29 160

0

 

შრომის ანაზღაურება

6 074

23 655

23 655

 

24 960

24 960

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 400

1 800

1 800

 

700

700

 

01 02 08

ტერიტორიული ორგანოები (10)

398 434

606 780

606 780

0

616 880

616 880

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

69

70

70

 

71

71

 

 

ხარჯები

398 434

601 780

601 780

0

601 880

601 880

0

 

შრომის ანაზღაურება

355 610

558 340

558 340

 

580 160

580 160

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5 000

5 000

 

15 000

15 000

 

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

60 000

60 000

0

40 000

40 000

0

 

ხარჯები

0

60 000

60 000

0

40 000

40 000

0

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს შენახვის ხარჯები

15 573

12 000

12 000

0

0

0

0

 

ხარჯები

11 620

12 000

12 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 953

0

   

0

   

01 05

წინაპერიოდის დავალიანების დაფარვა

0

13 230

13 230

0

0

0

0

 

ვალდებულებების კლება

 

13 230

13 230

 

0

   

01 06

რეორგანიზაცია ლიკვიდაციის ფონდი

6 080

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

6 080

0

0

0

0

0

0

01 07

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

22 377

44 480

44 480

0

0

0

0

 

ხარჯები

22 377

44 480

44 480

0

0

0

0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

227 630

362 905

362 905

0

371 450

371 450

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

32

32

0

32

32

0

 

ხარჯები

207 830

359 555

359 555

0

369 350

369 350

0

 

შრომის ანაზღაურება

145 666

275 585

275 585

0

302 880

302 880

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 800

3 350

3 350

0

2 100

2 100

0

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

94 322

105 310

105 310

0

113 490

113 490

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

9

9

 

9

9

 

 

ხარჯები

79 322

104 510

104 510

0

112 090

112 090

0

 

შრომის ანაზღაურება

55 186

70 140

70 140

 

83 200

83 200

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 000

800

800

 

1 400

1 400

 

02 02

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური

122 763

247 095

247 095

0

257 960

257 960

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

23

23

23

 

23

23

 

 

ხარჯები

117 963

244 545

244 545

0

257 260

257 260

0

 

შრომის ანაზღაურება

90 480

205 445

205 445

 

219 680

219 680

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 800

2 550

2 550

 

700

700

 

02 03

შსს ადგილობრივი განყოფილების დაფინანსება

10 545

10 500

10 500

0

0

0

0

 

ხარჯები

10 545

10 500

10 500

0

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

949 380

1 572 382

951 050

621 332

760 200

760 200

0

 

ხარჯები

303 015

409 090

409 090

0

715 200

715 200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

646 366

1 163 292

541 960

621 332

45 000

45 000

0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

28 373

150 450

150 450

0

0

0

0

 

ხარჯები

7 873

24 700

24 700

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 500

125 750

125 750

0

0

0

0

03 01 01

ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები

3 880

6 000

6 000

0

0

0

0

 

ხარჯები

3 880

6 000

6 000

0

0

0

0

03 01 02

ტყეკაფთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

3 993

9 000

9 000

0

0

0

0

 

ხარჯები

3 993

9 000

9 000

0

0

0

0

03 01 03

ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის აღდგენა

0

24 400

24 400

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

24 400

24 400

 

0

   

03 01 04

პირველმაისის თემში ცივასულას ციხესთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

0

4 700

4 700

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

4 700

4 700

0

0

0

0

03 01 05

ზენდიდისა და ქილისას ციხეებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

0

5 000

5 000

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

5 000

5 000

0

0

0

0

03 01 06

ჭადრების მიმდებარე ტერითორიაზე მოსაცდელის კეთილმოწყობა

500

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

500

0

   

0

   

03 01 07

სოფელ კუჭულასი მოსაცდელის აშენება

0

2 500

2 500

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2 500

2 500

 

0

   

03 01 08

სოფელ აგოთაში მოსაცდელის აშენება

0

2 500

2 500

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2 500

2 500

 

0

   

03 01 09

ცენტრალურ გზაზე ბელტურის წყაროსთან მოსაცდელის აშენება

0

3 000

3 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3 000

3 000

 

0

   

03 01 10

დოლოგანი-დანდალოს მონაკვეთზე გზის მიმდებარე ტეროტორიის კეთილმოწყობა   

20 000

93 350

93 350

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 000

93 350

93 350

 

0

   

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

415 951

674 750

674 750

0

645 200

645 200

0

 

ხარჯები

291 246

352 540

352 540

0

600 200

600 200

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124 705

322 210

322 210

0

45 000

45 000

0

03 02 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

54 713

62 650

62 650

0

64 000

64 000

0

 

ხარჯები

50 041

51 200

51 200

0

64 000

64 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 672

11 450

11 450

0

0

0

0

03 02 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისზიებები

83 791

113 250

113 250

0

87 200

87 200

0

 

ხარჯები

83 791

113 250

113 250

0

87 200

87 200

0

03 02 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

165 733

163 750

163 750

0

375 000

375 000

0

 

ხარჯები

115 670

140 050

140 050

0

375 000

375 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 063

23 700

23 700

0

0

0

0

03 02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

89 917

260 400

260 400

0

59 000

59 000

0

 

ხარჯები

23 935

16 540

16 540

0

14 000

14 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65 982

243 860

243 860

0

45 000

45 000

0

03 02 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

17 809

31 500

31 500

0

60 000

60 000

0

 

ხარჯები

17 809

31 500

31 500

0

60 000

60 000

0

03 02 06

საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

3 988

43 200

43 200

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 988

43 200

43 200

0

0

0

0

03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

478 267

571 332

0

571 332

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

478 267

571 332

 

571 332

0

   

03 04

ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

22 894

170 850

120 850

50 000

115 000

115 000

0

 

ხარჯები

0

26 850

26 850

0

115 000

115 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 894

144 000

94 000

50 000

0

0

0

03 04 01

საბიანაო ამხანაგობის ხელშემწყობი ღონისძიებები

22 894

144 000

94 000

50 000

115 000

115 000

0

 

ხარჯები

0

0

0

0

115 000

115 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 894

144 000

94 000

50 000

0

   

03 04 02

ამხანაგობა ,,ქედასთვის“ საბურავების, დამტვირთავი მოწყობილობისა და დანის შეძენა მონტაჟი

0

26 850

26 850

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

26 850

26 850

0

0

0

0

03 05

საერთო სარგებლობის წისქვილებში ელექტრო მეურნეობის არდგენა

0

5 000

5 000

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

5 000

5 000

0

0

0

0

03 06

საცხოვრებელ სახლებთან განვითარებული მეწყერული მასის გატანა 

3 896

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

3 896

0

0

0

0

0

0

04 00

განათლება

556 425

925 150

925 150

0

673 440

673 440

0

 

ხარჯები

493 647

693 200

693 200

0

639 440

639 440

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 778

231 950

231 950

0

34 000

34 000

0

 

ვალდებულებების კლება

2 000

0

0

0

0

0

0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

489 238

845 350

845 350

0

612 440

612 440

0

 

ხარჯები

433 460

613 400

613 400

0

578 440

578 440

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 778

231 950

231 950

0

34 000

34 000

0

 

ვალდებულებების კლება

2 000

0

0

0

0

0

0

04 01 01

ააიპ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება

489 238

498 350

498 350

0

590 940

590 940

0

 

ხარჯები

433 460

480 400

480 400

0

578 440

578 440

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 778

17 950

17 950

 

12 500

12 500

 

 

ვალდებულებების კლება

2 000

0

   

0

   

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

0

347 000

347 000

0

21 500

21 500

0

 

ხარჯები

0

133 000

133 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

214 000

214 000

0

21 500

21 500

0

04 02

 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

67 187

79 800

79 800

0

61 000

61 000

0

 

ხარჯები

60 187

79 800

79 800

0

61 000

61 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 000

0

0

0

0

0

0

04 02 01

გობრონეთი ზესოფლის სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობი პროგრამა

8 038

20 000

20 000

0

21 500

21 500

0

 

ხარჯები

1 038

20 000

20 000

0

21 500

21 500

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 000

0

   

0

   

04 02 02

 სკოლების მშენებლობა რემონტი

59 149

59 800

59 800

0

39 500

39 500

0

 

ხარჯები

59 149

59 800

59 800

0

39 500

39 500

0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

877 689

1 405 770

1 405 770

0

1 128 190

1 128 190

0

 

ხარჯები

702 329

1 059 330

1 059 330

0

1 115 190

1 115 190

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175 360

346 440

346 440

0

13 000

13 000

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

331 131

634 090

634 090

0

391 970

391 970

0

 

ხარჯები

188 916

379 650

379 650

0

384 970

384 970

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

142 215

254 440

254 440

0

7 000

7 000

0

05 01 01

ააიპ ქედის სასპორტო სკოლა

140 414

220 590

220 590

0

126 970

126 970

0

 

ხარჯები

108 203

136 150

136 150

0

119 970

119 970

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 211

84 440

84 440

 

7 000

7 000

 

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

45 713

59 000

59 000

0

65 000

65 000

0

 

ხარჯები

45 713

59 000

59 000

0

65 000

65 000

0

05 01 03

საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები

35 000

184 500

184 500

0

200 000

200 000

0

 

ხარჯები

35 000

184 500

184 500

0

200 000

200 000

0

05 01 04

ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი

23 462

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 462

0

   

0

   

05 01 05

ჩოგბურთისა და ფრენბურთის მოედნების მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა

86 542

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86 542

0

   

0

   

05 01 06

 სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

0

170 000

170 000

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

170 000

170 000

0

0

0

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

545 358

759 680

759 680

0

721 220

721 220

0

 

ხარჯები

512 213

667 680

667 680

0

715 220

715 220

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33 145

92 000

92 000

0

6 000

6 000

0

05 02 01

ააიპ ქედის კულტურის ცენტრი

339 211

392 290

392 290

0

390 890

390 890

0

 

ხარჯები

316 591

389 890

389 890

0

389 390

389 390

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 620

2 400

2 400

 

1 500

1 500

 

05 02 02

ააიპ ქედის  ხელოვნების სკოლა

85 182

107 900

107 900

0

126 730

126 730

0

 

ხარჯები

78 737

106 400

106 400

0

125 230

125 230

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 445

1 500

1 500

 

1 500

1 500

 

05 02 03

ააიპ ქედის მუზეუმი

49 827

53 390

53 390

0

49 600

49 600

0

 

ხარჯები

45 747

49 390

49 390

0

46 600

46 600

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 080

4 000

4 000

 

3 000

3 000

 

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

49 837

62 000

62 000

0

64 000

64 000

0

 

ხარჯები

49 837

62 000

62 000

0

64 000

64 000

0

05 02 05

კულტურის სახლებისა კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა

21 301

144 100

144 100

0

90 000

90 000

0

 

ხარჯები

21 301

60 000

60 000

0

90 000

90 000

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

84 100

84 100

0

0

0

0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

1 200

12 000

12 000

0

15 000

15 000

0

 

ხარჯები

1 200

12 000

12 000

0

15 000

15 000

0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

192 589

153 330

153 330

0

142 380

142 380

0

 

ხარჯები

192 589

153 330

153 330

0

142 380

142 380

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

31 007

33 130

33 130

0

24 200

24 200

0

 

ხარჯები

31 007

33 130

33 130

0

24 200

24 200

0

06 01 02

ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

13 879

10 730

10 730

0

8 800

8 800

0

 

ხარჯები

13 879

10 730

10 730

0

8 800

8 800

0

06 01 03

მერისის თემის სოფლების ამბულატორიული მომსახურეობის უზრუნველყოფის პროგრამა

9 788

14 700

14 700

0

14 600

14 600

0

 

ხარჯები

9 788

14 700

14 700

0

14 600

14 600

0

06 01 04

უფასო კვებით პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა (45 წელზე ზევით) სტომატოლოგიური, საპროთეზო -ორთოპედიური დახმარების პროგრამა

0

4 500

4 500

0

800

800

0

 

ხარჯები

0

4 500

4 500

0

800

800

0

06 01 05

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა

7 340

3 200

3 200

0

0

0

0

 

ხარჯები

7 340

3 200

3 200

0

0

0

0

06 01 05

თემების სამედიცინო ცენტრებში (36) და ამბულატორიებში (8) ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება

0

3 200

3 200

0

0

0

0

 

ხარჯები

0

3 200

3 200

0

0

0

0

06 01 05

ცხმორისის ამბულატორიის რემონტი

4 404

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

4 404

0

0

0

0

0

0

06 01 05

ოქტომბრის ამბულატორიის რემონტი

2 935

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

2 935

0

0

0

0

0

0

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

161 582

120 200

120 200

0

118 180

118 180

0

 

ხარჯები

161 582

120 200

120 200

0

118 180

118 180

0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

23 382

25 100

25 100

0

25 630

25 630

0

 

ხარჯები

23 382

25 100

25 100

0

25 630

25 630

0

06 02 02

ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

2 500

2 900

2 900

0

3 600

3 600

0

 

ხარჯები

2 500

2 900

2 900

0

3 600

3 600

0

06 02 03

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

12 500

13 800

13 800

0

22 100

22 100

0

 

ხარჯები

12 500

13 800

13 800

0

22 100

22 100

0

06 02 04

ხუთ და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

23 000

12 000

12 000

0

24 000

24 000

0

 

ხარჯები

23 000

12 000

12 000

0

24 000

24 000

0

06 02 05

უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

13 000

12 500

12 500

0

12 500

12 500

0

 

ხარჯები

13 000

12 500

12 500

0

12 500

12 500

0

06 02 06

ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

23 000

50 000

50 000

0

25 000

25 000

0

 

ხარჯები

23 000

50 000

50 000

0

25 000

25 000

0

06 02 07

ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციალთა მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა

0

3 900

3 900

0

5 350

5 350

0

 

ხარჯები

0

3 900

3 900

0

5 350

5 350

0

06 02 07

სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგათ დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

64 200

0

0

0

0

0

0

 

ხარჯები

64 200

0

0

0

0

0

0